Распоряжение Правительства Республики Ингушетия
от 14 декабря 2013 г. N 901-р
Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 20 ноября 2014 г. N 231 настоящее распоряжение признано утратившим силу
1. Утвердить государственную программу Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи".
2. Комитету промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия разместить утвержденную государственную программу Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" на своем официальном сайте в 2-недельный срок со дня подписания настоящего распоряжения.
Председатель Правительства Республики Ингушетия |
А. Мальсагов |
Государственная программа
Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи"
Паспорт
государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи"
Ответственный исполнитель государственной программы |
- |
Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
Участники государственной программы |
- |
Министерство экономического развития Республики Ингушетия; Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия; государственное казенное учреждение "Многофункциональный центр"; Министерство здравоохранения Республики Ингушетия; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия; Комитет Республики Ингушетия по лесному хозяйству; Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Ингушетия; Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия; Управление автомобильных дорог Республики Ингушетия, прочие инвесторы |
Подпрограммы государственной программы |
- |
подпрограмма 1 "Развитие промышленности Республики Ингушетия и повышение ее конкурентоспособности"; подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов спутниковой деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития"; подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания и повышение безопасности дорожного движения"; подпрограмма 4 "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"; подпрограмма 5 "Развитие информационного общества"; подпрограмма 6 "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"; подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия" |
Цель государственной программы |
- |
перспективное развитие промышленности, транспорта и связи Республики Ингушетия |
Задачи государственной программы |
- |
формирование благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности отраслей промышленности Республики Ингушетия; повышение эффективности и качества предоставления государственных услуг, повышение безопасности жизнедеятельности, развитие транспортного комплекса и инновационной инфраструктуры Республики Ингушетия за счет внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности; сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах в Республике Ингушетия; создание социально-экономических, правовых условий, направленных на сохранение контроля над криминогенной ситуацией в Республике Ингушетия. Обеспечение безопасности по основным направлениям жизнедеятельности населения города путем создания системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"; повышение качества жизни населения Республики Ингушетия за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий; повышение эффективности системы государственного управления в Республике Ингушетия; повышение качества взаимоотношений государства и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти, повышение оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрение единых стандартов обслуживания населения; достижение показателя Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного направления" - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов; оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Ингушетия |
Целевые показатели государственной программы |
- |
динамика отгруженных товаров собственного производства, инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами организаций промышленных видов деятельности Республики Ингушетия; доля отгруженной продукции высокотехнологичных отраслей промышленного сектора экономики Республики Ингушетия в общем объеме отгруженной промышленной продукции; доля выездных бригад скорой медицинской помощи, оснащенных мобильными программно-техническими комплексами ГЛОНАСС и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с оперативными отделами станций скорой медицинской помощи; доля площади пахотных земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг; доля площади лесного фонда, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг; доля автотранспорта, осуществляющего межмуниципальные пассажирские перевозки, оснащенного системами спутниковой навигации; время прибытия к месту пожара первых пожарно-спасательных подразделений, оснащенных системами спутниковой навигации; доля площади особо охраняемых природных территорий, в отношении которой осуществляются комплексные мероприятия по спутниковому мониторингу; доля площади Республики Ингушетия, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг чрезвычайных ситуаций; место Республики Ингушетия в общероссийском рейтинге по индексу готовности к сетевому обществу; место Республики Ингушетия в общероссийском рейтинге по индексу развития электронного правительства; доля электронного документооборота между органами государственной власти Республики Ингушетия в общем объеме документооборота; количество автоматизированных рабочих мест в органах государственной власти Республики Ингушетия, подключенных к межведомственной системе электронного документооборота; количество государственных и муниципальных услуг, которое население может получить с использованием сети Интернет; предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде; среднее число обращений заявителя в исполнительные органы государственной (муниципальной) власти Республики Ингушетия для получения одной государственной (муниципальной) услуги; среднее число обращений представителя бизнеса в исполнительный орган государственной (муниципальной) власти Республики Ингушетия для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг; охват населения сетью многофункциональных центров и офисов многофункциональных центров, размещенных на базе привлекаемых организаций; степень выполнения мероприятий программы в срок |
Сроки и этапы реализации государственной программы |
- |
2014 - 2020 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы |
- |
общий объем финансирования государственной программы - 23 157 424,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 11 577 893,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 963 332,5 тыс. рублей; средства бюджета Республики Ингушетия - 577 111,3 тыс. рублей; внебюджетные источники - 10 027 005,0 тыс. рублей; местный бюджет - 10 445,0 тыс. рублей; 2015 год - 5 181 970,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 981 490,5 тыс. рублей; средства республиканского бюджета - 571 963,7 тыс. рублей; внебюджетные источники - 3 609 960,0 тыс. рублей; местный бюджет - 18 556,0 тыс. рублей; 2016 год - 4 104 446,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 941 490,5 тыс. рублей; средства бюджета Республики Ингушетия - 560 300,2 тыс. рублей; внебюджетные источники - 2 584 100,0 тыс. рублей; местный бюджет - 18 556,0 тыс. рублей; 2017 год - 573 728,5 тыс. рублей, в том числе.: средства федерального бюджета - 559 578,5 тыс. рублей; средства бюджета Республики Ингушетия - 14 150,0 тыс. рублей; 2018 год - 573 128,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета-559 578,5 тыс. рублей; средства бюджета Республики Ингушетия - 13 550,0 тыс. рублей; 2019 год - 573 128,5 тыс. рублей , в том числе: средства федерального бюджета-559 578,5 тыс. рублей; средства бюджета Республики Ингушетия - 13 550 тыс. рублей; 2020 год - 572 928,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 559 578,5 тыс. рублей; средства бюджета Республики Ингушетия - 13 350 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации государственной программы |
- |
формирование благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности отраслей промышленности Республики Ингушетия; перспективное развитие транспортного комплекса Республики Ингушетия путем внедрения современных инновационных технологий в сфере транспорта; повышение безопасности дорожного движения; повышение качества жизни населения Республики Ингушетия за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий; отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг; повышение эффективности системы государственного управления в Республике Ингушетия |
I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Государственная программа "Развитие промышленности, транспорта и связи" (далее - Программа) является инструментом реализации государственной политики в сфере развития промышленности, транспорта и связи для достижения целей социально-экономического развития Республики Ингушетия, представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное развитие промышленности, транспорта и связи в Республике Ингушетия с учетом приоритетов социально-экономического развития Республики Ингушетия.
Применение программно-целевого метода позволит:
- определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации исходя из их социальной и экономической целесообразности, а также с учетом возможности финансирования из бюджетов различного уровня;
- увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям подпрограмм;
- создать условия для оперативного и результативного управления рисками.
Одной из стратегических целей развития Республики Ингушетия согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2009 - 2020 годы и на период до 2030 года является устойчивое развитие Республики Ингушетия, создание динамично развивающейся, конкурентоспособной и сбалансированной экономики, обеспечивающей занятость населения преимущественно в секторах с высоким потенциалом устойчивого роста и уровнем производительности труда.
Для достижения стратегической цели необходимо решение следующих задач:
- изменение структуры внутреннего регионального продукта с увеличением доли реального сектора экономики;
- кардинальное повышение производительности труда;
- формирование зон опережающего развития и подготовка инфраструктуры для реализации базовых инвестиционных проектов.
Решение задач по достижению необходимого уровня социально-экономического развития Республики Ингушетия, повышению уровня жизни его населения во многом зависит от устойчивого экономического развития региональной экономики, где важнейшая роль, безусловно, отводится промышленности.
Основные проблемы промышленности Республики Ингушетия и ее развития, которые актуальны и в настоящее время:
- низкий уровень производительности труда;
- низкая степень интернационализации;
- неразвитость транспортно-логистической инфраструктуры;
- высокая стоимость и затраты субъектов промышленной деятельности на потребляемые энергетические ресурсы;
- дефицит квалифицированных кадров в отдельных отраслях промышленности, отсутствие структурированного рынка трудовых ресурсов и несбалансированная структура рабочей силы;
- недостаточный уровень взаимодействия между предприятиями Республики Ингушетия, высшими учебными заведениями и научными институтами, а также субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими свою деятельность в сфере промышленного производства и научных исследований. Повышение уровня кооперации будет способствовать созданию на территории Республики Ингушетия производственных кластеров, выпускающих конкурентоспособную продукцию;
- высокая стоимость и значительные удельные затраты на энергетические ресурсы, потребляемые промышленными предприятиями Республики Ингушетия;
- отсутствие долгосрочных стратегий развития промышленных предприятий;
- использование устаревших иностранных технологий и оборудования.
Эти проблемы носят системно-масштабный характер и решать их следует целенаправленно - комплексными программными методами.
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию. Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и т.д.) и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетами социально-экономического развития Республики Ингушетия в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Одним из главных направлений демографической политики является снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий. Инструментом достижения целей демографической политики Республики Ингушетия должна стать подпрограмма по развитию транспортного комплекса Республики Ингушетия. В Стратегии социально-экономического развития Республики Ингушетия до 2016 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Ингушетия от 16 февраля 2009 года N 49, одной из заявленных целей государственной политики в сфере развития транспорта является создание условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения, включая повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, одним из элементов которой также является обеспечение безопасности дорожного движения.
Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Ингушетия может свестись преимущественно к совершенствованию организационно-правовых основ деятельности в этой области, что обеспечит лишь локальную результативность в части снижения основных показателей аварийности.
Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечением снижения ее показателей, необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их финансирование.
Продолжение применения программно-целевого метода при решении указанных проблем позволит сохранить накопленный потенциал и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Республике Ингушетия к 2016 году.
Сформировавшееся в настоящее время общественное мнение приводит к недооценке потенциальной опасности дорожного движения. Массовость нарушений правил дорожного движения свидетельствует о низкой дорожно-транспортной культуре участников дорожного движения. Система административного воздействия не позволяет в полной мере привлекать к ответственности всех нарушителей правил дорожного движения, а принимаемые меры зачастую не соответствуют тяжести совершенного правонарушения и его возможных последствий.
Укоренившиеся тенденции и характер проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, координации усилий государства и общества, формирования эффективных механизмов взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, органов местного самоуправления Республики Ингушетия и негосударственных структур при наиболее полном учете интересов граждан. Только с помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне, можно уменьшить негативные последствия автомобилизации.
Содержание проблемы развития и использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в Республике Ингушетия, учитывая комплексный характер процессов информатизации, целесообразно давать как по отношению к условиям (факторам) развития и широкомасштабного использования ИКТ, которые сложились в республике (экономическая среда, человеческий капитал, государственное регулирование сферы ИКТ), так и по отношению к основным направлениям электронного развития (использование ИКТ в государственном и муниципальном управлении, образовании, здравоохранении, культуре, отраслях экономики).
Процесс перехода к информационному обществу - это сложная комплексная задача, охватывающая практически все виды и формы человеческой деятельности, затрагивающая интересы всех слоев общества. Именно для решения такого рода задач, требующих интеграции усилий всего общества, служит программно-целевой подход. Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом подтверждается также необходимостью выстраивания плана работ на долгосрочную перспективу, поскольку поставленные задачи связаны с развитием информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, человеческого потенциала, деловой среды, стимулируют создание и использование ИКТ в Республике Ингушетия и не могут быть полностью реализованы в краткосрочном периоде, равно как не могут быть решены и простым увеличением финансирования, поскольку назрела необходимость разработки новых управленческих технологий, обеспечения качественного изменения нормативной правовой базы.
Реализация подпрограмм настоящей государственной программы по линии информатизации при решении задач развития и использования ИКТ в Республике Ингушетия позволит:
обеспечить целенаправленную реализацию государственной политики в сфере использования ИКТ в рамках формирования электронного правительства и реализацию Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 года N Пр-2012;
обеспечить концентрацию финансовых ресурсов, выделяемых из бюджета Республики Ингушетия, средств федерального бюджета и внебюджетных источников при решении задач в области формирования информационного общества в Республике Ингушетия;
проводить единую техническую политику при решении задач в области формирования информационного общества в Республике Ингушетия;
повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие и использование ИКТ, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования мероприятий, реализуемых в рамках различных программ и проектов;
решить общесистемные проблемы информатизации Республики Ингушетия;
обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в области формирования информационного общества в Республике Ингушетия.
Программа по своему содержанию является формой планирования и организации деятельности органа государственной власти, в рамках которой консолидируются мероприятия по достижению целей и решению поставленных задач и отражает намерения органа исполнительной власти по осуществлению указанных мероприятий и соответствующую финансовую оценку их реализации.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы
Основной целью Программы является перспективное развитие промышленности, транспорта и связи Республики Ингушетия на долгосрочную перспективу.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
формирование благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности отраслей промышленности Республики Ингушетия;
повышение эффективности и качества предоставления государственных услуг, повышение безопасности жизнедеятельности, развитие транспортного комплекса и инновационной инфраструктуры Республики Ингушетия за счет внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах в Республике Ингушетия;
создание социально-экономических, правовых условий, направленных на сохранение контроля над криминогенной ситуацией в Республике Ингушетия;
обеспечение безопасности по основным направлениям жизнедеятельности населения города путем создания системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город";
повышение качества жизни населения Республики Ингушетия за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий;
повышение эффективности системы государственного управления в Республике Ингушетия;
повышение качества взаимоотношений государства и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти, повышение оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрение единых стандартов обслуживания населения;
достижение показателя Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного направления" - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов;
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Ингушетия.
Сроки реализации Программы - 2014-2020 гг.
Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение плановых значений следующих целевых показателей:
динамика отгруженных товаров собственного производства, инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами организаций промышленных видов деятельности Республики Ингушетия;
доля отгруженной продукции высокотехнологичных отраслей промышленного сектора экономики Республики Ингушетия в общем объеме отгруженной промышленной продукции;
доля выездных бригад скорой медицинской помощи, оснащенных мобильными программно-техническими комплексами ГЛОНАСС и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с оперативными отделами станций скорой медицинской помощи;
доля площади пахотных земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг;
доля площади лесного фонда, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг;
доля автотранспорта, осуществляющего межмуниципальные пассажирские перевозки, оснащенного системами спутниковой навигации;
время прибытия к месту пожара первых пожарно-спасательных подразделений, оснащенных системами спутниковой навигации;
доля площади особо охраняемых природных территорий, в отношении которой осуществляются комплексные мероприятия по спутниковому мониторингу;
доля площади Республики Ингушетия, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг чрезвычайных ситуаций;
место Республики Ингушетия в общероссийском рейтинге по индексу готовности к сетевому обществу;
место Республики Ингушетия в общероссийском рейтинге по индексу развития электронного правительства;
доля электронного документооборота между органами государственной власти Республики Ингушетия в общем объеме документооборота;
количество автоматизированных рабочих мест в органах государственной власти Республики Ингушетия, подключенных к межведомственной системе электронного документооборота;
количество государственных и муниципальных услуг, которое население может получить с использованием сети Интернет;
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
среднее число обращений заявителя в исполнительные органы государственной (муниципальной) власти Республики Ингушетия для получения одной государственной (муниципальной) услуги;
среднее число обращений представителя бизнеса в исполнительный орган государственной (муниципальной) власти Республики Ингушетия для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг;
охват населения сетью МФЦ и офисов МФЦ, размещенных на базе привлекаемых организаций.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы
Подпрограммы Программы, основные мероприятия Программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей и решение задач Программы, обеспечивающих поступательное развитие отрасли промышленности, транспорта и связи на основе ее модернизации.
Программа включает 7 подпрограмм.
Подпрограмма 1 "Развитие промышленности Республики Ингушетия и повышение ее конкурентоспособности".
Данная подпрограмма включает мероприятия по формированию благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности отраслей промышленности Республики Ингушетия, в том числе:
- развитие производства прочих неметаллических минеральных изделий;
- развитие производства готовых металлических изделий;
- развитие пищевой промышленности;
- развитие деревообрабатывающей промышленности;
- развитие производства резиновых и пластмассовых изделий;
- развитие химического производства;
- развитие производства транспортных средств и оборудования.
Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов спутниковой деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития".
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- создание регионального навигационно-информационного центра Республики Ингушетия;
- внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы Республики Ингушетия;
- создание подсистем мониторинга по основным направлениям жизнедеятельности Республики Ингушетия в региональном навигационно-информационном центре;
- создание системы управления пространственными данными Республики Ингушетия;
- создание отраслевых и ведомственных систем мониторинга и управления на базе технологий ГЛОНАСС транспорта в Республике Ингушетия;
- развитие и актуализация нормативной правовой базы Республики Ингушетия в сфере внедрения и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.
Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем создания в Республике Ингушетия регионального навигационно-информационного центра (далее именуется - РНИЦ), в составе которого комплекс функциональных систем спутникового мониторинга объектов, процессов и явлений на территории Республике Ингушетия и центр мониторинга и управления транспортом с использованием ГЛОНАСС - навигации.
В Подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:
- создание навигационно-информационной инфраструктуры Республики Ингушетия, включая инфраструктуру пространственных данных;
- создание интеллектуальной транспортной системы Республики Ингушетия;
- нормативное правовое, организационное обеспечение эффективного функционирования региональной системы использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения".
Целью подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах в Республике Ингушетия.
Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения и предотвращению социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий:
- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;
- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.
Подпрограмма 4 "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
Основной целью подпрограммы является:
- создание автоматизированной системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" с учетом особенностей объектов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, оперативного реагирования на поступающие сигналы о совершенных правонарушениях;
- постоянный мониторинг подразделениями складывающейся оперативной обстановки на территории Республики Ингушетия;
- повышение эффективности работы служб правопорядка всех уровней;
- повышение уровня информационного обеспечения органов и подразделений, осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории Республики Ингушетия;
- исключение дублирующих и несогласованных решений, принимаемых органами и подразделениями, осуществляющими охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории Республики Ингушетия;
- сокращение времени реагирования на сообщения граждан о преступлениях и происшествиях;
- повышение уровня раскрываемости преступлений на территории Республики Ингушетия.
Задачи подпрограммы:
- непрерывный сбор, обобщение, хранение и анализ информации, поступающей от различных источников (видеокамер, пунктов вызова полиции), о состоянии общественного порядка на территории города;
- своевременное обнаружение нарушений общественного порядка, нештатных ситуаций (чрезвычайных происшествий, нарушения деятельности транспортной инфраструктуры и т.п.);
- оперативное реагирование на изменение обстановки на территории Республики Ингушетия;
- управление силами и средствами, задействованными в несении службы по охране общественного порядка;
- доступ в режимах реального времени и архивной записи операторов систем видеонаблюдения и экстренной связи "гражданин - полиция" к видео- и аудиоинформации;
- возможность управления приоритетными видеокамерами;
- возможность передачи видеоинформации по различным, в том числе беспроводным, каналам связи.
Подпрограмма 5 "Развитие информационного общества"
Данная подпрограмма включает мероприятия по полноценному внедрению системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе системы электронного документооборота, в целях исключения бумажного документооборота, а также переводу государственных и муниципальных услуг в межведомственное взаимодействие и электронный вид с привязкой к Региональному и Единому порталу государственных услуг (РПГУ и ЕПГУ). При этом учитывается внедрение и развитие информационных систем, а также Удостоверяющих и Ситуационных центров и Центра обработки данных (ЦОД) Республики Ингушетия, что приведет к инновационному развитию Республики Ингушетия, в частности информационного общества в целом. Создание IT-парка в Республике Ингушетия позволит начать свою деятельность большому количеству новых проектов и обеспечит высокотехнологичные рабочие места, что явится стимулом для молодых специалистов.
Подпрограмма 6 "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг".
В основу данной подпрограммы заложена целостная модель формирования системы качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций на территории Республики Ингушетия, включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, методическому и организационно-правовому обеспечению процесса повышения качества услуг и снижения административных барьеров путем создания в Республике Ингушетия МФЦ.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия".
Данная подпрограмма включает одно основное мероприятие - обеспечение деятельности по реализации государственной программы. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия" представлена в приложении 7 к Программе.
Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в таблице 3.
Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий государственной программы представлены в таблице 2.
IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в сфере реализации государственной программы
Основными нормативными правовыми документами в сфере реализации Программы являются:
Стратегия развития промышленности РИ на период 2014-2020 гг., планируемая дата принятия - декабрь 2014 года;
Стратегия инновационного развития Республики Ингушетия на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 30 июня 2012 г. N 433-р;
Закон Республики Ингушетия "Об инновационной деятельности в Республике Ингушетия", принят 7 декабря 2010 г. N 58-РЗ;
Закон Республики Ингушетия "О технопарках в Республике Ингушетия", принят 7 декабря 2010 года N 61-РЗ;
Закон Республики Ингушетия "О промышленной политике и промышленной деятельности в Республике Ингушетия", принят 27 февраля 2010 года N 8-РЗ;
Стратегия развития транспортного комплекса Республики Ингушетия до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 27 сентября 2012 г. N 696-р;
Федеральный закон "О безопасности дорожного движения", принят 10.12.1995 г. N 196-ФЗ;
Концепция федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Российской Федерации в 2013 - 2020 годах", утвержденная распоряжением РФ от 27.10.2012 г. N 1995;
Стратегия развития информационного общества РФ, утвержденная Президентом РФ, утверждена 07.02.2008 г. N Пр-212;
Федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ;
Указ Президента Российской Федерации "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", принят 7 мая 2012 года N 601.
При реализации Программы по мере возникновения или выявления неурегулированных вопросов нормативно-правового характера ответственный исполнитель формирует проекты соответствующих нормативно-правовых актов и в установленном порядке вносит их на рассмотрение в Правительство Республики Ингушетия.
V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета, а также внебюджетных ассигнований.
Общий объем финансирования Программы - 23 157 424,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 11 577 893,8 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 963 332,5 тыс. рублей;
- средства бюджета Республики Ингушетия - 577 111,3 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 10 027 005,0 тыс. рублей;
- местный бюджет - 10 445,0 тыс. рублей;
2015 год - 5 181 970,2 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 981 490,5 тыс. рублей;
- средства республиканского бюджета - 571 963,7 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 3 609 960,0 тыс. рублей;
- местный бюджет - 18 556,0 тыс. рублей;
2016 год - 4 104 446,7 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 941 490,5 тыс. рублей;
- средства бюджета Республики Ингушетия - 560 300,2 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 2 584 100,0 тыс. рублей;
- местный бюджет - 18 556,0 тыс. рублей;
2017 год - 573 728,5 тыс. рублей, в том числе.:
- средства федерального бюджета - 559 578,5 тыс. рублей;
- средства бюджета Республики Ингушетия - 14 150,0 тыс. рублей;
2018 год - 573 128,5 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета-559 578,5 тыс. рублей;
- средства бюджета Республики Ингушетия - 13 550,0 тыс. рублей;
2019 год - 573 128,5 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета-559 578,5 тыс. рублей;
- средства бюджета Республики Ингушетия - 13 550 тыс. рублей;
2020 год - 572 928,5 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 559 578,5 тыс. рублей;
- средства бюджета Республики Ингушетия - 13 350 тыс. рублей.
Объемы финансирования государственной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов республиканского бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей республиканского бюджета и степени реализации программных мероприятий.
Таблица N 1
Перечень
целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и их значения
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма 1. "Развитие промышленности Республики Ингушетия и повышение ее конкурентоспособности на период" | ||||||||||
1 |
Индекс промышленного производства Республики Ингушетия (нарастающим итогом) |
% к базовому году (2012 - 100%) |
134,00 |
140,00 |
157,00 |
151,00 |
153,10 |
152,00 |
151,40 |
152,80 |
2 |
Производительность труда в промышленном комплексе Республики Ингушетия (нарастающим итогом) |
% к базовому году (2012 - 100%) |
115,00 |
119,10 |
125,00 |
130,20 |
136,20 |
141,50 |
147,00 |
150,00 |
3 |
Динамика отгруженных товаров собственного производства, инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами организаций промышленных видов деятельности Республики Ингушетия (нарастающим итогом) |
% к базовому году (2012 - 100%) |
123,00 |
130,60 |
135,00 |
143,00 |
150,00 |
160,00 |
180,00 |
200,00 |
4. |
Доля отгруженной продукции высокотехнологичных отраслей промышленного сектора экономики Республики Ингушетия в общем объеме отгруженной промышленной продукции(нарастающим итогом) |
% к базовому году (2012 - 100%) |
100 |
105 |
115 |
120 |
130,6 |
140 |
150 |
200 |
5. |
Количество субъектов промышленной деятельности Республики Ингушетия, получивших поддержку в рамках реализации подпрограммы (нарастающим итогом) |
единиц |
0 |
72 |
144 |
216 |
288 |
360 |
432 |
504 |
7. |
Количество созданных и (или) актуализированных элементов системы информационной поддержки, проведенных выставочных, конкурсных мероприятий и информационных материалов (нарастающим итогом) |
единиц |
0 |
13 |
26 |
39 |
52 |
65 |
78 |
91 |
Подпрограмма 2. "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов спутниковой деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития" | ||||||||||
8 |
Доля выездных бригад скорой медицинской помощи, оснащенных мобильными программно-техническими комплексами ГЛОНАСС и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с оперативными отделами станций скорой медицинской помощи |
процентов |
60 |
70 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9 |
Доля площади пахотных земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг |
процентов |
30 |
35 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
Доля площади лесного фонда, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг |
процентов |
10 |
10 |
50 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11 |
Доля автотранспорта, осуществляющего межмуниципальные пассажирские перевозки, оснащенного системами спутниковой навигации |
процентов |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
12 |
Время прибытия к месту пожара первых пожарно-спасательных подразделений, оснащенных системами спутниковой навигации |
минут |
12 |
11 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
13 |
Доля площади особо охраняемых природных территорий, в отношении которой осуществляются комплексные мероприятия по спутниковому мониторингу |
процентов |
35 |
35 |
50 |
80 |
90 |
90 |
90 |
90 |
14 |
Доля площади Республики Ингушетия, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг чрезвычайных ситуаций |
процентов |
30 |
35 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 3. "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания и повышение безопасности дорожного движения" | ||||||||||
15 |
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
чел. |
90 |
85 |
80 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
16 |
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
чел. |
9 |
8 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
17 |
Социальный риск |
погибших на 100 тыс. населения |
18,0 |
18,0 |
17,8 |
175,26 |
17,6 |
175,26 |
17,6 |
17,6 |
18 |
Транспортный риск |
погибших на 100 тыс. населения |
12,9 |
12,9 |
12,4 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
19 |
Тяжесть последствий |
погибших на 100 тыс. населения |
18,0 |
18,0 |
17,3 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
20 |
Сокращение времени приезда к больному или пострадавшему |
проценты к 2012 г. |
9 |
10 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
21 |
Уменьшение показателя "смерть до приезда" |
проценты к 2012 г. |
- |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Подпрограмма 4. "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории" | ||||||||||
22 |
Сокращение количества преступлений против личности |
процентов |
- |
10 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
23 |
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
процентов |
- |
10 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
24 |
Снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий) |
процентов |
- |
19 |
18 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
25 |
Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
процентов |
- |
10 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
26 |
Сокращение времени реагирования на ДТП и времени оформления ДТП |
процентов |
- |
30 |
50 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
27 |
Сокращение времени извещения дежурных служб о свершившихся чрезвычайных событиях |
процентов |
- |
30 |
50 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
28 |
Сокращение времени реагирования дежурных служб на преступные действия и чрезвычайные события |
процентов |
- |
25 |
30 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
29 |
Повышение раскрываемости преступлений, зарегистрированных в зоне действия видеонаблюдения |
процентов |
- |
15 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Достижение юридической достоверности функционирования системы оплаты нарушений: отражение платежей в базах данных в течение 3-х дней, в % от общего количества платежей через подключённые платёжные системы |
процентов |
- |
40 |
70 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
31 |
Достижение антитеррористической эффективности контроля передвижения транспортных средств, зарегистрированных на въездах в республику, в крупнейшие города республики - свыше 200 тыс. жителей |
процентов |
- |
45 |
65 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Подпрограмма 5. "Развитие информационного общества " | ||||||||||
32 |
Место Республики Ингушетия в общероссийском рейтинге по индексу готовности к сетевому обществу |
мест к базовому году (2012 - 45) |
в числе 35 ведущих регионов России |
в числе 30 ведущих регионов России |
в числе 25 ведущих регионов России |
в числе 22 ведущих регионов России |
в числе 20 ведущих регионов России |
в числе 15 ведущих регионов России |
в числе 12 ведущих регионов России |
в числе 10 ведущих регионов России |
33 |
Место Республики Ингушетия в общероссийском рейтинге по индексу развития информационных технологий |
мест к базовому году (2012 - 50) |
в числе 38 ведущих регионов России |
в числе 35 ведущих регионов России |
в числе 33 ведущих регионов России |
в числе 30 ведущих регионов России |
в числе 27 ведущих регионов России |
в числе 24 ведущих регионов России |
в числе 20 ведущих регионов России |
в числе 15 ведущих регионов России |
34 |
Место Республики Ингушетия в общероссийском рейтинге по индексу развития электронного правительства |
мест к базовому году (2012 - 48) |
в числе 35 ведущих регионов России |
в числе 30 ведущих регионов России |
в числе 25 ведущих регионов России |
в числе 22 ведущих регионов России |
в числе 20 ведущих регионов России |
в числе 15 ведущих регионов России |
в числе 12 ведущих регионов России |
в числе 10 ведущих регионов России |
35 |
Доля государственных и муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде |
% к базовому году (2012 - 60) |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
36 |
Количество автоматизированных рабочих мест в органах государственной власти республики, подключенных к межведомственной системе электронного документооборота |
мест к базовому году (2012 - 180) |
240 |
270 |
385 |
615 |
875 |
935 |
1000 |
1500 |
37 |
Доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме документооборота |
% к базовому году (2012 - 50) |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 6. "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | ||||||||||
38 |
Доля представителей субъектов малого и среднего бизнеса, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в Республике Ингушетия |
% |
|
71 |
83 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
39 |
Среднее количество обращений в орган государственной (муниципальной) власти для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
единицы |
|
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
40 |
Превышение установленных нормативных сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
% |
|
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
41 |
Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей |
% |
|
67,5 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
42 |
Среднее количество обращений граждан для получения одной государственной (муниципальной) услуги |
единицы |
|
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
43 |
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан Российской Федерации в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации |
минуты |
25 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
44 |
Доля регламентированных государственных услуг |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля регламентированных муниципальных услуг: |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
45 |
Муниципальное образование "Городской округ город Магас" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
46 |
Муниципальное образование "Городской округ город Назрань" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
47 |
Муниципальное образование "Городской округ город Малгобек" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
48 |
Муниципальное образование "Городской округ город Карабулак" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
49 |
Назрановский муниципальный район |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
50 |
Сунженский муниципальный район |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
51 |
Малгобекский муниципальный район |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
52 |
Джейрахский муниципальный район |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
53 |
Доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешительных функций |
% |
68 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
54 |
Доля государственных услуг, информация о которых содержится в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
55 |
Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
56 |
Доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе МФЦ, от общего числа муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия |
% |
50 |
62,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
57 |
Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в сети созданных МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ |
% |
55 |
80 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
58 |
Доля МФЦ, соответствующих требованиям, от общего числа МФЦ в Республике Ингушетия |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
59 |
Доля органов власти, включенных в систему межведомственного взаимодействия с МФЦ, от общего числа органов власти, услуги которых предоставляются в МФЦ |
% |
65 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
60 |
Доля населения Республики Ингушетия, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе МФЦ, от населения Республики Ингушетия |
% |
80 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
61 |
Степень удовлетворенности населения Республики Ингушетия качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ |
% |
78 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
62 |
Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в Республике Ингушетия, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых в Республике Ингушетия государственных и муниципальных услуг |
% |
60 |
80 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
63 |
Доля муниципальных образований, в которых проводится мониторинг качества исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия" | ||||||||||
64 |
Степень выполнения мероприятий Программы в срок |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Таблица N 2
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" за счет средств республиканского бюджета
Статус |
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы |
Целевая статья расходов |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
||||
Программа |
подпрограмма |
направление расходов |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Государственная программа |
Развитие промышленности, транспорта и связи |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
|
|
572 111,3 |
566 963,7 |
560 200,2 |
Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
1 |
|
13 150,0 |
13 150,0 |
13 150,0 |
|
Субсидии субъектам промышленной деятельности на возмещение части затрат, связанных с сертификацией системы менеджмента качества предприятия и подготовку и переподготовку кадров |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
1 |
2021 |
5900,0 |
5900,0 |
5900,0 |
|
Мероприятия, направленные на обеспечение субъектов промышленной деятельности квалифицированные кадрами и повышение производительности труда в промышленном секторе экономики РИ |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
1 |
4001 |
5050,0 |
5050,0 |
5050,0 |
|
Мероприятия, направленные на проведение дополнительных мероприятий в целях развития промышленного комплекса Республики Ингушетия |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
1 |
4002 |
2200.0 |
2200.0 |
2200.0 |
|
Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов спутниковой деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
2 |
|
3 156,0 |
9 706,0 |
9 418,0 |
|
Мероприятия по созданию республиканской системы мониторинга на базе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, транспортного комплекса Республики Ингушетия |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
2 |
4003 |
2 756,0 |
8 806,0 |
8 018,0 |
|
Мероприятия, направленные на повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки специалистов в области использования спутниковых навигационных технологий |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
2 |
4004 |
0 |
500,0 |
1 000,0 |
|
Мероприятия по актуализации нормативно-правовой базы для реализации мероприятий программы |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
2 |
4005 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания и повышения безопасности дорожного движения |
всего: 4, в том числе: 4 ответственных исполнителя: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия; Министерство здравоохранения Республики Ингушетия; Министерство образования и науки Республики Ингушетия; Автодор Ингушетии |
07 |
3 |
|
436 357,2 |
441 512,2 |
441 625,7 |
|
Обеспечение деятельности учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
3 |
1102 |
111359,0 |
111359,0 |
111359,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области безопасности дорожного движения |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
3 |
1156 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|
Средства на развитие аэропорта (субсидии) |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
3 |
2022 |
75000,0 |
75000,0 |
75000,0 |
|
Субсидии на возмещение выпадающих доходов предприятиям пассажирского автотранспорта Республики Ингушетия за перевозку пассажиров по социально-защищённым маршрутам |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
3 |
2023 |
15901,2 |
15901,2 |
15901,2 |
|
Субсидии на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
3 |
2024 |
68688,0 |
68688,0 |
68688,0 |
|
Субсидии на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
3 |
2025 |
2160,0 |
2268,0 |
2381,5 |
|
Субсидии на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
3 |
2026 |
1440,0 |
1440,0 |
1440,0 |
|
Субсидии на возмещение выпадающих доходов организациям за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом дальнего следования |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
3 |
2027 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
|
Мероприятия по развитию системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
всего: 2, в том числе: 2 ответственных исполнителя: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики РИ; Министерство образования и науки РИ |
07 |
3 |
4006 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
всего: 2, в том числе: 2 ответственных исполнителя Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики РИ |
|
|
|
75,0 |
75,0 |
75,0 |
||
Министерство образования и науки РИ |
|
|
|
75,0 |
75,0 |
75,0 |
||
Мероприятия по обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель Министерство образования и науки РИ |
07 |
3 |
4007 |
2 485,0 |
2 844,0 |
2 844,0 |
|
Субсидия на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
3 |
6201 |
4 464,0 |
7 942,0 |
7 942,0 |
|
Мероприятия по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
3 |
4008 |
1 210,0 |
2 420,0 |
2 420,0 |
|
Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
4 |
|
41 631,0 |
46 012,0 |
72 238,0 |
|
Создание системы видеонаблюдения за опасными участками и массового пребывания людей |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
4 |
4010 |
23 960,0 |
34 232,0 |
61 348,0 |
|
Приобретение оборудования для центра обработки данных и автоматических рабочих мест операторов |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
4 |
4011 |
17 671,0 |
11780,0 |
10890,0 |
|
Развитие информационного общества |
всего: в том числе: ответственный исполнитель Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия; органы исполнительной власти Республики Ингушетия, участвующие в межведомственном взаимодействии |
07 |
5 |
|
37 848,6 |
25 154,0 |
1 000,0 |
|
Мероприятия по внедрению системы межведомственного электронного взаимодействия |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
5 |
4012 |
24848,6 |
19154,0 |
0 |
|
Мероприятия по внедрению государственных автоматизированных информационных систем |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
5 |
4013 |
11000,0 |
4000,0 |
1000,0 |
|
Мероприятия по внедрению электронного носителя данных |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
5 |
4014 |
2000,0 |
2000, |
0 |
|
Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
6 |
|
25 198,7 |
16 659,7 |
7 998,7 |
|
Мероприятия, направленные на информационную составляющую |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
6 |
4015 |
11 200,0 |
4 400,0 |
0,0 |
|
Мероприятия, направленные на материально-техническое оснащение 8 МФЦ |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
6 |
4016 |
6000,0 |
4261,0 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
6 |
1151 |
7998,7 |
7998,7 |
7998,7 |
|
Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
7 |
|
14 769,8 |
14 769,8 |
14 769,8 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
7 |
1001 |
11679,2 |
11679,2 |
11679,2 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
7 |
1002 |
2940,6 |
2940,6 |
2940,6 |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы "О противодействии коррупции" |
всего: 1, в том числе: 1 ответственный исполнитель: Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
07 |
7 |
9999 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Таблица N 3
Перечень
мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи"
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||||||
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. Государственная программа "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия (далее - Компромсвязи РИ) |
всего в том числе: |
23157424,7 |
11577894 |
5181970,2 |
4104446,7 |
573728,5 |
573128,5 |
573128,5 |
572928,5 |
федеральный бюджет |
5124627,5 |
963332,5 |
981490,5 |
941490,5 |
559578,5 |
559578,5 |
559578,5 |
559578,5 |
||
республиканский бюджет |
1244775,2 |
57711,3 |
571963,7 |
560300,2 |
14150 |
13550 |
13550 |
13550 |
||
бюджеты муниципальных образований |
47 557 |
10445 |
18556 |
18556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
16 221065 |
10027005 |
3609960 |
2584100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Подпрограмма "Развитие промышленности Республики Ингушетия и повышение ее конкурентоспособности на период" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
21121900 |
10930528 |
4407 728 |
3492 728 |
572 728 |
572 728 |
572 728 |
572 728 |
федеральный бюджет |
5 047 050 |
959 578 |
959 578 |
909 578 |
559 578 |
559 578 |
559 578 |
559 578 |
||
республиканский бюджет |
102 050 |
18 150 |
18 150 |
13 150 |
13 150 |
13 150 |
13 150 |
13 150 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
15972 800 |
9962 800 |
3440 000 |
2570 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.1. Содействие модернизации и технологическому развитию субъектов промышленной деятельности |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
505 400 |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
федеральный бюджет |
505 400 |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.1.1. Субсидирование всей части процентной ставки по кредитам, полученным в банках субъектами промышленной деятельности, на приобретение оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
134 400 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
федеральный бюджет |
134 400 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.1.2. Возмещение части затрат субъектам промышленной деятельности, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации производства |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
140 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
федеральный бюджет |
140 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.1.3. Субсидирование части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами промышленной деятельности РИ в целях приобретения оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
231 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
федеральный бюджет |
231 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. Создание условий для производства высокотехнологичной продукции промышленного сектора экономики |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
85 050 |
12 150 |
12 150 |
12 150 |
12 150 |
12 150 |
12 150 |
12 150 |
федеральный бюджет |
85 050 |
12 150 |
12 150 |
12 150 |
12 150 |
12 150 |
12 150 |
12 150 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.2.1. Предоставление СПД РИ субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением лицензий, проведением НИОКР и внедрением в производство инновационной продукции |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
56 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
федеральный бюджет |
56 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.2.2. Предоставление СПД РИ субсидий на возмещение части затрат, связанных с разработкой инжиниринговых проектов создания или модернизацией высокотехнологичных производств |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
28 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
федеральный бюджет |
28 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.2.3. Создание и развитие региональных реестров композиционных материалов, конструкций и изделий из них |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
700 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
федеральный бюджет |
700 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.2.4. Мониторинг рынка композиционных материалов, конструкций и изделий из них |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
350 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
федеральный бюджет |
350 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.3. Содействие обеспечению субъектов промышленной деятельности квалифицированными кадрами и повышения производительности труда в промышленном секторе экономики |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
76 650 |
10 950 |
10 950 |
10 950 |
10 950 |
10 950 |
10 950 |
10 950 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
76 650 |
10 950 |
10 950 |
10 950 |
10 950 |
10 950 |
10 950 |
10 950 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.3.1. Предоставление СПД РИ субсидий на возмещение части затрат, связанных с сертификацией системы менеджмента качества предприятия |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
13 300 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
13 300 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.3.2. Предоставление СПД РИ субсидий на возмещение части затрат, связанных с расходами на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
28 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
28 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3.3. Создание и материально-техническое оснащение регионального многофункционального центра прикладных (технических) квалификаций на базе имеющихся учреждений среднего профессионального образования |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
35 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
35 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.3.4. Организация и проведение исследований кадрового обеспечения и потребностей промышленных предприятий Республики Ингушетия в рабочих и инженерно-технических кадрах |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
350 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
350 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4. Совершенствование внешней среды для развития СПД, содействие выходу на новые рынки сбыта, а также содействие привлечению инвестиций и инноваций |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
1226599,5 |
175228,5 |
175228,5 |
175228,5 |
175228,5 |
175228,5 |
175228,5 |
175228,5 |
федеральный бюджет |
1226599,5 |
175228,5 |
175228,5 |
175228,5 |
175228,5 |
175228,5 |
175228,5 |
175228,5 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4.1. Предоставление СПД РИ субсидий на возмещение части затрат, связанных с проведением маркетинговых исследований и выработкой продуктовой стратегии на средне- и долгосрочный периоды |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
3 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
федеральный бюджет |
3 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4.2. Предоставление СПД РИ субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием СПД в общероссийских и международных выставках |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
3 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
федеральный бюджет |
3 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4.3. Предоставление СПД РИ субсидий на возмещение части затрат, связанных с сертификацией и (или) декларированием соответствия продукции |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
14 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
федеральный бюджет |
14 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4.4. Организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий в целях продвижения продукции и представления интересов СПД Республики Ингушетия |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
2 250 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
федеральный бюджет |
2 250 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4.5. Создание и развитие промышленного (индустриального) парка на территории Республики Ингушетия |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
1199999,5 |
171428,5 |
171428,5 |
171428,5 |
171428,5 |
171428,5 |
171428,5 |
171428,5 |
федеральный бюджет |
1199999,5 |
171428,5 |
171428,5 |
171428,5 |
171428,5 |
171428,5 |
171428,5 |
171428,5 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5. Развитие отраслей промышленности, создание новых производственных предприятий |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
18922800 |
10512800 |
3990 000 |
3 220000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
федеральный бюджет |
1 220 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
республиканский бюджет |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные средства |
17722 800 |
10512800 |
3990 000 |
3 220000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.1. Развитие производства прочих неметаллических минеральных изделий |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
8 809 700 |
3629 700 |
2610 000 |
2570 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
8 809 700 |
3629 700 |
2610 000 |
2570 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.1.1. Производство железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии ИП "Картоев Мухарбек Абдарахманович" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
29 400 |
29 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
29 400 |
29 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.1.2. Производство алюминиевых профилей ООО "Риак" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.1.3. ООО "ИнАрия". Кластер инновационных энергоэффективных строительных материалов |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
5 780 000 |
700 000 |
2540 000 |
2540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
5 780 000 |
700 000 |
2540 000 |
2540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.1.4. Стеклотарный завод ООО "Артис" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
2483 300 |
2483 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
2483 300 |
2483 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.1.5. Строительство завода по производству сухих строительных смесей ООО "Тим-Кавказ" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
67 000 |
67 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
67 000 |
67 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.1.6. Создание производственной структуры с использованием безвзрывного метода добычи и дробления горных пород |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
150 000 |
50 000 |
70 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
150 000 |
50 000 |
70 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.2. Развитие производства готовых металлических изделий |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
356 000 |
356 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
356 000 |
356 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.5.2.1. Строительство завода по производству алюминиевых радиаторов отопления ООО "АТМ" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
356 000 |
356 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
356 000 |
356 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.3. Развитие пищевой промышленности |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
4 638 400 |
3 938400 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные средства |
4 638 400 |
3 938400 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.3.1. Организация предприятия по переработке костей, отходов мясной промышленности, цеха по убою скота, расширение производства полуфабрикатов ООО "Импромсервис" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
34800 |
34800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
34800 |
34800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.3.2. "Строительство завода по первичной переработке мяса говядины мощностью 10 тонн в сутки и производству колбасных изделий мощностью 1 тонна" Мясокомбинат "Цори" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
129 000 |
129 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
129 000 |
129 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.3.3. Создание комплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки. ООО "Птицекомплекс "Южный" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
2 000 000 |
1 300000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
2 000 000 |
1 300000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.3.4. Расширение производственных мощностей завода по розливу минеральной воды "Ачалуки" до 336,9 млн условных бутылок в год. ООО "Артис" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
2 079 600 |
2 079600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
2 079 600 |
2 079600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.5.3.5. ИП Тариев Магомет Султанович |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.3.6. Переработка сельхозпродукции. ООО "Сунжа" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.3.7. Предприятие по разведению и выращиванию форели (ООО "Радужная форель Фортанги") |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
40 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.4. Развитие деревообрабатывающей промышленности |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
1060500 |
60 500 |
0 |
400 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
1 000 000 |
0 |
|
400 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
60 500 |
60 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.4.1. Модернизация мебельного предприятия ООО "Горизонт" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
47 500 |
47 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
47 500 |
47 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.4.2. Производство мягкой мебели и поролона. ООО "Мебельторг" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.4.3. Создание кластера по глубокой переработке древесины |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
1 000 000 |
0 |
|
400 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
1 000 000 |
0 |
|
400 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.5. Развитие производства резиновых и пластмассовых изделий |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
1 140 000 |
1140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
1 140 000 |
1140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.5.1. "Строительство предприятия для переработки автомобильных шин, резинотехнических и полимерных отходов методом низкотемпературного пиролиза с последующим получением коммерческих продуктов из углеродистого остатка". ООО "Интехноресурс" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.5.2. "Строительство завода по производству полиэтиленовых труб". ЗАО "Техстрой" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
1 119 000 |
1119 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
1 119 000 |
1119 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.6. Развитие химического производства |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
303 200 |
303 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
303 200 |
303 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.6.1. "Строительство завода по производству лакокрасочных материалов". ООО "ЭлитСтрой" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
303 200 |
303 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные средства |
303 200 |
303 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.7. Развитие производства транспортных средств и оборудования |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
405 000 |
405 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
405 000 |
405 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.7.1. Инвестиционный проект по сборке корейских автобусов Daewoo СП "Дайву-Бас-Ингушетия" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
405 000 |
405 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
405 000 |
405 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.8. Создание текстильного кластера |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
федеральный бюджет |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.9. Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
750 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
750 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.10. Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
860 000 |
430 000 |
430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
860 000 |
430 000 |
430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.10.1. Строительство предприятия по производству алюминиевых композитных материалов |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
360 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
360 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5.10.2. Строительство предприятия по производству вспученных инертных материалов (ООО "Перлит") |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
750 000 |
375 000 |
375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
500 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
250 000 |
125 000 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. Проведение дополнительных мероприятий в целях развития промышленного комплекса Республики Ингушетия |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
15 400 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
15 400 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
||
бюджеты муниципальных образований внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.1. Создание, развитие, актуализация и техническая поддержка ГоИС "Информационный портал промышленности Республики Ингушетия", включая отдельные интернет-ресурсы |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
3 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
3500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.2. Организация и проведение конкурса "Лучшие изобретение, полезная модель, промышленный образец, рационализаторское предложение" (другой вариант - Лучшее промышленное предприятие РИ) с правом на получение премий Главы Республики Ингушетия |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
1400 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
1400 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
бюджеты муниципальных образований внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.3. Проведение ежегодной промышленной выставки-ярмарки "ИнгПром" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
7 000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
7 000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||
бюджеты муниципальных образований внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.4. Подготовка и размещение информационных материалов в средствах массовой информации в интересах развития СПД РИ |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
1500 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
1500 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||
бюджеты муниципальных образований внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.5. Организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов и других публичных мероприятий в интересах развития СПД РИ |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
1400 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
1400 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
бюджеты муниципальных образований внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов спутниковой деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития", в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |
Компромсвязи РИ |
всего |
62 280,0 |
38 156 |
14 706 |
9 418,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
22 280 |
3 156,0 |
9 706,0 |
9 418,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
40 000 |
35 000,0 |
5 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.1. Создание Единой республиканской навигационно-информационной системы Республики Ингушетия на базе республиканского навигационно-информационного центра с единой многофункциональной навигационной платформой |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
40 000,0 |
35 000,0 |
5 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
40 000,0 |
35 000,0 |
5 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.2. Создание республиканской системы мониторинга, на базе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, транспортного комплекса Республики Ингушетия |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
19 580,0 |
2 756,0 |
8 806,0 |
8 018,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
19 580,0 |
2 756,0 |
8 806,0 |
8 018,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.3. Организация процесса обучения, повышения уровня квалификации и профессиональной подготовки специалистов в области использования спутниковых навигационных технологий, всего |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
3 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
1 500,0 |
0 |
500,0 |
1 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
1 500,0 |
0 |
500,0 |
1 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.4. Разработка нормативно-правовой базы для реализации мероприятий программы |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
1 200,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
1 200,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания и повышение безопасности дорожного движения" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
1444630,1 |
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
13 754,0 |
31 912,0 |
31 912,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
|
436 357,2 |
441 512,2 |
441 625,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
местные бюджеты |
|
10 445,0 |
18 556,0 |
18 556,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.1. Обеспечение деятельности учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
334 077,0 |
111359,0 |
111359,0 |
111359,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
334 077,0 |
111359,0 |
111359,0 |
111359,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области безопасности дорожного движения |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
10 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
10 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.3. Средства на развитие аэропорта (субсидии) |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
225 000,0 |
75 000,0 |
75 000,0 |
75 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
225 000,0 |
75 000,0 |
75 000,0 |
75 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.4. Субсидии на возмещение выпадающих доходов предприятиям пассажирского автотранспорта Республики Ингушетия за перевозку пассажиров по социально - защищённым маршрутам |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
47 703,6 |
15 901,2 |
15 901,2 |
15 901,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
47 703,6 |
15 901,2 |
15 901,2 |
15 901,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.5. Субсидии на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,- бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
Компромсвязи РИ |
всего |
206 064 |
68 688,0 |
68 688,0 |
68 688,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
206 064 |
68 688,0 |
68 688,0 |
68 688,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.6. Субсидии на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
6 809,0 |
2 160,0 |
2 268,0 |
2 381,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
6 809,0 |
2 160,0 |
2 268,0 |
2 381,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.7. Субсидии на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
4 320,0 |
1 440,0 |
1 440,0 |
1 440,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
4 320,0 |
1 440,0 |
1 440,0 |
1 440,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.8. Субсидии на возмещение выпадающих доходов организациям за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом дальнего следования |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
450 000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
450 000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.9. Средства на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
900,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
450,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
450,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.10. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
16 346,0 |
4 970 |
5 688 |
5 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
8 173 |
2 485,0 |
2 844,0 |
2 844,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
8 173 |
2 485,0 |
2 844,0 |
2 844,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.11. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
130 810,0 |
24 818 |
52 996 |
52 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
62 905 |
9 909,0 |
26 498,0 |
26 498,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
20 348 |
4 464,0 |
7 942,0 |
7 942,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
местные бюджеты |
47 557 |
10 445,0 |
18 556,0 |
18 556,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.12. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
12 100,0 |
2 420 |
4 840 |
4 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
6050 |
1 210,0 |
2 420,0 |
2 420,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
6050 |
1 210,0 |
2 420,0 |
2 420,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. Подпрограмма "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
185 281,0 |
45 931 |
53 412 |
85 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
159 881 |
41 631,0 |
46 012,0 |
72 238,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц |
24 400 |
4 300,00 |
7 400,00 |
13700,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.1. Создание системы видеонаблюдения за опасными участками и массового пребывания людей |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
119 540,0 |
23 960,0 |
34 232,0 |
61 348,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
119 540,0 |
23 960,0 |
34 232,0 |
61 348,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.2. Приобретение оборудования для центра обработки данных и автоматических рабочих мест операторов |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
40 341,0 |
17 671,0 |
11780,0 |
10890,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
40 341,0 |
17 671,0 |
11780,0 |
10890,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.3. Организация последней мили каналов ВОЛС |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
25 400,0 |
4 300,00 |
7 400,00 |
13 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканского бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства (средства юридических лиц) |
4 300,00 |
4 300,00 |
7 400,00 |
13 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. Подпрограмма "Развитие информационного общества" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
66 002,6 |
37 848, 6 |
25 154,0 |
1 000,0 |
1000 000 |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
республиканский бюджет |
66 002,6 |
37 848, 6 |
25 154,0 |
1 000,0 |
1000 000 |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
||
6.1. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид с привязкой к Единому порталу государственных услуг |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
21429 072 |
21429072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
республиканский бюджет |
21429 072 |
21429072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.2. Тиражирование электронных сервисов ЕПГУ и межведомственного взаимодействия по 9 типовым муниципальным услугам для 7 администраций органов местного самоуправления |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
980 000 |
770 000 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
республиканский бюджет |
980 000 |
770 000 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.3. Создание защищённого канала передачи данных в органах исполнительной власти и местного самоуправления с координаторами HW 1000 (в рамках внедрения СМЭВ) |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
2 649 504 |
2649 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
республиканский бюджет |
2 649 504 |
2649 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.4. Перевод государственных и муниципальных услуг в межведомственное взаимодействие (в рамках внедрения СМЭВ) |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
18944000 |
0 |
18944000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
республиканский бюджет |
18944000 |
0 |
18944000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.5. Внедрение и развитие межведомственного электронного документооборота "Практика" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
За счёт средств исполнителей |
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.6. Создание и развитие регионального сегмента "ГАС-Управление", интеграция с федеральным сегментом |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
17 400,0 |
10 400,0 |
4 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
республиканский бюджет |
17 400,0 |
10 400,0 |
4 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
||
6.7. Создание и развитие регионального сегмента Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
республиканский бюджет |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.8. Формирование и развитие инфраструктуры универсальной электронной карты |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
4 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
республиканский бюджет |
4 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. Подпрограмма "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг", всего в том числе следующие основные мероприятия: |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
87 721,4 |
50103,7 |
29 119,7 |
8 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средства внебюджетных фондов |
37 865 |
24905,0 |
12 560,0 |
400,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства республиканский бюджет |
49 856,4 |
25198,7 |
16 659,7 |
7 998,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.1. Материально-техническое оснащение 8 МФЦ |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
28 586,0 |
24 225,0 |
4 261,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
18 225,0 |
18 225,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
10 261,0 |
6000,0 |
4 261,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.2. Создание и оснащение 24 офисов МФЦ размещенных на базе привлекаемых организаций |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
31 080,0 |
16 500,0 |
14 580,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
17080,0 |
6 000,0 |
11080,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
14 000,0 |
10 500,0 |
3 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.3. Организация публикаций в СМИ о функционировании МФЦ в Республике Ингушетия |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
460,0 |
230,0 |
230,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
260,0 |
130,0 |
130,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.4. Организация обучения и повышения квалификации персонала МФЦ в Республике Ингушетия по оказанию государственных и муниципальных услуг |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
3 400,0 |
1000,0 |
2000,0 |
400,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
2200,0 |
500,0 |
1300,0 |
400,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
1200,0 |
500,0 |
700,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.5. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
300,0 |
150,0 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.6 Обеспечение деятельности уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
23 996,1 |
7998,7 |
7998,7 |
7998,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
республиканский бюджет |
23 996,1 |
7998,7 |
7998,7 |
7998,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. Подпрограмма N 7 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
44 309,4 |
14 769,8 |
14 769,8 |
14 769,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
республиканский бюджет |
44 309,4 |
14 769,8 |
14 769,8 |
14 769,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
35 037,6 |
11679,2 |
11679,2 |
11679,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
республиканский бюджет |
35 037,6 |
11679,2 |
11679,2 |
11679,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.2. Расходы на обеспечение функций государственных органов |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
8 821,8 |
2940,6 |
2940,6 |
2940,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
республиканский бюджет |
8 821,8 |
2940,6 |
2940,6 |
2940,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.3. Реализация мероприятий в рамках государственной программы "О противодействии коррупции" |
Компромсвязи РИ |
всего в том числе: |
450,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
республиканский бюджет |
450,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* Здесь и далее в таблице - "республиканский бюджет" указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы за счет средств бюджета Республики Ингушетия.
** Здесь и далее в таблице - государственные унитарные предприятия Республики Ингушетия, акционерные общества с государственным участием Республики Ингушетия, общественные, научные и иные организации.
Подпрограмма 1
"Развитие промышленности Республики Ингушетия и повышение ее конкурентоспособности"
Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие промышленности Республики Ингушетия и повышение ее конкурентоспособности"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
Участники подпрограммы |
- |
Министерство экономического развития Республики Ингушетия; Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия; Министерство образования и науки Республики Ингушетия; сторонние инвесторы |
Цель подпрограммы |
- |
формирование благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности отраслей промышленности Республики Ингушетия |
Задачи подпрограммы |
- |
содействие модернизации и технологическому развитию субъектов промышленной деятельности Республики Ингушетия; создание условий для производства высокотехнологичной продукции промышленного сектора экономики Республики Ингушетия; содействие обеспечению субъектов промышленной деятельности квалифицированными кадрами и повышения производительности труда в промышленном секторе экономики Республики Ингушетия; совершенствование внешней среды для развития СПД, содействие выходу на новые рынки сбыта, а также содействие привлечению инвестиций и инноваций; развитие отраслей промышленности, создание новых производственных предприятий; проведение дополнительных мероприятий в целях развития промышленного комплекса Республики Ингушетия |
Целевые показатели подпрограммы |
- |
индекс промышленного производства в Республике Ингушетия; производительность труда в промышленном комплексе Республики Ингушетия; динамика отгруженных товаров собственного производства, инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами организаций промышленных видов деятельности Республики Ингушетия; доля отгруженной продукции высокотехнологичных отраслей промышленного сектора экономики Республики Ингушетия в общем объеме отгруженной промышленной продукции |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2014 - 2020 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Ингушетия, а также за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Общий объем необходимого финансирования подпрограммы составляет 21 121 899,5 тыс. рублей. , в том числе по годам: 2014 год - 10 930 528,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 959 578,5 тыс. рублей; средства бюджета Республики Ингушетия - 18 150,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 9 962 800 тыс. рублей; 2015 год - 4 407 728,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 959 578,5 тыс. рублей; средства республиканского бюджета - 18 150,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 3 440 000 тыс. рублей; 2016 год - 3 492 728,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 909 578,5 тыс. рублей; средства бюджета Республики Ингушетия - 13 150,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 2 570 000 тыс. рублей; 2017 год - 572 728,5 тыс. рублей, в том числе.: средства федерального бюджета - 559 578,5 тыс. рублей; средства бюджета Республики Ингушетия - 13 150,0 тыс. рублей; 2018 год - 572 728,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета-559 578,5 тыс. рублей; средства бюджета Республики Ингушетия - 13 150,0 тыс. рублей; 2019 год - 572 728,5 тыс. рублей , в том числе: средства федерального бюджета-559 578,5 тыс. рублей; средства бюджета Республики Ингушетия - 13 150 тыс. рублей; 2020 год - 572 728,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 559 578,5 тыс. рублей; средства бюджета Республики Ингушетия - 13 150 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
модернизация и технологическое развитие субъектов промышленной деятельности Республики Ингушетия; производство высокотехнологичной продукции промышленного сектора экономики Республики Ингушетия; обеспечение субъектов промышленной деятельности (далее - СПД) квалифицированными кадрами и повышения производительности труда в промышленном секторе экономики Республики Ингушетия; совершенствование внешней среды для развития СПД, содействие выходу на новые рынки сбыта, а также содействие привлечению инвестиций и инноваций; развитие отраслей промышленности, создание новых производственных предприятий |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Одной из стратегических целей развития Республики Ингушетия согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2009 - 2020 годы и на период до 2030 года является устойчивое развитие Республики Ингушетия, создание динамично развивающейся, конкурентоспособной и сбалансированной экономики, обеспечивающей занятость населения преимущественно в секторах с высоким потенциалом устойчивого роста и уровнем производительности труда.
Для достижения стратегической цели необходимо решение следующих задач:
изменение структуры валового регионального продукта (ВРП) с увеличением доли реального сектора экономики;
кардинальное повышение производительности труда;
формирование зон опережающего развития и подготовка инфраструктуры для реализации базовых инвестиционных проектов.
Решение задач по достижению необходимого уровня социально-экономического развития республики, повышению уровня жизни его населения во многом зависит от устойчивого экономического развития региональной экономики, где важнейшая роль, безусловно, отводится промышленности.
Основные проблемы промышленности Республики Ингушетия и ее развития, которые актуальны и в настоящее время:
низкий уровень производительности труда;
низкая степень интернационализации;
неразвитость транспортно-логистической инфраструктуры;
высокая стоимость и затраты субъектов промышленной деятельности на потребляемые энергетические ресурсы;
дефицит квалифицированных кадров в отдельных отраслях промышленности, отсутствие структурированного рынка трудовых ресурсов и несбалансированная структура рабочей силы;
недостаточный уровень взаимодействия между предприятиями республики, высшими учебными заведениями и научными институтами, а также субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими свою деятельность в сфере промышленного производства и научных исследований. Повышение уровня кооперации будет способствовать созданию на территории Республики Ингушетия производственных кластеров, выпускающих конкурентоспособную продукцию;
высокая стоимость и значительные удельные затраты на энергетические ресурсы, потребляемые промышленными предприятиями республики;
отсутствие долгосрочных стратегий развития промышленных предприятий;
использование устаревших иностранных технологий и оборудования.
Эти проблемы носят системно-масштабный характер и решать их следует целенаправленно - комплексными программными методами.
За последние годы удалось стабилизировать индекс промышленного производства. В текущем году после спада в 2012 году восстановился рост индекса промышленного производства, который составил 11,1% за счет положительной динамики индекса производства по всем видам экономической деятельности.
По сравнению с субъектами Северо-Кавказского федерального округа с 2009 - 2012 года по индексу промышленного производства Республика Ингушетия занимала в 2009 году 1 место, 2010 году - 6, 2011 году - 2 место, 2012 году - 6, январь-август 2013 года - 2 место.
Удельный вес объема отгруженных товаров собственного производства по полному кругу предприятий Республики Ингушетия в общем объеме субъектов Северо-Кавказского федерального округа составил в 2009 г. в:
добыче полезных ископаемых снизился до 2,6%;
обрабатывающих производствах вырос в 2 раза и составил 0,2%;
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды вырос в 3,3 раза и составил 1,0%.
В 2012 году удельный вес по всем видам экономической деятельности увеличился по сравнению с 2009 годом в:
добыче полезных ископаемых - в 2,1 раза и составил 5,5%;
обрабатывающих производствах - на 0,1 п.п. и составил 0,3%;
производстве и распределении электроэнергии газа и воды - на 0,3 п.п. и составил 1,3%.
Основными действующими предприятиями, имеющими наибольший вес по отрасли, являются:
- в добыче топливно-энергетических ресурсов - ОАО "РН Ингушнефть";
- в производстве пищевых продуктов, включая напитки - ООО "Сатурн-1", ЗАО "Ингушхлеб", ООО "Импромсервис", ООО "Артис", ЗАО "Завод минеральных вод "Ачалуки", ООО "Кондитерская фабрика "Россия";
- в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических - ООО "Капитал", ГУП "Дорсервис", ООО "Руст-1", индивидуальный предприниматель Бидери Али Хамзатович, индивидуальный предприниматель Евкуров Мустафа Сафарбекович, ООО "Элиза", ООО "Артис";
- производстве нефтепродуктов - ООО "НК Ингросс";
- в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов: ООО "КСМ Неон", ООО "Мальтес", ГУП "Кирпичный завод "Гиперпресс", ОАО "Назрановский кирпичный завод", ООО "Нестеровский кирпичный завод", ЗАО Импект компани, ГУП "Боахам";
- в производстве машин и оборудования - ГУП "НЗЭММ";
- в производстве готовых металлических изделий - ООО "Завод легких сплавов "ВИЛС"; ООО "Строймаркет", ООО "Ситистрой", ЗАО "Металлик", ООО "Завод кровельных материалов".
Дальнейший рост реального сектора экономики республики и его доля во внутреннем региональном продукте должны быть обеспечены за счет строительства 27 новых и технического перевооружения 2-х действующих производств при усилении тенденции к импортозамещению, строящихся как по линии федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" (ФЦП "СЭР РИ"), так и за счет внебюджетных источников финансирования.
В рамках ФЦП "СЭР РИ" планируется ввод 14 предприятий.
За счет внебюджетных инвестиций - 15 предприятий.
Так, в период до 2016 года будет введено 9 объектов в рамках ФЦП "СЭР РИ" в следующих отраслях:
- в промышленности строительных материалов: цех по производству теплоизоляционного изделия из сланцевой крошки для ГУП "Кавдоломит"; завод по производству полимерных труб и облицовочных материалов "Полимер" в г. Карабулаке; Гарбанинский завод по производству доломитовой муки в п. Гарбани Джейрахского района; предприятие сборно-монолитного бетона в г. Карабулаке;
- в добыче полезных ископаемых: осуществлено техническое перевооружение предприятия по добыче и переработке нерудных строительных материалов в г. Карабулаке;
- в машиностроении и металлообработке: техническое перевооружение Назрановского завода электродвигателей малой мощности;
- легкой промышленности: трикотажная фабрика в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района;
- в целлюлозно-бумажной: фабрика по производству картонажных изделий в г. Карабулаке;
- в фармацевтической: предприятие по производству лекарственных трав в Джейрахском районе.
Еще одним существенным вкладом в развитие промышленности является строительство и ввод предприятий за счет внебюджетных инвестиций, в том числе и на трех промышленных площадках с готовыми инженерными коммуникациями, построенных в рамках ФЦП "Юг России".
Реализация намеченных проектов даст толчок к развитию следующих обрабатывающих производств:
- производство прочих неметаллических минеральных изделий: производство железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии ИП "Картоев Мухарбек Абдрахманович";
- производство алюминиевых профилей ООО "РИАК"; кластер инновационных энергоэффективных строительных материалов ООО "Ин Ариа"; предприятие по производству и продаже сухих строительных смесей ООО "Тим-Кавказ"; завод по производству радиаторов отопления ООО "АТМ";
- пищевая промышленность, включая напитки: осуществлен ввод 1-й очереди мукомольного комбината с элеватором ООО "Сатурн-1"; предприятие по переработке костей, отходов мясной промышленности, цех по убою скота, расширение производства полуфабрикатов ООО "Импромсервис"; производство безалкогольных напитков ООО "АРТИС"; производство по выпуску мяса птицы ИП "Тариев Магомет Султанович"; комплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки ООО "Птицекомплекс "Южный".
Кроме того, реализация проектов в промышленности будет способствовать развитию розничной торговли и созданию дополнительных рабочих мест.
По результатам реализации настоящей подпрограммы ожидается прирост внутреннего регионального продукта в промышленности, к 2016 году составит 18,4 %, доля промышленности в ВРП вырастет с 5,1 % до 19,8 %, численность занятых в промышленности составит 4,5 тыс. человек.
При разработке подпрограммы "Развитие промышленности Республики Ингушетия и повышение ее конкурентоспособности" используются показатели, целевые ориентиры и направления реализации промышленной политики, соответствующие задачам и показателям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и постановлением Правительства Республики Ингушетия от 30 июля 2013 г. N 155 "О государственных программах Республики Ингушетия".
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы соответствуют приоритетам в сфере реализации государственной программы и направлены на реализацию целей и задач Стратегии социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2009-2020 годы и на период до 2030 года в части развития промышленности.
Основной целью подпрограммы является формирование благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности промышленного сектора экономики Республики Ингушетия.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
содействие модернизации и технологическому развитию субъектов промышленной деятельности Республики Ингушетия;
создание условий для производства высокотехнологичной продукции промышленного сектора экономики Республики Ингушетия;
содействие обеспечению субъектов промышленной деятельности квалифицированными кадрами и повышения производительности труда в промышленном секторе экономики Республики Ингушетия;
совершенствование внешней среды для развития субъектов промышленной деятельности, содействие выходу на новые рынки сбыта, а также привлечению инвестиций и инноваций;
развитие отраслей промышленности, создание новых производственных предприятий;
проведение дополнительных мероприятий в целях развития промышленного комплекса Республики Ингушетия.
Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является достижение плановых значений целевых показателей государственной программы.
Показателями, характеризующими достижение целей подпрограммы, являются:
индекс промышленного производства в Республике Ингушетия;
производительность труда в промышленном комплексе Республики Ингушетия;
динамика отгруженных товаров собственного производства, инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами организаций промышленных видов деятельности Республики Ингушетия;
доля отгруженной продукции высокотехнологичных отраслей промышленного сектора экономики Республики Ингушетия в общем объеме отгруженной промышленной продукции.
Показателями, характеризующими достижение задач подпрограммы, являются:
количество субъектов промышленной деятельности Республики Ингушетия, получивших поддержку в рамках реализации подпрограммы;
количество вновь созданных производственных предприятий на территории Республики Ингушетия;
количество созданных и (или) актуализированных элементов системы информационной поддержки, проведённых выставочных, конкурсных мероприятий и информационных материалов.
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия по содействию модернизации и технологическому развитию субъектов промышленной деятельности Республики Ингушетия (далее - СПД РИ):
субсидирование всей части процентной ставки по кредитам, полученным в банках субъектами промышленной деятельности, на приобретение оборудования для создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
возмещение части затрат субъектам промышленной деятельности, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации производства;
субсидирование части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами промышленной деятельности РИ в целях приобретения оборудования для создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
мероприятия по созданию условий для производства высокотехнологичной продукции промышленного сектора экономики Республики Ингушетия:
предоставление СПД РИ субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением лицензий, проведением НИОКР и внедрением в производство инновационной продукции;
предоставление СПД РИ субсидий на возмещение части затрат, связанных с разработкой инжиниринговых проектов создания или модернизации высокотехнологичных производств;
создание и развитие региональных реестров композиционных материалов, конструкций и изделий из них;
мониторинг рынка композиционных материалов, конструкций и изделий из них.
мероприятия по содействию обеспечению субъектов промышленной деятельности квалифицированными кадрами и повышения производительности труда в промышленном секторе экономики Республики Ингушетия:
предоставление СПД РИ субсидий на возмещение части затрат, связанных с сертификацией системы менеджмента качества предприятия;
предоставление СПД РИ субсидий на возмещение части затрат, связанных с расходами на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров;
создание и материально-техническое оснащение регионального многофункционального центра прикладных (технических) квалификаций на базе имеющихся учреждений среднего профессионального образования;
организация и проведение исследований кадрового обеспечения и потребностей промышленных предприятий Республики Ингушетия в рабочих и инженерно-технических кадрах.
мероприятия по совершенствованию внешней среды для развития СПД, содействие выходу на новые рынки сбыта, а также содействие привлечению инвестиций и инноваций:
предоставление СПД РИ субсидий на возмещение части затрат, связанных с проведением маркетинговых исследований и выработкой продуктовой стратегии на средне- и долгосрочный периоды;
предоставление СПД РИ субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием СПД в общероссийских и международных выставках;
предоставление СПД РИ субсидий на возмещение части затрат, связанных с сертификацией и (или) декларированием соответствия продукции;
организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий в целях продвижения продукции и представления интересов СПД Республики Ингушетия;
создание и развитие Промышленного (индустриального) парка на территории Республики Ингушетия;
организация и проведение исследований в целях развития промышленного комплекса Республики Ингушетия.
мероприятия по развитию отраслей промышленности, создание новых производственных предприятий:
Развитие производства прочих неметаллических минеральных изделий: производство железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии ИП "Картоев Мухарбек Абдарахманович"; производство алюминиевых профилей ООО "Риак"; ООО "ИнАрия" кластер инновационных энергоэффективных строительных материалов; стеклотарный завод ООО "Артис"; строительство завода по производству сухих строительных смесей ООО "Тим-Кавказ"; создание производственной структуры с использованием безвзрывного метода добычи и дробления горных пород.
Развитие производства готовых металлических изделий: строительство завода по производству алюминиевых радиаторов отопления ООО "АТМ".
Развитие пищевой промышленности: "Организация предприятия по переработке костей, отходов мясной промышленности, цеха по убою скота, расширение производства полуфабрикатов" ООО "Импромсервис"; строительство завода по первичной переработке мяса говядины мощностью 10 тонн в сутки и производству колбасных изделий мощностью 1 тонна" Мясокомбинат "Цори"; создание комплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки ООО "Птицекомплекс "Южный"; расширение производственных мощностей завода по розливу минеральной воды "Ачалуки" до 336,9 млн. условных бутылок в год ООО "Артис"; ИП Тариев Магомет Султанович; переработка сельхозпродукции ООО "Сунжа"; предприятие по разведению и выращиванию форели (ООО "Радужная форель Фортанги").
Развитие деревообрабатывающей промышленности: модернизация мебельного предприятия ООО "Горизонт"; производство мягкой мебели и поролона ООО "Мебельторг"; создание кластера по глубокой переработке древесины.
Развитие производства резиновых и пластмассовых изделий: строительство предприятия для переработки автомобильных шин, резинотехнических и полимерных отходов методом низкотемпературного пиролиза с последующим получением коммерческих продуктов из углеродистого остатка" ООО "Интехноресурс"; строительство завода по производству полиэтиленовых труб" ЗАО "Техстрой".
Развитие химического производства: строительство завода по производству лакокрасочных материалов" ООО "ЭлитСтрой".
Развитие производства транспортных средств и оборудования: инвестиционный проект по сборке корейских автобусов Daewoo СП "Дайву-Бас-Ингушетия".
Создание текстильного кластера;
Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов;
Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них: строительство предприятия по производству алюминиевых композитных материалов; строительство предприятия по производству вспученных инертных материалов (ООО "Перлит").
Проведение дополнительных мероприятий в целях развития промышленного комплекса Республики Ингушетия:
создание, развитие, актуализация и техническая поддержка ГоИС "Информационный портал промышленности Республики Ингушетия", включая отдельные интернет-ресурсы;
организация и проведение конкурса "Лучшие изобретение, полезная модель, промышленный образец, рационализаторское предложение" (другой вариант - Лучшее промышленное предприятие РИ) на право получения премий Главы Республики Ингушетия;
проведение ежегодной промышленной выставки-ярмарки "ИнгПром";
подготовка и размещение информационных материалов в средствах массовой информации в интересах развития СПД РИ;
организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов и других публичных мероприятий в интересах развития СПД РИ.
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского и федерального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.
Общий объем необходимого финансирования подпрограммы составляет 21 121 899,5 тыс. рублей. , в том числе по годам:
2014 год - 10 930 528,5 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 959 578,5 тыс. рублей;
средства бюджета Республики Ингушетия - 18 150,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 9 962 800 тыс. рублей;
2015 год - 4 407 728,5 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 959 578,5 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета - 18 150,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 3 440 000 тыс. рублей;
2016 год - 3 492 728,5 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 909 578,5 тыс. рублей;
средства бюджета Республики Ингушетия - 13 150,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 2 570 000 тыс. рублей;
2017 год - 572 728,5 тыс. рублей, в том числе.:
средства федерального бюджета - 559 578,5 тыс. рублей;
средства бюджета Республики Ингушетия - 13 150,0 тыс. рублей;
2018 год - 572 728,5 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета-559 578,5 тыс. рублей;
средства бюджета Республики Ингушетия - 13 150,0 тыс. рублей;
2019 год - 572 728,5 тыс. рублей , в том числе:
средства федерального бюджета-559 578,5 тыс. рублей;
средства бюджета Республики Ингушетия - 13 150 тыс. рублей;
2020 год - 572 728,5 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 559 578,5 тыс. рублей;
средства бюджета Республики Ингушетия - 13 150 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов республиканского бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей республиканского бюджета и степени реализации программных мероприятий.
V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Участие муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных и научных организаций в реализации подпрограммы не предусматривается.
В процессе реализации подпрограммы предусмотрено участие следующих коммерческих организаций:
ООО "РИАК";
ООО "ИнАрия";
ООО "Артис";
ООО "Тим-Кавказ";
ООО "ПКИ";
ООО "АТМ";
ООО "Импромсервис";
ООО "Мясокомбинат Цори";
ООО "Птицекомплекс "Южный";
ООО "Сунжа";
ООО "Горизонт";
ООО "Радужная форель Фортанги";
ООО "Мебель торг";
ООО "Интехноресурс";
ЗАО "Техстрой";
ООО "Элитстрой".
Подпрограмма 2
"Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов спутниковой деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития"
Паспорт
подпрограммы 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов спутниковой деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
Участники подпрограммы |
- |
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия; Комитет Республики Ингушетия по лесному хозяйству; Министерство образования и науки Республики Ингушетия; Министерство финансов Республики Ингушетия; Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Ингушетия |
Цели подпрограммы |
- |
повышение эффективности и качества предоставления государственных услуг, повышение безопасности жизнедеятельности, развитие транспортного комплекса и инновационной инфраструктуры Республики Ингушетия за счет внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности |
Задачи подпрограммы |
- |
создание регионального навигационно-информационного центра Республики Ингушетия; внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы Республики Ингушетия; создание подсистем мониторинга по основным направлениям жизнедеятельности Республики Ингушетия в региональном навигационно-информационном центре; создание системы управления пространственными данными Республики Ингушетия; создание отраслевых и ведомственных систем мониторинга и управления на базе технологий ГЛОНАСС транспорта в Республике Ингушетия; развитие и актуализация нормативной правовой базы Республики Ингушетия в сфере внедрения и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности |
Целевые показатели подпрограммы |
- |
доля выездных бригад скорой медицинской помощи, оснащенных мобильными программно-техническими комплексами ГЛОНАСС и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с оперативными отделами станций скорой медицинской помощи; доля площади пахотных земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг; доля площади лесного фонда, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг; доля автотранспорта, осуществляющего межмуниципальные пассажирские перевозки, оснащенного системами спутниковой навигации; время прибытия к месту пожара первых пожарно-спасательных подразделений, оснащенных системами спутниковой навигации; доля площади особо охраняемых природных территорий, в отношении которой осуществляются комплексные мероприятия по спутниковому мониторингу; доля площади Республики Ингушетия, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг чрезвычайных ситуаций |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2014 - 2016 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
подпрограмма финансируется за счет средств республиканского бюджета, а также за счет государственно-частного партнерства. Общий объем финансирования подпрограммы - 62,280 млн рублей, республиканский бюджет - 22,2 млн руб. в 2014 году - 3,1 млн руб.; в 2015 году - 9,7 млн руб.; в 2016 году - 9,4 млн руб.; внебюджетные источники - 40,0 млн руб. в 2014 году - 35,0 млн руб.; в 2015 году - 5,0 млн руб. Сумма финансирования подпрограммы из республиканского бюджета может быть уменьшена на сумму полученного софинансирования по федеральной целевой программе по внедрению технологий ГЛОНАСС за три года |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
доля выездных бригад скорой медицинской помощи, оснащенных мобильными программно-техническими комплексами ГЛОНАСС и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с оперативными отделами станций скорой медицинской помощи, - 70 процентов; доля площади пахотных земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг, - 80 процентов; доля площади лесного фонда, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг, - 35 процентов; доля автотранспорта, осуществляющего межмуниципальные пассажирские перевозки, оснащенного системами спутниковой навигации, - 100 процентов; время прибытия к месту пожара первых пожарно-спасательных подразделений, оснащенных системами спутниковой навигации, - 9 минут; доля площади особо охраняемых природных территорий, в отношении которой осуществляются комплексные мероприятия по спутниковому мониторингу, - 100 процентов; доля площади Республики Ингушетия, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг чрезвычайных ситуаций, - 40 процентов |
* - Объем финансирования подпрограммы корректируется с учетом возможностей республиканского бюджета на очередной финансовый год.
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Одним из важнейших факторов, определяющих конкурентоспособность субъекта Российской Федерации в сфере новых технологий, является внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности, которое играет все более возрастающую роль в экономическом, научном и социальном развитии регионов и России в целом. Комплексное использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности способно придать региональной экономике инновационный характер, усилить рыночные механизмы, повысить качество жизни населения, расширить спектр оказываемых услуг в различных отраслях, включая: транспорт; здравоохранение; образование; промышленное производство, торговля и услуги; строительство; природопользование и охрана окружающей среды; сельское хозяйство; дорожное хозяйство; геодезия и картография.
Помимо вышеперечисленного данные технологии обеспечивают мониторинг и контроль за критически важными, потенциально опасными и социально значимыми объектами на территории региона, а также за реализацией мер по устранению чрезвычайных ситуаций.
Мировой и отечественный опыт подтверждает, что использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности оказывает значительный управленческий, экономический, социальный и экологический эффекты, а также повышает безопасность жизнедеятельности населения, в частности:
- повышается качество расходования бюджетных средств;
- увеличиваются поступления в бюджет региона;
- уменьшается количество выбросов вредных веществ;
- снижаются последствия терактов и техногенных катастроф;
- повышается скорость реагирования на происшествия оперативными службами;
- снижается количество происшествий и число погибших в них;
- увеличивается эффективность контроля соблюдения правил перевозок;
- повышается рентабельность использования транспортных средств различного назначения;
- увеличивается пропускная способность дорог и скорость движения по ним;
- повышается качество и снижается время выполнения кадастровых и геодезических работ.
В настоящее время в Республике Ингушетия осуществляется внедрение спутниковых навигационных технологий, в частности, приняты несколько целевых программ, в той или иной степени предусматривающих внедрение навигационных систем ГЛОНАСС:
- комплексная программа "Обеспечение безопасности населения на транспорте", которая предусматривает создание пилотных проектов по оснащению инженерно-техническими средствами и системами обеспечения транспортной безопасности автовокзалов и автотранспортных средств, межсубъектного и пригородного сообщения Республики Ингушетия на 2011-2012 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2010 г. N 1285-р, предусматривает проведение работ по обеспечению развертывания и эффективного функционирования пилотного проекта на базе автовокзала г. Назрани:
- автовокзал г. Назрани оснащен инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности автовокзала;
- создан региональный диспетчерский центр навигационного контроля междугородных пассажирских перевозок с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS в количестве 1 ед.;
- оборудованием спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS оснащены 2 ед. автобусов, осуществляющих перевозки граждан с целью контроля фактического выполнения транспортной работы и соблюдения требований безопасности дорожного движения;
- региональная целевая программа повышения безопасности дорожного движения в Республике Ингушетия на 2009 - 2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Ингушетия от 26 марта 2009 г. N 93, предусматривает внедрение до конца 2013 года системы управления и мониторинга с использованием комплексов позиционирования и связи ГЛОНАСС/GPS, включающих диспетчерский центр на базе республиканского центра медицины катастроф государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения "Ингушская республиканская клиническая больница" и мобильных терминалов, размещенных в реанимобилях травматологических центров;
- разработка и внедрение новейших систем диспетчеризации, мониторинга транспорта и контроля расхода топлива с применением спутниковой навигации на базе Глобальной Навигационной Спутниковой Системы ГЛОНАСС/GPS предусмотрена в рамках республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Ингушетия на 2011-2015 года и на перспективу до 2020 г." утвержденной постановлением Правительства Республики Ингушетия от 11 июня 2011 г. N 205. Мониторинг транспорта с применением спутниковой системы контроля необходим предприятиям, владеющим собственным автопарком;
- в соответствии с Планом мероприятий Правительства Республики Ингушетия по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 году, утвержденным постановлением Правительства Республики Ингушетия от 26.01.2011 г. N 3-П, ведется работа по оснащению существующего подвижного состава спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС и приобретению нового подвижного состава только с установленным новым оборудованием ГЛОНАСС.
Региональная целевая программа "Создание системы государственного кадастра недвижимости в Республике Ингушетия" на 2006 - 2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Ингушетия от 13.09.2005 г. N 560, предусматривает создание и обновление современной цифровой картографической основы для ведения государственного кадастра недвижимости, государственного мониторинга земель, государственной кадастровой оценки земель, государственного земельного контроля; обеспечение доступа к государственному кадастру недвижимости органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также организаций и граждан.
Однако в настоящее время в Республике Ингушетия отсутствует комплексный подход к внедрению спутниковых навигационных технологий в различные области экономики. Потребители (органы исполнительной власти Республики Ингушетия, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия, юридические и физические лица) независимо друг от друга используют спутниковые навигационные технологии с использованием ГЛОНАСС и другие результаты космической деятельности, при этом обмен конечными результатами и опытом этих работ не организован, что приводит к дублированию работ и неэффективному использованию средств. Помимо вышеперечисленного отсутствует комплексная инфраструктура, обеспечивающая единое технологическое и информационное пространство в сфере применения спутниковых навигационных технологий с использованием ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности, нормативная правовая база.
Вместе с тем цифровые картографические материалы, созданные или приобретенные за счет средств федерального и регионального бюджетов в 2008 - 2010 годах, нуждаются в постоянном обновлении и не могут быть использованы для решения задач комплексного анализа и планирования регионального развития и многоаспектного мониторинга состояния природной среды и результатов деятельности субъектов экономики.
Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, в рамках предоставления услуг населению и организациям, обозначенные выше, носят комплексный, межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти или муниципальных образований. Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий органов государственной власти. Это возможно реализовать только в рамках программно-целевого подхода, использование которого позволит:
- повысить эффективность расходования средств регионального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий по внедрению спутниковых навигационных технологий за счет координации работ и ликвидации дублирования мероприятий в области развития и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности, реализуемых в рамках других программ и проектов;
- сформировать и обеспечить эффективное использование региональной навигационно-информационной инфраструктуры, включая использование инфраструктуры пространственных данных, внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности, обеспечивающей потребности широкого круга конечных пользователей;
- обеспечить устойчивое межведомственное и межрегиональное взаимодействие и информационное сопряжение федеральной, региональной и муниципальной инфраструктуры внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;
- обеспечить комплексный подход при получении, обработке, хранении и комплексном предоставлении информации, полученной космическими и другими информационными средствами;
- реализовать единую техническую и технологическую политику при внедрении спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах Республики Ингушетия.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет создана собственная навигационно-информационная система, что позволит:
- создать навигационно-информационную инфраструктуру Республики Ингушетия, включая инфраструктуру пространственных данных;
- наполнять инфраструктуру телематической и иной информацией об объектах, процессах и явлениях на территории региона с учетом потребностей конечных потребителей;
- повысить эффективность управления в сфере транспорта, экологии и природопользования, безопасности жизнедеятельности.
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
Целью подпрограммы является повышение эффективности и качества предоставления государственных услуг, повышение безопасности жизнедеятельности, развитие транспортного комплекса и инновационной инфраструктуры Республики Ингушетия за счет внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- создание регионального навигационно-информационного центра Республики Ингушетия;
- внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы Республики Ингушетия;
- создание подсистем мониторинга по основным направлениям жизнедеятельности Республики Ингушетия в региональном навигационно-информационном центре;
- создание системы управления пространственными данными Республики Ингушетия;
- создание отраслевых и ведомственных систем мониторинга и управления на базе технологий ГЛОНАСС транспорта в Республике Ингушетия;
- развитие и актуализация нормативной правовой базы Республики Ингушетия в сфере внедрения и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.
Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем создания в Республике Ингушетия регионального навигационно-информационного центра (далее именуется - РНИЦ), в составе которого комплекс функциональных систем спутникового мониторинга объектов, процессов и явлений на территории Республике Ингушетия и центр мониторинга и управления транспортом с использованием ГЛОНАСС - навигации.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:
- создание навигационно-информационной инфраструктуры Республики Ингушетия, включая инфраструктуру пространственных данных;
- создание интеллектуальной транспортной системы Республики Ингушетия;
- нормативное правовое, организационное обеспечение эффективного функционирования региональной системы использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.
В рамках направления "Создание навигационно-информационной инфраструктуры Республики Ингушетия, включая инфраструктуру пространственных данных" решаются следующие основные задачи:
- внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы Республики Ингушетия;
- создание РНИЦ с подсистемами мониторинга по основным направлениям жизнедеятельности Республики Ингушетия;
- создание системы управления пространственными данными Республики Ингушетия, включая региональный геоинформационный портал (далее именуется - ГИС-портал), интеграцию с геоинформационными приложениями (далее именуется - ГИС-приложения), используемыми в настоящее время органами исполнительной власти Республики Ингушетия.
Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы Республики Ингушетия позволит решить следующие задачи:
- аппаратно-программная интеграция и информационное взаимодействие с внешними региональными, территориальными и отраслевыми системами управления, навигационно-информационными системами, геоинформационными и другими системами, функционирующими и разрабатываемыми в Республике Ингушетия;
- сокращение затрат на развитие инфраструктуры РНИЦ за счет более эффективной технологии интеграции навигационно-информационных систем и создания систем на базе использования результатов космической деятельности;
- сокращение сроков разработки и внедрения новых продуктов;
- повышение оперативности и качества принятия управленческих решений;
- обеспечение отчуждаемости информации по логике интеграции от конкретных систем и исполнителей и создание условий для надежной защиты обработки информации от потерь и разрушений;
- обеспечение взаимодействия пользователей с информационными ресурсами за счет обеспечения интерфейса, единой точки входа к существующим системам и интеграционным решениям.
Основными целями создания РНИЦ являются:
- интеграция навигационно-информационных и геоинформационных ресурсов органов исполнительной власти Республики Ингушетия, территориальных управлений федеральных служб и ведомств, органов местного самоуправления республики с целью мониторинга и прогнозирования состояния социально-экономического развития, уровня безопасности на территории Республики Ингушетия с отображением на электронной карте местности в режиме реального времени;
- информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений органов исполнительной власти Республики Ингушетия как в режиме повседневной деятельности, так и в режиме чрезвычайной ситуации.
Создание РНИЦ с подсистемами мониторинга по основным направлениям жизнедеятельности Республики Ингушетия предусматривает реализацию мероприятий по следующим направлениям:
- общефункциональное программно-техническое обеспечение РНИЦ;
- создание подсистем РНИЦ с использованием технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности по основным направлениям жизнедеятельности Республики Ингушетия, в том числе:
- подсистемы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности объектов сельского хозяйства Республики Ингушетия;
- подсистемы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности объектов лесного хозяйства Республики Ингушетия;
- подсистемы мониторинга особо охраняемых территорий (далее именуется - ООПТ), окружающей среды, экологии, зон кризисного состояния, трансграничного переноса загрязняющих веществ, опасных природных явлений, критически важных объектов Республики Ингушетия;
- подсистемы мониторинга чрезвычайных ситуаций Республики Ингушетия;
- подсистемы мониторинга инвестиционного потенциала Республики Ингушетия;
- системы управления пространственными данными Республики Ингушетия, включая региональный ГИС-портал, интеграцию с ГИС-приложениями, используемыми в настоящее время органами исполнительной власти Республики Ингушетия обеспечивает наличие актуального картографического комплекта, используемого подсистемами мониторинга по основным направлениям жизнедеятельности Республики Ингушетия.
Создание системы управления пространственными данными Республики Ингушетия проводится по следующим основным направлениям:
- мультиспектральная и панхроматическая космическая съемка сверхвысокого разрешения с пространственным разрешением 0,5 метра в целях создания базовых геопространственных основ наиболее важных территорий Республики Ингушетия в целях обеспечения их мониторинга;
- мультиспектральная (5 спектральных каналов) космическая съемка с разрешением 5 метров в целях обеспечения мониторинга чрезвычайных ситуаций по оперативным запросам органов государственной власти Республики Ингушетия;
создание программно-аппаратного комплекса для отображения, представления и интерактивной работы с различными видами информации;
- создание геопортала Республики Ингушетия для оказания электронных услуг конечным пользователям (органам исполнительной власти Республики Ингушетия, местного самоуправления, ведомствам, физическим и юридическим лицам), для обеспечения пользователей информацией дистанционного зондирования Земли (далее именуется - ДЗЗ) о состоянии, динамике изменения объектов инфраструктуры, процессов, явлений на территории Республики Ингушетия.
В рамках направления "Создание интеллектуальной транспортной системы Республики Ингушетия" предусмотрено решение задачи создания отраслевых и ведомственных систем мониторинга и управления на базе технологий ГЛОНАСС транспорта в Республике Ингушетия, в том числе:
- создание системы мониторинга и управления на базе технологий ГЛОНАСС межмуниципальными пассажирскими перевозками на территории Республики Ингушетия, включая систему мониторинга и управления на базе технологий ГЛОНАСС межмуниципальными пассажирскими перевозками на территории Республики Ингушетия, с учетом и ведением паспортов маршрутов, системой информирования пассажиров в Республике Ингушетия;
- создание системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС школьных автобусов на территории Республики Ингушетия;
- создание навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МРЭБ, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием;
- создание навигационно-информационной автоматизированной системы мониторинга, обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Ингушетия, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием;
- создание навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственным транспортом органов исполнительной власти Республики Ингушетия;
- создание системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС дорожно-строительной техники Республики Ингушетия;
- создание системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС транспорта жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия.
Задачами отраслевых и ведомственных систем мониторинга транспорта являются:
- обеспечение автоматизации функций планирования, мониторинга и управления отраслевым транспортом Республики Ингушетия;
- информационное взаимодействие с системами управления транспортным комплексом Республики Ингушетия.
В рамках нормативного правового, организационного обеспечения эффективного функционирования региональной системы использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности предусмотрен комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению внедрения спутниковых навигационных технологий, в том числе:
- разработка проектов регламентов информационного взаимодействия, навигационно-информационных, интеллектуальных транспортных систем, а также систем контроля и управления на базе технологий ГЛОНАСС;
- разработка нормативных правовых актов, регламентирующих создание и функционирование навигационно-информационных, интеллектуальных транспортных и диспетчерских систем на базе технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности;
- реализация общесистемных мероприятий в области развития и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности.
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется в 2014 - 2016 годах за счет средств республиканского бюджета с общим объемом финансирования 62,280 млн рублей, в том числе:
республиканский бюджет
в 2014 году - 3,1 млн руб.;
в 2015 году - 9,7 млн руб.;
в 2016 году - 9,4 млн руб.;
внебюджетные источники
в 2014 году - 35,0 млн руб.;
в 2015 году - 5,0 млн руб.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных условий формирования республиканского бюджета на очередной финансовый год.
В настоящее время в Правительстве Российской Федерации рассматривается долгосрочная федеральная целевая программа по поддержанию, развитию и использованию системы ГЛОНАСС на 2013 - 2020 годы (Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 года N 638). Сумма финансирования подпрограммы из республиканского бюджета будет корректироваться на сумму возможного софинансирования по федеральной целевой программе за два года.
V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Участие муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных и научных организаций в реализации подпрограммы не предусматривается.
В процессе реализации подпрограммы предусмотрено участие коммерческой организации ОАО "НИС".
Подпрограмма 3
"Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Паспорт
подпрограммы 3 "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
Цели подпрограммы |
- |
создание социально-экономических, правовых условий, направленных на сохранение контроля над криминогенной ситуацией в Республике Ингушетия; обеспечение безопасности по основным направлениям жизнедеятельности населения города путем создания системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Задачи подпрограммы |
- |
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений; создание надёжной системы защищенности населения от угрозы совершения диверсионно-террористических актов; обеспечение безопасности на автомобильных дорогах и парковочных местах; обеспечение согласованности действий всех служб в раскрытии преступлений |
Целевые показатели подпрограммы |
- |
время приезда к больному или пострадавшему; показатель "смерть до приезда"; количество преступлений против личности; количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий); количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; время реагирования на дорожно-транспортных происшествия и время оформления дорожно-транспортных происшествий; сокращение времени извещения дежурных служб о свершившихся чрезвычайных событиях; время реагирования дежурных служб на преступные действия и чрезвычайные события; раскрываемость преступлений, зарегистрированных в зоне действия видеонаблюдения; достижение юридической достоверности функционирования системы оплаты нарушений; достижение антитеррористической эффективности контроля передвижения транспортных средств, зарегистрированных на въездах в Республику Ингушетия, в крупнейшие города республики - свыше 200 тыс. жителей |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2014 - 2016 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы - 185 381,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 45 931,0 тыс. рублей; 2015 год - 53 412,0 тыс. рублей; 2016 год - 86 038,0 тыс. рублей. В том числе из республиканского: 2014 год - 41 631,0 тыс. рублей; 2015 год - 46 012,0 тыс. рублей; 2016 год - 72 338,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: 2014 год - 4 300,0 тыс. рублей; 2015 год - 7 400,0 тыс. рублей; 2016 год - 13 700,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
повышение пропускной способности улично-дорожной сети за счёт сокращения несанкционированной стоянки транспортных средств, препятствующих дорожному движению; достижение объёма статистических данных, предоставляемых для целей управления дорожным движением, % от общего количества полос в зонах контроля важнейших направлений улично-дорожной сети |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Показатель уровня уличной преступности является основным индикатором состояния защищенности населения от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей республики от преступных посягательств, в том числе террористической угрозы, повышение защищенности мест массового пребывания граждан является одним из приоритетов правоохранительных органов.
На профилактику правонарушений в других субъектах значительное влияние оказало оборудование систем видеонаблюдения, которые позволили контролировать обстановку и своевременно реагировать на различные криминальные проявления.
Также с каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий и рекламных акций. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности при их проведении задействовано значительное количество сил и средств правоохранительных органов и других служб и ведомств.
Анализ практики показывает, что системы видеонаблюдения начали активно применяться более чем в 54 субъектах Российской Федерации. По данным главного информационного аналитического центра МВД России с использованием видеоинформации в Российской Федерации осуществлялось: раскрытие преступлений по ст. 158 (кража), 161 (грабёж), 162 (разбой) УК РФ, др.; задержание лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, изъятие разыскиваемых предметов; привлечение к ответственности лиц за совершение административных правонарушений.
В общественных местах, где установлены камеры видеонаблюдения, криминогенная обстановка стабилизируется, о чем свидетельствует практика реализации целевой подпрограммы "Безопасный город" на 2009-2010 годы".
Системы видеонаблюдения эффективны в борьбе с кражами автотранспорта, дорожно-транспортными происшествиями.
Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности играют современные средства профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.
Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожного движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения необходимо существенно повысить техническую оснащенность правоохранительных органов, органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.
Указанные задачи решаются путем создания и функционирования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город"), который является необходимым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития Республики Ингушетия.
Выполнение мероприятий подпрограммы приведет к созданию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедеятельности в Республике Ингушетия.
Система позволяет осуществлять мониторинг патрульных автомашин ОВД и выполняет главную задачу - дает в руки операторов системы, принимающих решения, эффективный инструмент управления сотрудниками и вверенной им техники, предоставляя оперативную, полную и достоверную информацию, обеспечивающую контроль за исполнением руководящих указаний.
Работа системы осуществляется как в повседневном режиме, так и в особых условиях (во время проведения массовых мероприятий, при проведении антитеррористических и профилактических мероприятий, при чрезвычайных ситуациях).
Переход системы из режима повседневной деятельности в режимы повышенной готовности, террористической акции или чрезвычайной ситуации обеспечивается действиями дежурных частей (сфера оперативного информирования) по специальным оперативным планам.
Структура системы представляет собой комплекс технических средств, управление которыми осуществляется с центрального пульта видеонаблюдения и включает в себя систему видеоконтроля за оперативной обстановкой на улицах города, площадях, местах массового сосредоточения граждан и жилом секторе, как правило имеющую возможность обеспечивать решение задач по конкретным направлениям (идентификации личности, похищенного автотранспорта по регистрационным номерам, визуального контроля и т.д.).
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
Основной целью подпрограммы является:
- создание автоматизированной системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" с учетом особенностей объектов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, оперативного реагирования на поступающие сигналы о совершенных правонарушениях;
- постоянный мониторинг подразделениями складывающейся оперативной обстановки на территории Республики Ингушетия;
- повышение эффективности работы служб правопорядка всех уровней;
- повышение уровня информационного обеспечения органов и подразделений, осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории Республики Ингушетия;
- исключение дублирующих и несогласованных решений, принимаемых органами и подразделениями, осуществляющими охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории Республики Ингушетия;
- сокращение времени реагирования на сообщения граждан о преступлениях и происшествиях;
- повышение уровня раскрываемости преступлений на территории Республики Ингушетия.
Задачи подпрограммы:
- непрерывный сбор, обобщение, хранение и анализ информации, поступающей от различных источников (видеокамер, пунктов вызова полиции), о состоянии общественного порядка на территории города;
- своевременное обнаружение нарушений общественного порядка, нештатных ситуаций (чрезвычайных происшествий, нарушения деятельности транспортной инфраструктуры и т.п.);
- оперативное реагирование на изменение обстановки на территории Республики Ингушетия;
- управление силами и средствами, задействованными в несении службы по охране общественного порядка;
- доступ в режимах реального времени и архивной записи операторов систем видеонаблюдения и экстренной связи "гражданин - полиция" к видео- и аудиоинформации;
- возможность управления приоритетными видеокамерами;
- возможность передачи видеоинформации по различным, в том числе беспроводным, каналам связи.
Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить предотвращение кризисных ситуаций и максимально быстро ликвидировать последствия в случае их возникновения;
снизить количество правонарушений;
- сократить время приезда бригады "скорой помощи" к больному или пострадавшему;
- повысить качество управленческих решений на основе достоверной и оперативной информации;
- повысить доверие со стороны населения к деятельности органов государственной власти Республики Ингушетия и силовых структур;
- создать эффективную систему межведомственного взаимодействия и контроля;
- сокращение времени приезда к больному или пострадавшему;
- уменьшение показателя "смерть до приезда";
- сокращение количества преступлений против личности;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий);
- сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- сокращение времени реагирования на ДТП и времени оформления ДТП;
- сокращение времени извещения дежурных служб о свершившихся чрезвычайных событиях;
- сокращение времени реагирования дежурных служб на преступные действия и чрезвычайные события;
- повышение раскрываемости преступлений, зарегистрированных в зоне действия видеонаблюдения;
- достижение юридической достоверности функционирования системы оплаты нарушений: отражение платежей в базах данных в течение 3-х дней, в % от общего количества платежей через подключённые платёжные системы;
- достижение антитеррористической эффективности контроля передвижения транспортных средств, зарегистрированных на въездах в республику, в крупнейшие города республики - свыше 200 тыс. жителей.
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих социально-экономических показателей:
- достижение объёма статистических данных, предоставляемых для целей управления дорожным движением, % от общего количества полос в зонах контроля важнейших направлений улично-дорожной сети в 2015 г. 30% и 2016 г. 50%;
- повышение пропускной способности улично-дорожной сети за счёт сокращения несанкционированной стоянки транспортных средств, препятствующих дорожному движению, в 2015 г. 5% и 2016 г. 10%.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для выполнения подпрограммы предлагается провести следующие мероприятия:
в г. Магасе (2014 г.):
оборудование комплексной системой безопасности пунктов контроля за трассой и основными перекрестками - 10 220,0 тыс. руб.;
оборудование видеокамерами мест массового скопления людей и основных объектов жизнедеятельности - 2 975,0 тыс. руб.;
организация последней мили каналов ВОЛС - 2 300,0 тыс. руб.;
оборудование Республиканского (г. Магас), центра обработки данных (ЦОД) - 12 671,0 тыс. руб.;
в г. Карабулак (2015 г.):
оборудование комплексной системой безопасности пунктов контроля за трассой и основными перекрестками - 7 625,0 тыс. руб.;
оборудование видеокамерами мест массового скопления людей и основных объектов жизнедеятельности - 3 140,0 тыс.;
организация последней мили каналов ВОЛС в 2015 г. - 2 000,0 тыс. руб.;
оборудование автоматизированных рабочих мест операторов (АРМ) в 2015 г. - 5 000,0 тыс. руб.;
в г. Назрань (2015 г.):
оборудование комплексной системой безопасности пунктов контроля за трассой и основными перекрестками - 15 195,0 тыс. руб.;
оборудование видеокамерами мест массового скопления людей и основных объектов жизнедеятельности - 8 660,0 тыс. руб.;
организация последней мили каналов ВОЛС - 5 400,0 тыс. руб.;
оборудование автоматизированных рабочих мест операторов (АРМ) - 5 890,0 тыс.;
в г. Малгобек (2015 г.):
оборудование комплексной системой безопасности пунктов контроля за трассой и основными перекрестками - 7 237,0 тыс. руб.;
оборудование видеокамерами мест массового скопления людей и основных объектов жизнедеятельности - 3 140,0 тыс. руб.;
организация последней мили каналов ВОЛС - 2 000,0 тыс. руб.;
оборудование автоматизированных рабочих мест операторов (АРМ) г. Малгобек и Малгобекского района - 5 890,0 тыс. руб.;
в Назрановском муниципальном районе (2016 г.):
оборудование комплексной системой безопасности пунктов контроля за трассой и основными перекрестками - 15 922,0 тыс. руб.
оборудование видеокамерами мест массового скопления людей и основных объектов жизнедеятельности - 5 900,0 тыс. руб.
организация последней мили каналов ВОЛС - 4 100,0 тыс. руб.
оборудование автоматизированных рабочих мест операторов (АРМ) Назрановского района - 5000,0 тыс. руб.;
в Сунженском муниципальном районе (2016 г.):
оборудование комплексной системой безопасности пунктов контроля за трассой и основными перекрестками - 15 166,0 тыс. руб.;
оборудование видеокамерами мест массового скопления людей и основных объектов жизнедеятельности - 10 585,0 тыс. руб.;
организация последней мили каналов ВОЛС - 6 500,0 тыс. руб.;
оборудование автоматизированных рабочих мест операторов (АРМ) Сунженского района - 5 890,0 тыс.;
в Малгобекском районе (2016 г.):
оборудование комплексной системой безопасности пунктов контроля за трассой и основными перекрестками - 8 570,0 тыс. руб.;
оборудование видеокамерами мест массового скопления людей и основных объектов жизнедеятельности - 5 305,0 тыс. руб.;
организация последней мили каналов ВОЛС - 3 100,0 тыс. руб.
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счёт средств республиканского бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы 185 381,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 45 931,0 тыс. рублей;
2015 год - 53 412,0 тыс. рублей;
2016 год - 86 038,0 тыс. рублей.
В том числе из республиканского:
2014 год - 41 631,0 тыс. рублей;
2015 год - 46 012,0 тыс. рублей;
2016 год - 72 338,0 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:
2014 год - 4 300,0 тыс. рублей;
2015 год - 7 400,0 тыс. рублей;
2016 год - 13 700,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов с учетом реальных возможностей бюджета Республики Ингушетия.
V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Организация каналов ВОЛС в городах и районах республики с 2014-2015 гг. частными организациями, занимающимися телекоммуникациями.
Подпрограмма 4
"Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания и повышение безопасности дорожного движения"
Паспорт
подпрограммы 4 "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания и повышение безопасности дорожного движения"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
Участники подпрограммы |
- |
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Ингушетия; Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия; Министерство здравоохранения Республики Ингушетия; Министерство образования и науки Республики Ингушетия; Управление автомобильных дорог Республики Ингушетия |
Цели подпрограммы |
- |
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах в Республике Ингушетия |
Задачи подпрограммы |
- |
предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |
Целевые показатели подпрограммы |
- |
смертность от дорожно-транспортных происшествий; социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения); транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств); тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2014 - 2016 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет 1 444 630,1 тыс. рублей, из них средства: республиканского бюджета - 1 319 495,1 тыс. рублей; федерального бюджета - 77 578,0 тыс. рублей; местных бюджетов - 47 557,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения; повышение профессионального мастерства водителей автобусов; пропаганда использования средств пассивной безопасности при перевозке детей. |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
Ежегодно в Республике Ингушетия в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) погибают и получают ранения более 400 человек. На дорогах за последние 3 года погибло 27 детей в возрасте до 16 лет, было ранено 125 ребенка. Демографический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2009 - 2012 годы составил более 344 человек.
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию. Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и т.д.) и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетами социально-экономического развития Республики Ингушетия в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Одним из главных направлений демографической политики является снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий. Инструментом достижения целей демографической политики Республики Ингушетия должна стать подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания и повышение безопасности дорожного движения" (далее - подпрограмма).
Результаты реализации республиканской целевой подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Ингушетия на 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Ингушетия от 26 марта 2009 года N 93, свидетельствуют о том, что использование программно-целевых методов управления в этой сфере позволило улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в республике в условиях значительного роста количества автотранспортных средств.
На сегодняшний день ситуация с аварийностью в Республике Ингушетия характеризуется следующими показателями:
число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2012 году составило 88 человек, количество ДТП - 235;
около 60 процентов дорожно-транспортных происшествий в Республике Ингушетия происходит на территории городов и других населенных пунктов, в них погибают более 30 процентов и получают ранения более 50 процентов от общего числа пострадавших;
свыше половины погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2012 году составили лица в возрасте 26 - 60 лет, из которых более половины - наиболее трудоспособного возраста (26 - 40 лет);
в 2012 году зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет (14 процентов от общего количества ДТП), в которых погибли 9 и получили ранения 33 детей;
наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий происходит по причине нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств;
три четверти всех дорожно-транспортных происшествий по причине нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения связаны с водителями легковых автомобилей.
Из расчета прогнозных показателей аварийности следует, что при отказе от продолжения применения программно-целевого метода управления сферой обеспечения безопасности дорожного движения число погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2016 году достигнет 313 человек. Рост к аналогичному показателю 2012 года составит более 18 процентов.
Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода после 2012 года также могут стать:
разрозненные действия органов власти на всех уровнях управления, снижение их ответственности и появление бессистемности в решении стоящих перед государством задач в области обеспечения безопасности дорожного движения;
невозможность формирования единых целевых индикаторов и показателей в данной сфере;
распыление бюджетных средств, отсутствие условий для привлечения внебюджетных средств в целях решения проблем обеспечения безопасности дорожного движения;
отсутствие эффективных механизмов контроля за реализацией мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.
Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения в республике может свестись преимущественно к совершенствованию организационно-правовых основ деятельности в этой области, что обеспечит лишь локальную результативность в части снижения основных показателей аварийности.
Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечением снижения ее показателей, необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их финансирование.
Продолжение применения программно-целевого метода при решении указанных проблем позволит сохранить накопленный потенциал и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Республике Ингушетия к 2016 году.
Основными причинами высокого уровня аварийности в Республике Ингушетия являются:
низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения;
отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению безопасности дорожного движения на республиканском и местном уровнях;
массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, недостаточное информирование населения о соответствующих мероприятиях, отсутствие должной ответственности у руководителей организаций, осуществляющих автомобильные перевозки;
недостатки технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения, в первую очередь несоответствие современным требованиям технического уровня дорожных хозяйств, транспортных средств, средств организации дорожного движения и систем оперативной связи, приводящие к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим;
увеличивающаяся диспропорция между приростом количества автомобилей и пропускной способностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Сведения об уровне аварийности и количестве дорожно-транспортных происшествий, совершенных в Республике Ингушетия за 2009 - 2012 годы, приведены в таблицах (по отчетным данным УГИБДД МВД по Республике Ингушетия).
Показатели аварийности в республике Ингушетия за 2009 - 2012 годы
Годы |
Количество |
Прирост (снижение) по сравнению с предыдущим годом, % |
Тяжесть последствий ДТП (число погибших на 100 пострадавших в ДТП) |
||||
ДТП, единиц |
погибших, человек |
раненых, человек |
ДТП |
погибших |
раненых |
||
2009 |
203 |
90 |
356 |
|
|
|
20,2 |
2010 |
218 |
70 |
370 |
7,4 |
-22,2 |
3,9 |
15,9 |
2011 |
191 |
96 |
304 |
-12,4 |
37,1 |
-17,8 |
24,0 |
2012 |
235 |
88 |
386 |
23 |
-8,3 |
27 |
18,6 |
В 2012 году в Республике Ингушетия отмечен рост количества ДТП по сравнению с 2009 - 2011 годами. В то же время удалось стабилизировать показатели, связанные с количеством погибших и тяжестью последствий.
Дорожно-транспортные происшествия, совершенные по вине водителей, за 2009 - 2012 годы
Годы |
Количество |
Прирост (снижение) по сравнению с предыдущим годом, % |
Тяжесть последствий ДТП (число погибших на 100 пострадавших в ДТП) |
||||
ДТП, единиц |
погибших, человек |
раненых, человек |
ДТП |
погибших |
раненых |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
2009 |
181 |
81 |
342 |
|
|
|
19,1 |
2010 |
191 |
64 |
345 |
5,5 |
-21 |
0,9 |
15,6 |
2011 |
166 |
84 |
286 |
-13,1 |
31,3 |
-17,1 |
22,7 |
2012 |
219 |
82 |
373 |
32 |
-2,4 |
30,4 |
18,0 |
Начиная с 2010 года идет рост числа ДТП, совершенных по вине водителей. При этом наблюдается тенденция к снижению тяжести последствий и количества погибших в таких ДТП.
Дорожно-транспортные происшествия, совершенные по вине водителей в нетрезвом состоянии, за 2009 - 2012 годы
Годы |
Количество |
Удельный вес в общем количестве ДТП, совершенных по вине водителей, % |
Прирост (снижение) по сравнению с предыдущим годом, % |
||||
ДТП, единиц |
погибших, человек |
раненых, человек |
ДТП |
погибших |
раненых |
||
2009 |
9 |
1 |
17 |
4,7 |
|
1 |
|
2010 |
6 |
0 |
10 |
2,8 |
-33,3 |
-100 |
-41,2 |
2011 |
16 |
7 |
32 |
8,7 |
166,7 |
|
220 |
2012 |
24 |
5 |
45 |
10,5 |
50 |
1 |
40,6 |
Одновременно с ростом показателей аварийности в 2011 - 2012 годах увеличился удельный вес ДТП, совершенных по вине водителей в нетрезвом состоянии, в общем количестве ДТП, совершенных по вине водителей, что свидетельствует о снижении правосознания и ответственности участников дорожного движения.
Дорожно-транспортные происшествия с участием детей за 2009 - 2012 годы
Годы |
Количество |
Удельный вес в общем количестве ДТП, % |
Прирост (снижение) по сравнению с предыдущим годом, % |
||||
ДТП, единиц |
погибших, человек |
раненых, человек |
ДТП |
погибших |
раненых |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
2009 |
29 |
4 |
29 |
7,4 |
31,8 |
33,3 |
3,6 |
2010 |
36 |
5 |
36 |
9,3 |
24,1 |
25,0 |
24,1 |
2011 |
27 |
8 |
27 |
8,7 |
-25,0 |
60,0 |
-25,0 |
2012 |
33 |
9 |
33 |
8,8 |
22,2 |
12,5 |
22,2 |
Дорожно-транспортные происшествия, совершенные по вине пешеходов, за 2009 - 2012 годы
Годы |
Количество |
Удельный вес в общем количестве ДТП, % |
Прирост (снижение) по сравнению с предыдущим годом, % |
||||
ДТП, единиц |
погибших, человек |
раненых, человек |
ДТП |
погибших |
раненых |
||
2009 |
22 |
9 |
14 |
10,8 |
-21,4 |
0 |
-44,0 |
2010 |
27 |
6 |
25 |
12,4 |
22,7 |
-33,3 |
-78,6 |
2011 |
25 |
12 |
18 |
13,1 |
-7,4 |
100 |
-28,0 |
2012 |
16 |
6 |
13 |
6,8 |
-36,0 |
-50 |
-27,8 |
Приведенные в таблица 5 обобщенные сведения о количестве ДТП, совершенных по вине пешеходов за период с 2009 по 2012 год, свидетельствуют о тенденции к существенному снижению числа подобного рода ДТП как в абсолютных значениях, так и в удельном весе в общем количестве ДТП.
Количество транспортных средств в Республике Ингушетия в 2009 - 2012 годах
Годы |
Количество транспортных средств, единиц |
Прирост (снижение) по сравнению с предыдущим периодом, % |
||||||
легковые |
грузовые |
автобусы |
мотоциклы |
легковые |
грузовые |
автобусы |
мотоциклы |
|
2009 |
42782 |
12423 |
3910 |
90 |
|
|
|
|
2010 |
46551 |
11611 |
4086 |
74 |
8,8 |
-6,5 |
4,5 |
-17,8 |
2011 |
53520 |
8621 |
2684 |
99 |
15 |
-25,7 |
-34,3 |
33,8 |
2012 |
53784 |
9350 |
2539 |
91 |
0,5 |
8,5 |
-5,4 |
-8,1 |
Быстрый рост количества автотранспортных средств, особенно легковых, за последние годы привел к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения: увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения. Увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа пострадавших в них.
Динамика дорожно-транспортных происшествий в Республике Ингушетия за 2009 - 2012 годы
Годы |
Показатели |
Прирост (снижение) по сравнению с предыдущим периодом, % |
||||||
количество ДТП на 10 тыс. км автомобильных дорог |
количество пострадавших на 100 тыс. населения |
количество ДТП на 10 тыс. транспортных средств |
количество погибших на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП) |
количество ДТП на 10 тыс. км автомобильных дорог |
количество пострадавших на 100 тыс. населения |
количество ДТП на 10 тыс. транспортных средств |
количество погибших на 100 пострадавших (тяжесть последствий ДТП) |
|
2009 |
|
89,3 |
|
20,2 |
|
|
|
|
2010 |
|
86,6 |
|
15,9 |
|
|
|
-21,3 |
2011 |
|
|
|
24,0 |
|
|
|
51 |
2012 |
|
|
|
18,6 |
|
|
|
-22,5 |
Относительные показатели аварийности на основных автодорогах в Республике Ингушетия за 2012 год
Дорога |
М-29 "Кавказ" |
"Назрань - Малгобек - Н. Курп-Терек" |
"Назрань - Грозный" |
"Трасса Кавказ - Экажево - Сурхохи" |
"Трасса Кавказ - Карабулак - ср. Ачалуки - Гайербек-Юрт" |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Протяженность, км |
42 |
56 |
|
|
|
Количество ДТП |
72 |
18 |
|
3 |
5 |
Количество погибших |
31 |
17 |
|
0 |
5 |
Количество раненых |
114 |
41 |
|
5 |
6 |
Тяжесть последствий ДТП |
21,4 |
29,3 |
|
0 |
45,5 |
Одними из основных факторов, от которых зависит количество происшествий, являются место ДТП и интенсивность транспортного потока. Приведенные в табл. 8 показатели подтверждают, что наибольшее количество ДТП происходит на автомобильных дорогах с наиболее интенсивным движением - М-29 "Кавказ" и "Назрань - Малгобек - Н. Курп-Терек".
Сформировавшееся в настоящее время общественное мнение приводит к недооценке потенциальной опасности дорожного движения. Массовость нарушений правил дорожного движения свидетельствует о низкой дорожно-транспортной культуре участников дорожного движения. Система административного воздействия не позволяет в полной мере привлекать к ответственности всех нарушителей правил дорожного движения, а принимаемые меры зачастую не соответствуют тяжести совершенного правонарушения и его возможных последствий.
Укоренившиеся тенденции и характер проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, координации усилий государства и общества, формирования эффективных механизмов взаимодействия органов исполнительной власти Республики Ингушетия, органов местного самоуправления и негосударственных структур при наиболее полном учете интересов граждан. Только с помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне, можно уменьшить негативные последствия автомобилизации.
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
Целью подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах в Республике Ингушетия.
Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения и предотвращению социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий:
предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;
повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.
Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием следующих целевых индикаторов и показателей подпрограммы:
число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);
транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств);
тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Достижение цели подпрограммы должно быть обеспечено в основном за счет реализации мероприятий по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения, обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении, организации движения транспортных средств и пешеходов и повышению безопасности дорожных условий, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и развитию системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
На основе анализа изменения в 2009 - 2012 годах значения показателя числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, структурного анализа данного показателя по факторам, вызывающим дорожно-транспортные происшествия, и прогноза динамики аварийности на период до 2016 года определены мероприятия:
1) развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.
Реализация данного мероприятия предусматривает формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге, совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований правил дорожного движения;
2) обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
Реализация данного мероприятия предусматривает обучение детей и подростков правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении, создание условий безопасного участия детей в дорожном движении;
3) развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.
Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения, заторов, совершенствование транспортной планировки городов и населенных пунктов, развитие интеллектуальных транспортных систем, обеспечение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной инфраструктуры;
4) совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Реализация данного мероприятия предусматривает широкое внедрение современных средств контроля за соблюдением правил дорожного движения, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований правил дорожного движения с применением систем фиксации административных правонарушений в области дорожного движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами;
5) развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, обеспечение территориальной доступности медицинских учреждений, повышение уровня координации служб, участвующих в оказании помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, внедрение новых технологий в сферу оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Республики Ингушетия и за счет средств местного бюджета.
При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения при федеральной поддержке.
Общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет 1 444 630,1 тыс. рублей, из них средства:
республиканского бюджета - 1 319 495,1 тыс. рублей;
федерального бюджета - 77 578,0 тыс. рублей;
местных бюджетов - 47 557,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечением снижения ее показателей, необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их финансирование.
В связи с вышеизложенным в целях развития инфраструктуры республики в реализации подпрограммы принимают участие муниципальные образования, на территории которых планируется проведение того или иного мероприятия.
Подпрограмма 5
"Развитие информационного общества"
Паспорт
подпрограммы 5 "Развитие информационного общества"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
Цели подпрограммы |
- |
повышение качества жизни населения Республики Ингушетия за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий; повышение эффективности системы государственного управления в Республике Ингушетия; повышение качества взаимоотношений государства и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти, повышения оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрения единых стандартов обслуживания населения |
Задачи подпрограммы |
- |
формирование в Республике Ингушетия единого информационного пространства; формирование инфраструктуры электронного правительства, реализация услуг в электронной форме и принципа "одного окна" для повышения эффективности функционирования систем государственного управления, а также повышения уровня доступности государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Республики Ингушетия и органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия, а также подведомственными им организациями в электронном виде для организаций и населения Республики Ингушетия; формирование и развитие инфраструктуры информационного общества в Республике Ингушетия; создание и развитие системы межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти Республики Ингушетия; повышение открытости деятельности органов государственной власти Республики Ингушетия; внедрение, развитие и функционирование информационных автоматизированных систем |
Целевые показатели подпрограммы |
- |
место Республики Ингушетия в общероссийском рейтинге по индексу готовности к сетевому обществу; место Республики Ингушетия в общероссийском рейтинге по индексу развития информационных технологий; место Республики Ингушетия в общероссийском рейтинге по индексу развития электронного правительства; доля государственных и муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде; количество автоматизированных рабочих мест в органах государственной власти республики, подключенных к межведомственной системе электронного документооборота; доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме документооборота; |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2014 - 2016 - первый этап 2017 - 2020 - второй этап |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Ингушетия. Общий объем необходимого финансирования подпрограммы составляет 66 002, 5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 37 848,5 тыс. рублей; 2015 год - 25 154, 0 тыс. рублей; 2016 год - 1 000, 0 тыс. рублей; 2017 год - 1 000, 0 тыс. рублей; 2018 год - 400, 0 тыс. рублей; 2019 год - 400, 0 тыс. рублей; 2020 год - 200,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
соблюдение прав человека и основных свобод, в том числе: права каждого человека на свободу убеждений и информацию; социализация на основе общения; достижение стратегических целей социально-экономического развития Республики Ингушетия, в реализацию которых существенный вклад вносит широкомасштабное использование ИКТ; обеспечение права граждан и организаций на объективную информацию о деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия; совершенствование системы взаимодействия между органами власти республиканского и муниципального уровней; повышение доступности и качества оказываемых государственных услуг населению Республики Ингушетия, а также повышение доверия к исполнительным органам государственной власти Республики Ингушетия со стороны населения и организаций; повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет осуществления в электронной форме регламентов реализации государственных функций и предоставления государственных услуг, сокращения времени и повышения качества принятия управленческих решений посредством использования ИКТ, исключения дублирования создаваемых информационных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия. Эффекты, возникающие при использовании ИКТ в различных сферах деятельности, в конечном итоге повлияют на повышение качества жизни граждан вне зависимости от их возраста и социального положения |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы , описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Содержание проблемы развития и использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в Республике Ингушетия, учитывая комплексный характер процессов информатизации, целесообразно давать как по отношению к условиям (факторам) развития и широкомасштабного использования ИКТ, которые сложились в республике (экономическая среда, человеческий капитал, государственное регулирование сферы ИКТ), так и по отношению к основным направлениям электронного развития (использование ИКТ в государственном и муниципальном управлении, образовании, здравоохранении, культуре, отраслях экономики).
Процесс перехода к информационному обществу - это сложная комплексная задача, охватывающая практически все виды и формы человеческой деятельности, затрагивающая интересы всех слоев общества. Именно для решения такого рода задач, требующих интеграции усилий всего общества, служит программно-целевой подход. Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом подтверждается также необходимостью выстраивания плана работ на долгосрочную перспективу, поскольку поставленные задачи связаны с развитием информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, человеческого потенциала, деловой среды, стимулируют создание и использование ИКТ в республике и не могут быть полностью реализованы в краткосрочном периоде, равно как не могут быть решены и простым увеличением финансирования, поскольку назрела необходимость разработки новых управленческих технологий, обеспечения качественного изменения нормативной правовой базы.
Реализация подпрограммы "Развитие информационного общества" (далее - подпрограмма) при решении задач развития и использования ИКТ в Республике Ингушетия позволит:
обеспечить целенаправленную реализацию государственной политики в сфере использования ИКТ в рамках формирования электронного правительства и реализацию Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации;
обеспечить концентрацию финансовых ресурсов, выделяемых из бюджета Республики Ингушетия, средств федерального бюджета и внебюджетных источников при решении задач в области развития информационного общества в Республике Ингушетия;
проводить единую техническую политику при решении задач в области формирования информационного общества в Республике Ингушетия;
повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие и использование ИКТ, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования мероприятий, реализуемых в рамках различных программ и проектов;
решить общесистемные проблемы информатизации Республики Ингушетия;
обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в области формирования информационного общества в Республике Ингушетия.
Подпрограмма является инструментом реализации государственной политики в сфере развития и использования ИКТ для достижения целей социально-экономического развития Республики Ингушетия, представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное развитие и использование ИКТ в Республике Ингушетия с учетом приоритетов социально-экономического развития республики.
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
Целями подпрограммы являются:
- повышение качества жизни населения Республики Ингушетия за счет широкомасштабного использования ИКТ;
- повышение эффективности системы государственного управления в Республике Ингушетия;
- повышение качества взаимоотношений государства и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти, повышения оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрения единых стандартов обслуживания населения;
- снижение административных барьеров;
- оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Ингушетия.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- формирование в Республике Ингушетия единого информационного пространства;
- формирование инфраструктуры электронного правительства, реализация услуг в электронной форме и принципа "одного окна" для повышения эффективности функционирования систем государственного управления, а также повышения уровня доступности государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Республики Ингушетия и органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия, а также подведомственными им организациями в электронном виде для организаций и населения Республики Ингушетия;
- формирование и развитие инфраструктуры информационного общества в Республике Ингушетия;
- создание и развитие системы межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти Республики Ингушетия;
- повышение открытости деятельности органов государственной власти Республики Ингушетия;
- внедрение, развитие и функционирование автоматизированных информационных систем;
- проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений, а также оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг;
- разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций), а также административных регламентов осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функций, формирование регионального и муниципальных реестров государственных и муниципальных услуг (функций);
- развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям;
- формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга.
Период действия подпрограммы рассчитан на 2014 - 2020 годы.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
1. Мероприятия по внедрению системы межведомственного электронного взаимодействия:
1.1. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид с привязкой к Единому порталу государственных услуг;
1.2. Тиражирование электронных сервисов ЕПГУ и межведомственного взаимодействия по 9 типовым муниципальным услугам для 7 администраций органов местного самоуправления;
1.3. Создание защищённого канала передачи данных в органах исполнительной власти и местного самоуправления с координаторами HW 1000 (в рамках внедрения СМЭВ);
1.4. Перевод государственных и муниципальных услуг в межведомственное взаимодействие (в рамках внедрения СМЭВ)
1.5. Внедрение и развитие межведомственного электронного документооборота "Практика".
Данные мероприятия необходимо реализовать для полноценного внедрения СМЭВ (системы межведомственного электронного взаимодействия) в Республике Ингушетия в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ от 27 июля 2010 года.
2. Мероприятия по внедрению государственных автоматизированных информационных систем:
2.1. Создание и развитие регионального сегмента "ГАС-Управление", интеграция с федеральным сегментом;
2.2. Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Данные мероприятия необходимо реализовать в целях развития ИКТ (информационно - коммуникационных технологий) в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ от 27 июля 2010 года и Постановлением Правительства РФ N 1088 от 25.12.2009 г.
3. Мероприятия по внедрению электронного носителя данных:
3.1. Формирование и развитие инфраструктуры универсальной электронной карты.
Данное мероприятие необходимо реализовать в целях предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ от 27 июля 2010 года.
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Ингушетия. Общий объем необходимого финансирования подпрограммы составляет 66 002, 5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 37 848,5 тыс. рублей;
2015 год - 25 154, 0 тыс. рублей;
2016 год - 1 000, 0 тыс. рублей;
2017 год - 1 000, 0 тыс. рублей;
2018 год - 400, 0 тыс. рублей;
2019 год - 400, 0 тыс. рублей;
2020 год - 200,0 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из результатов выполнения мероприятий подпрограммы и финансовой ситуации в Республике Ингушетия.
V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Участие муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предусматривается.
Подпрограмма 6
"Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"
Паспорт
подпрограммы 6 "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
Участник подпрограммы |
- |
государственное казенное учреждение "Республиканский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
Цели подпрограммы |
- |
совершенствование системы государственного управления; снижение административных барьеров; увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году до 90 процентов; оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Ингушетия |
Задачи подпрограммы |
- |
развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям; формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга |
Целевые показатели подпрограммы |
- |
среднее число обращений заявителя в исполнительные органы государственной (муниципальной) власти Республики Ингушетия для получения одной государственной (муниципальной) услуги; среднее число обращений представителя бизнеса в исполнительный орган государственной (муниципальной) власти Республики Ингушетия для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности; отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг; охват населения сетью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и офисов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, размещенных на базе привлекаемых организаций |
Ожидаемые результаты реализации программы |
- |
создание 8 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 24 дополнительных офисов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на базе привлекаемых организаций; повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, государственных и муниципальных функций для физических и юридических лиц на территории Республики Ингушетия; снижение организационных, временных, финансовых затрат юридических лиц на преодоление административных барьеров; обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в каждом районе Республики Ингушетия; создание системы контроля качества предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения государственных и муниципальных функций на территории Республики Ингушетия |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2014 - 2016 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Ингушетия, и средств внебюджетных источников. Общий объем необходимого финансирования подпрограммы составляет 722, 1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 50 103, 7 тыс. рублей, в т.ч. за счет: республиканского бюджета - 25 198, 7 тыс. рублей; внебюджетные источники - 24 905, 0 тыс. рублей; 2015 год - 29 219, 7 тыс. рублей, в т.ч. за счет: республиканского бюджета - 16 659, 7 тыс. рублей; внебюджетные источники - 12 560,0 тыс. рублей; 2016 год - 8 398,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет: республиканского бюджета - 7 998,7 тыс. рублей; внебюджетные источники - 400, 0 тыс. рублей |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В основу подпрограммы заложена целостная модель формирования системы качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций на территории Республики Ингушетия, включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, методическому и организационно-правовому обеспечению процесса повышения качества услуг и снижения административных барьеров путем создания в Республике Ингушетия многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Применение подпрограммного целевого метода позволит:
определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации исходя из их социальной и экономической целесообразности, а также с учетом возможности финансирования из бюджетов различного уровня;
увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям подпрограммы;
создать условия для оперативного и результативного управления рисками.
Существующая система предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям справедливо характеризуется как территориально разобщенная, непрозрачная, затянутая по срокам и сложная по процедурам, накладывающая основное бремя по сбору, согласованию и предоставлению документов на заявителя.
Указанное характерно как для системы предоставления государственных услуг, оказываемых региональными органами исполнительной власти, так и для системы предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления.
При этом основные массовые общественно значимые услуги, как правило, носят межведомственный и межуровневый характер. В этой связи невозможно улучшить предоставление отдельно взятой услуги только в рамках конкретного ведомства без оптимизации работы других ведомств, включенных в предоставление таких государственных и муниципальных услуг.
Поэтому проводить оптимизацию процесса предоставления государственных, муниципальных услуг целесообразно за счет:
организации единой сети многофункциональных центров (МФЦ), подключенной к системе межведомственного электронного взаимодействия, и обеспечения возможности получения гражданами одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг в рамках отдельно взятой межведомственной услуги в режиме "одного окна".
При четкой организации деятельности все наиболее востребованные услуги могут быть оказаны в режиме "одного окна".
Предоставление возможности получения в первую очередь социально значимых, а также иных государственных и муниципальных услуг в МФЦ позволяет приблизить публичные услуги к заявителю, упростить процедуры их получения, а также оптимизировать работу исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия и органов местного самоуправления Республики Ингушетия, предоставляющих данные услуги.
При этом предоставляемые услуги должны быть доступны для населения, а это условие предполагает также учет транспортной доступности.
Задача внедрения и развития МФЦ в Республике Ингушетия полностью соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития Республики Ингушетия, так как подчинена основной цели республиканского социально-экономического развития - повышению качества жизни населения.
МФЦ будет представлять собой организацию по оказанию населению комплекса взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг с участием представителей министерств и ведомств различных уровней власти в едином помещении, организованном по принципу "одного окна" и соответствующем всем необходимым требованиям комфортности предоставления государственных услуг (организация работы электронной очереди, возможность предварительной записи по телефону, оборудованные места ожидания, удобство расположения и т.д.), включая возможность оплатить необходимые пошлины и сборы (наличие отделения банка, кассы для приема платежей).
Ключевой функцией МФЦ является организация приема получателей услуг, первичная обработка документов, оказание заявителям государственных (муниципальных) услуг, консультирование граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных (муниципальных) услуг. Взаимодействие министерств и ведомств различных уровней власти и МФЦ при предоставлении государственных (муниципальных) услуг осуществляется на основе заключенных соглашений.
Важной задачей данного проекта является преодоление разрыва между состоянием государственного и муниципального управления и существующим социально-экономическим потенциалом республики путем кардинального повышения эффективности и результативности работы исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления и повышения качества государственного и муниципального управления.
Подпрограмма позволит значительно повысить доступность государственных услуг и оперативность их получения за счет создания и развития МФЦ в Республике Ингушетия.
Практика показывает, что комплексный подход позволяет обеспечить наиболее рациональную концентрацию финансовых, материальных, трудовых и прочих ресурсов для решения возникающих проблем при реализации административной реформы.
Реализация настоящей подпрограммы во взаимосвязи с реализацией мероприятий, предусмотренных в подпрограмме Республики Ингушетия "Электронная Ингушетия (2014-2016 годы)", повысит оперативность предоставления государственных и муниципальных услуг, повысит качество и доступность государственных и муниципальных услуг, государственных и муниципальных функций для физических и юридических лиц на территории Республики Ингушетия.
Кроме того, настоящая подпрограмма будет способствовать снижению уровня коррупции на территории Республики Ингушетия при оказании исполнительными органами государственной власти Республики Ингушетия и органами местного самоуправления государственных и муниципальных услуг.
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
Целями подпрограммы являются:
снижение административных барьеров;
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Ингушетия.
Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2016 годы и предполагает решение следующих задач:
1. Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений, а также оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг.
2. Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций), а также административных регламентов осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функций, формирование регионального и муниципальных реестров государственных и муниципальных услуг (функций).
3. Развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям.
4. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга.
Показателями, характеризующими достижение целей подпрограммы, являются:
- уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг
Показателями, характеризующими достижение задач подпрограммы, являются:
- среднее число обращений заявителя для получения одной государственной (муниципальной) услуги;
- среднее число обращений в орган государственной (муниципальной) власти для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности;
- среднее время ожидания в очереди при обращении граждан Российской Федерации в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации;
- превышение установленных нормативных сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности;
- доля регламентированных государственных услуг;
- доля регламентированных муниципальных услуг;
- доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешительных функций;
- доля государственных услуг, информация о которых содержится в Федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
- доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе МФЦ, от общего числа муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия;
- доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в созданных МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ;
- доля МФЦ, соответствующих требованиям, от общего числа МФЦ в Республике Ингушетия;
- доля населения Республики Ингушетия, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг, в том числе в МФЦ, от населения Республики Ингушетия;
- доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в Республике Ингушетия, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых в Республике Ингушетия государственных и муниципальных услуг;
- доля муниципальных образований, в которых проводится мониторинг качества исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг;
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Мероприятия подпрограммы в соответствии с целями подпрограммы сгруппированы по следующим направлениям:
1. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг:
1.1. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе:
формирование и ведение перечней услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Республики Ингушетия, органами местного самоуправления, размещение их на соответствующих сайтах;
утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных (муниципальных) функций и услуг, исполняемых исполнительными органами государственной власти Республики Ингушетия, органами местного самоуправления Республики Ингушетия (в соответствии с рекомендациями, одобренными протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 23 ноября 2010 г. N 109);
завершение регламентации, приведение административных регламентов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых соответственно исполнительными органами государственной власти Республики Ингушетия, органами местного самоуправления Республики Ингушетия в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг");
формирование реестров государственных и муниципальных услуг (в соответствии с рекомендациями, одобренными протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 1 марта 2011 г. N 114);
утверждение перечней услуг, методик определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Республики Ингушетия, органами местного самоуправления Республики Ингушетия государственных и муниципальных услуг (в соответствии с рекомендациями, одобренными протоколами заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 23 ноября 2010 г. N 109 и от 1 марта 2011 г. N 114);
утверждение перечня услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных и муниципальных услуг и предоставлению в электронном виде (в соответствии с рекомендациями, одобренными протоколом заседания Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления органов от 16 ноября 2010 г. N ВВ-П10-1пр);
анализ обеспечения функций исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, органов местного самоуправления необходимой штатной численностью государственных и муниципальных служащих и проведение соответствующих мероприятий по их сокращению;
иные мероприятия.
1.2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), в том числе:
расчет количества МФЦ, необходимого для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в каждом муниципальном районе и городском округе;
утверждение перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ по принципу "одного окна";
проведение анализа норм регионального и муниципального законодательства, регулирующего предоставление государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ по принципу "одного окна", на предмет наличия ограничений, в том числе в части приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ, доступа сотрудников МФЦ к государственным и муниципальным информационным системам;
организация разработки, согласования и заключения соглашений о взаимодействии между МФЦ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Ингушетия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов;
разработка и утверждение актов, регламентирующих деятельность МФЦ;
обучение сотрудников МФЦ, в том числе стажировка в органах, услуги которых предоставляются в МФЦ;
внедрение автоматизированной информационной системы МФЦ;
создание официального сайта МФЦ в сети Интернет;
информационное сопровождение создания и функционирования МФЦ;
мероприятия по приведению МФЦ в соответствие с требованиями, установленными законодательством, в целях включения МФЦ в реестр МФЦ в соответствии с установленными требованиями;
разработка и утверждение актов, регламентирующих деятельность центров телефонного обслуживания, создание соответствующих центров;
иные мероприятия.
2. Отраслевые меры совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, в том числе:
определение сфер разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, относящихся к полномочиям Республики Ингушетия и органов местного самоуправления Республики Ингушетия, установление основных проблем их реализации;
формирование структурированного описания осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и предоставления государственных и муниципальных услуг в каждой из сфер (включая графические модели, схемы, графики, диаграммы и пр.) контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и предоставления государственных и муниципальных услуг в каждой из указанных сфер деятельности (модель "как есть");
определение исчерпывающего перечня взаимосвязанных государственных (муниципальных) функций (услуг) и иных услуг по каждой из сфер деятельности;
анализ организационного и ресурсного обеспечения осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и предоставления государственных и муниципальных услуг в каждой из указанных сфер;
подготовка предложений по оптимизации исполнения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, предоставления государственных и муниципальных услуг (построение модели "как должно быть");
внесение изменений в нормативные правовые акты, направленных на реализацию модели "как должно быть", планов-графиков по осуществлению соответствующих мероприятий (включая показатели эффективности мероприятий и систему оценки их достижения);
иные мероприятия.
3. Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Республике Ингушетия, в том числе:
разработка и утверждение подпрограммы проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Ингушетия;
разработка и внедрение методики оценки деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия и органов местного самоуправления по оптимизации порядка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе с использованием методик, разработанных Минэкономразвития России и размещенных на сайте административной реформы);
мониторинг практики взимания платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг;
мониторинг создания и функционирования МФЦ (в том числе на предмет соответствия требованиям действующих нормативных правовых актов).
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников.
Общий объем необходимого финансирования подпрограммы составляет 722, 1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 50 103, 7 тыс. рублей, в т.ч. за счет:
республиканского бюджета - 25 198, 7 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 24 905, 0 тыс. рублей;
2015 год - 29 219, 7 тыс. рублей, в т.ч. за счет:
республиканского бюджета - 16 659, 7 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 12 560,0 тыс. рублей;
2016 год - 8 398,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет:
республиканского бюджета - 7 998,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 400, 0 тыс. рублей
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из результатов выполнения мероприятий подпрограммы и финансовой ситуации в Республике Ингушетия.
V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Участие муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предусматривается.
Подпрограмма 7
"Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия"
Паспорт
подпрограммы 7 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
Цели подпрограммы |
- |
обеспечение выполнения цели, задач, целевых индикаторов и показателей государственной программы "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
Задачи подпрограммы |
- |
обеспечение эффективной деятельности Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия как ответственного исполнителя государственной программы |
Целевые показатели подпрограммы |
- |
степень выполнения мероприятий программы в срок |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2014 - 2016 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
объем предусмотренного финансирования подпрограммы составляет 44 309,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе: 2014 год - 14 769,8 тыс. рублей; 2015 год - 14 769,8 тыс. рублей; 2016 год - 14 769,8 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
достижение плановых значений целевых показателей государственной программы |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Сферой реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия" (далее - подпрограмма) является обеспечение организационных и информационных основ для реализации государственной программы, а также существенное повышение качества управления процессами развития Республики Ингушетия и обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере реализации государственной программы с учетом ее особенностей.
В отсутствие государственной программы организационное, аналитическое и информационное сопровождение реализуемых в сфере экономического развития изменений осуществляется по отдельным направлениям.
Указанная проблема ведет к дублированию управленческих усилий, к увеличению количества мероприятий, показателей и отчетности по ним, что не обеспечивает повышение эффективности мероприятий и мер. Отсутствие единого координационного механизма затрудняет комплексный анализ ситуации в Республике Ингушетия, препятствует выработке общих эффективных подходов к решению проблем.
Включение в данную подпрограмму мероприятий по организационно-аналитическому сопровождению и мониторингу государственной программы позволит обеспечить проведение мониторинга и контроля реализации государственной программы.
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы соответствуют приоритетам в сфере реализации государственной программы и направлены на реализацию целей и задач Стратегии социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2009-2020 годы и на период до 2030 года в части развития промышленности, транспорта и связи.
Основной целью подпрограммы является обеспечение достижения цели, задач, целевых индикаторов и показателей государственной программы.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение задач по обеспечению эффективности деятельности Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия как ответственного исполнителя государственной программы.
Показателем достижения указанных в подпрограмме целей и решения соответствующих задач является степень выполнения мероприятий программы в срок.
Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является достижение плановых значений целевых показателей государственной программы.
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В подпрограмме отражены расходы республиканского бюджета на содержание аппарата "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия", являющегося ответственным исполнителем государственной программы. Подпрограмма также включает отдельные мероприятия, которые направлены на реализацию государственной программы в целом и не могут быть отнесены ни к одной из подпрограмм государственной программы.
В рамках реализации подпрограммы предусмотрено выполнение одного основного мероприятия - обеспечение деятельности по реализации Программы.
финансирование расходов на содержание Комитета за счет средств, предусмотренных в бюджете Республики Ингушетия;
софинансирование мероприятий Программы за счет привлечения внебюджетных источников;
совершенствование механизмов управления и обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Комитета, подведомственных учреждениях.
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Финансирование осуществляется в пределах объёмов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год.
Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию подпрограммы составляет 44 309,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, из них:
2014 год - 14 769,8 тыс. рублей;
2015 год - 14 769,8 тыс. рублей;
2016 год - 14 769,8 тыс. рублей.
V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Участие муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предусматривается.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
В рамках реализации Государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" предполагается выполнить комплекс мероприятий, направленных на формирование благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности отраслей промышленности Республики Ингушетия; развитие транспортного комплекса Республики Ингушетия путем внедрения современных инновационных технологий в сфере транспорта; повышение безопасности дорожного движения; повышение качества жизни населения Республики Ингушетия за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий; отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; повышение эффективности системы государственного управления в Республике Ингушетия.
Срок реализации государственной программы - 2014 - 2020 годы. Общий объем финансирования государственной программы составляет 23 157 424,7 тыс. руб.
Распоряжение Правительства Республики Ингушетия от 14 декабря 2013 г. N 901-р
Текст распоряжения официально опубликован не был
Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 20 ноября 2014 г. N 231 настоящее распоряжение признано утратившим силу