Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия "Развитие туризма", утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 28 августа 2014 г. N 163.
Председатель Правительства Республики Ингушетия |
А. Мальсагов |
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия "Развитие туризма"
(утв. постановлением Правительства Республики Ингушетия от 8 ноября 2014 г. N 217)
1. В паспорте государственной программы:
а) после позиции, касающейся ответственного исполнителя государственной программы, дополнить позицией следующего содержания:
"Участник государственной программы |
- |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия"; |
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы |
- |
общий объем финансирования государственной программы в 2014-2016 годах составляет 711276,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 530000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 132000,0 тыс. рублей; 2015 год - 253000,0 тыс. рублей; 2016 год - 145000,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета - 181276,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 66037,9 тыс. рублей; 2015 год - 66378,9 тыс. рублей; 2016 год - 48859,9 тыс. рублей". |
2. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
"V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Общий объем финансирования Программы в 2014-2016 годах составляет 711276,7 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 530000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 132000,0 тыс. рублей;
2015 год - 253000,0 тыс. рублей;
2016 год - 145000,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета - 181276,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 66037,9 тыс. рублей;
2015 год - 66378,9 тыс. рублей;
2016 год - 48859,9 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться путем внесения соответствующих изменений в установленном порядке на основе анализа полученных результатов и с учетом средств, выделяемых из бюджета Республики Ингушетия.
Объем финансирования на реализацию Программы определяется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год отдельной строкой.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского бюджета приведено в таблице 3.".
3. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Перечень
мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "Развитие туризма"
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||
всего |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||||
|
2 |
|
3 |
|
4 |
5 |
6 |
1. |
Государственная программа "Развитие туризма" |
Комтуризма Ингушетии |
всего в том числе: |
711276,70 |
198037,90 |
319378,90 |
193859,90 |
федеральный бюджет |
530000,00 |
132000,00 |
253000,00 |
145000,00 |
|||
республиканский бюджет |
181276,70 |
66037,90 |
66378,90 |
48859,90 |
|||
бюджет муниципальных образований |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2. |
Подпрограмма 1 "Развитие туризма" |
Комтуризма Ингушетии |
всего в том числе: |
687763,00 |
190200,00 |
311541,00 |
186022,00 |
федеральный бюджет |
530000,00 |
132000,00 |
253000,00 |
145000,00 |
|||
республиканский бюджет |
157763,00 |
58200,00 |
58541,00 |
41022,00 |
|||
бюджет муниципальных образований |
0,00 |
|
|
|
|||
внебюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
|||
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Мероприятия, направленные на осуществление нормативно-правового обеспечения |
Комтуризма Ингушетии |
всего в том числе: |
2219,56 |
1619,56 |
300,00 |
300,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|||
республиканский бюджет |
2219,56 |
1619,56 |
300,00 |
300,00 |
|||
бюджет муниципальных образований |
0,00 |
|
|
|
|||
внебюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
|||
2.2 |
Продвижение и популяризация туристского продукта Республики Ингушетия |
Комтуризма Ингушетии |
всего в том числе: |
56900,00 |
19200,00 |
20200,00 |
17500,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|||
республиканский бюджет |
56900,00 |
19200,00 |
20200,00 |
17500,00 |
|||
бюджет муниципальных образований |
0,00 |
|
|
|
|||
внебюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
|||
2.3 |
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности туристов на территории Республики Ингушетия |
Комтуризма Ингушетии |
всего в том числе: |
1010,00 |
10,00 |
500,00 |
500,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|||
республиканский бюджет |
1010,00 |
10,00 |
500,00 |
500,00 |
|||
бюджет муниципальных образований |
0,00 |
|
|
|
|||
внебюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
|||
2.4 |
Развитие материальной базы туризма |
Комтуризма Ингушетии |
всего в том числе: |
4619,30 |
19,30 |
2500,00 |
2100,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|||
республиканский бюджет |
4619,30 |
19,30 |
2500,00 |
2100,00 |
|||
бюджет муниципальных образований |
0,00 |
|
|
|
|||
внебюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
|||
2.5 |
Создание организационных условий для развития туризма |
Комтуризма Ингушетии |
всего в том числе: |
36742,14 |
11742,14 |
14400,00 |
10600,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|||
республиканский бюджет |
36742,14 |
11742,14 |
14400,00 |
10600,00 |
|||
бюджет муниципальных образований |
0,00 |
|
|
|
|||
внебюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
|||
2.6 |
Кадровое обеспечение индустрии туризма |
Комтуризма Ингушетии |
всего в том числе: |
4115,00 |
915,00 |
2500,00 |
700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|||
республиканский бюджет |
4115,00 |
915,00 |
2500,00 |
700,00 |
|||
бюджет муниципальных образований |
0,00 |
|
|
|
|||
внебюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
|||
2.7 |
Капитальное строительство и модернизация объектов инженерной инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком окупаемости (сети энергоснабжения, водопроводные и канализационные сети, очистные сооружения и т.п.) |
Комтуризма Ингушетии, Минстрой Ингушетии |
всего в том числе: |
550000,00 |
152000,00 |
253000,00 |
145000,00 |
федеральный бюджет |
530000,00 |
132000,00 |
253000,00 |
145000,00 |
|||
республиканский бюджет |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет муниципальных образований |
0,00 |
|
|
|
|||
внебюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
|||
2.8 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком окупаемости (сети энергоснабжения, водопроводные и канализационные сети, очистные сооружения и т.п.) |
Комтуризма Ингушетии, Минстрой Ингушетии |
всего в том числе: |
32157,00 |
4694,00 |
18141,00 |
9322,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|||
республиканский бюджет |
32157,00 |
4694,00 |
18141,00 |
9322,00 |
|||
бюджет муниципальных образований |
0,00 |
|
|
|
|||
внебюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
|||
3. |
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие туризма" и общепрограммные мероприятия" |
Комтуризма Ингушетии |
всего в том числе: |
23513,70 |
7837,90 |
7837,90 |
7837,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
республиканский бюджет |
23513,70 |
7837,90 |
7837,90 |
7837,90 |
|||
бюджет муниципальных образований |
0,00 |
|
|
|
|||
внебюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
|||
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
Комтуризма Ингушетии |
всего в том числе: |
13724,10 |
4574,70 |
4574,70 |
4574,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|||
республиканский бюджет |
13724,10 |
4574,70 |
4574,70 |
4574,70 |
|||
бюджет муниципальных образований |
0,00 |
|
|
|
|||
внебюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
|||
3.2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
Комтуризма Ингушетии |
всего в том числе: |
9789,60 |
3263,20 |
3263,20 |
3263,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|||
республиканский бюджет |
9789,60 |
3263,20 |
3263,20 |
3263,20 |
|||
бюджет муниципальных образований |
0,00 |
|
|
|
|||
внебюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
".
4. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие туризма" за счет средств бюджета Республики Ингушетия
Статус |
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, программы (подпрограммы) |
Целевая статья расходов |
Расходы республиканского бюджета по годам (тыс. рублей) |
||||
программа |
подпрограмма |
направление расходов |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||
1 |
2 |
6 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
9 |
1. Государственная программа |
Развитие туризма |
|
16 |
|
|
66 037,90 |
66 378,90 |
48 859,90 |
2. Подпрограмма 1 |
Развитие туризма |
Комтуризма Ингушетии |
16 |
1 |
|
58 200,00 |
58 541,00 |
41 022,00 |
|
в том числе следующие основные мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Мероприятия, направленные на осуществление нормативно - правового обеспечения |
Комтуризма Ингушетии |
16 |
1 |
4081 |
1 619,56 |
300,00 |
300,00 |
2.2 |
Продвижение и популяризация туристского продукта Республики Ингушетия |
Комтуризма Ингушетии |
16 |
1 |
4082 |
19 200,00 |
20 200,00 |
17 500,00 |
2.3 |
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности туристов на территории Республики Ингушетия |
Комтуризма Ингушетии |
16 |
1 |
4083 |
10,00 |
500,00 |
500,00 |
2.4 |
Развитие материальной базы туризма |
Комтуризма Ингушетии |
16 |
1 |
4084 |
19,30 |
2 500,00 |
2 100,00 |
2.5 |
Создание организационных условий для развития туризма |
Комтуризма Ингушетии |
16 |
1 |
4085 |
11 742,14 |
14 400,00 |
10 600,00 |
2.6 |
Кадровое обеспечение индустрии туризма |
Комтуризма Ингушетии |
16 |
1 |
4086 |
915,00 |
2 500,00 |
700,00 |
2.7 |
Капитальное строительство и модернизация объектов инженерной инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком окупаемости (сети энергоснабжения, водопроводные и канализационные сети, очистные сооружения и т.п.) |
Комтуризма Ингушетии, Минстрой Ингушетии |
16 |
1 |
4087 |
20 000,00 |
|
|
2.8 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком окупаемости (сети энергоснабжения, водопроводные и канализационные сети, очистные сооружения и т.п.) |
Комтуризма Ингушетии, Минстрой Ингушетии |
16 |
1 |
4088 |
4 694,00 |
18 141,00 |
9 322,00 |
3. Подпрограмма 2 |
Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие туризма" и общепрограммные мероприятия |
|
16 |
2 |
|
7 837,90 |
7 837,90 |
7 837,90 |
|
в том числе следующие основные мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Расходы по оплате труда работников государственных органов |
Комтуризма Ингушетии |
16 |
2 |
1001 |
4 574,70 |
4 574,70 |
4 574,70 |
3.2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
Комтуризма Ингушетии |
16 |
2 |
1002 |
3 263,20 |
3 263,20 |
3 263,20 |
".
5. В подпрограмме "Развитие туризма" указанной государственной программы:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся участников подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Участник подпрограммы |
- |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия "; |
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы |
- |
общий объем финансирования государственной программы в 2014-2016 годах составляет 687763 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 530000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 132000,0 тыс. рублей; 2015 год - 253000,0 тыс. рублей; 2016 год - 145000,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета - 157763 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 58200 тыс. рублей; 2015 год - 58541 тыс. рублей; 2016 год - 41022 тыс. рублей"; |
б) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы "Развитие туризма" осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составляет 687763 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 530000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 132000,0 тыс. рублей;
2015 год - 253000,0 тыс. рублей;
2016 год - 145000,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета - 157763 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 58200 тыс. рублей;
2015 год - 58541 тыс. рублей;
2016 год - 41022 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться путем внесения соответствующих изменений в установленном порядке на основе анализа полученных результатов и с учетом средств, выделяемых из бюджета Республики Ингушетия.
Объем финансирования на реализацию подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год отдельной строкой.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета приведено в таблице 3.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 8 ноября 2014 г. N 217 "О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия "Развитие туризма"
Текст постановления опубликован в газете "Ингушетия" от 27 ноября 2014 г. N 190-191