В целях приведения в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, решила:
1. Продлить действие программы комплексного социально-экономического развития Иркутского района на 2012 - 2015 годы (далее - Программа), утвержденной решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 22.12.2011 N 30-199/рд, на 2016 год.
2. Внести в решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 22.12.2011 N 30-199/рд "Об утверждении программы комплексного социально-экономического развития Иркутского района на 2012 - 2015 годы" (далее - Решение Думы ИРМО) следующие изменения:
3. Внести в Программу следующие изменения:
3.1. Строку "Объемы и источники финансирования основных мероприятий среднесрочного плана" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования основных мероприятий среднесрочного плана |
Общая потребность в финансировании Программы составляет 4513,7 млн. рублей, в т.ч. по годам: 2012 год - 796,92 млн. рублей; 2013 год - 676,78 млн. рублей; 2014 год - 1562,32 млн. рублей; 2015 год - 722,23 млн. рублей; 2016 год - 755,43 млн. рублей; в том числе по уровням бюджета: - районный бюджет - 226,73 млн. рублей; - федеральный бюджет - 284,29 млн. рублей; - областной бюджет - 2111,75 млн. рублей; - внебюджетные источники - 1890,91 млн. рублей |
3.2. В раздел 8 программы "Ресурсное обеспечение программы" внести следующие изменения:
3.2.1. В 1 абзаце цифру "2159,07" заменить на цифру "4513,7".
3.2.2. Таблицу раздела изложить в следующей редакции:
Сроки выполнения |
Общий объем финансирования, тыс. руб. |
в том числе |
|||
Районный бюджет, тыс. руб. |
Федеральный бюджет, тыс. руб. |
Областной бюджет, тыс. руб. |
Внебюджетные источники, тыс. руб. |
||
2012 - 2016 гг. |
4513676,4 |
226731,8 |
284285,7 |
2111749,9 |
1890909,0 |
2012 г. |
796915,8 |
52346,8 |
15489,1 |
430939,9 |
298140,0 |
2013 г. |
676781,1 |
23842,5 |
56508,5 |
596205,1 |
225,0 |
2014 г. |
1562318,9 |
65070,7 |
171275,7 |
769669,5 |
556303,0 |
2015 г. |
722233,9 |
38920,5 |
20452,7 |
143669,7 |
519191,0 |
2016 г. |
755426,7 |
46551,3 |
20559,7 |
171265,7 |
517050,0 |
3.3. Раздел 9 "Оценка эффективности реализации программы" принять в новой редакции:
"Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе целевых показателей.
Учитывая, что стратегической целью Программы является создание благоприятных условий для жизни населения Иркутского района путем повышения качества решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно, основная часть целевых показателей сформирована на базе перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, утвержденного Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Сбалансированное развитие экономики.
Цель: формирование благоприятного инвестиционного климата.
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значение целевого показателя |
|||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
Руб. |
6797 |
6012 |
4417 |
5262 |
5322 |
5394 |
Цель: повышение финансово-экономической эффективности деятельности агропромышленного комплекса.
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значение целевого показателя |
|||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Число прибыльных сельскохозяйственных организаций |
Ед. |
18 |
17 |
19 |
16 |
16 |
16 |
Общее число сельскохозяйственных организаций |
Ед. |
20 |
18 |
19 |
16 |
16 |
16 |
Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий |
Га |
70431 |
73368 |
73778 |
73978 |
74278 |
74278 |
Общая площадь сельскохозяйственных угодий |
Га |
95555 |
95555 |
95555 |
95555 |
95555 |
95555 |
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни |
% |
73,7 |
76,8 |
77,2 |
77,4 |
77,7 |
77,7 |
Цель: обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значение целевого показателя |
|||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Число субъектов малого и среднего предпринимательства |
Ед. на 10 тыс. чел. населения |
347,0 |
350,2 |
310,5 |
328,3 |
328,5 |
328,7 |
Доля среднесписочной численности работников МСП в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций |
% |
31,4 |
31,9 |
32,5 |
34,8 |
35,0 |
35,5 |
Удельный вес выручки от реализации работ и услуг субъектов малого бизнеса в общем объеме выручки |
% |
27,6 |
42,0 |
41,6 |
46,5 |
47,0 |
47,5 |
Среднемесячная заработная плата работников МСП |
Руб. |
9774 |
9971 |
10341 |
10631 |
10922 |
11145 |
Цель: развитие строительной отрасли.
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значение целевого показателя |
|||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, - всего |
Кв.м |
18,4 |
18,0 |
18,9 |
20,1 |
20,9 |
21,6 |
в т.ч. введенная в действие за год |
Кв.м |
1,766 |
1,086 |
2,172 |
1,304 |
1,426 |
1,458 |
Цель: развитие туристической сферы.
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значение целевого показателя |
|||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Количество предприятий, осуществляющих деятельность в сфере туризма, - всего |
Ед. |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
в т.ч. субъекты МСП |
Ед. |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Цель: развитие потребительского рынка.
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значение целевого показателя |
|||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Оборот розничной торговли на душу населения |
Руб. |
38187 |
40755 |
44050 |
47476 |
50600 |
50900 |
Оборот общественного питания на душу населения |
Руб. |
2422 |
2486 |
2570 |
2638 |
2689 |
2800 |
Объем реализации платных услуг на душу населения |
Руб. |
6378 |
6663 |
7035 |
7366 |
7655 |
8000 |
Объем реализации бытовых услуг на душу населения |
Руб. |
896 |
936 |
988 |
1034 |
1075 |
1200 |
Обеспеченность населения площадью торговых объектов, в т.ч. |
Кв.м на 1 тыс. чел. |
412,1 |
428,6 |
446,1 |
462,6 |
478,8 |
481,7 |
по продаже продовольственных товаров |
242,8 |
242,8 |
242,8 |
242,8 |
242,8 |
244,3 |
|
по продаже непродовольственных товаров |
169,3 |
185,8 |
203,3 |
219,8 |
236,0 |
237,4 |
Повышение инфраструктурной обеспеченности.
Цель: осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению.
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значение целевого показателя |
|||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Наличие утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
- |
- |
да |
да |
да |
да |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
% |
60,9 |
62,11 |
62,11 |
62,1 |
62,0 |
71 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района |
% |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,29 |
0,28 |
0,27 |
Цель: стабильное функционирование жилищно-коммунального комплекса в целях организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения твердым топливом.
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значение целевого показателя |
|||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Удельный вес объектов коммунальной инфраструктуры, права на которые разграничены между районом и поселениями, в общем объеме объектов |
% |
50 |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Наличие программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
|
- |
- |
да |
да |
да |
да |
Количество аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры Иркутского района |
Ед. |
12 |
9 |
6 |
4 |
3 |
2 |
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
% |
70 |
65 |
60 |
55 |
50 |
45 |
Обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества.
Цель: повышение эффективности и качества муниципального управления.
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значение целевого показателя |
|||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями (по 210-ФЗ) |
Ед. |
50 |
42 |
41 |
40 |
35 |
30 |
Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде (по 210-ФЗ) |
Ед. |
27 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета района без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий |
% |
2,3 |
3,0 |
5,0 |
11,6 |
31,3 |
29,1 |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |
% |
63,1 |
61,1 |
39,0 |
56,7 |
77,9 |
75,9 |
Удельный вес учреждений ИРМО, перешедших со сметного финансирования на финансирование в соответствии с муниципальным заданием |
% |
0 |
1,3 |
8,9 |
17,7 |
4,8 |
4,8 |
Цель: повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере.
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значение целевого показателя |
|||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Дошкольное образование | |||||||
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
% |
31,0 |
30,5 |
29,0 |
28,5 |
28,0 |
27,0 |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
Ед. |
32 |
32 |
33 |
33 |
33 |
38 |
Общее и дополнительное образование | |||||||
Успеваемость |
% |
99,5 |
99,6 |
99,6 |
99,7 |
99,7 |
99,8 |
Качество обучения |
% |
34,5 |
35,0 |
35,5 |
36,0 |
36,5 |
37,0 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
% |
56,5 |
58,0 |
61,5 |
62,0 |
63,0 |
65,0 |
Культура | |||||||
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности |
|
|
|
|
|
|
|
клубами и учреждениями клубного типа |
% |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
библиотеками |
% |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
парками культуры и отдыха |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Физическая культура и спорт | |||||||
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
Чел. |
6500 |
7000 |
7500 |
11022 |
11200 |
11500 |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе от нормативной потребности |
% |
45,0 |
45,2 |
45,5 |
45,0 |
45,0 |
46,0 |
спортивными залами |
% |
52,0 |
52,0 |
52,5 |
44,0 |
44,0 |
44,0 |
плоскостными спортивными сооружениями |
% |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
42,0 |
42,0 |
43,0 |
плавательными бассейнами |
% |
12,5 |
15,0 |
15,5 |
7,9 |
8,2 |
8,2 |
Сохранение экологии.
Цель: стабилизация ситуации в сфере обращения с отходами.
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значение целевого показателя |
|||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Количество несанкционированных свалок |
Ед. |
4 |
3 |
2 |
25 |
22 |
20 |
Наличие предприятий по переработке отходов или полигонов ТБО, удовлетворяющих требованиям действующего законодательства |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
8 |
8 |
8 |
Цель: экономия в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности по отдельным видам энергетических ресурсов в организациях с муниципальным участием.
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значение целевого показателя |
|||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями |
|
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
Квт/час. на 1 чел. |
500 |
509 |
503 |
503 |
503 |
503 |
тепловая энергия |
Гкал на 1 кв.м общей S |
0,28 |
0,24 |
0,23 |
0,23 |
0,24 |
0,24 |
горячая вода |
Куб.м на 1 чел. |
2 |
1,4 |
1,3 |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
холодная вода |
Куб.м на 1 чел. |
2 |
14,9 |
14,6 |
10,44 |
10,44 |
10,44 |
".
3.4. Принять в новой редакции приложения 1, 2, 3 (прилагаются).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А.Малышев).
И.о. Мэра района |
А.А.Менг |
Председатель Думы района |
А.А.Менг |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Думы Иркутского района от 27 августа 2015 г. N 12-93/РД "О внесении изменений в решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 22.12.2011 N 30-199/рд "Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития Иркутского района на 2012 - 2015 годы"
Текст решения опубликован в газете "Ангарские огни" от 4 сентября 2015 г. N 34(10364)