Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Постановлению Законодательного Собрания
Иркутской области от 25 июня 2015 г. N 27/40-ЗС
Отчет Правительства Иркутской области о выполнении в 2014 году
Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы
Показатель |
Единица измерения |
Базовое значение показателя, обозначенное в программе социально экономического развития Иркутской области |
Отчетный период |
Отклонение факта от программы социально экономического развития Иркутской области,% |
Отношение показателя (фактического к базовому),% |
|||||
Фактическое значение показателя (за 2014 год)1 |
Планируемое значение показателя (по программе социально-экономического развития Иркутской области) |
|||||||||
1 |
2 |
1 |
2 |
|||||||
Цель 1. Повысить качество человеческого потенциала | ||||||||||
Задача 1. Улучшение демографической ситуации |
|
|||||||||
Общая численность населения Иркутской области |
тыс. человек |
2 504,1 |
2 417,0 |
2 493,5 |
2 525,2 |
-3,1 |
-4.3 |
-3.5 |
||
Продолжительность жизни населения |
лет |
65,0 / |
66,9 |
67,0 |
67,3 |
-0,1 |
-0.5 |
+2,9 |
||
Задача 1. Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения | ||||||||||
Смертность населения трудоспособного возраста |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
791,9 |
772,9 |
634,0 |
616,0 |
+21,9 |
+25,5 |
-2,4 |
||
Младенческая смертность |
случаев на 1 000 родившихся живыми |
10,1 |
8,7 |
8,3 |
7,8 |
+4,8 |
+ 11,5 |
-13,9 |
||
Материнская смертность |
случаев на 100 000 человек |
18,4 |
8,8 |
14,9 |
12,0 |
-40,9 |
-26,7 |
-52,2 |
||
Смертность населения от туберкулеза |
число умерших на 100 000 населения |
35,2 |
25,2 |
38,6 |
35,8 |
-34,7 |
-29.6 |
-28,4 |
||
Смертность населения от злокачественных новообразований |
число умерших на 100 000 населения |
194,4 |
205,7 |
192,1 |
191,8 |
+7,1 |
+7,2 |
+5,8 |
||
Смертность населения от сердечно - сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте |
число умерших на 100 000 населения |
211,6 |
223,6 |
199.5 |
198,0 |
+ 12,1 |
+ 12,9 |
+5,7 |
||
Естественный прирост, убыль |
человек на 1000 населения |
1,4 |
1,6 |
3,7 |
3,8 |
-56,8 |
-57,9 |
+ 14,3 |
||
Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ- инфицированных |
% |
55,7 |
75 |
57,3 |
57,5 |
+ 17,7 п.п. |
+ 17,5 п.п. |
+ 19,3 п.п. |
||
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
% |
42.6 |
31,2 |
39,2 |
38.8 |
-7,9 п.п. |
-7,бп.п. |
-11.4 н.н. |
||
Коэффициент совместительства врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
отношение количества занятых должностей к количеству физических лиц |
1,1 |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
+50,0 |
+50,0 |
+36,4 |
||
Сроки ожидания жителями Иркутской области плановой высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой областными государственными учреждениями здравоохранения |
месяцев |
2,5 |
1,2 |
1,5 |
1,2 |
-20,0 |
- |
-52,0 |
||
Обеспеченность населения Иркутской области высокотехнологичной медицинской помощью |
% |
95,0 |
99,9 |
99,5 |
99,8 |
+0,4 п.п. |
+0,1 п.п. |
+4,9 п.п. |
||
Доля областных государственных (муниципальных) лечебно-профилактических учреждений, в которых показатель укомплектованности врачебными должностями составляет более 80% |
% |
82,9 |
88,9 |
98,0 |
99,0 |
-9,1 п.п. |
-10,1 п.п. |
+6,0 п.п. |
||
Задача 3. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой и улучшение имиджа Иркутской области по отдельным видам спорта высших достижений | ||||||||||
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
10,4 |
20,4 |
12,2 |
16,0 |
+8,2 п.п. |
+4,4 п.п. |
+ 10,0 п.п. |
||
Обеспеченность спортивными сооружениями (стадионы, спортивные залы, бассейны и так далее) |
% от норматива единовременной пропускной способности |
16,8 |
21,3 |
19,0 |
23,0 |
+2,3 п.п. |
-1,7 п.п. |
+4,5 п.п. |
||
Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся соответствующих учреждений |
% |
46,2 |
46,6 |
50,8 |
51,3 |
-4,2 п.п. |
-4,7 п.п. |
+0,4 п.п. |
||
Число спортсменов Иркутской области, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях |
человек |
110 |
434 |
119 |
127 |
+264,7 |
+241,7 |
+294,5 |
||
Задача 4. Создание благоприятных условий для жизни и занятости молодежи на территории Иркутской области | ||||||||||
Миграционный отток молодежи |
% |
0,20 |
0,30 |
0,11 |
0,05 |
+0,19 п.п. |
+0,25 п.п. |
+0,10 п.п. |
||
Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "наркомания" в общей численности молодежи Иркутской области |
% |
0,105 |
0,045 |
0,101 |
0,050 |
-0,056 п.п. |
-0,005 п.п. |
-0,060 п.п. |
||
Удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи |
% |
1,9 |
0,7 |
1,4 |
1,0 |
-0,7 п.п. |
-0,3 п.п. |
-1,2 п.п. |
||
Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в целях улучшения жилищных условий молодых семей |
единиц |
85 |
257 |
110 |
250 |
+ 133,6 |
+2,8 |
+202,4 |
||
Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Иркутской области |
% |
15 |
52 |
20 |
55 |
+32 п.п. |
-3 п.п. |
+37 п.п. |
||
Количество граждан, принявших участие в деятельности патриотических (военно-патриотических) клубов, организаций, объединений |
человек |
1 750 |
8 700 |
3 200 |
3 500 |
+171,9 |
+148,6 |
+397,1 |
||
Задача 5. Создание условий для получения доступного и качественного образования | ||||||||||
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике |
% |
93,5 |
98,9 |
94,3 |
95,0 |
+4,6 п. п. |
+3,9 п.п. |
+5,4 п.п. |
||
Количество детей, обучающихся во вторую смену |
человек/год |
59 343 |
59 871 |
52 180 |
52 100 |
+14,7 |
+14,9 |
+0,9 |
||
Доля малокомплектных областных государственных общеобразовательных учреждений в сети областных государственных общеобразовательных учреждений |
% |
53,2 |
47,5 |
48,5 |
47,5 |
-1,0 п.п. |
- |
-5,7 п.п. |
||
Соотношение численности прочего персонала общеобразовательных учреждений к численности учителей общеобразовательных учреждений |
раз |
1,28 |
1,3 |
1,05 |
0,75 |
+23,8 |
+73,3 |
+1,6 |
||
Доля выпускников областных государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений |
% |
60,0 |
57,0 |
67,0 |
72,0 |
-10,0 п.п. |
-15,0 п.п. |
-3,0 п.п. |
||
Доля выпускников областных государственных образовательных учреждений среднего - профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений |
% |
53,9 |
50,0 |
56,0 |
58,0 |
-6,0 п.п. |
-8,0 п.п. |
-3,9 п.п. |
||
Удельный вес учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих высшее образование |
% |
72,0 |
74,3 |
73,7 |
74,5 |
+0,6 п.п. |
-0,2 п.п. |
+2,3 п.п. |
||
Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных современными комплектами учебно-наглядных пособий и оборудования |
% |
22,0 |
66,0 |
26,0 |
29,0 |
+40,0 п.п. |
+37,0 п.п. |
+44,0 п.п. |
||
Удельный вес областных государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, обеспеченных современными комплектами учебно-наглядных пособий и оборудованием |
% |
20,0 |
33,0 |
30,0 |
32,0 |
+3,0 п.п. |
+1,0 п.п. |
+13,0 п.п. |
||
Удельный вес областных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, обеспеченных современными комплектами учебно-наглядных пособий и оборудованием |
% |
19,0 |
32,0 |
35,0 |
37,0 |
-3,0 п.п. |
-5,0 п.п. |
+13,0 п.п. |
||
Доля преподавателей и мастеров производственного обучения областных государственных учреждений начального профессионального образования, прошедших повышение квалификации |
% |
20,0 |
23,0 |
35,0 |
37,0 |
-12,0 п.п. |
-14,0 п.п. |
+3,0 п.п. |
||
Доля преподавателей и мастеров производственного обучения областных государственных учреждений среднего профессионального образования, прошедших повышение квалификации |
% |
16,0 |
54,0 |
35,0 |
37,0 |
+19,0 п.п. |
+17,0 п.п. |
+38,0 п.п. |
||
Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений с постоянным пребыванием детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей |
% |
63,0 |
12,5 |
59,5 |
54,1 |
-47,0 п.п. |
-41,6 п.п. |
-50,5 п.п. |
||
Задача 6. Создание условий для развития культурного и духовного потенциала личности и общества в целом | ||||||||||
Охват населения мероприятиями областных учреждений культуры и искусства |
тыс. человек |
1 082,0 |
1 218,9 |
1 095,0 |
1 103,8 |
+11,3 |
+10,4 |
+12,7 |
||
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных государственных библиотек на 1 000 населения |
экз. |
577 |
523 |
587 |
588 |
-10,9 |
-11,1 |
-9,4 |
||
Объем фондов государственных музеев |
тыс. экз. |
455,0 |
484,4 |
470,0 |
473,4 |
+3,1 |
+2,3 |
+6,5 |
||
Задача 7. Улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения | ||||||||||
Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги |
тыс. человек |
94,7 |
193,7 |
93,0 |
98,0 |
+108,3 |
+97,7 |
+ 104,5 |
||
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, на усыновление (удочерение и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) |
% |
61,3 |
96,3 |
63,2 |
63,7 |
+33,1 п.п. |
+32,6 п.п. |
+35,0 п.п. |
||
Доля областных государственных учреждений социального обслуживания, здания которых требуют капитального ремонта, от общего количества областных государственных учреждений социального обслуживания |
% |
63,0 |
53,3 |
84.0 |
59,0 |
-30,7 п.п. |
-5,7 п.п. |
-9,7 п.п. |
||
Задача 8. Создание условий по обеспечению занятости населения и снижению безработицы, достойной оплаты труда, повышению безопасности труда | ||||||||||
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Иркутской области, в общей численности населения Иркутской области |
% |
19,1 |
18,6 |
17,4 |
17,0 |
+1,2 п.п. |
+1,6 п.п. |
-0,5 п.п. |
||
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
2.9 |
1,3 |
2,3 |
2.2 |
-1,0 п.п. |
-1,1 п.п. |
-1,6 п.п. |
||
Уровень безработицы по методологии Международной организации труда |
% |
10,8 |
8,8 |
9,7 |
9,1 |
-0,9 п.п. |
-0,3 п.п. |
-2,0 п.п. |
||
Среднемесячная поминальная начисленная заработная плата работников |
рублей |
18 192.9 |
31 371,0 |
27 879,6 |
29 110,5 |
+ 12,5 |
+7,8 |
+72,4 |
||
Уровень общего производственного травматизма |
кол-во случаев на 1 000 работающих |
2,10 |
1,7 |
1,88 |
1,87 |
-9,6 |
-9,1 |
-19,0 |
||
Цель 2. Создать условия для нового экономического роста Иркутской области | ||||||||||
Индекс физического объема валового регионального продукта |
% |
98,7 |
101,9 |
103,5 |
105.0 |
-1,6 п.п. |
-3,1 п.п. |
+3,2 п.п. |
||
Инвестиции и основной капитал |
% к предыдущему году |
76.5 |
92.9 |
101.4 |
103.0 |
-8,5 п.п. |
-10.1 п.п. |
+ 16.4 п..11 |
||
Рейтинг инвестиционной привлекательности |
ранг инвестиционного потенциала (место в рейтинге Эксперт РД) |
17 |
18 |
16 |
15 |
+ 12,5 |
+20,0 |
+5,9 |
||
Задача 1. Обеспечение эффективного использования природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора в условиях устойчивого роста экономики Иркутской области и повышения качества жизни населения | ||||||||||
Энергоемкость валового регионального продукта |
% |
100 |
25 |
90 |
85 |
-65 п.п. |
-60 п.п. |
-75 п.п. |
||
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Иркутской области |
% |
73,0 |
79,0 |
72,0 |
70,0 |
+7,0 п.п. |
+9,0 п.п. |
+6,0 п.п. |
||
Добыча полезных ископаемых |
% |
110,8 |
110,0 |
107,4 |
110,9 |
+2,6 п.п. |
-0,9 п.п. |
-0,8 п.п. |
||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
% |
97,8 |
93,0 |
100,4 |
102,0 |
-7,4 п.п. |
-9,0 п.п. |
-4,8 п.п. |
||
Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии |
кг условного топлива/ кВт*ч |
332 |
320 |
320 |
310 |
- |
+3,2 |
-3,6 |
||
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии |
кг условного топлива/Гкал |
240 |
180 |
190 |
180 |
-5,3 п.п. |
- |
-25,0 п.п. |
||
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям |
% |
9,4 |
8,7 |
9,2 |
8,7 |
-0,5 п.п. |
- |
-0,7 п.п. |
||
Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче |
% |
13,5 |
13,5 |
12,4 |
11,0 |
+1,1 п.п. |
+2,5 п.п. |
- |
||
Уровень газификации |
% |
8,2 |
8,4 |
12,5 |
13,5 |
-4,1 п.п. |
-5,1 п.п. |
+0,2 п.п. |
||
Динамика изменения электропотребления |
% |
-4,5 |
-0,6 |
4,7 |
3,0 |
-5,3 п.п. |
-3,6 п.п. |
+3,9 п.п. |
||
Ввод новых трансформаторных мощностей |
MB А/год |
1 297 |
331 |
221 |
230 |
+49,8 |
+43,9 |
-74,5 |
||
Ввод новых линий электропередач |
км/год |
396,0 |
430,0 |
240,0 |
250,0 |
+79,2 |
+72,0 |
+8,6 |
||
Задача 2. Модернизация существующих и развитие новых производств с высокой добавленной стоимостью с упором на высокотехнологичные сектора производства | ||||||||||
Сводный индекс промышленного производства |
% |
96,3 |
103,0 |
102,1 |
103,7 |
+0,9 п.п. |
-0,7 п.п. |
+6,7 п.п. |
||
Индекс производства по видам экономической деятельности: |
|
|||||||||
Химическое производство |
% |
100,4 |
107,1 |
102,4 |
106,7 |
+4,7 п.п. |
+0,4 п.п. |
+6,7 п.п. |
||
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
% |
80,9 |
102,8 |
101,3 |
102,0 |
+1,5 п..п |
+0,8 п.п. |
+21,9 п.п. |
||
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
% |
99,8 |
103,1 |
102,7 |
102,9 |
+0,4 п.п. |
+0,2 п.п. |
+3,3 п.п. |
||
Текстильное и швейное производство |
% |
67,5 |
76,1 |
102,0 |
104,5 |
-25,9 п.п. |
-28,4 п.п. |
+8.6 п.п. |
||
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |
% |
89,0 |
95,6 |
101,0 |
102,0 |
-5,4 п.п. |
-6,4 п.п. |
+6,6 п.п. |
||
Задача 3. Эффективное управление лесными ресурсами, увеличение отдачи от лесного сектора экономики за счет развития существующих и освоения новых технологоемких секторов производства | ||||||||||
Обработка древесины и производство изделий из дерева |
% |
83,8 |
95,0 |
101,6 |
102,0 |
-6,6 п.п. |
-7,0 п.п. |
+11,2 п.п. |
||
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
% |
94,0 |
110,2 |
101,4 |
102,2 |
+8,8 п.п. |
+8,0 п.п. |
+16,2 п.п. |
||
Построено лесовозных дорог |
км |
37 |
8,8 |
120 |
220 |
-92,7 |
-96,0 |
-76,2 |
||
Уровень использования расчетной лесосеки |
% |
30 |
н/д2 |
43 |
47 |
н/д |
н/д |
н/д |
||
Коэффициент лесовосстановления (отношение площади лесовосстановления к площади сплошных рубок) - всего, в том числе: |
% |
83 |
88,4 |
83 |
91 |
+5,4 п.п. |
-2,6 п.п. |
+5,4 п.п. |
||
Искусственное лесовосстановление (отношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок) |
% |
11 |
13 |
11 |
13 |
+2 п.п. |
- |
+2 п.п. |
||
Устройство противопожарных барьеров |
км. |
5 014 |
5 467 |
5 125 |
5 200 |
+6,7 |
+5,1 |
+9,0 |
||
Доля лесных участков, переданных в аренду, в общей площади лесного фонда |
% |
23,1 |
29,5 |
23,9 |
24,5 |
+5,6 п.п. |
+5,0 п.п. |
+6,4 п.п. |
||
Задача 4. Обеспечение продовольственной безопасности Иркутской области (с одновременным развитием населенных пунктов, находящихся в сельской местности) и развитие сельскохозяйственных рынков | ||||||||||
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
% |
98,3 |
103,0 |
100,0 |
104,1 |
+3,0 п.п. |
-1,1 п.п. |
+4,7 п.п. |
||
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, - всего, к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
% |
110,1 |
98,2 |
104,5 |
105,5 |
-6,2 п.п. |
-7,2 п.п. |
-11,9 п.п. |
||
Коэффициент самообеспечения по мясу и мясопродуктам |
% |
58 |
н/д3 |
60 |
64 |
н/д |
н/д |
н/д |
||
Коэффициент самообеспечения по овощам |
% |
72 |
н/д4 |
73 |
83 |
н/д |
н/д |
н/д |
||
Доля убыточных сельскохозяйственных организаций |
% |
18 |
9 |
11 |
. 7 |
-4 п.п. |
+2 п.п. |
-9 п.п. |
||
Надой молока на 1 корову в год в сельскохозяйственных организациях |
кг. |
3 457 |
4 817 |
3 600 |
4 180 |
+33,8 |
+15,2 |
+39,3 |
||
Среднесуточный привес крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях |
г. |
435 |
585 |
475 |
570 |
+23,2 |
+2,6 |
+34,5 |
||
Среднесуточный привес свиней в сельскохозяйственных организациях |
г. |
427 |
558 |
445 |
480 |
+23,4 |
+16,3 |
+30,7 |
||
Задача 5. Реализация туристического потенциала Иркутской области | ||||||||||
Общее количество туристов, посещающих Иркутскую область |
тыс. человек |
657,5 |
1 372,0 |
816,9 |
I 016,6 |
+68,0 |
+35,0 |
+108,7 |
||
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения |
млрд. рублей |
1,15 |
3,47 |
1,47 |
1,84 |
+ 136,1 |
+88,6 |
+201,7 |
||
Объем платных туристских услуг, оказанных населению туроператорами и турагентами |
млрд. рублей |
1,10 |
1,51 |
1,46 |
1,82 |
+3,4 |
-17,0 |
+37,3 |
||
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) |
млн. рублей |
497,0 |
н/д5 |
634,4 |
792,2 |
|
|
|
||
Задача 6. Повышение конкурентоспособности экономики Иркутской области за счет определения отраслевой специализации на рынках инновационных товаров и услуг и увеличения реализации инновационной продукции, технологий и научных разработок | ||||||||||
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции |
% |
1,0 |
н/д6 |
1,8 |
4,0 |
н/д |
н/д |
н/д |
||
Объем средств, затраченных на технологические инновации предприятиями Иркутской области |
млрд. рублей |
5,46 |
н/д7 |
7,50 |
8,70 |
н/д |
н/д |
н/д |
||
Объем выполненных научно-технических работ |
млрд. рублей |
4,4 |
к/д" |
6,5 |
7,3 |
н/д |
н/д |
н/д |
||
Количество патентов |
единиц |
350 |
н/д* |
470 |
500 |
н/д |
н/д |
н/д |
||
Задача 7. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на внутреннем, межрегиональном и международном рынках | ||||||||||
Доля численности работников малых (с учетом микро-) предприятий и индивидуальных предпринимателей в общей численности работников организаций |
% |
28,4 |
35,7 |
40,0 |
41,2 |
-4,3 п.п. |
-5,5 п.п. |
+7,3 п.п. |
||
Количество нормативных процедур, необходимых при создании организации |
единиц |
13 |
5 |
10 |
9 |
-50,0 |
-44,4 |
-61,5 |
||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами малыми (с учетом микро-) предприятиями |
млн. рублей |
80 978,0 |
165 952,8 |
109 715,0 |
117 242,0 |
+51,3 |
+41,5 |
+ 104,9 |
||
Задача 8. Обеспечение устойчивого развития потребительского рынка Иркутской области | ||||||||||
Сводный индекс потребительских цен |
% |
111,9 |
106,7 |
105,5 |
105,2 |
+1,2 п.п. |
+1,5 п.п. |
-5,2 п.п. |
||
Оборот розничной торговли на душу населения |
рублей |
78 348,0 |
119 063,0 |
106 557,0 |
107 758,0 |
+11,7 |
+10,5 |
+52,0 |
||
Оборот общественного питания надушу населения |
рублей |
2 953,0 |
4523,0 |
4 014,0 |
4 220,0 |
+12,7 |
+7,2 |
+53,2 |
||
Оборот бытовых услуг на душу населения |
рублей |
1 922,0 |
2 928,0 |
2 591,0 |
2 700,0 |
+13,0 |
+8,4 |
+52,3 |
||
Цель 3. Обеспечить пространственное и инфраструктурное развитие Иркутской области | ||||||||||
Задача 1. Повышение доступности транспортных услуг для населения Иркутской области | ||||||||||
Объем предоставляемых транспортных услуг |
млрд. рублей |
144,5 |
98,7.10 |
149,0 |
150,2 |
-33,8 |
-34,3 |
-31,7 |
||
Задача 2. Создание и развитие информационного общества | ||||||||||
Объем предоставляемых информационных услуг |
млрд. рублей |
15,5 |
26,5 |
27,0 |
29,2 |
-1,9 |
-9,2 |
+71,0 |
||
Задача 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | ||||||||||
Расходы консолидированного бюджета Иркутской области на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами на коммунальные услуги и тарифами для населения, установленными в соответствии с предельными индексами изменения размера платы населения за коммунальные услуги |
млн. рублей |
1 196,62 |
1 465,1 |
986,25 |
973,75 |
+48,6 |
+50,5 |
+22,4 |
||
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
.% |
36,5 |
39,6 |
43,2 |
44,0 |
-3,6 п.п. |
-4,4 п.п. |
+3,1 п.п. |
||
Доля ветхих инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, требующих замены |
% |
41,0 |
46,0 |
38,0 |
37,0 |
+8,0 п.п. |
+9,0 п.п. |
+5,0 п.п. |
||
Доля площади многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом |
% |
84,2 |
82,7 |
87,0 |
88,9 |
-4,3 п.п. |
-6,2 п.п. |
-1,5 п.п. |
||
Доля убыточных организаций коммунального комплекса |
% |
48,8 |
43,3 |
37,0 |
36,0 |
+6,3 п.п. |
+7,3 п.п. |
-5,5 п.п. |
||
Задача 4. Формирование рынка доступного жилья, развитие инфраструктурной обеспеченности Иркутской области | ||||||||||
Ввод жилья на душу населения |
кв. м |
0,24 |
0,35 |
0,46 |
0,48 |
-23,9 |
-27,1 |
+45,8 |
||
Соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек |
лет |
4,4 |
3,34 |
3,4 |
3,1 |
-1,8 |
+7,7 |
-24,1 |
||
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя |
кв. м |
20,5 |
22,5 |
22,0 |
24,0 |
+2,3 |
-6,3 |
+9,8 |
||
Общая площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство |
га |
500 |
520,7 |
2 000 |
2 500 |
-74,0 |
-79,2 |
+4,1 |
||
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания |
% |
1,7 |
0,60 |
1,60 |
1,10 |
-1,00 п.п. |
-0,50 п.п. |
-1,10 п.п. |
||
Задача 5. Создание необходимых условий для перехода муниципальных образований Иркутской области в режим |
устойчивого и комплексного социально-экономического развития |
|||||||||
Доля муниципальных районов и городских округов Иркутской области, имеющих утвержденные документы территориального планирования |
% |
0,0 |
100,0 |
95,0 |
100,0 |
+5,0 п.п. |
- |
+100 п.п. |
||
Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках областных государственных целевых программ, в общем объеме субсидий |
% |
3,9 |
н/д" |
6,0 |
6,5 |
н/д |
н/д |
н/д |
||
Доля межбюджетных трансфертов, рассчитывающихся с применением стимулирующих механизмов, в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из областного бюджета (без субвенций) |
% |
30,3 |
н/д12 |
38,0 |
39,0 |
н/д |
н/д |
н/д |
||
Цель 4. Повысить устойчивость системы государственного управления, в том числе достичь высоких показателей правопорядка и обеспечить экологическую безопасность | ||||||||||
Задача 1. Модернизация государственного управления | ||||||||||
Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области (органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области), областными государственными учреждениями Иркутской области (муниципальными учреждениями муниципальных образований Иркутской области) в электронном виде |
единиц |
0 |
240 |
93 |
95 |
+ 158,0 |
+152,6 |
- |
||
Доля государственных гражданских служащих в исполнительных органах государственной власти Иркутской области в общей численности занятых в экономике Иркутской области |
% |
0,35 |
0,27 |
0,32. |
0,31 |
-0,05 п.п. |
-0,04 п.п. |
-0,08 п.п. |
||
Задача 2. Развитие внешнеэкономических связей | ||||||||||
Экспорт |
млн. долларов США |
6 223,38 |
7 633,4 |
7 197,50 |
7 377,45 |
+6,1 |
+3,5 |
+22,7 |
||
% к предыдущему году |
88,1 |
81,8 |
102,5 |
103,0 |
-20,7 п.п. |
-21,2 п.п. |
-6,3 п.п. |
|||
Импорт |
млн. долларов США |
1 163,28 |
1 592,3 |
1 357,40 |
1 547,32 |
+17,3 |
+2,9 |
+36,9 |
||
% к предыдущему году |
62,1 |
137,6 |
101,5 |
102,0 |
+36,1 п.п. |
+35,6 п.п. |
+75,5 п.п. |
|||
Задача 3. Повышение эффективности использования бюджетных средств и платежеспособности консолидированного бюджета Иркутской области | ||||||||||
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета Иркутской области |
% |
72,7 |
85,1 |
83,5 |
83,9 |
+1,6 п.п. |
+1,2 п.п. |
+12,4 п.п. |
||
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области |
% к предыдущему году |
100,9 |
104,4 |
106,4 |
106,9 |
-2,0 п.п. |
-2,5 п.п. |
+3,5 п.п. |
||
Динамика объема государственного долга Иркутской области |
% к предыдущему году |
71,5 |
373,8 |
98,5 |
97,0 |
+275,3 п.п. |
+276,8 п.п. |
+445,3 п.п. |
||
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов консолидированного бюджета Иркутской области |
% |
6,6 |
1,1 |
6,0 |
5,8 |
-4,9 п.п. |
-4,7 п.п. |
-5,5 п.п. |
||
Объем налоговых льгот, предоставленных хозяйствующим субъектам из областного бюджета |
тыс. рублей |
3 182,4 |
3 520 000,0 |
18 773,0 |
20 132,6 |
в 187,5 раз |
в 174,8 раз |
в 1106,1 раз |
||
Задача 4. Эффективное управление государственной собственностью Иркутской области с целью минимизации бюджетных расходов | ||||||||||
Количество изготовленных технических паспортов на объекты государственной собственности Иркутской области |
единиц |
0 |
185 |
95 |
97 |
+94,7 |
+90,7 |
- |
||
Количество конкурсов на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
единиц |
0 |
0 |
2 |
4 |
-100 |
-100 |
- |
||
Доля областных государственных учреждений, сменивших тип учреждения, в общем количестве областных государственных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений)" |
% |
0,0 |
99,0 |
97,0 |
99,0 |
+2,0 п.п. |
- |
+99,0 п.п. |
||
Задача 5. Эффективное управление природными ресурсами Иркутской области | ||||||||||
Темпы роста объемов добычи основных видов полезных ископаемых: |
% к предыдущему году |
|
||||||||
угля |
87,0 |
73,0 |
100,0 |
104,0 |
-27,0 п.п. |
-31,0 п.п. |
-14,0 п.п. |
|||
нефти |
353,0 |
116,0 |
100,0 |
140,0 |
+16,0 п.п. |
-24,0 п.п. |
-237,0 п.п. |
|||
газа |
121,0 |
106,0 |
100,0 |
112,0 |
+6,0 п.п. |
-6,0 п.п. |
-15,0 п.п. |
|||
железной руды |
96,0 |
73,0 |
100,0 |
104,0 |
-27,0 п.п. |
-31,0 п.п. |
-23,0 п.п. |
|||
золота |
102,0 |
107,0 |
100,0 |
167,0 |
. +7,0 п.п. |
-60,0 п.п. |
+5,0 п.п. |
|||
Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования |
% |
83,0 |
70,2 |
92,0 |
95,0 |
-21,8 п.п. |
-24,8 п.п. |
-12,8 п.п. |
||
Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности |
% |
19,0 |
32,9 |
33,0 |
35,0 |
-0,1 п.п. |
-2,1 п.п. |
+13,9 п.п. |
||
Задача 6. Улучшение качества окружающей среды и условий жизни человека, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики и экологически конкурентоспособных производств | ||||||||||
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников |
тыс. тонн в год |
560,3 |
705,2 |
666,0 |
670,0 |
+5,9 |
+5,3 |
+25,9 |
||
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбросов в поверхностные водные объекты |
% |
70,0 |
54,2 |
63,0 |
65,0 |
-8,8 п.п. |
-10,8 п.п. |
-15,8 п.п. |
||
Задача 7. Снижение уровня преступности и поддержание общественного порядка | ||||||||||
Количество зарегистрированных преступлений в общественных местах и на улицах |
единиц |
11 972 |
12 638 |
10 000 |
9 750 |
+26,4 |
+29,6 |
+5,6 |
||
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |
единиц |
2418 |
1 931 |
1 800 |
1769 |
+7,3 |
+9,2 |
-20,1 |
||
Удельный вес преступлений экономической направленности, уголовные дела по которым направлены в суд, от оконченных расследованием преступлений |
% |
74,5 |
85,7 |
81,0 |
79,0 |
+4,7 п.п. |
+6,7 п.п. |
+11,2 п.п. |
_________________
1 В ряде случаев статистическая информация будет представлена позднее в 2015 году. в этом случае представлены либо оценочные показатели, либо указано "нет данных" ("н/д").
2 Данные за 2014 год будут известны в IV квартале 2015 года в соответствии со сроками представления отчетности. В 2013 году - 37%.
3 Данные за 2014 год будут известны в ноябре 2015 года в соответствии со сроками представления отчетности. В 2013 году - 57,6%.
4 Данные за 2014 год будут известны в ноябре 2015 года в соответствии со сроками представления отчетности. В 2013 году - 92,7%.
5 Данные за 2014 год будут известны в IV квартале 2015 года в соответствии со сроками размещения информации на портале открытых данных Федерального агентства по туризму. В 2013 году - 18 млрд. рублей.
6 Данные за 2014 год будут известны в III квартале 2015 года в соответствии со сроками представления отчетности. В 2013 году - 3,2%.
7 Данные за 2014 год будут известны в III квартале 2015 года в соответствии со сроками представления отчетности. В 2013 году - 7,4 млрд. рублей.
8 Данные за 2014 год будут известны в III квартале 2015 года в соответствии со сроками представления отчетности. В 2013 году - 8,4 млрд. рублей.
9 Данные за 2014 год будут известны в III квартале 2015 года в соответствии со сроками представления отчетности. В 2013 году - 271 единица.
10 С 2013 года изменена методология расчета показателя "Объем предоставляемых транспортных услуг" в части исключения из расчетов трубопроводного транспорта. Оборот организаций по виду деятельности "Транспорт" в 2014 году составил 250,3 млрд. рублей.
11 В 2014 году вступили в силу изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исключающие понятие "долгосрочная целевая программа", в связи с чем, показатель, рассчитывающий долю субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках областных государственных целевых программ, в общем объеме субсидий утратил свой смысл.
12 В 2014 году вступили в силу изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исключающие понятие "долгосрочная целевая программа", в связи с чем, показатель, рассчитывающий долю межбюджетных трансфертов, рассчитывающихся с применением стимулирующих механизмов, в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из областного бюджета (без субвенций), утратил свой смысл.
Исполняющая обязанности заместителя |
Е.Н.Мохкамова |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 25 июня 2015 г. N 27/40-ЗС "Об отчете Правительства Иркутской... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.