Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 27 декабря 2016 г. N 2920 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 4
к муниципальной программе
"Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городского округа
город Елец на 2014 - 2020 годы"
Сведения
об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета Программы
27 июня, 16 декабря 2014 г., 27 февраля, 21 мая, 26 августа, 29 декабря 2015 г., 25 мая, 31 октября, 27 декабря 2016 г.
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Единица измерения |
Значения индикаторов и показателей |
|||||||
2013 год (оценка) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления |
||||||||||
2 |
Индикатор 1 цели: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления |
Комитет информационных технологий и аналитики города |
% от числа опрошенных |
32 |
33 |
34 |
34,5 |
34,5 |
35 |
35 |
35 |
3 |
Индикатор 2 цели: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ |
Финансовый комитет администрации города |
% от общего объема расходов городского бюджета |
- |
90 |
91 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
4 |
Индикатор 3 цели: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
% от объема бюджетной сметы |
97 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления |
||||||||||
6 |
Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления |
Комитет информационных технологий и аналитики администрации города |
% от числа опрошенных |
30 |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
65 |
65 |
7 |
Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета |
||||||||||
8 |
Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии |
Финансовый комитет администрации города |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
9 |
Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления |
||||||||||
10 |
Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности города |
% от объема бюджетной сметы |
97 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11 |
Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления" |
||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления |
||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации городского округа город Елец, размещенных: |
Комитет информационных технологий и аналитики администрации города |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
- в Елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя"; |
|
|
- |
25 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
- в теле- и радиопрограммах; |
|
|
- |
50 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
- на официальном сайте администрации города |
|
|
- |
60 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
14 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг |
тыс. руб. |
- |
12647,0 |
14063,0 |
|
|
|
|
|
|
15 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: доведение до сведения населения достоверной информации |
тыс. руб. |
|
|
|
13746,0 |
13746,0 |
9161,0 |
9161,0 |
9161,0 |
|
16 |
Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий |
||||||||||
17 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий |
Комитет информационных технологий и аналитики администрации города |
% от общей численности населения города Ельца |
- |
4,6 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
18 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением |
тыс. руб. |
- |
1400,0 |
650,0 |
869,0 |
869,0 |
1850,0 |
1850,0 |
1850,0 |
|
19 |
Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением органа местного самоуправления. |
||||||||||
20 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, от общего числа функций |
Комитет информационных технологий и аналитики администрации города |
% от общего числа функций |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
21 |
Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления |
тыс. руб. |
- |
- |
2474,5 |
3131,0 |
3353,1 |
2543,0 |
2543,0 |
2543,0 |
|
22 |
Итого по Подпрограмме 1 |
|
тыс. руб. |
- |
14047,0 |
17187,5 |
17746,00 |
17968,1 |
13554,0 |
13554,0 |
13554,0 |
23 |
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" |
||||||||||
24 |
Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса |
||||||||||
25 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану |
Финансовый комитет администрации города |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
26 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета |
% |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
27 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета |
% |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета |
% |
|
|
|
>10 |
>10 |
>10 |
>10 |
>10 |
|
29 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки |
тыс. руб. |
- |
4057,0 |
3995,7 |
|
|
|
|
|
|
30 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: управление муниципальными финансами |
тыс. руб. |
- |
|
|
8087,1 |
8962,7 |
42161,2 |
42161,2 |
42161,2 |
|
31 |
Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов |
||||||||||
32 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета |
Финансовый комитет администрации города |
Балл |
3,7 |
3,7 |
37,9 |
37,9 |
38 |
38 |
38,1 |
38,1 |
33 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента |
тыс. руб. |
- |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
34 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |
тыс. руб. |
|
|
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
35 |
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета |
Финансовый комитет администрации города |
% |
>10 |
>10 |
>10 |
|
|
|
|
|
36 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения |
тыс. руб. |
- |
507,1 |
499,6 |
|
|
|
|
|
|
37 |
Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности |
||||||||||
38 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета |
Финансовый комитет администрации города |
% |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
39 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета |
тыс. руб. |
- |
1521,4 |
1498,8 |
|
|
|
|
|
|
40 |
Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета |
Финансовый комитет администрации города |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
41 |
Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности |
тыс. руб. |
- |
1014,2 |
999,2 |
|
|
|
|
|
|
42 |
Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту |
Финансовый комитет администрации города |
% |
28 |
45 |
100 |
|
|
|
|
|
43 |
Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
тыс. руб. |
- |
507,1 |
499,6 |
|
|
|
|
|
|
44 |
Задача 4 Подпрограммы 2: повышение эффективности управления муниципальным долгом |
||||||||||
45 |
Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам |
Финансовый комитет администрации города |
рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга |
тыс. руб. |
- |
7627,2 |
8901,5 |
|
|
|
|
|
|
47 |
Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: управление муниципальным долгом |
тыс. руб. |
|
|
|
7349,2 |
6480,0 |
6234,0 |
6234,0 |
6234,0 |
|
48 |
Итого по Подпрограмме 2 |
|
тыс. руб. |
- |
15434,0 |
16594,4 |
15636,3 |
15642,7 |
48595,2 |
48595,2 |
48595,2 |
49 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
||||||||||
50 |
Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание аппарата управления |
||||||||||
51 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий |
рублей |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации |
человек в год |
|
|
|
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
54 |
Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 3: приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем |
да/нет |
|
|
|
да |
да |
да |
да |
да |
|
55 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города |
|
тыс. руб. |
- |
- |
40825,6 |
|
|
|
|
|
56 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления |
тыс. руб. |
|
|
|
43934,5 |
48788,8 |
33891,0 |
33891,0 |
33892,0 |
|
57 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества |
|
тыс. руб |
|
2130,0 |
- |
|
|
|
|
|
58 |
Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города |
|
тыс. руб. |
- |
- |
2302,3 |
|
|
|
|
|
59 |
Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий |
||||||||||
60 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
рублей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
61 |
Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления |
||||||||||
62 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации |
Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города |
человек в год |
11 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
63 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации |
тыс. руб. |
- |
22,5 |
23,0 |
|
|
|
|
|
|
64 |
Задача 4 Подпрограммы 3: Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
||||||||||
65 |
Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
66 |
Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "АХСОМС" |
|
тыс. руб. |
- |
12351,0 |
12701,0 |
|
|
|
|
|
67 |
Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
тыс. руб. |
|
|
|
16998,5 |
17396,0 |
12193,0 |
12193,0 |
12193,0 |
|
68 |
Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "УКС" |
тыс. руб. |
- |
4130,0 |
4073,0 |
|
|
|
|
|
|
69 |
Основное мероприятие 3 задачи 4 Подпрограммы 3: использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг |
тыс. руб. |
- |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
|
|
|
70 |
Задача 5 Подпрограммы 3: Исполнение публичных нормативных обязательств |
||||||||||
71 |
Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
72 |
Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 3: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих |
тыс. руб. |
- |
- |
5438,4 |
5566,4 |
5559,4 |
4521,0 |
4521,0 |
4521,0 |
|
73 |
Итого по Подпрограмме 3 |
|
тыс. руб. |
- |
18648,5 |
65378,3 |
66499,4 |
71744,2 |
50605,0 |
50605,0 |
50606,0 |
74 |
Всего по муниципальной программе |
Всего |
тыс. руб. |
- |
48129,5 |
99160,2 |
99881,7 |
105355,0 |
112754,2 |
112754,2 |
112755,2 |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
тыс. руб. |
- |
18648,5 |
65378,3 |
66499,4 |
71744,2 |
50605,0 |
50605,0 |
50606,0 |
||
Комитет информационных технологий и аналитики администрации города |
тыс. руб. |
- |
14047,0 |
17187,5 |
17746,0 |
17968,1 |
13554,0 |
13554,0 |
13554,0 |
||
Финансовый комитет администрации города |
тыс. руб. |
- |
15434,0 |
16594,4 |
15636,3 |
15642,7 |
48595,2 |
48595,2 |
48595,2 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.