В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 25.11.2011 года N 346-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011-2013 годы", с изменениями от 07.03.2012 г. N 80-пп, от 16.03.2012 г. N 91-пп, от 31.05.2012 г. N 268-пп, от 08.08.2012 г. N 419-пп, от 03.09.2012 г. N 475-пп, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, администрация муниципального образования города Усолье-Сибирское постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 17.08.2011 г. N 1833 "Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на период до 2013 года", с изменениями и дополнениями от 13.07.2012 г. N 1303 (далее Постановление) изменения следующего содержания:
1.1. Индивидуализированный заголовок постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на 2011 - 2015 годы".
1.2. Заменить в заголовке приложения N 1 к Постановлению слова "на период до 2013 года" на слова "на 2011 - 2015 годы".
1.3. Раздел 12 "Ожидаемые результаты программы повышения эффективности бюджетных расходов" Приложения N 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
"В результате исполнения перечня мероприятий программы (Приложение N 1) по утвержденным индикаторам результативности программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на 2011 - 2015 годы (Приложение N 2) ожидаются следующие результаты:
N |
Результат исполнения перечня мероприятий Программы по утвержденным индикаторам результативности Программы |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Сокращение долговой нагрузки на бюджет города на (начиная с 2012 года), что позволит повысить финансовую устойчивость бюджета города |
- |
На 5 % |
На 5 % |
На 5 % |
На 5 % |
2. |
Сокращение бюджетных расходов на обслуживание муниципального долга к уровню 2010 года (в случае неизменности в сторону увеличения ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации) |
Не менее 2000 руб. или на 36 % |
Не менее 2000 руб. или на 36 % |
Не менее 2000 руб. или на 36 % |
Не менее 2000 руб. или на 36 % |
Не менее 2000 руб. или на 36 % |
3. |
Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ от общих расходов бюджета |
- |
Не менее 10 % |
Не менее 20 % |
Не менее 30 % |
Не менее 50 % |
4. |
Не допущение роста просроченной кредиторской задолженности |
да |
да |
да |
да |
да |
5. |
Количество муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме |
- |
10 % |
15 % |
20 % |
25 % |
6. |
Внедрение мероприятий по сокращению потребления энергоресурсов к уровню 2009 года, % |
Не менее 3 % |
Не менее 3 % |
Не менее 6 % |
Не менее 9 % |
Не менее 12 % |
7. |
Переход к трехлетнему планированию бюджета города начиная с проекта бюджета города на 2014 год и плановый период на 2015 - 2016 годы |
- |
- |
- |
да |
да |
1.4. Заголовок Приложения N 1 к Программе изложить в новой редакции:
"План мероприятий по реализации в 2011 - 2015 годах программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на 2011 - 2015 годы".
1.5. Приложение N 2 к Постановлению изложить в новой редакции:
"Индикаторы результативности программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на 2011 - 2015 годы"
N п/п |
Индикатор |
Значение индикатора 2012 года |
Значение индикатора 2013 года |
Значение индикатора 2014 года |
Значение индикатора 2015 года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Раздел 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города | |||||
1.1. |
Отношение объема прироста просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города по состоянию на 1 число месяца следующего за отчетным годом, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Сокращение долговой нагрузки на бюджет города с 2012 года, % |
5 |
5 |
5 |
5 |
1.3. |
Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов в сторону уменьшения (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год от первоначального плана, % |
<5 |
<5 |
<5 |
<5 |
1.4. |
Включение в бюджет действующих обязательств, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.5. |
Использование для целей бюджетного планирования консервативного прогноза СЭР |
да |
да |
да |
да |
1.6. |
Отношение объема кредиторской задолженности к расходам бюджета города за отчетный год, % |
<20 |
<20 |
<20 |
<20 |
Раздел 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское | |||||
2.1. |
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, % |
>10 |
>20 |
>30 |
>50 |
2.2. |
Создание системы управленческого учета в части расходов, осуществляемых программно-целевым методом |
да |
да |
да |
да |
Раздел 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг | |||||
3.1. |
Доля казенных учреждений (без учета ОМС) в общем числе муниципальных учреждений города, % |
<10 |
<10 |
<10 |
<10 |
3.2. |
Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.3. |
Соотношение расходов на оказание муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения (до 2013 года), культуры, физкультуры и спорта, оказываемых немуниципальными организациями и муниципальными учреждениями (в случаях предусмотренных законодательством), % |
>3 |
>3 |
>3 |
>3 |
3.4. |
Прогноз сводных (отраслевых показателей) муниципальных заданий для целей их использования в отраслевых программах и в процессе бюджетного планирования |
да |
да |
да |
да |
Раздел 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств | |||||
4.1. |
Наличие порядка и методики планирования бюджетных ассигнований, предусматривающих планирования и составление обоснований бюджетных ассигнований в разрезе отдельных расходных обязательств |
да |
да |
да |
да |
4.2. |
Доля долгосрочных и ведомственных целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 5 процентов от первоначального в сторону уменьшения, % |
<2 |
<2 |
<2 |
<2 |
4.3. |
Доля расходов бюджета города, планируемых методом индексации, % |
<50 |
<50 |
<50 |
<50 |
4.4. |
Наличие утвержденного бюджета города |
да |
да |
да |
да |
Раздел 5. Реализация мероприятий по сокращению бюджетных расходов | |||||
5.1. |
Сокращение бюджетных расходов на обслуживание муниципального долга (к отчетному финансовому году) |
>10 |
>10 |
>10 |
>10 |
Раздел 6. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности его обеспечения | |||||
6.1. |
Количество муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме, % |
>10 |
>10 |
>10 |
>10 |
6.2. |
Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |
да |
да |
да |
да |
Раздел 7. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности | |||||
7.1. |
Внедрение мероприятий по сокращению потребления энергоресурсов к уровню 2009 года, % |
Не менее 3 |
Не менее 6 |
Не менее 9 |
Не менее 12 |
1.6. Приложение N 3 к Постановлению изложить в новой редакции:
"Направление и объемы финансирования программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на 2011-2015 годы"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Сумма на 2012 год, руб. |
Сумма на 2013 год, руб. |
Сумма на 2014 год, руб. |
Сумма на 2015 год, руб. |
1.1. |
Текущий ремонт кровель на ветхом жилом фонде города |
686 000,00 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Изготовление и установка ограждения детской городской поликлиники по ул.Ленина ,77 |
429 120,77 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Приобретение клинико-диагностического и лечебного оборудования, медицинского инструментария для оснащения офиса врача общей практики (семейного врача), ул.Луначарского, 7 |
73 302,16 |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Капитальный ремонт прилегающей территории к МБКДУ "Дворец культуры" |
352 785,00 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Изготовление и установка скамеек на территории, прилегающей к МБКДУ "Дворец культуры" |
9 986,90 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Текущий ремонт подвального помещения МБОУ "СОШ N 16" для занятия городошным спортом |
40 500,00 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Капитальный ремонт ограждений стационара N 1 и N 2 МБЛПУ "Городская многопрофильная больница" |
371 600,73 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Текущий ремонт трамвайных посадочных площадок |
50 600,00 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Капитальный ремонт наружного освещения на прилегающей территории к МБКДУ "Дворец культуры" |
15 206,10 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Благоустройство прилегающей территории к МБКДУ "Дворец культуры" |
37 622,00 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
Капитальный ремонт шиферной кровли на стационаре N 2 МБЛПУ "Городская многопрофильная больница" |
34 399,27 |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
Приобретение вспомогательного оборудования и оргтехники для оснащения офиса врача общей практики (семейного врача), ул.Луначарского,7 |
17 897,84 |
0 |
0 |
0 |
Итого: |
|
2 119 020,77 |
0 |
0 |
0 |
И.о. главы администрации города |
Н.В.Антонов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области от 5 октября 2012 г. N 1870 "О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 17.08.2011 г. N 1833 "Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на период до 2013 года", с изменениями и дополнениями от 13.07.2012 года N 1303"
Текст постановления опубликован в газете "Официальное Усолье" от 8 ноября 2012 г. N 44(397)