Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие транспорта и дорожного
хозяйства города Липецка
на 2014 - 2016 годы"
(с изменениями от 7 октября, 25,
31 декабря 2014 г., 31 декабря
2015 г., 30 марта 2016 г.)
Постановлением Администрации г. Липецка от 30 марта 2016 г. N 511 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения
1. Паспорт Подпрограммы 1 "Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города Липецка "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы"
2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1
Социально-экономическое развитие любого города или региона страны невозможно без развития транспортной системы. Роль пассажирского транспорта в современном городе постоянно растет: появляются новые жилые районы, повышается темп жизни, изменяются требования пассажиров к транспортному обслуживанию.
В настоящее время маршрутная сеть города представлена 83 маршрутами (72 автобусных: 15 сезонных, 26 муниципальных, 31 немуниципальных; 5 трамвайных, 6 троллейбусных). Ежедневно на линию выходят 645 единиц техники, из них 552 автобуса большой и средней вместимости, 58 троллейбусов и 35 трамваев, за движением которых осуществляется непрерывный контроль в режиме реального времени круглосуточной единой общегородской диспетчерской службой.
Для сохранения транспортной сети города и повышения уровня обслуживания пассажиров ежегодно необходимо обновлять не менее 8 - 10% подвижного состава. Обновление парка способствует повышению качества транспортного обслуживания и укреплению материально-технической базы муниципальных транспортных предприятий. Программное обновление подвижного состава создаст условия для стабильного пополнения и обновления парка муниципального пассажирского транспорта, замене устаревшего подвижного состава на транспортные средства, отвечающие современным требованиям и обеспечивающие необходимый уровень безопасности, а также благотворно скажется на качестве и комфортности перевозок пассажиров.
Постановлением Администрации г. Липецка от 30 марта 2016 г. N 511 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 1
Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации данной подпрограммы является организация транспортного обслуживания населения города Липецка, которое определено следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Законом Липецкой области от 22.12.2004 N 149-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения транспортом общего пользования в Липецкой области";
- Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации.
Задача в рамках муниципальной программы: повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок.
Ожидаемый результат реализации: повышение уровня удобства и безопасности поездок на городском транспорте.
4. Сроки реализации подпрограммы 1
Реализация подпрограммы рассчитана на три года (2014 - 2016 годы).
Постановлением Администрации г. Липецка от 30 марта 2016 г. N 511 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции
5. Основные мероприятия Подпрограммы 1
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1
"Улучшение транспортной инфраструктуры";
Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1
"Организация транспортного обслуживания населения".
Постановлением Администрации г. Липецка от 30 марта 2016 г. N 511 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования составляет - 1 260 324,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 459 000,0 тыс. руб.,
2015 год - 398 504,5 тыс. руб.,
2016 год - 402 820,4 тыс. руб.
7. Управление рисками реализации подпрограммы 1
Возможные риски |
Способы их минимизации |
Недополучение субсидий из областного бюджета |
Определение приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.