Раздел I.
Паспорт Ведомственной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения и осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения г.Иркутска на период 2009 - 2012 гг."
Наименование субъекта бюджетного планирования
|
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.Иркутска
|
Наименование Программы
|
Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г.Иркутска на период 2009 - 2012 гг." (далее - Программа).
|
Цель Программы
|
Совершенствование улично-дорожной сети города, способствующие созданию благоприятных условий развития транспортной инфраструктуры, повышению уровня жизни населения и обеспечению безопасности дорожного движения.
|
Задачи Программы
|
1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры города.
Приведение улично-дорожной сети (далее - УДС) к техническому уровню в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями, потребностями экономики и населения;
2. Обеспечение нормативного содержания дорог местного значения (ликвидация неудовлетворительных дорожных условий);
3. Обеспечение безопасности дорожного движения;
4. Создание условий для нормального функционирования пассажирского транспорта города.
|
Целевые показатели Программы
|
1. протяженность улично-дорожной сети города;
2. протяженность реконструированной улично-дорожной сети города;
3. протяженность отремонтированной улично-дорожной сети города;
4. количество пересечений улиц и дорог, на которых произведено уширение;
5. протяженность ограждений;
6. количество пешеходных переходов в разных уровнях;
7. увеличение протяженности контактной сети, которая соответствует нормативным требованиям;
8. увеличение протяженности трамвайных путей и переездов, которая соответствует нормативным требованиям;
9. повышение количества нового подвижного состава муниципального транспорта взамен муниципального транспорта с высоким уровнем износа.
|
Сроки реализации Программы
|
Программа реализуется в период 2009 - 2012 гг.
|
Характеристика программных мероприятий
|
Программные мероприятия - комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленный на повышение безопасности дорожного движения и улучшение дорожных условий, путем совершенствования улично-дорожной сети города.
|
Объемы и источники финансирования Программы (планируемые)
|
Всего финансовые затраты по Программе (планируемые) - 8 782,770 млн. руб. из них по годам в млн.руб.:
|
Бюджет
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
г.Иркутска
|
1 508,802
|
1 842,929
|
1 814,494
|
3 478,449
|
Иркутской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Федеральный
|
138,096
|
-
|
-
|
-
|
Для реализации программы планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов (в период 2009 - 2012 гг.) в случаях и на условиях, определенных федеральным и областным законодательством.
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
|
Показатели
|
Ед. изм.
|
Всего по программе
|
Значения показателей по годам
|
2009 г
|
2010 г
|
2011 г
|
2012 г
|
строительство дорог мест. значения и улиц
|
км
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
0,20
|
0,80
|
реконструкция дорог мест. значения и улиц
|
км
|
6,22
|
0,80
|
0,60
|
1,05
|
3,77
|
реконструкция мостов и путепроводов
|
п.м.
|
192,80
|
0,00
|
10,30
|
10,50
|
172,00
|
строительство мостов
|
п.м.
|
30,8
|
0
|
15,40
|
15,40
|
0,00
|
строительство пешеходных переходов в разных уровнях
|
шт.
|
5
|
0
|
3
|
0
|
2
|
уширение пересечений
|
шт.
|
5
|
0
|
1
|
1
|
3
|
установка ограждений
|
п.м.
|
1140
|
1140
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
ремонт улично-дорожной сети
|
км
|
16,15
|
0,65
|
4,52
|
3,08
|
7,9
|
ремонт мостов и путепроводов
|
п.м.
|
1256,20
|
20
|
296,20
|
290,00
|
650,00
|
уровень приведенной в нормативное состояние контактной сети (протяженность контактной сети, которая соответствует нормативным требованиям, к общей протяженности контактной сети)
|
%
|
40,27
|
10,06
|
20,13
|
30,2
|
40,27
|
уровень приведенных в нормативное состояние трамвайных путей и переездов (протяженность трамвайных путей и переездов, которая соответствует нормативным требованиям, к общей протяженности трамвайных путей и переездов)
|
%
|
6
|
1,5
|
2,93
|
4,51
|
6
|
доля нового подвижного состава в общем объеме подвижного состава муниципального транспортадоля нового подвижного состава в общем объеме подвижного состава муниципального транспорта
|
%
|
15,8
|
3,95
|
8
|
11,85
|
15,8
|
количество перекрестков, с устройством светофорного регулирования
|
шт.
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
количество отремонтированных внутриквартальных проездов
|
шт.
|
465
|
109
|
111
|
120
|
125
|