Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к Постановлению администрации г.Иркутска
от 19 июля 2011 г. N 031-06-1324/11
Отчет об исполнении бюджета города Иркутска за 1 полугодие 2011 года |
|
Коды |
|
Форма по ОКУД |
0503117 |
||
на 1 июля 2011 г. |
Дата |
01.07.2011 |
|
Наименование финансового органа |
Комитет по бюджетной политике и финансам администрации г.Иркутска |
по ОКПО |
|
|
|
Глава по БК |
|
Наименование публично-правового образования |
город Иркутск |
по ОКАТО |
25401000000 |
Периодичность: |
месячная |
|
|
Единица измерения: |
руб. |
|
383 |
1. Доходы бюджета
Наименование показателя |
Код строки |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Доходы бюджета - всего |
010 |
00085000000000000000 |
11 892 671 400,49 |
5 194 579 359,31 |
6 698 092 041,18 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Налоговые и неналоговые доходы |
010 |
00010000000000000000 |
8 234 184 000,00 |
3 952 688 713,17 |
4 281 495 286,83 |
Налоги на прибыль, доходы |
010 |
00010100000000000000 |
4 324 940 000,00 |
2 025 987 014,06 |
2 298 952 985,94 |
Налог на доходы физических лиц |
010 |
00010102000010000110 |
4 324 940 000,00 |
2 025 987 014,06 |
2 298 952 985,94 |
Налоги на совокупный доход |
010 |
00010500000000000000 |
1 082 280 000,00 |
527 760 126,25 |
554 519 873,75 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
010 |
00010501000000000110 |
436 880 000,00 |
239 749 312,13 |
197 130 687,87 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
010 |
00010502000000000110 |
645 400 000,00 |
287 971 446,12 |
357 428 553,88 |
Единый сельскохозяйственный налог |
010 |
00010503000000000110 |
0,00 |
39 368,00 |
-39 368,00 |
Налоги на имущество |
010 |
00010600000000000000 |
980 475 000,00 |
490 909 362,04 |
489 565 637,96 |
Налог на имущество физических лиц |
010 |
00010601000000000110 |
29 475 000,00 |
43 737 796,98 |
-14 262 796,98 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
010 |
00010601020040000110 |
29 475 000,00 |
43 737 796,98 |
-14 262 796,98 |
Земельный налог |
010 |
00010606000000000110 |
951 000 000,00 |
447 171 565,06 |
503 828 434,94 |
Государственная пошлина |
010 |
00010800000000000000 |
248 332 000,00 |
133 237 048,54 |
115 094 951,46 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
010 |
00010900000000000000 |
0,00 |
1 264 733,45 |
-1 264 733,45 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
010 |
00011100000000000000 |
1 062 649 450,00 |
476 341 466,56 |
586 307 983,44 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям |
010 |
00011101000000000120 |
123 700,00 |
314 991,21 |
-191 291,21 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
010 |
00011101040040000120 |
123 700,00 |
314 991,21 |
-191 291,21 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
00011105000000000120 |
647 469 000,00 |
289 291 548,59 |
358 177 451,41 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
010 |
00011105010000000120 |
420 879 000,00 |
198 528 037,23 |
222 350 962,77 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
010 |
00011105010040000120 |
420 879 000,00 |
198 528 037,23 |
222 350 962,77 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
00011105020000000120 |
226 590 000,00 |
90 763 511,36 |
135 826 488,64 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
00011105024040000120 |
226 590 000,00 |
90 763 511,36 |
135 826 488,64 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
00011109000000000120 |
415 056 750,00 |
186 734 926,76 |
228 321 823,24 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
00011109040000000120 |
415 056 750,00 |
186 734 926,76 |
228 321 823,24 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
00011109044040000120 |
415 056 750,00 |
186 734 926,76 |
228 321 823,24 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
010 |
00011200000000000000 |
44 000 000,00 |
26 913 617,15 |
17 086 382,85 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
010 |
00011201000010000120 |
44 000 000,00 |
26 913 617,15 |
17 086 382,85 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
010 |
00011300000000000000 |
3 701 259,00 |
4 407 609,71 |
-706 350,71 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
010 |
00011303000000000130 |
3 701 259,00 |
4 407 609,71 |
-706 350,71 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
010 |
00011303040040000130 |
3 701 259,00 |
4 407 609,71 |
-706 350,71 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
010 |
00011400000000000000 |
321 800 000,00 |
168 462 639,91 |
153 337 360,09 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
00011402000000000000 |
221 800 000,00 |
99 456 309,79 |
122 343 690,21 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 |
00011402030040000410 |
221 800 000,00 |
99 456 309,79 |
122 343 690,21 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 |
00011402033040000410 |
221 800 000,00 |
99 456 309,79 |
122 343 690,21 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
00011406000000000430 |
100 000 000,00 |
69 006 330,12 |
30 993 669,88 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
010 |
00011406010000000430 |
100 000 000,00 |
43 815 437,12 |
56 184 562,88 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
010 |
00011406012040000430 |
100 000 000,00 |
43 815 437,12 |
56 184 562,88 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
00011406020000000430 |
0,00 |
25 190 893,00 |
-25 190 893,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
00011406024040000430 |
0,00 |
25 190 893,00 |
-25 190 893,00 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
010 |
00011600000000000000 |
133 975 291,00 |
73 535 498,39 |
60 439 792,61 |
Прочие неналоговые доходы |
010 |
00011700000000000000 |
32 031 000,00 |
23 869 597,11 |
8 161 402,89 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
010 |
00011705040040000180 |
32 031 000,00 |
23 444 166,15 |
8 586 833,85 |
Безвозмездные поступления |
010 |
00020000000000000000 |
3 658 487 400,49 |
1 241 890 646,14 |
2 416 596 754,35 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
00020200000000000000 |
3 389 497 150,00 |
1 234 946 001,65 |
2 154 551 148,35 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
010 |
00020201000000000151 |
40 429 000,00 |
20 214 000,00 |
20 215 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
00020201001000000151 |
40 429 000,00 |
20 214 000,00 |
20 215 000,00 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
00020201001040000151 |
40 429 000,00 |
20 214 000,00 |
20 215 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
010 |
00020202000000000151 |
1 746 412 850,00 |
344 350 996,84 |
1 402 061 853,16 |
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей |
010 |
00020202008000000151 |
4 990 000,00 |
739 196,59 |
4 250 803,41 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
010 |
00020202008040000151 |
4 990 000,00 |
739 196,59 |
4 250 803,41 |
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
010 |
00020202024000000151 |
46 875 000,00 |
18 363 000,00 |
28 512 000,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
010 |
00020202024040000151 |
46 875 000,00 |
18 363 000,00 |
28 512 000,00 |
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
010 |
00020202041000000151 |
239 391 900,00 |
0,00 |
239 391 900,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
010 |
00020202041040000151 |
239 391 900,00 |
0,00 |
239 391 900,00 |
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
010 |
00020202077000000151 |
879 300 000,00 |
285 000 000,00 |
594 300 000,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
010 |
00020202077040000151 |
879 300 000,00 |
285 000 000,00 |
594 300 000,00 |
Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
010 |
00020202079000000151 |
29 039 000,00 |
0,00 |
29 039 000,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
010 |
00020202079040000151 |
29 039 000,00 |
0,00 |
29 039 000,00 |
Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации |
010 |
00020202116000000151 |
153 487 200,00 |
0,00 |
153 487 200,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации |
010 |
00020202116040000151 |
153 487 200,00 |
0,00 |
153 487 200,00 |
Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
010 |
00020202137000000151 |
299 613 000,00 |
0,00 |
299 613 000,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
010 |
00020202137040000151 |
299 613 000,00 |
0,00 |
299 613 000,00 |
Прочие субсидии |
010 |
00020202999000000151 |
93 716 750,00 |
40 248 800,25 |
53 467 949,75 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов |
010 |
00020202999040000151 |
93 716 750,00 |
40 248 800,25 |
53 467 949,75 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
010 |
00020203000000000151 |
1 576 926 700,00 |
853 687 058,87 |
723 239 641,13 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
010 |
00020203002000000151 |
6 600 600,00 |
2 983 300,00 |
3 617 300,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
010 |
00020203002040000151 |
6 600 600,00 |
2 983 300,00 |
3 617 300,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
010 |
00020203021000000151 |
52 440 800,00 |
34 009 400,00 |
18 431 400,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
010 |
00020203021040000151 |
52 440 800,00 |
34 009 400,00 |
18 431 400,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
010 |
00020203022000000151 |
190 001 600,00 |
62 418 608,87 |
127 582 991,13 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
010 |
00020203022040000151 |
190 001 600,00 |
62 418 608,87 |
127 582 991,13 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
00020203024000000151 |
27 457 200,00 |
12 071 510,00 |
15 385 690,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
00020203024040000151 |
27 457 200,00 |
12 071 510,00 |
15 385 690,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
010 |
00020203026000000151 |
18 208 000,00 |
45 500,00 |
18 162 500,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
010 |
00020203026040000151 |
18 208 000,00 |
45 500,00 |
18 162 500,00 |
Прочие субвенции |
010 |
00020203999000000151 |
1 282 218 500,00 |
742 158 740,00 |
540 059 760,00 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов |
010 |
00020203999040000151 |
1 282 218 500,00 |
742 158 740,00 |
540 059 760,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
00020204000000000151 |
25 728 600,00 |
16 693 945,94 |
9 034 654,06 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
010 |
00020204005000000151 |
277 900,00 |
209 945,94 |
67 954,06 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
010 |
00020204005040000151 |
277 900,00 |
209 945,94 |
67 954,06 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
010 |
00020204025000000151 |
862 700,00 |
0,00 |
862 700,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
010 |
00020204025040000151 |
862 700,00 |
0,00 |
862 700,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
010 |
00020204999000000151 |
24 588 000,00 |
16 484 000,00 |
8 104 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
010 |
00020204999040000151 |
24 588 000,00 |
16 484 000,00 |
8 104 000,00 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
010 |
00020300000000000180 |
269 500 000,00 |
7 454 394,00 |
262 045 606,00 |
Безвозмездные поступления от государственных корпораций |
010 |
00020310000000000180 |
269 500 000,00 |
7 454 394,00 |
262 045 606,00 |
Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
010 |
00020310001000000180 |
269 500 000,00 |
7 454 394,00 |
262 045 606,00 |
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
010 |
00020310001040000180 |
269 500 000,00 |
7 454 394,00 |
262 045 606,00 |
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
010 |
00020310001040001180 |
42 000 000,00 |
0,00 |
42 000 000,00 |
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
010 |
00020310001040002180 |
227 500 000,00 |
7 454 394,00 |
220 045 606,00 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
010 |
00021900000000000000 |
-509 749,51 |
-509 749,51 |
0,00 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
010 |
00021904000040000151 |
-509 749,51 |
-509 749,51 |
0,00 |
2. Расходы бюджета
Форма 0503117 | ||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы бюджета - Всего |
200 |
000 9600 0000000 000 |
13 009 152 011,44 |
4 638 532 976,79 |
8 370 619 034,65 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска |
200 |
900 0000 0000000 000 |
1 476 009 900,00 |
619 239 929,65 |
856 769 970,35 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 |
900 0300 0000000 000 |
220 000,00 |
|
220 000,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
900 0309 0000000 000 |
220 000,00 |
|
220 000,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
900 0309 7950000 000 |
220 000,00 |
|
220 000,00 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Защита населения и территории г.Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории г.Иркутска, на период 2008 - 2012 гг." |
200 |
900 0309 7950600 000 |
220 000,00 |
|
220 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
900 0309 7950600 500 |
220 000,00 |
|
220 000,00 |
|
Здравоохранение |
200 |
900 0900 0000000 000 |
1 131 432 000,00 |
484 183 500,37 |
647 248 499,63 |
|
Стационарная медицинская помощь |
200 |
900 0901 0000000 000 |
438 994 000,00 |
191 478 238,50 |
247 515 761,50 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
200 |
900 0901 4700000 000 |
438 994 000,00 |
191 478 238,50 |
247 515 761,50 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
900 0901 4709900 000 |
438 994 000,00 |
191 478 238,50 |
247 515 761,50 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
900 0901 4709900 001 |
438 994 000,00 |
191 478 238,50 |
247 515 761,50 |
|
Амбулаторная помощь |
200 |
900 0902 0000000 000 |
229 777 000,00 |
87 110 196,00 |
142 666 804,00 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
200 |
900 0902 4700000 000 |
136 247 000,00 |
57 124 672,65 |
79 122 327,35 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
900 0902 4709900 000 |
136 247 000,00 |
57 124 672,65 |
79 122 327,35 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
900 0902 4709900 001 |
136 247 000,00 |
57 124 672,65 |
79 122 327,35 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
200 |
900 0902 4710000 000 |
93 530 000,00 |
29 985 523,35 |
63 544 476,65 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
900 0902 4719900 000 |
93 530 000,00 |
29 985 523,35 |
63 544 476,65 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
900 0902 4719900 001 |
93 530 000,00 |
29 985 523,35 |
63 544 476,65 |
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
200 |
900 0903 0000000 000 |
9 471 000,00 |
4 941 505,20 |
4 529 494,80 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
200 |
900 0903 4700000 000 |
9 471 000,00 |
4 941 505,20 |
4 529 494,80 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
900 0903 4709900 000 |
9 471 000,00 |
4 941 505,20 |
4 529 494,80 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
900 0903 4709900 001 |
9 471 000,00 |
4 941 505,20 |
4 529 494,80 |
|
Скорая медицинская помощь |
200 |
900 0904 0000000 000 |
216 549 000,00 |
96 395 262,06 |
120 153 737,94 |
|
Станции скорой и неотложной помощи |
200 |
900 0904 4770000 000 |
169 674 000,00 |
78 032 262,06 |
91 641 737,94 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
900 0904 4779900 000 |
169 674 000,00 |
78 032 262,06 |
91 641 737,94 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
900 0904 4779900 001 |
169 674 000,00 |
78 032 262,06 |
91 641 737,94 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
200 |
900 0904 5200000 000 |
46 875 000,00 |
18 363 000,00 |
28 512 000,00 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
200 |
900 0904 5201800 000 |
46 875 000,00 |
18 363 000,00 |
28 512 000,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
900 0904 5201800 001 |
46 875 000,00 |
18 363 000,00 |
28 512 000,00 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
200 |
900 0909 0000000 000 |
236 641 000,00 |
104 258 298,61 |
132 382 701,39 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
200 |
900 0909 4690000 000 |
203 123 000,00 |
99 198 662,48 |
103 924 337,52 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
900 0909 4699900 000 |
203 123 000,00 |
99 198 662,48 |
103 924 337,52 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
900 0909 4699900 001 |
203 123 000,00 |
99 198 662,48 |
103 924 337,52 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
900 0909 7950000 000 |
33 518 000,00 |
5 059 636,13 |
28 458 363,87 |
|
Ведомственная целевая программа "Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске" на 2009 - 2012 годы |
200 |
900 0909 7955000 000 |
33 518 000,00 |
5 059 636,13 |
28 458 363,87 |
|
Подпрограмма "Охрана репродуктивного здоровья населения города Иркутска" на 2009 - 2012 годы |
200 |
900 0909 7955001 000 |
9 820 000,00 |
1 732 752,11 |
8 087 247,89 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
200 |
900 0909 7955001 079 |
9 820 000,00 |
1 732 752,11 |
8 087 247,89 |
|
Подпрограмма "Совершенствование организации медицинской помощи детям в городе Иркутске" на 2009 - 2012 годы |
200 |
900 0909 7955002 000 |
7 770 000,00 |
50 000,00 |
7 720 000,00 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
200 |
900 0909 7955002 079 |
7 770 000,00 |
50 000,00 |
7 720 000,00 |
|
Подпрограмма "Снижение смертности населения города Иркутска от управляемых причин" на 2009 - 2012 годы |
200 |
900 0909 7955003 000 |
8 166 000,00 |
1 500 000,00 |
6 666 000,00 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
200 |
900 0909 7955003 079 |
8 166 000,00 |
1 500 000,00 |
6 366 000,00 |
|
Подпрограмма "Профилактика распространения туберкулеза, ВИЧ-инфекции и других важнейших инфекционных заболеваний в городе Иркутске" на 2009 - 2012 годы |
200 |
900 0909 7955004 000 |
7 762 000,00 |
1 776 884,02 |
5 985 115,98 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
200 |
900 0909 7955004 079 |
7 762 000,00 |
1 776 884,02 |
5 985 115,98 |
|
Социальная политика |
200 |
900 1000 0000000 000 |
344 357 900,00 |
135 056 429,28 |
209 301 470,72 |
|
Пенсионное обеспечение |
200 |
900 1001 0000000 000 |
25 952 000,00 |
11 666 306,59 |
14 285 693,41 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
200 |
900 1001 4910000 000 |
25 952 000,00 |
11 666 306,59 |
14 285 693,41 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
200 |
900 1001 4910100 000 |
15 752 000,00 |
7 114 292,88 |
8 637 707,12 |
|
Социальные выплаты |
200 |
900 1001 4910100 005 |
15 752 000,00 |
7 114 292,88 |
8 637 707,12 |
|
Муниципальные доплаты к пенсиям |
200 |
900 1001 4910300 000 |
10 200 000,00 |
4 552 013,71 |
5 647 986,29 |
|
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Иркутска" |
200 |
900 1001 4910301 000 |
10 200 000,00 |
4 552 013,71 |
5 647 986,29 |
|
Социальные выплаты |
200 |
900 1001 4910301 005 |
10 200 000,00 |
4 552 013,71 |
5 647 986,29 |
|
Социальное обеспечение населения |
200 |
900 1003 0000000 000 |
318 405 900,00 |
123 390 122,69 |
195 015 777,31 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
900 1003 0020000 000 |
180 476 900,00 |
57 587 445,37 |
122 889 454,63 |
|
Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |
200 |
900 1003 0024700 000 |
180 476 900,00 |
57 587 445,37 |
122 889 454,63 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |
200 |
900 1003 0024702 000 |
180 476 900,00 |
57 587 445,37 |
122 889 454,63 |
|
Социальные выплаты |
200 |
900 1003 0024702 005 |
180 476 900,00 |
57 587 445,37 |
122 889 454,63 |
|
Социальная помощь |
200 |
900 1003 5050000 000 |
3 210 000,00 |
1 184 077,47 |
2 025 922,53 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
200 |
900 1003 5058500 000 |
3 195 000,00 |
1 179 077,47 |
2 015 922,53 |
|
Меры социальной поддержки, предоставляемые Почетным гражданам города Иркутска, и иные расходы |
200 |
900 1003 5058502 000 |
3 195 000,00 |
1 179 077,47 |
2 015 922,53 |
|
Социальные выплаты |
200 |
900 1003 5058502 005 |
2 736 000,00 |
1 036 580,01 |
1 699 419,99 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
900 1003 5058502 500 |
459 000,00 |
142 497,46 |
316 502,54 |
|
Решение Думы г.Иркутска от 20.05.2004 N 003-20-430537/4 "О принятии Устава города Иркутска в новой редакции" |
200 |
900 1003 5058600 000 |
15 000,00 |
5 000,00 |
10 000,00 |
|
Единовременное премирование лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Иркутска" |
200 |
900 1003 5058601 000 |
15 000,00 |
5 000,00 |
10 000,00 |
|
Социальные выплаты |
200 |
900 1003 5058601 005 |
15 000,00 |
5 000,00 |
10 000,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
900 1003 7950000 000 |
134 719 000,00 |
64 618 599,85 |
70 100 400,15 |
|
Ведомственная целевая программа "Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске" на 2009 - 2012 годы |
200 |
900 1003 7955000 000 |
134 719 000,00 |
64 618 599,85 |
70 100 400,15 |
|
Подпрограмма "Социальная поддержка жителей города Иркутска" на 2009 - 2012 годы |
200 |
900 1003 7955005 000 |
84 924 000,00 |
42 278 599,99 |
42 645 400,01 |
|
Социальные выплаты |
200 |
900 1003 7955005 005 |
4 280 000,00 |
2 776 400,80 |
1 503 599,20 |
|
Субсидии юридическим лицам |
200 |
900 1003 7955005 006 |
79 685 000,00 |
39 400 599,19 |
40 284 400,81 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
900 1003 7955005 500 |
959 000,00 |
101 600,00 |
857 400,00 |
|
Решение Думы города Иркутска от 26.11.2009 N 005-20-030008/9 "О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан города Иркутска при проезде в муниципальном пассажирском транспорте города Иркутска" |
200 |
900 1003 7958700 000 |
49 795 000,00 |
22 339 999,86 |
27 455 000,14 |
|
Ежемесячные денежные выплаты на оплату проезда пенсионерам, не имеющим права на социальную поддержку по федеральному и областному законодательству |
200 |
900 1003 7958701 000 |
49 795 000,00 |
22 339 999,86 |
27 455 000,14 |
|
Социальные выплаты |
200 |
900 1003 7958701 005 |
49 795 000,00 |
22 339 999,86 |
27 455 000,14 |
|
Управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска |
200 |
901 0000 0000000 000 |
378 944 100,00 |
193 044 841,21 |
185 899 258,79 |
|
Образование |
200 |
901 0700 0000000 000 |
170 046 000,00 |
81 597 467,21 |
88 448 532,79 |
|
Общее образование |
200 |
901 0702 0000000 000 |
163 601 000,00 |
79 188 725,19 |
84 412 274,81 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
200 |
901 0702 4230000 000 |
163 601 000,00 |
79 188 725,19 |
84 412 274,81 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
901 0702 4239902 000 |
163 601 000,00 |
79 188 725,19 |
84 412 274,81 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
901 0702 4239902 001 |
163 601 000,00 |
79 188 725,19 |
84 412 274,81 |
|
Другие вопросы в области образования |
200 |
901 0709 0000000 000 |
6 445 000,00 |
2 408 742,02 |
4 036 257,98 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
200 |
901 0709 4520000 000 |
6 445 000,00 |
2 408 742,02 |
4 036 257,98 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
901 0709 4529902 000 |
6 445 000,00 |
2 408 742,02 |
4 036 257,98 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
901 0709 4529902 001 |
6 445 000,00 |
2 408 742,02 |
4 036 257,98 |
|
Культура и кинематография |
200 |
901 0800 0000000 000 |
207 473 920,00 |
110 242 327,92 |
97 231 592,08 |
|
Культура |
200 |
901 0801 0000000 000 |
207 473 920,00 |
110 242 327,92 |
97 231 592,08 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
200 |
901 0801 4400000 000 |
8 395 979,87 |
3 672 614,71 |
4 723 365,16 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
200 |
901 0801 4400200 000 |
862 700,00 |
|
862 700,00 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета |
200 |
901 0801 4400201 000 |
557 000,00 |
|
557 000,00 |
|
Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели |
200 |
901 0801 4400201 719 |
557 000,00 |
|
557 000,00 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет областного бюджета |
200 |
901 0801 4400202 000 |
305 700,00 |
|
305 700,00 |
|
Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели |
200 |
901 0801 4400202 719 |
305 700,00 |
|
305 700,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
901 0801 4409900 000 |
7 533 279,87 |
3 672 614,71 |
3 860 665,16 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
901 0801 4409900 001 |
7 533 279,87 |
3 672 614,71 |
3 860 665,16 |
|
Музеи и постоянные выставки |
200 |
901 0801 4410000 000 |
3 674 315,00 |
3 674 301,48 |
13,52 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
901 0801 4419900 000 |
3 674 315,00 |
3 674 301,48 |
13,52 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
901 0801 4419900 001 |
3 674 315,00 |
3 674 301,48 |
13,52 |
|
Библиотеки |
200 |
901 0801 4420000 000 |
9 423 167,67 |
9 423 167,67 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
901 0801 4429900 000 |
9 423 167,67 |
9 423 167,67 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
901 0801 4429900 001 |
9 423 167,67 |
9 423 167,67 |
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
200 |
901 0801 4430000 000 |
2 940 966,40 |
2 940 966,40 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
901 0801 4439900 000 |
2 940 966,40 |
2 940 966,40 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
901 0801 4439900 001 |
2 940 966,40 |
2 940 966,40 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
901 0801 7950000 000 |
9 346 820,00 |
5 438 013,60 |
3 908 806,40 |
|
Ведомственная целевая программа "Культура Иркутска" на 2009 - 2012 гг. |
200 |
901 0801 7955200 000 |
9 346 820,00 |
5 438 013,60 |
3 908 806,40 |
|
Субсидии юридическим лицам |
200 |
901 0801 7955200 006 |
2 000 000,00 |
633 983,00 |
1 366 017,00 |
|
Мероприятия в сфере культуры |
200 |
901 0801 7955200 024 |
7 346 820,00 |
4 804 030,60 |
2 542 789,40 |
|
Субсидии муниципальным автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности |
200 |
901 0801 8010000 000 |
81 051 000,00 |
52 602 093,00 |
28 448 907,00 |
|
Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
200 |
901 0801 8010100 000 |
81 051 000,00 |
52 602 093,00 |
28 448 907,00 |
|
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
200 |
901 0801 8010100 619 |
81 051 000,00 |
52 602 093,00 |
28 448 907,00 |
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям |
200 |
901 0801 8020000 000 |
92 641 671,06 |
32 491 171,06 |
60 150 500,00 |
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
200 |
901 0801 8020100 000 |
91 779 271,06 |
31 628 771,06 |
60 150 500,00 |
|
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
200 |
901 0801 8020100 619 |
91 779 271,06 |
31 628 771,06 |
60 150 500,00 |
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
901 0801 8020200 000 |
862 400,00 |
862 400,00 |
|
|
Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели |
200 |
901 0801 8020200 719 |
862 400,00 |
862 400,00 |
|
|
Социальная политика |
200 |
901 1000 0000000 000 |
1 424 180,00 |
1 205 046,08 |
219 133,92 |
|
Социальное обеспечение населения |
200 |
901 1003 0000000 000 |
1 424 180,00 |
1 205 046,08 |
219 133,92 |
|
Социальная помощь |
200 |
901 1003 5050000 000 |
536 000,00 |
316 866,08 |
219 133,92 |
|
Решение Думы г.Иркутска от 27.11.2008 N 004-20-550947/8 "О дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан г.Иркутска" |
200 |
901 1003 5058800 000 |
536 000,00 |
316 866,08 |
219 133,92 |
|
Ежемесячная денежная компенсация стоимости книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам |
200 |
901 1003 5058811 000 |
536 000,00 |
316 866,08 |
219 133,92 |
|
Социальные выплаты |
200 |
901 1003 5058811 005 |
536 000,00 |
316 866,08 |
219 133,92 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
901 1003 7950000 000 |
888 180,00 |
888 180,00 |
|
|
Ведомственная целевая программа "Культура Иркутска" на 2009 - 2012 гг. |
200 |
901 1003 7955200 000 |
888 180,00 |
888 180,00 |
|
|
Социальные выплаты |
200 |
901 1003 7955200 005 |
888 180,00 |
888 180,00 |
|
|
Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска |
200 |
902 0000 0000000 000 |
3 345 486 306,15 |
1 681 696 212,76 |
1 663 790 093,39 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 |
902 0300 0000000 000 |
4 672 400,00 |
2 075 940,11 |
2 596 459,89 |
|
Органы внутренних дел |
200 |
902 0302 0000000 000 |
4 122 400,00 |
1 915 964,43 |
2 206 435,57 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
200 |
902 0302 2020000 000 |
4 122 400,00 |
1 915 964,43 |
2 206 435,57 |
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
200 |
902 0302 2020100 000 |
277 900,00 |
209 945,94 |
67 954,06 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
200 |
902 0302 2020100 014 |
277 900,00 |
209 945,94 |
67 954,06 |
|
Военный персонал |
200 |
902 0302 2025800 000 |
3 322 300,00 |
1 563 338,92 |
1 758 961,08 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
200 |
902 0302 2025800 014 |
3 322 300,00 |
1 563 338,92 |
1 758 961,08 |
|
Вещевое обеспечение |
200 |
902 0302 2027200 000 |
12 000,00 |
1 854,02 |
10 145,98 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
200 |
902 0302 2027200 014 |
12 000,00 |
1 854,02 |
10 145,98 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
200 |
902 0302 2027600 000 |
510 200,00 |
140 825,55 |
369 374,45 |
|
Социальные выплаты |
200 |
902 0302 2027600 005 |
510 200,00 |
140 825,55 |
369 374,45 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
902 0309 0000000 000 |
550 000,00 |
159 975,68 |
390 024,32 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
902 0309 7950000 000 |
550 000,00 |
159 975,68 |
390 024,32 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Защита населения и территории г.Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории г.Иркутска, на период 2008 - 2012 гг." |
200 |
902 0309 7950600 000 |
550 000,00 |
159 975,68 |
390 024,32 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
902 0309 7950600 500 |
550 000,00 |
159 975,68 |
390 024,32 |
|
Образование |
200 |
902 0700 0000000 000 |
3 255 742 906,15 |
1 644 641 891,96 |
1 611 101 014,19 |
|
Дошкольное образование |
200 |
902 0701 0000000 000 |
923 350 393,37 |
406 903 288,19 |
516 447 105,13 |
|
Резервные фонды |
200 |
902 0701 0700000 000 |
1 809 993,37 |
1 809 993,37 |
|
|
Резервные фонды местных администраций |
200 |
902 0701 0700500 000 |
1 809 993,37 |
1 809 993,37 |
|
|
Прочие расходы |
200 |
902 0701 0700500 013 |
1 809 993,37 |
1 809 993,37 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
200 |
902 0701 4200000 000 |
912 162 000,00 |
400 991 094,82 |
511 170 905,18 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
902 0701 4209900 000 |
912 162 000,00 |
400 991 094,82 |
511 170 905,18 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
902 0701 4209900 001 |
912 162 000,00 |
400 991 094,82 |
511 170 905,18 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, не включенные в целевые программы |
200 |
902 0701 7900000 000 |
971 000,00 |
|
971 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
902 0701 7900000 003 |
971 000,00 |
|
971 000,00 |
|
Субсидии муниципальным автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности |
200 |
902 0701 8010000 000 |
8 407 400,00 |
4 102 200,00 |
4 305 200,00 |
|
Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
200 |
902 0701 8010100 000 |
8 407 400,00 |
4 102 200,00 |
4 305 200,00 |
|
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
200 |
902 0701 8010100 619 |
8 407 400,00 |
4 102 200,00 |
4 305 200,00 |
|
Общее образование |
200 |
902 0702 0000000 000 |
1 889 872 012,78 |
1 024 688 410,22 |
865 183 602,56 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
902 0702 0020000 000 |
1 282 218 500,00 |
733 767 611,03 |
548 450 888,97 |
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
200 |
902 0702 0025000 000 |
1 282 218 500,00 |
733 767 611,03 |
548 450 888,97 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
902 0702 0025000 001 |
1 257 915 200,00 |
721 146 511,03 |
536 768 688,97 |
|
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
200 |
902 0702 0025000 619 |
24 303 300,00 |
12 621 100,00 |
11 682 200,00 |
|
Резервные фонды |
200 |
902 0702 0700000 000 |
5 382 612,78 |
|
5 382 612,78 |
|
Резервные фонды местных администраций |
200 |
902 0702 0700500 000 |
5 382 612,78 |
|
5 382 612,78 |
|
Прочие расходы |
200 |
902 0702 0700500 013 |
5 382 612,78 |
|
5 382 612,78 |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
200 |
902 0702 4210000 000 |
316 202 300,00 |
157 576 964,61 |
158 625 335,39 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
902 0702 4219901 000 |
316 202 300,00 |
157 576 964,61 |
158 625 335,39 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
902 0702 4219901 001 |
316 202 300,00 |
157 576 964,61 |
158 625 335,39 |
|
Школы-интернаты |
200 |
902 0702 4220000 000 |
33 936 400,00 |
16 207 439,33 |
17 728 960,67 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
902 0702 4229901 000 |
33 936 400,00 |
16 207 439,33 |
17 728 960,67 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
902 0702 4229901 001 |
33 936 400,00 |
16 207 439,33 |
17 728 960,67 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
200 |
902 0702 4230000 000 |
136 903 000,00 |
53 345 829,34 |
83 557 170,66 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
902 0702 4239901 000 |
136 903 000,00 |
53 345 829,34 |
83 557 170,66 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
902 0702 4239901 001 |
136 903 000,00 |
53 345 829,34 |
83 557 170,66 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
200 |
902 0702 5200000 000 |
52 440 800,00 |
32 524 125,91 |
19 916 674,09 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
200 |
902 0702 5200900 000 |
52 440 800,00 |
32 524 125,91 |
19 916 674,09 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
902 0702 5200900 001 |
51 447 100,00 |
31 950 425,91 |
19 496 674,09 |
|
Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели |
200 |
902 0702 5200900 719 |
993 700,00 |
573 700,00 |
420 000,00 |
|
Субсидии муниципальным автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности |
200 |
902 0702 8010000 000 |
58 303 100,00 |
29 103 440,00 |
29 199 660,00 |
|
Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
200 |
902 0702 8010100 000 |
58 303 100,00 |
29 103 440,00 |
29 199 660,00 |
|
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
200 |
902 0702 8010100 619 |
58 303 100,00 |
29 103 440,00 |
29 199 660,00 |
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям |
200 |
902 0702 8020000 000 |
4 485 300,00 |
2 163 000,00 |
2 322 300,00 |
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
200 |
902 0702 8020100 000 |
4 485 300,00 |
2 163 000,00 |
2 322 300,00 |
|
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
200 |
902 0702 8020100 619 |
4 485 300,00 |
2 163 000,00 |
2 322 300,00 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
200 |
902 0707 0000000 000 |
20 562 000,00 |
9 687 482,02 |
10 874 517,98 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
200 |
902 0707 4320000 000 |
10 060 600,00 |
7 744 478,00 |
2 316 122,00 |
|
Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |
200 |
902 0707 4320300 000 |
10 060 600,00 |
7 744 478,00 |
2 316 122,00 |
|
Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств областного бюджета |
200 |
902 0707 4320301 000 |
8 551 500,00 |
7 744 478,00 |
807 022,00 |
|
Мероприятия в сфере образования |
200 |
902 0707 4320301 022 |
8 551 500,00 |
7 744 478,00 |
807 022,00 |
|
Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств местного бюджета |
200 |
902 0707 4320302 000 |
1 509 100,00 |
|
1 509 100,00 |
|
Мероприятия в сфере образования |
200 |
902 0707 4320302 022 |
1 509 100,00 |
|
1 509 100,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
902 0707 7950000 000 |
10 501 400,00 |
1 943 004,02 |
8 558 395,98 |
|
Комплексная долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная политика. Развитие физической культуры и массового спорта" в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы |
200 |
902 0707 7950100 000 |
8 916 400,00 |
1 943 004,02 |
6 973 395,98 |
|
Проведение оздоровительных мероприятий и других мероприятий для детей и молодежи |
200 |
902 0707 7950100 447 |
8 685 587,00 |
1 859 617,94 |
6 825 969,06 |
|
Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели |
200 |
902 0707 7950100 719 |
230 813,00 |
83 386,08 |
147 426,92 |
|
Ведомственная целевая программа "Дети Иркутска" на 2009 - 2012 гг. |
200 |
902 0707 7955100 000 |
1 585 000,00 |
|
1 585 000,00 |
|
Проведение оздоровительных мероприятий и других мероприятий для детей и молодежи |
200 |
902 0707 7955100 447 |
1 585 000,00 |
|
1 585 000,00 |
|
Другие вопросы в области образования |
200 |
902 0709 0000000 000 |
421 958 500,00 |
203 362 711,53 |
218 595 788,47 |
|
Мероприятия в области образования |
200 |
902 0709 4360000 000 |
11 490 000,00 |
6 959 700,00 |
4 530 300,00 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
200 |
902 0709 4360100 000 |
11 490 000,00 |
6 959 700,00 |
4 530 300,00 |
|
Субсидии юридическим лицам |
200 |
902 0709 4360100 006 |
11 490 000,00 |
6 959 700,00 |
4 530 300,00 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
200 |
902 0709 4520000 000 |
94 645 000,00 |
43 588 907,65 |
51 056 092,35 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
902 0709 4529901 000 |
94 645 000,00 |
43 588 907,65 |
51 056 092,35 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
902 0709 4529901 001 |
94 645 000,00 |
43 588 907,65 |
51 056 092,35 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
902 0709 7950000 000 |
19 365 000,00 |
9 557 905,28 |
9 807 094,72 |
|
Ведомственная целевая программа "Дети Иркутска" на 2009 - 2012 гг. |
200 |
902 0709 7955100 000 |
19 365 000,00 |
9 557 905,28 |
9 807 094,72 |
|
Мероприятия в сфере образования |
200 |
902 0709 7955100 022 |
19 365 000,00 |
9 557 905,28 |
9 807 094,72 |
|
Субсидии муниципальным автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности |
200 |
902 0709 8010000 000 |
296 458 500,00 |
143 256 198,60 |
153 202 301,40 |
|
Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
200 |
902 0709 8010100 000 |
296 458 500,00 |
143 256 198,60 |
153 202 301,40 |
|
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
200 |
902 0709 8010100 619 |
296 458 500,00 |
143 256 198,60 |
153 202 301,40 |
|
Социальная политика |
200 |
902 1000 0000000 000 |
85 071 000,00 |
34 978 380,69 |
50 092 619,31 |
|
Социальное обеспечение населения |
200 |
902 1003 0000000 000 |
85 071 000,00 |
34 978 380,69 |
50 092 619,31 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
902 1003 0020000 000 |
15 198 000,00 |
5 941 890,00 |
9 256 110,00 |
|
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям |
200 |
902 1003 0024600 000 |
15 198 000,00 |
5 941 890,00 |
9 256 110,00 |
|
Социальные выплаты |
200 |
902 1003 0024600 005 |
15 198 000,00 |
5 941 890,00 |
9 256 110,00 |
|
Социальная помощь |
200 |
902 1003 5050000 000 |
68 773 000,00 |
28 859 819,12 |
39 913 180,88 |
|
Решение Думы г.Иркутска от 27.11.2008 N 004-20-550947/8 "О дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан г.Иркутска" |
200 |
902 1003 5058800 000 |
12 201 500,00 |
5 528 969,12 |
6 672 530,88 |
|
Ежемесячная денежная компенсация стоимости книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам |
200 |
902 1003 5058811 000 |
11 183 500,00 |
5 528 969,12 |
5 654 530,88 |
|
Социальные выплаты |
200 |
902 1003 5058811 005 |
10 866 800,00 |
5 418 869,12 |
5 447 930,88 |
|
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
200 |
902 1003 5058811 619 |
316 700,00 |
110 100,00 |
206 600,00 |
|
Единовременное денежное пособие молодым специалистам из числа педагогических работников |
200 |
902 1003 5058821 000 |
1 018 000,00 |
|
1 018 000,00 |
|
Социальные выплаты |
200 |
902 1003 5058821 005 |
1 018 000,00 |
|
1 018 000,00 |
|
Решение Думы г.Иркутска от 06.10.2010.N 005-20-150187/0 "О мерах социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения г.Иркутска" |
200 |
902 1003 5058900 000 |
56 571 500,00 |
23 330 850,00 |
33 240 650,00 |
|
Социальные выплаты |
200 |
902 1003 5058900 005 |
14 000,00 |
4 800,00 |
9 200,00 |
|
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
200 |
902 1003 5058900 619 |
56 557 500,00 |
23 326 050,00 |
33 231 450,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
902 1003 7950000 000 |
1 100 000,00 |
176 671,57 |
923 328,43 |
|
Комплексная долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная политика. Развитие физической культуры и массового спорта" в городе Иркутске на 2009- 2012 годы |
200 |
902 1003 7950100 000 |
500 000,00 |
176 671,57 |
323 328,43 |
|
Социальные выплаты |
200 |
902 1003 7950100 005 |
500 000,00 |
176 671,57 |
323 328,43 |
|
Ведомственная целевая программа "Дети Иркутска" на 2009 - 2012 гг. |
200 |
902 1003 7955100 000 |
600 000,00 |
|
600 000,00 |
|
Социальные выплаты |
200 |
902 1003 7955100 005 |
600 000,00 |
|
600 000,00 |
|
Комитет по бюджетной политике и финансам администрации г.Иркутска |
200 |
903 0000 0000000 000 |
50 301 724,11 |
8 482 104,29 |
41 819 619,82 |
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
903 0100 0000000 000 |
42 456 724,11 |
5 146 460,39 |
37 310 263,72 |
|
Резервные фонды |
200 |
903 0111 0000000 000 |
25 281 724,11 |
|
25 281 724,11 |
|
Резервные фонды |
200 |
903 0111 0700000 000 |
25 281 724,11 |
|
25 281 724,11 |
|
Резервные фонды местных администраций |
200 |
903 0111 0700500 000 |
25 281 724,11 |
|
25 281 724,11 |
|
Прочие расходы |
200 |
903 0111 0700500 013 |
25 281 724,11 |
|
25 281 724,11 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
903 0113 0000000 000 |
17 175 000,00 |
5 146 460,39 |
12 028 539,61 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
200 |
903 0113 0920000 000 |
16 900 000,00 |
5 099 660,39 |
11 800 339,61 |
|
Выполнение других обязательств государства |
200 |
903 0113 0920300 000 |
16 900 000,00 |
5 099 660,39 |
11 800 339,61 |
|
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления |
200 |
903 0113 0920310 000 |
16 900 000,00 |
5 099 660,39 |
11 800 339,61 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
903 0113 0920310 500 |
16 900 000,00 |
5 099 660,39 |
11 800 339,61 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
903 0113 7950000 000 |
275 000,00 |
46 800,00 |
228 200,00 |
|
Муниципальная программа улучшения условий и охраны труда в г.Иркутске на 2006 - 2012 годы |
200 |
903 0113 7950200 000 |
275 000,00 |
46 800,00 |
228 200,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
903 0113 7950200 500 |
275 000,00 |
46 800,00 |
228 200,00 |
|
Национальная экономика |
200 |
903 0400 0000000 000 |
7 845 000,00 |
3 335 643,90 |
4 509 356,10 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
903 0412 0000000 000 |
7 845 000,00 |
3 335 643,90 |
4 509 356,10 |
|
Реализация функций в области туризма |
200 |
903 0412 4880000 000 |
7 845 000,00 |
3 335 643,90 |
4 509 356,10 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
903 0412 4889900 000 |
7 845 000,00 |
3 335 643,90 |
4 509 356,10 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
903 0412 4889900 001 |
7 845 000,00 |
3 335 643,90 |
4 509 356,10 |
|
Аппарат администрации г.Иркутска |
200 |
905 0000 0000000 000 |
1 139 712 508,11 |
535 018 189,45 |
604 694 318,66 |
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
905 0100 0000000 000 |
860 952 800,00 |
414 325 381,07 |
446 627 418,93 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
905 0102 0000000 000 |
3 166 000,00 |
1 779 702,64 |
1 386 297,36 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
905 0102 0020000 000 |
3 166 000,00 |
1 779 702,64 |
1 386 297,36 |
|
Глава муниципального образования |
200 |
905 0102 0020300 000 |
3 166 000,00 |
1 779 702,64 |
1 386 297,36 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
905 0102 0020300 500 |
3 166 000,00 |
1 779 702,64 |
1 386 297,36 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
905 0103 0000000 000 |
40 568 000,00 |
16 278 776,12 |
24 289 223,88 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
905 0103 0020000 000 |
40 568 000,00 |
16 278 776,12 |
24 289 223,88 |
|
Центральный аппарат |
200 |
905 0103 0020400 000 |
34 140 000,00 |
13 792 307,34 |
20 347 692,66 |
|
Функционирование Думы города Иркутска |
200 |
905 0103 0020401 000 |
34 140 000,00 |
13 792 307,34 |
20 347 692,66 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
905 0103 0020401 500 |
34 140 000,00 |
13 792 307,34 |
20 347 692,66 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
200 |
905 0103 0021100 000 |
3 044 000,00 |
1 186 610,48 |
1 857 389,52 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
905 0103 0021100 500 |
3 044 000,00 |
1 186 610,48 |
1 857 389,52 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
200 |
905 0103 0021200 000 |
3 384 000,00 |
1 299 858,30 |
2 084 141,70 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
905 0103 0021200 500 |
3 384 000,00 |
1 299 858,30 |
2 084 141,70 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
905 0104 0000000 000 |
802 666 000,00 |
390 060 111,27 |
412 605 888,73 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
905 0104 0020000 000 |
802 666 000,00 |
390 060 111,27 |
412 605 888,73 |
|
Центральный аппарат |
200 |
905 0104 0020400 000 |
802 666 000,00 |
390 060 111,27 |
412 605 888,73 |
|
Функционирование администрации города Иркутска |
200 |
905 0104 0020403 000 |
802 666 000,00 |
390 060 111,27 |
412 605 888,73 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
905 0104 0020403 500 |
802 666 000,00 |
390 060 111,27 |
412 605 888,73 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
905 0113 0000000 000 |
14 552 800,00 |
6 206 791,04 |
8 346 008,96 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 |
905 0113 0010000 000 |
6 600 600,00 |
2 983 258,10 |
3 617 341,90 |
|
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
200 |
905 0113 0014300 000 |
6 600 600,00 |
2 983 258,10 |
3 617 341,90 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
905 0113 0014300 500 |
6 600 600,00 |
2 983 258,10 |
3 617 341,90 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
905 0113 0020000 000 |
3 793 200,00 |
1 884 090,04 |
1 909 109,96 |
|
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий |
200 |
905 0113 0024300 000 |
1 896 500,00 |
935 740,04 |
960 759,96 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
905 0113 0024300 500 |
1 896 500,00 |
935 740,04 |
960 759,96 |
|
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны труда |
200 |
905 0113 0024500 000 |
1 896 700,00 |
948 350,00 |
948 350,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
905 0113 0024500 500 |
1 896 700,00 |
948 350,00 |
948 350,00 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
200 |
905 0113 0920000 000 |
4 159 000,00 |
1 339 442,90 |
2 819 557,10 |
|
Выполнение других обязательств государства |
200 |
905 0113 0920300 000 |
2 109 000,00 |
909 942,90 |
1 199 057,10 |
|
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления |
200 |
905 0113 0920310 000 |
2 109 000,00 |
909 942,90 |
1 199 057,10 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
905 0113 0920310 500 |
2 109 000,00 |
909 942,90 |
1 199 057,10 |
|
Премии в области образования, литературы и искусства, печатных средств массовой информации, науки, техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
200 |
905 0113 0929300 000 |
2 050 000,00 |
429 500,00 |
1 620 500,00 |
|
Прочие расходы |
200 |
905 0113 0929300 013 |
2 050 000,00 |
429 500,00 |
1 620 500,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 |
905 0300 0000000 000 |
25 400 000,00 |
6 746 781,96 |
18 653 218,04 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
905 0309 0000000 000 |
200 000,00 |
99 140,00 |
100 860,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
905 0309 7950000 000 |
200 000,00 |
99 140,00 |
100 860,00 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Защита населения и территории г.Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории г.Иркутска, на период 2008 - 2012 гг." |
200 |
905 0309 7950600 000 |
200 000,00 |
99 140,00 |
100 860,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
905 0309 7950600 500 |
200 000,00 |
99 140,00 |
100 860,00 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
200 |
905 0314 0000000 000 |
25 200 000,00 |
6 647 641,96 |
18 552 358,04 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
905 0314 7950000 000 |
25 200 000,00 |
6 647 641,96 |
18 552 358,04 |
|
Ведомственная целевая программа "Укрепление правопорядка на территории г.Иркутска" на 2009 - 2012 годы |
200 |
905 0314 7955400 000 |
25 200 000,00 |
6 647 641,96 |
18 552 358,04 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
905 0314 7955400 500 |
25 200 000,00 |
6 647 641,96 |
18 552 358,04 |
|
Национальная экономика |
200 |
905 0400 0000000 000 |
11 914 000,00 |
1 554 897,50 |
10 359 102,50 |
|
Общеэкономические вопросы |
200 |
905 0401 0000000 000 |
3 271 000,00 |
1 554 897,50 |
1 716 102,50 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
905 0401 0020000 000 |
3 271 000,00 |
1 554 897,50 |
1 716 102,50 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса |
200 |
905 0401 0024200 000 |
168 000,00 |
83 533,50 |
84 466,50 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
905 0401 0024200 500 |
168 000,00 |
83 533,50 |
84 466,50 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции |
200 |
905 0401 0024400 000 |
3 103 000,00 |
1 471 364,00 |
1 631 636,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
905 0401 0024400 500 |
3 103 000,00 |
1 471 364,00 |
1 631 636,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
905 0412 0000000 000 |
8 643 000,00 |
|
8 643 000,00 |
|
Учреждения по оформлению регистрационных документов |
200 |
905 0412 8100000 000 |
8 643 000,00 |
|
8 643 000,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
905 0412 8109900 000 |
8 643 000,00 |
|
8 643 000,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
905 0412 8109900 001 |
8 643 000,00 |
|
8 643 000,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
905 0500 0000000 000 |
12 950 000,00 |
|
12 950 000,00 |
|
Жилищное хозяйство |
200 |
905 0501 0000000 000 |
12 950 000,00 |
|
12 950 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, не включенные в целевые программы |
200 |
905 0501 7900000 000 |
12 950 000,00 |
|
12 950 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
905 0501 7900000 003 |
12 950 000,00 |
|
12 950 000,00 |
|
Образование |
200 |
905 0700 0000000 000 |
1 430 000,00 |
1 130 961,50 |
299 038,50 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
200 |
905 0705 0000000 000 |
1 430 000,00 |
1 130 961,50 |
299 038,50 |
|
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации |
200 |
905 0705 4340000 000 |
1 430 000,00 |
1 130 961,50 |
299 038,50 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
905 0705 4340000 500 |
1 430 000,00 |
1 130 961,50 |
299 038,50 |
|
Социальная политика |
200 |
905 1000 0000000 000 |
227 065 708,11 |
111 260 167,42 |
115 805 540,69 |
|
Пенсионное обеспечение |
200 |
905 1001 0000000 000 |
1 044 000,00 |
481 500,00 |
562 500,00 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
200 |
905 1001 4910000 000 |
1 044 000,00 |
481 500,00 |
562 500,00 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
200 |
905 1001 4910100 000 |
1 044 000,00 |
481 500,00 |
562 500,00 |
|
Социальные выплаты |
200 |
905 1001 4910100 005 |
1 044 000,00 |
481 500,00 |
562 500,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
200 |
905 1003 0000000 000 |
191 899 008,11 |
103 353 114,73 |
88 545 893,38 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
200 |
905 1003 1040000 000 |
38 850 903,25 |
26 797 141,51 |
12 053 761,74 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
200 |
905 1003 1040200 000 |
38 850 903,25 |
26 797 141,51 |
12 053 761,74 |
|
Социальные выплаты |
200 |
905 1003 1040200 005 |
38 850 903,25 |
26 797 141,51 |
12 053 761,74 |
|
Региональные целевые программы |
200 |
905 1003 5220000 000 |
53 726 104,86 |
32 555 973,97 |
21 170 130,89 |
|
Областная государственная социальная программа "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы |
200 |
905 1003 5222200 000 |
53 726 104,86 |
32 555 973,97 |
21 170 130,89 |
|
Социальные выплаты |
200 |
905 1003 5222200 005 |
53 726 104,86 |
32 555 973,97 |
21 170 130,89 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
905 1003 7950000 000 |
99 322 000,00 |
43 999 999,25 |
55 322 000,75 |
|
Целевая муниципальная социальная программа "Молодым семьям города Иркутска - доступное жилье" на 2005 - 2012 годы |
200 |
905 1003 7950500 000 |
60 572 000,00 |
29 999 999,57 |
30 572 000,43 |
|
Социальные выплаты |
200 |
905 1003 7950500 005 |
60 572 000,00 |
29 999 999,57 |
30 572 000,43 |
|
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг. |
200 |
905 1003 7951000 000 |
38 750 000,00 |
13 999 999,68 |
24 750 000,32 |
|
Подпрограмма 1 "Комплексное жилищное строительство в г.Иркутске" |
200 |
905 1003 7951001 000 |
38 750 000,00 |
13 999 999,68 |
24 750 000,32 |
|
Социальные выплаты |
200 |
9051003 7951001 005 |
38 750 000,00 |
13 999 999,68 |
24 750 000,32 |
|
Охрана семьи и детства |
200 |
905 1004 0000000 000 |
19 123 000,00 |
45 500,00 |
19 077 500,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
905 1004 0020000 000 |
18 208 000,00 |
45 500,00 |
18 162 500,00 |
|
Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области |
200 |
905 1004 0024800 000 |
18 208 000,00 |
45 500,00 |
18 162 500,00 |
|
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области |
200 |
905 1004 0024801 000 |
91 000,00 |
45 500,00 |
45 500,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
905 1004 0024801 500 |
91 000,00 |
45 500,00 |
45 500,00 |
|
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области |
200 |
905 1004 0024802 000 |
18 117 000,00 |
|
18 117 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
905 1004 0024802 003 |
18 117 000,00 |
|
18 117 000,00 |
|
Социальная помощь |
200 |
905 1004 5050000 000 |
915 000,00 |
|
915 000,00 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
200 |
905 1004 5053600 000 |
915 000,00 |
|
915 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
905 1004 5053600 003 |
915 000,00 |
|
915 000,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
200 |
905 1006 0000000 000 |
14 999 700,00 |
7 380 052,69 |
7 619 647,31 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
905 1006 0020000 000 |
14 719 700,00 |
7 338 691,48 |
7 381 008,52 |
|
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
200 |
905 1006 0024100 000 |
5 195 000,00 |
2 580 075,94 |
2 614 924,06 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
905 1006 0024100 500 |
5 195 000,00 |
2 580 075,94 |
2 614 924,06 |
|
Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |
200 |
905 1006 0024700 000 |
9 524 700,00 |
4 758 615,54 |
4 766 084,46 |
|
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |
200 |
905 1006 0024701 000 |
9 524 700,00 |
4 758 615,54 |
4 766 084,46 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
905 1006 0024701 500 |
9 524 700,00 |
4 758 615,54 |
4 766 084,46 |
|
Субсидии муниципальному унитарному предприятию "Сервисно-регистрационный центр" на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием льготных услуг гражданам, имеющим право на социальную поддержку |
200 |
905 1006 7800000 000 |
280 000,00 |
41 361,21 |
238 638,79 |
|
Субсидии юридическим лицам |
200 |
905 1006 7800000 006 |
280 000,00 |
41 361,21 |
238 638,79 |
|
Контрольно-счетная палата города Иркутска |
200 |
906 0000 0000000 000 |
17 964 000,00 |
8 021 653,28 |
9 942 346,72 |
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
906 0100 0000000 000 |
17 895 000,00 |
8 004 653,28 |
9 890 346,72 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
200 |
906 0106 0000000 000 |
17 895 000,00 |
8 004 653,28 |
9 890 346,72 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
906 0106 0020000 000 |
17 895 000,00 |
8 004 653,28 |
9 890 346,72 |
|
Центральный аппарат |
200 |
906 0106 0020400 000 |
12 854 000,00 |
5 736 915,00 |
7 117 085,00 |
|
Функционирование Контрольно- счетной палаты города Иркутска |
200 |
906 0106 0020405 000 |
12 854 000,00 |
5 736 915,00 |
7 117 085,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
906 0106 0020405 500 |
12 854 000,00 |
5 736 915,00 |
7 117 085,00 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
200 |
906 0106 0022500 000 |
5 041 000,00 |
2 267 738,28 |
2 773 261,72 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
906 0106 0022500 500 |
5 041 000,00 |
2 267 738,28 |
2 773 261,72 |
|
Образование |
200 |
906 0700 0000000 000 |
69 000,00 |
17 000,00 |
52 000,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
200 |
906 0705 0000000 000 |
69 000,00 |
17 000,00 |
52 000,00 |
|
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации |
200 |
906 0705 4340000 000 |
69 000,00 |
17 000,00 |
52 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
906 0705 4340000 500 |
69 000,00 |
17 000,00 |
52 000,00 |
|
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.Иркутска |
200 |
907 0000 0000000 000 |
2 933 262 537,07 |
623 224 131,18 |
2 310 038 405,89 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 |
907 0300 0000000 000 |
3 730 153,00 |
348 143,27 |
3 382 009,73 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
907 0309 0000000 000 |
3 730 153,00 |
348 143,27 |
3 382 009,73 |
|
Резервные фонды |
200 |
907 0309 0700000 000 |
180 153,00 |
180 153,00 |
|
|
Резервные фонды местных администраций |
200 |
907 0309 0700500 000 |
180 153,00 |
180 153,00 |
|
|
Прочие расходы |
200 |
907 0309 0700500 013 |
180 153,00 |
180 153,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
907 0309 7950000 000 |
3 550 000,00 |
167 990,27 |
3 382 009,73 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Защита населения и территории г.Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории г.Иркутска, на период 2008 - 2012 гг." |
200 |
907 0309 7950600 000 |
3 550 000,00 |
167 990,27 |
3 382 009,73 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
907 0309 7950600 500 |
3 550 000,00 |
167 990,27 |
3 382 009,73 |
|
Национальная экономика |
200 |
907 0400 0000000 000 |
87 378 000,00 |
10 967 833,99 |
76 410 166,01 |
|
Транспорт |
200 |
907 0408 0000000 000 |
83 928 000,00 |
10 447 735,51 |
73 480 264,49 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
907 0408 7950000 000 |
83 928 000,00 |
10 447 735,51 |
73 480 264,49 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г.Иркутска" на период 2009 - 2012 гг. |
200 |
907 0408 7955500 000 |
83 928 000,00 |
10 447 735,51 |
73 480 264,49 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
907 0408 7955500 003 |
19 800 000,00 |
|
19 800 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам |
200 |
907 0408 7955500 006 |
24 045 000,00 |
10 447 735,51 |
13 597 264,49 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
907 0408 7955500 500 |
40 083 000,00 |
|
40 083 000,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
907 0412 0000000 000 |
3 450 000,00 |
520 098,48 |
2 929 901,52 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
200 |
907 0412 3400000 000 |
3 450 000,00 |
520 098,48 |
2 929 901,52 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
200 |
907 0412 3400300 000 |
3 450 000,00 |
520 098,48 |
2 929 901,52 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
907 0412 3400300 500 |
3 450 000,00 |
520 098,48 |
2 929 901,52 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
907 0500 0000000 000 |
2 808 454 384,07 |
606 005 462,55 |
2 202 448 921,52 |
|
Жилищное хозяйство |
200 |
907 0501 0000000 000 |
263 440 941,97 |
14 530 709,92 |
248 910 232,05 |
|
Резервные фонды |
200 |
907 0501 0700000 000 |
7 453 141,97 |
|
7 453 141,97 |
|
Резервные фонды местных администраций |
200 |
907 0501 0700500 000 |
7 453 141,97 |
|
7 453 141,97 |
|
Прочие расходы |
200 |
907 0501 0700500 013 |
7 453 141,97 |
|
7 453 141,97 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
200 |
907 0501 0980000 000 |
58 769 800,00 |
|
58 769 800,00 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
200 |
907 0501 0980100 000 |
42 000 000,00 |
|
42 000 000,00 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
200 |
907 0501 0980101 000 |
42 000 000,00 |
|
42 000 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам |
200 |
907 0501 0980101 006 |
42 000 000,00 |
|
42 000 000,00 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
200 |
907 0501 0980200 000 |
16 769 800,00 |
|
16 769 800,00 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
200 |
907 0501 0980201 000 |
16 769 800,00 |
|
16 769 800,00 |
|
Субсидии юридическим лицам |
200 |
907 0501 0980201 006 |
16 769 800,00 |
|
16 769 800,00 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
200 |
907 0501 3500000 000 |
6 450 000,00 |
196 959,60 |
6 253 040,40 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
200 |
907 0501 3500300 000 |
6 450 000,00 |
196 959,60 |
6 253 040,40 |
|
Субсидии юридическим лицам |
200 |
907 0501 3500300 006 |
6 150 000,00 |
196 959,60 |
5 953 040,40 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
907 0501 3500300 500 |
300 000,00 |
|
300 000,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
907 0501 7950000 000 |
190 768 000,00 |
14 333 750,32 |
176 434 249,68 |
|
Комплексная муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы |
200 |
907 0501 7950800 000 |
190 506 000,00 |
14 333 750,32 |
176 172 249,68 |
|
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Иркутске" |
200 |
907 0501 7950802 000 |
190 506 000,00 |
14 333 750,32 |
176 172 249,68 |
|
Субсидии юридическим лицам |
200 |
907 0501 7950802 006 |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
907 0501 7950802 500 |
190 306 000,00 |
14 333 750,32 |
175 972 249,68 |
|
Муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Иркутске в 2011 году" |
200 |
907 0501 7950900 000 |
262 000,00 |
|
262 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
907 0501 7950900 500 |
262 000,00 |
|
262 000,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
200 |
907 0502 0000000 000 |
82 000 000,00 |
3 127 358,47 |
78 872 641,53 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
200 |
907 0502 3510000 000 |
79 500 000,00 |
3 127 358,47 |
76 372 641,53 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
200 |
907 0502 3510500 000 |
79 500 000,00 |
3 127 358,47 |
76 372 641,53 |
|
Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону |
200 |
907 0502 3510502 000 |
79 500 000,00 |
3 127 358,47 |
76 372 641,53 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
907 0502 3510502 500 |
36 200 000,00 |
3 127 358,47 |
33 072 641,53 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
907 0502 3510502 800 |
43 300 000,00 |
|
43 300 000,00 |
|
Региональные целевые программы |
200 |
907 0502 5220000 000 |
2 500 000,00 |
|
2 500 000,00 |
|
Долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 - 2012 годы" |
200 |
907 0502 5222000 000 |
2 500 000,00 |
|
2 500 000,00 |
|
Подпрограмма "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011 - 2012 годах" |
200 |
907 0502 5222001 000 |
2 500 000,00 |
|
2 500 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
907 0502 5222001 500 |
2 500 000,00 |
|
2 500 000,00 |
|
Благоустройство |
200 |
907 0503 0000000 000 |
2 463 013 442,10 |
588 347 394,16 |
1 874 666 047,94 |
|
Резервные фонды |
200 |
907 0503 0700000 000 |
4 616 374,77 |
4 616 374,77 |
|
|
Резервные фонды местных администраций |
200 |
907 0503 0700500 000 |
4 616 374,77 |
4 616 374,77 |
|
|
Прочие расходы |
200 |
907 0503 0700500 013 |
4 616 374,77 |
4 616 374,77 |
|
|
Дорожное хозяйство |
200 |
907 0503 3150000 000 |
530 252 547,33 |
31 274 517,41 |
498 978 029,92 |
|
Поддержка дорожного хозяйства |
200 |
907 0503 3150200 000 |
530 252 547,33 |
31 274 517,41 |
498 978 029,92 |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации |
200 |
907 0503 3150206 000 |
290 860 647,33 |
31 274 517,41 |
259 586 129,92 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
907 0503 3150206 500 |
290 860 647,33 |
31 274 517,41 |
259 586 129,92 |
|
Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального и регионального значения) |
200 |
907 0503 3150211 000 |
239 391 900,00 |
|
239 391 900,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
907 0503 3150211 500 |
8 538 500,00 |
|
8 538 500,00 |
|
Строительство двух подземных пешеходных переходов по ул.Сергеева |
200 |
907 0503 3150211 811 |
230 853 400,00 |
|
230 853 400,00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
200 |
907 0503 5200000 000 |
299 613 000,00 |
|
299 613 000,00 |
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации |
200 |
907 0503 5202700 000 |
299 613 000,00 |
|
299 613 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
907 0503 5202700 500 |
299 613 000,00 |
|
299 613 000,00 |
|
Благоустройство |
200 |
907 0503 6000000 000 |
37 117 000,00 |
6 834 593,25 |
30 282 406,75 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
200 |
907 0503 6000400 000 |
11 820 000,00 |
3 379 509,23 |
8 440 490,77 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
907 0503 6000400 003 |
1 332 000,00 |
|
1 332 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
907 0503 6000400 500 |
10 488 000,00 |
3 379 509,23 |
7 108 490,77 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
200 |
907 0503 6000500 000 |
25 297 000,00 |
3 455 084,02 |
21 841 915,98 |
|
Содержание пешеходных мостов и лестниц |
200 |
907 0503 6000501 000 |
19 769 000,00 |
2 995 570,81 |
16 773 429,19 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
907 0503 6000501 500 |
19 769 000,00 |
2 995 570,81 |
16 773 429,19 |
|
Отлов, содержание и захоронение безнадзорных животных |
200 |
907 0503 6000503 000 |
5 528 000,00 |
459 513,21 |
5 068 486,79 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
907 0503 6000503 500 |
5 528 000,00 |
459 513,21 |
5 068 486,79 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
907 0503 7950000 000 |
1 591 414 520,00 |
545 621 908,73 |
1 045 792 611,27 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г Иркутска" на период 2009 - 2012 гг. |
200 |
907 0503 7955500 000 |
1 292 395 000,00 |
478 710 962,66 |
813 684 037,34 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
907 0503 7955500 003 |
9 200 000,00 |
|
9 200 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
907 0503 7955500 500 |
1 201 340 000,00 |
466 169 516,46 |
735 170 483,54 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
907 0503 7955500 800 |
65 167 000,00 |
|
65 167 000,00 |
|
Строительство двух подземных пешеходных переходов по ул.Сергеева |
200 |
907 0503 7955500 811 |
16 688 000,00 |
12 541 446,20 |
4 146 553,80 |
|
Ведомственная целевая программа "Благоустройство, содержание и обеспечение экологической безопасности на территории г.Иркутска" на 2009 - 2012 годы |
200 |
907 0503 7955800 000 |
299 019 520,00 |
66 910 946,07 |
232 108 573,93 |
|
Подпрограмма "Озеленение и благоустройство территории г.Иркутска" |
200 |
907 0503 7955801 000 |
299 019 520,00 |
66 910 946,07 |
232 108 573,93 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
907 0503 7955801 003 |
40 472 920,00 |
|
40 472 920,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
907 0503 7955801 500 |
201 400 600,00 |
66 910 946,07 |
134 489 653,93 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
907 0503 7955801 800 |
57 146 000,00 |
|
57 146 000,00 |
|
Охрана окружающей среды |
200 |
907 0600 0000000 000 |
30 000 000,00 |
5 902 691,37 |
24 097 308,63 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
200 |
907 0605 0000000 000 |
30 000 000,00 |
5 902 691,37 |
24 097 308,63 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
907 0605 7950000 000 |
30 000 000,00 |
5 902 691,37 |
24 097 308,63 |
|
Ведомственная целевая программа "Благоустройство, содержание и обеспечение экологической безопасности на территории г.Иркутска" на 2009 - 2012 годы |
200 |
907 0605 7955800 000 |
30 000 000,00 |
5 902 691,37 |
24 097 308,63 |
|
Подпрограмма "Реализация комплексной схемы санитарной очистки территории г.Иркутска" |
200 |
907 0605 7955802 000 |
11 000 000,00 |
1 603 617,20 |
9 396 382,80 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
907 0605 7955802 003 |
2 500 000,00 |
|
2 500 000,00 |
|
Природоохранные мероприятия |
200 |
907 0605 7955802 443 |
8 500 000,00 |
1 603 617,20 |
6 896 382,80 |
|
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности населения г.Иркутска" |
200 |
907 0605 7955803 000 |
19 000 000,00 |
4 299 074,17 |
14 700 925,83 |
|
Субсидии юридическим лицам |
200 |
907 0605 7955803 006 |
2 400 000,00 |
|
2 400 000,00 |
|
Природоохранные мероприятия |
200 |
907 0605 7955803 443 |
16 600 000,00 |
4 299 074,17 |
12 300 925,83 |
|
Социальная политика |
200 |
907 1000 0000000 000 |
3 700 000,00 |
|
3 700 000,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
200 |
907 1006 0000000 000 |
3 700 000,00 |
|
3 700 000,00 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
200 |
907 1006 5140000 000 |
3 700 000,00 |
|
3 700 000,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
200 |
907 1006 5140100 000 |
3 700 000,00 |
|
3 700 000,00 |
|
Социальные выплаты |
200 |
907 1006 5140100 005 |
3 700 000,00 |
|
3 700 000,00 |
|
Комитет по градостроительной политике администрации г.Иркутска |
200 |
908 0000 0000000 000 |
3 406 720 936,00 |
897 382 744,24 |
2 509 338 191,76 |
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
908 0100 0000000 000 |
50 079 000,00 |
10 723 569,76 |
39 355 430,24 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
908 0113 0000000 000 |
50 079 000,00 |
10 723 569,76 |
39 355 430,24 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
908 0113 7950000 000 |
50 079 000,00 |
10 723 569,76 |
39 355 430,24 |
|
Комплексная муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы |
200 |
908 0113 7950800 000 |
50 079 000,00 |
10 723 569,76 |
39 355 430,24 |
|
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г.Иркутске" |
200 |
908 0113 7950803 000 |
50 079 000,00 |
10 723 569,76 |
39 355 430,24 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
908 0113 7950803 500 |
50 079 000,00 |
10 723 569,76 |
39 355 430,24 |
|
Национальная экономика |
200 |
908 0400 0000000 000 |
878 462 250,00 |
362 863 920,44 |
515 598 329,56 |
|
Водные ресурсы |
200 |
908 0406 0000000 000 |
779 194 000,00 |
342 726 699,24 |
436 467 300,76 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
200 |
908 0406 1020000 000 |
720 300 000,00 |
285 000 000,00 |
435 300 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
200 |
908 0406 1020100 000 |
720 300 000,00 |
285 000 000,00 |
435 300 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
200 |
908 0406 1020102 000 |
720 300 000,00 |
285 000 000,00 |
435 300 000,00 |
|
Берегоукрепление и благоустройство набережной р.Ангара от старого Ангарского моста до р.Ушаковка в г.Иркутске |
200 |
908 0406 1020102 994 |
720 300 000,00 |
285 000 000,00 |
435 300 000,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
908 0406 7950000 000 |
58 894 000,00 |
57 726 699,24 |
1 167 300,76 |
|
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг. |
200 |
908 0406 7951000 000 |
58 894 000,00 |
57 726 699,24 |
1 167 300,76 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной инфраструктуры г.Иркутска" |
200 |
908 0406 7951002 000 |
58 894 000,00 |
57 726 699,24 |
1 167 300,76 |
|
Берегоукрепление и благоустройство набережной р.Ангара от старого Ангарского моста до р.Ушаковка в г.Иркутске |
200 |
908 0406 7951002 994 |
58 894 000,00 |
57 726 699,24 |
1 167 300,76 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
908 0412 0000000 000 |
99 268 250,00 |
20 137 221,20 |
79 131 028,80 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
200 |
908 0412 3380000 000 |
36 990 000,00 |
2 529 878,09 |
34 460 121,91 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
908 0412 3380000 500 |
36 990 000,00 |
2 529 878,09 |
34 460 121,91 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
200 |
908 0412 3400000 000 |
51 747 000,00 |
17 607 343,11 |
34 139 656,89 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
200 |
908 0412 3400300 000 |
16 000 000,00 |
493 842,06 |
15 506 157,94 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
908 0412 3400300 500 |
16 000 000,00 |
493 842,06 |
15 506 157,94 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
908 0412 3409900 000 |
35 747 000,00 |
17 113 501,05 |
18 633 498,95 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
908 0412 3409900 001 |
35 747 000,00 |
17 113 501,05 |
18 633 498,95 |
|
Подготовка и утверждение документов территориального планирования, документации по планировке территории муниципальных образований Иркутской области |
200 |
908 0412 5880000 000 |
5 531 250,00 |
|
5 531 250,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
908 0412 5880000 500 |
5 531 250,00 |
|
5 531 250,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
908 0412 7950000 000 |
5 000 000,00 |
|
5 000 000,00 |
|
Муниципальная целевая программа "Газификация города Иркутска на 2011 - 2015 годы" |
200 |
908 0412 7951500 000 |
5 000 000,00 |
|
5 000 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
908 0412 7951500 500 |
5 000 000,00 |
|
5 000 000,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
908 0500 0000000 000 |
1 026 140 686,00 |
167 964 708,94 |
858 175 977,06 |
|
Жилищное хозяйство |
200 |
908 0501 0000000 000 |
729 851 686,00 |
119 774 756,61 |
610 076 929,39 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
200 |
908 0501 0980000 000 |
436 926 814,00 |
110 152 272,32 |
326 774 541,68 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
200 |
908 0501 0980100 000 |
358 975 686,00 |
110 152 272,32 |
248 823 413,68 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
200 |
908 0501 0980102 000 |
358 975 686,00 |
110 152 272,32 |
248 823 413,68 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
908 0501 0980102 003 |
358 975 686,00 |
110 152 272,32 |
248 823 413,68 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
200 |
908 0501 0980200 000 |
77 951 128,00 |
|
77 951 128,00 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
200 |
908 0501 0980202 000 |
77 951 128,00 |
|
77 951 128,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
908 0501 0980202 003 |
77 951 128,00 |
|
77 951 128,00 |
|
Региональные целевые программы |
200 |
908 0501 5220000 000 |
29 556 000,00 |
|
29 556 000,00 |
|
Областная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года" |
200 |
908 0501 5222100 000 |
29 039 000,00 |
|
29 039 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
908 0501 5222100 003 |
29 039 000,00 |
|
29 039 000,00 |
|
Долгосрочная целевая программа Иркутской области "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011 - 2014 годы" |
200 |
908 0501 5224900 000 |
517 000,00 |
|
517 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
908 0501 5224900 003 |
517 000,00 |
|
517 000,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
908 0501 7950000 000 |
263 368 872,00 |
9 622 484,29 |
253 746 387,71 |
|
Целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г.Иркутске на 2004 - 2012 гг" |
200 |
908 0501 7950700 000 |
214 048 872,00 |
4 766 800,00 |
209 282 072,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
908 0501 7950700 003 |
194 048 872,00 |
2 816 800,00 |
191 232 072,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
908 0501 7950700 500 |
20 000 000,00 |
1 950 000,00 |
18 050 000,00 |
|
Комплексная муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы |
200 |
908 0501 7950800 000 |
31 800 000,00 |
925 856,61 |
30 874 143,39 |
|
Подпрограмма 1 "Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске" |
200 |
908 0501 7950801 000 |
31 800 000,00 |
925 856,61 |
30 874 143,39 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
908 0501 7950801 500 |
31 800 000,00 |
925 856,61 |
30 874 143,39 |
|
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг. |
200 |
908 0501 7951000 000 |
5 000 000,00 |
|
5 000 000,00 |
|
Подпрограмма 1 "Комплексное жилищное строительство в г.Иркутске" |
200 |
908 0501 7951001 000 |
5 000 000,00 |
|
5 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
908 0501 7951001 800 |
5 000 000,00 |
|
5 000 000,00 |
|
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Иркутска в 2010 - 2011 гг. в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
200 |
908 0501 7951200 000 |
12 520 000,00 |
3 929 827,68 |
8 590 172,32 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
908 0501 7951200 003 |
5 000 000,00 |
3 929 827,68 |
1 070 172,32 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
908 0501 7951200 500 |
7 520 000,00 |
|
7 520 000,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
200 |
908 0502 0000000 000 |
296 289 000,00 |
48 189 952,33 |
248 099 047,67 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
908 0502 7950000 000 |
296 289 000,00 |
48 189 952,33 |
248 099 047,67 |
|
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг. |
200 |
908 0502 7951000 000 |
296 289 000,00 |
48 189 952,33 |
248 099 047,67 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной инфраструктуры г.Иркутска" |
200 |
908 0502 7951002 000 |
296 289 000,00 |
48 189 952,33 |
248 099 047,67 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
908 0502 7951002 800 |
108 296 000,00 |
22 465 231,25 |
85 830 768,75 |
|
Самотечный коллектор по б.Гагарина до КНС-11-А. КНС 11А с напорными трубопроводами |
200 |
908 0502 7951002 815 |
13 400 000,00 |
9 190 494,08 |
4 209 505,92 |
|
Берегоукрепление и благоустройство набережной р.Ангара от старого Ангарского моста до р.Ушаковка в г.Иркутске |
200 |
908 0502 7951002 994 |
174 593 000,00 |
16 534 227,00 |
158 058 773,00 |
|
Образование |
200 |
908 0700 0000000 000 |
708 322 000,00 |
193 412 080,16 |
514 909 919,84 |
|
Дошкольное образование |
200 |
908 0701 0000000 000 |
232 036 000,00 |
44 145 927,08 |
187 890 072,92 |
|
Региональные целевые программы |
200 |
908 0701 5220000 000 |
72 926 000,00 |
31 697 300,25 |
41 228 699,75 |
|
Областная государственная целевая программа поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009 - 2014 годы |
200 |
908 0701 5223700 000 |
70 527 000,00 |
31 697 300,25 |
38 829 699,75 |
|
Детский сад в 5 очереди строительства 7 м-на Ново-Ленино |
200 |
908 0701 5223700 995 |
70 527 000,00 |
31 697 300,25 |
38 829 699,75 |
|
Долгосрочная целевая программа Иркутской области "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011 - 2014 годы" |
200 |
908 0701 5224900 000 |
2 399 000,00 |
|
2 399 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
908 0701 5224900 003 |
2 399 000,00 |
|
2 399 000,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
908 0701 7950000 000 |
159 110 000,00 |
12 448 626,83 |
146 661 373,17 |
|
Комплексная муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы |
200 |
908 0701 7950800 000 |
30 801 000,00 |
128 375,67 |
30 672 624,33 |
|
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г.Иркутске" |
200 |
908 0701 7950803 000 |
30 801 000,00 |
128 375,67 |
30 672 624,33 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
908 0701 7950803 500 |
30 801 000,00 |
128 375,67 |
30 672 624,33 |
|
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг. |
200 |
908 0701 7951000 000 |
128 309 000,00 |
12 320 251,16 |
115 988 748,84 |
|
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска" |
200 |
908 0701 7951003 000 |
128 309 000,00 |
12 320 251,16 |
115 988 748,84 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
908 0701 7951003 800 |
116 199 000,00 |
5 139 151,16 |
111 059 848,84 |
|
Детский сад в 5 очереди строительства 7 м-на Ново-Ленино |
200 |
908 0701 7951003 995 |
12 110 000,00 |
7 181 100,00 |
4 928 900,00 |
|
Общее образование |
200 |
908 0702 0000000 000 |
472 786 000,00 |
149 266 153,08 |
323 519 846,92 |
|
Региональные целевые программы |
200 |
908 0702 5220000 000 |
3 691 000,00 |
|
3 691 000,00 |
|
Долгосрочная целевая программа Иркутской области "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011 - 2014 годы" |
200 |
908 0702 5224900 000 |
3 691 000,00 |
|
3 691 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
908 0702 5224900 003 |
3 691 000,00 |
|
3 691 000,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
908 0702 7950000 000 |
469 095 000,00 |
149 266 153,08 |
319 828 846,92 |
|
Комплексная муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы |
200 |
908 0702 7950800 000 |
277 545 000,00 |
84 770 872,85 |
192 774 127,15 |
|
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г.Иркутске" |
200 |
908 0702 7950803 000 |
277 545 000,00 |
84 770 872,85 |
192 774 127,15 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
908 0702 7950803 500 |
277 545 000,00 |
84 770 872,85 |
192 774 127,15 |
|
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг. |
200 |
908 0702 7951000 000 |
191 550 000,00 |
64 495 280,23 |
127 054 719,77 |
|
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска" |
200 |
908 0702 7951003 000 |
191 550 000,00 |
64 495 280,23 |
127 054 719,77 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
908 0702 7951003 800 |
14 550 000,00 |
4 513 110,73 |
10 036 889,27 |
|
Строительство школы N 23 по ул.1-я Советская, 172 |
200 |
908 0702 7951003 813 |
170 000 000,00 |
59 937 169,50 |
110 062 830,50 |
|
Реконструкция лицея N 3 по ул. Тимирязева, 14 |
200 |
908 0702 7951003 816 |
7 000 000,00 |
45 000,00 |
6 955 000,00 |
|
Другие вопросы в области образования |
200 |
908 0709 0000000 000 |
3 500 000,00 |
|
3 500 000,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
908 0709 7950000 000 |
3 500 000,00 |
|
3 500 000,00 |
|
Комплексная муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы |
200 |
908 0709 7950800 000 |
3 500 000,00 |
|
3 500 000,00 |
|
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г.Иркутске" |
200 |
908 0709 7950803 000 |
3 500 000,00 |
|
3 500 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
908 0709 7950803 500 |
3 500 000,00 |
|
3 500 000,00 |
|
Культура и кинематография |
200 |
908 0800 0000000 000 |
66 800 000,00 |
16 042 565,22 |
50 757 434,78 |
|
Культура |
200 |
908 0801 0000000 000 |
66 800 000,00 |
16 042 565,22 |
50 757 434,78 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
908 0801 7950000 000 |
66 800 000,00 |
16 042 565,22 |
50 757 434,78 |
|
Комплексная муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы |
200 |
908 0801 7950800 000 |
24 700 000,00 |
5 268 137,60 |
19 431 862,40 |
|
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г.Иркутске" |
200 |
908 0801 7950803 000 |
24 700 000,00 |
5 268 137,60 |
19 431 862,40 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
908 0801 7950803 500 |
24 700 000,00 |
5 268 137,60 |
19 431 862,40 |
|
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг. |
200 |
908 0801 7951000 000 |
18 000 000,00 |
10 173 439,62 |
7 826 560,38 |
|
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска" |
200 |
908 0801 7951003 000 |
18 000 000,00 |
10 173 439,62 |
7 826 560,38 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
908 0801 7951003 800 |
18 000 000,00 |
10 173 439,62 |
7 826 560,38 |
|
Ведомственная целевая программа "Возрождение и охрана объектов культурного наследия города Иркутска в 2009 - 2013 гг." |
200 |
908 0801 7955600 000 |
24 100 000,00 |
600 988,00 |
23 499 012,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
908 0801 7955600 500 |
24 100 000,00 |
600 988,00 |
23 499 012,00 |
|
Здравоохранение |
200 |
908 0900 0000000 000 |
489 583 000,00 |
99 174 545,71 |
390 408 454,29 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
200 |
908 0909 0000000 000 |
489 583 000,00 |
99 174 545,71 |
390 408 454,29 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
908 0909 7950000 000 |
489 583 000,00 |
99 174 545,71 |
390 408 454,29 |
|
Комплексная муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы |
200 |
908 0909 7950800 000 |
35 467 000,00 |
648 948,81 |
34 818 051,19 |
|
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г.Иркутске" |
200 |
908 0909 7950803 000 |
35 467 000,00 |
648 948,81 |
34 818 051,19 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
908 0909 7950803 500 |
35 467 000,00 |
648 948,81 |
34 818 051,19 |
|
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг. |
200 |
908 0909 7951000 000 |
454 116 000,00 |
98 525 596,90 |
355 590 403,10 |
|
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска" |
200 |
908 0909 7951003 000 |
454 116 000,00 |
98 525 596,90 |
355 590 403,10 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
908 0909 7951003 800 |
9 231 000,00 |
1 308 242,90 |
7 922 757,10 |
|
Комплекс городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы г.Иркутска. Операционный блок |
200 |
908 0909 7951003 802 |
194 885 000,00 |
60 491 180,00 |
134 393 820,00 |
|
Пристрой к родильному дому и реконструкция существующего здания МУЗ по ул.Сурикова |
200 |
908 0909 7951003 814 |
250 000 000,00 |
36 726 174,00 |
213 273 826,00 |
|
Физическая культура и спорт |
200 |
908 1100 0000000 000 |
187 334 000,00 |
47 201 354,01 |
140 132 645,99 |
|
Массовый спорт |
200 |
908 1102 0000000 000 |
187 334 000,00 |
47 201 354,01 |
140 132 645,99 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
200 |
908 1102 1020000 000 |
159 000 000,00 |
40 073 871,79 |
118 926 128,21 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
200 |
908 1102 1020100 000 |
159 000 000,00 |
40 073 871,79 |
118 926 128,21 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
200 |
908 1102 1020102 000 |
159 000 000,00 |
40 073 871,79 |
118 926 128,21 |
|
Модульный бассейн на территории Дворца спорта "Юность" по пер. Кооперативный |
200 |
908 1102 1020102 993 |
159 000 000,00 |
40 073 871,79 |
118 926 128,21 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
908 1102 7950000 000 |
28 334 000,00 |
7 127 482,22 |
21 206 517,78 |
|
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг. |
200 |
908 1102 7951000 000 |
28 334 000,00 |
7 127 482,22 |
21 206 517,78 |
|
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска" |
200 |
908 1102 7951003 000 |
28 334 000,00 |
7 127 482,22 |
21 206 517,78 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
200 |
908 1102 7951003 800 |
17 703 000,00 |
481 293,70 |
17 221 706,30 |
|
Модульный бассейн на территории Дворца спорта "Юность" по пер. Кооперативный |
200 |
908 1102 7951003 993 |
10 631 000,00 |
6 646 188,52 |
3 984 811,48 |
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации г.Иркутска |
200 |
909 0000 0000000 000 |
32 697 000,00 |
6 115 291,27 |
26 581 708,73 |
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
909 0100 0000000 000 |
11 992 000,00 |
5 257 009,85 |
6 734 990,15 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
909 0113 0000000 000 |
11 992 000,00 |
5 257 009,85 |
6 734 990,15 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
909 0113 0020000 000 |
1 200 000,00 |
596 350,00 |
603 650,00 |
|
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |
200 |
909 0113 0022900 000 |
1 200 000,00 |
596 350,00 |
603 650,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
909 0113 0022900 500 |
1 200 000,00 |
596 350,00 |
603 650,00 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
200 |
909 0113 0900000 000 |
9 292 000,00 |
3 701 246,85 |
5 590 753,15 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
200 |
909 0113 0900200 000 |
8 084 000,00 |
3 601 247,05 |
4 482 752,95 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
909 0113 0900200 500 |
8 084 000,00 |
3 601 247,05 |
4 482 752,95 |
|
Содержание и обслуживание муниципальной казны |
200 |
909 0113 0900500 000 |
1 208 000,00 |
99 999,80 |
1 108 000,20 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
909 0113 0900500 500 |
1 208 000,00 |
99 999,80 |
1 108 000,20 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
200 |
909 0113 0920000 000 |
1 500 000,00 |
959 413,00 |
540 587,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
200 |
909 0113 0920300 000 |
1 500 000,00 |
959 413,00 |
540 587,00 |
|
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления |
200 |
909 0113 0920310 000 |
1 500 000,00 |
959 413,00 |
540 587,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
909 0113 0920310 500 |
1 500 000,00 |
959 413,00 |
540 587,00 |
|
Национальная экономика |
200 |
909 0400 0000000 000 |
20 705 000,00 |
858 281,42 |
19 846 718,58 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
909 0412 0000000 000 |
20 705 000,00 |
858 281,42 |
19 846 718,58 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
200 |
909 0412 3400000 000 |
20 705 000,00 |
858 281,42 |
19 846 718,58 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
200 |
909 0412 3400300 000 |
18 632 000,00 |
858 281,42 |
17 773 718,58 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
909 0412 3400300 500 |
18 632 000,00 |
858 281,42 |
17 773 718,58 |
|
Изъятие путем выкупа земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в их границах, для муниципальных нужд |
200 |
909 0412 3400800 000 |
2 073 000,00 |
|
2 073 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
909 0412 3400800 500 |
2 073 000,00 |
|
2 073 000,00 |
|
Управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации г.Иркутска |
200 |
917 0000 0000000 000 |
67 156 000,00 |
17 247 769,43 |
49 908 230,57 |
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
917 0100 0000000 000 |
67 156 000,00 |
17 247 769,43 |
49 908 230,57 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
917 0103 0000000 000 |
17 123 000,00 |
4 733 430,88 |
12 389 569,12 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
917 0103 0020000 000 |
17 123 000,00 |
4 733 430,88 |
12 389 569,12 |
|
Центральный аппарат |
200 |
917 0103 0020400 000 |
17 123 000,00 |
4 733 430,88 |
12 389 569,12 |
|
Освещение деятельности Думы города Иркутска в средствах массовой информации |
200 |
917 0103 0020402 000 |
17 123 000,00 |
4 733 430,88 |
12 389 569,12 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
917 0103 0020402 500 |
17 123 000,00 |
4 733 430,88 |
12 389 569,12 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
917 0104 0000000 000 |
41 036 000,00 |
11 376 836,98 |
29 659 163,02 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
917 0104 0020000 000 |
41 036 000,00 |
11 376 836,98 |
29 659 163,02 |
|
Центральный аппарат |
200 |
917 0104 0020400 000 |
41 036 000,00 |
11 376 836,98 |
29 659 163,02 |
|
Освещение деятельности администрации города Иркутска в средствах массовой информации |
200 |
917 0104 0020404 000 |
41 036 000,00 |
11 376 836,98 |
29 659 163,02 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
917 0104 0020404 500 |
41 036 000,00 |
11 376 836,98 |
29 659 163,02 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
917 0113 0000000 000 |
8 997 000,00 |
1 137 501,57 |
7 859 498,43 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
200 |
917 0113 0920000 000 |
2 011 000,00 |
728 600,00 |
1 282 400,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
200 |
917 0113 0920300 000 |
2 011 000,00 |
728 600,00 |
1 282 400,00 |
|
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления |
200 |
917 0113 0920310 000 |
2 011 000,00 |
728 600,00 |
1 282 400,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
917 0113 0920310 500 |
2 011 000,00 |
728 600,00 |
1 282 400,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
917 0113 7950000 000 |
6 986 000,00 |
408 901,57 |
6 577 098,43 |
|
Ведомственная целевая программа "Взаимодействие органов местного самоуправления г.Иркутска с населением, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями" на 2009 - 2012 гг. |
200 |
917 0113 7955700 000 |
6 986 000,00 |
408 901,57 |
6 577 098,43 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
917 0113 7955700 500 |
6 986 000,00 |
408 901,57 |
6 577 098,43 |
|
Управление по мобилизационной подготовке и гражданской обороне администрации г.Иркутска |
200 |
918 0000 0000000 000 |
43 305 000,00 |
19 266 868,54 |
24 038 131,46 |
|
Национальная оборона |
200 |
918 0200 0000000 000 |
403 000,00 |
98 458,00 |
304 542,00 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
200 |
918 0204 0000000 000 |
403 000,00 |
98 458,00 |
304 542,00 |
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
200 |
918 0204 2090000 000 |
403 000,00 |
98 458,00 |
304 542,00 |
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
200 |
918 0204 2090100 000 |
403 000,00 |
98 458,00 |
304 542,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
918 0204 2090100 500 |
403 000,00 |
98 458,00 |
304 542,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 |
918 0300 0000000 000 |
33 348 000,00 |
15 938 700,87 |
17 409 299,13 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
918 0309 0000000 000 |
33 348 000,00 |
15 938 700,87 |
17 409 299,13 |
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
200 |
918 0309 3020000 000 |
29 922 000,00 |
14 218 571,10 |
15 703 428,90 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
918 0309 3029900 000 |
29 922 000,00 |
14 218 571,10 |
15 703 428,90 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
918 0309 3029900 001 |
29 922 000,00 |
14 218 571,10 |
15 703 428,90 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
918 0309 7950000 000 |
3 426 000,00 |
1 720 129,77 |
1 705 870,23 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Защита населения и территории г.Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории г.Иркутска, на период 2008 - 2012 гг." |
200 |
918 0309 7950600 000 |
3 426 000,00 |
1 720 129,77 |
1 705 870,23 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
918 0309 7950600 500 |
3 426 000,00 |
1 720 129,77 |
1 705 870,23 |
|
Национальная экономика |
200 |
918 0400 0000000 000 |
9 554 000,00 |
3 229 709,67 |
6 324 290,33 |
|
Связь и информатика |
200 |
918 0410 0000000 000 |
9 554 000,00 |
3 229 709,67 |
6 324 290,33 |
|
Информационные технологии и связь |
200 |
918 0410 3300000 000 |
9 554 000,00 |
3 229 709,67 |
6 324 290,33 |
|
Информатика |
200 |
918 0410 3308200 000 |
9 554 000,00 |
3 229 709,67 |
6 324 290,33 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
918 0410 3308200 500 |
9 554 000,00 |
3 229 709,67 |
6 324 290,33 |
|
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска |
200 |
921 0000 0000000 000 |
51 919 000,00 |
22 082 624,76 |
29 836 375,24 |
|
Образование |
200 |
921 0700 0000000 000 |
16 405 000,00 |
9 421 304,48 |
6 983 695,52 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
200 |
921 0707 0000000 000 |
16 405 000,00 |
9 421 304,48 |
6 983 695,52 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
921 0707 7950000 000 |
16 405 000,00 |
9 421 304,48 |
6 983 695,52 |
|
Комплексная долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная политика. Развитие физической культуры и массового спорта" в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы |
200 |
921 0707 7950100 000 |
16 405 000,00 |
9 421 304,48 |
6 983 695,52 |
|
Субсидии юридическим лицам |
200 |
921 0707 7950100 006 |
5 600 000,00 |
2 700 000,00 |
2 900 000,00 |
|
Проведение оздоровительных мероприятий и других мероприятий для детей и молодежи |
200 |
921 0707 7950100 447 |
10 805 000,00 |
6 721 304,48 |
4 083 695,52 |
|
Социальная политика |
200 |
921 1000 0000000 000 |
3 765 000,00 |
765 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
200 |
921 1003 0000000 000 |
3 765 000,00 |
765 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
921 1003 7950000 000 |
3 765 000,00 |
765 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Комплексная долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная политика. Развитие физической культуры и массового спорта" в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы |
200 |
921 1003 7950100 000 |
3 765 000,00 |
765 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Социальные выплаты |
200 |
921 1003 7950100 005 |
3 765 000,00 |
765 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Физическая культура и спорт |
200 |
921 1100 0000000 000 |
31 749 000,00 |
11 896 320,28 |
19 852 679,72 |
|
Массовый спорт |
200 |
921 1102 0000000 000 |
31 749 000,00 |
11 896 320,28 |
19 852 679,72 |
|
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта |
200 |
921 1102 4870000 000 |
14 849 000,00 |
6 218 976,86 |
8 630 023,14 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
921 1102 4879900 000 |
14 849 000,00 |
6 218 976,86 |
8 630 023,14 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200 |
921 1102 4879900 001 |
14 849 000,00 |
6 218 976,86 |
8 630 023,14 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
921 1102 7950000 000 |
16 900 000,00 |
5 677 343,42 |
11 222 656,58 |
|
Комплексная долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная политика. Развитие физической культуры и массового спорта" в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы |
200 |
921 1102 7950100 000 |
16 900 000,00 |
5 677 343,42 |
11 222 656,58 |
|
Субсидии юридическим лицам |
200 |
921 1102 7950100 006 |
5 000 000,00 |
|
5 000 000,00 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
200 |
921 1102 7950100 079 |
11 900 000,00 |
5 677 343,42 |
6 222 656,58 |
|
Комитет по экономике администрации г.Иркутска |
200 |
923 0000 0000000 000 |
65 673 000,00 |
7 710 616,73 |
57 962 383,27 |
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
923 0100 0000000 000 |
1 641 000,00 |
62 962,00 |
1 578 038,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
923 0104 0000000 000 |
1 500 000,00 |
|
1 500 000,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
923 0104 0020000 000 |
1 500 000,00 |
|
1 500 000,00 |
|
Центральный аппарат |
200 |
923 0104 0020400 000 |
1 500 000,00 |
|
1 500 000,00 |
|
Функционирование администрации города Иркутска |
200 |
923 0104 0020403 000 |
1 500 000,00 |
|
1 500 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
923 0104 0020403 500 |
1 500 000,00 |
|
1 500 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
923 0113 0000000 000 |
141 000,00 |
62 962,00 |
78 038,00 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
200 |
923 0113 0920000 000 |
141 000,00 |
62 962,00 |
78 038,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
200 |
923 0113 0920300 000 |
141 000,00 |
62 962,00 |
78 038,00 |
|
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления |
200 |
923 0113 0920310 000 |
141 000,00 |
62 962,00 |
78 038,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
923 0113 0920310 500 |
141 000,00 |
62 962,00 |
78 038,00 |
|
Национальная экономика |
200 |
923 0400 0000000 000 |
64 032 000,00 |
7 647 654,73 |
56 384 345,27 |
|
Связь и информатика |
200 |
923 0410 0000000 000 |
50 000 000,00 |
3 934 549,07 |
46 065 450,93 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
923 0410 7950000 000 |
50 000 000,00 |
3 934 549,07 |
46 065 450,93 |
|
Ведомственная целевая программа города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы |
200 |
923 0410 7955300 000 |
50 000 000,00 |
3 934 549,07 |
46 065 450,93 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
923 0410 7955300 500 |
50 000 000,00 |
3 934 549,07 |
46 065 450,93 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
923 0412 0000000 000 |
14 032 000,00 |
3 713 105,66 |
10 318 894,34 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
923 0412 7950000 000 |
14 032 000,00 |
3 713 105,66 |
10 318 894,34 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Иркутске на 2008 - 2012 годы" |
200 |
923 0412 7950300 000 |
7 010 000,00 |
1 941 668,08 |
5 068 331,92 |
|
Субсидии юридическим лицам |
200 |
923 0412 7950300 006 |
3 180 000,00 |
1 070 558,87 |
2 109 441,13 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
923 0412 7950300 500 |
3 830 000,00 |
871 109,21 |
2 958 890,79 |
|
Муниципальная целевая программа "Содействие развитию туризма в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы" |
200 |
923 0412 7950400 000 |
3 330 000,00 |
1 446 886,58 |
1 883 113,42 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
923 0412 7950400 500 |
3 330 000,00 |
1 446 886,58 |
1 883 113,42 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы" |
200 |
923 0412 7951100 000 |
3 692 000,00 |
324 551,00 |
3 367 449,00 |
|
Субсидии юридическим лицам |
200 |
923 0412 7951100 006 |
1 860 000,00 |
279 554,00 |
1 580 446,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
923 0412 7951100 500 |
1 832 000,00 |
44 997,00 |
1 787 003,00 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") |
450 |
79000000000000000 |
-1 116 480 610,95 |
556 046 382,52 |
|
3. Источники финансирования дефицита бюджетов
Форма 0503117 | ||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
500 |
000 90000000000000000 |
1 116 480 610,95 |
-556 046 382,52 |
556 046 382,52 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
700 |
903 01000000000000000 |
1 116 480 610,95 |
-556 046 382,52 |
556 046 382,52 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
700 |
903 01050000000000000 |
1 116 480 610,95 |
-556 046 382,52 |
556 046 382,52 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов всего |
710 |
903 01050000000000500 |
-11 892 671 400,49 |
-5 232 401 811,60 |
5 232 401 811,60 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
903 01050200000000500 |
-11 892 671 400,49 |
-5 232 401 811,60 |
5 232 401 811,60 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
903 01050201000000510 |
-11 892 671 400,49 |
-5 232 401 811,60 |
5 232 401 811,60 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
710 |
903 01050201040000510 |
-11 892 671 400,49 |
-5 232 401 811,60 |
5 232 401 811,60 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов всего |
720 |
903 01050000000000600 |
13 009 152 011,44 |
4 676 355 429,08 |
-4 676 355 429,08 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
903 01050200000000600 |
13 009 152 011,44 |
4 676 355 429,08 |
-4 676 355 429,08 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
903 01050201000000610 |
13 009 152 011,44 |
4 676 355 429,08 |
-4 676 355 429,08 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
720 |
903 01050201040000610 |
13 009 152 011,44 |
4 676 355 429,08 |
-4 676 355 429,08 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации города Иркутска от 19 июля 2011 г. N 031-06-1324/11 "Об утверждении отчета об исполнении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.