Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 16 декабря 2004 г. N 928 "Об утверждении областной целевой программы "Обеспечение населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы"

2. Объемы финансирования программы на 2005-2010 годы определять при формировании бюджета на очередной финансовый год.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления создать необходимые условия для реализации программы и обеспечить финансирование ее мероприятий за счет средств местных бюджетов.

Исполняющий полномочия
председателя областного
Собрания депутатов

В.Г. Каленский

 

Областная целевая программа
"Обеспечение населения Псковской
области питьевой водой на 2005-2010 годы"
(утв. постановлением областного Собрания депутатов от 16 декабря 2004 г. N 928)

 

Паспорт
областной целевой программы
"Обеспечение населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы"

 

Наименование Программы Областная целевая программа "Обеспечение населения
Псковской области питьевой водой на 2005-2010
годы"
Основание для
разработки Программы
Распоряжение Администрации области от 27.08.2004
N 647-р
Областной заказчик
Программы
Главное управление строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства области
Разработчик Программы Главное управление строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства области
(отдел минерально-сырьевых ресурсов,
лицензирования пользования недрами, водоснабжения
и водоотведения), муниципальные образования и
предприятия водопроводно-канализационного
комплекса
Цели и задачи
Программы
Основными целями Программы являются повышение
эффективности, устойчивости и
надежности функционирования централизованных
систем водоснабжения и систем водоотведения
городов и населенных пунктов с привлечением
инвестиций; улучшение качества услуг по
водоснабжению и водоотведению с одновременным
снижением затрат; снижение уровня загрязнения
окружающей природной среды; обеспечение населения
доброкачественной питьевой водой, согласно
требованиям Сан ПиН.
Для достижения этих целей необходимо решить
следующие задачи: обеспечить финансовое
оздоровление предприятий, оказывающих услуги по
водоснабжению и водоотведению; обеспечение
государственной поддержки процесса модернизации
водопроводно-канализационного комплекса на основе
современных технологий и оборудования
Срок реализации
Программы
2005-2010 год
I этап - 2005 годы
II этап-2006-2010 годы
Мероприятия Программы В целях реализации Программы предполагается
осуществить переход к новой экономической
модели реформы водопроводно-канализационного
комплекса, направленной на коренное оздоровление
финансовой ситуации отрасли, сокращение затрат
материально-технических ресурсов и повышение
эффективности деятельности предприятий комплекса,
привлечение частных инвестиций для реконструкции
объектов водопроводно-канализационного комплекса
Объем и источники
финансирования
Программы
Для реализации Программы необходимо привлечение
финансовых ресурсов в сумме
2191,55 млн. руб.
В том числе:
из федерального бюджета - 535,02 млн. руб.;
из областного бюджета - 485,97 млн. руб.
2005 г. - 94,55 млн. руб;
2006г.-105,35 млн. руб.;
2007 г. - 83,99 млн. руб.;
2008 г. - 82,0 млн. руб.;
2009 г.-64,98 млн. руб.;
2010г.-55,1 млн. руб.
Из местного бюджета-413,5 млн. руб.;
средства предприятий - 33,76 млн. руб.;
инвестиции - 723,34 млн, руб.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
В результате реализации Программы будут обеспечены
повышение эффективности, качества услуг
водоснабжения и водоотведения, надежность работы
централизованных систем водоснабжения и систем
водоотведения городов и населенных пунктов. Эти
цели будут достигнуты за счет финансового
оздоровления предприятий
водопроводно-канализационного комплекса,
демонополизации и развития конкурентных отношений,
совершенствования договорных отношений и тарифного
регулирования естественных монополий,
государственной поддержки модернизации
водопроводно-канализационного комплекса
Контроль за
реализацией Программы
Администрация области. Областное Собрание
депутатов

 

I. Введение

 

Областная целевая программа "Обеспечение населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы" (далее - Программа) включает в себя комплекс мероприятий, повышающих эффективность и надежность функционирования централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения городов и населенных пунктов, направленных на своевременную ликвидацию аварийных ситуаций, улучшение качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения с одновременным снижением непроизводительных издержек, снижение уровня загрязнения окружающей природной среды и обеспечение населения доброкачественной питьевой водой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, осуществление гарантированного пожаротушения.

Программа предусматривает решение следующих задач:

ликвидацию сверхнормативного износа основных фондов;

внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;

оснащение жилых зданий муниципального фонда приборами учета воды.

В результате решения этих задач повысится качество оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, эффективность и надежность работы централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения городов и населенных пунктов области.

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программно-целевыми методами

 

В настоящее время в городах и населенных пунктах области сложилась неблагополучная обстановка по обеспечению населения области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, очистке сбрасываемых сточных вод и снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду. Кризисная ситуация затронула весь водопроводно-канализационный комплекс области, поэтому вышеназванная проблема стала актуальной для нашего региона и требует комплексного решения.

В жилищно-коммунальном хозяйстве Псковской области водоснабжение и водоотведение относятся к группе отраслей, имеющих стратегическое значение для развития области в целом.

Начавшаяся с 1992 года передача в Псковской области централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения в муниципальную собственность, прекращение финансирования модернизации отрасли из бюджета, отказ от либерализации цен в этой сфере и дальнейший процесс децентрализации в жилищно-коммунальном хозяйстве привели к негативным структурным изменениям и полной разбалансированности в отрасли водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ). Вертикальная система хозяйствования была разрушена, а создание местной системы тормозилось из-за финансовых проблем муниципальных образований. Это объясняется тем, что, с одной стороны, органы местного самоуправления, являясь собственниками водопроводно-канализационного комплекса и неся бремя ответственности по его эффективному использованию и технической эксплуатации, должны были принимать экономически оправданные решения по повышению доходности принадлежащей им собственности и повышению качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения, а с другой стороны, поскольку такие решения связаны с повышением оплаты услуг водоснабжения и водоотведения, они не являются популярными среди населения.

Отсутствие инвестиций, убыточные тарифы, непогашенная задолженность за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения (в основном долги муниципальных бюджетов), постоянно растущее налоговое бремя, кредитование организациями ВКХ льгот по оплате услуг, предоставленных действующим законодательством многочисленным категориям граждан, привели к кризисной ситуации одной из основных систем жизнеобеспечения населения.

Кризисное состояние водопроводно-канализационного комплекса обусловлено неэффективной системой управления, дотационностью отрасли и неудовлетворительным финансовым положением предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием услуг водоснабжения и водоотведения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Водопроводно-канализационный комплекс как отрасль экономики является вторым по величине водопользователем нашей области. По данным госстатотчетности по форме N 1-водопровод и форме N 1-канализация, за 2003 год подача воды в водопроводную сеть предприятиями ВКХ составила 65490,4 тыс.мЗ/год, в том числе отпуск воды потребителям - 42076,1 тыс.мЗ/год, утечка и неучтенные расходы воды - 23362,7 тыс.мЗ/год, или 35,7 %, пропущено сточных вод через очистные сооружения канализации - 39091,8 тыс.мЗ/год, в том числе на полную биологическую очистку - 38899,8 тыс.мЗ/год. Протяженность водоводов и водопроводных сетей составляет - 1257,5 км, канализационных сетей - 701,7 км. Число аварий на водопроводных сетях - 1043, на канализационных сетях - 86. Протяженность ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составляет 346,4 км, канализационных сетей - 121,7 км. Это показывает, что сети и сооружения водопроводно-канализационного комплекса области нуждаются в проведении неотложных работ по их реконструкции, модернизации и капитальному ремонту. В худшем состоянии находятся объекты ВКХ сельских поселений, передаваемые и подлежащие передаче в муниципальную собственность.

В последние годы положение с ремонтом и реконструкцией систем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях приняло критический характер: если системы, построенные в основном 25-30 лет назад, не будут обеспечены минимально необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер и потребует во много раз больше средств для строительства новых сетей и сооружений. По причине систематического недофинансирования у муниципальных предприятий водопроводно-канализационного хозяйства отсутствует возможность пополнения обязательного аварийного запаса оборудования, материалов, реагентов, дезинфектантов и т.д. Износ водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки обострил проблему вторичного загрязнения питьевой воды.

Содержание водопроводно-канализационного комплекса в его нынешнем виде непосильно как для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, так и для бюджетной сферы.

Недостаток средств бюджетного финансирования водопроводно-канализационного комплекса на местном уровне привел к резкому увеличению износа основных фондов. Упадок отрасли также связан с недостаточной государственной поддержкой в решении проблем водоснабжения и водоотведения, расходы по которым, согласно ст. 85 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, должны финансироваться не только из местного, но и из федерального и областного бюджетов. В условиях низкой рентабельности услуг водоснабжения и водоотведения при существующих ставках банковского кредита саморазвитие отрасли невозможно.

Ежегодное недофинансирование предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению, а также накопление задолженности в жилищно-коммунальной сфере, образовавшейся в первую очередь в результате невыполнения своих обязательств бюджетами всех уровней, привели к резкому ухудшению финансового состояния предприятий ВКХ, а как следствие - к низкому уровню оказания услуг водоснабжения и водоотведения, что создает угрозу здоровью населения.

Канализационные сети крайне изношенные. Фактический срок эксплуатации канализационных коллекторов и уличных сетей колеблется от 52 лет в г. Великие Луки до 15 лет в г. Печоры. Доля главных и уличных коллекторов, давно требующих замены, составляет более 50% в городах Пскове, Великие Луки и около 30% - в других городах области. Физический износ главных канализационных коллекторов в среднем по области превысил 54%, уличных канализационных сетей - 52%.

Анализ состояния питьевого водоснабжения для населения области показал, что качество питьевой воды, уровень ее потребления и регулярность подачи не отвечают нормативным требованиям, а в ряде муниципальных образований эта проблема приобрела кризисный характер. Доля физического износа водоводов и уличных сетей колеблется от 30% до 100%.

Основными недостатками организации обеспечения населения качественной питьевой водой и очистки сточных вод являются:

прогрессирующее ухудшение качества воды в водных объектах;

старение основных производственных фондов - сетей и сооружений ВКХ, износ которых в среднем по области составляет около 63 %;

применение устаревших технологий водоподготовки, ухудшающееся состояние водопроводных сетей и нарушение режимов их эксплуатации, приводящее к неоправданным потерям питьевой воды;

нестабильность финансового состояния предприятий водопроводно-канализационного хозяйства;

слабая база лабораторного контроля качества питьевой воды на всех этапах поступления ее к потребителю;

несовершенство законодательной базы, устанавливающей нормативные и правовые основы деятельности предприятий ВКХ.

Предприятия водопроводно-канализационного комплекса работают в условиях, когда органами местного самоуправления несвоевременно пересматриваются тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения.

Проверка правильности расчета тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях области показала следующие распространенные отклонения от Методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения на территории Псковской области, утвержденных приказом начальника Главного управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области от 19.11.2001 N 19-ОД:

потери воды в водопроводной сети и потребление воды для собственных нужд зачастую не учитываются при расчете затрат на производство;

некоторые фактически уплаченные налоги и платежи, в том числе плата за забор воды, не учитываются как затраты на производство и не принимаются в расчет при установлении тарифа.

В большинстве случаев тарифы рассчитывались не на основе калькулирования экономически обоснованных затрат на производство, а по уровню фактических затрат за прошедший период (чаще всего за год).

Не вызывает сомнений, что такая "тарифная политика", применяемая в муниципальных образованиях, которым, согласно постановлению Правительства от 02.08.99 N 887 "О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения", было предоставлено право утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, значительно подорвала финансовую жизнеспособность всех предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения.

Все это свидетельствует о наличии системного кризиса в отрасли и о межотраслевом характере возникших проблем, для решения которых, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования водопроводно-канализационного комплекса необходимо использование программно-целевого метода.

Различные пути повышения надежности обеспечения населения питьевой водой и повышение эффективности очистки канализационных стоков окажут положительное влияние на экологическую обстановку региона.

Развитие и применение новых природо- и водоохранных технологий по очистке питьевой воды и сточных вод - важные части Программы.

 

III. Основные цели и задачи Программы

 

Основные цели Программы:

повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения городов и населенных пунктов;

улучшение качества услуг по водоснабжению и водоотведению с одновременным снижением затрат;

снижение уровня загрязнения окружающей природной среды;

обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, соответствующей требованиям Сан ПиН.

Основными задачами Программы являются:

финансовое оздоровление предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению путем реструктуризации и ликвидации их задолженности, и доведение тарифов на услуги для населения и других потребителей до экономически обоснованного уровня;

обеспечение государственной поддержки процесса реконструкции и модернизации водопроводно-канализационного комплекса на основе современных технологий и оборудования путем предоставления бюджетных средств.

Приоритетными направлениями Программы являются:

завершение ремонтно-восстановительных работ на аварийных объектах водоснабжения и водоотведения (перекладка ветхих сетей, ремонт водозаборных скважин, насосных станций, очистных сооружений, канализации);

использование частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в системах водоснабжения;

установка в домах приборов учета потребления воды.

 

IV. Сроки и этапы реализации Программы

 

Программа будет выполняться поэтапно в течение 2005-2010 годов.

Планируется завершить формирование необходимой законодательной и иной нормативной правовой базы, провести углубленный анализ технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт водопроводно-канализационного комплекса, внедрение энергосберегающих технологий.

На I этапе (2005 год) предполагается:

выполнять реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт водопроводно-канализационного комплекса и внедрение энергосберегающих технологий.

На II этапе (2006-2010 годы) предполагается:

продолжить реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт водопроводно-канализационного комплекса.

 

V. Ресурсное обеспечение Программы

 

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2005-2010 годов.

Затраты для водопроводно-канализационного комплекса ориентированы на проведение работ по их реконструкции, модернизации и капитальному ремонту.

Средства, планируемые на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения из бюджетов всех уровней и собственных средств предприятий, составят 2191,5 млн. рублей. Распределение финансовых ресурсов по всем видам бюджетов приведены в таблице.

 

Финансирование затрат на реформирование и модернизацию
водопроводно-канализационного комплекса*

 

Источники финансирования Объем средств
-всего (млн.
рублей)
В том числе
(2005 год) (2006-2010 годы)
Размер средств - всего 2191,59 771,92 1419,67
в том числе:      
средства федерального
бюджета
535,02 251,07 283,95
бюджет субъекта Российской
Федерации
485,97 94,55 391,42
местный бюджет 413,5 105,21 308,29
средства предприятия 33,76 4,1 29,66
другие внебюджетные
средства (инвестиции)
723,34 316,99 406,35

* Конкретные объемы средств, направления и формы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов устанавливаются при утверждении бюджетов на соответствующий финансовый год.

Внебюджетные средства сформированы за счет привлечения инвестиций.

Оценка необходимого объема работ и потребности в затратах по модернизации водоснабжения и водоотведения приведена в приложениях 3,4 к Программе и Перечне мероприятий и затрат по модернизации водопроводных и канализационных сетей и сооружений. Мероприятия раздела Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом финансовых возможностей бюджетов всех уровней.

 

VI. Механизм реализации Программы

 

Механизм реализации Программы осуществляется через формирование наиболее значимых мероприятий, предусмотренных в муниципальных целевых программах по обеспечению населения муниципальных образований области питьевой водой.

Финансирование областной целевой программы предусматривается осуществлять по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней, а также привлечения средств внебюджетных источников - инвестиций.

Объем средств федерального и областного бюджетов, направляемых на финансирование мероприятий областной целевой программы, подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей федерального и областного бюджетов.

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, как Государственный заказчик Программы, на основании доведенных Минэкономразвития России предварительных объемов государственных капитальных вложений на прогнозируемый период направляет в Минфин России одновременно с бюджетными заявками на ассигнования из федерального бюджета для финансирования федеральной целевой программы "Обеспечение населения России питьевой водой" предложение по росписи этих ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации и ведомственной структуре расходов.

После утверждения федерального бюджета на прогнозируемый год бюджетные средства, в соответствии с доведенной Минфином России бюджетной росписью, направляются Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в порядке межбюджетных отношений Администрации Псковской области для субсидирования мероприятий по соответствующим разделам Программы на основании ежегодных соглашений.

В заключаемых ежегодно Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству с Администрацией Псковской области соглашениях предусматриваются взаимные обязательства сторон за счет долевого участия федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников - инвестиций.

Главное управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, как областной заказчик Программы, обеспечивает контроль за целевым использованием средств областного бюджета. Основанием для выплаты субсидий являются договоры, счета, акты выполненных работ, подписанные ГУСА и ЖКХ области.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию комплекса мероприятий областной целевой программы, осуществляется Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

 

VII. Оценка эффективности от реализации Программы

 

Внедрение мероприятий Программы позволит:

сократить утечку, потери, неучтенные потери и нерациональные расходы питьевой воды;

сократить сброс неочищенных сточных вод;

уменьшить расход жидкого хлора при обеззараживании питьевой воды;

улучшить качество питьевой воды подаваемой потребителям, в том числе, согласно ст. 19 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", обеспечить население питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей;

уменьшить сброс недостаточно очищенных

сточных вод в водные объекты и в результате уменьшить загрязнение водных объектов;

предотвратить загрязнение источников водоснабжения, как поверхностных, так и подземных;

повысить эффективность и надежность систем водообеспечения;

усовершенствовать технологию очистки воды.

 

VIII. Контроль за реализацией программы

 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Псковской области и областное Собрание депутатов.

 

IX. План мероприятий областной целевой программы
"Обеспечение населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы"

 

/-------------------------------------------------------------------------------------------------
|NN   |Наименование мероприятия                    |Срок               |Ответственные
|п/п  |                                            |выполнения         |исполнители
|-----+--------------------------------------------+-------------------+--------------------------
|1    |2                                           |3                  |4
|-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                         I этап - 2005 год
|Формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального
|комплекса и условий для снижения издержек и повышения качества жилищно-
|коммунальных услуг
|-------------------------------------------------------------------------------------------------
|1.   |Поддержание в надлежащем состоянии и        |2005 год           |Органы          местного
|     |модернизация   на   основе   современных    |                   |самоуправления
|     |технологий и материалов принятых от         |                   |городов     и    районов
|     |собственника         в         муниципальную|                   |области. Организации,
|     |собственность     сетей    и     сооружений |                   |которым         передано
|     |водопровода и канализации.                  |                   |данное   имущество   в
|     |Соблюдение       нормативно-технических     |                   |оперативное
|     |требований        по        содержанию      |                   |управление
|     |и                                           |                   |или
|     |использованию    сетей    и    сооружений   |                   |хозяйственное
|     |водопроводно-канализационного               |                   |ведение.
|     |комплекса                                   |                   |ГУСА и ЖКХ области
|-----+--------------------------------------------+-------------------+--------------------------
|2.   |Внедрение                  энергосберегающих|2005 год           |Главное      управление
|     |технологий   с   применением   частотных    |                   |строительства,
|     |преобразователей и приборов учета в 2-х     |                   |архитектуры   и   ЖКХ
|     |муниципальных образованиях                  |                   |области
|-----+--------------------------------------------+-------------------+--------------------------
|3.   |При         установке         индивидуальных|2005 год           |Предприятия,
|     |приборов учета населению переход на         |                   |оказывающие     услуги
|     |реальные    договорные    отношения    в    |                   |по   водоснабжению   и
|     |водопроводно-канализационном                |                   |водоотведению
|     |комплексе                                   |                   |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------
/-------------------------------------------------------------------------------------------------
|1    |2                                           |3                  |4
|-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       II этап - 2006-2010 годы
|Государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального комплекса и
|привлечение инвестиций в эту сферу
|-------------------------------------------------------------------------------------------------
|4.   |Обеспечение устойчивой и  надежной  работы  |2006-2010 годы     |Главное      управление
|     |водопроводно-канализационного               |                   |строительства,
|     |комплекса требует бюджетной поддержки  для  |                   |архитектуры   и   ЖКХ
|     |проведения                      неотложных  |                   |области.
|     |ремонтно-восстановительных          работ,  |                   |Органы  местного
|     |финансируемых   из    бюджетов    субъекта  |                   |самоуправления
|     |Российской Федерации, местных  бюджетов  и  |                   |городов     и     районов
|     |средств предприятий                         |                   |области.
|     |                                            |                   |Предприятия ВКХ
|-----+--------------------------------------------+-------------------+--------------------------
|5.   |Внедрение энергосберегающих  технологий  с  |2006-2010 годы     |Главное управление
|     |применением частотных  преобразователей  и  |                   |строительства, архитектуры
|     |приборов  учета   в  13-ти   муниципальных  |                   |и ЖКХ области
|     |образованиях                                |                   |
|-----+--------------------------------------------+-------------------+--------------------------
|6.   |При  установке   индивидуальных   приборов  |2006-2010 годы     |Предприятия,
|     |учета  населению   переход   на   реальные  |                   |оказывающие
|     |договорные           отношения           в  |                   |услуги по
|     |водопроводно-канализационном комплексе      |                   |водоснабжению и
|     |                                            |                   |водоотведению
\-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Приложение N 1
к Программе

 

Перечень мероприятий и затрат по
модернизации водопроводных сетей и сооружений
(утв. постановлением областного Собрания депутатов от 16 декабря 2004 г. N 928)

 

Наименование направлений, видов работ и
конкретных мероприятий (объектов) с указанием их
местонахождения
Мощность,
объем
работ
Сроки
начала и
окончания
мероприятий
годы
Этапы Стоимость мероприятий, млн. руб. Источник финансирования
(указывается для
каждого этапа)
Всего Виды затрат
Капвложе-
ния
НИОКР Прочие
затраты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОЗАБОРОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Строительство и реконструкция водозаборов, включая проведение поисково-разведочных
работ
Бежаницкий р-н
1)Бурение водозаборной скважины
с тампонажем существующей,
устройством насосной станции 1-го подъема и
установкой водонапорной башни в п. Бежаницы
0,24 тыс.
мЗ/сутки
2010 2006-2010 1,1 - - 1,1 Областной бюджет
2010 0,7   - 0,7
2010 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2) Замена водонапорной башни с инвентаризацией
скважины д. Цевло
0,06 тыс.
мЗ/сутки
2006 2006-2010 0,8 - - 0,8 Областной бюджет
2006 0,6 - - 0,6
2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
3)Бурение водозаборных скважин с тампонажем
существующих, устройством насосных станций 1-го
подъема и установкой водонапорной башни в п.
Красный Луч
0,24 тыс.
мЗ/сутки
2007-2010 2006-2010 3,8 - - 3,8  
2006-2009 1,9 - - 1,9 Областной бюджет
2006-2009 1,9 - _ 1,9 Местный бюджет
2007 0,5   - 0,5 Областной бюджет
2007 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2008 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2008 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2009 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2009 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
      2010 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
      2010 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
г. Великие - Луки

4) Ликвидация самоизливов подземных вод на

Великолукском водозаборе "Северный"

(перебуривание или реконструкция скважин)
11 шт.

40 тыс.

мЗ/сутки
2005-2006 2005-2010 99,2 98,1 - 1,1  
2005 54,6 54,1 - 0,5  
2005 27,3 27,3 - - Областной бюджет
2005 5,0 4,5 - 0,5 Местный бюджет
2005 22,3 22,3 - - Федеральный бюджет
2006-2010 44,6 44,0 - 0,6  
2006 20,0 20,0 - - Федеральный бюджет
2006 20,0 20,0 - - Областной бюджет
2006 4,6 4,0 - 0,6 Местный бюджет
Великолукский район

5) Бурение водозаборных скважин с устройством

насосных станций 1-го подъема в д. Майкино, д.

Переслегино, д. Поречье, д.Урицкое


по 0,6

тыс.

мЗ/сутки
2005-2010 2005-2010 6,0 - - 6,0  
2005 2,5 - - 2,5  
2005 1,0 - - 1,0 Областной бюджет
2005 1,5 - - 1,5 Местный бюджет
2006-2010 3,5 - - 3,5  
2006-2010 2,5 - - 2,5 Областной бюджет
2006-2010 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
2006 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2007 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2008 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2009 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2010 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2010 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|1                                               |2         |3          |4         |5       |6         |7        |8        |9                      |
|                                                |          |           |          |        |          |         |         |                       |
|------------------------------------------------+----------+-----------+----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|Гдовский район                                  |1,5 тыс.  |2006-2007  |2006-2010 |3,2     |1,7       |0,2      |1,3      |                       |
|6) Строительство центрального водозабора  (в    |мЗ/сутки  |           |          |        |          |         |         |                       |
|т.ч. ПИР)                                       |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2006-2007 |1,0     |1,0       |-        |-        |Федеральный бюджет     |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2006-2007 |1,7     |0,7       |0,2      |0,8      |Областной бюджет       |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2006-2007 |0,5     |-         |-        |0,5      |Местный бюджет         |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2006      |0,5     |0,5       |-        |-        |Федеральный бюджет     |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2006      |0,7     |0,7       |-        |-        |Областной бюджет       |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2006      |0,25    |-         |-        |0,25     |Местный бюджет         |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2007      |0,5     |0,5       |-        |-        |Федеральный бюджет     |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2007      |1,0     |-         |0,2      |0,8      |Областной бюджет       |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2007      |0,25    |-         |-        |0,25     |Местный бюджет         |
|------------------------------------------------+----------+-----------+----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|Дедовичский р-н                                 |2,0 тыс.  |2006-2010  |2006-2010 |3,5     |-         |-        |3,5      |                       |
|Дедовичи                                        |мЗ/сутки  |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2006-2010 |2,0     |-         |-        |2,0      |Областной бюджет       |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2006-2010 |1,5     |-         |-        |1,5      |Местный бюджет         |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------|                       |
|                                                |          |           |2006      |0,4     |-         |-        |0,4      |Областной бюджет       |               |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2006      |0,3     |-         |-        |0,3      |Местный бюджет         |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2007      |0,4     |-         |-        |0,4      |Областной бюджет       |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2007      |0,3     |-         |-        |0,3      |Местный бюджет         |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2008      |0,4     |-         |-        |0,4      |Областной бюджет       |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2008      |0,3     |-         |-        |0,3      |Местный бюджет         |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2009      |0,4     |-         |-        |0,4      |Областной бюджет       |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2009      |0,3     |-         |-        |0,3      |Местный бюджет         |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2010      |0,4     |-         |-        |0,4      |Областной бюджет       |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2010      |0,3     |-         |-        |0,3      |Местный бюджет         |
|------------------------------------------------+----------+-----------+----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|8) Строительство резервуара чистой воды         |1,6 тыс.  |2006-2010  |2006-2010 |2,1     |1,0       |-        |1,1      |                       |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2006-2010 |1,2     |0,6       |-        |0,6      |Областной бюджет       |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2006-2010 |0,9     |0,4       |-        |0,5      |Местный бюджет         |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2006      |0,25    |0,125     |-        |0,125    |Областной бюджет       |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2006      |0,2     |0,1       |-        |0,1      |Местный бюджет         |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2007      |0,25    |0,125     |-        |0,125    |Областной бюджет       |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2007      |0,2     |0,1       |-        |0,1      |Местный бюджет         |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2008      |0,25    |0,125     |-        |0,125    |Областной бюджет       |
|                                                |          |           |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|                                                |          |           |2008      |0,2     |0,1       |-        |0,1      |Местный бюджет         |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2009 0,25 0,125 - 0,125 Областной бюджет
2009 0,2 0,1 - 0.1 Местный бюджет
2010 0,2 0,1 - 0,1 Областной бюджет
2010 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
Дновский район
9) Ремонт водозаборных скважин с заменой
водоподъемных труб и их промывкой
1,2 тыс.
мЗ/сутки
2005-2008 2005-2008 1,4 - - 1,4 Областной бюджет
2005 0,5 - - 0,5
2005 0,3 - - 0,3
2005 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2006-2010 0,9 - - 0,9 Областной бюджет
2006-2010 0,5 - - 0,5
2006-2010 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2006 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2008 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
Куньинский район
10) Строительство водозабора с бурением
водозаборных скважин и устройством насосных
станций 1-го подъема, монтажом водонапорных
башен и сетей водопровода по ул. Сенной и
Жеботицы в п. Кунья
0,15 тыс.
мЗ/сутки
2005-2007 2005-2007 3,73 2,5 - 1,23  
2005 1,73 1,0 - 0,73
2005 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2005 0,73 - - 0,73 Местный бюджет
2006-2010 2,0 1,5 - 0,5  
2006-2010 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2006-2010 1,0 0,5 - 0,5 Местный бюджет
2006 0,5 0,5 -   Областной бюджет
2006 0,5 0,25 - 0,25 Местный бюджет
2007 0,5 0,5 -   Областной бюджет
2007 0,5 0,25 - 0,25 Местный бюджет
г.Невель
11) Бурение скважин с устройством насосной
станции 1-го подъема по ул. Терешковой
0,7 тыс.
мЗ/сутки
2006-2007 2006-2010 1,2 - - 1,2  
2006-2007 0,6 - - 0,6 Областной бюджет
2006-2007 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
2006 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2006 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2007 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2007 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
п. Новосокольники   2005-2010 2005-2010 9,0 6,3 - 2,7  
12) Реконструкция водозаборных сооружений города
в районе железнодорожного узла с увеличением
производительности
2,4 тыс.
мЗ /сутки
2005 1,5 0,8 - 0,7
2005 1,0 0,5 - 0,5 Областной бюджет
2005 0,5 0,3 - 0,2 Местный бюджет
2006-2010 7,5 5,5   2,0  
2006-2010 3,0 3,0 - - Федеральный бюджет
2006-2010 3,0 1,5 - 1,5 Областной бюджет
2006-2010 1,5 1,0 - 0,5 Местный бюджет

Федеральный бюджет
2006 0,6 0,6 - -
2006 0,6 0,6 - 0,3 Областной бюджет
2006 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет
2007 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
2007 0,6 0,3 - 0,3 Областной бюджет
2007 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет
2008 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
2008 0,6 0,3 - 0,3 Областной бюджет
2008 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет
2009 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
2009 0,6 0,3 - 0,3 Областной бюджет
2009 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет
2010 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
2010 0,6 0,3 - 0,3 Областной бюджет
2010 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет
г. Опочка
13) Реконструкция водозаборных сооружений
центральной части города
0,5 тыс.
мЗ/сутки
2009-2010 2006-2010 1,1 - - 1,1  
2009-2010 0,6 - - 0,6 Областной бюджет
2009-2010 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2009 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2009 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
2010 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2010 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
      4 5 6 7 8 9
г. Остров
14) Строительство водозаборных сооружений
центральной части города (корректировка ПИР)
6 тыс.
мЗ/сутки
2006-2010 2006-2010 69,6 66,0 0,6 3,0


Федеральный бюджет
2006-2010 30,0 30,0 - -
2006-2010 25,6 23,0 0,6 2,0 Областной бюджет
2006-2010 14,0 13,0 - 1,0 Местный бюджет
2006 6,0 6,0 - - Федеральный бюджет
2006 5,1 4,6 0,1 0,4 Областной бюджет
2006 2,8 2,6 - 0,2 Местный бюджет
2007 6,0 6,0 - - Федеральный бюджет
2007 5,1 4,6 0,1 0,4 Областной бюджет
2007 2,8 2,6 - 0,2 Местный бюджет
2008 6,0 6,0 - - Федеральный бюджет
2008 5,1 4,6 0,1 0,4 Областной бюджет
2008 2,8 2,6 - 0,2 Местный бюджет
2009 6,0 6,0 - - Федеральный бюджет
2009 5,1 4,6 0,1 0,4 Областной бюджет
2009 2,8 2,6 - 0,2 Местный бюджет
2010 6,0 6,0 - - Федеральный бюджет
2010 5,2 4,6 0,2 0,4 Областной бюджет
2010 2,8 2,6 - 0,2 Местный бюджет
п. Палкино
15) Реконструкция водозабора (бурение скважины с
устройством НС 1-го подъема и под ключ.)
1 тыс.
мЗ/сут
2006-2007 2006-2010 0,9     0,9 Областной бюджет
2006-2007 0,7     0,7
2006-2007 0,2     0,2 Местный бюджет
2006 0,35 - - 0,35 Областной бюджет
2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2007 0,35 - - 0,35 Областной бюджет
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
г. Печоры
16) Расширение водозаборных сооружений м-на
"Майский" до 5,0 тыс. мЗ/сутки
2,0 тыс.
мЗ/сутки
2005-2007 2005-2007 5,0 3,0 - 2,0  
2005 1,0   - 1,0
2005 0,7 - - 0,7 Областной бюджет
2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2006-2010 4,0 3,0 - 1,0 Областной бюджет
2006-2007 2,5 2,0 - 0,5
      4 5 6 7 8 9
      2006-2007 1,5 1,0 _ 0,5 Местный бюджет
2006 1,25 1,0 - 0,25 Областной бюджет
2006 0,75 0,5 - 0,25 Местный бюджет
2007 1,25 1,0 - 0,25 Областной бюджет
2007 0,75 0,5 - 0,25 Местный бюджет
Плюсский район
17) Капитальные ремонты водозаборных
д. Андромер, д. Заполье, п. Заплюсье
0,7 тыс. 2008-2010 2006-2010 2,1 - - 2,1 Областной бюджет
2008-2010 1,5   _ 1,5
2008-2010 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
2008 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2009 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2010 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2010 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
г. Псков
18) Строительство водозаборных сооружений из
подземного источника п."Псковкирпич"
0,4 тыс.
мЗ/сутки
2005-2006 2005 3,01 3,0 - 0,01 Местный бюджет
2005 3,01 3,0 - 0,01 Местный бюджет
2006-2010 3,01 3,0 - 0,01 Местный бюджет
2006 3,01 3,0   0,01 Местный бюджет
19) Строительство водозаборной скважины в п.
Богданово
0,4 тыс.
мЗ/сутки
2006 2006-2010 0,4 - - 0,4  
2006 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
20) Строительство городских водозаборных
сооружений из подземного источника на участке
Солоново - Великое Село
а) разведка и утверждение запасов подземных вод







б) проектирование и строительство водозаборных
сооружений и водоводов
40,0
мЗ/сутки
2005-2006 2005-2006 531,0 2,41 - 528,59  
         
2005 6,0 2,41   3,59
2005 2,15 - - 2,15 Областной бюджет
2005 3,85 2,41   1,44 Местный бюджет
2005-2006 525,0 - - 525,0  
2005 262,5 - - 262,5 Инвестиции
2006 262,5 - - 262,5 Инвестиции
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Псковский район
21) Бурение скважин с устройством насосных
станций 1-го подъема с тампонажем существующих
скважин и подключением к сетям водопровода д. Б.
Загорье, д. Ершово, д. Быстрецово, д. Кирово, д.
Лопатово, ЦРБ
по 0,2
тыс мЗ
/сутки
2005-2010 2005-2010 4,5 - - 4,5  
2005 0,8 _ _ 0,8
2005 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
2005 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2006-2010 3,7 - - 3,7

Областной бюджет
2006-2010 2,0 - - 2,0
2006-2010 1,7 - - 1,7 Местный бюджет
2006 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
2006 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
2007 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
2007 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
2008 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
2008 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
2009 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
2009 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
2010 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
2010 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
г. Пустошка
22) Реконструкция водозабора по ул. Революции
0,3 тыс.
мЗ/сутки
2005 2005 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
Пыталовский район
23) Бурение скважины на Юго-Западном водозаборе с
заменой 2-х насосов на ВНС-1
1,0 тыс
мЗ/сутки
2005 2005 0,75 - - 0,75


Областной бюджет
2005 0,55 - - 0,55
2005 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
24) Замена водонапорной башни в п. Вышгородок 25 мЗ 2006 2006-2010 0,4 - - 0,4

Областной бюджет
2006 0,25 - - 0,25
2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
п. Линово 15 мЗ 2007 2006-2010 0,3 - - 0,3

Областной бюджет
2007 0,25 - - 0,25
2007 0,05 - - 0,05 Местный бюджет
г. Себеж
25) Водозаборная скважина и водонапорная башня
типа БР 50/12 на водозаборе ул. Матросова
0,35
тыс.
мЗ/сутки
2005-2006 2005-2006 1,15 - - 1,15




Областной бюджет

Местный бюджет
2005 0,7 _ _ 0,7
2005 0,5 - - 0,5
2005 0,2 - - 0,2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2006-2010 0,45 - - 0,45  
2006 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
2006 0,05 - - 0,05 Местный бюджет
26) Монтаж водонапорной башни емк. 25 мЗ на
водозаборе ул. Горького, 1а пос. Идрица
0,1 8
тыс.
мЗ/сутки
2007 2006-2010 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
2007 0,35 - - 0,35
27) Ремонт водозаборной скважины с монтажом
водонапорной башни типа БР 25/18 на водозаборе
Себежской ЦРБ
0,18
тыс.
мЗ/сутки
2006-2007 2006-2010 0,8 0,4 - 0,4


Областной бюджет
2006-2007 0,6 0,4 - 0,2
2006-2007 0,2   - 0,2 Местный бюджет
2006 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2007 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
п. Струги Красные
28) Строительство водозабора по ул.Мира (в т.ч.
ПИР)
0,5 тыс.
мЗ/сутки
2006-2007 2006-2010 2,0 1,0 - 1,0


Областной бюджет
2006-2007 1,5 1,0 - 0,5
2006-2007 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2006 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2006 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
2007 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2007 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
29) Капитальный ремонт водозаборной скважины по
ул. Партизанской
0,2 тыс.
мЗ/сутки
2008-2009 2006-2010 0,8 - - 0,8


Областной бюджет
2008-2009 0,6 - - 0,6
2008-2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2008 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2008 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2009 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2009 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
ИТОГО по водозаборным сооружениям: 2005-2010 76,3 76,3 - - Федеральный бюджет
2005 22,3 22,3 - -  
2006-2010 54,0 54,0 - -
  2005-2010 107,8 79,6 0,8 27,4 Областной бюджет
2005 35,2 28,8 - 6,4  
2006-2010 72,6 50,8 0,8 21,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  2005-2010 53,4 33,11 0 20,29 Местный бюджет
2005 15,89 10,21 - 5,68  
2006-2010 37,51 22,9 - 14,61
2005-2010 525,0 - - 525,0 Инвестиции
2005 262,5 - - 262,5  
2006-2010 262,5 - - 262,5
ВСЕГО по водозаборным сооружениям: 2005-2010 762,5 189,01 0,8 572,69  
2005 335,89 61,31 - 274,58
2006-2010 426,61 127,7 0,8 298,11
МОДЕРНИЗАЦИЯ В0ДООЧИСТНЫХ СТАНЦИЙ
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистных станций
г. Великие Луки
1) Реконструкция водоочистной станции из р.
Ловать - проектно-изыскательские работы -
реконструкция осветлителей в
осветлители-рециркуляторы; переоборудование
смесителя в смеситель-аэратор; замена дренажной
системы скорых фильтров на безгравийную;
реконструкция реагентного хозяйства с
обеспечением применения коагулянта и флокулянта;
дополнительное строительство блока сооружений
13,3 тыс.
мЗ/сут
2005-2010 2005-2010 20,6 17,6 - 3,0


Областной бюджет
2005 0,6 0,6 - -
2006-2010 20,0 17,0 - 3,0


Федеральный бюджет
2006-2010 5,0 5,0 - -
2006-2010 9,0 8,0 - 1,0 Областной бюджет
2006-2010 5,0 4,0 - 1,0 Местный бюджет
2006-2010 1,0 - - 1,0 Средства предприятия
2006 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет
2006 1,8 1,6 - 0,2 Областной бюджет
2006 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
2006 0,2 - - 0,2 Средства предприятия
2007 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет
2007 1,8 1,6 - 0,2 Областной бюджет
2007 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
2007 0,2 - - 0,2 Средства предприятия
2008 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет
2008 1,8 1,6 - 0,2 Областной бюджет
2008 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
2008 0,2 - - 0,2 Средства предприятия
2009 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет
2009 1,8 1,6 - 0,2 Областной бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2009 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
2009 0,2 - - 0,2 Средства предприятия
2010 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет
2010 1,8 1,6 - 0,2 Областной бюджет
2010 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
2010 0,2 - - 0,2 Средства предприятия
2) Электролизная установка для получения
поисково-разведочной скважины для добычи
хлоридно-натриевых минерализованных вод
ЗООкг/сут
мЗ/сутки
2005 2005 26,2 22,1 - 4,1

Федеральный бюджет
2005 13,0 13,0 - -
2005 8,0 6,1 - 1,9 Областной бюджет
2005 4,0 3,0 - 1,0 Местный бюджет
2005 1,2 - - 1,2 Средства предприятия
3) Реконструкция водоочистных сооружений из
подземного источника (в т.ч. ПИР)
40 тыс.
мЗ/сут
2005-2010 2005-2010 13,2 10,8   2,4  
2005 6,0 4,8 - 1,2
2005 4,8 4,8 - - Областной бюджет

Местный бюджет
2005 1,2 - - 1,2
2006-2010 7,2 6,0 - 1,2

Областной бюджет
2007-2010 4,0 4,0 - -
2007-2010 3,2 2,0 - 1,2 Местный бюджет
2007 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2007 1,25 0,95 - 0,3 Местный бюджет
2008 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2008 0,65 0,35 - 0,3 Местный бюджет
2009 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2009 0,65 0,35 - 0,3 Местный бюджет
2010 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2010 0,65 0,35 - 0,3 Местный бюджет
г. Дно
4) Станция обезжелезивания (ПИР)
4,7 тыс.
мЗ/сутки
2010 2006-2010 1,0 1,0 - -


Областной бюджет
2010 0,5 0,5 - -
2010 0,5 0,5 - - Местный бюджет
г. Новосокольники
5) Реконструкция системы очистки воды
от сероводорода с заменой колец Рашига
2,4 тыс.
мЗ/сутки
2006-2007 2006-2010 2,7 1,0   1,7


Областной бюджет
2006-2007 1,7 1,0 - 0,7
2006-2007 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2006 0,85 0,5 - 0,35 Областной бюджет
2006 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2007 0,85 0,5 - 0,35 Областной бюджет
2007 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
г.Печоры
6) Реконструкция станции II подъема м-на
"Майский"
2,5 тыс.
мЗ/сутки
2005 2005 1,5 - - 1,5


Областной бюджет
2005 0,75 - - 0,75
2005 0,75 - - 0,75 Местный бюджет
г. Псков
блока ВОС:
- фильтры с заменой загрузки и
дренажно-воздушных систем;
67 тыс. 2005-2006 2005-2006 17,5 5,0 - 12,5

Местный бюджет
2005 2,5 2,5   -
-камеры рециркуляции; 2006-2010 15,0 2,5 - 12,5

Областной бюджет
-установка насосов-дозаторов подачи коагулянта 2006 2,5 2,5 - -
2006 12,5 - - 12,5 Средства предприятия
           
ИТОГО по водоочистным станциям: 2005-2010 18,0 18,0 - - Федеральн. бюджет
2005 13,0 13,0 - -  
2006-2010 5,0 5,0 - -
  2005-2010 31,85 27,5 - 4,35 Областной бюджет
2005 14,15 11,5 - 2,65  
2006-2010 17,7 16,0 - 1,7
2005-2010 18,15 12,0 - 6,15 Местный бюджет
2005 8,45 5,5 - 2,95  
2006-2010 9,7 6,5 - 3,2
2005-2010 14,7 - - 14,7 Средства предприятия
2005 1,2 - - 1,2  
2006-2010 13,5 - - 13,5
ВСЕГО по водоочистным станциям: 2005-2010 82,7 57,5 - 25,2  
2005 36,8 30,0 - 6,8
2006-2010 45,9 27,5 - 18,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Реконструкция и техническое перевооружение водопроводных насосных станций с
использованием частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов
г.Великие Луки
1) Модернизация станций II подъема на очистных
сооружениях водопровода из подземного источника
(частотный регулятор мощностью 250 кВт)
40,0 тыс.
мЗ /сутки
1 шт.
2006 2006-2010 0,74 - - 0,74 Областной бюджет
2006 0,3 - - 0,3
2006 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2006 0,14 - - 0,14 Средства предприятия
2) Модернизация станций II подъема на очистных
сооружениях водопровода из р.Ловать (частотные
регуляторы мощностью 500 кВт- 1шт 250 кВт-1шт,
110 квт-1шт)
13,3 тыс.
мЗ/сутки 3
шт.
2007-2008 2006-2010 2,1 1,0 - 0,1


Федеральный бюджет
2007-2008 1,0 1,0 - -
2007-2008 0,7 - - 0,7 Областной бюджет
2007-2008 0,4 _ _ 0,4 Местный бюджет
2007 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
2007 0,35 - - 0,35 Областной бюджет
2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2008 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
2008 0,35 - - 0,35 Областной бюджет
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
г.Гдов
3) Реконструкция и модернизация станций II
подъема по ул. Прохорчука и Ленина (частотные
регуляторы мощностью 15 кВт)
1,5 тыс.
мЗ/сутки 2
шт.
2005-2006 2005-2006 0,43 - - 0,43  
2005 0,2 - _ 0,2
2005 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
2005 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2006-2010 0,23 - - 0,23  
2006 0,12 - - 0,12 Областной бюджет
2006 0,11 - - 0,11 Местный бюджет
г.Опочка
4) Модернизация станций II подъема по ул. Красных
коммунаров (частотные регуляторы мощностью 22 и
30 кВт)
0,5 тыс.
мЗ/сутки 2
шт.
2006 2006-2010 0,26 - - 0,26


Областной бюджет
2006 0,15 - - 0,15
2006
----------
0,11
---------
-
---------
-
--------
0,11
-----------
Местный бюджет
-----------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
г.Остров
5) Модернизация станций II подъема в м-не
Остров-2, "Строитель", по ул. Меркурьева
(частотные регуляторы мощностю 30, 15, 22 кВт)
7,0 тыс.
мЗ/сутки
3 шт.
2005 2005 0,35 - - 0,35


Областной бюджет
2005 0,20 - - 0,20
2005 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
           
г.Пыталово
6) Модернизация станций II подъема по ул.
Белорусской, Юнкерова, Красноармейской, п.
Белорусский (частотные регуляторы мощностью 15,
22
3,7 тыс.
мЗ/сутки
4 шт.
2006-2007 2006-2010 0,43 - - 0,43


Областной бюджет
2006-2007 0,20 - - 0,20
2006-2007 0,23 - - 0,23 Местный бюджет
2006 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
2006 0,12 - - 0,12 Местный бюджет
2007 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
2007 0,11 - - 0,11 Местный бюджет
п.Усвяты
Флотской (частотный регулятор мощностью 15 кВт)
0,2 тыс.
1 шт
2008 2006-2010 0,12 - - 0,12

Областной бюджет
2008 0,07 - - 0,07
2008 0,05 - - 0,05 Местный бюджет
           
8)Установка приборов учета холодной воды на
объектах социально-культурной сферы
45 шт 2005 2005 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
9)Установка приборов учета на водозаборных
сооружениях области
70 шт 2005-2010 2005-2010 1,9 - - 1,9  
2005 0,4 - - 0,4  
2005 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2005 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2006-2010 1,5 - - 1,5  
2006-2010 1,0 - - 1,0 Областной бюджет
2006-2010 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2006 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2008 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2008 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2009 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2009 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2010 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2010 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
ИТОГО по энергоресурсосберегающим технологиям: 2005-2010 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет
2005 - - - -  
2006-2010 1,0 1,0 - -
2005-2010 3,14 - - 3,14 Областной бюджет
2005 0,60 - - 0,60  
2006-2010 2,54 - - 2,54
2005-2010 2,15 - - 2,15 Местный бюджет
2005 0,45 - - 0,45  
2006-2010 1,70 - - 1,70
2005-2010 0,14 - - 0,14 Средства предприятия
2005 - - - -  
2006-2010 0,14 - - 0,14
ВСЕГО по энергоресурсосберегающим технологиям: 2005-2010 6,43 1,0 - 5,43  
2005 1,05 - - 1,05
2006-2010 5,38 1,0 - 4,38
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОВОДОВ И УЛИЧНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ
Строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети
Бежаницкий р-н
1) Замена водоводов п. Бежаницы - п. Бежаницы
0,4 км 2005 2005 0,5 - - 0,5


Областной бюджет
2005 0,3 - - 0,3
2005 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
- д. Лющик 0,2 км 2006 2006-2010 0,25 - - 0,25

Областной бюджет
2006 0,15 - - 0,15
2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
- д. Цевло 0,5 км 2007 2006-2010 0,55 - - 0,55

Областной бюджет
2007 0,30 - - 0,30
2007 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
- д. Красный Луч 0,5 км 2005 2005 0,55 - - 0,55

Областной бюджет
2005 0,25 - - 0,25
2005 0,30 - - 0,30 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2) Замена уличных водопроводных сетей - п.
Бежаницы
1,5 км 2005-2006 2005-2006 1,52 0,2 - 1,32  
2005 1,0 _ - 1,0
2005 0,7 - - 0,7 Областной бюджет

Местный бюджет



Областной бюджет
2005 0,3 - - 0,3
2006-2010 0,52 0,2   0,32
2006 0,32 - - 0,32
2006 0,2 0,2 - - Местный бюджет
- д. Лющик 0,7 км 2007 2006-2010 0,71 - - 0,71 Областной бюджет
2007 0,4 - - 0,4
2007 0,31 - - 0,31 Местный бюджет
- д. Цевло 2,4 км 2008-2010 2006-2010 2,4 1,0 - 1,4  
2008-2010 1,4 1,0 - 0,4 Областной бюджет
2008-2010 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
2008 0,5 0,4 - 0,1 Областной бюджет
2008 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2009 0,5 0,4 - 0,1 Областной бюджет
2009 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2010 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
2010 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
- д. Красный Луч 1,0 км 2006-2007 2006-2010 0,91 - - 0,91

Областной бюджет
2006-2007 0,5 - - 0,5
2006-2007 0,41 - - 0,41 Местный бюджет
2006 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2007 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
2007 0,21 - - 0,21 Местный бюджет
- д. Цихачево 0,6 км 2005 2005 0,61 - - 0,61

Областной бюджет
2005 0,31 - - 0,31
2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
- д. Кудеверь 2,6 км 2006-2010 2006-2010 2,6 1,5 - 1,1

Областной бюджет
2006-2010 1,6 1,0 - 0,6
2006-2010 1,0 0,5 - 0,5 Местный бюджет
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|1                                                |2         |3        |4          |5         |6        |7       |8         |9                        |
|-------------------------------------------------+----------+---------+-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2006       |0,3       |0,2      |-       |0,1        |Областной бюджет         |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2006       |0,2       |0,1       |-       |0,1       |Местный бюджет           |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2007       |0,3       |0,2      |-       |0,1        |Областной бюджет         |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2007       |0,2       |0,1      |-       |0,1       |Местный бюджет           |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2008       |0,3       |0,2      |-       |0,1       |Областной бюджет         |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2008       |0,2       |0,1      |-       |0,1       |Местный бюджет           |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2009       |0,3       |0,2      |-       |0,1       |Областной бюджет         |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2009       |0,2       |0,1      |-       |0,1       |Местный бюджет           |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2010       |0,4       |0,2      |-       |0,2       |Областной бюджет         |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2010       |0,2       |0,1      |-       |0,1       |Местный бюджет           |
|-------------------------------------------------+----------+---------+-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|г. Великие Луки                                  |1,1 км    |2005-2007|2005-2007  |9,8       |7,5      |-       |2,3       |                         |
|3) Строительство водовода Д=300 мм от ул. Щорса  |          |         |           |          |         |        |          |                         |
|до ул. Чехова - проектные работы - строительство |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------|                         |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------|                         |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2005       |0,2       |0,2      |-       |-         |Местный бюджет           |
|                                                 |          |---------+-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2005       |3,3       |3,3      |-       |-         |Местный бюджет           |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2006-2010  |6,3       |4,0      |_       |2,3       |Областной бюджет         |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2006-2007  |2,5       |2,0      |-       |0,5       |Бюджет субъекта РФ       |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2006-2007  |2,5       |2,0      |-       |0,5       |Местный бюджет           |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2006-2007  |1,3       |_        |-       |1,3       |Средства предприятия     |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2006       |1,0       |1,0      |-       |-         |Областной бюджет         |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2006       |1,0       |1,0      |-       |-         |Местный бюджет           |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2006       |0,65      |-        |-       |0,65      |Средства предприятия     |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2007       |1,5       |1,0      |-       |0,5       |Областной бюджет         |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2007       |1,5       |1,0      |-       |0,5       |Местный бюджет           |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2007       |0,65      |-        |-       |0,65      |Средства предприятия     |
|-------------------------------------------------+----------+---------+-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|4) Строительство водовода Д=600 мм за ОАО        |0,45 км   |2008-2009|2006-2010  |6,1       |4,1      |-       |2,0       |                         |
|работы - строительство                           |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------|                         |
|                                                 |          |         |           |          |         |        |          |                         |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2008       |0,1       |0,1      |-       |-         |Местный бюджет           |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2006-2010  |6,0       |4,0      |-       |2,0       |                         |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2008-2009  |3,0       |2,5      |-       |0,5       |Областной бюджет         |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2008-2009  |2,5       |1,5      |-       |1,0       |Местный бюджет           |
|                                                 |          |         |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|                                                 |          |         |2008-2009  |0,5       |-        |-       |0,5       |Средства предприятия     |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2008 1,5 1,5 - - Областной бюджет
2008 1,5 1,0 - 0,5 Местный бюджет
2008 0,25 - - 0,25 Средства предприятия
2009 1,5 1,0 - 0,5 Областной бюджет
2009 1,0 0,5 - 0,5 Местный бюджет
2009 0,25 - - 0,25 Средства предприятия
5) Завершение строительства водовода Д=300 мм По
ул. Гастелло от ул.З-й Ударной Армии до водовода
0,219 км 2005 2005 1,9 1,9 - - Местный бюджет
6) Перекладка водопровода Д=500 мм по ул. Дружба
от ул. Глинки до ж.д. N9 (завершение
строительства)
0,26 км 2007 2006-2010
2007
2,0
1,7
1,7 1,7 - 0,3 Местный бюджет
2007 0,3 - - 0,3 Средства предприятия
7) Перекладка участка водовода Д=500 мм по ул. 0,7 км 2008-2010 2006-2010 4,2 3,0 - 1,2 Областной бюджет
2008-2010 2,0 1,0 _ 1,0
2008-2010 2,0 2,0 - - Местный бюджет
2008-2010 0,2 - - 0,2 Средства предприятия
2008 0,7 0,35 - 0,35 Областной бюджет
2008 0,6 0,6 - - Местный бюджет
2008 0,1 - - 0,1 Средства предприятия
2009 0,7 0,35 - 0,35 Областной бюджет
2009 0,7 0,7 - - Местный бюджет
2009 0,05 - - 0,05 Средства предприятия
2010 0,6 0,3 - 0,3 Областной бюджет
2010 0,7 0,7 - - Местный бюджет
2010 0,05 - - 0,05 Средства предприятия
8) Реконструкция существующих трубопроводов с
использованием бестраншейной технологии
5,0 км 2005-2009 2005-2010 3,0 2,0 - 1,0 Местный бюджет
2005 0,6 - - 0,6
2006-2010 2,4 2,0 - 0,4 Местный бюджет
2006 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2007 0,5 0,4 - 0,1 Местный бюджет
2008 0,5 0,4 - 0,1 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2009 0,5 0,4 - 0,1 Местный бюджет
2010 0,5 0,4 - 0,1 Местный бюджет
Великолукский р-н
9) Перекладка сетей водопровода в п. Мелиораторов
8,0 км. 2006-2010 2006-2010 8,1 7,0 - 0,1 Областной бюджет
2006-2010 4,1 3,0 - 0,1
2006-2010 4,0 4,0 - - Местный бюджет
2006 0,8 0,6 - 0,2 Областной бюджет
2006 0,8 0,8 - - Местный бюджет
2007 0,8 0,6 - 0,2 Областной бюджет
2007 0,8 0,8 - - Местный бюджет
2008 0,8 0,6 - 0,2 Областной бюджет
2008 0,8 0,8 - - Местный бюджет
2009 0,8 0,6 - 0,2 Областной бюджет
2009 0,8 0,8 - - Местный бюджет
2010 0,9 0,6 - 0,3 Областной бюджет
2010 0,8 0,8 - - Местный бюджет
10) Перекладка сетей водопровода в п. Дубрава 1,0 км 2005 2005 0,1 - - 0,1

Областной бюджет
2005 0,6 - - 0,6
2005 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
11) Перекладка сетей водопровода в п. 7,0 км. 2005-2008 2005-2008 4,6 4,0 - 0,6  
2005 0,9 0,6 - 0,3
2005 0,6 0,6 - - Областной бюджет
2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2006-2010 3,7 3,4 - 0,3 Областной бюджет
2006-2008 2,5 2,5 - -
2006-2008 1,2 0,9 - 0,3 Местный бюджет
2006 0,8 0,8 - - Областной бюджет
2006 0,4 0,3 - 0,1 Местный бюджет
2007 0,8 0,8 - - Областной бюджет
2007 0,4 0,3 - 0,1 Местный бюджет
2008 0,9 0,9 - - Областной бюджет
2008 0,4 0,3 - 0,1 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
г. Гдов
12) Модернизация водоводов и уличных
водопроводных сетей
6,0 км 2005-2010 2005-2010 6,1 4,5 - 1,6  
2005 1,85 1,0 - 0,85

Областной бюджет
2005 0,5 - - 0,5
2005 1,35 1,0 - 0,35 Местный бюджет
2006-2010 4,25 3,5 - 0,75

Областной бюджет
2006-2010 2,15 1,4 - 0,75
2006-2010 2,1 2,1 - - Местный бюджет
2006 0,4 0,3 - 0,1 Областной бюджет
2006 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2007 0,4 0,3 - 0,1 Областной бюджет
2007 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2008 0,4 0,3 - 0,1 Областной бюджет
2008 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2009 0,4 0,3 - 0,1 Областной бюджет
2009 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2010 0,55 0,2 - 0,35 Областной бюджет
2010 0,5 0,5 - - Местный бюджет
Гдовский р-н
13) Перекладка сетей водопровода п. Чернево
4,0 км 2006-2010 2006-2010 2,0 - 2,1


Областной бюджет

Местный бюджет
2006-2010 - - 2,1
2006-2010 2,0 2,0 - -
2006 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
2006 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2007 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
2007 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2008 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
2008 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2009 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
2009 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2010 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2010 0,4 0,4 - - Местный бюджет
Дедовичский р-н
Дедовичи
5,0 км 2005-2010 2005-2010 5,1 2,25 - 2,85  
  2005 0,85 - _ 0,85
2005 0,45 - - 0,45 Областной бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2005 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2006-2010 4,25 2,25 - 2,0  
2006-2010 2,25 1,0 - 1,25 Областной бюджет
2006-2010 2,0 1,25 - 0,75 Местный бюджет
2006 0,45 0,2 - 0,25 Областной бюджет
2006 0,4 0,25 - 0,15 Местный бюджет
2007 0,45 0,2 - 0,25 Областной бюджет
2007 0,4 0,25   0,15 Местный бюджет
2008 0,45 0,2 - 0,25 Областной бюджет
2008 0,4 0,25   0,15 Местный бюджет
2009 0,45 0,2 - 0,25 Областной бюджет
2009 0,4 0,25   0,15 Местный бюджет
2010 0,45 0,2 - 0,25 Областной бюджет
2010 0,4 0,25   0,15 Местный бюджет
15) Перекладка сетей водопровода п. Вязье 0,6 км 2005-2006 2005-2006 0,61 - - 0,61  
2005 0,3 - - 0,3
2005 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
2005 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2006-2010 0,31 - - 0,31  
2006 0,16 - - 0,16 Областной бюджет
2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
16) Перекладка сетей водопровода п. Городовик 0,5 км 2006 2006-2010 0,35 - - 0,35

Областной бюджет
2006 0,18 - - 0,18
      2006 0,17 - - 0,17 Местный бюджет
г. Дно
стальных труб на полиэтиленовые в микрорайоне
"Заводской"
0,35 км 2005 2005 0,65   - 0,65

Областной бюджет
2005 0,35 - - 0,35
2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
18) Замена сетей водопровода по городу 1,0 км 2006-2008 2006-2010 1,53 1,0 - 0,53  
2006-2008 0,83 0,3 _ 0,53 Областной бюджет
2006-2008 0,7 0,7 - - Местный бюджет
2006 0,3 0,1 - 0,2 Областной бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2006 0,2 0,2 - - Местный бюджет
2007 0,3 0,1 - 0,2 Областной бюджет
2007 0,25 0,25 - - Местный бюджет
2008 0,23 0,1 - 0,13 Областной бюджет
2008 0,25 0,25 - - Местный бюджет
п. Кунья
19) Строительство и замена водопроводных сетей
3,0 км 2006-2010 2006-2010 2,1 1,0 - 1,1  
2006-2010 0,1 0,6 - 0,5 Областной бюджет
2006-2010 1,0 0,4 - 0,6 Местный бюджет
2006 0,2 0,1 - 0,1 Областной бюджет
2006 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
2007 0,2 0,1 - 0,1 Областной бюджет
2007 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
2008 0,2 0,1 - 0,1 Областной бюджет
2008 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
2009 0,2 0,1 - 0,1 Областной бюджет
2009 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
2010 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
2010 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
п. Красногородское
20) Перекладка ветхих водопроводных сетей
1,5 км 2005-2007 2005-2007 1,3 - - 1,3  
2005 0,65 - - 0,65

Областной бюджет
2005 0,35 - - 0,35
2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2006-2010 0,65 - - 0,65

Областной бюджет
2006-2007 0,45 - - 0,45
2006-2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2006 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2007 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
п. Локня
21) Замена водопроводных сетей поселка
5,0 км 2005-2010 2005-2010 3,5 1,6 - 1,9




Областной бюджет
2005 0,6 - - 0,6
2005 0,3 - - 0,3
2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2006-2010 2,9 1,6 - 1,3  
2006-2010 1,6 1,0 - 0,6 Областной бюджет
2006-2010 1,3 0,6 - 0,7 Местный бюджет
2006 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
2006 0,25 0,1 - 0,15 Местный бюджет
2007 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
2007 0,25 0,1 - 0,15 Местный бюджет
2008 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
2008 0,25 0,1 - 0,15 Местный бюджет
2009 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
2009 0,25 0,1 - 0,15 Местный бюджет
2010 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
2010 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет
г. Невель
22) Перекладка ветхих водопроводных сетей
1,8 км 2008-2010 2006-2010 1,9 0,9 - 1,0  
2008-2010 1,0 _ _ 1,0 Областной бюджет

Местный бюджет
2008-2010 0,9 0,9 - -
2008 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2008 0,3 0,3 - - Местный бюджет
2009 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2009 0,3 0,3 - - Местный бюджет
2010 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
2010 0,3 0,3 - - Местный бюджет
Невельский р-н
23) Работы на водопроводных сетях - Артемовская
волость
0,3 км 2005            
2005 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
- Ивановская волость: - модернизация уличных
водопроводных сетей
0,4 км 2005            
2005 0,41 - - 0,41
2005 0,21 - - 0,21 Областной бюджет

Местный бюджет
2005 0,2 - - 0,2
- замена ветхих сетей 1,0 км 2006-2007 2006-2010 0,1 - - 1,1  
2006-2007 0,55 - _ 0,55 Областной бюджет
2006-2007 0,55 - - 0,55 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2006 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
2006 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
2007 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2007 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
- Леховская волость: - модернизация уличных
водопроводных сетей
0,6 км 2008            
2006-2010 0,61 0,5 - 0,11
2008 0,31 0,2 - 0,11 Областной бюджет
2008 0,3 0,3 - - Местный бюджет
- Ловецкая волость: - модернизация уличных
водопроводных сетей
0,5 км 2005            
2005 0,51 - - 0,51 Местный бюджет
- Новохованская волость: - модернизация уличных
водопроводных сетей
1,0 км 2009-2010 2006-2010 0,1 - - 1,1  
2009-2010 0,55 - - 0,55 Областной бюджет
2009-2010 0,55 _ - 0,55 Местный бюджет
2009 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
2009 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
2010 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2010 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
- Плисская волость: - модернизация уличных
водопроводных сетей
0,35 км 2007 2006-2010 0,35 - - 0,35 Областной бюджет
2007 0,2 - - 0,2
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
- Туричинская волость: - модернизация уличных
водопроводных сетей
1,2 км 2006-2007 2006-2010 0,9 - - 0,9 Областной бюджет
2006-2007 0,5 - - 0,5
2006-2007 0,4 _ - 0,4 Местный бюджет
2006 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2007 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
- Трехалевская волость - модернизация уличных
водопроводных сетей
2,0 км 2005-2008 2005-2008 1,5 1,0 - 0,5  
2005 0,4 0,4 - -  
2005 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2006-2010 0,1 0,6 - 0,5  
2006-2008 0,6 0,6 - - Областной бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2006-2008 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2006 0,2 0,2 - - Областной бюджет
2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2007 0,2 0,2 - - Областной бюджет
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2008 0,2 0,2 - - Областной бюджет
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
- Усть-Долысская волость: - модернизация уличных
водопроводных сетей
0,4 км 2005 2005 0,42 - - 0,42


Областной бюджет
2005 0,22 - - 0,22
2005 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
- Щербинская волость: - модернизация уличных
водопроводных сетей
1,0 км 2009-2010 2006-2010 0,34   - 0,34


Областной бюджет
2009-2010 0,2 _ _ 0,2
2009-2010 0,14 - - 0,14 Местный бюджет
2009 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
2009 0,07 - - 0,07 Местный бюджет
2010 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
2010 0,07 - - 0,07 Местный бюджет
г. Новосокольники
24) Перекладка магистральной водопроводной
сети с увеличением диам. до 200 мм по ул.
Октябрьской, Московской, Ленинградской,
Воровского
6,0 км 2005-2010 2005-2010 9,2 6,0 - 3,2  
2005 2,6 2,0 - 0,6
2005 2,0 2,0 - - Областной бюджет
2005 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
2006-2010 6,6 4,0 - 2,6  
2006-2010 3,0 3,0 - - Федеральный бюджет

Областной бюджет
2006-2010 2,0 1,0 - 1,0
2006-2010 1,6 - - 1,6 Местный бюджет
2006 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
2006 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
2006 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2007 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
2007 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
2007 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2008 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2008 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
2008 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2009 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
2009 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
2009 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2010 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
2010 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
2010 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
25) Перекладка магистральной водопроводной сети с
увеличением диам. до 300 мм под ж/д путями
0,55 км 2006-2007 2006-2010 2,5 2,0 - 0,5


Федеральный бюджет
2006-2007 1,0 1,0 - -
2006-2007 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2006-2007 0,5 _ - 0,5 Местный бюджет
2006 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
2006 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2006 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
2007 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
2007 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2007 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
г. Новоржев
26) Прокладка водопроводных сетей по ул.
Пушкина-0, 9 км, ул. Р. Крестьянской-0,4 км,
ул.Садовой-0,34 км, ул. К.Маркса-0,35 км, ул.
Медицинской, Псковской -0,2 км, ул.
Некрасова-0,8 км, ул. З.Брелауск-0,2 км
3,19 км 2005-2010 2005-2010 3,3 1,8 - 1,5  
2005 0,95 0,7 - 0,25
2005 0,7 0,7 -   Местный бюджет
2005 0,25 - - 0,25 Средства предприятия
2006-2010 2,35 0,1 - 1,25  
2006-2010 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
2006-2010 0,95 0,6 - 0,35 Областной бюджет
2006-2010 0,9 - - 0,9 Местный бюджет
2006 0,1 0,1 - - Федеральный бюджет
2006 0,2 0,2 - - Областной бюджет
2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2007 0,1 0,1 - - Федеральный бюджет
2007 0,2 0,2 - - Областной бюджет
2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2008 0,1 0,1 - - Федеральный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2008 0,2 0,2 - - Областной бюджет
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2009 0,1 0,1 - - Федеральный бюджет
2009 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2010 0,1 0,1 - - Федеральный бюджет
2010 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
2010 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
27) Перекладка ветхих сетей водопровода по ул.
Рабочей-0,4 км, ул. Германа-0,77 км, ул.
Меди-цинской-0,73 км, ул. Победы-0,5 км
2,4 км 2006-2010 2006-2010 2,11 - - 2,11


Областной бюджет
2006-2010 1,11 - - 1,11
2006-2010 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
2006 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2008 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2009 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2010 0,31 - - 0,31 Областной бюджет
2010 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
г. Опочка
28) Перекладка ветхих водопроводных сетей по ул.
Красных командиров-0,1 км, ул. Ленина-Клары
Цеткин-0,1 км, ул. Коммунальной-0,2 км,
ул.Ленина-0,3 км, ул. Дзержинского-0,3 км, ул.
Красноармейской-0,2 км
1,2 км 2006-2010 2006-2010 1,58 - - 1,58


Областной бюджет
2006-2010 0,79 - - 0,79
2006-2010 0,79 - - 0,79 Местный бюджет
2006 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2007 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2008 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
2008 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2009 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
2009 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2010 0,19 - - 0,19 Областной бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2010 0,19 - - 0,19 Местный бюджет
29) Реконструкция системы водоснабжения м-на ул.
Автозаводская, ул.Строителей, ул. Октябрьская
0,8 км 2005-2006 2005-2006 1,22 0,5 - 0,72  
2005 0,6 _ - 0,6

Областной бюджет
2005 0,3 - - 0,3
2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2006-2010 0,62 0,5 - 0,12  
2006 0,32 0,32 - - Областной бюджет
2006 0,3 0,18 - 0,12 Местный бюджет
Опочецкий район
д. Вальково-0,1 км, д.Лаптево-0,3 км, д.
Норкино-0,3 км
0,7 км 2007-2009 2006-2010 1,51 - - 1,51  
2007-2009 0,76 - - 0,76 Областной бюджет
2007-2009 0,75 - - 0,75 Местный бюджет
2007 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
2007 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
2008 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
2008 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
2009 0,26 - - 0,26 Областной бюджет
2009 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
г. Остров
31) Строительство водопроводной сети по
ул.Егорова
1,5 км 2008-2009 2006-2010 1,53 1,0 - 0,53

Областной бюджет
2008-2009 0,8 0,8 - -
2008-2009 0,62 0,2 - 0,42 Местный бюджет
2008-2009 0,11 - - 0,11 Средства предприятия
2008 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2008 0,3 0,1 - 0,2 Местный бюджет
2008 0,05 - - 0,05 Средства предприятия
2009 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2009 0,32 0,1 - 0,22 Местный бюджет
2009 0,06 - - 0,06 Средства предприятия
32) Строительство водопроводной сети от
ул.О.Молодогвардейцев до ул. К. Назаровой
1,5 км 2006-2007 2006-2010 1,52 0,1 - 0,42


Областной бюджет
2006-2007 0,8 0,6 - 0,2
2006-2007 0,5 0,5 - - Местный бюджет
2006-2007 0,22 - - 0,22 Средства предприятия
2006 0,4 0,3 - 0,1 Областной бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2006 0,25 0,25 - - Местный бюджет
2006 0,11 - - 0,11 Средства предприятия
2007 0,4 0,3 - 0,1 Областной бюджет
2007 0,25 0,25 - - Местный бюджет
2007 0,11 - - 0,11 Средства предприятия
33)Перекладка водоводов в г. Остров -2 0,5 км 2008 2006-2010 0,51 - - 0,51

Областной бюджет
2008 0,21 - - 0,21
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2008 0,1 - - 0,1 Средства предприятия
34)Перекладка водопровода по ул. 1 Мая 0,6 км 2006-2007 2006-2010 0,61 - - 0,61

Областной бюджет
2006-2007 0,31 - - 0,31
2006-2007 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2006 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2007 0,16 - - 0,16 Областной бюджет
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
п. Палкино
35) Закольцовка сетей водопровода п. Палкино
1,5 км 2006-2010 2006-2010 1,85 1,0   0,85  
2006-2010 1,25 1,0 - 0,25 Областной бюджет
2006-2010 0,6   - 0,6 Местный бюджет
2006 0,25 0,2 - 0,05 Областной бюджет
2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2007 0,25 0,2   0,05 Областной бюджет
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2008 0,25 0,2   0,05 Областной бюджет
2008 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2009 0,25 0,2   0,05 Областной бюджет
2009 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2010 0,25 0,2   0,05 Областной бюджет
2010 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
36) Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.
Псковской от центрального водозабора до ул.
Островской
1,0 км 2007-2009 2006-2010 0,1 - - 0,1  
2007-2009 0,55   - 0,55 Областной бюджет
2007-2009 0,55 - - 0,55 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2008 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2009 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
г. Печоры
мм от станции 2-го подъема до ул. Индустриальной
0,9 км 2007-2010 2006-2010 3,14 2,0   1,14

Областной бюджет
2007-2010 2,0 1,5 - 0,5
2007-2010 1,0 0,5 - 0,5 Местный бюджет
2007-2010 0,14 - - 0,14 Средства предприятия
2007 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2007 0,25 0,25 - - Местный бюджет
2007 0,04 - - 0,04 Средства предприятия
2008 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2008 0,25 0,25 - - Местный бюджет
2008 0,04 - - 0,04 Средства предприятия
2009 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2009 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
2009 0,03 - - 0,03 Средства предприятия
2010 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2010 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
2010 0,03 - - 0,03 Средства предприятия
38) п. Новый Изборск. Закольцовка водопроводных
сетей поселка
0,5 км 2005 2005 0,51 - - 0,51


Местный бюджет
2005 0,51 - - 0,51
39) Прокладка водопровода по ул. Международная -
Комсомольская, ул. Международная - Пограничная
0,78 км 2006-2007 2006-2010 0,79 - - 0,79


Областной бюджет
2006-2007 0,4 - - 0,4
2006-2007 0,39 - - 0,39 Местный бюджет
2006 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2006 0,19 - - 0,19 Местный бюджет
2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Плюсский р-н
40) Замена уличных водопроводных сетей п. Плюсса,
п. Ляды, д. Кошелевицы, д. Новоселье, п. Заплюсье
3,3 км 2005-2010 2005-2010 3,33 1,27 _ 2,06




Областной бюджет
2005 0,56 _ _ 0,56
2005 0,35 - - 0,35
2005 0,21 - - 0,21 Местный бюджет
2006-2010 2,77 1,27 _ 1,5

Областной бюджет
2006-2010 1,77 0,77 _ 1,0
2006-2010 1,0 0,5 - 0,5 Местный бюджет
2006 0,35 0,15 - 0,2 Областной бюджет
2006 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
2007 0,35 0,15 - 0,2 Областной бюджет
2007 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
2008 0,35 0,15 - 0,2 Областной бюджет
2008 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
2009 0,35 0,15 - 0,2 Областной бюджет
2009 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
2010 0,37 0,17 - 0,2 Областной бюджет
2010 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
Порховский р-н
41) Проектирование и строительство 2-й нитки
водовода г. Порхова
9,0 км 2006-2008 2006-2010 31,0 24,0 5,0 2,0


Федеральный бюджет
2006-2008 10,0 10,0 _ -
2006-2008 15,0 9,0 5,0 1,0 Областной бюджет
2006-2008 6,0 5,0 - 1,0 Местный бюджет
2006 3,0 3,0 - - Федеральный бюджет
2006 5,0 3,0 2,0 - Областной бюджет
2006 2,0 2,0 - - Местный бюджет
2007 3,0 3,0 - - Федеральный бюджет
2007 5,0 3,0 2,0 - Областной бюджет
2007 2,0 2,0 - - Местный бюджет
2008 4,0 4,0 - - Федеральный бюджет
2008 5,0 3,0 1,0 1,0 Областной бюджет
2008 2,0 1,0 - 1,0 Местный бюджет
42) Замена ветхих водопроводных сетей г. Порхова 2,0 км 2005 2005 1,3 0,7 - 0,6  
2005 0,9 0,5 - 0,4 Областной бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2005 0,4 0,2 - 0,2 Местный бюджет
г. Псков
43)Капитальный ремонт водопровода централь-
ной части города


20,44 км
2005-2007 2005-2007 62,92   - 62,92 Инвестиции
2005 31,35 - - 31,35  
2005 31,35 - - 31,35  
2006-2010 31,57 - - 31,57  
2006 14,13 - - 14,13  
2007 17,44 - - 17,44
44) Завершение строительства водовода длиной
3 км, Д-1000 мм в м-не Завеличье
3,0 км 2005-2006 2005-2006 320,0 320 - - Федеральный бюджет
2005 160,0 160,0      
2006 160,0 160,0 - -  
45) Капитальный ремонт водовода, Д=800 мм, по
ул. 128 Стрелковой дивизии
0,81 км 2005 2005 12,14 7,07 - 5,07
2005 6,07 6,07 - - Федеральный бюджет
2005 1,23 1,0 - 0,23 Областной бюджет
2005 4,84 - - 4,84 Инвестиции
46) Проектирование и перекладка водопровод-
ных сетей города
4,0 км 2005-2010 2005-2010 51,4 15,6 - 35,8  
2005 17,9 - - 17,9

Местный бюджет
2005 17,9 - - 17,9
2006-2010 33,5 15,6 - 17,9  
2006 10,0 10,0 - - Федеральный бюджет
2006 5,6 5,6 - - Областной бюджет
2006-2010 17,9 - - 17,9 Местный бюджет
2006 3,5 - - 3,5 Местный бюджет
2007 3,6 - - 3,6 Местный бюджет
2008 3,6 - - 3,6 Местный бюджет
2009 3,6 - - 3,6 Местный бюджет
2010 3,6 - - 3,6 Местный бюджет
47) Гидравлический расчет сетей водопровода   2005 2005 1,2 - - 1,2  
2005 0,6 - - 0,6 Областной бюджет
2005 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
Псковский р-н
48) Строительство водовода с дюкером через
р. Великую для водоснабжения пос. Родина от

1,063 км

2005

2005

13,7

8,2
 
5,5



Областной бюджет
2005 8,0 2,5 - 5,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
водозабора 16 м-на г. Пскова (в т.ч. ПИР)     2005 5,7 5,7 - - Федеральный бюджет
49) Перекладка водопроводных сетей - д. Кирово 1,5 км 2006-2008 2006-2010 0,1     1,1  
2006-2008 0,65 - - 0,65 Областной бюджет
2006-2008 0,45 - - 0,45 Местный бюджет
2006 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2008 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
2008 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
- д. Ершово 1,0 км 2009 2006-2010 0,68 - - 0,68  
2009 0,34 - - 0,34 Областной бюджет
2009 0,34 - - 0,34 Местный бюджет
- д. Карамышево 1,0 км 2010 2006-2010 0,72 - - 0,72  
2010 0,36 - - 0,36 Областной бюджет
2010 0,36 - - 0,36 Местный бюджет
Пустошкинский р-н
50) Закольцовка водопроводных сетей ул.
Литвиненко-Октябрьская-Советская города
0,3 км 2006 2006 0,31 - - 0,31 Областной бюджет
51) Перекладка ветхих сетей водопровода по ул.
Октябрьской, ул. Комсомольской
1,2 км 2007-2010 2006-2010 2,4 - - 2,4 Областной бюджет
2007-2010 1,8 - - 1,8
2007-2010 0,6 _ _ 0,6 Местный бюджет
2007 0,45 - - 0,45 Областной бюджет
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2008 0,45 - - 0,45 Областной бюджет
2008 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2009 0,45 - - 0,45 Областной бюджет
2009 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2010 0,45 - - 0,45 Областной бюджет
2010 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
Пушкиногорский р-н
52) Реконструкция сетей водопровода
14,0 км 2005-2010 2005-2010 15,0 10,0 - 5,0  
2005 2,0 - - 2,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2005 1,0 - - 1,0 Областной бюджет
2005 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
2006-2010 13,0 10,0 - 3,0

Областной бюджет
2006-2010 7,0 6,0 - 1,0
2006-2010 6,0 4,0 - 2,0 Местный бюджет
2006 1,4 1,2 - 0,2 Областной бюджет
2006 1,2 0,8 - 0,4 Местный бюджет
2007 1,4 1,2 - 0,2 Областной бюджет
2007 1,2 0,8 - 0,4 Местный бюджет
2008 1,4 1,2 - 0,2 Областной бюджет
2008 1,2 0,8 - 0,4 Местный бюджет
2009 1,4 1,2 - 0,2 Областной бюджет
2009 1,2 0,8 - 0,4 Местный бюджет
2010 1,4 1,2 - 0,2 Областной бюджет
2010 1,2 0,8 - 0,4 Местный бюджет
Пыталовский р-н
Белорусской, Горького, Шафранского, Береговой,
Мелиораторов, территория ПМК-43
4,0 км 2007-2010 2006-2010 5,1 - - 5,1  
2007-2010 3,0 - - 3,0 Областной бюджет
2007-2010 2,1 - - 2,1 Местный бюджет
2007 0,75 - - 0,75 Областной бюджет
2007 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2008 0,75 - - 0,75 Областной бюджет
2008 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2009 0,75 - - 0,75 Областной бюджет
2009 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2010 0,75 - - 0,75 Областной бюджет
2010 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
Себежский р-н
7-го Ноября, 3-я Ударная в г. Себеже
2,5 км 2006-2008 2006-2010 2,5 - - 2,5  
2006-2008 1,5 - - 1,5 Областной бюджет
2006-2008 1,0 _ - 1,0 Местный бюджет
2006 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2006 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2007 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2007 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2008 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2008 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
55) Прокладка водопроводных сетей в п. Идрица по
ул. Ленинской, ул. Горького, ул. Кирова
1,3 км 2009-2010 2006-2010 0,9 - - 0,9  
2009-2010 0,45 - - 0,45 Областной бюджет
2009-2010 0,45 - - 0,45 Местный бюджет
2009 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2010 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
2010 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
Струго-Красненский р-н
56) Перекладка ветхих сетей водопровода п. Струги
Красные
2,9 км 2005-2008 2005-2010 2,5 - - 2,5


Областной бюджет
2005 1,0 - - 1,0
2005 0,5 - - 0,5
2005 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2006-2010 1,5 - - 1,5

Областной бюджет
2006-2008 0,8 - - 0,8
2006-2008 0,7 - - 0,7 Местный бюджет
2006 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2007 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2008 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2008 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
57) Перекладка сетей водопровода д. Марьино 1,5 км 2009-2010 2006-2010 0,1 - - 0,1  
2009-2010 0,6 - - 0,6 Областной бюджет
2009-2010 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2009 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2009 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
2010 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2010 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
Усвятский р-н
58) Перекладка сетей водопровода
1,0 км 2006-2010 2006-2010 0,8 - - 0,8 Областной бюджет
2006-2010 0,5 - - 0,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2006-2010 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2006 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
2006 0,06 - - 0,06 Местный бюджет
2007 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
2007 0,06 - - 0,06 Местный бюджет
2008 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
2008 0,06 - - 0,06 Местный бюджет
2009 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
2009 0,06 - - 0,06 Местный бюджет
2010 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
2010 0,06 - - 0,06 Местный бюджет
ИТОГО по водоводам и уличным водопроводным сетям: 2005-2010 356,27 356,27 - - Федеральный бюджет
2005 171,77 171,77 - -  
2006-2010 184,5 184,5 - -
2005-2010 106,85 52,89 5,0 48,96 Областной бюджет
2005 20,42 - 14,32  
2006-2010 86,43 46,29 5,0 35,14
2005-2010 115,21 41,73 - 73,48 Местный бюджет
2005 34,73 7,7 - 27,03  
2006-2010 80,48 34,03 - 46,45
2005-2010 3,12 - - 3,12 Средства предприятия
2005 0,25 - - 0,25  
2006-2010 2,87 - - 2,87
2005-2010 67,76 - - 67,76 Инвестиции
2005 36,19 - - 36,19  
2006-2010 31,57 - - 31,57
ВСЕГО по водоводам и уличным водопроводным сетям: 2005-2010 649,21 450,89 5 193,32  
2005 263,36 186,07 - 77,29
2006-2010 385,85 264,82 5 116,03
ИТОГО по водоснабжению: 2005-2010 451,57 451,57 - - Федеральный бюджет
2005 207,07 207,07 - -  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  2006-2010 244,5 244,5 - -  
2005-2010 249,64 159,99 5,8 83,85 Областной бюджет
2005 70,37 46,9 - 23,47  
2006-2010 179,27 113,09 5,8 60,38
2005-2010 188,91 86,84 - 102,07 Местный бюджет
2005 59,52 23,41 - 36,11  
2006-2010 129,39 63,43 - 65,96
2005-2010 17,96 - - 17,96 Средства предприятия
2005 1,45 - - 1,45  
2006-2010 16,51 - - 16,51  
2005-2010 592,76 - - 592,76 Инвестиции
2005 298,69 - - 298,69  
2006-2010 294,07 - - 294,07
ВСЕГО по водоснабжению: 2005-2010 1500,84 698,4 5,8 796,64  
2005 637,1 277,38 - 359,72
2006-2010 863,74 421,02 5,8 436,92

 

Приложение N 2
к Программе

 

Перечень мероприятий и затрат по модернизации канализационных сетей и
сооружений
(утв. постановлением областного Собрания депутатов от 16 декабря 2004 г. N 928)

 

Наименование направлений, видов работ и
конкретных мероприятий (объектов) с указанием их
местонахождения
Мощность
объем
работ
Сроки
начала и
окончания
мероприятий
, годы
Этапы Стоимость мероприятий, млн. руб. Источник финансирования
(указывается для
каждого этапа)
Всего Виды затрат
Капвложе-
ния
НИОКР Прочие
затраты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Строительство и реконструкция сооружений по очистке сточных вод
Бежаницкий р-н
1)Строительство III-ей очереди ОСК (в т.ч. ПИР)
0,7 тыс.
мЗ/сутки
2006-2008 2006-2010 4,7 4,0 0,5 0,2 Областной бюджет
2006-2008 3,0 2,5 0,5 -
2006-2008 1,7 1,5 - 0,2 Местный бюджет
2006 1 0,8 0,2 - Областной бюджет
2006 0,56 0,5 - 0,06 Местный бюджет
2007 1 0,8 0,2 - Областной бюджет
2007 0,57 0,5 - 0,07 Местный бюджет
2008 1 0,9 0,1 - Областной бюджет
2008 0,57 0,5 - 0,07 Местный бюджет
2)Восстановление ОСК в п. Лющик (в т.ч. ПИР) 0,25 тыс.
мЗ /сутки
2009-2010 2006-2010 1,7 0,5 - 1,2  
2009-2010 1,0 0,5 - 0,5 Областной бюджет
2009-2010 0,7 - - 0,7 Местный бюджет
2009 0,5 0,25 - 0,25 Областной бюджет
2009 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
2010 0,5 0,25 - 0,25 Областной бюджет
2010 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3) Строительство ОСК в п.Красный Луч типа "КУ" 0,3 тыс.
мЗ/сут.
2008-2009 2006-2010 2,0 1,0 - 1,0  
2008-2009 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2008-2009 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
2008 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2008 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2009 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2009 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
г. Великие Луки
4) Биологические очистные сооружения канализации
(в т.ч. ПИР): - реконструкция цеха механического
обезвоживания осадка
80 тыс. мЗ
/сутки
26,4 т/сут
осадка
2006-2010 2006-2010 20,1 13,5 - 6,6  
2006-2010 10,0 7,5 - 2,5 Областной бюджет
2006-2010 7,6 6,0 - 1,6 Местный бюджет
2006-2010 2,5 - - 2,5 Средства предприятия
2006 2 1,5 - 0,5 Областной бюджет
2006 1,5 0,1 - 0,3 Местный бюджет
2006 0,5 - - 0,5 Средства предприятия
2007 2 1,5 - 0,5 Областной бюджет
2007 1,5 1,2 - 0,3 Местный бюджет
2007 0,5 - - 0,5 Средства предприятия
2008 2 1,5 - 0,5 Областной бюджет
2008 1,5 1,2 - 0,3 Местный бюджет
2008 0,5 - - 0,5 Средства предприятия
2009 2 1,5 - 0,5 Областной бюджет
2009 1,5 1,2 - 0,3 Местный бюджет
2009 0,5 - - 0,5 Средства предприятия
2010 2 1,5 - 0,5 Областной бюджет
2010 1,6 1,2 - 0,4 Местный бюджет
2010 0,5 - - 0,5 Средства предприятия
- реконструкция системы аэрации аэротенков   2006-2010 2006-2010 2,1 - - 2,1  
2006-2007

2006-2007

2006-2007
0,7 - - 0,7 Средства предприятия
0,7 - - 0,7 Областной бюджет
0,7 _ _ 0,7 Местный бюджет
0,14 - - 0,14 Средства предприятия
0,35 - - 0,35 Областной бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2007 0,14 - - 0,14 Средства предприятия
2007 0,35 - - 0,35 Областной бюджет
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2008 0,14 - - 0,14 Средства предприятия
2008 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2009 0,14 - - 0,14 Средства предприятия
2009 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2010 0,14 - - 0,14 Средства предприятия
2010 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
- реконструкция технологических сетей   2006-2010 2006-2010 2,4 - - 2,4 Средства предприятия
2006 0,48 - - 0,48 Средства предприятия
2007 0,48 - - 0,48 Средства предприятия
2008 0,48 - - 0,48 Средства предприятия
2009 0,48 - - 0,48 Средства предприятия
2010 0,48 - - 0,48 Средства предприятия
- проектирование и строительство ОСК по ул.
Молодежной
0,1 тыс.
мЗ/сутки
2005-2007 2005-2010 3,3 1,8 0,5 1,0  
2005 0,5   0,5   Местный бюджет
2006-2010 2,8 1,8   1,0  
2006-2007 1,5 1,0 - 0,5 Областной бюджет
2006-2007 0,1 0,8 - 0,3 Местный бюджет
2006-2007 0,2 - - 0,2 Средства предприятия
2006 0,75 0,5 - 0,25 Областной бюджет
2006 0,5 0,4 - 0,1 Местный бюджет
2006 0,1 - - 0,1 Средства предприятия
2007 0,75 0,5 - 0,25 Областной бюджет
2007 0,6 0,4 - 0,2 Местный бюджет
2007 0,1 - - 0,1 Средства предприятия
5) Строительство временного склада осадка в
Креплянке (2-я очередь)
6,3га 2005-2010 2005-2010 21,0 16,5 - 4,5  
2005 3,1 3,1 _ -  
2005 1,7 1,7 - - Областной бюджет
2005 0,5 0,5 - - Средства предприятия
2005 0,9 0,9 - - Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2006-2010 17,9 13,4 - 4,5  
2006-2010 2,5 - - 2,5 Средства предприятия
2006-2010 8,4 7,4 - 1,0 Областной бюджет
2006-2010 7,0 6,0 - 1,0 Местный бюджет
2006 0,5 - - 0,5 Средства предприятия
2006 1,7 1,5 - 0,2 Областной бюджет
2006 1,4 1,2 - 0,2 Местный бюджет
2007 0,5 - - 0,5 Средства предприятия
2007 1,7 1,5 - 0,2 Областной бюджет
2007 1,4 1,2 - 0,2 Местный бюджет
2008 0,5 - - 0,5 Средства предприятия
2008 1,7 1,5 - 0,2 Областной бюджет
2008 1,4 1,2 - 0,2 Местный бюджет
2009 0,5 - - 0,5 Средства предприятия
2009 1,7 1,5 - 0,2 Областной бюджет
2009 1,4 1,2 - 0,2 Местный бюджет
2010 0,5 - - 0,5 Средства предприятия
2010 1,6 1,4 - 0,2 Областной бюджет
2010 1,4 1,2 - 0,2 Местный бюджет
Великолукский р-н
6) Установка ОСК типа "Ручей" в д.Суханово (в
т.ч. ПИР)
0,2 тыс.
мЗ/сутки
2006-2008 2006-2010 5,4 4,0 0,4 1,0 Областной бюджет
2006-2008 3,8 3,0 0,4 0,4
2006-2008 1,6 1,0 - 0,6 Местный бюджет
2006 1,3 1,0 0,3 - Областной бюджет
2006 0,5 0,5 - - Местный бюджет
2007 1,3 1,0 0,1 0,2 Областной бюджет
2007 0,5 0,5 - - Местный бюджет
2008 1,2 1,0 - 0,2 Областной бюджет
2008 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
7) Капитальный ремонт ОСК п. Мелиораторов 0,4 тыс.
мЗ/сутки
2009-2010 2006-2010 0,85 - - 0,85 Областной бюджет
2009-2010 0,5 - - 0,5
2009-2010 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
2009 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2010 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2010 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
8) Реконструкция КНС с заменой насосного
оборудования п. Мелиораторов, д. Суханово, д.
Майкино, п. Переслегино
  2007-2008 2006-2010 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
2007-2008 0,25 - - 0,25
2007-2008 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2007 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2008 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
2008 0,05 - - 0,05 Местный бюджет
9) Установка ОСК типа "КУ" в д. Майкино 0,3 тыс.
мЗ/сутки
2009-2010 2006-2010 2,3 0,1 0,2 1,0 Областной бюджет
2009-2010 1,5 0,7 0,2 0,6
2009-2010 0,8 0,4 - 0,4 Местный бюджет
2009 0,75 0,35 0,2 0,2 Областной бюджет
2009 0,4 0,2 - 0,2 Местный бюджет
2010 0,75 0,35 - 0,4 Областной бюджет
2010 0,4 0,2 - 0,2 Местный бюджет
г. Гдов
10) Строительство ОСК (корректировка ПИР)
1,2
мЗ/сутки
2005-2008 2005-2010 25,1 24,6 - 0,5  
2005 7,6 - 0,5  
2005 - - инвестиции
2005 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2005 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2006-2010 17,5 17,5 - -  
2006-2008 5,5 5,5 - - Федеральный бюджет
2006-2008 9,0 9,0 - - Областной бюджет
2006-2008 3,0 3,0 - - Местный бюджет
2006 1,8 1,8 - - Федеральный бюджет
2006 3,0 3,0 - - Областной бюджет
2006 1,0 1,0 - - Местный бюджет
2007 1,9 1,9 - - Федеральный бюджет
2007 3,0 3,0 - - Областной бюджет
2007 1,0 1,0 - - Местный бюджет
2008 1,8 1,8 - - Федеральный бюджет
2008 3,0 3,0 - - Областной бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2008 1,0 1,0 - - Местный бюджет
Дедовичский р-н
11) Реконструкция существующих ОСК п. Дедовичи
(в т.ч. ПИР)
0,6 тыс.
мЗ/сутки
2006-2007 2006-2010 4,0 2,0 0,2 1,8 Областной бюджет
2006-2007 2,0 1,0 0,2 0,8
2006-2007 2,0 1,0 - 1,0 Местный бюджет
2006 1,0 0,5 0,2 0,3 Областной бюджет
2006 1,0 0,5 - 0,5 Местный бюджет
2007 1,0 0,5 - 0,5 Областной бюджет
2007 1,0 0,5 - 0,5 Местный бюджет
12) Установка ОСК типа "Ручей" в д. Вязье (в
т.ч. ПИР)
0,2 тыс.
мЗ/сутки
2006-2010 2006-2010 2,2 1,5 0,2 0,5 Областной бюджет
2006-2010 1,5 1,0 0,2 0,3
2006-2010 0,7 0,5 - 0,2 Местный бюджет
2006 0,3 0,2 0,1 - Областной бюджет
2006 0,15 0,1 - 0,05 Местный бюджет
2007 0,3 0,2 0,1 - Областной бюджет
2007 0,15 0,1 - 0,05 Местный бюджет
2008 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
2008 0,15 0,1 - 0,05 Местный бюджет
2009 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
2009 0,15 0,1 - 0,05 Местный бюджет
2010 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
2010 0,1 0,1 - - Местный бюджет
Дновский район
и пусконаладочные работы
9,6 тыс. 2005-2006 2005-2010 4,9 3,0 - 1,9



Областной бюджет
2005 2,95 2,0 - 0,95
2005 1,0 0,5   0,5
2005 1,95 1,5 - 0,45 Местный бюджет
  2006-2010 1,95 1,0 - 0,95 Областной бюджет
2006 1,0 0,5 - 0,5
2006 0,95 0,5 - 0,45 Местный бюджет
Красногородский р-н
14) Реконструкция ОСК типа "Биокс"
(проектирование и строительство ступени
доочистки)
------------------------------------------------
0,2 тыс.
мЗ/сутки


----------
  2006-2010 1,3 1,0 0,3 -


Областной бюджет
-------------------------
2006
------------
2006
----------
1,3
---------
1,0
--------
0,3
---------
-
---------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Куньинский р-н
15) Строительство ОСК п. Кунья с корректировкой
ПСД
0,4 тыс.
мЗ/сутки
2006-2010 2006-2010 12,1 9,6 0,5 2,0


Областной бюджет
2006-2010 6,1 4,6 0,5 1,0
2006-2010 6,0 5,0 - 1,0 Местный бюджет
2006 1,2 0,8 0,4 - Областной бюджет
2006 1,2 1,0 - 0,2 Местный бюджет
2007 1,2 0,9 0,1 0,2 Областной бюджет
2007 1,2 1,0 - 0,2 Местный бюджет
2008 1,2 0,9 - 0,3 Областной бюджет
2008 1,2 1,0 - 0,2 Местный бюджет
2009 1,2 1,0 - 0,2 Областной бюджет
2009 1,2 1,0 - 0,2 Местный бюджет
2010 1,3 1,0 - 0,3 Областной бюджет
2010 1,2 1,0 - 0,2 Местный бюджет
Локнянский р-н
16) Проектирование и строительство ОСК п. Локня
0,4 тыс.
мЗ/сутки
2007-2010 2006-2010 10,7 8,4 0,3 2,0  
2007-2010 5,7 4,4 0,3 1,0 Областной бюджет
2007-2010 5,0 4,0 - 1,0 Местный бюджет
2007 1,5 1,1 0,3 0,1 Областной бюджет
2007 1,25 1,0 - 0,25 Местный бюджет
2008 1,4 0,1 - 0,3 Областной бюджет
2008 1,25 1,0 - 0,25 Местный бюджет
2009 1,4 0,1 - 0,3 Областной бюджет
2009 1,25 1,0 - 0,25 Местный бюджет
2010 1,4 0,1 - 0,3 Областной бюджет
2010 1,25 1,0 - 0,25 Местный бюджет
Невельский р-н
строительством дополнительных аэрофильтров-2шт.
(в т.ч. ПИР)
4,0 тыс. 2008-2010 2006-2010 10,0 8,0 - 2,0

Областной бюджет
2008-2010 5,5 3,5 - 2,0
2008-2010 4,5 4,5 - - Местный бюджет
2008 1,9 1,2 - 0,7 Областной бюджет
2008 1,5 1,5 - - Местный бюджет
2009 1,8 1,2 - 0,6 Областной бюджет
2009 1,5 1,5 - - Местный бюджет
2010 1,8 1,1 - 0,7 Областной бюджет
2010 1,5 1,5 - - Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Новосокольнический р-н
18) Реконструкция существующих ОСК ж/д г.
Новосокольники (в т.ч. ПИР)
2,1 тыс.
мЗ /сутки
2006-2010 2006-2010 10,6 8,5 0,3 1,8 Областной бюджет
2006-2010 5,6 4,5 0,3 0,8
2006-2010 5,0 4,0 - 1,0 Местный бюджет
2006 1,1 0,8 0,3 - Областной бюджет
2006 1,0 0,8 - 0,2 Честный бюджет
2007 1,2 1,0 - 0,2 Областной бюджет
2007 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
2008 1,1 0,9 - 0,2 Областной бюджет
2008 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
2009 1,1 0,9 - 0,2 Областной бюджет
2009 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
2010 1,1 0,9 - 0,2 Областной бюджет
2010 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
Новоржевский р-н
1 9) Проектирование и строительство ОСК г.
Новоржева
0,4 тыс.
мЗ/сутки
2008-2010 2006-2010 12,5 8,5 0,5 3,5


Областной бюджет
2008-2010 7,5 6,0 0,5 1,0
2008-2010 5,0 2,5 - 2,5 Местный бюджет
2008 2,5 2,0 0,5 - Областной бюджет
2008 1,7 0,85 - 0,85 Местный бюджет
2009 2,5 2,0 - 0,5 Областной бюджет
2009 1,7 0,85 - 0,85 Местный бюджет
2010 2,5 2,0 - 0,5 Областной бюджет
2010 1,6 0,8 - 0,8 Местный бюджет
Опочецкий р-н
20) Реконструкция ОСК с заменой системы аэрации
5,0 тыс.
мЗ/сутки
2005-2006 2005-2010 1,5 - - 1,5  
2005 0,75 - - 0,75
2005 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
2005 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
2006-2010 0,75 - - 0,75  
2006 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
2006 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
Палкинский р-н
21) Реконструкция существующих ОСК п. Палкино (в
т.ч. ПИР)
0,7 тыс.
мЗ/сутки
0,025 тыс
мЗ/сутки
2005 2005 2,5 - - 2,5


Местный бюджет
2005
-----------
2,5
--------
-
---------
-
---------
2,5
--------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
22) Реконструкция ОСК д. Новая Уситва (ПИР)   2009-2010 2006-2010 1,5     1,5

Областной бюджет
2009-2010 1,0 _   1,0
2009-2010 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2009 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2009 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
2010 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2010 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
Печорский р-н
Изборск
0,75 тыс. 2006-2007 2006-2010 0,6 - - 0,6

Областной бюджет
2006-2007 0,3 _ - 0,3
2006-2007 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2006 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
24)Реконструкция хлораторной и
замена илопровода на ОСК м-на Майский (в т.ч.
ПИР)
7,9 тыс.
мЗ/сутки
2008-2010 2006-2010 3,5 2,0 - 1,5


Областной бюджет
2008-2010 1,5 1,0 - 0,5
2008-2010 1,5 1,0 - 0,5 Местный бюджет
2008-2010 0,5 - - 0,5 Собственные ср-ва
2008 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2008 0,5 0,5 - - Местный бюджет
2008 0,1 - - 0,1 Собственные ср-ва
2009 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2009 0,5 0,5 - - Местный бюджет
2009 0,2 - - 0,2 Собственные ср-ва
2010 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2010 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2010 0,2 - - 0,2 Собственные ср-ва
Плюсский р-н
"Водолей" в д. Андромер (в т.ч. ПИР)
0,025 тыс 2007-2008 2006-2010 1,0 0,5   0,5

Областной бюджет
2007-2008 0,8 0,5 _ 0,3
2007-2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2007 0,4 0,3 - 0,1 Областной бюджет
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2008 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2008 0,1 - - 0,1 Местный бюджет



Федеральный бюджет

Областной бюджет
26) Строительство ОСК п. Плюсса (в т.ч. ПИР) 0,8 тыс. 2006-2010 2006-2010 15,7 10,4 0,3 5,0
  мЗ/сутки   2006-2010 2,7 2,7 - -
2006-2010 10,0 7,7 0,3 2,0
2006-2010 3,0 _ - 3,0 Местный бюджет
2006 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
2006 2,0 1,7 0,3 - Областной бюджет
2006 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
2007 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
2007 2,0 1,5 - 0,5 Областной бюджет
2007 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
2008 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
2008 2,0 1,5 - 0,5 Областной бюджет
2008 0,6     0,6 Местный бюджет
2009 0,5       Федеральный бюджет
2009 2,0 1,5 - 0,5 Областной бюджет
2009 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
2010 0,7 0,7 - - Федеральный бюджет
2010 2,0 1,5 - 0,5 Областной бюджет
2010 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
Порховский р-н
т.ч. ПИР)
4,2 тыс. 2006-2010 2006-2010 14,2 11,0 0,2 3,0  
2006-2010 7,2 6,0 0,2 1,0 Областной бюджет
2006-2010 7,0 5,0 - 2,0 Местный бюджет
2006 1,4 1,2 0,2 - Областной бюджет
2006 1,4 1,0 - 0,4 Местный бюджет
2007 1,6 1,2 - 0,4 Областной бюджет
2007 1,4 1,0 - 0,4 Местный бюджет
2008 1,4 1,2 - 0,2 Областной бюджет
2008 1,4 1,0 - 0,4 Местный бюджет
2009 1,4 1,2 - 0,2 Областной бюджет
2009 1,4 1,0 - 0,4 Местный бюджет
2010 1,4 1,2 - 0,2 Областной бюджет
2010 1,4 1,0 - 0,4 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
г.Псков
28) Реконструкция действующих ОСК "Монькино":
150 тыс.
мЗ/сутки
2005-2010 2005-2010 55,9 40,17 0,23 15,5  
-рекультивация лога-накопителя;
-капитальный ремонт аэротенков с внедрением
технологии нитроденитрификации
2005 41,4 30,29 0,11 11,0


Федеральный бюджет
2005 8,75 8,75 - -
2005 8,75 7,65 - 0,1 Областной бюджет
2005 15,0 13,89 0,11 1,0 Местный бюджет
2005 8,9 - - 8,9 инвестиции
2006-2010 14,5 9,88 0,12 4,5  
2006-2010 5,22 5,22 - - Местный бюджет
2006-2010 9,28 4,66 0,12 4,5 инвестиции
2006 1,1 0,1 - - Местный бюджет
2006 2,0 0,94 0,12 0,94 инвестиции
2007 0,1 1,1 - - Местный бюджет
2007 1,82 0,93 - 0,89 инвестиции
2008 1,01 1,01 - - Местный бюджет
2008 1,82 0,93 - 0,89 инвестиции
2009 1,01 1,01 - - Местный бюджет
2009 1,82 0,93 - 0,89 инвестиции
2010 1,0 1,0 - - Местный бюджет
2010 1,82 0,93 - 0,89 инвестиции
29) Реконструкция КОС п. Псковкирпич 0,25 тыс.
мЗ/сутки
2005 2005 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
2005 0,1 - - 0,1
2005 0,15     0,15 Средства предприятия
         
30) Строительство КОС в п. "Лесхоз" и "Белый мох"
(в т.ч. ПИР)
0,5 тыс.
мЗ/сутки
2005 2005 3,5 - - 3,5 Местный бюджет
Псковский р-н
31) Проектирование и строительство ОСК п. Соловьи
0,3 тыс.
мЗ/сутки
2006-2008 2006-2010 6,42 4,0 0,42 2,0 Областной бюджет
2006-2008 3,42 2,0 0,42 1,0
2006-2008 3,0 2,0 - 1,0 Местный бюджет
2006 1,1 0,68 0,42 - Областной бюджет
2006 1,0 1,0 - - Местный бюджет
2007 0,1 0,66 - 0,44 Областной бюджет
2007 1,0 1,0 - - Местный бюджет
2008 1,22 0,66 - 0,56 Областной бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2008 1,0 - _ 1,0 Местный бюджет
32) Проектирование и реконструкция сущ. ОСК п.
Быстрецово
0,2 тыс.
мЗ/сутки
2008-2010 2006-2010 6,5 5,0 0,3 1,2


Областной бюджет
2008-2010 4,0 3,0 0,3 0,7
2008-2010 2,5 2,0 - 0,5 Местный бюджет
2008 1,4 1,0 0,3 0,1 Областной бюджет
2008 1,0 1,0 - - Местный бюджет
2009 1,4 1,0 - 0,4 Областной бюджет
2009 1,0 1,0 - - Местный бюджет
2010 1,2 1,0 - 0,2 Областной бюджет
2010 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
Пустошкинский р-н
Пустошка (в т.ч. ПИР)
0,7 тыс. 2006-2008 2006-2010 8,4 6,4 0,5 1,5

Областной бюджет
2006-2008 5,0 3,5 0,5 1,0
2006-2008 3,4 2,9   0,5 Местный бюджет
2006 1,6 1,1 0,5 - Областной бюджет
2006 1,0 1,0 - - Местный бюджет
2007 1,6 1,2 - 0,4 Областной бюджет
2007 1,0 1,0 - - Местный бюджет
2008 1,8 1,2 - 0,6 Областной бюджет
2008 1,4 0,9 - 0,5 Местный бюджет
Пушкиногорский р-н
34) Реконструкция ОСК в д. П0,1крестье (в т.ч.
ПИР)
0,05 тыс.
мЗ/сутки
2006-2007 2006-2010 1,8 0,9 - 0,9


Областной бюджет
2006-2007 0,9 0,5 - 0,4
2006-2007 0,9 0,4 - 0,5 Местный бюджет
2006 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
2006 0,45 0,4 - 0,05 Местный бюджет
2007 0,5 0,3 - 0,2 Областной бюджет
2007 0,45 - - 0,45 Местный бюджет
35) Проектирование и строительство фильтров
доочистки стоков на ОСК п. Пушкинские Горы
2,0 тыс.
мЗ/сутки
2007-2008 2006-2010 1,5 1,0 - 0,5 Областной бюджет
2007-2008 0,8 0,8 - -
2007-2008 0,7 0,2 - 0,5 Местный бюджет
2007 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2007 0,35 0,2 - 0,15 Местный бюджет
2008 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2008 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Себежский р-н
36) Реконструкция существующих ОСК центральной
части города Себежа в т.ч. корректировка ПИР)
0,3 тыс.
мЗ /сутки
2005-2007 2005-2010 11,0 9,0 0,5 1,5  
2005 6,7 4,7 0,5 1,5  
2005 3,0 3,0     Федеральный бюджет
2005 3,2 1,7 0,5 1,0 Местный бюджет
2005 0,5 - - 0,5  
2006-2010 4,3 4,3 - -  
2006-2007 2,0 2,0 - - Федеральный бюджет
2006-2007 2,0 2,0 - - Областной бюджет
2006-2007 0,3 0,3 - - Местный бюджет
2006 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет
2006 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2006 0,15 0,15 - - Местный бюджет
2007 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет
2007 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2007 0,15 0,15 - - Местный бюджет
Струго-Красненский р-н
"Стругокрасненская ПМК Мелиорация" на ул.
Мелиораторов п. г.т. Струги Красные
0,15 тыс. 2007-2008 2006-2010 0,6 - - 0,6  
2007-2008 0,45 - - 0,45 Областной бюджет
2007-2008 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2007 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2008 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2008 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
ИТОГО по ОСК:     2005-2010 21,95 21,95 - - Федеральный бюджет
2005 11,75 11,75 - -  
2006-2010 10,2 10,2 - -
2005-2010 130,67 98,65 5,62 26,4 Областной бюджет
2005 16,05 12,55 0,5 3,0  
2006-2010 114,62 86,1 5,12 23,4
2005-2010 109,67 76,01 0,61 33,05 Местный бюджет
2005 25,8 16,29 0,61 8,9  
2006-2010 83,87 59,72 - 24,15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  2005-2010 9,45 0,5 - 8,95 Средства предприятия
2005 0,65 0,5 - 0,15  
2006-2010 8,8 - - 8,8
2005-2010 24,28 10,76 0,12 13,4 Инвестиции
2005 15,0 6,1 - 8,9  
2006-2010 9,28 4,66 0,12 4,5
ВСЕГО по ОСК 2005-2010 296,02 207,87 6,35 81,8  
2005 69,25 47,19 1,11 20,95
2006-2010 226,77 160,68 5,24 60,85
МОДЕРНИЗАЦИЯ ГЛАВНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ И УЛИЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Строительство и перекладка коллекторов и сетей
Бежаницкий р-н
1) Перекладка сетей: - п.Бежаницы
0,5 км   2006-2010 1,3 0,65 - 0,65


Областной бюджет
2006-2008 1,0 0,65 - 0,35
2006-2008 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2006 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2007 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
2008 0,4 0,25 - 0,15 Областной бюджет
2008 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
-д. Лющик 0,8 км 2007-2008 2006-2010 0,52 - - 0,52

Областной бюджет
2007-2008 0,25 - - 0,25
2007-2008 0,27 - - 0,27 Местный бюджет
2007 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2008 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
2008 0,12 - - 0,12 Местный бюджет
-д. Цевло 1,2 км 2008-2010 2006-2010 0,8 0,5 - 0,3

Областной бюджет
2008-2010 0,5 0,5 - -
2008-2010 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2008 0,15 0,15 - - Областной бюджет
2008 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|1                                                |2         |3          |4         |5        |6        |7       |8        |9                        |
|-------------------------------------------------+----------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2009      |0,15     |0,15     |-       |-        |Областной бюджет         |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2009      |0,1      |-        |-       |0,1      |Местный бюджет           |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2010      |0,2      |0,2      |-       |-        |Областной бюджет         |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2010      |0,1      |-        |-       |0,1      |Местный бюджет           |
|-------------------------------------------------+----------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|г. Великие Луки                                  |2,5 км    |2005-2008  |2005-2010 |18,6     |17,1     |-       |1,5      |                         |
|2) Строительство 2-й нитки напорного коллек-     |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|тора от РНС-2 до БОСК, Д=500 мм  (в т.ч ПИР)     |          |           |2005      |3,6      |3,1      |-       |0,5      |                         |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2005      |1,0      |0,5      |-       |0,5      |Ср-ва предприятия        |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2005      |1,3      |1,3      |-       |-        |Местный бюджет           |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2005      |1,3      |1,3      |-       |-        |Бюджет субъекта          |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2006-2010 |15,0     |14,0     |-       |1,0      |                         |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2006-2008 |7,0      |7,0      |-       |-        |Областной бюджет         |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2006-2008 |7,0      |7,0      |-       |-        |Местный бюджет           |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2006-2008 |1,0      |-        |-       |1,0      |Ср-ва предприятия        |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2006      |3,0      |3,0      |-       |;        |Областной бюджет         |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2006      |2,3      |2,3      |-       |-        |Местный бюджет           |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2006      |0,3      |-        |-       |0,3      |Ср-ва предприятия        |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2007      |2,0      |2,0      |-       |-        |Областной бюджет         |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2007      |2,3      |2,3      |-       |-        |Местный бюджет           |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2007      |0,3      |-        |-       |0,3      |Ср-ва предприятия        |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2008      |2,0      |2,0      |-       |-        |Областной бюджет         |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2008      |2,4      |2,4      |-       |-        |Местный бюджет           |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2008      |0,4      |-        |-       |0,4      |Ср-ва предприятия        |
|-------------------------------------------------+----------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|3) Строительство     КНС           с             |0,3 км    |2008-2009  |2006-2010 |7,3      |6,3      |-       |1,0      |                         |
|напорным коллектором, Д=200 мм,L=0,3 км, и камерой|          |           |          |         |         |        |         |                         |
|гашения напора от жилой застройки                |          |           |----------+---------+---------+--------+---------|                         |
|по ул.Тенистой                                   |          |           |2008-2009 |3,3      |3,3      |-       |-        |Местный бюджет           |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2008-2009 |1,0      |-        |-       |1,0      |Ср-ва предприятия        |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2008-2009 |3,0      |3,0      |-       |-        |Областной бюджет         |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2008      |1,5      |1,5      |-       |-        |Местный бюджет           |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2008      |0,5      |-        |-       |0,5      |Ср-ва предприятия        |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2008      |1,5      |1,5      |-       |-        |Областной бюджет         |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2009      |1,8      |1,8      |-       |-        |Местный бюджет           |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2009      |0,5      |-        |-       |0,5      |Ср-ва предприятия        |
|                                                 |          |           |----------+---------+---------+--------+---------+-------------------------|
|                                                 |          |           |2009      |1,5      |1,5      |-       |-        |Областной бюджет         |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4) Строительство коллектора канализации по ул.
Шевченко, Д=250мм (в т.ч. ПИР)
0,44 км 2006-2009 2006-2010 4,0 4,0 - -


Областной бюджет
2006-2009 1,5 1,5 - -
2006-2009 2.0 2,0 - - Местный бюджет
2006-2009 0,5 0,5 - - Средства предприятия
2006 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2006 0,5 0,5 - - Местный бюджет
2006 0,1 0,1 - - Средства предприятия
2007 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2007 0,5 0,5 - - Местный бюджет
2007 0,1 0,1 - - Средства предприятия
2008 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2008 0,5 0,5 - - Местный бюджет
2008 0,1 0,1 - - Средства предприятия
2009 0,3 0,3 - - Областной бюджет
2009 0,5 0,5 - - Местный бюджет
2009 0,2 0,2 - - Средства предприятия
5) Строительство 2-й нитки напорного коллек-
тораД-400 мм, от РНС-10 до КГН (в т.ч. ПИР)
1,0 км 2008-2009 2006-2010 7,2 6,0 - 1,2

Областной бюджет
2008-2009 3,6 3,4 - 0,2
2008-2009 3,6 2,6 - 1,0 Местный бюджет
2008 1,8 1,7 - 0,1 Областной бюджет
2008 1,8 1,3 - 0,5 Местный бюджет
2009 1,8 1,7 - 0,1 Областной бюджет
2009 1,8 1,7 - 0,5 Местный бюджет
6) Строительство самотечного коллектора
мм (в т.ч. ПИР)
1,5 км 2007-2009 2006-2010 12,1 12,1 - -  
2007-2009 2,1 - - Федеральный бюджет
2007-2009 5,0 5,0 - - Местный бюджет
2007-2009 5,0 5,0 - _ Областной бюджет
2007 0,7 0,7 - - Федеральный бюджет
2007 1,7 1,7 - - Местный бюджет
2007 1,6 1,6 - - Областной бюджет
2008 0,7 0,7 - - Федеральный бюджет
2008 1,7 1,7 - - Местный бюджет
2008 1,7 1,7 - - Областной бюджет
2009 0,7 0,7 - - Федеральный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2009 1,6 1,6 - - Местный бюджет
2009 1,7 1,7 - - Областной бюджет
7) Перекладка самотечного коллектора канализа-

ции, Д=800 - 1000 мм, по пр. Гагарина от р. Лаза-

вица до ул.Дьяконова
0,44 км 2008-2009 2006-2010 3,6 3,6 - -

Местный бюджет
2008-2009 2,0 2,0 - -
2008-2009 1,6 1,6 - - Областной бюджет
2008 1,0 1,0 - - Местный бюджет
2008 0,8 0,8 - - Бюджет субъекта
2009 1,0 1,0 - - Местный бюджет
2009 0,8 0,8 - - Областной бюджет
8) Перекладка самотечного коллектора канализа-

ции, Д=500 мм, по ул. Дьякова от пр. Ленина до

пр.Гагарина
0,08 км 2009 2006-2010 0,5 0,25 - 0,25

Местный бюджет
2009 0,25 0,25 - -
2009 0,25 - - 0,25 Средства предприятия
9) Перекладка напорного коллектора канализа-

ции по ул.Дьяконова от рынка до пр. Ленина,

Д-500 мм
0,25 км 2005 2005 1,5 1,0 - 0,5

Местный бюджет
2005 1,0 1,0 - -
2005 0,5 - - 0,5 Средства предприятия


Великолукский р-н
10) Перекладка канализационных коллекторов


6,0 км


2006-2010
2006-2010 11,7 10,4 - 1,3

Областной бюджет
2006-2010 6,5 6,5 - -
2006-2010 5,2 3,9 - 1,3 Местный бюджет
2006 1,3 1,3 - - Областной бюджет
2006 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
2007 1,3 1,3 - - Областной бюджет
2007 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
2008 1,3 1,3 - - Областной бюджет
2008 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
2009 1,3 1,3 - - Областной бюджет
2009 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
2010 1,3 1,3 - - Областной бюджет
2010 1,2 0,7 - 0,5 Местный бюджет
11) Перекладка уличных канализационных сетей 1,6 км 2006-2010 2006-2010 3,1 3,1 - -  
2006-2010 1,6 1,6 - _ Областной бюджет
2006-2010 1,5 1,5 - _ Местный бюджет
2006 0,3 0,3 - - Областной бюджет
2006 0,3 0,3 - - Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2007 0,3 0,3 - - Областной бюджет
2007 0,3 0,3 - - Местный бюджет
2008 0,3 0,3 - - Областной бюджет
2008 0,3 0,3 _ _ Местный бюджет
2009 0,3 0,3 - - Областной бюджет
2009 0,3 0,3 - - Местный бюджет
2010 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2010 0,3 0,3 - - Местный бюджет
Гдовский р-н
12) Реконструкция КНС с напорным коллектором
1,2 тыс.
1,2 км
2005 2005 2,9 2,7 - 0,2  
2005 2,05 1,85 - 0,2 Областной бюджет
2005 0,85 0,85 - - Местный бюджет
13) Перекладка канализационных коллекторов и
сетей канализации
2,5 км 2006-2010 2006-2010 4,9 4,0 - 0,9


Областной бюджет
2006-2010 2,5 2,0 - 0,5
2006-2010 2,4 2,0 - 0,4 Местный бюджет
2006 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2006 0,5 0,5 - - Местный бюджет
2007 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2007 0,5 0,5 - - Местный бюджет
2008 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2008 0,5 0,5 - - Местный бюджет
2009 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2009 0,5 0,5 _ - Местный бюджет
2010 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2010 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
Дновский район
14) Перекладка ветхих сетей канализации
0,32 км 2006 2006-2010 0,6 0,3 - 0,3


Областной бюджет
2006 0,3 0,3 -  
2006 0,3   - 0,3 Местный бюджет
Красногородский р-н
15) Перекладка главного канализационного
коллектора и ветхих сетей канализации
1,0 км 2007-2008 2006-2010 2,0 1,0 - 1,0


Областной бюджет
2007-2008 1,0 1,0 _  
2007-2008 1,0   - 1,0 Местный бюджет
2007 0,5 0,5 - - Областной бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2007 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2008 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2008 0,5 - - 0,5 Местный бюджет


Куньинский р-н
16) Проектирование и строительство канализа-
ционного коллектора от жилых домов:
-АО "Агрохимсервис"


1,2 км


2006-2008
2006-2010 2,4 2,29 - 0,11

Областной бюджет
2006-2008 1,2 1,2 - -
2006-2008 1,2 1,09 - 0,11 Местный бюджет
2006 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2006 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2007 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2007 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2008 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2008 0,4 0,29 - 0,11 Местный бюджет
- ПМК "Мелиорация" 1,2 км 2007-2009 2006-2010 2,4 2,29 - 0,11

Областной бюджет
2007-2009 1,2 1,2 - -
2007-2009 1,2 1,09 - 0,11 Местный бюджет
2007 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2007 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2008 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2008 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2009 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2009 0,4 0,29 - 0,11 Местный бюджет


Локнянский р-н
17) Проектирование и строительство главного
канализационного коллектора с развитием
сетей канализации


2,5 км


2006-2010
2006-2010 5,4 2,7 - 2,7

Областной бюджет
2006-2010 3,2 2,7 - 0,5
2006-2010 2,2 - - 2,2 Местный бюджет
2006 0,6 0,5 - 0,1 Областной бюджет
2006 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2007 0,6 0,5 - 0,1 Областной бюджет
2007 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2008 0,6 0,5 - 0,1 Областной бюджет
2008 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2009 0,7 0,6 - 0,1 Областной бюджет
2009 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2010 0,7 0,6 - 0,1 Областной бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2010 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
Невельский р-н
18) Строительство КНС и напорного коллектора от
очистных сооружений МКК до пл. Коммуны (2 нитки)
2,0 км 2006-2007 2006-2010 8,5 8,0 - 0,5 Областной бюджет
2006-2007 4,5 4,0 - 0,5
2006-2007 4,0 4,0 - - Местный бюджет
2006 2,0 2,0 - - Областной бюджет
2006 4,0 2,0 - - Местный бюджет
2007 2,5 2,0 - 0,5 Областной бюджет
2007 4,0 2,0 - - Местный бюджет
1 9) Реконструкция существующего канализационного
перехода дюкером через р. Еменка
0,17 км 2007 2006-2010 7,6 6,8 0,2 0,6


Областной бюджет
2007 4,0 3,8 0,2 -
2007 3,0 3,0 - - Местный бюджет
2007 0,6 - - 0,6 Средства предприятия
20) Перекладка ветхих участков сетей канализации 1,0 км 2005-2010 2005-2010 3,0 - - 3,0  
2005 1,5 - - 1,5

Местный бюджет
2005 1,0 - - 1,0
2005 0,5 - - 0,5 Средства предприятия
2006-2010 1,5 - - 1,5

Местный бюджет
2006-2010 1,0 - - 1,0
2006-2010 0,5 - - 0,5 Средства предприятия
2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2006 0,1 - - 0,1 Средства предприятия
2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2007 0,1 - - 0,1 Средства предприятия
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2008 0,1 - - 0,1 Средства предприятия
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2009 0,1 - - 0,1 Средства предприятия
2010 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2010 0,1 - - 0,1 Средства предприятия
Новосокольнический р-н
21) Перекладка сетей канализации по ул.
Загородной и Тракторной
0,5 км 2006-2008 2006-2010 1,0 - - 1,0  
2006-2008 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2006-2008 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2007 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2008 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
Новоржевский р-н
22) Проектирование и строительство
канализационных сетей
4,0 км 2008-2010 2006-2010 7,8 7,0 - 0,8


Областной бюджет
2008-2010 5,0 5,0 - -
2008-2010 2,8 2,0 - 0,8 Местный бюджет
2008 1,5 1,5 - - Областной бюджет
2008 0,9 0,9 - - Местный бюджет
2009 1,5 1,5 - - Областной бюджет
2009 0,9 0,9 - - Местный бюджет
2010 2,0 2,0 - - Областной бюджет
2010 1,0 0,9 - 0,8 Местный бюджет
Опочецкий р-н
23) Строительство напорного коллектора от КНС
м-на Автозаводского до городских ОСК
1,6 км 2005-2006 2005-2010 9,0 9,0 - -  
2005 5,0 5,0 -  

Областной бюджет
2005 2,66 2,66 - -
2005 2,34 2,34 -   Местный бюджет



Федеральный бюджет
2006-2010 4,0 4,0 - -
2006 1,0 1,0 - -
2006 1,5 1,5 - - Областной бюджет
2006 1,5 1,5 - - Местный бюджет
Островский р-н
Б.Пионерская (в т.ч. ПИР)
1,6 км 2006-2010 2006-2010 ЗД 2,6 - 0,5

Областной бюджет
2006-2010 1,5 1,5 - -
2006-2010 0,1 0,1 - - Местный бюджет
2006-2010 0,5 - _ 0,5 Средства предприятия
2006 0,3 0,3 - - Областной бюджет
2006 0,2 0,2 - - Местный бюджет
2006 0,1 - - 0,1 Средства предприятия
2007 0,3 0,3 - - Областной бюджет
2007 0,2 0,2 - - Местный бюджет
2007 0,1 - - 0,1 Средства предприятия
2008 0,3 0,3 - - Областной бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2008 0,2 0,2 - - Местный бюджет
2008 0,1 - - 0,1 Средства предприятия
2009 0,3 0,3 - - Областной бюджет
2009 0,2 0,2 - - Местный бюджет
2009 0,1 - - 0,1 Средства предприятия
2010 0,3 0,3 - - Областной бюджет
2010 0,3 0,3 - - Местный бюджет
2010 0,1 - - 0,1 Средства предприятия
25) Строительство напорного коллектора от КНС-5
до городских ОСК (в т.ч. ПИР)
1,3 км 2006-2008 2006-2010 2,5 2,0 - 0,5


Областной бюджет
2006-2008 1,25 1,0 - 0,25
2006-2008 1,25 1,0 - 0,25 Местный бюджет
2006 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2006 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2007 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2007 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2008 0,45 0,2 - 0,25 Областной бюджет
2008 0,45 0,2 - 0,25 Местный бюджет
Палкинский р-н
26) Строительство КНС, напорного коллектора,
камеры гашения напора для подачи стоков от ЦРБ в
п. Палкино (в т.ч. ПИР)
0,3 км 2006-2010 2006-2010 1,8 1,3 - 0,5 Областной бюджет
2006-2010 1,0 1,0 - -
2006-2010 0,8 0,3 - 0,5 Местный бюджет
2006 0,2 0,2 - - Областной бюджет
2006 0,1 0,1 - - Местный бюджет
2007 0,2 0,2 - - Областной бюджет
2007 0,1 0,1 - - Местный бюджет
2008 0,2 0,2 - - Областной бюджет
2008 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
2009 0,2 0,2 - - Областной бюджет
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2010 0,2 0,2 - - Областной бюджет
2010 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
27) Перекладка самотечного коллектора,
Д-400 мм, от школы до КНС в п. Палкино (в т.ч.
ПИР)
1,0 км 2009-2010 2006-2010 6,8 5,0 - 1,8

Областной бюджет
2009-2010 5,0 5,0 -  
2009-2010 1,8 - - 1,8 Местный бюджет
2009 2,5 2,5 - - Областной бюджет
2009 0,9 - - 0,9 Местный бюджет
2010 2,5 2,5 - - Областной бюджет
2010 0,9 - - 0,9 Местный бюджет
28) Перекладка ветхих сетей канализации п.
Палкино
1,5 км 2008-2010 2008-2010 2,9 2,0 - 0,9 Областной бюджет
2008-2010 2,0 2,0 - _
2008-2010 0,9 - - 0,9 Местный бюджет
2008 0,6 0,6 - - Областной бюджет
2008 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2009 0,7 0,7 - - Областной бюджет
2009 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2010 0,7 0,7 - - Областной бюджет
2010 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
Печорский р-н
29) Строительство КНС и напорного коллектора для
ликвидации выпуска от м-на ПМК-4 (в т.ч. ПИР)
0,225 км 2006 2006-2010 2,2 0,1 - 0,1


Областной бюджет
2006 1,1 0,1 - -
2006 1,1 - - 0,1 Местный бюджет
30) Строительство КНС и напорного коллектора от
ЦРБ до КНС по ул. Набережной (в т.ч. ПИР)
0,28 км 2006-2010 2006-2010 2,9 2,9 - -


Областной бюджет
2006-2010 1,9 1,9 - -
2006-2010 1,0 1,0 - - Местный бюджет
2006 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2006 0,2 0,2 - - Местный бюджет
2007 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2007 0,2 0,2 - - Местный бюджет
2008 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2008 0,2 0,2 - - Местный бюджет
2009 0,4 0,6 - - Областной бюджет
2009 0,2 0,2 - - Местный бюджет
2010 0,3 0,3 - - Областной бюджет
2010 0,2 0,2 - - Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
31) Перекладка существующих канализац.
коллекторов по улицам Псковской, Гагарина,
Свободы, Рижской, Проценко, пл. Октябрьской,
Ленина (в т.ч.ПИР)
4,0 км 2006-2010 2006-2010 7,8 3,6 - 4,2


Областной бюджет
2006-2010 3,0 2,0 _ 1,0
2006-2010 2,0 1,6 - 0,4 Местный бюджет
2006-2010 2,8 - _ 2,8 Инвестиции
2006 0,6 0,4 - 0,2 Областной бюджет
2006 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2006 0,6 - - 0,6 Инвестиции
2007 0,6 0,4 - 0,2 Областной бюджет
2007 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2007 0,6 - - 0,6 Инвестиции
2008 0,6 0,4 - 0,2 Областной бюджет
2008 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2008 0,6 - - 0,6 Инвестиции
2009 0,6 0,4 - 0,2 Областной бюджет
2009 0,4 0,4 - - Местный бюджет
2009 0,5 - - 0,5 Инвестиции
2010 0,6 0,4 - 0,2 Областной бюджет
2010 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2010 0,5 - - 0,5 Инвестиции
Плюсский р-н
32) Перекладка существующих сетей канализации,
Д=200 мм, п. Плюсса
1,46 км 2006-2007 2006-2010 2,9 1,9 - 1,0 Областной бюджет
2006-2007 1,9 1,9 _ -
2006-2007 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
2006 0,9 0,9 - - Областной бюджет
2006 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2007 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2007 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
33) Строительство КНС и напорного коллектора по
ул. Ленина, Д=100 мм, (в т.ч. ПИР) п. Плюсса
0,47 км 2006-2007 2006-2010 2,0 1,0 - 1,0


Областной бюджет
2006-2007 1,0 1,0 _ -
2006-2007 1,0 - _ 1,0 Местный бюджет
2006 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2006 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2007 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2007 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
34) Перекладка существующих сетей
канализации п. Заплюсье
ул. Ленина, Клубный переулок, Д=150мм
0,15 км 2007 2006-2010 0,29 0,15 - 0,14

Областной бюджет
2007 0,15 0,15    
2007 0,14 - - 0,14 Местный бюджет
35) Строительство канализационного
коллектора
д. Лямцево (в т.ч. ПИР)
0,5 км 2008-2009 2008-2009 0,9 - - 0,9

Областной бюджет
2008-2009 0,5   _ 0,5
2008-2009 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2008 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2009 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
Порховский р-н
36) Перекладка сетей канализации г. Порхова
Д-200 мм, (керам.)
4,0 км 2006-2010 2006-2010 7,8 3,9 - 3,9

Областной бюджет
2006-2010 3,9 3,9 - -
2006-2010 3,9 - - 3,9 Местный бюджет
2006 0,8 0,8 - - Областной бюджет
2006 0,8 - - 0,8 Местный бюджет
2007 0,8 0,8 - - Областной бюджет
2007 0,8 - - 0,8 Местный бюджет
2008 0,8 0,8 - - Областной бюджет
2008 0,8 - - 0,8 Местный бюджет
2009 0,8 0,8 - - Областной бюджет
2009 0,8 - - 0,8 Местный бюджет
2010 0,7 0,7 - - Областной бюджет
2010 0,7 - - 0,7 Местный бюджет
г. Псков
37) Модернизация главных канализационных
коллекторов
1 6,0 км 2005-2010 2005-2010 180,1 52,5   127,6



Федеральный бюджет
2005 41,55 26,25 - 15,3
2005 26,25 26,25    
2005 12,0 - - 12,0 Местный бюджет
2005 3,3 - - 3,3 Инвестиции
2006-2010 138,55 26,25   112,3  
2006 26,25 26,25 - - Федеральный бюджет
2006-2010 12,1 - - 12,1 Местный бюджет
2006-2010 100,2 - - 100,2 Инвестиции
2006 2,5 - - 2,5 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2006 20,0 - - 20,0 Инвестиции
2007 2,5 - - 2,5 Местный бюджет
2007 20,0 - - 20,0 Инвестиции
2008 2,5 - - 2,5 Местный бюджет
2008 20,0 - - 20,0 Инвестиции
2009 2,5 - - 2,5 Местный бюджет
2009 20,0 - - 20,0 Инвестиции
2010 2,1 - - 2,1 Местный бюджет
2010 20,2 - - 20,2 Инвестиции
Псковский р-н
38) Перекладка канализационных коллекторов: - д.
Родина
1,0 км 2005 2005-2006 1,9 1,0 - 0,9  
2005 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2005 0,9 - - 0,9 Местный бюджет
- д. Быстрецово 1,0 км 2006-2007 2006-2010 1,9 1,0 - 0,9

Областной бюджет
2006-2007 1,0 1,0 - _
2006-2007 0,9 - - 0,9 Местный бюджет
2006 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2006 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2007 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2007 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
- д. Соловьи 1,0 км 2006-2007 2006-2010 1,9 1,0 - 0,9

Областной бюджет
2006-2007 1,0 1,0 - _
2006-2007 0,9 - - 0,9 Местный бюджет
2006 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2006 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2007 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2007 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
- д. Середка 1,0 км 2008-2009 2006-2010 1,9 1,0 - 0,9

Областной бюджет
2008-2009 1,0 1,0 - -
2008-2009 0,9 - - 0,9 Местный бюджет
2008 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2008 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2009 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2009 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- д. Череха 1,0 км 2008-2009 2006-2010 1,9 1,0 - 0,9  
2008-2009 1,0 1,0 _ _ Областной бюджет
2008-2009 0,9 - - 0,9 Местный бюджет
2008 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2008 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2009 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2009 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
39) Перекладка уличных сетей канализации
различного диаметра:
- д. Писковичи
1,5 км 2008-2009 2006-2010 2,9 1,45 - 1,45  
2008-2009 1,45 1,45 _ _ Областной бюджет
2008-2009 1,45 - - 1,45 Местный бюджет
2008 0,7 0,7 - - Областной бюджет
2008 0,7 - - 0,7 Местный бюджет
2009 0,75 0,75 - - Областной бюджет
2009 0,75 - - 0,75 Местный бюджет
- д. Глоты 1,0 км 2008-2009 2006-2010 1,9 1,0 - 0,9

Областной бюджет
2008-2009 1,0 1,0 - -
2008-2009 0,9 - - 0,9 Местный бюджет
2008 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2008 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2009 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2009 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
- д. Опочицы 0,5 км 2008 2006-2010 0,9 - - 0,9

Областной бюджет
2008 0,45 - - 0,45
2008 0,45 - - 0,45 Местный бюджет
- д. Череха 4,0 км 2006-2010 2006-2010 7,8 - - 7,8

Областной бюджет
2006-2010 3,9 - _ 3,9
2006-2010 3,9 - - 3,9 Местный бюджет
2006 0,8 - - 0,8 Областной бюджет
2006 0,8 - - 0,8 Местный бюджет
2007 0,8 - - 0,8 Областной бюджет
2007 0,8 - - 0,8 Местный бюджет
2008 0,8 - - 0,8 Областной бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2008 0,8 - - 0,8 Местный бюджет
2009 0,8 - - 0,8 Областной бюджет
2009 0,8 - - 0,8 Местный бюджет
2010 0,7 - - 0,7 Областной бюджет
2010 0,7 - - 0,7 Местный бюджет


Пустошкинский р-н

40) Капитальный ремонт канализационного

коллектора по ул. Мира, Д=200 мм (а/цемент.)


0,5 км


2006-2007
2006-2010 0,95 - - 0,95

Областной бюджет
2006-2007 0,5 _ - 0,5
2006-2007 0,45 - - 0,45 Местный бюджет
2006 0,2 -   0,2 Областной бюджет
2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2007 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2007 0,25 - - 0,25 Местный бюджет


Пыталовский р-н

41) Перекладка напорного коллектора от КНС до


1,2 км


2008-2010
2006-2010 1,8 - - 1,8

Областной бюджет
2008-2010 0,9 _ - 0,9
2008-2010 0,9 - - 0,9 Местный бюджет
2008 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2008 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2009 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2009 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2010 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2010 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
Себежский р-н 0,4 км 2005 2005 6,0 6,0 - - Федеральный бюджет


Струго-Красненский р-н
43) Перекладка самотечного коллектора,
Д-200 мм, от м-на ЗСК ул. Мира до КНС п.г.т.
Струги Красные


1,7 км


2006-2010
2006-2010 3,5 3,0 - 0,5

Областной бюджет
2006-2010 2,0 2,0 - -
2006-2010 1,5 1,0 - 0,5 Местный бюджет
2006 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2006 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет
2007 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2007 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      2008 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет
2009 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2009 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет
2010 0,4 0,4 - - Областной бюджет
2010 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет
44) Перекладка самотечного и напорного кол-
лекторов, Д-200 мм, с. Новоселье
0,78 км 2005 2005 1,5 1,0 - 0,5

Областной бюджет
2005 1,0 1,0 - -
2005 0,5 - - 0;5 Местный бюджет
ИТОГО по канализационным коллекторам: 2005-2010 61,5 61,5 - - Федеральный бюджет
2005 32,25 32,25 - -  
2006-2010 29,25 29,25 - -
2005-2010 102,86 92,16 0,2 10,5 Областной бюджет
2005 8,01 7,81 - 0,2  
2006-2010 94,85 84,35 0,2 10,3
2005-2010 113,35 43,72 - 69,63 Местный бюджет
2005 19,89 5,49 - 14,4  
2006-2010 93,46 38,23 - 55,23
  2005-2010 6,35 1,0 - 5,35 Средства предпр.
2005 2,0 0,5 - 1,5  
2006-2010 4,35 0,5 - 3,85
2005-2010 106,3 - - 106,3 Др. внебюдж. ср-ва
2005 3,3 - - 3,3  
2006-2010 103 - - 103
ВСЕГО по канализационным коллекторам: 2005-2010 390,36 198,38 0,2 191,78  
2005 65,45 46,05 - 19,4
2006-2010 324,91 152,33 0,2 172,38
МОДЕРНИЗАЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Реконструкция и техническое перевооружение канализационных насосных станций с
использованием частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов
п.Бежаницы
1)КНС, в том числе ПИР
18,5кВт 1
шт.
2006 2006-2010 0,1     0,1 Областной бюджет
2006 0,1     0,1
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
г.Гдов
2) КНС ул.Ленина, в том числе ПИР
30,0кВт 1
шт.
2005 2006-2010 0,12 - - 0,12


Областной бюджет
2005 0,12 - - 0,12
п.Дедовичи
3) КНС п. Пионерный, в том числе ПИР
37кВт 1
шт.
2006            
2006-2010 0,16 - - 0,16
2006 0,16 - - 0,16 Областной бюджет
п.Дно
4)ГКНС, в том числе ПИР
55 кВт 1
шт.
2008            
2006-2010 0,22 - - 0,22
2008 0,12 - - 0,12 Областной бюджет
2008 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
5) КНС ул. Садовая, в том числе ПИР 37 кВт 1
шт.
2008 2006-2010 0,16 - - 0,16 Областной бюджет
2008 0,16 - - 0,16
г.Невель
6) КНС N2, в том числе ПИР
40 кВт 1
шт.
2007            
2006-2010 0,16 - - 0,16
2007 0,16 - - 0,16 Местный бюджет
7) КНС N3, в том числе ПИР 75 кВт 1
шт.
2008 2006-2010 0,31 - - 0,31  
2008 0,21 - - 0,21 Областной бюджет
      2008 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
г.Остров
8) КНС N1, в том числе ПИР
75 кВт 1
шт.
2007            
2006-2010 0,31 - - 0,31
2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2007 0,11 - - 0,11 Местный бюджет
45 кВт 1
шт.
2009 2006-2010 0,18 - - 0,18 Областной бюджет
9) КНС N2, в том числе ПИР 45 кВт 2
шт.
2007 2006-2010 0,36 - _ 0,36  
2007 0,18 - - 0,18 Областной бюджет
2007 0,18 - - 0,18 Местный бюджет
10) КНС N3, в том числе ПИР 40 кВт 1 2010 2006-2010 0,16 - - 0,16 Областной бюджет
11) КНС N5, в том числе ПИР 40 кВт. 1
шт.
2006 2006-2010 0,16 - - 0,16 Местный бюджет
п.Палкино
12) КНС, в том числе ПИР
37 кВт 2006 2006-2010 0,16 - - 0,16 Областной бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
г.Печоры

13) д.Нутрицово, в том числе ПИР


40 кВт.

1 шт.


2008
2006-2010 0,16 - - 0,16  
2008 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
2008 0,06 - - 0,06 Местный бюджет
14) КНС ул.Ленина, в том числе ПИР 37 кВт

1 шт.
2008 2006-2010

2008
0,16

0,1
-

-
-

-
0,16

0,1


Областной бюджет
2008 0,06 - - 0,06 Местный бюджет
15) КНС п.Майский, в том числе ПИР 40 кВт.

1 шт.
2010 2006-2010 0,16 - - 0,16  
2010 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
2010 0,06 - - 0,06 Местный бюджет
г.Порхов
16) КНС ул.Ленина, в том числе ПИР


37 кВт.

1 шт.


2006
2006-2010 0,16 - - 0,16  
2006 0,1     0,1 Областной бюджет
2006 0,06 - - 0,06 Местный бюджет
17) КНС ул.Крестьянская, в том числе ПИР 75 кВт 2009 2006-2010 0,31 - - 0,31  
2009 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
2009 0,11 - - 0,11 Местный бюджет
п.Пушкинские Горы

1 8) КНС ул.Лермонтова, в том числе ПИР


37 кВт.

1 шт.


2007
2006-2010 0,16     0,16  
2007 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
2007 0,06     0,06 Местный бюджет
г.Пыталово

19) КНС ул.Красноармейская, в том числе ПИР
30 кВт.

1 шт.


2006
2006-2010 0,12 - - 0,12  
2006 0,12 - - 0,12 Областной бюджет

Местный бюджет
20) КНС ул.Шафранского N2, в том числе

ПИР
30 кВт.

1 шт.
2007 2006-2010 0,12 - - 0,12
2007 0,12 - - 0,12
21) КНС ул.Белоруская N3, в том числе ПИР 30 кВт.

1 шт.
2008 2006-2010 0,12 - - 0,12

Областной бюджет
2008 0,12 - - 0,12
22) КНС ул.Мелиораторов N4, в том числе
ПИР
30 кВт.

1 шт.
2009 2006-2010 0,12 - - 0,12

Местный бюджет
2009 0,12 - - 0,12
Тулино Пыталовского района
23) КНС N 58 п. Пионерный, в том числе ПИР


22 кВт. 1


2010
2006-2010 0,11 - - 0,11

Областной бюджет
2010 0,11 - - 0,11
24) КНС N70 п. Пионерный, в том числе ПИР 22 кВт. 1 2010 2006-2010 0,11 - - 0,11 Местный бюджет
2010 0,11 - - 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ИТОГО по энергоресурсосберегающим технологиям: 2005-2010 2,8 - - 2,8 Областной бюджет
2005 0,12 - - 0,12  
2006-2010 2,68 - - 2,68
2005-2010 1,57 - - 1,57 Местный бюджет
2005 - - - -  
2006-2010 1,57 - - 1,57
ВСЕГО по энергоресурсосберегающим технологиям: 2005-2010 4,37 - - 4,37  
2005 0,12 - - 0,12
2006-2010 4,25 - - 4,25
ИТОГО по канализации: 2005-2010 83,45 83,45 - - Федеральный бюджет
2005 44,00 44,00 - -
2006-2010 39,45 39,45 - -
  2005-2010 236,33 190,81 5,82 39,7 Областной бюджет
2005 24,18 20,36 0,5 3,32  
2006-2010 212,15 170,45 5,32 36,38
2005-2010 224,59 119,73 0,61 104,25 Местный бюджет
2005 45,69 21,78 0,61 23,3  
2006-2010 178,9 97,95 - 80,95
2005-2010 15,8 1,5 - 14,3 Средства предприятия
2005 2,65 1,0 - 1,65  
2006-2010 13,15 0,5 - 12,65
2054-2010 130,58 10,76 0,12 119,7 Инвестиции
2005 18,3 6,1 - 12,2  
2006-2010 112,28 4,66 0,12 107,5
ВСЕГО по канализации: 2005-2010 690,75 406,25 6,55 277,95  
2005 134,82 93,24 1,11 40,47
2006-2010 555,93 313,01 5,44 237,48

 

Приложение N 3
к Программе

 

Расчет потребности в объемах работ по модернизации
систем жизнеобеспечения водопроводно-канализационного комплекса Псковской области
(утв. постановлением областного Собрания депутатов от 16 декабря 2004 г. N 928)

 

Наименование мероприятий Единица
измерения
2005-2010
годы
В том числе
  2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Сети водоснабжения км 171,07 39,62 30,11 32,95 25,02 22,26 21,11
Водоочистные сооружения тыс. куб. м в
сутки
130,4 3,0 67,0 2,4 - - 58,0
Водозаборные сооружения тыс. куб. м в
сутки
105,75 2,65 82,61 6,75 1,5 1,75 10,49
Сети канализации км 85,17 7,73 14,73 15,97 18,21 16,03 12,5
Станции очистки сточных вод тыс. куб. м в
сутки
267,35 121,45 14,8 1,8 5,3 0,3 123,7

 

Приложение N 4
к Программе

 

Оценка объема затрат на модернизацию объектов
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Псковской области
(утв. постановлением областного Собрания депутатов от 16 декабря 2004 г. N 928)

 

                                                            (млн. рублей)
Наименование мероприятий 2005-2010 годы
-всего
В том числе
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Системы водоснабжения и
водоотведения

Оборудование
насосных станций частотными
преобразователями

Установка
приборов учета воды

ИТОГО
2180,79 770,75 708,24 213,88 190,66 159,03 138,23
8,8 0,67 2,29 2,39 2,3 0,61 0,54
2,0 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
2191,59 771,92 710,83 216,57 193,26 159,94 139,07

 

Приложение N 5
к Программе

 

Объемы и источники финансирования мероприятий по программе
"Обеспечение населения Псковской области питьевой водой"
(утв. постановлением областного Собрания депутатов от 16 декабря 2004 г. N 928)

 

Наименование направлений, работ и
источник финансирования
2005г
Стоимость

Кап.
вложения

НИОКР

Прочие
текущие
расходы
2006г
Стоимость
2007г
Стоимость
2008г
Стоимость
2009г
Стоимость
2010г
Стоимость
Всего
Стоимость
1 2 3 4 5 6 10 14 18 22 23
Развитие систем водоснабжения в городах и поселках городского типа
Всего 636,05 277,38 358,67 575,76 99,78 70,95 56,73 55,14 1494,41
в т.ч.:
Федеральный бюджет 207,07 207,07 202,3 12,3 12,3 8,3 8,3 450,57
Областной бюджет 69,77 46,9 22,87 61,49 36,61 30,8 24,25 23,58 246,5
Бюджет муниципальных образований 59,07 23,41 35,66 31,88 29,63 24,61 21,09 20,48 186,76
Средства предприятия 1,45 0 1,45 3,46 3,8 3,24 3,09 2,78 17,82
Другие внебюджетные средства 298,69 0 298,69 276,63 17,44 592,76
Охрана и восстановление водных объектов источников питьевого водоснабжения
Очистка сточных вод городов и поселков городского типа с реконструкцией сетей канализации
Всего 134,7 93,24 1,11 40,35 132,48 114,1 119,71 102,3 83,09 686,38
в т.ч.:
Федеральный бюджет 44 44 30,35 4,1 3 1,1 0,7 83,45
Областной бюджет 24,06 20,36 0,5 3,2 42,35 46,25 49,77 40,15 30,95 233,53
Бюджет муниципальных образований 45,69 21,78 0,61 23,3 34,66 38,41 41,46 35,76 26,9 223,02
Средства предприятия 2,65 1 1,65 2,32 2,92 2,92 2,97 2,02 15,8
Другие внебюджетные средства 18,3 6,1 12,2 22,6 22,42 22,42 22,32 22,52 130,58
Внедрение энергосберегающих технологий
Всего 1,17 1,17 2,61 2,67 2,6 0,91 0,84 10,8
в т.ч.:
Федеральный бюджет 0,5 0,5
Областной бюджет 0,72 0,72 1,51 1,13 1,43 0,58 0,57 5,94
Бюджет муниципальных образований 0,45 0,45 0,96 1,04 0,67 0,33 0,27 3,72
Средства предприятия 0,14 0,14
Другие внебюджетные средства
 ИТОГО                                771,92      370,62    1,11   400,19    710,85    216,55   193,26    159,94    139,07   2191,59

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 16 декабря 2004 г. N 928 "Об утверждении областной целевой программы "Обеспечение населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы"


Текст постановления официально опубликован не был


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 25 сентября 2008 г. N 467

Изменения вступают в силу со дня принятия названного постановления


Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 24 апреля 2008 г. N 347

Изменения вступают в силу со дня принятия названного постановления