Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел IV. Достижение целевых показателей Программы
В результате реализация Программы в 2013 году достигнуты значения 5 показателей в полной мере достигнуты частично по 10 показателям: 4 показателя - не достигнуты результаты, 6 показателей - перевыполнены по сравнению с плановым значением.
В 2013 году администрацией города Иркутска были достигнуты следующие показатели в рамках подпрограмм.
1. Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске":
1.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде - 20 % достигнут в полной мере;
1.2. Доля муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ и доля муниципальных услуг, оказываемых в режиме одного окна - 28 %, что на 22 % меньше запланированного, учитывая то, что с момента разработки программы количество муниципальных услуг, утвержденных Реестром увеличилось на 46 %. На территории города Иркутска Правительством Иркутской области не был открыт филиал МФЦ. Стоит отметить, что в соответствии с Соглашением с уполномоченным МФЦ администрацией города Иркутска оказывается 100 % муниципальных услуг из возможных к оказанию через МФЦ, утвержденных Перечнем муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ в Иркутской области;
1.3. Внедрение системы оценки результативности деятельности структурных подразделений администрации города Иркутска - 0 шт., так как планируется его проведение с 2014 года;
1.4. Доля муниципальных служащих администрации города Иркутска высшего управленческого звена прошедших обучение - 19 %, что на 14 % больше запланированного. В связи с получением экономии по открытому конкурсу на проведение обучения муниципальных служащих (из-за изменения ценовой политики образовательных учреждений) высвободившиеся средства были перераспределены по мероприятиям согласно заявками структурных подразделений администрации г.Иркутска.
2. Подпрограмма "Электронный Иркутск":
2.1. Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного делопроизводства и документооборота - 42 %, что на 2 % больше в связи с тем, что на 21 пользователя больше подключили к системе электронного документооборота;
2.2. Доля служебных документов, передаваемых по электронным каналам связи и обрабатываемых в автоматизированной системе делопроизводства и документооборота - 21,81 %, что на 1,81 % больше плана в связи с тем, что на 8,3 % снизилось общее количество документов, поступивших в администрацию;
2.3. Доля муниципальных информационных систем, использующих единые электронные справочники - 26,09 %, что 1,09 % выше запланированного в связи с тем, изменилось общее количество АИС в реестре АИС (в IV квартале 2013 года выведена из эксплуатации АИС "Муниципальный заказ");
2.4. Общее количество пользователей, зарегистрированных в Центре сертификации автоматизированной системы "Программно-технический комплекс, реализующий функции удостоверяющего центра электронной подписи органов местного самоуправления города Иркутска, муниципальных учреждений и предприятий" - 709 чел., что на 9 чел. больше планировавшихся в связи с изменением количества пользователей (уволенные/ принятые);
2.5. Процент обновления парка средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования корпоративной вычислительной сети - 12,57 %, что на 2,57 % больше, чем по плану в связи с тем, что за счет экономии, полученной в результате проведения торгов в IV квартале 2013, были дополнительно приобретены средства вычислительной техники по ранее предоставленным структурными подразделениями заявкам.
3. Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов города Иркутска":
3.1. Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета объема безвозмездных поступлений - 8,2 % достигнут в полной мере;
3.2. Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) города к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений - 1 % достигнут в полной мере;
3.3. Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета города - 13 %, что меньше планового значения на 2 %, это связано с увеличением общего объема расходов на 20 %.
3.4. Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города - 89 % достигнут в полной мере;
3.5. Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, в общем объеме бюджетных инвестиций - 93 %, что на 2 % меньше, плана в связи с тем, что общий объем вырос на 44 %.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.