Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 21 апреля 2017 г. N 725 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 11
к муниципальной программе
"Повышение качества и доступности
оказания услуг в сфере образования,
культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики
городского округа город Елец
на 2014 - 2020 годы"
Сведения
об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы"
4 августа, 17, 26 ноября, 25 декабря 2014 г., 16 марта, 1 июня, 23 сентября, 28 декабря 2015 г., 9 июня, 8 ноября, 28 декабря 2016 г., 21 апреля 2017 г.
Таблица
N п/п |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Единица измерения |
Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||||||||||||||||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||||||||
1 |
Цель программы: обеспечение доступности и высокого качества услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Индикатор 1: Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
Управление образования |
% |
75,1 |
76,2 |
79,7 |
76,8 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||||||||||||||||||
3 |
Индикатор 2: Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
Управление образования |
% |
1,7 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
||||||||||||||||||||||
4 |
Индикатор 3: Доля населения города Ельца, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
Комитет по Физической Культуре и спорту |
% |
26,8 |
31,9 |
33,3 |
36,3 |
37,2 |
38,2 |
39,1 |
40,0 |
||||||||||||||||||||||
5 |
Индикатор 4: Увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи |
Комитет по делам молодежи |
% |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
||||||||||||||||||||||
6 |
Индикатор 5: Количество некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты на территории города Ельца |
Комитет по делам молодежи |
единиц |
7 |
8 |
8 |
13 |
13 |
12 |
13 |
14 |
||||||||||||||||||||||
7 |
Индикатор 6: Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. |
Управление культуры |
% |
5,5 |
2,7 |
2,7 |
5,2 |
7,9 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
||||||||||||||||||||||
8 |
Индикатор 7: Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Комитет по коммунальному хозяйству |
% |
X |
X |
X |
23,5 |
33,0 |
43,0 |
53,0 |
65,0 |
||||||||||||||||||||||
9 |
Задача 1: Создание инфраструктуры, обеспечивающей максимально развитую доступность социальных услуг для населения города Ельца в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Показатель 1 задачи 1: уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. |
Управление культуры |
% |
5,5 |
2,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
11 |
Показатель 2 задачи 1: Количество вновь построенных, отремонтированных и реконструированных муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства |
Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту |
единиц |
- |
- |
1 |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
12 |
Задача 2: Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования населению города Ельца |
||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 2: Доля детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет. |
Управление образования |
% |
45,0 |
46,3 |
64,0 |
71,2 |
64,3 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
||||||||||||||||||||||
14 |
Показатель 2 задачи 2: Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет |
Управление образования |
% |
26,8 |
26 |
0,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
15 |
Задача 3: Повышение роли физкультуры и спорта в жизни населения города Ельца |
||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Показатель 1 задачи 3: Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спортивной направленности |
Комитет по физической культуре и спорту |
Количество человек |
1555 |
1630 |
1660 |
1670 |
1670 |
1670 |
1670 |
1670 |
||||||||||||||||||||||
17 |
Задача 4: Активизация культурно-досуговой деятельности населения города Ельца |
||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Показатель 1 задачи 4: Повышение удовлетворенности населения качеством представляемых услуг в сфере культуры (качеством обслуживания). |
Управление культуры |
% |
43,9 |
44,0 |
44,1 |
44,2 |
44,5 |
45,0 |
45,3 |
45,5 |
||||||||||||||||||||||
19 |
Показатель 2 задачи 4: Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры |
Управление культуры |
% |
- |
- |
460 |
462 |
465 |
470 |
472 |
475 |
||||||||||||||||||||||
20 |
Задача 5: Повышение роли сектора некоммерческих организаций в предоставлении населению города Ельца социальных услуг |
||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Показатель 1 задачи 5: Увеличение количества реализуемых проектов некоммерческими организациями |
Комитет по делам молодежи |
единиц |
7 |
8 |
8 |
13 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||||||||||||||||||||
22 |
Задача 6: Развитие молодежного и детского движения, активизация участия молодых людей в решении социально значимых проблем населения города Ельца |
||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Показатель 1 задачи 6: Увеличение доли детей и молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений |
Комитет по делам молодежи |
% |
49 |
50 |
50,5 |
51 |
51,5 |
52 |
53 |
54 |
||||||||||||||||||||||
24 |
Задача 7: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспорта, физической культуры и спорта |
||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Показатель 1 задачи 7: Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Комитет по коммунальному хозяйству |
единиц |
X |
X |
X |
23 |
32 |
43 |
53 |
64 |
||||||||||||||||||||||
26 |
Подпрограмма 1:"Организация отдыха детей в каникулярное время" |
||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Цель Подпрограммы 1: Развитие и совершенствование организационных форм и содержания отдыха детей |
||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Индикатор 1 Подпрограммы 1: Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом |
Управление образования |
Чел. |
6 051 |
6 300 |
6 350 |
6 400 |
6 450 |
6 500 |
6 550 |
6 600 |
||||||||||||||||||||||
29 |
Задача 1 Подпрограммы 1: Увеличение охвата детей в возрасте до 15 лет (включительно) различными видами отдыха и оздоровления в каникулярное время |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в муниципальном автономном учреждении детский оздоровительный центр города Ельца "Белая березка" |
Управление образования, МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка" |
человек |
993 |
1200 |
1200 |
1200 |
1 200 |
1200 |
1200 |
1200 |
||||||||||||||||||||||
31 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1: Увеличение балансовой стоимости имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального автономного учреждения детский оздоровительный центр города Ельца "Белая березка" |
% |
X |
X |
X |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||||||||||||||||||||||
32 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: организация отдыха детей в МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка" |
руб. |
X |
1 569000,00 |
1 569000,00 |
1 858 000,00 |
2 188 700,00 |
1 845 000,00 |
1 845 000,00 |
1 845 000.00 |
|||||||||||||||||||||||
33 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1: укрепление и повышение уровня защиты материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка" |
руб. |
X |
877 500,00 |
700 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
34 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 1: Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом на базе общеобразовательных учреждений |
Управление образования |
человек |
5 058 |
5 100 |
5150 |
5 200 |
5 250 |
5 300 |
5 350 |
5 400 |
||||||||||||||||||||||
35 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений |
руб. |
X |
6 320 400,00 |
6 787 000,00 |
5 005 000,00 |
5 205 000,00 |
4 178000,00 |
4 178000,00 |
4 178000,00 |
|||||||||||||||||||||||
36 |
Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 1: Количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в профильных палаточных лагерях, многодневных походах, экспедициях |
Управление образования |
человек |
1445 |
1465 |
1485 |
1505 |
1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
||||||||||||||||||||||
37 |
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями города |
руб. |
X |
- |
613 800,00 |
373 995,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||||||||||||||||||||||
38 |
Итого по подпрограмме 1 |
X |
|
X |
8 766 900,00 |
9 669 800,00 |
7 236 995,00 |
7 693 700,00 |
6 323 000,00 |
6 323 000,00 |
6 323 000,00 |
||||||||||||||||||||||
39 |
Подпрограмма 2: "Ресурсное обеспечение развития общего, дополнительного образования" |
||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса |
||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: доля детей, обучающихся по программам федерального государственного образовательного стандарта общего образования, в общей численности обучающихся |
Управление образования |
% |
34 |
44 |
59 |
71 |
78 |
90 |
90 |
90 |
||||||||||||||||||||||
42 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений |
% |
- |
5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||
43 |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2: доля учителей и руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку |
% |
85,8 |
89,0 |
95,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||
44 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: паспортизация учреждений образования |
руб. |
X |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
45 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом |
руб. |
X |
250 000,00 |
675 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
46 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений |
руб. |
X |
200 000,00 |
63 300,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||||||||||||||||
47 |
Итого по подпрограмме 2 |
X |
руб. |
X |
450 100,00 |
738 400,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||||||||||||||||||||
48 |
Подпрограмма 3: "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы" |
||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Задача 1 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образовательных учреждений города Ельца |
||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: доля зданий объектов муниципальных учреждений образования, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции от общего количества зданий муниципальных учреждений образования |
Управление образования. |
% |
5,5 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
||||||||||||||||||||||
51 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: Увеличение количества объектов муниципальных дошкольных учреждений |
ед. |
35 |
36 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
|||||||||||||||||||||||
52 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов образовательных учреждений |
руб. |
X |
3 355 100,00 |
3 500 000,00 |
- |
27 922 000,00 |
2 922 000,00 |
2 922 000,00 |
2 922 000,00 |
|||||||||||||||||||||||
53 |
Задача 2 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений физической культуры и спорта города Ельца |
||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: количество зданий (объектов) муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции |
Комитет физической культуры и спорта |
ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
55 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта |
руб. |
X |
4 726 000,00 |
2 004900,00 |
1 088 500,00 |
835 000,00 |
835 000,00 |
835 000,00 |
835 000,00 |
|||||||||||||||||||||||
56 |
Задача 3 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений культуры города Ельца |
||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3: количество зданий (объектов) муниципальных учреждений культуры, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции |
Управление культуры |
ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
||||||||||||||||||||||
58 |
Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений культуры |
руб. |
X |
1 000000,00 |
1 467200,00 |
1 088 500,00 |
2 835 000,00 |
835 000,00 |
835 000,00 |
835 000,00 |
|||||||||||||||||||||||
59 |
Итого по подпрограмме 3 |
|
руб. |
X |
9 081 100,00 |
6 972 100,00 |
2 177 000,00 |
31 592 000,00 |
4 592 000,00 |
4 592 000,00 |
4 592 000,00 |
||||||||||||||||||||||
60 |
Подпрограмма 4: "Развитие системы общего и дополнительного образования" |
||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Цель Подпрограммы 4: Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования |
||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Индикатор 1 Подпрограммы 4: Доля детей в возрасте от 1 до 18 лет, охваченных образовательными услугами, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 18 лет |
Управление образования |
% |
74,8 |
75,4 |
85,4 |
80,0 |
78,8 |
79 |
79,2 |
79,5 |
||||||||||||||||||||||
63 |
Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4: доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
Управление образования |
% |
3,1 |
3 |
0,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
65 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4: обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования |
руб. |
X |
76 917 700,00 |
76 456 300,00 |
77 103 300,00 |
76 201 600,00 |
58 741 000,00 |
58 741 000,00 |
58 741 000,00 |
|||||||||||||||||||||||
66 |
Задача 2 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней |
||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4: доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам |
Управление образования |
% |
98,3 |
98,7 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
||||||||||||||||||||||
68 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 4: обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
|
руб. |
X |
60 489 300,00 |
55 136 700,00 |
61 862 700,00 |
62 160 700,00 |
45 261 000,00 |
45 261000,00 |
45 261 000,00 |
||||||||||||||||||||||
69 |
Задача 3 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного дополнительного образования детей |
||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 4: численность детей в возрасте 5 -18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере образования |
Управление образования |
человек |
8 662 |
9 057 |
9 320 |
9 320 |
9 320 |
9 320 |
9 320 |
9 320 |
||||||||||||||||||||||
71 |
Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 4: Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей |
руб. |
X |
17 317 300,00 |
26 491 800,00 |
26 598 605,00 |
29 554 400,00 |
18 801 000,00 |
18 801 000,00 |
18 801 000,00 |
|||||||||||||||||||||||
72 |
Задача 4 подпрограммы 4: Создание условий муниципальным образовательным учреждениям для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей |
||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 4: доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений |
Управление образования |
% |
86,7 |
85,5 |
87 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||||||||||||||||||||||
74 |
Основное мероприятие 4 задачи 4 Подпрограммы 4: обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей |
руб. |
X |
26 741 100,00 |
24 358 900,00 |
24 679 716,00 |
24 575 100,00 |
20 263 000,00 |
20 263 000,00 |
20 263 000,00 |
|||||||||||||||||||||||
75 |
Основное мероприятие 5 задачи 4 Подпрограммы 4: Организация и проведение городских мероприятий |
Управление образования |
руб. |
X |
900 000,00 |
945 800,00 |
995 384,00 |
668 000,00 |
668 000,00 |
668 000,00 |
668 000,00 |
||||||||||||||||||||||
76 |
Основное мероприятие 6 задачи 4 Подпрограммы 4: обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов |
Управление образования |
руб. |
X |
- |
3 828 100,00 |
4 096 560,00 |
4 428 600,00 |
3 264 000,00 |
3 264 000,00 |
3 264 000,00 |
||||||||||||||||||||||
77 |
Итого по подпрограмме 4 |
X |
руб. |
X |
182 365 400,00 |
187 217 600,00 |
195 336 265,00 |
197 588 400,00 |
146 99 8000,00 |
146 998 000,00 |
146 998 000,00 |
||||||||||||||||||||||
78 |
Подпрограмма 5: "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества" |
||||||||||||||||||||||||||||||||
79 |
Цель Подпрограммы 5: содействие развитию институтов гражданского общества, повышение гражданской активности жителей города Ельца |
||||||||||||||||||||||||||||||||
80 |
Индикатор цели Подпрограммы 5: количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Ельца |
Комитет по делам молодежи |
единиц |
8 |
16 |
20 |
24 |
27 |
32 |
35 |
40 |
||||||||||||||||||||||
81 |
Задача 1 подпрограммы 5: содействие реализации социально ориентированными некоммерческими организациями социально ориентированных проектов |
||||||||||||||||||||||||||||||||
82 |
Показатель 1 задачи 1: количество жителей города Ельца, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации города Ельца |
Комитет по делам молодежи, комитет бухгалтерского учета и отчетности |
% |
6,5 |
8,0 |
8,2 |
11,5 |
13,1 |
14,7 |
16,3 |
17,9 |
||||||||||||||||||||||
83 |
Показатель 2 задачи 1: количество социально ориентированных проектов, программ реализованных некоммерческими организациями при финансовой поддержке органов местного самоуправления |
единицы |
- |
- |
10 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||||||
84 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 5: количество СО НКО, получивших консультационную поддержку |
единиц |
10 |
14 |
17 |
21 |
24 |
28 |
32 |
36 |
|||||||||||||||||||||||
85 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
руб. |
- |
- |
- |
749 000,00 |
693 000,00 |
625 000,00 |
625 000,00 |
625 000,00 |
|||||||||||||||||||||||
86 |
Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей |
руб. |
X |
181 800,00 |
181 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
87 |
Основное мероприятие Задач 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи |
руб. |
X |
40 500,00 |
40 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
88 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов по популяризации службы в рядах Российской армии и военно-патриотическому воспитанию молодежи. |
руб. |
X |
79 000,00 |
79 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
89 |
Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий, посвященных общественно значимым событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной отечественной истории |
руб. |
X |
27 000,00 |
27 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
90 |
Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий по развитию благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц |
руб. |
X |
27 000,00 |
27 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
91 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе |
руб. |
X |
27 000,00 |
27 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
92 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию мемуарных трудов участников Великой Отечественной войны и локальных войн. |
руб. |
X |
326 200,00 |
326 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
93 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на проведение мероприятий по исторической реконструкции, развитию этнокультурных традиций и преумножение культурного и исторического наследия города Ельца |
руб. |
X |
40 500,00 |
40 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
94 |
Задача 2 Подпрограммы 5: повышение уровня социальной активности, гражданской культуры населения города Ельца |
||||||||||||||||||||||||||||||||
95 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 5: удельный вес жителей города Ельца информированных о деятельности СО НКО |
Комитет по делам молодежи, комитет бухгалтерского учета и отчетности |
% |
14 |
15,0 |
16,0 |
17,3 |
18,7 |
20,5 |
22,8 |
25,2 |
||||||||||||||||||||||
96 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 5: Формирование медиапространства, способствующего развитию гражданских инициатив |
руб. |
- |
- |
- |
81 000,00 |
- |
68 000,00 |
68 000,00 |
68 000,00 |
|||||||||||||||||||||||
97 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 5: Размещение информационных материалов, проведение тематических столов, форумов и др., направленных на развитие социальной активности, гражданской культуры населения |
руб. |
X |
81 000,00 |
81 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
98 |
Итого по подпрограмме 5 |
X |
руб. |
X |
830 000,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
693 000,00 |
693 000,00 |
693 000,00 |
693 000,00 |
||||||||||||||||||||||
99 |
Подпрограмма 6: "Пропаганда физической культуры и спорта" |
||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |
Задача 1 Подпрограммы 6: максимальное вовлечение населения города Ельца в систематические занятия физической культурой и спортом |
||||||||||||||||||||||||||||||||
101 |
Показатель 1 задачи 1: количество проведенных спортивных мероприятий |
Комитет по физической культуре и спорту |
единиц |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
135 |
135 |
||||||||||||||||||||||
102 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 6: количество изготовленной и размещенной социальной рекламы, художественных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни |
единиц |
24 |
25 |
32 |
29 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||||||||||||||||||||||
103 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 6 Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни |
руб. |
- |
- |
- |
1 459 959,00 |
1 500 000,00 |
2 087 000,00 |
2 087 000,00 |
2 087 000,00 |
|||||||||||||||||||||||
104 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6: организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий согласно планам работы комитета по физической культуре и спорту |
руб. |
X |
2 595 100,00 |
2 398 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
105 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6: размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни |
руб. |
X |
175 000,00 |
101 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
106 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 6 количество награжденных сборных команд и спортсменов, занявших призовые места на областных, Всероссийских и международных соревнованиях |
Комитет по физической культуре и спорту |
единиц |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
12 |
15 |
||||||||||||||||||||||
107 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 6: руководство организацией спортивной деятельности |
|
руб. |
X |
- |
2 320 300,00 |
2 523 328,00 |
2 698 200,00 |
1 894 000,00 |
1 894 000,00 |
1 894 000,00 |
||||||||||||||||||||||
108 |
Итого по подпрограмме 6 |
X |
руб. |
X |
2 770 100,00 |
4 820 300,00 |
3 983 287,00 |
4 198 200,00 |
3 981 000,00 |
3 981 000,00 |
3 981 000,00 |
||||||||||||||||||||||
109 |
Подпрограмма 7: "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта" |
||||||||||||||||||||||||||||||||
110 |
Цель Подпрограммы 7: повышение качества и доступности оказания услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта города Ельца |
||||||||||||||||||||||||||||||||
111 |
Индикатор 1 цели: количество посещений спортивных объектов |
Комитет го физической культуре и спорту |
единиц |
147060 |
149425 |
304352 |
154730 |
154730 |
154730 |
154730 |
154730 |
||||||||||||||||||||||
112 |
Индикатор 2 цели: количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ, ДООЦ (до 01.01.2015), ССШОР, ФК "Елец" |
Комитет го физической культуре и спорту |
человек |
1555 |
1630 |
1660 |
1670 |
1670 |
1670 |
1670 |
1670 |
||||||||||||||||||||||
113 |
Задача 1 Подпрограммы 7: создание условий для эффективного функционирования муниципальных спортивных учреждений |
||||||||||||||||||||||||||||||||
114 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 7: Количество спортивных разрядов и спортивных званий, присвоенных спортсменам за выполнение нормативов и требований ЕВСК |
Комитет по физической культуре и спорту |
единиц |
265 |
265 |
271 |
283 |
283 |
283 |
283 |
283 |
||||||||||||||||||||||
115 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 7: количество призовых мест, занятых на областных, Всероссийских и международных соревнованиях |
|
единиц |
486 |
495 |
540 |
513 |
513 |
513 |
513 |
513 |
||||||||||||||||||||||
116 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 7: численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях спортивной направленности |
|
человек |
2040 |
2100 |
2150 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
||||||||||||||||||||||
117 |
Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 7: количество мероприятий, проведенных в спортивных сооружениях |
|
единиц |
|
|
262 |
243 |
240 |
241 |
241 |
241 |
||||||||||||||||||||||
118 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 7: организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
руб. |
X |
79 004 900,00 |
73 282 700,00 |
83 367 141,00 |
77 450 400,00 |
60 993 000,00 |
60 993 000,00 |
60 993 000,00 |
|||||||||||||||||||||||
119 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 7: обеспечение доступности спортивных объектов для массовых занятий физической культурой и спортом инвалидов и других мало- мобильных групп населения |
руб. |
X |
335 000,00 |
350 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
120 |
Итого по подпрограмме 7 |
X |
руб. |
X |
79 339 900,00 |
73 632 700,00 |
S3 367 141,00 |
77 450 400,00 |
60 993 000,00 |
60 993 000,00 |
60 993 000,00 |
||||||||||||||||||||||
121 |
Подпрограмма 8: "Развитие культуры" |
||||||||||||||||||||||||||||||||
122 |
Цель Подпрограммы 8: повышение качества и доступности оказания услуг населению города Ельца в сфере культуры |
||||||||||||||||||||||||||||||||
123 |
Индикатор 1 цели Подпрограммы 8: уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |
Управление культуры |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
- парками культуры и отдыха; |
200 |
200 |
200 |
85 |
85 |
200 |
200 |
200 |
|||||||||||||||||||||||||
- библиотеками, |
93 |
93 |
93 |
238 |
238 |
93, |
93 |
93 |
|||||||||||||||||||||||||
- учреждениями культурно-досугового типа |
106 |
106 |
106 |
285 |
285 |
106 |
106 |
106 |
|||||||||||||||||||||||||
124 |
Индикатор 2 цели Подпрограммы 8: удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
Управление культуры |
% |
216 |
915 |
915 |
915 |
918 |
918 |
920 |
920 |
||||||||||||||||||||||
125 |
Задача 1 Подпрограммы 8: сохранение и развитие сферы культуры города Ельца |
||||||||||||||||||||||||||||||||
126 |
Показатель 1 задачи Подпрограммы 8: увеличение количества посетителей муниципальных музеев на 1000 человек населения |
Управление культуры |
% |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,2 |
||||||||||||||||||||||
127 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 8: увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения |
кол-во штук |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
6 |
7 |
9 |
|||||||||||||||||||||||
128 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 8: увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения |
% |
10 |
12 |
15 |
17 |
17,5 |
18 |
18,5 |
19 |
|||||||||||||||||||||||
129 |
Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 8: охват населения учреждениями культурно-досугового типа |
% |
79 |
1,9 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,1 |
|||||||||||||||||||||||
130 |
Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 8: количество формирований самодеятельного народного творчества |
единиц |
40 |
40 |
41 |
41 |
53 |
42 |
42 |
42 |
|||||||||||||||||||||||
131 |
Показатель 6 задачи 1 Подпрограммы 8: количество проведенных культурных и досуговых мероприятий |
единиц |
1800 |
1800 |
1850 |
1900 |
2750 |
1950 |
1950 |
2000 |
|||||||||||||||||||||||
132 |
Показатель 7 задачи 1 Подпрограммы 8: увеличение количества посетителей МАУ "Драматический театр города Ельца "Бенефис" на 1000 человек населения |
единиц |
1,2 |
1,3 |
14 |
1,5 |
1,5 |
1,7 |
1,8 |
2,0 |
|||||||||||||||||||||||
133 |
Показатель 8 задачи 1 Подпрограммы 8: увеличение средней посещаемости МАУ кинотеатр "Луч" на 1000 человек населения |
единиц |
0,8 |
1,0 |
1,04 |
1,04 |
1,04 |
1,7 |
1,8 |
2,0 |
|||||||||||||||||||||||
134 |
Показатель 9 задачи 1 Подпрограммы 8: количество учащихся муниципальных музыкальных, художественных и школ искусств |
|
количество человек |
1656 |
1660 |
1660 |
1665 |
1670 |
1670 |
1675 |
1700 |
||||||||||||||||||||||
135 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 8: Организация музейного обслуживания населения |
|
руб. |
X |
9 448 200,00 |
10 918 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
136 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8: Организация библиотечного обслуживания населения |
|
руб. |
X |
12 808 500,00 |
13 112 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
137 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8: Организация досуга населения, развитие народного художественного творчества |
|
.руб. |
X |
44 583 800,00 |
49 374 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
138 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8: Организация предоставления услуг по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях культуры |
|
руб. |
X |
29 191 600,00 |
37 187 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
139 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8 Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий |
|
руб. |
X |
980 000,00 |
800 000,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
140 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 8 Руководство организацией и развитием культуры и искусства |
|
руб. |
X |
- |
- |
113 797 835,00 |
136 340 200,00 |
89 968 000,00 |
89 968 000,00 |
89 968 000,00 |
||||||||||||||||||||||
141 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 8: совершенствование системы управления развитием культуры и искусства |
руб. |
X |
- |
2 388 700,00 |
3 075 378,00 |
3 595 500,00 |
1 973 000,00 |
1 973 000,00 |
1 973 000,00 |
|||||||||||||||||||||||
142 |
Итого по программе 8 |
X |
руб. |
X |
97 012 100,00 |
113 781 300,00 |
116 873 213,00 |
139 935 700,00 |
91 941 000,00 |
91 941 000,00 |
919 41000,00 |
||||||||||||||||||||||
143 |
Подпрограмма 9: "Молодежь городского округа город Елец" |
||||||||||||||||||||||||||||||||
144 |
Цель Подпрограммы 9: создание условий для социализации и самореализации молодых людей, развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи города Ельца |
||||||||||||||||||||||||||||||||
145 |
Целевой индикатор Подпрограммы 9: доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, проводимых комитетом по делам молодежи |
Комитет по делам молодежи |
% |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
48,0 |
51,0 |
54 |
||||||||||||||||||||||
146 |
Задача 1 Подпрограммы 9: обеспечение условий для развития и реализации молодежного движения в городе Ельце |
||||||||||||||||||||||||||||||||
147 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 9:увеличение количества молодёжных объединений по интересам, социальных служб для молодёжи |
Комитет по делам молодежи, комитет бухгалтерского учет и отчетности |
% |
15,5 |
16 |
16,5 |
17 |
17,5 |
18 |
18,5 |
19 |
||||||||||||||||||||||
148 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 9: количество молодых людей, принявших участие в добровольческих акциях |
Количество человек |
9 800 |
10 300 |
10 800 |
11 300 |
11 800 |
12 300 |
13 000 |
13 500 |
|||||||||||||||||||||||
149 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 9: увеличение доли молодых людей, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности |
|
% |
23,5 |
24 |
24,5 |
30 |
25,5 |
26 |
26,5 |
27 |
||||||||||||||||||||||
150 |
Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 9: увеличение доли молодых людей, информированных о реализации в городе Ельце государственной молодежной политики |
|
% |
30 |
35 |
40 |
47 |
48 |
52 |
56 |
58 |
||||||||||||||||||||||
151 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 9: поддержка развития молодежного движения |
руб. |
X |
396 000,00 |
400 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
152 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 9: организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному и интеллектуальному развитию молодежи, согласно планам работы комитета по делам молодежи |
руб. |
X |
1 719 000,00 |
1 400 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
153 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 9: размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики |
руб. |
X |
85 000,00 |
200 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
154 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 9 мероприятия в области молодежной политики |
|
руб. |
X |
- |
- |
2 000 000,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
||||||||||||||||||||||
155 |
Итого по подпрограмме 9 |
X |
руб. |
X |
2 200 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
||||||||||||||||||||||
156 |
Подпрограмма 10: "Доступная среда" |
||||||||||||||||||||||||||||||||
157 |
Цель Подпрограммы 10: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
||||||||||||||||||||||||||||||||
158 |
Индикатор 1 Подпрограммы 10: Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
Управление образования, Управление культуры, комитет по физической культуре и спорту, комитет по коммунальному хозяйству |
% |
X |
X |
X |
23,5 |
33,0 |
43 |
53 |
65 |
||||||||||||||||||||||
159 |
Задача 1 Подпрограммы 10: Улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения города Ельца |
||||||||||||||||||||||||||||||||
160 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 10: Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций; |
Управление образования |
% |
X |
X |
X |
5,5 |
24 |
44 |
69 |
100 |
||||||||||||||||||||||
161 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 10: Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций; |
Управление образования |
% |
X |
X |
X |
33 |
50 |
66,6 |
83 |
100 |
||||||||||||||||||||||
162 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 10: Доля объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве объектов в сфере культуры |
Управление культуры |
% |
X |
X |
X |
40,0 |
45,0 |
48,0 |
50,0 |
55,0 |
||||||||||||||||||||||
163 |
Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 10 Доля инвалидов посещающих муниципальные учреждения культуры и участвующие в культурно-досуговых мероприятиях от общего числа инвалидов |
Управление культуры |
% |
X |
X |
X |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
||||||||||||||||||||||
164 |
Покупатель 5 задачи 1 Подпрограммы 10: Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
Комитет по физической культуре и спорту |
% |
X |
X |
X |
25 |
28 |
30 |
32 |
35 |
||||||||||||||||||||||
165 |
Показатель 6 задачи 1 Подпрограммы 10: Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физкультуры и спорта |
Комитет по физической культуре и спорту |
% |
X |
X |
X |
14,3 |
21,4 |
28,6 |
35,7 |
42,9 |
||||||||||||||||||||||
166 |
Показатель 7 задачи 1 Подпрограммы 10: доля транспортных средств муниципальной собственности, осуществляющих перевозки пассажиров на внутри муниципальных городских маршрутах, на которых обеспечена доступность лиц с нарушением зрения, слуха и речи |
Комитет по коммунальному хозяйству |
% |
X |
X |
X |
61,3 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
167 |
Показатель 8 задачи 1 Подпрограммы 10: Доля приоритетных муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов муниципальной транспортной инфраструктуры |
Комитет по коммунальному хозяйству |
% |
X |
X |
X |
- |
100 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
168 |
Основное мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 10 Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта |
Управление образования, Управление культуры, комитет по физической культуре и спорту, комитет по коммунальному хозяйству |
руб. |
X |
X |
X |
1 717150,00 |
1 506 600,00 |
1 502 800,00 |
1 371 000,00 |
1 395 000,00 |
||||||||||||||||||||||
169 |
Итого по подпрограмме 10 |
X |
руб. |
X |
X |
X |
1 717150,00 |
1 506 600,00 |
1 502 800,00 |
1 371 000,00 |
1 395 000,00 |
||||||||||||||||||||||
170 |
"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" |
Всего |
руб. |
X |
382 815 600,00 |
399 662 200,00 |
413 621 051,00 |
462 595 000,00 |
318 960 800,00 |
318 829 000,00 |
318 853 000,00 |
||||||||||||||||||||||
Управление образования |
руб. |
X |
191 754 500,00 |
197 625 800,00 |
203 743 260,00 |
209 304 100,00 |
157 343 000,00 |
157 343 000,00 |
157 343 000,00 |
||||||||||||||||||||||||
Комитет по физической культуре и спорту |
руб. |
X |
82 110 000,00 |
78 453 000,00 |
88 763 928,00 |
81 998 600,00 |
65 324 000,00 |
65 324 000,00 |
65 324 000,00 |
||||||||||||||||||||||||
Управление культуры |
руб. |
X |
97 012 100,00 |
113 781 300,00 |
116 910 863,00 |
139 962 000,00 |
91 963 500,00 |
91 962 000,00 |
91 986 000,00 |
||||||||||||||||||||||||
Комитет по делам молодежи |
руб. |
X |
3 030 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 530 000,00 |
2 530 000,00 |
2 530 000,00 |
2 530 000,00 |
||||||||||||||||||||||||
Комитет по коммунальному хозяйству |
руб. |
X |
X |
X |
284 500,00 |
130 300,00 |
130 300,000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
Комитет бухгалтерского учета и отчетности |
руб. |
X |
8 909 000,00 |
6 972 100,00 |
1 088 500,00 |
28 670 000,00 |
1 670 000,00 |
1 670 000,00 |
1 670 000,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.