Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к Постановлению администрации г.Иркутска
от 21 апреля 2010 г. N 031-06-1029/10
Отчет
об исполнении бюджета
на 1 апреля 2010 г.
Наименование финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. |
Комитет по экономике и финансам администрации г.Иркутска
г.Иркутск
|
|
Коды |
Форма по ОКУД |
0503117 |
||
Дата |
01.04.2010 |
||
по ОКПО |
|
||
Глава по БК |
|
||
по ОКАТО |
25401000000 |
||
|
|
||
|
383 |
1. Доходы бюджета
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Доходы бюджета - Всего |
010 |
00085000000000000000 |
8 436 111 650,11 |
1 963 325 176,02 |
6 472 786 474,09 |
Налоговые и неналоговые доходы |
010 |
00010000000000000000 |
6 894 382 000,00 |
1 584 025 813,09 |
5 310 356 186,91 |
Налоги на прибыль, доходы |
010 |
00010100000000000000 |
3 757 000 000,00 |
831 733 900,46 |
2 925 266 099,54 |
Налог на доходы физических лиц |
010 |
00010102000010000110 |
3 757 000 000,00 |
831 733 900,46 |
2 925 266 099,54 |
Налоги на совокупный доход |
010 |
00010500000000000000 |
532 800 000,00 |
122 932 463,09 |
409 867 536,91 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
010 |
00010502000020000110 |
532 800 000,00 |
122 931 609,90 |
409 868 390,10 |
Единый сельскохо- зяйственный налог |
010 |
00010503000010000110 |
0,00 |
853,19 |
-853,19 |
Налоги на имущество |
010 |
00010600000000000000 |
948 500 000,00 |
188 921 689,29 |
759 578 310,71 |
Налог на имущество физических лиц |
010 |
00010601000000000110 |
114 500 000,00 |
17 985 366,11 |
96 514 633,89 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
010 |
00010601020040000110 |
114 500 000,00 |
17 985 366,11 |
96 514 633,89 |
Земельный налог |
010 |
00010606000000000110 |
834 000 000,00 |
170 936 323,18 |
663 063 676,82 |
Государственная пошлина |
010 |
00010800000000000000 |
111 490 000,00 |
46 287 985,68 |
65 202 014,32 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
010 |
00010900000000000000 |
0,00 |
738 318,19 |
-738 318,19 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
010 |
00011100000000000000 |
1 012 436 000,00 |
234 034 448,69 |
778 401 551,31 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям |
010 |
00011101000000000120 |
274 100,00 |
0,00 |
274 100,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
010 |
00011101040040000120 |
274 100,00 |
0,00 |
274 100,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
00011105000000000120 |
580 401 000,00 |
151 987 730,99 |
428 413 269,01 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
010 |
00011105010000000120 |
440 401 000,00 |
92 986 017,55 |
347 414 982,45 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
010 |
00011105010040000120 |
440 401 000,00 |
92 986 017,55 |
347 414 982,45 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) |
010 |
00011105020000000120 |
140 000 000,00 |
59 001 713,44 |
80 998 286,56 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
010 |
00011105024040000120 |
140 000 000,00 |
59 001 713,44 |
80 998 286,56 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
00011109000000000120 |
431 760 900,00 |
82 046 717,70 |
349 714 182,30 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
00011109040000000120 |
431 760 900,00 |
82 046 717,70 |
349 714 182,30 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
00011109044040000120 |
431 760 900,00 |
82 046 717,70 |
349 714 182,30 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
010 |
00011200000000000000 |
34 992 000,00 |
13 200 621,34 |
21 791 378,66 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
010 |
00011201000010000120 |
34 992 000,00 |
13 200 621,34 |
21 791 378,66 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
010 |
00011300000000000000 |
3 440 000,00 |
1 857 261,42 |
1 582 738,58 |
Лицензионные сборы |
010 |
00011302000000000130 |
1 440 000,00 |
516 800,00 |
923 200,00 |
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
010 |
00011302020000000130 |
1 440 000,00 |
516 800,00 |
923 200,00 |
Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
010 |
00011302023040000130 |
1 440 000,00 |
516 800,00 |
923 200,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
010 |
00011303000000000130 |
2 000 000,00 |
1 340 461,42 |
659 538,58 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
010 |
00011303040040000130 |
2 000 000,00 |
1 340 461,42 |
659 538,58 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
010 |
00011400000000000000 |
354 000 000,00 |
94 558 437,56 |
259 441 562,44 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
00011402000000000000 |
254 000 000,00 |
50 591 756,00 |
203 408 244,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 |
00011402030040000410 |
254 000 000,00 |
50 591 756,00 |
203 408 244,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 |
00011402033040000410 |
254 000 000,00 |
50 591 756,00 |
203 408 244,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) |
010 |
00011406000000000430 |
100 000 000,00 |
43 966 681,56 |
56 033 318,44 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
010 |
00011406010000000430 |
100 000 000,00 |
43 179 110,56 |
56 820 889,44 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
010 |
00011406012040000430 |
100 000 000,00 |
43 179 110,56 |
56 820 889,44 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений) |
010 |
00011406020000000430 |
0,00 |
787 571,00 |
-787 571,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
010 |
00011406024040000430 |
0,00 |
787 571,00 |
-787 571,00 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
010 |
00011600000000000000 |
111 500 000,00 |
24 452 596,01 |
87 047 403,99 |
Прочие неналоговые доходы |
010 |
00011700000000000000 |
28 224 000,00 |
25 308 091,36 |
2 915 908,64 |
Невыясненные поступления |
010 |
00011701000000000180 |
0,00 |
346 971,27 |
-346 971,27 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
010 |
00011701040040000180 |
0,00 |
346 971,27 |
-346 971,27 |
Прочие неналоговые доходы |
010 |
00011705000000000180 |
28 224 000,00 |
24 961 120,09 |
3 262 879,91 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
010 |
00011705040040000180 |
28 224 000,00 |
24 961 120,09 |
3 262 879,91 |
Безвозмездные поступления |
010 |
00020000000000000000 |
1 541 729 650,11 |
379 299 362,93 |
1 162 430 287,18 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
00020200000000000000 |
1 541 729 650,11 |
379 299 362,93 |
1 162 430 287,18 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
010 |
00020201000000000151 |
40 153 000,00 |
8 030 000,00 |
32 123 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
00020201001000000151 |
40 153 000,00 |
8 030 000,00 |
32 123 000,00 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
00020201001040000151 |
40 153 000,00 |
8 030 000,00 |
32 123 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
010 |
00020202000000000151 |
78 485 650,11 |
7 886 000,00 |
70 599 650,11 |
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей |
010 |
00020202008000000151 |
3 000 000,00 |
600 000,00 |
2 400 000,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
010 |
00020202008040000151 |
3 000 000,00 |
600 000,00 |
2 400 000,00 |
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
010 |
00020202024000000151 |
53 329 000,00 |
7 286 000,00 |
46 043 000,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
010 |
00020202024040000151 |
53 329 000,00 |
7 286 000,00 |
46 043 000,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
010 |
00020202089000000151 |
15 091 650,11 |
0,00 |
15 091 650,11 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
010 |
00020202089040000151 |
15 091 650,11 |
0,00 |
15 091 650,11 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
010 |
00020202089040002151 |
15 091 650,11 |
0,00 |
15 091 650,11 |
Прочие субсидии |
010 |
00020202999000000151 |
7 065 000,00 |
0,00 |
7 065 000,00 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов |
010 |
00020202999040000151 |
7 065 000,00 |
0,00 |
7 065 000,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
010 |
00020203000000000151 |
1 415 265 000,00 |
361 398 180,93 |
1 053 866 819,07 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
010 |
00020203021000000151 |
50 110 000,00 |
8 095 190,00 |
42 014 810,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
010 |
00020203021040000151 |
50 110 000,00 |
8 095 190,00 |
42 014 810,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
010 |
00020203022000000151 |
178 352 000,00 |
54 192 200,93 |
124 159 799,07 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
010 |
00020203022040000151 |
178 352 000,00 |
54 192 200,93 |
124 159 799,07 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
00020203024000000151 |
30 860 000,00 |
6 940 790,00 |
23 919 210,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
00020203024040000151 |
30 860 000,00 |
6 940 790,00 |
23 919 210,00 |
Прочие субвенции |
010 |
00020203999000000151 |
1 155 943 000,00 |
292 170 000,00 |
863 773 000,00 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов |
010 |
00020203999040000151 |
1 155 943 000,00 |
292 170 000,00 |
863 773 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
00020204000000000151 |
7 826 000,00 |
1 985 182,00 |
5 840 818,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
010 |
00020204005000000151 |
303 000,00 |
87 682,00 |
215 318,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
010 |
00020204005040000151 |
303 000,00 |
87 682,00 |
215 318,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
010 |
00020204025000000151 |
565 000,00 |
0,00 |
565 000,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
010 |
00020204025040000151 |
565 000,00 |
0,00 |
565 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
010 |
00020204999000000151 |
6 958 000,00 |
1 897 500,00 |
5 060 500,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
010 |
00020204999040000151 |
6 958 000,00 |
1 897 500,00 |
5 060 500,00
|
Форма 0503117
2. Расходы бюджета
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Расходы бюджета - итого |
200 |
000 9600 0000000 000 |
8 867 105 706,25 |
1506 540 481,58 |
7 360 565 224,67 |
Общегосударственные вопросы |
200 |
000 01000000000 000 |
1 032 062 436,06 |
220 708 317,84 |
811 354 118,22 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
000 01020000000 000 |
3 011 000,00 |
|
3 011 000,00 |
Глава муниципального образования |
200 |
000 0102 0020300 000 |
3 011 000,00 |
|
3 011 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0102 0020300 500 |
3 011 000,00 |
|
3 011 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 01030000000 000 |
49 542 000,00 |
7 666 612,32 |
41 875 387,68 |
Центральный аппарат |
200 |
000 0103 0020400 000 |
43 672 000,00 |
6 435 498,67 |
37 236 501,33 |
Функционирование Думы города Иркутска |
200 |
000 0103 0020401 000 |
31 564 000,00 |
4 961 151,14 |
26 602 848,86 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0103 0020401 500 |
31 564 000,00 |
4 961 151,14 |
26 602 848,86 |
Освещение деятельности Думы города Иркутска в средствах массовой информации |
200 |
000 0103 0020402 000 |
12 108 000,00 |
1 474 347,53 |
10 633 652,47 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0103 0020402 500 |
12 108 000,00 |
1 474 347,53 |
10 633 652,47 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
200 |
000 0103 0021100 000 |
2 754 000,00 |
560 442,04 |
2 193 557,96 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0103 0021100 500 |
2 754 000,00 |
560 442,04 |
2 193 557,96 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
200 |
000 0103 0021200 000 |
3 116 000,00 |
670 671,61 |
2 445 328,39 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0103 0021200 500 |
3 116 000,00 |
670 671,61 |
2 445 328,39 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 01040000000 000 |
761 657 000,00 |
181 899 619,47 |
579 757 380,53 |
Центральный аппарат |
200 |
000 0104 0020400 000 |
761 657 000,00 |
181 899 619,47 |
579 757 380,53 |
Функционирование администрации города Иркутска |
200 |
000 0104 0020403 000 |
730 465 000,00 |
177 899 620,10 |
552 565 379,90 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0104 0020403 500 |
730 465 000,00 |
177 899 620,10 |
552 565 379,90 |
Освещение деятельности администрации города Иркутска в средствах массовой информации |
200 |
000 0104 0020404 000 |
31 192 000,00 |
3 999 999,37 |
27 192 000,63 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0104 0020404 500 |
31 192 000,00 |
3 999 999,37 |
27 192 000,63 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
200 |
000 01060000000 000 |
15 037 000,00 |
2 886 292,90 |
12 150 707,10 |
Центральный аппарат |
200 |
000 0106 0020400 000 |
11 255 000,00 |
1 813 253,48 |
9 441 746,52 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0106 0020400 500 |
11 255 000,00 |
1 813 253,48 |
9 441 746,52 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
200 |
000 0106 0022500 000 |
3 782 000,00 |
1 073 039,42 |
2 708 960,58 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0106 0022500 500 |
3 782 000,00 |
1 073 039,42 |
2 708 960,58 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
200 |
000 01070000000 000 |
25 434 000,00 |
24 906 000,00 |
528 000,00 |
Проведение выборов главы муниципального образования |
200 |
000 0107 0200003 000 |
25 434 000,00 |
24 906 000,00 |
528 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0107 0200003 500 |
25 434 000,00 |
24 906 000,00 |
528 000,00 |
Резервные фонды |
200 |
000 01120000000 000 |
106 681 436,06 |
|
106 681 436,06 |
Резервные фонды местных администраций |
200 |
000 0112 0700500 000 |
106 681 436,06 |
|
106 681 436,06 |
Прочие расходы |
200 |
000 0112 0700500 013 |
106 681 436,06 |
|
106 681 436,06 |
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 01140000000 000 |
70 700 000,00 |
3 349 793,15 |
67 350 206,85 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |
200 |
000 0114 0022900 000 |
1 540 000,00 |
431 639,00 |
1 108 361,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0114 0022900 500 |
1 540 000,00 |
431 639,00 |
1 108 361,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и муниципальной собственности |
200 |
000 0114 0900200 000 |
3 378 000,00 |
205 158,00 |
3 172 842,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0114 0900200 500 |
3 378 000,00 |
205 158,00 |
3 172 842,00 |
Содержание и обслуживание муниципальной казны |
200 |
000 0114 0900500 000 |
1 898 000,00 |
94 643,87 |
1 803 356,13 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0114 0900500 500 |
1 898 000,00 |
94 643,87 |
1 803 356,13 |
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления |
200 |
000 0114 0920310 000 |
16 415 000,00 |
1 769 976,53 |
14 645 023,47 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0114 0920310 500 |
16 415 000,00 |
1 769 976,53 |
14 645 023,47 |
Премии в области образования, литературы и искусства, печатных средств массовой информации, науки, техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
200 |
000 0114 0929300 000 |
1 300 000,00 |
147 000,00 |
1 153 000,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0114 0929300 013 |
1 300 000,00 |
147 000,00 |
1 153 000,00 |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных гос.полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий |
200 |
000 0114 5210204 000 |
1 681 000,00 |
302 267,00 |
1 378 733,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0114 5210204 500 |
1 681 000,00 |
302 267,00 |
1 378 733,00 |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных гос.полномочий в области охраны труда |
200 |
000 0114 5210206 000 |
1 681 000,00 |
302 560,00 |
1 378 440,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0114 5210206 500 |
1 681 000,00 |
302 560,00 |
1 378 440,00 |
Муниципальная целевая программа улучшения условий и охраны труда в г.Иркутске на 2006 - 2012 годы |
200 |
000 0114 7950200 000 |
257 000,00 |
42 000,00 |
215 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0114 7950200 500 |
257 000,00 |
42 000,00 |
215 000,00 |
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г.Иркутске" |
200 |
000 0114 7950803 000 |
28 390 000,00 |
|
28 390 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0114 7950803 500 |
28 390 000,00 |
|
28 390 000,00 |
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной инфраструктуры г.Иркутска" |
200 |
000 0114 7951002 000 |
13 200 000,00 |
54 548,75 |
13 145 451,25 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
000 0114 7951002 800 |
13 200 000,00 |
54 548,75 |
13 145 451,25 |
Ведомственная целевая программа "Взаимодействие органов местного самоуправления г.Иркутска с населением, общественными и некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями" на 2009 - 2012 г.г. |
200 |
000 0114 7955700 000 |
960 000,00 |
|
960 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0114 7955700 500 |
960 000,00 |
|
960 000,00 |
Национальная оборона |
200 |
000 02000000000 000 |
460 000,00 |
30 144,80 |
429 855,20 |
Мобилизационная подготовка экономики |
200 |
000 02040000000 000 |
460 000,00 |
30 144,80 |
429 855,20 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
200 |
000 0204 2090100 000 |
460 000,00 |
30 144,80 |
429 855,20 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0204 2090100 500 |
460 000,00 |
30 144,80 |
429 855,20 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 |
000 03000000000 000 |
58 193 987,47 |
9 516 523,54 |
48 677 463,93 |
Органы внутренних дел |
200 |
000 03020000000 000 |
3 303 000,00 |
810 736,89 |
2 492 263,11 |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
200 |
000 0302 2020100 000 |
303 000,00 |
87 682,00 |
215 318,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
200 |
000 0302 2020100 014 |
303 000,00 |
87 682,00 |
215 318,00 |
Военный персонал |
200 |
000 0302 2025800 000 |
2 716 000,00 |
699 081,00 |
2 016 919,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
200 |
000 0302 2025800 014 |
2 716 000,00 |
699 081,00 |
2 016 919,00 |
Вещевое обеспечение |
200 |
000 0302 2027200 000 |
57 000,00 |
6 735,20 |
50 264,80 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
200 |
000 0302 2027200 014 |
57 000,00 |
6 735,20 |
50 264,80 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
200 |
000 0302 2027600 000 |
227 000,00 |
17 238,69 |
209 761,31 |
Социальные выплаты |
200 |
000 0302 2027600 005 |
227 000,00 |
17 238,69 |
209 761,31 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 03090000000 000 |
35 640 987,47 |
5 692 158,24 |
29 948 829,23 |
Резервные фонды местных администраций |
200 |
000 0309 0700500 000 |
48 987,47 |
48 987,47 |
|
Прочие расходы |
200 |
000 0309 0700500 013 |
48 987,47 |
48 987,47 |
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
200 |
000 0309 3010000 000 |
27 515 000,00 |
5 298 385,27 |
22 126 614,73 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0309 3029900 000 |
27 515 000,00 |
5 298 385,27 |
22 216 614,73 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0309 3029900 001 |
27 515 000,00 |
5 298 385,27 |
22 216 614,73 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Защита населения и территории г.Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны и обеспечения первичных мер пожарнойной# безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположеннных на терретории# г.Иркутска на период 2008 - 2012 гг." |
200 |
000 0309 7950600 000 |
8 077 000,00 |
344 785,50 |
7 732 214,50 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0309 7950600 500 |
8 077 000,00 |
344 785,50 |
7 732 214,50 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
200 |
000 03140000000 000 |
19 250 000,00 |
3 013 628,41 |
16 236 371,59 |
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г.Иркутске" |
200 |
000 0314 7950803 000 |
4 000 000,00 |
|
4 000 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0314 7950803 500 |
4 000 000,00 |
|
4 000 000,00 |
Ведомственная целевая программа "Укрепление правопорядка на территории г.Иркутска" на 2009 - 2012 годы |
200 |
000 0314 7955400 000 |
15 250 000,00 |
3 013 628,41 |
12 236 371,59 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0314 7955400 500 |
15 250 000,00 |
3 013 628,41 |
12 236 371,59 |
Национальная экономика |
200 |
000 04000000000 000 |
227 838 000,00 |
12 746 591,88 |
215 091 408,12 |
Общеэкономические вопросы |
200 |
000 04010000000 000 |
2 698 000,00 |
485 265,56 |
2 212 734,44 |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по регулированию тарифов на тепловую энергию |
200 |
000 0401 5210203 000 |
210 000,00 |
37 800,00 |
172 200,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0401 5210203 500 |
210 000,00 |
37 800,00 |
172 200,00 |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных гос.полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции |
200 |
000 0401 5210205 000 |
2 488 000,00 |
447 465,56 |
2 040 534,44 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0401 5210205 500 |
2 488 000,00 |
447 465,56 |
2 040 534,44 |
Транспорт |
200 |
000 04080000000 000 |
59 412 000,00 |
|
59 412 000,00 |
Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г.Иркутска на период 2009 - 2012 гг." |
200 |
000 0408 7955500 000 |
59 412 000,00 |
|
59 412 000,00 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0408 7955500 003 |
22 000 000,00 |
|
22 000 000,00 |
Субсидии юридическим лицам |
200 |
000 0408 7955500 006 |
8 327 000,00 |
|
8 327 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0408 7955500 500 |
29 085 000,00 |
|
29 085 000,00 |
Дорожное хозяйство |
200 |
000 04090000000 000 |
7 065 000,00 |
|
7 065 000,00 |
Областная государственная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Иркутской области" на 2008 - 2011 годы |
200 |
000 0409 5223502 000 |
7 065 000,00 |
|
7 065 000,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
000 0409 5223502 800 |
7 065 000,00 |
|
7 065 000,00 |
Связь и информатика |
200 |
000 04100000000 000 |
48 870 000,00 |
1 226 064,41 |
47 643 935,59 |
Информатика |
200 |
000 0410 3308200 000 |
3 800 000,00 |
174 034,80 |
3 625 965,20 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0410 3308200 500 |
3 800 000,00 |
174 034,80 |
3 625 965,20 |
Ведомственная целевая программа города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы |
200 |
000 0410 7955300 000 |
45 070 000,00 |
1 052 029,61 |
44 017 970,39 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0410 7955300 500 |
45 070 000,00 |
1 052 029,61 |
44 017 970,39 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 04120000000 000 |
109 793 000,00 |
11 035 261,91 |
98 757 738,09 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
200 |
000 0412 3380000 000 |
31 093 000,00 |
4 717 529,36 |
26 375 470,64 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0412 3380000 500 |
31 093 000,00 |
4 717 529,36 |
26 375 470,64 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
200 |
000 0412 3400300 000 |
40 877 000,00 |
291 094,80 |
40 585 905,20 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0412 3400300 500 |
40 877 000,00 |
291 094,80 |
40 585 905,20 |
Изъятие земельных участков путем выкупа для муниципальных нужд |
200 |
000 0412 3400800 000 |
2 000 000,00 |
|
2 000 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0412 3400800 500 |
2 000 000,00 |
|
2 000 000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0412 3409900 000 |
23 488 000,00 |
5 151 548,19 |
18 336 451,81 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0412 3409900 001 |
23 488 000,00 |
5 151 548,19 |
18 336 451,81 |
Муниципальная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Иркутске на 2008 - 2012 годы" |
200 |
000 0412 7950300 000 |
10 635 000,00 |
875 089,56 |
9 759 910,44 |
Субсидии юридическим лицам |
200 |
000 0412 7950300 006 |
6 920 000,00 |
605 669,21 |
6 314 330,79 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0412 7950300 500 |
3 715 000,00 |
269 420,35 |
3 445 579,65 |
Муниципальная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы" |
200 |
000 0412 7951100 000 |
1 700 000,00 |
|
1 700 000,00 |
Субсидии юридическим лицам |
200 |
000 0412 7951100 006 |
1 650 000,00 |
|
1 650 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0412 7951100 500 |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
000 05000000000 000 |
2 357 462 226,58 |
258 274 775,15 |
2 099 187 451,43 |
Жилищное хозяйство |
200 |
000 05010000000 000 |
423 267 226,58 |
650 075,68 |
422 617 150,90 |
Резервные фонды местных администраций |
200 |
000 0501 0700500 000 |
3 923 576,47 |
|
3 923 576,47 |
Прочие расходы |
200 |
000 0501 0700500 013 |
3 923 576,47 |
|
3 923 576,47 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
200 |
000 0501 0980201 000 |
97 767 000,00 |
|
97 767 000,00 |
Субсидии юридическим лицам |
200 |
000 0501 0980201 006 |
97 767 000,00 |
|
97 767 000,00 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
200 |
000 0501 3500300 000 |
22 018 000,00 |
5 508,24 |
22 012 491,76 |
Субсидии юридическим лицам |
200 |
000 0501 3500300 006 |
19 518 000,00 |
5 508,24 |
19 512 491,76 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0501 3500300 500 |
2 500 000,00 |
|
2 500 000,00 |
Областная государственная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года" |
200 |
000 0501 5222100 000 |
15 091 650,11 |
|
15 091 650,11 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0501 5222100 003 |
15 091 650,11 |
|
15 091 650,11 |
Целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г.Иркутске на 2004 - 2012 г.г." |
200 |
000 0501 7950700 000 |
103 290 000,00 |
|
103 290 000,00 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0501 7950700 003 |
93 290 000,00 |
|
93 290 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0501 7950700 500 |
10 000 000,00 |
|
10 000 000,00 |
Подпрограмма 1 "Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске" |
200 |
000 0501 7950801 000 |
29 600 000,00 |
|
29 600 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0501 7950801 500 |
29 600 000,00 |
|
29 600 000,00 |
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Иркутске" |
200 |
000 0501 7950802 000 |
138 677 000,00 |
644 567,44 |
138 032 432,56 |
Субсидии юридическим лицам |
200 |
000 0501 7950802 006 |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0501 7950802 500 |
138 477 000,00 |
644 567,44 |
137 832 432,56 |
Муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы" |
200 |
000 0501 7950900 000 |
5 300 000,00 |
|
5 300 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0501 7950900 500 |
5 300 000,00 |
|
5 300 000,00 |
Подпрограмма 1 "Комплексное жилищное строительство в г.Иркутске" |
200 |
000 0501 7951001 000 |
7 600 000,00 |
|
7 600 000,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
000 0501 7951001 800 |
7 600 000,00 |
|
7 600 000,00 |
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 05020000000 000 |
251 781 000,00 |
68 135 151,49 |
183 645 848,51 |
Мероприятия по установке коллективных (общедомовых приборов учета потребления ресурсов (горячей и холодной воды, тепловой и электрической энергии, газа) за счет средств областного бюджета |
200 |
000 0502 3510501 000 |
3 508 000,00 |
|
3 508 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0502 3510501 500 |
3 508 000,00 |
|
3 508 000,00 |
Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону |
200 |
000 0502 3510502 000 |
56 500 000,00 |
|
56 500 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0502 3510502 500 |
25 985 000,00 |
|
25 985 000,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
000 0502 3510502 800 |
30 515 000,00 |
|
30 515 000,00 |
Мероприятия по установке коллективных (общедомовых приборов учета потребления ресурсов (горячей и холодной воды, тепловой и электрической энергии, газа) за счет средств бюджета города |
200 |
000 0502 3510503 000 |
3 508 000,00 |
|
3 508 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0502 3510503 500 |
3 508 000,00 |
|
3 508 000,00 |
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной инфраструктуры г.Иркутска" |
200 |
000 0502 7951002 000 |
188 265 000,00 |
68 135 151,49 |
120 129 848,51 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
000 0502 7951002 800 |
188 265 000,00 |
68 135 151,49 |
120 129 848,51 |
Благоустройство |
200 |
000 05030000000 000 |
1 682 414 000,00 |
189 489 547,98 |
1 492 924 452,02 |
Благоустройство |
200 |
000 0503 600000 000 |
35 068 000,00 |
1 112 840,37 |
33 955 159,63 |
Организация и содержание мест захоронения |
200 |
000 0503 6000400 000 |
12 456 000,00 |
343 921,19 |
12 112 078,81 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0503 6000400 003 |
1 100 000,00 |
|
1 100 000,00 |
Субсидии юридическим лицам |
200 |
000 0503 6000400 006 |
3 614 000,00 |
|
3 614 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0503 6000400 500 |
7 742 000,00 |
343 921,19 |
7 398 078,81 |
Расходы по содержанию пешеходных мостов и лестниц |
200 |
000 0503 6000501 000 |
17 401 000,00 |
395 919,18 |
17 005 080,82 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0503 6000501 500 |
17 401 000,00 |
395 919,18 |
17 005 080,82 |
Содержание скотомогильников и отлов безнадзорных животных |
200 |
000 0503 6000503 000 |
5 211 000,00 |
373 000,00 |
4 838 000,00 |
Субсидии юридическим лицам |
200 |
000 0503 6000503 006 |
561 000,00 |
|
561 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0503 6000503 500 |
4 650 000,00 |
373 000,00 |
4 277 000,00 |
Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г.Иркутска на период 2009 - 2012 гг." |
200 |
000 0503 7955500 000 |
1 312 958 000,00 |
176 411 492,18 |
1 136 546 507,82 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0503 7955500 003 |
3 420 000,00 |
|
3 420 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0503 7955500 500 |
1 208 538 000,00 |
176 411 492,18 |
1 032 126 507,82 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
000 0503 7955500 800 |
101 000 000,00 |
|
101 000 000,00 |
Ведомственная целевая программа "Благоустройство, содержание и обеспечение экологической безопасности территории г.Иркутска на 2009 - 2012 годы" |
200 |
000 0503 7955800 000 |
334 388 000,00 |
11 965 215,43 |
322 422 784,57 |
Подпрограмма "Озеленение и благоустройство территории г.Иркутска" |
200 |
000 0503 7955801 000 |
334 388 000,00 |
11 965 215,43 |
322 422 784,57 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0503 7955801 003 |
29 200 000,00 |
|
29 200 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0503 7955801 500 |
167 070 000,00 |
11 965 215,43 |
155 104 784,57 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
000 0503 7955801 800 |
138 118 000,00 |
|
138 118 000,00 |
Охрана окружающей среды |
200 |
000 06000000000 000 |
20 000 000,00 |
3 850 000,00 |
16 150 000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
200 |
000 06050000000 000 |
20 000 000,00 |
3 850 000,00 |
16 150 000,00 |
Ведомственная целевая программа "Благоустройство, содержание и обеспечение экологической безопасности территории г.Иркутска на 2009 - 2012 годы" |
200 |
000 0605 7955800 000 |
20 000 000,00 |
3 850 000,00 |
16 150 000,00 |
Подпрограмма "Реализация комплексной схемы санитарной очиски# территории г.Иркутска |
200 |
000 0605 7955802 000 |
10 850 000,00 |
3 850 000,00 |
7 000 000,00 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0605 7955802 003 |
3 850 000,00 |
3 850 000,00 |
|
Природоохранные мероприятия |
200 |
000 0605 7955802 443 |
7 000 000,00 |
|
7 000 000,00 |
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности населения г.Иркутска" |
200 |
000 0605 7955803 000 |
9 150 000,00 |
|
9 150 000,00 |
Субсидии юридическим лицам |
200 |
000 0605 7955803 006 |
2 000 000,00 |
|
2 000 000,00 |
Природоохранные мероприятия |
200 |
000 0605 7955803 443 |
7 150 000,00 |
|
7 150 000,00 |
Образование |
200 |
000 07000000000 000 |
3 271 764 000,00 |
655 852 081,61 |
2 615 911 918,39 |
Дошкольное образование |
200 |
000 07010000000 000 |
845 831 000,00 |
123 929 960,32 |
721 901 039,68 |
Детские дошкольные учреждения |
200 |
000 0701 4200000 000 |
683 626 000,00 |
120 756 118,02 |
562 869 881,98 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0701 4209900 000 |
683 626 000,00 |
120 756 118,02 |
562 869 881,98 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0701 4209900 001 |
676 908 000,00 |
119 596 118,02 |
557 311 881,98 |
Субсидии некоммерческим организациям |
200 |
000 0701 4209900 019 |
6 718 000,00 |
1 160 000,00 |
5 558 000,00 |
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г.Иркутске" |
200 |
000 0701 7950803 000 |
74 335 000,00 |
1 578 192,91 |
72 756 807,09 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0701 7950803 500 |
74 335 000,00 |
1 578 192,91 |
72 756 807,09 |
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска" |
200 |
000 0701 7951003 000 |
87 870 000,00 |
1 595 649,39 |
86 274 350,61 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
000 0701 7951003 800 |
87 870 000,00 |
1 595 649,39 |
86 274 350,61 |
Общее образование |
200 |
000 07020000000 000 |
2 014 075 000,00 |
444 764 698,07 |
1 569 310 301,93 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
200 |
000 0702 4210000 000 |
1 367 423 000,00 |
338 945 929,71 |
1 028 477 070,29 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города |
200 |
000 0702 4219901 000 |
262 868 000,00 |
61 084 082,37 |
201 783 917,63 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0702 4219901 001 |
262 868 000,00 |
61 084 082,37 |
201 783 917,63 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств субвенции из областного бюджета |
200 |
000 0702 4219902 000 |
1 104 555 000,00 |
277 861 847,34 |
826 693 152,66 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0702 4219902 001 |
1 104 555 000,00 |
277 861 847,34 |
826 693 152,66 |
Школы - интернаты |
200 |
000 0702 4220000 000 |
80 390 000,00 |
20 800 696,48 |
59 589 303,52 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города |
200 |
000 0702 4229901 000 |
29 002 000,00 |
7 014 934,26 |
21 987 065,74 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0702 4229901 001 |
29 002 000,00 |
7 014 934,26 |
21 987 065,74 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств субвенции из областного бюджета |
200 |
000 0702 4229902 000 |
51 388 000,00 |
13 785 762,22 |
37 602 237,78 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0702 4229902 001 |
51 388 000,00 |
13 785 762,22 |
37 602 237,78 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
200 |
000 0702 4230000 000 |
221 703 000,00 |
40 328 267,18 |
181 374 732,82 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0702 4239901 000 |
122 621 000,00 |
23 397 109,57 |
99 223 890,43 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0702 4239901 001 |
82 881 000,00 |
15 084 609,57 |
67 796 390,43 |
Субсидии некоммерческим организациям |
200 |
000 0702 4239901 019 |
39 740 000,00 |
8 312 500,00 |
31 427 500,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0702 4239902 000 |
99 082 000,00 |
16 931 157,61 |
82 150 842,39 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0702 4239902 001 |
99 082 000,00 |
16 931 157,61 |
82 150 842,39 |
Ежемесячное ден. вознаграждение за классное руководство |
200 |
000 0702 5200900 000 |
50 110 000,00 |
7 779 824,23 |
42 330 175,77 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0702 5200900 001 |
50 110 000,00 |
7 779 824,23 |
42 330 175,77 |
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г.Иркутске" |
200 |
000 0702 7950803 000 |
117 542 000,00 |
6 185 394,47 |
111 356 605,53 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0702 7950803 500 |
117 542 000,00 |
6 185 394,47 |
111 356 605,53 |
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска" |
200 |
000 0702 7951003 000 |
176 907 000,00 |
30 724 586,00 |
146 182 414,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
000 0702 7951003 800 |
74 043 000,00 |
11 427 182,00 |
62 615 818,00 |
Реконструкция и реставрация школы N 72 с пристроем спортивного зала по ул. Рабочая |
200 |
000 0702 7951003 801 |
102 864 000,00 |
19 297 404,00 |
83 566 596,00 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
200 |
000 07050000000 000 |
1 435 000,00 |
132 718,00 |
1 302 282,00 |
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации |
200 |
000 0705 4340000 000 |
1 435 000,00 |
132 718,00 |
1 302 282,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0705 4340000 500 |
1 435 000,00 |
132 718,00 |
1 302 282,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
200 |
000 07070000000 000 |
21 110 000,00 |
972 790,10 |
20 137 209,90 |
Комплексная долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная политика. Развитие физической культуры и массового спорта" в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы |
200 |
000 0707 7950100 000 |
21 110 000,00 |
972 790,10 |
20 137 209,90 |
Субсидии юридическим лицам |
200 |
000 0707 7950100 006 |
5 300 000,00 |
|
5 300 000,00 |
Проведение оздоровительных мероприятий и других мероприятий для детей и молодежи |
200 |
000 0707 7950100 447 |
10 810 000,00 |
972 790,10 |
9 837 209,90 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0707 7950100 500 |
5 000 000,00 |
|
5 000 000,00 |
Другие вопросы в области образования |
200 |
000 07090000000 000 |
389 313 000,00 |
86 051 915,12 |
303 261 084,88 |
Государственная поддержка в сфере образования |
200 |
000 0709 4360100 000 |
293 192 000,00 |
65 766 200,00 |
227 425 800,00 |
Субсидии юридическим лицам |
200 |
000 0709 4360100 006 |
11 490 000,00 |
2 212 200,00 |
9 277 800,00 |
Субсидии некоммерческим организациям |
200 |
000 0709 4360100 019 |
281 702 000,00 |
63 554 000,00 |
218 148 000,00 |
Учебно-методические кабинеты, ценрализованные# бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
200 |
000 0709 4520000 000 |
81 521 000,00 |
16 139 406,39 |
65 381 593,61 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0709 4529901 000 |
76 462 000,00 |
15 198 357,03 |
61 263 642,97 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0709 4529901 001 |
76 462 000,00 |
15 198 357,03 |
61 263 642,97 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0709 4529902 000 |
5 059 000,00 |
941 049,36 |
4 117 950,64 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0709 4529902 001 |
5 059 000,00 |
941 049,36 |
4 117 950,64 |
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г.Иркутске" |
200 |
000 0709 7950803 000 |
600 000,00 |
|
600 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0709 7950803 500 |
600 000,00 |
|
600 000,00 |
Ведомственная целевая программа "Дети Иркутска" на 2009 - 2012 гг. |
200 |
000 0709 7955100 000 |
14 000 000,00 |
4 146 308,73 |
9 853 691,27 |
Мероприятия в сфере образования |
200 |
000 0709 7955100 022 |
14 000 000,00 |
4 146 308,73 |
9 853 691,27 |
Культура, кинематография, средства массовой информации |
200 |
000 08000000000 000 |
178 559 000,00 |
29 263 461,59 |
149 295 538,41 |
Культура |
200 |
000 08010000000 000 |
178 559 000,00 |
29 263 461,59 |
149 295 538,41 |
Дворцы и и# дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
200 |
000 0801 4400000 000 |
10 382 000,00 |
1 586 939,10 |
8 795 060,90 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0801 4409900 000 |
10 382 000,00 |
1 586 939,10 |
8 795 060,90 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0801 4409900 001 |
10 382 000,00 |
1 586 939,10 |
8 795 060,90 |
Музее# и постоянные выставки |
200 |
000 0801 4410000 001 |
20 098 000,00 |
3 674 390,44 |
16 423 609,56 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0801 4419900 000 |
20 098 000,00 |
3 674 390,44 |
16 423 609,56 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0801 4419900 001 |
20 098 000,00 |
3 674 390,44 |
16 423 609,56 |
Библиотеки |
200 |
000 0801 4420000 001 |
50 078 000,00 |
9 540 342,44 |
40 537 657,56 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0801 4429900 000 |
50 078 000,00 |
9 540 342,44 |
40 537 657,56 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0801 4429900 001 |
50 078 000,00 |
9 540 342,44 |
40 537 657,56 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
200 |
000 0801 4430000 000 |
14 832 000,00 |
2 297 436,36 |
12 534 563,64 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0801 4439900 000 |
14 832 000,00 |
2 297 436,36 |
12 534 563,64 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0801 4439900 001 |
14 832 000,00 |
2 297 436,36 |
12 534 563,64 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
200 |
000 0801 4500000 000 |
565 000,00 |
|
565 000,00 |
Комплектование книжных фондов библиотек за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
200 |
000 0801 4500601 000 |
373 000,00 |
|
373 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0801 4500601 001 |
373 000,00 |
|
373 000,00 |
Комплектование книжных фондов библиотек за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
200 |
000 0801 4500602 000 |
192 000,00 |
|
192 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0801 4500602 001 |
192 000,00 |
|
192 000,00 |
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска" |
200 |
000 0801 7951003 000 |
33 100 000,00 |
8 342 225,65 |
24 757 774,35 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
000 0801 7951003 800 |
33 100 000,00 |
8 342 225,65 |
24 757 774,35 |
Ведомственная целевая программа "Культура Иркутска" на 2009 - 2012 г.г. |
200 |
000 0801 7955200 000 |
25 404 000,00 |
3 822 127,60 |
21 581 872,40 |
Субсидии юридическим лицам |
200 |
000 0801 7955200 006 |
2 000 000,00 |
|
2 000 000,00 |
Мероприятия в сфере культуры |
200 |
000 0801 7955200 024 |
23 404 000,00 |
3 822 127,60 |
19 581 872,40 |
Ведомственная целевая программа "Возрождение и охрана объектов культурного наследия города Иркутска в 2009 - 2013 гг." |
200 |
000 0801 7955600 000 |
24 100 000,00 |
|
24 100 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0801 7955600 500 |
24 100 000,00 |
|
24 100 000,00 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
200 |
000 09000000000 000 |
1 282 528 000,00 |
211 556 118,78 |
1 070 971 881,22 |
Стационарная медицинская помощь |
200 |
000 09010000000 000 |
449 998 000,00 |
89 990 269,07 |
360 007 730,93 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
200 |
000 0901 4700000 000 |
449 998 000,00 |
89 990 269,07 |
360 007 730,93 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0901 4709900 000 |
449 998 000,00 |
89 990 269,07 |
360 007 730,93 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0901 4709900 001 |
449 998 000,00 |
89 990 269,07 |
360 007 730,93 |
Амбулаторная помощь |
200 |
000 09020000000 000 |
184 735 000,00 |
31 929 237,13 |
152 805 762,87 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
200 |
000 0902 4700000 000 |
125 544 000,00 |
21 000 809,97 |
104 543 190,03 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0902 4709900 000 |
125 544 000,00 |
21 000 809,97 |
104 543 190,03 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0902 4709900 001 |
125 544 000,00 |
21 000 809,97 |
104 543 190,03 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
200 |
000 0902 4710000 000 |
59 191 000,00 |
10 928 427,16 |
48 262 572,84 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0902 4719900 000 |
59 191 000,00 |
10 928 427,16 |
48 262 572,84 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0902 4719900 001 |
59 191 000,00 |
10 928 427,16 |
48 262 572,84 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
200 |
000 09030000000 000 |
12 752 000,00 |
2 482 364,54 |
10 269 635,46 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
200 |
000 0903 4700000 000 |
12 752 000,00 |
2 482 364,54 |
10 269 635,46 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0903 4709900 000 |
12 752 000,00 |
2 482 364,54 |
10 269 635,46 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0903 4709900 001 |
12 752 000,00 |
2 482 364,54 |
10 269 635,46 |
Скорая медицинская помощь |
200 |
000 09040000000 000 |
207 954 000,00 |
40 317 038,87 |
167 636 961,13 |
Стации скорой и неотложной помощи |
200 |
000 0904 4770000 000 |
154 625 000,00 |
33 031 038,87 |
121 593 961,13 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0904 4779900 000 |
154 625 000,00 |
33 031 038,87 |
121 593 961,13 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0904 4779900 001 |
154 625 000,00 |
33 031 038,87 |
121 593 961,13 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
200 |
000 0904 5201800 000 |
53 329 000,00 |
7 286 000,00 |
46 043 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0904 5201800 001 |
53 329 000,00 |
7 286 000,00 |
46 043 000,00 |
Физическая культура и спорт |
200 |
000 09080000000 000 |
27 510 000,00 |
1 981 401,70 |
25 528 598,22 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
200 |
000 0908 4850000 000 |
8 888 000,00 |
596 419,34 |
8 291 580,66 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0908 4859900 000 |
8 888 000,00 |
596 419,34 |
8 291 580,66 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0908 4859900 001 |
8 888 000,00 |
596 419,34 |
8 291 580,66 |
Комплексная долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная политика. Развитие физической культуры и массового спорта" в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы |
200 |
000 0908 7950100 000 |
8 890 000,00 |
1 384 982,44 |
7 505 017,56 |
Субсидии юридическим лицам |
200 |
000 0908 7950100 006 |
3 700 000,00 |
|
3 700 000,00 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
200 |
000 0908 7950100 079 |
5 190 000,00 |
1 384 982,44 |
3 805 017,56 |
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска" |
200 |
000 0908 7951003 000 |
9 732 000,00 |
|
9 732 000,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
000 0908 7951003 800 |
9 732 000,00 |
|
9 732 000,00 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
200 |
000 09100000000 000 |
399 579 000,00 |
44 855 807,39 |
354 723 192,61 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
200 |
000 0910 4690000 000 |
186 251 000,00 |
41 502 305,33 |
144 748 694,67 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
000 0910 4699900 000 |
186 251 000,00 |
41 502 305,33 |
144 748 694,67 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0910 4699900 001 |
186 251 000,00 |
41 502 305,33 |
144 748 694,67 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
200 |
000 0910 4859700 000 |
4 702 000,00 |
842 979,16 |
3 859 020,84 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
000 0910 4859700 001 |
4 702 000,00 |
842 979,16 |
3 859 020,84 |
Муниципальная целевая программа "Содействие развитию туризма в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы" |
200 |
000 0910 7950400 000 |
3 050 000,00 |
350 801,00 |
2 699 199,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0910 7950400 500 |
3 050 000,00 |
350 801,00 |
2 699 199,00 |
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г.Иркутске" |
200 |
000 0910 7950803 000 |
85 350 000,00 |
|
85 350 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 0910 7950803 500 |
85 350 000,00 |
|
85 350 000,00 |
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска" |
200 |
000 0910 7951003 000 |
102 871 000,00 |
1 500 000,00 |
101 371 000,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
000 0910 7951003 800 |
102 871 000,00 |
1 500 000,00 |
101 371 000,00 |
Ведомственная целевая программа "Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы" |
200 |
000 0910 7955000 000 |
17 355 000,00 |
659 721,90 |
16 695 278,10 |
Подпрограмма "Охрана репродуктивного здоровья населения города Иркутска" на 2009 - 2012 годы |
200 |
000 0910 7955001 000 |
5 000 000,00 |
99 153,00 |
4 900 847,00 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
200 |
000 0910 7955001 079 |
5 000 000,00 |
99 153,00 |
4 900 847,00 |
Подпрограмма "Совершенствование организации медицинской помощи детям в г.Иркутске" на 2009 - 2012 годы |
200 |
000 0910 7955002 000 |
3 000 000,00 |
|
3 000 000,00 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
200 |
000 0910 7955002 079 |
3 000 000,00 |
|
3 000 000,00 |
Подпрограмма "Снижение смертности населения города Иркутска от управляемых причин" на 2009 - 2012 годы |
200 |
000 0910 7955003 000 |
4 559 000,00 |
288 000,00 |
4 271 000,00 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
200 |
000 0910 7955003 079 |
4 559 000,00 |
288 000,00 |
4 271 000,00 |
Подпрограмма "Профилактика распространения туберкулеза, ВИЧ-инфекции и других важнейших инфекционных заболеваний в городе Иркутске" на 2009 - 2012 годы |
200 |
000 0910 7955004 000 |
4 796 000,00 |
272 568,90 |
4 523 431,10 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
200 |
000 0910 7955004 079 |
4 796 000,00 |
272 568,90 |
4 523 431,10 |
Социальная политика |
200 |
000 10000000000 000 |
438 238 056,14 |
104 742 466,39 |
333 495 589,75 |
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 10010000000 000 |
23 426 000,00 |
4 731 466,52 |
18 694 533,48 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
200 |
000 1001 4910100 000 |
14 202 000,00 |
2 467 299,60 |
11 734 700,40 |
Социальные выплаты |
200 |
000 1001 4910100 005 |
14 202 000,00 |
2 467 299,60 |
11 734 700,40 |
Муниципальные доплаты к пенсиям |
200 |
000 1001 4910300 000 |
9 224 000,00 |
2 264 166,92 |
6 959 833,08 |
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, удостоенным знака отличия "Почетный гражданин города Иркутска" |
200 |
000 1001 4910301 000 |
9 224 000,00 |
2 264 166,92 |
6 959 833,08 |
Социальные выплаты |
200 |
000 1001 4910301 005 |
9 224 000,00 |
2 264 166,92 |
6 959 833,08 |
Социальное обеспечение населения |
200 |
000 10030000000 000 |
394 418 676,14 |
96 399 253,55 |
298 019 422,59 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
200 |
000 1003 1040000 000 |
4 803 864,00 |
1 199 864,00 |
3 604 000,00 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
200 |
000 1003 1040200 000 |
4 803 864,00 |
1 199 864,00 |
3 604 000,00 |
Субсидии на обеспечение жильем |
200 |
000 1003 1040200 501 |
4 803 864,00 |
1 199 864,00 |
3 604 000,00 |
Социальная помощь |
200 |
000 1003 5050000 000 |
174 888 620,00 |
52 222 082,57 |
122 666 537,43 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |
200 |
000 1003 5054800 000 |
169 910 620,00 |
51 745 312,23 |
118 165 307,77 |
Социальные выплаты |
200 |
000 1003 5054800 005 |
169 910 620,00 |
51 745 312,23 |
118 165 307,77 |
Льготы, предоставляемые Почетным гражданам города Иркутска, и иные расходы |
200 |
000 1003 5058502 000 |
4 972 000,00 |
476 770,34 |
4 495 229,66 |
Социальные выплаты |
200 |
000 1003 5058502 005 |
3 904 000,00 |
377 270,34 |
3 526 729,66 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 1003 5058502 500 |
1 068 000,00 |
99 500,00 |
968 500,00 |
Единовременное премирование лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Иркутска" |
200 |
000 1003 5058601 000 |
6 000,00 |
|
6 000,00 |
Социальные выплаты |
200 |
000 1003 5058601 005 |
6 000,00 |
|
6 000,00 |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям |
200 |
000 1003 5210207 000 |
20 196 000,00 |
3 578 249,81 |
16 617 750,19 |
Социальные выплаты |
200 |
000 1003 5210207 005 |
20 196 000,00 |
3 578 249,81 |
16 617 750,19 |
Областная государственная социальная программа " Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы |
200 |
000 1003 5222200 000 |
4 929 192,14 |
821 062,79 |
4 108 129,35 |
Субсидии на обеспечение жильем |
200 |
000 1003 5222200 501 |
4 929 192,14 |
821 062,79 |
4 108 129,35 |
Целевая муниципальная социальная программа "Молодым семьям города Иркутска - доступное жилье" на 2005 - 2012 годы |
200 |
000 1003 7950500 000 |
36 100 000,00 |
2 994 314,66 |
33 105 685,34 |
Субсидии на обеспечение жильем |
200 |
000 1003 7950500 501 |
36 100 000,00 |
2 994 314,66 |
33 105 685,34 |
Подпрограмма 1 "Комплексное жилищное строительство в г.Иркутске" |
200 |
000 1003 7951001 000 |
21 750 000,00 |
5 799 999,78 |
15 950 000,22 |
Субсидии на обеспечение жильем |
200 |
000 1003 7951001 501 |
21 750 000,00 |
5 799 999,78 |
15 950 000,22 |
Ведомственная целевая программа "Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы" |
200 |
000 1003 7955000 000 |
84 514 000,00 |
19 509 540,00 |
65 004 460,00 |
Подпрограмма "Социальная поддержка жителей города Иркутска" на 2009 - 2012 годы |
200 |
000 1003 7955005 000 |
84 514 000,00 |
19 509 540,00 |
65 004 460,00 |
Социальные выплаты |
200 |
000 1003 7955005 005 |
4 480 000,00 |
700 000,00 |
3 780 000,00 |
Субсидии юридическим лицам |
200 |
000 1003 7955005 006 |
78 994 000,00 |
18 799 540,00 |
60 194 460,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 1003 7955005 500 |
1 040 000,00 |
10 000,00 |
1 030 000,00 |
Ежемесячные денежные выплаты на оплату проезда пенсионерам, не имеющим права на социальную поддержку по Федеральному и областному законодательству |
200 |
000 1003 7958701 000 |
47 237 000,00 |
10 274 139,94 |
36 962 860,06 |
Социальные выплаты |
200 |
000 1003 7958701 005 |
47 237 000,00 |
10 274 139,94 |
36 962 860,06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
200 |
000 10060000000 000 |
20 393 380,00 |
3 611 746,32 |
16 781 633,68 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |
200 |
000 1006 5054800 000 |
8 441 380,00 |
2 319 441,69 |
6 121 938,31 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 1006 5054800 500 |
8 441 380,00 |
2 319 441,69 |
6 121 938,31 |
Мероприятия в области социальной политики |
200 |
000 1006 5140100 000 |
7 000 000,00 |
|
7 000 000,00 |
Социальные выплаты |
200 |
000 1006 5140100 005 |
7 000 000,00 |
|
7 000 000,00 |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полноммочий# по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
200 |
000 1006 5210202 000 |
4 604 000,00 |
1 292 304,63 |
3 311 695,37 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
000 1006 5210202 500 |
4 604 000,00 |
1 292 304,63 |
3 311 695,37 |
Субсидии муниципальному унитарному предприятию "Сервисно-регистрационный центр" на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием льготных услуг гражданам, имеющим право на социальную поддержку |
200 |
000 1006 7800000 000 |
348 000,00 |
|
348 000,00 |
Субсидии юридическим лицам |
200 |
000 1006 7800000 006 |
348 000,00 |
|
348 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит"+") |
450 |
79000000000000000 |
-430 994 056,14 |
456 784 694,44 |
|
3. Источники финансирования дефицита бюджетов
Форма 0503117
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
500 |
00090000000000000000 |
430 994 056,14 |
-456 784 694,44 |
887 778 750,58 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
700 |
00001050000000000000 |
430 994 056,14 |
-456 784 694,44 |
887 778 750,58 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
700 |
00001050000000000500 |
-8 436 111 650,11 |
-1 979 880 375,37 |
-6 456 231 274,74 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
00001050200000000500 |
-8 436 111 650,11 |
-1 979 880 375,37 |
-6 456 231 274,74 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
00001050201000000510 |
-8 436 111 650,11 |
-1 979 880 375,37 |
-6 456 231 274,74 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
700 |
00001050000000000600 |
8 867 105 706,25 |
1 523 095 680,93 |
7 344 010 025,32 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
00001050200000000600 |
8 867 105 706,25 |
1 523 095 680,93 |
7 344 010 025,32 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
00001050201000000610 |
8 867 105 706,25 |
1 523 095 680,93 |
7 344 010 025,32 |
Первый заместитель мэра - |
Г.Д.Зюбр |
Заместитель председателя |
А.А.Валиулина |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации города Иркутска от 21 апреля 2010 г. N 031-06-1029/10 "Об утверждении отчета об исполнении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.