Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации Лебедянского муниципального района Липецкой области от 26 июля 2017 г. N 587 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 1
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
социальной сферы Лебедянского
муниципального района
на 2014 - 2020 годы"
Сведения
об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программ "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы"
19 февраля, 19 марта, 23 апреля, 16 июня, 8, 20 августа, 17, 24 сентября, 16 октября, 11 ноября 2014 г., 12, 25 февраля, 25 марта, 15 апреля, 5, 29 мая, 6, 21 июля, 2 сентября, 18 ноября, 31 декабря 2015 г., 29 января, 4, 21 февраля, 25 апреля, 23 мая, 30 июня, 22 июля, 16 сентября, 6 октября, 1, 26 декабря 2016 г., 1 февраля, 10 марта, 26 апреля, 5 июля, 26 июля 2017 г.
Таблица
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Единица измерения |
Значения индикаторов и показателей |
|||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель Программы: Создание условий для гармонического развития личности и повышения качества жизни. | |||||||||||
1 |
Индикатор цели 1. Удовлетворённость населения качеством дошкольного образования; |
Отдел образования |
% |
|
75 |
80 |
85 |
90 |
90 |
95 |
95 |
2 |
Индикатор цели 2. Удовлетворённость населения качеством общего образования; |
Отдел образования |
% |
|
78 |
80 |
85 |
90 |
90 |
95 |
95 |
3 |
Индикатор цели 3. Удовлетворённость населения качеством дополнительного образования; |
Отдел образования |
% |
|
59 |
60 |
62 |
65 |
66 |
67 |
68 |
4 |
Индикатор цели 4. Удовлетворённость населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта; |
Отдел по делам молодёжи, спорта и демографии |
% |
|
30 |
31,5 |
33 |
34,5 |
35 |
35,5 |
36 |
5 |
Индикатор цели 5. Удовлетворённость населения качеством услуг в сфере культуры и искусства. |
Отдел культуры |
% |
|
59 |
60 |
62 |
65 |
66 |
67 |
68 |
Задача 1 муниципальной программы: Повышение доступности и качества образования | |||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: Доля детей, охваченных образовательными услугами в возрасте от 1 до 18 лет в общей численности детей. |
Отдел образования |
% |
|
76,5 |
82,4 |
82,9 |
82,9 |
83 |
83,5 |
84 |
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 2020 годы" | |||||||||||
Задача 1 подпрограммы 1: Развитие системы дошкольного образования. | |||||||||||
6 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, %. |
Отдел образования |
% |
|
85,7 |
85,8 |
87 |
90 |
93 |
96 |
100 |
7 |
Основные мероприятия задачи 1 подпрограммы 1 |
|
тыс. руб. |
|
90424,0 |
24837,7 |
5181,3 |
5038,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБДОО детский сад с Слободка (районный бюджет) в т.ч. |
|
|
|
|
3500,7 |
1210,2 |
|
|
|
|
изготовление ПСД |
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
техническое присоединение электрических сетей |
|
|
|
|
440,9 |
176,4 |
|
|
|
|
|
работы по реконструкции |
|
|
|
|
2015,8 |
514,9 |
|
|
|
|
|
работы по геологии |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
техническое присоединение к центральной системе водоснабжения |
|
|
|
|
|
31,6 |
|
|
|
|
|
экспертиза сметной документации |
|
|
|
|
82,6 |
|
|
|
|
|
|
доп. работы |
|
|
|
|
514,9 |
487,3 |
|
|
|
|
|
строительный контроль |
|
|
|
|
23,5 |
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность за выполненные работы по реконструкции здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБДОО детский сад с Слободка (районный бюджет) |
|
|
|
|
|
|
9,1 |
|
|
|
|
Реконструкция здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБДОО детский сад с Слободка (областной бюджет) |
|
|
|
|
10728,2 |
|
|
|
|
|
|
Оснащение детского сада с. Слободка |
|
|
|
|
226,9 |
|
|
|
|
|
|
Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому за счет средств районного бюджета |
|
|
|
1636,4 |
280,0 |
|
|
|
|
|
|
Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому за счет средств областной бюджета |
|
|
|
1380,0 |
450,0 |
|
|
|
|
|
|
Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (район. бюджет) |
|
|
|
4842,5 |
1034,9 |
|
|
|
|
|
|
Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (федеральный бюджет) |
|
|
|
44217,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (областной бюджет) |
|
|
|
7726,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Технологическое присоединение по реконструкции здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБОО "начальная школа-детский сад" с. Слободка (40 мест) |
|
|
|
8,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Экспертиза сметной документации по реконструкции и кап. ремонтам детских садов |
|
|
|
73,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Авторский надзор и оказание услуг по строительному контролю МБОУ СОШ с. Мокрое |
|
|
|
23,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБ-ДОУ д/с с. Куймань |
|
|
|
525,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт кровли здания детского сада N 4 |
|
|
|
|
|
97,1 |
|
|
|
|
|
Частичный ремонт кровли МБДОУ д/с с. Докторово |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б-Избищи под начальную школу-детский сад |
|
|
|
1664,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБОУ СОШ с Мокрое филиал с. Б-Избищи под начальную школу-детский сад |
|
|
|
495,6 |
76,2 |
|
|
|
|
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с с. Куймань |
|
|
|
135,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с п. Агроном |
|
|
|
329,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с п. Агроном |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
Повышение квалификации педагогических работников |
|
|
|
2,7 |
0,0 |
2,7 |
25,1 |
|
|
|
|
Повышение квалификации педагогических работников (область) |
|
|
|
|
|
5,4 |
5,1 |
|
|
|
|
Корректировка проекта и ремонтные работы для открытия начальной школы в МБДОУ д/с с. Слободка |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
|
Ремонт пищеблока и внутренней канализации МБДОУ д/с N 1 |
|
|
|
|
|
|
621,7 |
|
|
|
|
Ремонт канализации и внутренних помещений МБДОУ д/с N 2 |
|
|
|
|
|
|
955,7 |
|
|
|
|
Ремонт водопроводных труб и установка дополнительных радиаторов МБДОУ д/с N 5 |
|
|
|
|
|
|
237,2 |
|
|
|
|
Ремонт системы отопления МБДОУ д/с п. Сахзавода |
|
|
|
|
|
|
717,5 |
|
|
|
|
Замена котлов, установка насоса, комплексная профилактика котельного оборудования МБДОУ д/с с. Куймань |
|
|
|
|
|
|
35,0 |
|
|
|
|
Обследование и оценка технического состояния конструкции здания "Котельная", изготовление проекта на кап. ремонт с восстановлением конструкции МБДОУ д/с с. Романово |
|
|
|
|
|
|
60,0 |
|
|
|
|
Ремонтные работы и ПСД дошкольных образовательных учреждений к отопительному сезону |
|
|
|
1391,2 |
3447,1 |
|
|
|
|
|
|
Оснащение МБДОО детский сад с. К-Лубна за счет субсидии из областного бюджета |
|
|
|
233,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащение нового корпуса МБДОУ с. Троекурово за счет средств из областного бюджета |
|
|
|
666,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащение Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое за счет средств из областного бюджета |
|
|
|
216,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование в том числе |
|
|
|
1482,0 |
2400,0 |
|
|
|
|
|
|
Общестроительные работы по реконструкции здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование |
|
|
|
1189,0 |
2376,0 |
|
|
|
|
|
|
Строительный контроль МБОУ СОШ с. Мокрое Вязовского филиала |
|
|
|
|
24,0 |
|
|
|
|
|
|
Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование |
|
|
|
293,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Общестроительные работы по реконструкции здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование (федеральный бюджет) |
|
|
|
10659,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция здания школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна в том числе |
|
|
|
14068,5 |
34,3 |
|
|
|
|
|
|
Общестроительные работы по реконструкции здания бывшей школы с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна |
|
|
|
13128,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания бывшей школы с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна |
|
|
|
397,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Технологическое присоединение и оформление лимитов газа при реконструкции здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна |
|
|
|
49,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашение кредит задолженности за технологическое присоединение и оформление лимитов газа при реконструкции здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна |
|
|
|
|
34,3 |
|
|
|
|
|
|
Авторский надзор и оказание услуг по строительному контролю |
|
|
|
362,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Экспертиза сметной документации |
|
|
|
131,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащение детских садов в т. ч. |
|
|
|
|
2217,4 |
|
|
|
|
|
|
МБОУ СОШ с. Куймань |
|
|
|
|
360,3 |
|
|
|
|
|
|
МБОУ д/с с. Троекурово |
|
|
|
|
1051,1 |
|
|
|
|
|
|
МБОУ ООШ с. Слободка |
|
|
|
|
40,0 |
|
|
|
|
|
|
МБОУ СОШ с. Мокрое |
|
|
|
|
766,0 |
|
|
|
|
|
|
Ремонт хозпостроек МБДОУ д/с с. Слободка |
|
|
|
|
|
90,7 |
|
|
|
|
|
Погашение кредиторской задолженности 2014 г. по замене электропроводки МБДОУ д/с N 2 |
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
Ремонт пищеблока МБДОУ д/с N 2 |
|
|
|
|
|
152 |
|
|
|
|
|
Приобретение кухонно-технологического оборудования МБОУ д/с N 2 |
|
|
|
|
|
520,3 |
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность приобретение кухонно-технологического оборудования МБОУ д/с N 2 |
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
Приобретение дизельных генераторов в газовые котельные |
|
|
|
|
42,0 |
|
|
|
|
|
|
Ремонт электропроводки МБДОУ д/с N 3 |
|
|
|
|
|
399,4 |
|
|
|
|
|
Ремонтные работы детского сада N 3 (замена дверей, линолеума и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
244 |
|
|
|
|
Реконструкция МБОУ СОШ с. Мокрое (в виде пристройки, для дальнейшей реализации дошкольного образования на 50 мест) |
|
|
|
|
|
1619 |
1879,7 |
|
|
|
|
Ремонт канализации МБДОУ д/с с. Романово |
|
|
|
|
|
218,2 |
|
|
|
|
|
Приобретение газовых котлов МБДОУ д/с с. Романово |
|
|
|
|
|
133 |
|
|
|
|
|
Приобретение газовых котлов МБДОУ д/с с. Куймань |
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
Установка видеонаблюдения МАДОУ д/с N 7 |
|
|
|
|
|
135,4 |
|
|
|
|
|
Замена оконных блоков МБДОУ д/с с. Докторово |
|
|
|
25,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Замена оконных блоков МБДОУ д/с с. Б-Попово |
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
Замена оконных блоков МБДОУ д/с N 5 |
|
|
|
|
|
358,9 |
|
|
|
|
Задача 2 подпрограммы 1. Развитие системы общего образования. | |||||||||||
8 |
Показатель 1 Задачи 2. Доля муниципальных ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. |
Отдел образования |
% |
|
85,8 |
87,3 |
90 |
93,7 |
95,4 |
97,3 |
100 |
9 |
Основные мероприятия задачи 2 подпрограммы 1: |
|
тыс. руб. |
|
9085,2 |
18520,9 |
12022,4 |
16173,2 |
2000,0 |
2000,0 |
3979,3 |
|
Кредиторская задолженность 2013 г. по оснащению столовой МБОУ СОШ N 3 |
|
|
|
|
191,9 |
|
|
|
|
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по повышению квалификации педагогических работников |
|
|
|
42,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение дизельных генераторов в газовые котельные |
|
|
|
|
504 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение кухонно-технологического оборудования ОУ |
|
|
|
318,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Газификация спортивного зала Докторовского филиала МБОУ СОШ с. Б-Попово |
|
|
|
400,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение квалификации педагогических работников (районный бюджет) |
|
|
|
41,1 |
28,8 |
29,9 |
150,1 |
|
|
|
|
Повышение квалификации педагогических работников (область) |
|
|
|
|
|
77,8 |
30,4 |
|
|
|
|
Ремонт столовой МБОУ гимназия N 1 |
|
|
|
326,8 |
271 |
|
|
|
|
|
|
Ремонт входного тамбура МБОУ гимназия N 1 |
|
|
|
37,9 |
25,1 |
|
|
|
|
|
|
Ремонт спортивного зала |
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
Приобретение тахографов |
|
|
|
|
1045,9 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение системы глонасс |
|
|
|
|
167,2 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение термосов |
|
|
|
23,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт спортивного зала СОШ МБОУ с. Б-Попово (районный бюджет) |
|
|
|
|
212 |
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Б-Попово (федеральный бюджет) |
|
|
|
|
1492 |
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт спортивного зала СОШ МБОУ с. Б-Попово (областной бюджет) |
|
|
|
|
413,1 |
|
|
|
|
|
|
Реконструкция здания Докторовского филиала |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт спортивного зала МАУ ДО "ДЮСШ" находящегося по адресу г Лебедянь, ул. Советская, 79 (встроенное помещение) |
|
|
|
231,0 |
572,2 |
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт спортивного зала МАУ ДО "ДЮСШ" находящегося по адресу г. Лебедянь, ул. Советская, 79 (встроенное помещение) областной бюджет |
|
|
|
920,0 |
1424,7 |
|
|
|
|
|
|
Оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, спортивным оборудованием и инвентарем (областной бюджет) |
|
|
|
510,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, спортивным оборудованием и инвентарем (районный бюджет) |
|
|
|
56,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт системы отопления МБОУ гимназия N 1 |
|
|
|
|
|
|
648,1 |
|
|
|
|
Ремонт пищеблока МБОУ гимназия N 1 |
|
|
|
|
|
|
202,1 |
|
|
|
|
Поверка теплового счетчика МБОУ СОШ N 2 |
|
|
|
|
|
|
21,1 |
|
|
|
|
Частичный ремонт системы отопления МБОУ СОШ N 2 |
|
|
|
|
|
|
166,87 |
|
|
|
|
Ремонт входных ступеней МБОУ СОШ п Агроном |
|
|
|
|
|
|
181 |
|
|
|
|
Работы по замене котла, приобретение кранов МБОУ СОШ с. Куймань |
|
|
|
|
|
|
102,5 |
|
|
|
|
Устройство цеха готовой продукции МБОУ СОШ с. Куймань |
|
|
|
|
|
|
104,3 |
|
|
|
|
Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Троекурово |
|
|
|
|
|
|
256,4 |
|
|
|
|
Приобретение стабилизаторов напряжения для котлов в Докторовский филиал МБОУ СОШ с. Б-Попово |
|
|
|
|
|
|
22,4 |
|
|
|
|
Ремонтные работы и ПСД школ к отопительному сезону |
|
|
|
2143 |
5497,1 |
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт встроенных помещений спортивного комплекса по ул. Советской 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектирование и реконструкция стадиона |
|
|
|
|
260,0 |
|
|
|
|
|
|
Реконструкция стадиона (на софинансирование 20%) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
Строительство гаража и складских помещений МАОУ ДОД ДЮСШ |
|
|
|
|
5,8 |
|
|
|
|
|
|
Ремонт крыши МБОУ СОШ N 3 (кредиторская задолженность) |
|
|
|
|
1451,3 |
|
|
|
|
|
|
ремонт полов Шовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое |
|
|
|
|
323,2 |
|
|
|
|
|
|
Ремонт полов МБОУ СОШ N 2 |
|
|
|
|
|
743,1 |
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 2 |
|
|
|
|
|
|
1420,4 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 2 (область) |
|
|
|
|
|
|
5180,4 |
|
|
|
|
Демонтаж и монтаж дымоходов в газовой котельной филиала с. К-Лубна МБОУ СОШ с. Куймань |
|
|
|
|
41,4 |
|
|
|
|
|
|
Ремонт входной площадки и замена входной двери МБОУ СОШ с. Куймань |
|
|
|
|
|
276,3 |
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность ремонт входной площадки МБОУ СОШ с. Куймань |
|
|
|
|
|
|
38,7 |
|
|
|
|
Ремонтно-восстановительные работы пожарной сигнализации МБОУ СОШ с. Куймань |
|
|
|
|
|
61,2 |
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Куймань |
|
|
|
|
|
|
115,9 |
|
|
|
|
Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха |
|
|
|
4033,3 |
4594,2 |
5224,8 |
5648,8 |
2000 |
2000 |
3979,3 |
|
Установка вентиляции в столовой МБОУ СОШ N 3 |
|
|
|
|
|
91,1 |
|
|
|
|
|
Ремонт кровли основного здания МБОУ СОШ N 3 |
|
|
|
|
|
383,2 |
|
|
|
|
|
Ремонт спортзала с. Ольховец |
|
|
|
|
|
212,4 |
|
|
|
|
|
Ремонт туалета в спортивном зале МБОУ СОШ с. Ольховец |
|
|
|
|
|
185,3 |
|
|
|
|
|
Приобретение и замена котла ИШМА-100 в Романовском филиале |
|
|
|
|
|
66,0 |
|
|
|
|
|
Проведение ремонтно-восстановительных работ пожарной сигнализации в МБОУ СОШ с. Ольховец |
|
|
|
|
|
38,6 |
|
|
|
|
|
Установка окон в спортивном зале с. Шовское |
|
|
|
|
|
67,8 |
|
|
|
|
|
Ремонт ограждения в Шовском филиале |
|
|
|
|
|
511,5 |
|
|
|
|
|
Сооружение скалодрома МБОУ СОШ п. Агроном |
|
|
|
|
|
75,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятия направленные для создание в общеобразовательных организациях, расположенной в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом (областной бюджет) |
|
|
|
|
|
444,7 |
313,0 |
|
|
|
|
Мероприятия направленные для создание в общеобразовательных организациях, расположенной в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом (федеральный бюджет) |
|
|
|
|
|
927,2 |
730,3 |
|
|
|
|
Оборудование плоскостных сооружений МБОУ СОШ с. Б-Попово |
|
|
|
|
|
50,0 |
|
|
|
|
|
Дооборудование спортивного зала в филиале с. Докторово |
|
|
|
|
|
|
340,5 |
|
|
|
|
Дооборудование газовой котельной Докторовского спортзала |
|
|
|
|
|
340,5 |
|
|
|
|
|
Ремонт кровли газовой котельной в филиале с. Куликовка |
|
|
|
|
|
243,3 |
|
|
|
|
|
Оснащение дошкольной группы в МБОУ ООШ с. Слободка |
|
|
|
|
|
232,4 |
|
|
|
|
|
Ремонт фасада и замена окон в начальной школе МБОУ гимназия им. Борцова |
|
|
|
|
|
834,2 |
|
|
|
|
|
Устройство ограждения в МБОУ гимназия им. Борцова |
|
|
|
|
|
90,0 |
|
|
|
|
|
Частичный ремонт ограждения МБОУ СОШ с. Троекурово |
|
|
|
|
|
305,9 |
|
|
|
|
|
Замена газового оборудования, перекладка газовой трубы МБОУ НОШ сл. П-Казацкая |
|
|
|
|
|
23,2 |
|
|
|
|
|
Ремонт полов в филиале с. Волотово |
|
|
|
|
|
196,1 |
|
|
|
|
|
Приобретение и замена циркулярного насоса в Волотовском филиале |
|
|
|
|
|
8,5 |
|
|
|
|
|
Обследование и оценка технического состояния стены МБОУ СОШ с. Мокрое |
|
|
|
|
|
35,0 |
|
|
|
|
|
Тепло-технический расчет МБОУ СОШ с. Мокрое |
|
|
|
|
|
12,0 |
|
|
|
|
|
Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания МБОУ СОШ с. Мокрое |
|
|
|
|
|
79,5 |
|
|
|
|
|
Устройство отопления в филиале с. Яблонево |
|
|
|
|
|
155.9 |
|
|
|
|
Задача 3 подпрограммы 1. Развитие системы дополнительного образования детей, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | |||||||||||
10 |
Показатель 1 Задачи 3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. |
Отдел образования |
% |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
11 |
Показатель 2 Задачи 3. Доля детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обучающихся в образовательных учреждениях района. |
Отдел образования |
%. |
88 |
89 |
90 |
91 |
93 |
93,5 |
94 |
96 |
12 |
Основные мероприятия задачи 3 подпрограммы 1 |
|
тыс. руб. |
|
18,3 |
|
302,0 |
1576,3 |
|
|
|
|
Монтаж системы инфракрасного отопления в спортзале МАУ ДО "ДЮСШ" |
|
тыс. руб. |
|
|
|
202,0 |
|
|
|
|
|
Ремонт теплосети МАУ ДО "ДЮСШ" |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
999,3 |
|
|
|
|
Реконструкция стадиона МАУ ДО ДЮСШ |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
800,7 |
|
|
|
|
Ремонт кровли МАУ ДО "ДЮСШ" |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
500,0 |
|
|
|
|
Ремонт электропроводки МБОУ ДО ДЮЦ |
|
тыс. руб. |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
Повышение квалификации педагогических работников |
|
тыс. руб. |
|
4,8 |
|
|
11,1 |
|
|
|
|
Ремонт электропроводки и замена ламп в МБУ ДО ДЮЦ |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
196,9 |
|
|
|
|
Устройство теплого туалета в МБУ ДО СЮН |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
261,2 |
|
|
|
|
Повышение квалификации педагогических работников (область) |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
3,3 |
|
|
|
|
Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха |
|
|
|
13,5 |
|
|
|
|
|
|
Задача 4 подпрограммы 1: Обеспечение соответствия муниципальной системы образования требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества. | |||||||||||
13 |
Показатель 1. Задачи 4. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках подпрограммы (по данным опроса). |
Отдел образования |
% |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
14 |
Основные мероприятия задачи 4 подпрограммы 1 |
|
тыс. руб. |
|
426405,8 |
434768,7 |
460622,8 |
464959,9 |
347262,8 |
346483,3 |
382980,5 |
|
Выполнение муниципального задания ДОУ (районный бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
39207,5 |
37482,8 |
46958,5 |
46338 |
3000 |
3000 |
16998,1 |
|
Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
75747,7 |
79177 |
86749,6 |
89697,5 |
86749,6 |
86749,6 |
81234,9 |
|
Повышение квалификации педагогических работников ДОУ (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
24,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
623,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение муниципального задания ОУ (районный бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
36998,9 |
33960,0 |
44327 |
41216,6 |
10000 |
10000 |
9000 |
|
Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
206565,7 |
201822,2 |
202501,1 |
207104,8 |
204241,8 |
204241,8 |
210050,8 |
|
Повышение квалификации педагогических работников ОУ (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
411,8 |
203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение муниципального задания ОУ (федеральный бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования (районный бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
28352,7 |
34909,3 |
35052,7 |
38381,4 |
12278,8 |
12920,0 |
30453,4 |
|
Выполнение муниципального задания кабинетом МБУ КИРО и РО (районный бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
16894,3 |
16905,8 |
10571,8 |
10185,1 |
5000 |
5000 |
8265,3 |
|
Повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
2671,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (районный бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
204,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение автотранспорта для подвоза детей в МБОУ СОШ п. Агроном |
|
тыс. руб. |
|
|
|
387 |
|
|
|
|
|
Приобретение автотранспорта для подвоза детей в МБОУ СОШ с. Куймань |
|
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
|
|
2220 |
|
|
|
|
|
Приобретение тахографа для МБУ КИРОиРО |
|
тыс. руб. |
|
|
47,1 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение автотранспорта для МБУ КИРОиРО |
|
тыс. руб. |
|
302,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Содержание отдела образования Лебедянского муниципального района |
|
тыс. руб. |
|
|
2351,2 |
2460,5 |
2902,3 |
2540 |
2540 |
2531,2 |
|
приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
|
5,6 |
0 |
15 |
|
|
|
|
Выполнение муниципального задания муниципального учреждения МБУ "Централизованная бухгалтерия" |
|
тыс. руб. |
|
|
9890,2 |
10601 |
10475,4 |
6689,6 |
5389,6 |
5410,5 |
|
Содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству |
|
тыс. руб. |
|
|
2330,1 |
2330,1 |
2793,8 |
2793,8 |
2793,8 |
2330,1 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
10430,3 |
10254,5 |
10809,1 |
10206 |
10206 |
10206 |
10254,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата в связи с усыновлением (удочерением) ребенка сироты или ребенка оставшегося без попечения родителей |
|
тыс. руб. |
|
|
|
24,1 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
|
|
Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
120,5 |
60,3 |
|
90,5 |
120,7 |
|
150,8 |
|
Мероприятия по исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета |
|
тыс. руб. |
|
3300 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
1138,0 |
1290,0 |
1020,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1113,0 |
|
Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной организации (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
3413 |
4079,8 |
4610,3 |
4357 |
2446 |
2446 |
5187,9 |
Задача 2 муниципальной программы: Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения. | |||||||||||
Подпрограмма 2. "Духовно-нравственное, физическое и социальное развитие жителей Лебедянского района на 2014 2020 годы" | |||||||||||
Задача 1 подпрограммы 2 Приобщение жителей района к регулярным занятиям ФК и спортом. | |||||||||||
15 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Доля населения, систематически занимающаяся ФК и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел культуры, Отдел образования |
% |
27 |
28,5 |
30 |
30,0 |
30,0 |
34,5 |
36,0 |
37,0 |
16 |
Мероприятия направленные на развитие физической культуры и спорта |
|
тыс. руб. |
|
450,0 |
463,4 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия направленные на развитие физической культуры и спорта (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
|
|
173,5 |
233,0 |
|
|
|
16.1 |
Приобретение оборудования для оснащения центра тестирования ГТО |
|
тыс. руб |
|
|
|
20,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
|
Приобретение оборудования для оснащения центра тестирования ГТО (областной бюджет) |
|
тыс. руб |
|
|
|
80,0 |
|
|
|
|
16 |
Мероприятия направленные на развитие физической культуры и спорта (область) |
|
тыс. руб. |
|
450,0 |
221,7 |
|
|
|
|
|
Задача 2 подпрограммы 2: Обеспечение действенной профилактики наркомании, алкоголя, табакокурения среди населения | |||||||||||
22 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Доля лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (состоящих на учете) в общей численности населения |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры |
% |
1, 06 |
1, 05 |
1, 04 |
1,0 |
1, 02 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
23 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду против наркомании, алкоголизма, табакокурения |
|
|
|
2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
Задача 3 подпрограммы 2: Создание условий для самореализации молодежи, патриотическое воспитание молодежи; поиск, поддержка талантливой, инициативной молодежи, обладающей лидерскими качествами. | |||||||||||
24 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры |
% |
45 |
46 |
47 |
48,0 |
49,0 |
50,0 |
51,0 |
52,0 |
25 |
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2 Количество мероприятий, проводимых в сфере молодежной политики |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры |
шт |
280 |
285 |
290 |
295,0 |
300,0 |
305,0 |
310,0 |
315,0 |
26 |
Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 2 Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры |
% |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Мероприятия направленные на развитие физической культуры и спорта |
|
тыс. руб. |
|
450,0 |
463,4 |
|
|
|
|
450,0 |
|
Приобретение оборудования для оснащения центра тестирования ГТО |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Мероприятия направленные на реализацию молодежной политики |
|
тыс. руб. |
|
243 |
75,8 |
50,0 |
51,3 |
50,0 |
50,0 |
45,8 |
Задача 4 подпрограммы 2: Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации | |||||||||||
30 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2: Рождаемость на 1000 чел. населения |
Отдел по делам молодёжи, спорта и демографии |
% |
12 |
12,1 |
12,1 |
12,2 |
12,2 |
12,3 |
12,3 |
12,3 |
31 |
Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 2: Отношение кол-ва браков к числу разводов |
|
% |
1,2 |
1, 2 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
32 |
Мероприятия направленные на укрепление института семьи и улучшения демографической ситуации |
|
тыс. руб. |
|
77,5 |
50 |
50,0 |
100 |
50 |
50 |
50 |
|
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Дворец бракосочетания" |
|
тыс. руб. |
|
|
|
1800,0 |
3948,1 |
|
|
|
Задача 5 подпрограммы 2: Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры | |||||||||||
35 |
Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 2: Доля учреждений социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям, предъявляемым к доступной среде для инвалидов и маломобильных категорий граждан, их числа паспортизированных по годам |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии |
% |
35 |
37 |
40 |
45,0 |
50 |
55 |
60 |
70 |
36 |
Основное мероприятие 1 задачи 5 подпрограммы 2: Паспортизация объектов соцсферы; устройство пандусов, поручней, санпомещений, табличек с надписями шрифтом Брайля, табличек с рельефным шрифтом, звуковых дублеров, табло обратного отсчета времени на светофорные объекты, тактильных плит, снижение бордюрного камня в т.ч. |
|
тыс. руб. |
|
1962,3 |
802,4 |
50,0 |
50 |
50 |
50 |
30 |
|
- мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций в том числе компьютерным оборудованием и автотранспортом |
отдел образования (районный бюджет) |
тыс. руб. |
|
250 |
213 |
|
213 |
|
|
|
|
МБДОУ д/с N 2 |
район |
|
|
|
|
213 |
|
|
|
|
|
МБДОУ д/с N 2 |
федеральный |
|
|
|
|
249,5 |
|
|
|
|
|
МБДОУ д/с N 2 |
областной |
|
|
|
|
366,5 |
|
|
|
|
|
МБДОУ д/с N 3 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
в т.ч. МБОУ гимназия N 1 (районный бюджет) |
тыс. руб. |
|
250 |
249,5 |
|
|
|
|
|
|
|
МБОУ СОШ N 3 (районный бюджет) |
тыс. руб. |
|
|
166,7 |
|
|
|
|
|
|
|
МАОУ ДОД ДЮСШ (районный бюджет) |
тыс. руб. |
|
|
30 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
1271,1 |
356,2 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Основное мероприятие 2 задачи 5 подпрограммы 2: Оборудование общественного транспорта средствами ориентации для инвалидов по слуху, зрению. |
|
тыс. руб. |
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
Задача N 6 подпрограммы 2 Поддержка и развитие сектора СО НКО |
||||||||||
37 |
Показатель 1 задача 6: Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, реализующих на территории района социально-значимые проекты за счет средств районного бюджета, до 5 |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии |
ед. |
|
1 |
2 |
2,0 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
Поддержка и развитие ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально-значимые проекты |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
50 |
50 |
50 |
|
37 |
Субсидия ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны и труда на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи |
|
тыс. руб. |
|
30 |
|
|
|
|
|
30 |
Задача 7 подпрограммы 2: Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов их семей. вставш ГАРАНТ:Текст приводится в соответствии с источником | |||||||||||
38 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
|
тыс. руб. |
|
|
2 256,2 |
7870,5 |
6746,1 |
564 |
|
|
39 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
|
тыс. руб. |
|
|
576 |
|
1136,3 |
|
|
|
Задача 8 подпрограммы 2: Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями за счет средств бюджета Липецкой области в виде субвенции. | |||||||||||
40 |
Мероприятие по исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |
Отдел опеки и попечительства |
тыс. руб. |
|
|
2 498,6 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
тыс. руб. |
|
|
|
1262,2 |
|
|
|
|
Задача 3 муниципальной программы: Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства | |||||||||||
|
Показатель 1. Задачи 3 муниципальной программы: Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. |
Отдел культуры |
% |
35 |
38 |
40 |
41,0 |
|
|
|
44 |
Задача 3 муниципальной программы: Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства | |||||||||||
|
Показатель 1. Задачи 3 муниципальной программы: Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. |
Отдел культуры |
% |
35 |
38 |
40 |
41 |
42 |
43 |
43 |
44 |
Подпрограмма 3. "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 2020 годы" | |||||||||||
Задача 1 Подпрограммы 3: Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений | |||||||||||
36 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: Количество проводимых культурно-массовых мероприятий |
Отдел культуры |
ед. |
390 |
402 |
414 |
426 |
438 |
450 |
462 |
474 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры за счет средств областного бюджета |
Отдел культуры |
тыс. руб. |
|
415 |
77,6 |
|
59,7 |
|
|
|
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры за счет средств федеральный бюджета |
Отдел культуры |
тыс. руб. |
|
|
77,6 |
|
536,9 |
|
|
|
39 |
Приобретение автобуса за счет средств районный бюджета |
|
тыс. руб. |
|
400 |
|
|
|
|
|
|
37 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБУ "МКМТТ" |
|
тыс. руб. |
|
10966,6 |
13782,3 |
11100,6 |
12817,3 |
5663,9 |
4526,8 |
10000 |
|
Капитальный ремонт кинотеатра "Комсомолец" (районный бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры за счет средств районного бюджета |
|
тыс. руб. |
|
|
|
20 |
150 |
|
|
|
Задача 2 Подпрограммы 3: Организация библиотечного обслуживания населения библиотекой. комплектование и обеспечение сохранности библиотечного Фонда. | |||||||||||
38 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3: Количество новых поступлений книг в библиотеку |
Отдел культуры |
ед. |
2570 |
2620 |
2670 |
2720 |
2770 |
2820 |
2870 |
2920 |
40 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 3 Приобретение книжного фонда для проекта "Галактика-школа астрономических знаний" |
|
тыс. руб. |
209,2 |
32,0 |
|
|
|
|
|
|
41 |
Пополнение книжного фонда (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
|
186,1 |
131,2 |
|
|
|
|
42 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБУ "Лебедянская ЦРБ" |
|
тыс. руб. |
|
4271,1 |
11331,3 |
12468,8 |
15378 |
6655 |
5255 |
3461,1 |
|
Подключение библиотек к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (федеральный бюджет) |
|
|
|
|
|
|
24,4 |
|
|
|
49 |
Подключение библиотек к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
2,00 |
27,7 |
11 |
16,7 |
|
|
|
|
Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи информационных технологий и оцифровки |
|
тыс. руб. |
|
|
|
10 |
10 |
|
|
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на условиях софинансирования (областной бюджет) |
|
|
|
|
|
|
154,9 |
|
|
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на условиях софинансирования (федеральный бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
|
|
16,3 |
17 |
|
|
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на условиях софинансирования (районный бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
|
|
300 |
300 |
|
|
|
Задача 3 Подпрограммы 3: Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры (музыкальные школы). | |||||||||||
42 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3: Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей |
Отдел культуры |
ед. |
435 |
440 |
445 |
455 |
465 |
475 |
485 |
500 |
43 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД детской музыкальной школой N 1 им. К.Н. Игумнова |
|
тыс. руб. |
|
9614,4 |
13847,1 |
14930,3 |
15739,3 |
5628,7 |
4680 |
6298 |
|
Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. К.Н. Игумнова" (районный бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. К.Н. Игумнова" (районный бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
|
|
795,9 |
|
|
|
|
|
Завершение капитального ремонта МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. К.Н. Игумнова" (районный бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
|
|
653,1 |
|
|
|
|
|
Ремонт МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. К.Н. Игумнова" (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
|
|
3183,7 |
|
|
|
|
|
Завершение капитального ремонта МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. К.Н. Игумнова" (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
|
|
908,8 |
|
|
|
|
|
Материально-техническое оснащение учреждений культуры |
|
тыс. руб. |
|
|
|
325 |
|
|
|
|
|
Повышение заработной платы педагогическим работникам МБОУ ДМШ 1 |
|
тыс. руб. |
|
439,4 |
|
|
|
|
|
|
44 |
Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД детской музыкальной школой N 2 |
|
тыс. руб. |
|
3044,1 |
1914,2 |
|
|
|
|
|
|
Повышение заработной платы педагогическим работникам МБОУ ДМШ N 2 |
|
тыс. руб. |
|
143,6 |
|
|
|
|
|
|
45 |
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации на реализацию закона Липецкой области от 04.02.08 г. N 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства" |
|
тыс. руб. |
|
500 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
477 |
46 |
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (федеральный бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
164,8 |
305,5 |
|
|
|
|
|
47 |
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
126,8 |
305,5 |
|
|
|
|
|
48 |
Подготовка кадров учреждений культуры (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
4,6 |
0,6 |
|
15,1 |
|
|
|
|
Подготовка кадров учреждений культуры (федеральный бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
|
16,8 |
|
|
|
|
|
|
Подготовка кадров учреждений культуры (районный бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.