Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 года N 1993-р, с изменениями от 07.09.2010 года N 1506-р, от 28.12.2011 года N 2415-р, Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 28.06.2012 года "О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах", в связи с участием муниципального образования города Усолье-Сибирское в 2013 году в долгосрочной целевой программе Иркутской области "100 модельных домов культуры Приангарью" на 2011 - 2014 годы, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, администрация муниципального образования города Усолье-Сибирское постановляет:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг.", утвержденную постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 13.10.2011 года N 2220, с изменениями от 28.09.2012 года N 1814 (далее - Программа), следующего содержания:
1.1. Пункт 7 раздела 1 "Паспорт Программы" Программы изложить в следующей редакции:
7. |
Задачи Программы |
1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов. 2. Развитие музейного дела. 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности. 4. Поддержка молодых дарований. 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. |
1.2. Пункт 9 раздела 1 "Паспорт Программы" Программы изложить в следующей редакции:
9. |
Объемы и источники финансирования Программы |
Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета. Объем средств местного бюджета, необходимых для финансирования Программы составляет 8 315 818,20 рублей, в том числе по годам: 2012 год - 1 743 120,00 рублей 2013 год - 4 630 743,20 рубля 2014 год - 1 941 955,00 рублей Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год. |
1.3. Пункт 10 раздела 1 "Паспорт Программы" Программы изложить в следующей редакции:
10. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
Эффективность реализации программы оценивается по показателям, характеризующим уровень развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала: - увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге в год не менее чем на 3 000 единиц; - увеличение количества посещений музея в год не менее чем на 100 человек; - увеличение количества экспонатов музейного фонда в год не менее чем на 25 единиц; - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год не менее чем на 2 000 человек; - увеличение доли участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней в год не менее чем на 0,5 %; - увеличение числа участников клубных формирований в год не менее чем на 5 человек; - сохранение числа клубных формирований. |
1.4. Раздел 3 "Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели результативности" Программы изложить в следующей редакции:
"Программа рассчитана на три года и предполагает к 2014 году достичь своей стратегической цели - создать условия для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.
Приоритетными задачами, направленными на достижение основной цели Программы, являются:
- модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов;
- развитие музейного дела;
- развитие сферы культурно-досуговой деятельности;
- поддержка молодых дарований;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Сроки реализации Программы: 2012 - 2014 годы
Целевые индикаторы и показатели результативности Программы
N п/п |
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы |
Единица измерения |
Базовое значение целевого индикатора, показателя результативности (за 2010 год) |
Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы |
|||
За весь период реализации Программы |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||
Цель: Создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала | |||||||
Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов | |||||||
1.1. |
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге по сравнению с предыдущим годом |
единиц |
15 200 |
27 200 |
21 200 |
24 200 |
27 200 |
Задача 2. Развитие музейного дела | |||||||
2.1. |
Количество посещений музея |
человек |
6 400 |
24 300 |
8 000 |
8 100 |
8 200 |
2.2. |
Количество экспонатов музейного фонда нарастающим итогом |
единиц |
13 360 |
13 435 |
13 385 |
13 410 |
13 435 |
Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности | |||||||
3.1. |
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год |
человек |
293 983* |
899 704 |
296 922 |
299 892 |
302 890 |
Задача 4. Поддержка молодых дарований | |||||||
4.1. |
Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней |
% |
15 |
16,5 |
15,5 |
16 |
16,5 |
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | |||||||
5.1. |
Число участников клубных формирований |
чел. |
1 696* |
1 716 |
- |
1 716 |
- |
5.2. |
Сохранение числа пользователей библиотек |
чел. |
29 590* |
29 590 |
- |
29 590 |
- |
* по состоянию на 1 января 2012 года.
1.5. В разделе 4 "Система мероприятий Программы" Программы строку "Всего по цели" изложить в следующей редакции:
Всего по цели: |
2012 - 2014 гг. в т.ч. |
8 315 818,20 |
|
2012 г. |
1 743 120,00 |
||
2013 г. |
4 630 743,20 |
||
2014 г. |
1 941 955,00 |
1.6. В разделе 4 "Система мероприятий Программы" Программы строку "Всего по Задаче 1" изложить в следующей редакции:
Всего по Задаче 1 |
2012 - 2014 гг. в т.ч. |
3 604 905,00 |
|
2012 г. |
729 120,00 |
||
2013 г. |
2 119 190,00 |
||
2014 г. |
756 595,00 |
1.7. В разделе 4 "Система мероприятий Программы" Программы Задачу 1 дополнить пунктом 1.5.:
1.5. |
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" |
2012 - 2014 гг. в т.ч. |
1 400 000,00 |
ОКС и МП, МБУК "УГ ЦБС" |
2012 г. |
0,00 |
|||
2013 г. |
1 400 000,00 |
|||
2014 г. |
0,00 |
1.8. Раздел 4 "Система мероприятий Программы" Программы дополнить Задачей 5 в следующей редакции:
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | ||||
Всего по Задаче 5 |
2012 - 2014 гг. в т.ч. |
1 384 778,20 |
|
|
2012 г. |
0,00 |
|||
2013 г. |
1 384 778,20 |
|||
2014 г. |
0,00 |
|||
5.1. |
Улучшение материально-технической базы МБУК "Дом культуры "Мир" |
2012 - 2014 гг. в т.ч. |
3 000,00 |
ОКС и МП, МБУК "Дом культуры "Мир" |
2012 г. |
0,00 |
|||
2013 г. |
3 000,00 |
|||
2014 г. |
0,00 |
|||
5.2 |
Улучшение материально-технической базы МБКДУ "Дворец культуры" |
2012 - 2014 гг. в т.ч. |
250 000,00 |
ОКС и МП, МБКДУ "Дворец культуры" |
2012 г. |
0,00 |
|||
2013 г. |
250 000,00 |
|||
2014 г. |
0,00 |
|||
5.3. |
Капитальный ремонт учреждений культуры |
2012 - 2014 гг. в т.ч. |
1 131 778,20 |
ОКС и МП, МБУК "УГ ЦБС", МБУК "ДК "Мир". |
2012 г. |
0,00 |
|||
2013 г. |
1 131 778,20 |
|||
2014 г. |
0,00 |
1.9. Раздел 6 "Оценка эффективности реализации Программы" Программы изложить в следующей редакции:
Эффективность реализации программы оценивается по показателям, характеризующим уровень развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала:
N п/п |
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы |
Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы |
|||||||||||
2012 - 2014 гг. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||||||||||
Объемы финансирования, руб. |
Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности |
Объемы финансирования, руб. |
Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности |
Объемы финансирования, руб. |
Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности |
Объемы финансирования, руб. |
Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности |
||||||
Цель: создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала | |||||||||||||
|
Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов |
||||||||||||
1.1 |
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге по сравнению с предыдущим годом |
3 604 905,00 |
27 200 |
729 120,00 |
21 200 |
2 119 190,00 |
24 200 |
756 595,00 |
27 200 |
||||
Задача 2. Развитие музейного дела | |||||||||||||
2.1. |
Количество посещений музея |
226 000,00 |
24 300 |
141 000,00 |
8 000 |
85 000,00 |
8 100 |
0,00 |
8 200 |
||||
2.2. |
Количество экспонатов музейного фонда нарастающим итогом |
85 000,00 |
13 435 |
35 000,00 |
13 385 |
0,00 |
13 410 |
50 000,00 |
13 435 |
||||
Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности | |||||||||||||
3.1. |
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год |
2 835 000,00 |
899 704 |
785 000,00 |
296 922 |
980 000,00 |
299 892 |
1 070 000,00 |
302 890 |
||||
Задача 4. Поддержка молодых дарований | |||||||||||||
4.1. |
Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней |
180 135,00 |
16,5 |
53 000,00 |
15,5 |
61 775,00 |
16 |
65 360,00 |
16,5 |
||||
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | |||||||||||||
5.1. |
Число участников клубных формирований |
253 000,00 |
1 716 |
- |
- |
253 000,00 |
1 716 |
- |
- |
||||
5.2. |
Сохранение числа пользователей библиотек |
1 131 778,20 |
29 590 |
- |
- |
1 131 778,20 |
29 590 |
- |
- |
* по состоянию на 1 января 2012 года.
Реализация мероприятий Программы позволит к 2015 году сохранить число пользователей библиотек, а так же увеличить значение целевых показателей по каждой Задаче программы по сравнению со значением:
- по итогам 2010 года, а именно:
- объем электронного каталога |
- |
не менее чем на 9 000 единиц; |
- количество посещений музея |
- |
не менее чем на 1 800 человек; |
- количество экспонатов музейного фонда |
- |
не менее чем на 75 единиц; |
- доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней |
- |
не менее чем на 1,5 процентных пункта; |
- число участников клубных формирований |
- |
не менее чем на 20 человек. |
- по итогам 2011 года, а именно:
- число участников клубных формирований |
- |
не менее чем на 25 человек; |
- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования |
- |
не менее чем на 6 000 человек. |
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье" и разместить на сайте города.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации города Полубесову Н.Ю.
И.о. главы администрации города |
Н.В.Антонов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области от 12 октября 2012 г. N 1914 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг.", утвержденную постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 13.10.2011 года N 2220, с изменениями от 28.09.2012 года N 1814"
Текст постановления опубликован в газете "Официальное Усолье" от 1 ноября 2012 г. N 43(396), от 29 ноября 2012 г. N 47(400)