Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Создание условий
для развития социальной
сферы Лебедянского
муниципального района
на 2014 - 2020 годы
Сведения
об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы"
Таблица
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Единица измерения |
Значения индикаторов и показателей |
|||||||||||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||||||||||||
1. |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||
|
Цель Программы: Создание условий для гармонического развития личности и повышения качества жизни. |
||||||||||||||||||||||
1. |
Индикатор цели 1. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования; |
Отдел образования |
% |
|
75 |
80 |
85 |
90 |
90 |
95 |
95 |
||||||||||||
2. |
Индикатор цели 2. Удовлетворенность населения качеством общего образования; |
Отдел образования |
% |
|
78 |
80 |
85 |
90 |
90 |
95 |
95 |
||||||||||||
3. |
Индикатор цели 3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования; |
Отдел образования |
% |
|
59 |
60 |
62 |
65 |
66 |
67 |
68 |
||||||||||||
4. |
Индикатор цели 4. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта; |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии |
% |
|
30 |
31,5 |
33 |
34,5 |
35 |
35,5 |
36 |
||||||||||||
5. |
Индикатор цели 5. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства. |
Отдел культуры |
% |
|
59 |
60 |
62 |
65 |
66 |
67 |
68 |
||||||||||||
|
Задача 1 муниципальной программы: Повышение доступности и качества образования |
||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: Доля детей, охваченных образовательными услугами в возрасте от 1 до 18 лет в общей численности детей. |
Отдел образования |
% |
|
76,5 |
82,4 |
82,9 |
82,9 |
83 |
83,5 |
84 |
||||||||||||
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" |
||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 1: Развитие системы дошкольного образования. |
||||||||||||||||||||||
6. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, %. |
Отдел образования |
% |
|
85,7 |
85,8 |
87 |
90 |
93 |
96 |
100 |
||||||||||||
7. |
Основные мероприятия задачи 1 подпрограммы 1 |
|
тыс. руб. |
|
17716,2 |
1970,9 |
2012 |
312 |
312 |
312 |
312 |
||||||||||||
|
Представление субсидий на возмещение затрат физическим лицам, занимающихся воспитанием детей дошкольного возраста на дому |
|
|
|
500 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Капитальный ремонт МБДОУ д/с N 2 |
|
|
|
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово |
|
|
|
6500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Реконструкция Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под начальную школу с группой дошкольного образования (24 места) и его оснащение. |
|
|
|
1761,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Реконструкция здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБОО "начальная школа - детский сад" с. Слободка (20 мест) и оснащение. |
|
|
|
1700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Реконструкция здания школы с. К. Лубна под начальную школу с группой дошкольного образования (20 мест) ПСД и оснащение группы ДО |
|
|
|
367 |
1019,3 |
1700 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Капитальный ремонт здания Михайловского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под начальную школу с группой дошкольного образования (24 места) |
|
|
|
1408,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Содержание электронной очереди |
|
|
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||||||||||||
|
Приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования |
|
|
|
759 |
426 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
|
Приобретение оборудования на детскую площадку |
|
|
|
512 |
204 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
||||||||||||
|
Приобретение детской и игровой мебели |
|
|
|
1935,6 |
109,6 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||||||||||
|
Приобретение кухонно-технологического оборудования и электрооборудования |
|
|
|
260,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 1. Развитие системы общего образования. |
||||||||||||||||||||||
8. |
Показатель 1 Задачи 2. Доля муниципальных ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. |
Отдел образования |
% |
|
85,8 |
87,3 |
90 |
93,7 |
95,4 |
97,3 |
100 |
||||||||||||
9. |
Основные мероприятия задачи 2 подпрограммы 1: |
|
тыс. руб. |
|
28759,4 |
12143,2 |
8580,2 |
7203,2 |
7003,2 |
7003,2 |
7003,2 |
||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы ОУ |
|
|
|
2733,2 |
2360 |
1277 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||||||||||||
|
Замена кровли. |
|
|
|
814,7 |
2000 |
900 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Организация питания обучающихся (приобретение посуды, столов и т.п.) |
|
|
|
2077,9 |
600 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||||||||||
|
Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные учреждения и установка системы Глонасс |
|
|
|
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
||||||||||||
|
Ремонт отопительной системы и канализации |
|
|
|
7289,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Модернизация общеобразовательных учреждений в условиях введения федеральных государственных стандартов образования |
|
|
|
600 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Оснащение образовательных учреждений спортивным инвентарем. |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
|
Строительство гаража. |
|
|
|
3029,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных учреждений. |
|
|
|
48,6 |
48 |
47 |
46 |
45 |
44 |
44 |
||||||||||||
|
Ограждение территорий образовательных учреждений. |
|
|
|
3343 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Ремонт спортивных залов. |
|
|
|
1446 |
452 |
453 |
254 |
55 |
56 |
56 |
||||||||||||
|
Замена оконных блоков. |
|
|
|
6257,5 |
5383,2 |
5383,2 |
5383,2 |
5383,2 |
5383,2 |
5383,2 |
||||||||||||
|
Ремонт школьных мастерских. |
|
|
|
800 |
380 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Задача 3 подпрограммы 1. Развитие системы дополнительного образования детей, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
||||||||||||||||||||||
10. |
Показатель 1 Задачи 3. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. |
Отдел образования |
% |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
||||||||||||
11. |
Показатель 2 Задачи 3. Доля детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обучающихся в образовательных учреждениях района. |
Отдел образования |
%. |
88 |
89 |
90 |
91 |
93 |
93,5 |
94 |
96 |
||||||||||||
12. |
Основные мероприятия задачи 3 подпрограммы 1 |
|
тыс. руб. |
|
1170,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||||||||||||
|
Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха |
|
|
|
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||||||||||||
|
ПСД на строительство теплого туалета в МБДОДСЮН и его строительство |
|
|
|
170 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Задача 4 подпрограммы 1: Обеспечение соответствия муниципальной системы образования требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества. |
||||||||||||||||||||||
13. |
Показатель 1. Задачи 4.Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках подпрограммы (по данным опроса). |
Отдел образования |
% |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
||||||||||||
14. |
Основные мероприятия задачи 4 подпрограммы 1 |
|
тыс. руб. |
|
82124,6 |
74585,4 |
74585,4 |
74585,4 |
74585,4 |
74585,4 |
74585,4 |
||||||||||||
|
Выполнение муниципального задания ДОУ |
|
|
|
59599,3 |
53033,2 |
53033,2 |
53033,2 |
53033,2 |
53033,2 |
53033,2 |
||||||||||||
|
Выполнение муниципального задания ОУ |
|
|
|
3900,1 |
3900,1 |
3900,1 |
3900,1 |
3900,1 |
3900,1 |
3900,1 |
||||||||||||
|
Выполнение муниципального задания |
|
|
|
8983,9 |
8963,9 |
8963,9 |
8963,9 |
8963,9 |
8963,9 |
8963,9 |
||||||||||||
|
учреждениями дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Выполнение муниципального задания кабинетом МБУ КИРО и РО |
|
|
|
6733,9 |
5780,8 |
5780,8 |
5780,8 |
5780,8 |
5780,8 |
5780,8 |
||||||||||||
|
Осуществление деятельности отдела образования |
|
|
|
2907,4 |
2907,4 |
2907,4 |
2907,4 |
2907,4 |
2907,4 |
2907,4 |
||||||||||||
|
Задача 2 муниципальной программы: Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения. |
||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 2. "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы" |
||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 2 Приобщение жителей района к регулярным занятиям ФК и спортом. |
||||||||||||||||||||||
15. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Доля населения, систематически занимающаяся ФК и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел культуры, Отдел образования |
% |
27 |
28,5 |
30 |
31,5 |
33 |
34,5 |
36 |
37 |
||||||||||||
16. |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Проведение первенств Лебедянского района по видам спорта |
|
тыс. руб. |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
17. |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2 Проведение районных физкультурных мероприятий |
|
|
|
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
||||||||||||
18. |
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2 Проведение спортивных соревнований, мероприятий среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|
|
|
24,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
||||||||||||
19. |
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2 Приобретение спортинвентаря |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
20. |
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 2 Автотранспортные услуги; оплата ГСМ для участия в спортивных областных и региональных соревнованиях |
|
|
|
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
||||||||||||
21. |
Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 2 Оплата судейства по договорам |
|
|
|
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 2: Обеспечение действенной профилактики наркомании, алкоголя, табакокурения среди населения |
||||||||||||||||||||||
22. |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Доля лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (состоящих на учете) в общей численности населения |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел культуры, Отдел образования |
% |
1,06 |
1,05 |
1,04 |
1,03 |
1,02 |
1,01 |
1 |
0,95 |
||||||||||||
23. |
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду наркомании, алкоголизма, табакокурения |
|
|
|
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||||||||||
|
Задача 3 подпрограммы 2: Создание условий для самореализации молодежи, патриотическое воспитание молодежи; поиск, поддержка талантливой, инициативной молодежи, обладающей лидерскими качествами. |
||||||||||||||||||||||
24. |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел культуры, Отдел образования |
% |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
||||||||||||
25. |
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2 Количество мероприятий, проводимых в сфере молодежной политики |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел культуры, Отдел образования |
шт |
280 |
285 |
290 |
295 |
300 |
305 |
310 |
315 |
||||||||||||
26. |
Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 2 Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел культуры, Отдел образования |
% |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||||||||||
27. |
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 2 Проведение мероприятий, направленных на создание условий для самореализации молодежи |
|
тыс. руб. |
|
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
||||||||||||
28. |
Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 2 Автотранспортные услуги; оплата ГСМ для участия в областных, региональных молодежных мероприятиях |
|
|
|
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||||||||||
|
Задача 4 подпрограммы 2: Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации |
||||||||||||||||||||||
29. |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2: Рождаемость на 1000 чел. населения |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии |
% |
12 |
12,1 |
12,1 |
12,2 |
12,2 |
12,3 |
12,3 |
12,3 |
||||||||||||
30. |
Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 2: Отношение кол-ва браков к числу разводов |
|
% |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
||||||||||||
31. |
Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 2: Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, повышение рождаемости |
|
тыс. руб. |
|
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
||||||||||||
32. |
Основное мероприятие 2 задачи 4 подпрограммы 2: Автотранспортные услуги; оплата ГСМ для участия областных, региональных мероприятиях по демографии |
|
|
|
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
Задача 5 подпрограммы 2: Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры |
||||||||||||||||||||||
33. |
Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 2: Доля учреждений социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям, предъявляемым к доступной среде для инвалидов и маломобильных категорий граждан, их числа паспортизированных по годам |
Отдел социальной защиты населения |
% |
35 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||||||||||||
34. |
Основное мероприятие 1 задачи 5 подпрограммы 2: Паспортизация объектов социальной сферы, учреждений образования, учреждений отдела культуры, приспособление входных групп, устройство лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, устройство подъездных путей и парковочных мест |
|
тыс. руб. |
|
130,5 |
148,5 |
148,5 |
148,5 |
148,5 |
148,5 |
148,5 |
||||||||||||
35. |
Основное мероприятие 2 задачи 5 подпрограммы 2: Направление специалистов, работающих с инвалидами и маломобильными категориями граждан, на обучение (подготовку, переподготовку, повышение квалификации) |
|
|
|
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
||||||||||||
|
Задача 3 муниципальной программы: Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства |
||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1. Задачи 3 муниципальной программы: Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. |
Отдел культуры |
% |
35 |
38 |
40 |
41 |
42 |
43 |
43 |
44 |
||||||||||||
|
Подпрограмма 3. "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы" |
||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы 3: Сохранение и развитие культурно - досуговых учреждений |
||||||||||||||||||||||
36. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: Количество проводимых культурно-массовых мероприятий |
Отдел культуры |
ед. |
390 |
402 |
414 |
426 |
438 |
450 |
462 |
474 |
||||||||||||
37. |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3: Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение современного оборудования, сценических костюмов |
|
тыс. руб. |
|
100,0 |
110,0 |
120,0 |
130,0 |
140,0 |
150,0 |
160,0 |
||||||||||||
38. |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБУ "МКМЦ" |
|
|
|
10565,5 |
10565,5 |
10565,5 |
10565,5 |
10565,5 |
10565,5 |
10565,5 |
||||||||||||
|
Задача 2 Подпрограммы 3: Организация библиотечного обслуживания населения библиотекой, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда. |
||||||||||||||||||||||
39. |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3: Количество новых поступлений книг в библиотеку |
Отдел культуры |
ед. |
2570 |
2620 |
2670 |
2720 |
2770 |
2820 |
2870 |
2920 |
||||||||||||
40. |
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 3: Предоставление субсидий на комплектование книжного фонда библиотек |
|
тыс. руб. |
|
300,2 |
301,2 |
302,2 |
303,2 |
304,2 |
305,2 |
306,2 |
||||||||||||
41. |
Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБУ "Лебедянская ЦРБ" |
|
|
|
3987,6 |
3987,6 |
3987,6 |
3987,6 |
3987,6 |
3987,6 |
3987,6 |
||||||||||||
|
Задача 3 Подпрограммы 3: Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры (музыкальные школы). |
||||||||||||||||||||||
42. |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3: Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей |
Отдел культуры |
ед. |
435 |
440 |
445 |
455 |
465 |
475 |
485 |
500 |
||||||||||||
43. |
Основное мероприятие 5 задачи 3 подпрограммы 3: Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |
|
тыс. руб. |
|
100,0 |
110,0 |
120,0 |
130,0 |
140,0 |
150,0 |
160,0 |
||||||||||||
44. |
Основное мероприятие 6 задачи 3 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД детской музыкальной школой N 1 им. К.Н. Игумнова |
|
|
|
9374,4 |
9374,4 |
9374,4 |
9374,4 |
9374,4 |
9374,4 |
9374,4 |
||||||||||||
45. |
Основное мероприятие 7 задачи 3 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД детской музыкальной школой N 2 |
|
|
|
3037,9 |
3037,9 |
3037,9 |
3037,9 |
3037,9 |
3037,9 |
3037,9 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.