Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением Думы г.Иркутска от 28 февраля 2014 г. N 005-20-550927/4 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 1
к Решению Думы г.Иркутска
от 5 декабря 2011 г. N 005-20-280443/11
Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Иркутска
на период 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 г.
29 апреля, 26 сентября 2013 г., 28 февраля 2014 г.
Паспорт Программы
Наименование Программы |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Иркутска на период 2011 - 2015 г.г. и с перспективой до 2025 г. |
Основания для разработки Программы |
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ. Постановление администрации г.Иркутска от 29.11.2010 N 031-06-2883/10. Муниципальный контракт N 010-64-119/11 от 04.02.2011. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ; Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ |
Заказчик Программы |
Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска |
Разработчик Программы |
664074, г.Иркутск, ул.Лермонтова N 83, ИрГТУ. Получатель: ИНН 3812014066 КПП 381201001 УФК Минфина РФ по Иркутской области (ГОУ ВПО ИрГТУ л/с 06073438180) Расч.счет: 40503810300001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской обл., г.Иркутск БИК 042520001 ОКПО 02068249 ОКОНХ 92110 |
Ответственный исполнитель Программы |
Комитет городского обустройства администрации города Иркутска |
Цель Программы |
Целями разработки Программы являются: 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса города и муниципальных целевых программ. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры г.Иркутска, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в городе. |
Объем и источники финансирования Программы |
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета города в рамках муниципальных целевых программ и иных инвестиций. Объем финансирования Программы составляет 66,94 млрд. руб., в том числе: в 2011 - 2015 гг.: 14,846 в т.ч.: За счет инвестиционных программ: 10,146 млрд. руб. Средства инвесторов: 4,57 млрд. руб. Бюджет г.Иркутска: 0,13 млрд. руб. в 2016 - 2025 гг.: 52,093 в т.ч.: За счет инвестиционных программ: 42,093 млрд. руб. Средства инвесторов: 10,0 млрд. руб. Бюджет г.Иркутска: 0 млрд. руб. Финансирование из бюджета города ежегодно уточняется при формировании бюджета города на очередной финансовый год. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических результатов: - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры города; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - снижение аварийности на сетях и сооружениях; 2. Социально-экономических результатов: - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности; - увеличение жилищного фонда города Иркутска; - повышение качества коммунальных услуг для потребителей. |
Система организации и контроля за исполнением Программы |
Программа реализуется на всей территории г.Иркутска. Координатором Программы является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска. Для оценки эффективности реализации Программы комитет по экономике администрации города Иркутска проводит мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют администрация города Иркутска и Дума города Иркутска. |
Задачи Программы |
Основными задачами Программы являются: 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры города; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры города; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
Сроки и этапы реализации Программы |
Период реализации Программы: 2011 - 2015 гг. и на период до 2025 г. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2011 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2025 годы |
Целевые показатели Программы |
Прогноз ежегодного ввода жилья: 2013-2015 гг. - 472,2 тыс.м2 в год; 2016-2020 гг. - 480,4 тыс.м2 в год; 2021-2025 гг. - 501,6 тыс.м2 в год; Теплоснабжение: - переход на закрытую систему теплоснабжения и к температурному графику 150/70оС; - строительство и реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей - 29,6 км; - строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности - 19,7 км; - строительство и реконструкция насосных станций - 21 шт.; - увеличение пропускной способности магистральных трубопроводов на 554 Гкал/час; - уменьшение потерь теплоносителя в сети на 151,35 тыс. Гкал в год. Водоснабжение: - снижение аварийности системы на 5 %; - снижение уровня потерь на 3,7 %; - обеспечение подачи качественной питьевой воды потребителям; - уменьшение суммарного объема потерь в сети на 22880 тыс.м3. Водоотведение и очистка сточных вод: - реконструкция КОС левого и правого берегов с увеличением производительности до 255 и 220 тыс.м3/сутки соответственно; - увеличение протяженности сетей водоотведения на 8 %; - обеспечение надежности работы КНС; - обеспечение централизованным водоотведением всех районов города; - величина предотвращенного годового экологического ущерба - 20 млн.руб. в год; Ливневая канализация: - строительство очистных сооружений ливневых стоков различной производительности - 66 шт.; - строительство централизованных коллекторов протяженностью 64,7 км; - величина предотвращенного годового экологического ущерба - 2389,9 млн. руб. Электроснабжение: - сокращение потерь в сетях на 35 %; - обеспечение бесперебойного электроснабжения; - суммарный объем уменьшения потерь - 2568 млн. кВт.ч. Объекты утилизации (захоронения) ТБО: - увеличение площади действующего полигона на 5 га; - улучшение экологической ситуации в районе существующего полигона ТБО. |
1. Введение
Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", ст.ст. 16, 17, 36, 52, 53, Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 14, 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", п.69 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы" от 2 ноября 2010 г. N 031-06-2682/10, а также Устава города Иркутска и Генерального плана его развития (с корректировками на период до 2025 года).
Программа является важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
Программа определяет основные направления развития объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие города Иркутска и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.
Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры города позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом города Иркутска.
Программа опирается на экстенсивный путь развития инженерной инфраструктуры города за счет реализации мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, глубокой автоматизации и диспетчеризации, замене устаревшего оборудования на новое.
Сроки и этапы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Иркутска разрабатывается на 2011 - 2015 гг. и на период до 2025 г. и выполняется поэтапно в течение 2011 - 2015 гг. и на период до 2025 г.
Этапы реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Иркутска:
- 1 этап - 2011 - 2015 годы;
- 2 этап - 2016 - 2025 годы.
Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса города
Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса г.Иркутска являются:
- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;
- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры города;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры города;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Для качественного выполнения вышеперечисленных задач при разработке Программы выполняются следующие научно-исследовательские работы:
1. Анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры.
2. Прогнозирование перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры (анализ планов застройки города, анализ производственных программ предприятий, анализ существующих систем коммунальной инфраструктуры и соответствия планам развития города).
3. Формирование пакета мероприятий и решений Программы.
4. Определение источников финансирования мероприятий и решений Программы.
2. Краткая характеристика города Иркутска
- территория
Иркутск расположен на юге Средне-Сибирского плоскогорья, в юго-восточной части Иркутско-Черемховской предгорной равнины, называемой Иркутским амфитеатром, которая с юга, юго-запада и юго-востока окружена ступенчатыми поднятиями Восточного Саяна и Прибайкальских хребтов. Местность имеет сильно расчлененный рельеф с узкими водоразделами пологими склонами и наличием хорошо разработанных речных долин. Плоские, или округлые вершины междуречий имеют высоту 480-520м., поднимаясь относительно дна долин на 60 - 100м.
Иркутск - один из немногих городов России, где количество солнечных часов в году превышает 2000. Территория г.Иркутска относится к району с сейсмичностью свыше 8 баллов. Глубина залегания подземных вод - 2 - 15 м.
Территория Иркутска в границах городского округа составляет 27,7 тыс. га. Городской застройкой занято 11,95 тыс. га, что составляет 43,1% всех городских земель. Значительную территорию занимают леса (5,5 тыс. га или 19,8%), водные пространства (2,87 тыс. га, или 10,4%), луга и пойменные территории (4,26 тыс. га, или 15,4%).
На селитебные территории в общем объеме земельного фонда города приходится 8,36 тыс. га, или 30,2%. В границах города большая часть селитебных территорий занята некапитальной низкоплотной жилой застройкой, в основном имеющей высокий уровень физического износа.
Значительные площади приходятся на промышленные и коммунально-складские объекты, зачастую занимающие самые ответственные в градостроительном плане территории. К настоящему времени в городе сформировалось пять крупных промышленных зон - Северная, Жилкинская, Мельниковская, Маратовская, Восточная. В них входит около 500 различных предприятий, баз, складов, гаражей и других объектов общей территорией около 2 тыс. га (7,2% от территории Иркутска). По своему составу и отраслевому профилю промышленные зоны неоднородны. Большинство из них отличаются стихийностью размещения предприятий; отсутствием планировочной и функциональной организации; неэффективностью использования территориальных ресурсов.
Существующие площади озелененных территорий обеспечивают необходимые рекреационно-гигиенические потребности жителей. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности территорий застройки) должен быть не менее 40,0 %, а в границах территории жилого района не менее 25 % (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона).
Наибольшими по площади участками озеленения общего пользования г.Иркутска являются: парк Авиаторов (26,97 га), парк ЦПКиО (19,3 га), Бульвар Гагарина (13,5 га), о. Юность (30,04 га), сад Томсона (10,74 га), роща по ул.Розы Люксембург (11,72 га), парк Парижской Коммуны (6,11 га).
В составе участков озеленения общего пользования значительное место занимают городские скверы, с общей площадью около 40 га:
- 14 скверов в Октябрьском административном округе;
- 19 скверов в Правобережном административном округе;
- 7 скверов в Ленинском административном округе;
- 3 сквера в Свердловском административном округе.
- климат
Климат г.Иркутска резко континентальный. Зима суровая и долгая, погода зимой почти всегда ясная, лето влажное и теплое с прохладными ночами. Климат Иркутска смягчается Иркутской ГЭС и другими электростанциями Ангарского каскада.
Абсолютный максимум температуры зафиксирован на уровне +37,2 °С (июль 1915 года), абсолютный минимум 49,5 °С (январь 1915 года). Суточные и годовые амплитуды температуры воздуха очень велики. В зимние месяцы температура может понижаться до -51 °С, летом повышаться до +37 С.
Средняя температура самой холодной пятидневки составляет -36 °С.
Средняя температура наиболее холодного месяца -20,6 °С.
Продолжительность отопительного периода 241 день.
Среднегодовая скорость ветра - 2,1 м/с, среднегодовая влажность воздуха - 72%.
Преобладающими в течение всего года являются ветры Северо-Западного и Юго-Восточного направления, т.е. ветры, дующие по долине р. Ангары.
Среднегодовое количество осадков составляет 472 мм, из которых больше половины приходится на летний период. Абсолютный максимум осадков зафиксирован на уровне 797 мм (1938 год), абсолютный минимум - 209 мм (1884 год).
Максимальная высота снежного покрова за весь период наблюдений составила 58 см. Нормативная глубина промерзания почвы для района г.Иркутска - 2.8 м.
- население
По состоянию на 01.01.2011 года официальное население Иркутска оценивается в 584,9 тыс. человек, а на конец года оно составит 587 тыс. чел.
Численность населения по округам составляет:
Правобережный административный округ |
- 109.2 тыс. чел; |
Октябрьский административный округ |
- 139.4 тыс. чел; |
Свердловский административный округ |
- 196.1 тыс. чел; |
Ленинский административный округ |
- 140.2 тыс. чел. |
- анализ состояния существующих систем коммунальной инфраструктуры
Состояние городских инженерных систем характеризуется:
- сверхнормативным потреблением тепловой, электрической энергии, воды и стоков;
- растущим моральным износом оборудования;
- недостаточной пропускной способностью трубопроводов, коллекторов, линий электропередач, что не позволяет в достаточном объеме обеспечить теплом, электричеством, водой жилые дома при их уплотненной застройке;
- недостаточной надежностью и сейсмостойкостью;
- необходимостью строительства дополнительного источника тепловой энергии в связи с недостаточной надежностью и нарастающим дефицитом тепловой мощности;
- отсутствием резервных источников питьевого водоснабжения;
- существенной перегрузкой право- и левобережных очистных сооружений;
- отсутствием организованной системы ливневой канализации, что приводит к существенному загрязнению р. Ангара;
- отсутствием системы автоматизированного управления инженерными сетями города;
- отсутствием приборов учета на большей части жилых объектов.
По системе утилизации твердых бытовых отходов:
- увеличением объемов образующихся отходов как в абсолютных величинах, так и на душу населения;
- усложнением морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя все большее количество экологически опасных компонентов;
- наличием проблем в технологии утилизации (захоронения) отходов;
- наличием несанкционированных свалок;
- отсутствием мощностей по утилизации отдельных видов отходов;
- несовершенством технологии утилизации и захоронения отходов, относящихся к классу опасных.
Таблица 2.1.
Характеристика и динамика
развития инженерных систем г.Иркутска
|
2010 г |
2025 |
|||
Инженерные системы |
Существующая нагрузка |
Источники |
сети и сооружения, процент износа |
потери в сетях, % |
Перспективная нагрузка |
Теплоснабжение |
2409,7 Гкал/ч |
1. Ново-Иркутская ТЭЦ, 1850/1661 Гкал/ч (установленная/располагаемая мощность) Факт. 1597 Гкал/ч |
10-12% |
2444,73 Гкал/ч, |
|
2. КСПУ, 250/206 Гкал/ч Факт. 185,27 Гкал/ч |
44% - отработанный нормативный срок |
||||
3. Три котельные "Иркут", 265/255 Гкал/ч Факт. 252,95 Гкал/ч | |||||
4. ЭК "Н-Ленино" 156/125 Гкал/ч Факт. 125 Гкал/ч | |||||
5. Котельные: 30 коммунальных 50 промышленных | |||||
5. ЭК ОАО "Иркутскэнерго" 20 малых | |||||
Суммарная установленная мощность 3633,64 Гкал/ч | |||||
Электроснабжение |
741,2 МВа |
Электроснабжение г.Иркутска осуществляется от иркутской энергосистемы. |
2722,3 км износ сети - 60% ПС - 40% |
5,2% |
1629 МВт |
Водоснабжение |
285,2 тыс.м3/сут. |
Ершовский водозабор, 360 тыс.м3/сут. (60 тыс.м3/сут - на г.Шелехов) |
728,4 км, 23- НС, 23-РР, |
11,4% |
321,5 тыс.м3/сут. |
Сооружение N 1, 270 тыс.м3/сут. |
376,2 км - отработанный нормативный срок |
||||
Водоотведение |
307,2 тыс. м3/сут. |
1. КОС левого берега, 170 тыс.м3/сут. (176 тыс.м3/сут. поступает) |
710,4 км, 35- КНС, |
|
Водоотведение 354,59 тыс.м3/сут. |
2. КОС правого берега, 130 тыс.м3/сут. (131,2 тыс.м3/сут. поступает) |
333,1 км - отработанный нормативный срок |
мощность КОС 475 тыс.м3/сут. |
|||
Ливневая канализация (существующая) |
|
56 неорганизованных выпусков в водоем |
86 км трубы Ж/Б 18,7км в аварийном состоянии |
|
66 локальных очистных сооружений на выпусках 4 снего-плавильных пункта. Центральные коллекторы протяженностью 64,705 км. |
Газоснабжение (проект). Газ Ковыкты |
|
Газораспределительные станции Мамоны, 70 тыс.нм3/ч Малая топка, 75 тыс.нм3/ч |
|
|
2039300 тыс. м3/год |
Утилизация отходов |
2212 тыс. м3/год |
5 км. Александровского тракта - полигон захоронения. Объем накопления 42,5 млн. м3. Занимает площадь 41,87 Га. На 16 Га проведен первый этап рекультивации. 6 Га - в эксплуатации. Хватит на 1,5-2 года |
|
|
55 млн. м3 |
- анализ экологической ситуации на территории г.Иркутска
Атмосферный воздух. По данным Иркутскгидромета, индекс загрязнения атмосферы (ИЗА - рассчитываемый в соответствии с методикой (РД 52.04 186-89) как сумма средних концентраций в единицах ПДК с учетом класса опасности соответствующего загрязняющего вещества) в 2010 году составил более 20 (7-14 - загрязненный, более 14 - очень загрязненный). Город Иркутск последние 10 лет входит в список 36 городов России с высоким средним уровнем загрязнения атмосферы.
Определяющую роль в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют выхлопные газы автомобилей, которые поступают в атмосферу на уровне человеческого роста и представляют большую опасность для здоровья населения по сравнению с промышленными источниками, где выбросы вредных веществ осуществляются, как правило, на заметной высоте. По данным ГИБДД зарегистрировано 195 654 единиц автотранспорта (на 01.01.2011) (рис. 2.1).
Доля выброса в атмосферу, %
"Рисунок 2.1. Доля выброса в атмосферу"
Возможные пути решения проблемы.
1. Оптимизация транспортных потоков с учетом экологически значимых факторов, в том числе:
- Организации крупных объездных магистралей, городских дорог с непрерывным движением автотранспорта с формированием или сохранением зеленых зон.
- Развития улично-дорожной сети города (создание дорожных "развязок", скоростных магистралей с сетью подземных переходов, регулирование движения транспорта по принципу "зеленой волны").
- Совершенствование системы видеообзора улично-дорожной сети с выдачей оперативных рекомендаций по радио и телевидению о путях объезда, особенно в момент образования заторов.
2. Развитие экологически более "чистого" транспорта (трамвай; троллейбус; автомобили, заправляющиеся газом).
3. Переход на обслуживание населения города автобусами средней и большей вместимости с современными экономичными двигателями Евро-3 стандарта, обновление муниципального автомобильного парка.
4. Проверки качества топлива на АЗС.
5. Закрытие мелких отопительных котельных и перевод на газ.
Таблица 2.2.
Сравнение количества выбросов
вредных веществ при замене твердого и жидкого топлива на природный газ
Компоненты |
Количество, т/год |
Сокращение, т/год |
|
Существующая ситуация |
После перевода на природный газ |
||
Оксид углерода |
6 792 |
340 |
-6 452 |
Диоксид азота |
11 640 |
5 180 |
-6 460 |
Оксид азота |
1 892 |
846 |
-1 046 |
Диоксид серы |
45 599 |
0,68 |
-45 598,32 |
Твердые частицы |
12 011 |
- |
-12 011 |
Итого: |
77 934 |
6 366,68 |
-71 567,32 |
Поверхностные воды. Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются дождевые воды, поступающие с территории города, а также стоки от право- и левобережных очистных сооружений.
Общая площадь водостока в г.Иркутске составляет 13654,18 Га. Из них зарегулированного 3 769,16 Га, что составляет 27,6 %. С остальной площади городской территории стоки попадают в водоемы через естественные складки местности. Весь поверхностный сток сбрасывается в водоемы без очистки.
Количество стоков, формирующихся на территории города и попадающих в реку Ангару составляет:
- среднегодовые по дождевым стокам 20,7 млн. м3/год
- в виде талых вод 4 млн. м3/год
- в виде инфильтрационных вод 18 млн. м3/год.
Сложившаяся экологическая ситуация существенно влияет на здоровье населения г.Иркутска. Анализ структуры заболеваемости показывает, что общая заболеваемость населения города почти на четверть (22,38 %) обусловливается болезнями органов дыхания. Второе, третье, четвертое места занимают соответственно болезни системы кровообращения (13,38 %), костно-мышечной (8,16 %) и мочеполовой (7,95 %). В целом, перечисленные болезни формируют половину (51,87 %) случаев общей заболеваемости населения.
Таблица 2.3.
Источники загрязнений
Источник загрязнения |
Количество стоков |
Возможные пути решения проблемы |
Ливневые стоки |
20,7 млн. м3/год |
1. Строительство сети ливневой канализации города с последующей очисткой стоков. 2. Проектирование и строительство постоянных снегоотвалов с очистными сооружениями. |
Талые воды |
4 млн. м3/год |
|
Инфильтрационные воды |
18 млн. м3/год |
|
Хоз. фекальные сточные воды |
112 млн. м3/год |
Модернизация и расширение очистных сооружений |
Таблица 2.4.
Среднегодовое количество загрязнений, попадающих в р. Ангару
Показатели загрязнений |
Ливневые стоки |
Талые воды |
Инфильтрационные воды |
Итого, т/год |
|||
Удельный показатель, мг/л |
Объемный показатель, т/год |
Удельный показатель, мг/л |
Объемный показатель, т/ год |
Удельный показатель, мг/л |
Объемный показатель, т/год |
||
Взвешенные вещества |
600 |
12420 |
1200 |
4800 |
50 |
900 |
18120 |
ХПК |
120 |
2484 |
200 |
800 |
60 |
1080 |
4364 |
БПК2 |
80 |
1656 |
150 |
600 |
40 |
720 |
2976 |
БПК5 |
30 |
621 |
60 |
240 |
12 |
216 |
1077 |
Азот аммонийный (М) |
10 |
207 |
20 |
80 |
7 |
126 |
413 |
Фосфаты (Р) |
0,8 |
16,56 |
1,8 |
7,2 |
0,5 |
9 |
32,76 |
Нефтепродукты |
12 |
248 |
15 |
60 |
4 |
72 |
380 |
Алюминий |
3 |
62,1 |
4 |
16 |
0,6 |
10,8 |
88,9 |
Марганец |
0,5 |
10,35 |
0,55 |
2,2 |
0,7 |
12,6 |
25,15 |
Цинк |
0,3 |
6,21 |
0,4 |
1,6 |
0,4 |
7,2 |
15,01 |
Никель |
0,009 |
0,1863 |
0,012 |
0,048 |
0,006 |
0,108 |
0,3423 |
Свинец |
0,07 |
1,449 |
0,08 |
0,32 |
0,12 |
2,16 |
3,929 |
Хром общий |
0,012 |
0,2484 |
0,015 |
0,06 |
0,01 |
0,18 |
0,4884 |
Медь |
0,04 |
0,828 |
0,05 |
0,2 |
0,02 |
0,36 |
1,388 |
3. Организационно-правовой и экономический анализ
- анализ муниципальных правовых актов города Иркутска, регулирующих отношения, связанные с организацией систем коммунальной инфраструктуры
В г.Иркутске действуют муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с организацией работы организаций коммунального комплекса, а также организации работы систем коммунальной инфраструктуры.
1. Постановление мэра г.Иркутска от 28 июля 2008 г. N 031-06-1608/8 "О порядке рассмотрения проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, их утверждения и пересмотра.
Данный правовой акт регулирует порядок работы в период разработки и пересмотра инвестиционных программ.
2. Постановление мэра г.Иркутска от 11 марта 2009 г. N 031-06-851/9 "Об утверждении положения о порядке предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения в г.Иркутске.
Данный правовой акт регулирует отношения, возникающие у потребителей с органами местного самоуправления города Иркутска и организациями, осуществляющими водоснабжение и (или) водоотведение, а также эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения в г.Иркутске при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
- анализ платежеспособности населения
За 2010 год населению города реализовано платных услуг на 33,2 млрд.руб., индекс физического объема составил 95,7 %. На одного жителя города оказано платных услуг на 57,2 тыс. руб.(4,76 тыс. руб.в месяц), что больше в 2,4 раза, чем по Иркутской области.
По крупным и средним предприятиям объем платных услуг за 2010 год составил 29,3 млрд.руб.с индексом физического объема 91,8%.
В структуре платных услуг, оказанных крупными и средними предприятиями, наибольший удельный вес имеют услуги связи - 42,8 %, транспортные - 19,6 %, коммунальные - 13,4 % (638,7 руб. на человека в месяц).
Служба по тарифам Иркутской области установила следующие тарифы на коммунальные услуги на 2011 год для населения, проживающего в Иркутске.
Отопление - |
843,59 руб./Гкал. |
Холодное водоснабжение - |
7,38 руб./куб.м |
Водоотведение - |
8,52 руб./куб.м |
Электроэнергия - |
0,68 руб./кВт-час |
Газоснабжение - |
28,52 руб./кг |
Захоронение ТБО - |
20,45 руб./куб.м |
Согласно постановлению об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса от 17 августа 2010 г. N 031-06-1891/10 (в ред. постановления администрации города Иркутска от 29.09.2010 N 031-06-2218/10) пороговые значения показателей критериев доступности платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1.
Пороговые значения показателей критериев доступности
N п/п |
Вид коммунальной услуги |
Максимальная доля стоимости развития i-й коммунальной инфраструктуры в стоимости 1 м2 |
1. |
Теплоснабжение |
0,05 |
2. |
Электроснабжение |
0,03 |
3. |
Водоснабжение |
0,04 |
4. |
Водоотведение |
0,08 |
|
Итого (Д) |
0,20 |
Следовательно, максимальная плата за подключение (технологическое присоединение) к инженерным системам определяется следующим образом (табл.3.2).
Таблица 3.2.
Максимальная плата за подключение (технологическое присоединение) к инженерным системам
|
Ввод жилья, тыс. м2 |
Себестоимость 1м2, руб. |
Объемы от продажи по себестоимости, млн. руб. |
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения 5%, млн.руб. |
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения 4%, млн.руб. |
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам водоотведения 8%, млн.руб. |
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения 3%, млн.руб. |
2011 |
400 |
32 000,00 |
12 800,00 |
3662,08 |
2929,664 |
5859,328 |
2197,248 |
2012 |
472,2 |
32 000,00 |
15 110,40 |
||||
2013 |
472,2 |
32 000,00 |
15 110,40 |
||||
2014 |
472,2 |
32 000,00 |
15 110,40 |
||||
2015 |
472,2 |
32 000,00 |
15 110,40 |
||||
2016 |
480,4 |
32 000,00 |
15 372,80 |
3843,2 |
3074,56 |
6149,12 |
2305,92 |
2017 |
480,4 |
32 000,00 |
15 372,80 |
||||
2018 |
480,4 |
32 000,00 |
15 372,80 |
||||
2019 |
480,4 |
32 000,00 |
15 372,80 |
||||
2020 |
480,4 |
32 000,00 |
15 372,80 |
||||
2021 |
501,6 |
32 000,00 |
16 051,20 |
4012,8 |
3210,24 |
6420,48 |
2407,68 |
2022 |
501,6 |
32 000,00 |
16 051,20 |
||||
2023 |
501,6 |
32 000,00 |
16 051,20 |
||||
2024 |
501,6 |
32 000,00 |
16 051,20 |
||||
2025 |
501,6 |
32 000,00 |
16 051,20 |
По данным Федеральной Службы Государственной Статистики (ФСГС), совокупные доходы населения России в первом полугодии 2009-го года номинально составили 13 триллионов рублей. За вычетом налогов, сборов и обязательных платежей совокупный располагаемый доход составил около 11,25 триллионов рублей или, в среднем, по 37,5 тысяч рублей в месяц на одну семью, домохозяйство. Следовательно, на каждого человека в семье из 3-х человек приходится 12,5 тыс. руб. На коммунальные услуги приходится 638,7 руб. в месяц (5% от дохода на одного человека).
Согласно постановлению об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса от 17 августа 2010 г. N 031-06-1891/10 (в ред. постановления администрации города Иркутска от 29.09.2010 N 031-06-2218/10):
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не должна быть более:
- для услуг водоснабжения - 0,9%;
- для услуг водоотведения и очистки сточных вод - 1,6%;
- для услуг теплоснабжения - 8,5%;
- для услуг по снабжению горячей водой - 4,1%;
- для услуг по электроснабжению - 3,2%.
Итого 18,3%
Средний доход и оплата коммунальных услуг
в расчете на одного человека в месяц, рублей
"Рис. 3.1. Средний доход и оплата коммунальных услуг в расчете на одного человека в месяц"
- анализ бюджетных и иных расходов, направляемых в коммунальный сектор
Поступление бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры осуществляется по двум программам:
1. Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры г.Иркутска на 2008 - 2012 гг.
Объем бюджетных ассигнований:
2008 год - 639 753,1 тыс. рублей;
2009 год - 190 417,7 тыс. рублей;
2010 год - 327 632,4 тыс. рублей;
2011 год - 2 209 610 тыс. рублей;
2012 год (проект) - 1 311 546 тыс. рублей.
2. План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Иркутска к отопительному сезону 2011 - 2012 гг.
2009 год - 58 690,3 тыс. рублей;
2010 год - 61 614,3 тыс. рублей;
2011 год - 68 827,2 тыс. рублей;
2012 год (проект) - 80 000 тыс. рублей.
Также финансирование объектов коммунальной инфраструктуры проводится в рамках инвестиционных программ.
- анализ доходной части организаций коммунального комплекса с учетом платежей населения и иных поступлений.
Финансовые поступления организаций коммунального комплекса формируются через:
- тарифы для потребителей;
- инвестиционную составляющую в тарифе;
- тарифы на подключение (технологическое присоединение).
4. Анализ перспектив развития г.Иркутска
- прогноз изменения численности и состава населения
Прогноз изменения численности населения составлен в соответствии с генеральным планом Иркутска и представлен в табл. 4.1.
Таблица 4.1.
Прогноз изменения численности населения
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Численность населения г.Иркутска, тыс. чел. |
575 |
579 |
580 |
584 |
587 |
590 |
593 |
596 |
600 |
604 |
608 |
612 |
616 |
620 |
621 |
623 |
625 |
627 |
628 |
Прирост населения г.Иркутска, тыс. чел. |
|
|
|
4,2 |
2,7 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
3,99 |
3,99 |
3,99 |
3,99 |
3,99 |
4 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1 |
Численность населения, тыс.чел.
"Рис. 4.1. Прогноз изменения численности населения"
При прогнозе численности населения учитывались миграционные процессы.
- прогноз изменения уровня доходов населения
Среднемесячная заработная плата работников средних и малых предприятий и организаций города Иркутска в 2010 году составила 24712,1 руб. - 112,3 % к уровню 2009 года (рис. 4.1). Заработная плата в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, - 26335,4 руб. с темпом роста к предыдущему году - 109,8%. Индекс реальной заработной платы к 2009 году возрос на 9,2 процентных пункта и составил 104,6 %.
Среднемесячная заработная плата
по крупным и средним предприятиям, рублей
"Рис. 4.2. Прогноз изменения среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям"
- структура потребителей и тенденции изменения потребления энергетических ресурсов
Динамика и прогноз численности населения, ввода жилья, нагрузок по воде, стокам, теплу и электроэнергии в г.Иркутске представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2.
Динамика и прогноз ввода жилья,
нагрузок по воде, стокам, теплу и электроэнергии в г.Иркутске
Начало таблицы. См. окончание
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Ввод жилья, тыс.м2 |
315,30 |
334,00 |
380,10 |
347,90 |
400,00 |
472,20 |
472,20 |
472,20 |
472,20 |
Количество кв.м/чел |
20,8 |
21,2 |
21,8 |
22,3 |
23,0 |
23,7 |
24,3 |
25,0 |
25,6 |
Количество людей на вводимое жилье, тыс. чел. |
|
|
|
|
20,6 |
20,0 |
19,4 |
18,9 |
18,4 |
Жилая площадь в г.Иркутске, млн.м2 |
11,951 |
12,286 |
12,676 |
13,024 |
13,496 |
13,968 |
14,440 |
14,913 |
15,385 |
Численность населения г.Иркутска, тыс. чел. |
575,8 |
579,3 |
580,7 |
584,9 |
587,6 |
590,4 |
593,2 |
596,0 |
600,0 |
Прирост населения г.Иркутска, тыс. чел |
|
|
|
|
2,7 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
3,99 |
Объемы воды за счет прироста населения, млн. м3 в год. |
|
|
|
|
0,345 |
0,358 |
0,358 |
0,358 |
0,510 |
Мощность системы водоснабжения, млн. м3 в год |
108,50 |
107,10 |
106,40 |
104,10 |
101,79 |
101,88 |
98,35 |
98,04 |
97,66 |
Объем стоков за счет прироста населения, млн. м3 в год. |
|
|
|
|
0,345 |
0,358 |
0,358 |
0,358 |
0,510 |
Пропуск сточных вод через КОС, млн. м3 в год |
|
116,485 |
117,827 |
112,417 |
112,13 |
112,49 |
112,84 |
113,20 |
113,71 |
Мощность системы водоотведения, млн. м3 в год |
|
|
|
|
85,92 |
86,07 |
83,17 |
82,74 |
82,49 |
Рост тепловой нагрузки Гкал в час по годам |
|
|
|
2397,31 |
2429,116 |
2460,922 |
2492,728 |
2524,534 |
2556,34 |
Теплопотребление Гкал/год |
|
|
|
|
7120780 |
7214017 |
7307254 |
7400491 |
7493728 |
объемы воды и стоков на вводимом жилье м3 в час |
|
|
|
|
577,5 |
560,7 |
544,9 |
530,1 |
517,3 |
объемы воды и стоков на вводимом жилье м3 в сут |
|
|
|
|
7195,7 |
6985,5 |
6789,2 |
6605,2 |
6445,3 |
объем тепла на вводимом жилье, Гкал в час |
|
|
|
|
31,8 |
31,8 |
31,8 |
31,8 |
31,8 |
Окончание таблицы. См. начало
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Ввод жилья, тыс.м2 |
480,40 |
480,40 |
480,40 |
480,40 |
480,40 |
501,60 |
501,60 |
501,60 |
501,60 |
501,60 |
Количество кв.м/чел |
26,3 |
26,9 |
27,5 |
28,1 |
28,7 |
29,4 |
30,1 |
30,9 |
31,6 |
32,3 |
Количество людей на вводимое жилье, тыс. чел. |
18,3 |
17,9 |
17,5 |
17,1 |
16,7 |
17,1 |
16,6 |
16,3 |
15,9 |
15,5 |
Жилая площадь в г.Иркутске, млн.м2 |
15,865 |
16,346 |
16,826 |
17,306 |
17,787 |
18,288 |
18,790 |
19,292 |
19,793 |
20,295 |
Численность населения г.Иркутска, тыс. чел. |
604,0 |
608,0 |
612,0 |
616,0 |
620,0 |
621,7 |
623,5 |
625,2 |
627,0 |
628,0 |
Прирост населения г.Иркутска, тыс. чел |
3,99 |
3,99 |
3,99 |
3,99 |
4 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1 |
Объемы воды за счет прироста населения, млн. м3 в год. |
0,510 |
0,510 |
0,510 |
0,510 |
0,511 |
0,224 |
0,224 |
0,224 |
0,224 |
0,128 |
Мощность системы водоснабжения, млн. м3 в год |
99,15 |
100,66 |
102,18 |
103,71 |
105,27 |
106,55 |
107,84 |
109,14 |
110,46 |
111,69 |
Объем стоков за счет прироста населения, млн. м3 в год. |
0,510 |
0,510 |
0,510 |
0,510 |
0,511 |
0,224 |
0,224 |
0,224 |
0,224 |
0,128 |
Пропуск сточных вод через КОС, млн. м3 в год |
115,36 |
117,03 |
118,72 |
120,42 |
122,14 |
123,59 |
125,05 |
126,52 |
128,01 |
129,42 |
Мощность системы водоотведения, млн. м3 в год |
83,83 |
85,18 |
86,55 |
87,93 |
89,33 |
90,45 |
91,58 |
92,72 |
93,87 |
94,94 |
Рост тепловой нагрузки Гкал в час по годам |
2595,88 |
2635,43 |
2674,98 |
2714,53 |
2754,08 |
2793,62 |
2833,17 |
2872,72 |
2912,26 |
2951,81 |
Теплопотребление, Гкал/год |
7609636 |
7725574 |
7841512 |
7957450 |
8073388 |
8189297 |
8305235 |
8421173 |
8537082 |
8653020 |
объемы воды и стоков на вводимом жилье м3 в час |
513,7 |
501,9 |
490,8 |
480,3 |
470,4 |
479,0 |
467,5 |
456,6 |
446,3 |
436 |
объемы воды и стоков на вводимом жилье м3 в сут |
6401,0 |
6253,9 |
6115,2 |
5984,3 |
5860,4 |
5968,0 |
5825,1 |
5689,5 |
5560,9 |
5432,1 |
объем тепла на вводимом жилье, Гкал в час |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
В таблице 4.2 мощность систем водоснабжения и водоотведения рассчитаны исходя из прироста нагрузок за счет увеличения численности населения и ежегодного сокращения потребления воды за счет энергосберегающих мероприятий в расчете до 2015 года - 3% в год (см. программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы", от 2 ноября 2010 г.
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято согласно СНиП 2.04.02-84. "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
По данным МУП "Водоканал" г.Иркутска начиная с 2015 года к системам централизованного водоснабжения и водоотведения города будет подключаться (технологически присоединяться) индивидуальная застройка, в том числе расположенная на территории Иркутского района, что приведет к ежегодному увеличению нагрузки на 1%.
Объемы стоков, поступающих на очистные сооружения превышают пропуск стоков по системе водоотведения на 26,21 млн.м3/год (на 2011 год). Это обусловлено тем, что система ливневой канализации отсутствует, и ливневые стоки частично попадают в хозфекальную канализацию и далее на КОС.
В соответствии с "Мероприятиями по энергосбережению в сфере ЖКХ" и "Мероприятиями по энергосбережению в организациях бюджетной сферы", а также требованиями Закона N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении" в расчетах учтено снижение существующих тепловых нагрузок на уровне 10% (2015 г) и 5 % (2015 - 2025 г.)
Данные по жилищному строительству составлены на основании генерального плана развития г.Иркутска на период до 2020 г. (постановление от 25 декабря 2007 г. N 031-06-2667/7).
- анализ генерального плана города Иркутска
В основу Генерального плана г.Иркутска положены идеи, преемственные по отношению к ранее заложенным направлениям развития города. Они заключаются в четком функциональном зонировании территорий с компактной селитебной зоной и упорядоченными промышленными районами, максимальном использовании внутренних территориальных резервов для нового строительства. Предусматриваются создание развитой зоны отдыха вдоль рек Ангары, Иркута, Ушаковки и на территориях, прилегающих к городу лесных массивов, а также приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечении экологически безопасного развития города. Генеральным планом предлагается сохранение и развитие исторически сложившейся структуры города.
Новое строительство на свободных площадках предусматривается как в многоэтажном так и в малоэтажном блокированном и усадебном исполнении (см. табл. 4.3, 4.4).
Таблица 4.3.
Распределение жилого фонда по районам города на 2015 г.
Административные округа |
Существующий жилищный фонд на 01.06.2010 г. тыс.кв.м. |
Жилищный фонд на 2015 г. тыс.кв.м. |
Прирост жилищного фонда на 2015 г. тыс.кв.м. |
Средний прирост за год тыс. кв.м. |
Ленинский округ |
2793,1 |
3203,9 |
410,8 |
82,16 |
Октябрьский округ |
3543,1 |
4165,9 |
622,8 |
115,34 |
Свердловский округ |
4273,2 |
4860,6 |
587,4 |
117,48 |
Правобережный округ |
2414,4 |
3347,4 |
933 |
186,6 |
Всего по округам: |
13023,8 |
15577,8 |
2554 |
501,58 |
Таблица 4.4.
Распределение жилого фонда по районам города на 2025 г.
Административные округа |
Существующий жилищный фонд на 01.06.2010 г. тыс.кв.м. |
Жилищный фонд на 2025 г. тыс.кв.м. |
Прирост жилищного фонда на 2025 г. тыс.кв.м. |
Средний прирост за год тыс.кв.м. |
Ленинский округ |
2793,1 |
3778,0 |
984,9 |
65,86 |
Октябрьский округ |
3543,1 |
5411,3 |
1868,2 |
115,3 |
Свердловский округ |
4273,2 |
6033,3 |
1760,1 |
117,34 |
Правобережный округ |
2414,4 |
5210,6 |
2796,2 |
186,4 |
Всего по округам: |
13023,8 |
20433,2 |
7409,4 |
484,7 |
В части развития инженерной инфраструктуры генпланом предусматриваются мероприятия по повышению надежности трубопроводов и сооружений, строительство нового водозабора, расширение канализационных очистных сооружений, строительство нового источника теплоснабжения, строительство мусороперерабатывающего и мусоросортировочного заводов.
Вместе с тем как показал приведенный анализ, мероприятия по энерго- и ресурсосбережению в генплане рассмотрены не достаточно. В связи с этим и на основании программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы" необходимы коррективы по прогнозу мощности инженерных систем.
5. По системе теплоснабжения
5.1. Анализ существующей системы теплоснабжения
- инженерно-технический анализ системы теплоснабжения, определение остаточного ресурса
Основным источником теплоснабжения города является Ново-Иркутская ТЭЦ - установленная мощность 1850 Гкал/час, располагаемая мощность 1850,4 Гкал/час. Фактическая нагрузка 2012 года, приведенная к расчетной температуре наружного воздуха для отопления -36 °С, составляет 1543 Гкал/час.
Основными источниками теплоснабжения в Ленинском округе являются:
- Котельная северного промузла (КСПУ) ЗАО "Байкалэнерго" (установленная мощность 256,5 Гкал/ч, располагаемая мощность на 01.12.2013 - 256,5 Гкал/час). Фактический максимум нагрузка 2012 года приведенный к -36°С составляет 206,8 Гкал/ч);
- ЭК "Ново-Ленино" (установленная и располагаемая мощность составляет 82,56 Гкал/ч). Фактическая нагрузка 2012 года приведенная к -36°С составляет 11,9 Гкал/ч. Электрокотельная работала для покрытия дефицита установленной тепловой мощности КСПУ.
- ЭК "Бытовая" (установленная мощность 82,56 Гкал/час, располагаемая мощность - 58,48 Гкал/час). ЭК находится в резерве. Фактические ограничения установленной мощности на 24,08 Гкал/час связано с передачей электрической мощности 20 МВт ЮЭС ОАО "ИЭСК" (акт разграничения балансовой принадлежности от 26.12.2008 г. N 5944). Тепловая нагрузка электрокотельной "Бытовая" передана на КСПУ.
- Котельные N 1, 2, 3 Иркутского авиационного завода филиала ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" (суммарная установленная мощность равна 280 Гкал/ч (15+160+105), располагаемая мощность равна 270 Гкал/ч (15+154+101).
- 86 локальных котельных общей установленной мощностью 369,53 Гкал/ч.
На выработку электроэнергии и тепла в год расходуется свыше 1 млн. 800 тыс. тонн условного топлива, в т.ч. 87-88 % - твердое топливо и более 12-13 % - мазут.
За период 2006-2010 г. со строительством коллектора (ТМ N 4) выведены из эксплуатации электрокотельные "Лисиха", "Релейная" и переведены в режим работы перекачивающих насосных станций со смешением.
Достигнутый по городу тепловой максимум 2012 г., пересчитанный на расчетную температуру, составляет 2253,319 Гкал/час. Резерв тепловой мощности по городу составляет 486,672 Гкал/час.
В городе Иркутске эксплуатируют тепловые сети несколько организаций:
1. ОАО "Иркутскэнерго" 146 км;
2. ЗАО "Байкалэнерго" на основании концессионного договора с администрацией города Иркутска 361,2 км;
3. ООО "Сетевая компания "Иркут" - 47,837 км;
4. РЭУ "Иркутский" ("Ремонтно-Эксплуатационное Управление", филиал Иркутский) - 51,084 км;
5. ЖКХ и прочие потребители - 37,460 км;
6. Бесхозяйные тепловые сети - 26,567 км.
Общая протяженность тепловых сетей по городу составляет 670,148 км.
Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная в непроходных железобетонных каналах. Типы компенсирующих устройств - сальниковые, сильфонные, П-образные. Преимущественно П-образные. В городе эксплуатируется 54 насосно-подкачивающих станций.
В зоне действия Н-ИТЭЦ находятся Свердловский, Октябрьский и Правобережный округа.
В зоне действия КСПУ ЗАО "Байкалэнерго" находится микрорайон "Ново-Ленино".
В зоне действия котельные N 1, 2, 3 Иркутского авиационного завода филиала ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" находится производственная зона завода и жилая зона района.
Теплоснабжение предместий "Рабочее" и "Радищево" осуществляется от локальных квартальных котельных, часть которых (17 шт.) принадлежит ЗАО "Байкалэнерго", остальные в собственности предприятий.
При существующей тенденции роста тепловых нагрузок к 2025 году сложится следующий баланс тепловой мощности источников и тепловых нагрузок:
|
2015 |
2020 |
2025 |
Всего г.Иркутск |
2351,037 |
2352,263 |
2444,730 |
нагрузка отопления, вентиляции |
1835,781 |
1849,878 |
1942,415 |
нагрузка ГВС |
313,535 |
301,947 |
303,030 |
потери в сетях |
132,933 |
131,649 |
130,497 |
нагрузка в паре |
67,761 |
67,761 |
67,761 |
Тепловая мощность НЕТТО |
2799,398 |
2732,335 |
2746,684 |
Дефицит (-)/Резерв (+) |
448,361 |
380,072 |
301,954 |
в том числе: |
|
|
|
Зона действия Н-И ТЭЦ |
1644,835 |
1702,386 |
1713,741 |
нагрузка отопления, вентиляции |
1267,868 |
1322,470 |
1338,017 |
нагрузка ГВС |
251,719 |
252,031 |
249,044 |
потери в сетях |
100,648 |
103,285 |
102,080 |
нагрузка в паре |
24,600 |
24,600 |
24,600 |
Тепловая мощность НЕТТО |
1761,400 |
1761,400 |
1761,400 |
Дефицит (-)/Резерв (+) |
116,565 |
59,014 |
47,659 |
Зона действия локальных котельных |
706,202 |
649,877 |
730,989 |
нагрузка отопления, вентиляции |
567,914 |
527,409 |
604,398 |
нагрузка ГВС |
61,816 |
49,916 |
53,986 |
потери в сетях |
32,285 |
28,364 |
28,418 |
нагрузка в паре |
43,161 |
43,161 |
43,161 |
Тепловая мощность НЕТТО |
1037,998 |
970,935 |
985,284 |
Дефицит (-)/Резерв (+) |
331,796 |
321,058 |
254,295 |
в том числе: |
|
|
|
Зона действия локальных котельных ЗАО "Байкалэнерго" |
306,316 |
280,396 |
370,603 |
нагрузка отопления, вентиляции |
255,344 |
234,889 |
319,154 |
нагрузка ГВС |
35,056 |
29,950 |
35,838 |
потери в сетях |
14,165 |
13,805 |
13,859 |
нагрузка в паре |
1,691 |
1,691 |
1,691 |
Тепловая мощность НЕТТО |
490,314 |
452,068 |
452,068 |
Дефицит (-)/Резерв (+) |
183,998 |
171,672 |
81,465 |
- характеристика тепловых сетей
Система присоединения потребителей, в основном, зависимая, по элеваторной схеме и через АИТП (автоматизированные индивидуальные тепловые пункты) с насосами смешения.
Порядка 10 % потребителей в зоне влияния Н-ИТЭЦ подключены (технологически присоединены) по независимой схеме, что связано с гидравлическим режимом тепловых сетей в месте подключения (технологического присоединения). Имеют место независимое подключение (технологическое присоединение) потребителей по шведской технологии в районе Ново-Ленино и п. Рабочее. За период с 2006 по 2010 гг., по данным УТС, выполнено 12 таких подключений (технологических присоединений).
Схема горячего водоснабжения в г.Иркутске, в основном - открытая. С 2013 года в соответствии с Федеральным законом N 416 подключение потребителей должно осуществляться по независимой закрытой схеме.
В застройке позднее 2000 г. преобладают закрытые системы ГВС.
Вентиляция подключена по зависимой схеме и только в последние 2 года начато внедрение подключения систем по независимой схеме с нагревом во вторичном контуре незамерзающей жидкости.
Общее соотношение потребителей, присоединенных к тепловым сетям, составляет:
по закрытой схеме - 20 %;
по открытой схеме - 80 %.
Элеваторные узлы практически не автоматизированы. Автоматические регуляторы ГВС не функционируют. Системы отопления зданий и сооружений 1960-1990 г.г. постройки не имеют балансировочных клапанов на стояках и регуляторов температуры на нагревательных приборах.
Местные системы теплопотребления эксплуатируются либо самими владельцами в лице управляющих компаний, либо по договору специализированной организацией.
Тепловые нагрузки, указанные в балансе определялись по достигнутому максимуму при наружной температуре и пересчитанные на расчетную температуру наружного воздуха для отопления равную -36оС.
Расчет тепловых нагрузок проведен на основании данных о договорных нагрузках.
- проблемы эксплуатации систем теплоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)
1. Системы отопления во многих зданиях разрегулированы и наблюдается завышение температуры воды в обратных трубопроводах.
2. Большое количество мелких и средних источников с морально устаревшим оборудованием, отсутствием систем автоматизации, диспетчеризации и систем пылегазоулавливания, что существенно ухудшает экологическую обстановку в городе.
3. Большинство зданий не соответствуют современным требованиям по теплопотерям ограждающих конструкций и их энергоэффективности.
4. Почти половина сетей отработали свой срок службы. Проводимые гидравлические испытания способствуют увеличению аварийности на сетях.
5. Отсутствуют коридоры прокладки новых магистралей в городской черте.
6. Схема системы теплоснабжения не имеет достаточного количества колец и источников для обеспечения надежного резервирования.
- прогноз развития системы теплоснабжения с учетом строительства объектов жилья и соцкультбыта
Теплопотребление города на 01.01.2013 г. оценивается на уровне 2253,32 Гкал/час, а к 2025 году тепловая нагрузка составит 2444,73 Гкал/час.
Прогноз теплопотребления для новых жилых и общественных зданий, а также для реконструируемых существующих зданий был выполнен в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 года N 262 "О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений".
При оценке прироста тепловых нагрузок существующих зданий была учтена эффективность энергосберегающих мероприятий.
Учитывалось снижение удельного потребления горячей воды жилыми зданиями по отношению к среднему фактическому потреблению.
На период до 2015 года наибольший прирост нагрузок планируется в Правобережном и Ленинском округах г.Иркутска
На период до 2025 г. планируется развитие всех округов г.Иркутска, c более активным развитием Октябрьского и Правобережного округа.
Баланс покрытия тепловых нагрузок на период 2012, 2015 и 2025 г.г. представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Баланс тепловых нагрузок и их обеспечения на 2011, 2015 и с перспективой до 2025 г. по административным округам г.Иркутска
Наименование округа |
Наименование потребителей |
Тепловая нагрузка, Гкал/час |
||||
отопление |
ГВС |
вентиляция |
пар |
Всего |
||
Достигнутый тепловой максимум, пересчитанный на расчетную температуру 2011 | ||||||
Правобережный округ |
Жилой фонд |
401,312 |
51,135 |
0,758 |
0 |
453,205 |
Соцкультбыт |
147,623 |
57,663 |
49,795 |
0 |
391,102 |
|
Промышленность |
19,81 |
2,00 |
0 |
0 |
21,810 |
|
Спец. учреждения |
6,8 |
2,900 |
0 |
0 |
9,700 |
|
Потери |
37,028 |
0 |
0 |
0 |
37,028 |
|
Итого |
612,573 |
113,699 |
50,554 |
0 |
831,366 |
|
Октябрьский округ |
Жилой фонд |
242,715 |
50,272 |
0,7581 |
0 |
293,747 |
Соцкультбыт |
80,905 |
7,512 |
24,511 |
0 |
112,928 |
|
Промышленность |
13,568 |
10,63 |
8,88 |
1,200 |
34,278 |
|
Потери |
27,745 |
0 |
0 |
0 |
27,745 |
|
Итого |
364,873 |
68,415 |
34,149 |
1,200 |
492,699 |
|
Свердловский округ |
Жилой фонд |
187,948 |
50,226 |
0,5053 |
0 |
238,679 |
Соцкультбыт |
66,035 |
16,742 |
33,183 |
0 |
115,961 |
|
Промышленность |
2,02 |
2,340 |
2,740 |
24,600 |
31,700 |
|
Спец. учреждения |
0,5 |
0,3 |
0 |
0 |
0,800 |
|
Потери |
42,112 |
0 |
0 |
0 |
42,112 |
|
Итого |
298,615 |
69,608 |
36,429 |
24,600 |
464,533 |
|
Ленинский округ |
Жилой фонд |
214,778 |
39,207 |
0,42184 |
0 |
219,325 |
Соцкультбыт |
39,445 |
5,346 |
41,76216 |
0 |
86,554 |
|
Промышленность |
120,9 |
2,900 |
69,006 |
19,700 |
212,506 |
|
Потери |
25,138 |
0 |
0 |
0 |
25,138 |
|
Итого |
400,261 |
47,454 |
111,19 |
19,700 |
628,124 |
|
г.Иркутск |
Итого жилье |
1500,45 |
190,842 |
2,443555 |
0 |
1204,956 |
Итого соцкультбыт |
671,151 |
87,264 |
149,2524 |
0 |
605,545 |
|
Промышленность |
142,18 |
17,87 |
80,626 |
45,500 |
300,294 |
|
Спец. учреждения |
141,768 |
3,200 |
0 |
0 |
10,500 |
|
Потери |
132,023 |
0 |
0 |
0 |
132,023 |
|
Всего |
1676,32 |
299,176 |
232,322 |
45,500 |
2253,319 |
|
Обеспечение |
|
|
|
|
|
2739,991 |
Дефицит(-), резерв (+) |
|
|
|
|
|
+486,672 |
Перспективные нагрузки 2015 | ||||||
Правобережный округ |
Жилой фонд |
398,919 |
50,414 |
0,776 |
0 |
450,109 |
Соцкультбыт |
160,932 |
56,849 |
50,978 |
0 |
268,759 |
|
Промышленность |
19,81 |
2 |
0 |
0 |
21,81 |
|
Спец. учреждения |
6,8 |
2,9 |
0 |
0 |
9,7 |
|
Потери |
36,375 |
0 |
0 |
0 |
36,375 |
|
Итого |
622,836 |
112,163 |
51,754 |
0 |
786,759 |
|
Октябрьский округ |
Жилой фонд |
275,492 |
58,608 |
0,794 |
0 |
334,894 |
Соцкультбыт |
90,853 |
8,758 |
25,667 |
0 |
125,278 |
|
Промышленность |
13,568 |
10,63 |
8,88 |
1,2 |
34,278 |
|
Потери |
27,169 |
0 |
0 |
0 |
27,169 |
|
Итого |
407,082 |
77,996 |
35,341 |
1,2 |
521,636 |
|
Свердловский округ |
Жилой фонд |
215,053 |
54,656 |
0,522 |
0 |
270,231 |
Соцкультбыт |
75,053 |
18,219 |
34,261 |
0 |
127,533 |
|
Промышленность |
2,02 |
2,34 |
2,74 |
24,6 |
31,7 |
|
Спец. учреждения |
0,5 |
0,3 |
0 |
0 |
0,8 |
|
Потери |
41,262 |
0 |
0 |
0 |
41,262 |
|
Итого |
333,888 |
75,515 |
37,523 |
24,6 |
471,526 |
|
Ленинский округ |
Жилой фонд |
198,604 |
42,092 |
0,44 |
0 |
241,136 |
Соцкультбыт |
40,038 |
5,74 |
43,564 |
0 |
89,342 |
|
Промышленность |
120,9 |
2,9 |
69,006 |
19,7 |
212,506 |
|
Потери |
28,126 |
0 |
0 |
0 |
28,126 |
|
Итого |
387,668 |
50,732 |
113,01 |
19,7 |
571,11 |
|
г.Иркутск |
Итого жилье |
1088,1 |
205,8 |
2,5 |
0,0 |
1296,4 |
Итого соцкультбыт |
366,9 |
89,6 |
154,5 |
0,0 |
610,9 |
|
Промышленность |
156,3 |
17,9 |
80,6 |
45,5 |
300,3 |
|
Спец. учреждения |
7,3 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
10,5 |
|
Потери |
132,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
132,9 |
|
Всего |
1751,5 |
316,4 |
237,6 |
45,5 |
2351,03 |
|
Обеспечение |
|
|
|
|
|
2799,398 |
Дефицит(-), резерв (+) |
|
|
|
|
|
+448,361 |
Перспективные нагрузки 2025 | ||||||
Правобережный округ |
Жилой фонд |
266,2103 |
45,943 |
0,799 |
0 |
312,9523 |
Соцкультбыт |
284,6817 |
51,809 |
52,455 |
0 |
388,9457 |
|
Промышленность |
19,81 |
2 |
0 |
0 |
21,81 |
|
Спец. учреждения |
6,8 |
2,9 |
0 |
0 |
9,7 |
|
Потери |
35,58 |
0 |
0 |
0 |
35,58 |
|
Итого |
613,082 |
102,652 |
53,254 |
0 |
768,988 |
|
Октябрьский округ |
Жилой фонд |
267,846 |
53,245 |
0,838 |
0 |
321,929 |
Соцкультбыт |
89,603 |
7,956 |
27,108 |
0 |
124,667 |
|
Промышленность |
13,568 |
10,63 |
8,88 |
1,2 |
34,278 |
|
Потери |
26,494 |
0 |
0 |
0 |
26,494 |
|
Итого |
397,511 |
71,831 |
36,826 |
1,2 |
507,368 |
|
Свердловский округ |
Жилой фонд |
237,629 |
56,334 |
0,537 |
0 |
294,5 |
Соцкультбыт |
83,667 |
18,778 |
35,235 |
0 |
137,68 |
|
Промышленность |
2,02 |
2,34 |
2,74 |
24,6 |
31,7 |
|
Спец. учреждения |
0,5 |
0,3 |
0 |
0 |
0,8 |
|
Потери |
40,236 |
0 |
0 |
0 |
40,236 |
|
Итого |
364,052 |
77,752 |
38,512 |
24,6 |
504,916 |
|
Ленинский округ |
Жилой фонд |
259,309 |
48,986 |
0,45 |
0 |
308,745 |
Соцкультбыт |
62,776 |
6,68 |
44,564 |
0 |
114,02 |
|
Промышленность |
120,9 |
2,9 |
69,006 |
19,7 |
212,506 |
|
Потери |
28,188 |
0 |
0 |
0 |
28,188 |
|
Итого |
471,173 |
58,566 |
114,02 |
19,7 |
663,459 |
|
г.Иркутск |
Итого жилье |
1030,9943 |
204,508 |
2,624 |
0 |
1238,1263 |
Итого соцкультбыт |
520,7277 |
85,223 |
159,362 |
0 |
765,3127 |
|
Промышленность |
156,298 |
17,87 |
80,626 |
45,5 |
300,294 |
|
Спец. учреждения |
7,3 |
3,2 |
0 |
0 |
10,5 |
|
Потери |
128,995 |
0 |
0 |
0 |
128,995 |
|
Всего |
1845,82 |
310,801 |
242,612 |
45,5 |
2444,733 |
|
Обеспечение |
|
|
|
|
|
2746,684 |
Дефицит (-), резерв (+) |
|
|
|
|
|
+301,954 |
С учетом предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения будет наблюдаться рост тепловых нагрузок к 2025 году, что отражено на рис. 5.1.
"Рис. 5.1. Прогноз тепловых нагрузок"
- анализ экологической ситуации действующей системы теплоснабжения (выбросы, загрязнения, причиняемый ущерб).
Загрязнение атмосферного воздуха г.Иркутска от работы источников теплоэнергетики в существующих условиях составляет около 45 % по валовому выбросу. По данным статистической отчетности выбросы в атмосферу от стационарных источников по г.Иркутску в 2010 году составили 65 477 т.
По основным загрязнителям источников теплоснабжения концентрации загрязняющих веществ уже сейчас превышают предельно допустимые величины по:
- диоксиду азота в 2,0 раза в районе п. Жилкино и II Иркутска Ленинского округа;
- саже в 1,3 раза в районе предместья Рабочее (Правобережный округ);
- диоксиду серы в 3,0 раза в районе п. Жилкино и II Иркутска Ленинского округа;
- оксиду углерода в 1,3 раза в районе п. Жилкино и II Иркутска Ленинского округа;
- бенз(а)пирену в 1,28 раза в районе п. Жилкино и II Иркутска Ленинского округа;
- золе угольной в 3 раза в районе п. Жилкино и II Иркутска Ленинского округа и в 2,75 раза в районе предместья Рабочее (Правобережный округ).
Анализируя приведенные выше данные можно сделать вывод, что самыми загрязненными округами г.Иркутска от работы существующих котельных являются Ленинский и Правобережный округа.
В этих округах сосредоточено наибольшее количество мелких котельных мощностью менее 30 Гкал/час, работающих на твердом топливе, в основном не оборудованных системами газопылеулавливающими установками.
В Ленинском округе наибольшее количество мелких котельных сосредоточено в промышленных зонах районов п. Жилкино и ст. Военный городок - 20 котельных. В ведении ЗАО "Байкалэнерго" находится 7 котельных, расположенных на территории Ленинского округа, остальные котельные являются структурными подразделениями промпредприятий.
Также на территории Ленинского округа работают крупные котельные, мощность которых составляет более 100 Гкал/час: КСПУ (район Ново-Ленино); котельные ОАО НПК "Иркут" (район Иркутска II.) и котельная мощностью 60 Гкал/час, принадлежащая ОАО Мясокомбинат "Иркутский" (п. Жилкино).
В Правобережном округе работают 35 мелких котельных, 17 из которых принадлежат ЗАО "Байкалэнерго", остальные котельные являются структурными подразделениями промышленных предприятий.
Учитывая то, что потребление тепловой энергии с годами будет лишь возрастать, следует иметь в виду, что использование в теплоэнергетике твердых видов топлива, не снизит, а лишь повысит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города.
Наиболее рациональным с экологической точки зрения решением проблемы загрязнения города является переход как можно большего числа котельных на газовое топливо. При использовании в котельных газового топлива произойдет снижение валовых выбросов оксида углерода, а сажа и зола угольная в выбросах будут отсутствовать.
5.2. Программа развития системы теплоснабжения:
- основные направления модернизации системы теплоснабжения
Модернизацию и развитие системы теплоснабжения планируется осуществить по следующим направлениям:
1. Модернизация и развитие теплоисточников города.
2. Модернизация и развитие тепломагистралей города.
3. Модернизация и развитие ТНС и разводящих сетей.
- перечень основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения на 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года
1. Регулировка системы отопления с целью приведения температуры обратной сетевой воды в соответствие с установленными температурными графиками.
2. Переход на закрытую систему теплоснабжения и к температурному графику 150/70оС.
3. Закрытие малых неэффективных котельных (включая электрокотельные), и переключение объектов, запитанных от них к централизованной системе теплоснабжения.
4. Реализация мероприятий по энерго-, ресурсосбережению в системах транспорта и потребления тепла (усиление теплоизоляции трубопроводов, применение частотного регулирования на ТНС, утепление ограждающих конструкций зданий, переход на двухтрубные системы отопления с нижней разводкой, установка индивидуальных регуляторов, организация пофасадного регулирования).
5. Повышение надежности источников теплоснабжения (резервирование основного оборудования) и тепловых сетей (закольцовка тепломагистралей).
6. Использование современных методов диагностики для определения технического состояния трубопроводных систем (ультразвуковые, акустические и др.).
7. Проработка мероприятий и оценка возможности замены твердого топлива на газ.
В "Схеме теплоснабжения г.Иркутска на период до 2027 г." (разработчик ООО "ИркутскЭнергоПроект") рассмотрено три варианта развития:
Вариант 1
- использование тепловой мощности Н-ИТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго" для теплоснабжения Правобережного, Октябрьского, Свердловского округов;
- использование КСПУ ЗАО "Байкалэнерго" и электрокотельной "Ново-Ленино ОАО "Иркутскэнерго" (в режиме аварийно-пикового источника) для теплоснабжения микрорайона Ново-Ленино.
- перевод КСПУ ЗАО "Байкалэнерго" в режим когенерации - установка в 2017 году 2-х турбоагрегатов типа Р-6-3,4/1,0;
- вывод из эксплуатации электрокотельной "Бытовая" ОАО "Иркутскэнерго";
- использование котельных N 1, 2, 3 НПО "Иркут" для теплоснабжения микрорайонов Иркутск II;
- реконструкция котельной 1-я Московская, 1 ЗАО "Байкалэнерго" для замещения котельных Шахтерская, 22 и Воровского, 18а;
- использование существующих локальных котельных ЗАО "Байкалэнерго" по ул. Баррикад и Радищева;
- использование существующих локальных ведомственных котельных;
- строительство участка тепломагистрали ТМ-4 от НПС "Лисиха" до ТК-23Д.
- увеличение диаметров трубопроводов тепловых сетей для обеспечения технической возможности подключения перспективных потребителей.
Вариант 2
- использование тепловой мощности Н-ИТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго" для теплоснабжения Правобережного, Октябрьского, Свердловского округов;
- использование КСПУ ЗАО "Байкалэнерго" и электрокотельной "Ново-Ленино ОАО "Иркутскэнерго" (в режиме аварийно-пикового источника) для теплоснабжения микрорайона Ново-Ленино;
- перевод КСПУ ЗАО "Байкалэнерго" в режим когенерации - установка в 2017 году 2-х турбоагрегатов типа Р-6-3,4/1,0;
- вывод из эксплуатации электрокотельной "Бытовая" ОАО "Иркутскэнерго";
- использование котельных N 1, 2, 3 НПО "Иркут" для теплоснабжения района - Иркутск II;
- реконструкция котельной 1-я Московская, 1 ЗАО "Байкалэнерго" для замещения котельных Шахтерская, 22 и Воровского,18а;
- перевод в аварийно-пиковый режим котельных ЗАО "Байкалэнерго" по ул. Баррикад и Радищева: Радищева, 67; Нестерова, 18; Стройдеталь; Щедрина, 18; Баррикад, 145; Ленская, 6; Баррикад, 159; Зимняя, 6; Напольная, 90;
- вывод из эксплуатации котельных ЗАО "Байкалэнерго" по ул. Баррикад и Радищева: Школа, 73; Нестерова, 32; Вьюжная, 2; Баррикад, 111; Баррикад, 54; Сварщик;
- использование существующих локальных ведомственных котельных;
- строительство участка тепломагистрали ТМ-4 от НПС "Лисиха" до ТК-23Д;
- строительство тепловой магистрали от ТК-7Е по ул. Баррикад;
- строительство тепловой магистрали по ул. Ядринцева;
- реконструкция тепловой магистрали 6 коллектора до м-на Топкинский;
- строительство тепловой магистрали от м-на Топкинский к мкр. "Зеленый";
- подключение жилого фонда мкр. "Зеленый" к СЦТ (коллектор N 6);
- увеличение диаметров трубопроводов тепловых сетей для обеспечения технической возможности подключения перспективных потребителей.
Вариант 3
- использование тепловой мощности Н-ИТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго" для теплоснабжения Правобережного, Октябрьского, Свердловского округов;
- использование КСПУ ЗАО "Байкалэнерго" и электрокотельной "Ново-Ленино ОАО "Иркутскэнерго" (в режиме аварийно-пикового источника) для теплоснабжения микрорайона Ново-Ленино;
- перевод КСПУ ЗАО "Байкалэнерго" в режим когенерации - установка в 2017 году 2-х турбоагрегатов типа Р-6-3,4/1,0;
- вывод из эксплуатации электрокотельной "Бытовая" ОАО "Иркутскэнерго";
- использование котельных N 1, 2, 3 НПО "Иркут" для теплоснабжения микрорайонов Иркутск II;
- реконструкция котельной 1-я Московская, 1 ЗАО "Байкалэнерго" для замещения котельных Шахтерская, 22 и Воровского, 18а;
- перевод в аварийно-пиковый режим котельных ЗАО "Байкалэнерго" по ул. Баррикад и Радищева: Радищева, 67; Нестерова, 18; Стройдеталь; Щедрина, 18; Баррикад, 145; Ленская, 6; Баррикад, 159; Зимняя, 6; Напольная, 90;
- вывод из эксплуатации котельных ЗАО "Байкалэнерго" по ул. Баррикад и Радищева: Школа, 73; Нестерова, 32; Вьюжная, 2; Баррикад, 111; Баррикад, 54; Сварщик;
- использование существующих локальных ведомственных котельных;
- строительство участка тепломагистрали ТМ-4 от НПС "Лисиха" до ТК-23Д;
- строительство тепловой магистрали от ТК-7Е по ул. Баррикад;
- строительство тепловой магистрали по ул. Ядринцева;
- реконструкция тепловой магистрали 6 коллектора до мкр. Топкинский;
- строительство тепловой магистрали от мкр. Топкинский к мкр. "Зеленый";
- подключение жилого фонда мкр. "Зеленый" к СЦТ (коллектор N 6);
- увеличение диаметров трубопроводов тепловых сетей для обеспечения технической возможности подключения перспективных потребителей;
- строительство парогазовой ТЭЦ-1 для теплоснабжения Правобережного округа установленной тепловой мощностью 231 Гкал/час, электрической мощностью 330 МВт с размещением в предместье Марата за очистными сооружениями;
- строительство газотурбинной ТЭЦ-2 для теплоснабжения мкр. Ново-Ленино тепловой мощностью 57 Гкал/час и электрической мощностью 36 МВт с размещением в районе КСПУ;
- строительство парогазовой ТЭЦ-3 для теплоснабжения жилой зоны Иркутска II и пос. Жилкино - Кирова Ленинского округа тепловой мощностью 160 Гкал/час и электрической - 150 МВт с размещение# по ул. Гравийной;
- вывод из эксплуатации электрокотельной "Ново-Ленино" после ввода в эксплуатацию газотурбинной ГТ ТЭЦ-2.
Минэнерго РФ в декабре 2013 г. утвердило второй вариант развития "Схемы теплоснабжения г.Иркутска на период до 2027 г.".
В "Схемы теплоснабжения г.Иркутска на период до 2027 г." по 2 варианту были предложены следующие направления развития:
1. Развитие существующих тепловых источников:
Н-ИТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго":
- Расширение угольного склада
- Строительство головного участка ТМ-4
- Установка двух новых РОУ-13/2,5
- Установка ПСВ
- Реконструкция ДСВ ст. N N 1-8
- Замена ВЗП к/а БКЗ-820 и БКЗ-500 ст. N N 6, 7, 8
КСПУ ЗАО "Байкалэнерго":
- Перевод КСПУ в режим когенерации - установка турбоагрегатов типа Р-6-35/3 ст. N 1, 2 - 2017 г.
- Строительство золоотвала.
Котельные N 1, 2, 3 НПО "Иркут":
- Установка трех котлов по 15 Гкал/час КЕ-25-14 на котельной N 1
- Замена котлов ПТВМ-50 (2014, 2015) на котельной N 2
- Замена котлов КВТС-20 (2014 - 2015) на котельной N 3
2. Развитие тепловых сетей и сооружений на них:
2.1. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки:
- Строительство тепловой магистрали "Тепловая магистраль от ТК-7Е по ул. Баррикад".
- Строительство тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23Д-25 со строительством НПС "Ядринцева".
- "Продолжение строительства ТМ N 4 "РК "Свердловская" - Правый берег. Участок от ПНС "Лисиха" до ТК-23Д".
- Реконструкция участка сети головного участка сети ТМ-4 от Н-И ТЭЦ до ТП-1 (увеличение диаметра с 800 мм до 1200 мм).
- Строительство тепловой сети для подключения потребителей м-на "Зеленый".
- Строительство тепловой сети от ТК-23Д-14-8 до Детского дома творчества.
- Строительство тепловой сети от ТК-63-10-2 до МКД с автостоянкой "Регион Сибири".
- Строительство тепловой сети от ТК-52 до ТК-55 МКД с автостоянкой "Регион Сибири".
- Строительство тепловой сети от ТК-47Д к группе ж.д. на полуострове Иркутского водохранилища.
- Выполнение и реализация проекта строительства тепловых сетей для закрытия котельной по ул. Профсоюзная, 25 с переводом потребителей на централизованное теплоснабжение от Н-ИТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго".
- Строительство тепловых сетей для закрытия котельной "ИЗО" и переключения потребителей на систему централизованного теплоснабжения от котельной СПУ.
- Реконструкция участка сети от ТК-3-1 до ТК-3-5.
- Увеличение диаметра тепловых сетей, для обеспечения подключения потребителей.
2.2. Техническое перевооружение тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
- Техническое перевооружение тепловой сети от ТП-3-5 до ТК-5, 12 коллектор.
- Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-95-7 до ТК-95-15, 12 коллектор.
- Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-86-5 до ТК-86-15, 12 коллектор.
- Техническое перевооружение тепловой сети М. Конева, 34 от ТК-11 до ТК-14', 12 коллектор.
- Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-93 до ТК-95, 12 коллектор.
- Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-83 до ТК-83-1, 12 коллектор.
- Техническое перевооружение тепловой сети на пос. Марково от МТП-3 до МТП-5.
- Техническое перевооружение тепловой сети от МТП-5 до МТП-12
- Реконструкция тепломагистрали N 2 от ТК-152 до ТК-156. Срок службы тепловых сетей 36 лет
- Реконструкция тепломагистрали Н-И ТЭЦ до ТК-152. Срок службы тепловых сетей 36 лет
- Реконструкция тепломагистрали под Ангарским мостом.
- Реконструкция тепловой сети 8-го коллектора от ТК-46д до ТК-50д в микрорайоне Солнечный (пусковой комплекс ТК-46 до Н-4).
- Реконструкция тепловой сети 12-го коллектора от ТП-10 до ТК-26 в Свердловском округе.
- Техническое перевооружение тепловых сетей от ПНС "Ломоносова" до ТК-78.
- Реконструкция тепловых сетей 12 коллектора от ТК-36 до ТК-42.
- Реконструкция тепловой сети от ТК-2б до ТК-15а по ул. Гершевича.
- Техническое перевооружение тепловой сети ТК-0 РК Свердловская до ТК-48.
2.3. Строительство и реконструкция насосных станций
- Строительство "Перекачивающей Насосной Станции "Правобережная".
- Строительство насосной станции НПС "Лисиха".
- Реконструкция ПНС "Байкальская".
- Строительство НПС "Ядринцева".
2.4. Перевод потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую
- Реконструкция ПНС "Левобережная" (для перевода на закрытую ГВС).
- Реконструкция ПНС "Байкальская" (для перевода на закрытую ГВС).
2.5. Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или вывод из эксплуатации котельных
- Строительство тепловой магистрали "Тепловая магистраль от ТК-7Е по ул. Баррикад".
- Строительство тепловой сети "Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23Д-25 со строительством НПС "Ядринцева".
- Строительство тепловой сети для подключения потребителей м-на "Зеленый".
Таблица 5.2
Сводные данные по развитию тепловых сетей в период до 2025 года
Наименование направлений |
Всего по городу |
В том числе |
|||
ОАО "Иркутскэнерго" Н-ИТЭЦ |
ЗАО "Байкалэнерго" КСПУ |
ЗАО "Байкалэнерго" котельные |
ОАО "РЭУ" мкр. "Зеленый" |
||
Новое строительство для подключения новых потребителей, км |
16,464 |
13,787 |
|
2,675 |
5,0 |
Реконструкция для подключения новых потребителей, км |
13,155 |
10,605 |
2,55 |
- |
- |
Новое строительство для обеспечения надежности, км |
0,67 |
0,67 |
- |
- |
- |
Реконструкция для обеспечения надежности, км |
19,018 |
19,018 |
- |
- |
- |
Строительство и реконструкция насосных станций, един. |
21 ед. |
4 ед. |
- |
17 ед. |
- |
В соответствии с утвержденным вариантом на развитие системы централизованного теплоснабжения г.Иркутска требуется 21 539,4 млн. рублей. Финансовое обеспечение по периодам развития представлено в таблице 5.3.
Таблица 5.3
Финансовое обеспечение развития Схемы теплоснабжения г.Иркутска до 2025 г., млн. руб.
|
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
Н-ИТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго" |
|
|
|
Мероприятия для обеспечения подключения (технологического присоединения) потребителей (новое строительство тепловых сетей) |
478,12 |
2397,37 |
2503,16 |
Мероприятия, направленные на развитие тепловых сетей для обеспечения подключения (технологического присоединения) потребителей |
207,41 |
1445,83 |
1509,64 |
Мероприятия, направленные на повышение надежности и качества систем теплоснабжения |
121,96 |
1316,4 |
967,09 |
Мероприятия, направленные на развитие источника теплоснабжения для обеспечения подключения потребителей |
34,64 |
226,5 |
120,99 |
Итого |
842,13 |
5386,10 |
5100,88 |
ЗАО "Байкалэнерго" |
|
|
|
Мероприятия, направленные на развитие источника теплоснабжения КСПУ для обеспечения подключения (технологического присоединения) потребителей |
167,47 |
2373,60 |
3996,52 |
Мероприятия для обеспечения подключения (технологического присоединения) потребителей (плата за подключение) |
|
|
|
Итого |
167,47 |
2373,60 |
3996,52 |
Администрация г.Иркутска или Управляющие компании |
|
|
|
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ (фасады, крыши, окна, подвалы) |
1500 |
1500 |
1500 |
Финансовые вложения по переводу потребителей с открытой схемы ГВС г.Иркутска на закрытую. |
300 |
680 |
|
Итого |
1800 |
2180 |
1500 |
Корпорация "Иркут" |
|
|
|
НПО "Иркут" Котельная N 1 Установка 1 котла |
195,5 |
|
|
НПО "Иркут" Котельная N 2 Замена 2 котлов |
239,4 |
|
|
НПО "Иркут" Котельная N 3 Замена 2 котлов |
198,7 |
|
|
Итого |
633,6 |
0 |
0 |
Всего |
3 443,20 |
9 939,70 |
10 597,40 |
- основные целевые показатели работы системы теплоснабжения на период реализации программы
Таблица 5.4.
Основные целевые показатели работы системы теплоснабжения по данным ЗАО "Байкалэнерго"
N п/п |
Наименование индикатора |
Фактические значения |
Расчетное значение индикаторов, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы |
|||||||
|
|
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2020 г. |
2025 г. |
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | ||||||||||
1.1 |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км |
1,65 |
1,69 |
1,43 |
1,51 |
1,51 |
1,51 |
1,51 |
1,51 |
1,51 |
|
1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |
598 |
613 |
519 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
|
2. Протяженность сетей, всего, км |
361,605 |
361,605 |
361,605 |
362,105 |
362,522 |
362,939 |
363,356 |
363,356 |
363,773 |
|
в т.ч.: от источников ОАО "ИЭ" |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
от КСПУ |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
|
от котельных |
39,136 |
39,136 |
39,136 |
39,136 |
40,053 |
40,47 |
40,887 |
40,887 |
41,304 |
|
от котельной ОАО "Мясокомбината" |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
|
1.2 |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
22,59 |
22,74 |
22,83 |
23,01 |
23,01 |
23,01 |
23,01 |
23,01 |
23,01 |
|
1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов |
8245 |
8300 |
8354 |
8400 |
8400 |
8400 |
8400 |
8400 |
8400 |
|
2. Количество дней в отчетном периоде, дней |
365 |
365 |
366 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
1.3 |
Уровень потерь, % |
7,763 % |
6,8 % |
7,55 % |
6,25 % |
6,22 % |
6,19 % |
6,17 % |
6,15 % |
6,14 % |
|
1. Объем потерь, всего, тыс. Гкал |
55,851 |
57,149 |
71,944 |
51,545 |
50,899 |
50,667 |
50,435 |
50,335 |
50,203 |
в сетях от КСПУ |
33,795 |
32,334 |
37,274 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
|
в сетях от котельных |
18,0 |
21,705 |
31,137 |
17,963 |
17,317 |
17,217 |
17,117 |
17,1 |
17,017 |
|
в сетях от котельной ОАО "Мясокомбината" |
4,014 |
3,11 |
3,533 |
3,482 |
3,482 |
3,35 |
3,218 |
3,118 |
3,086 |
|
|
2. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал |
824,0 |
840,8 |
952,97 |
900,285 |
817,9 |
817,9 |
817,9 |
817,9 |
817,9 |
от КСПУ |
597,725 |
633,791 |
742,336 |
704,395 |
796,236 |
796,236 |
796,236 |
796,236 |
796,236 |
|
от котельных |
196,543 |
180,706 |
183,279 |
169,029 |
177,488 |
177,488 |
177,488 |
177,488 |
177,488 |
|
от котельной ОАО "Мясокомбината" |
29,699 |
26,341 |
27,355 |
26,861 |
26,861 |
26,861 |
26,861 |
26,861 |
26,861 |
|
1.4 |
Коэффициент потерь, Гкал/км |
1,226 |
1,101 |
1,2367 |
1,206 |
1,160 |
1,150 |
1,140 |
1,140 |
1,131 |
|
1. Объем потерь, всего, тыс. Гкал |
443,487 |
397,992 |
447,192 |
436,016 |
420,381 |
417,376 |
414,371 |
414,371 |
411,366 |
в т.ч.: в сетях от источников ОАО "ИЭ" |
387,636 |
340,843 |
375,248 |
372,255 |
369,482 |
366,709 |
363,936 |
363,936 |
361,163 |
|
в сетях от КСПУ |
33,795 |
32,334 |
37,274 |
30,1 |
30,100 |
30,100 |
30,100 |
30,100 |
30,100 |
|
в сетях от котельных |
18,042 |
21,705 |
31,137 |
17,963 |
17,317 |
17,217 |
17,117 |
17,117 |
17,017 |
|
в сетях от котельной ОАО "Мясокомбината" |
4,014 |
3,11 |
3,533 |
3,482 |
3,482 |
3,35 |
3,218 |
3,218 |
3,086 |
|
|
2. Протяженность сетей, всего, км |
361,605 |
361,605 |
361,605 |
362,105 |
362,522 |
362,939 |
363,356 |
363,356 |
363,773 |
1.5 |
Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. |
1,151 |
1,033 |
1,16 |
1,131 |
1,091 |
1,083 |
1,075 |
1,07 |
1,068 |
|
1. Объем потерь, всего, тыс. Гкал |
443,487 |
397,992 |
447,192 |
436,016 |
420,381 |
417,376 |
414,371 |
412,371 |
411,366 |
|
2. Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал |
385,346 |
385,346 |
385,346 |
385,346 |
385,346 |
385,346 |
385,346 |
385,346 |
385,346 |
в т.ч.: в сетях от источников ОАО "ИЭ" |
333,953 |
333,953 |
333,953 |
333,953 |
333,953 |
333,953 |
333,953 |
333,953 |
333,953 |
|
в сетях от КСПУ |
30,101 |
30,101 |
30,101 |
30,101 |
30,101 |
30,101 |
30,101 |
30,101 |
30,101 |
|
в сетях от котельных |
17,81 |
17,81 |
17,81 |
17,81 |
17,81 |
17,81 |
17,81 |
17,81 |
17,81 |
|
в сетях от котельной ОАО "Мясокомбината" |
3,482 |
3,482 |
3,482 |
3,482 |
3,482 |
3,482 |
3,482 |
3,482 |
3,482 |
|
1.6 |
Индекс замены оборудования, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Индекс замены оборудования (сети), % |
1,708 |
1,760 |
1,870 |
1,760 |
1,903 |
1,901 |
1,899 |
1,899 |
1,897 |
|
1.1. Количество замененных сетей, км |
6,178 |
4,18 |
3,95 |
3,54 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
|
в т.ч.: от источников ОАО "ИЭ" |
4,25 |
2,173 |
2,426 |
2,461 |
4,45 |
4,45 |
4,45 |
4,45 |
4,45 |
от КСПУ |
0,92 |
0,935 |
1,4 |
0,243 |
0,945 |
0,945 |
0,945 |
0,945 |
0,945 |
|
от котельных |
0,848 |
0,89 |
0,13 |
0,327 |
1,185 |
1,185 |
1,185 |
1,185 |
1,185 |
|
от котельной ОАО "Мясокомбината" |
0,16 |
0,19 |
0 |
0,515 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
|
|
1.2. Общее количество сетей, км |
361,605 |
361,605 |
361,605 |
361,605 |
362,522 |
362,939 |
363,356 |
363,356 |
363,773 |
|
в т.ч.: от источников ОАО "ИЭ" |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
от КСПУ |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
|
от котельных |
39,136 |
39,136 |
39,136 |
39,136 |
40,053 |
40,47 |
40,887 |
40,887 |
41,304 |
|
от котельной ОАО "Мясокомбината" |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
|
1.7 |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % |
59,241 |
59,754 |
59,816 |
60,251 |
60,396 |
60,144 |
60,003 |
60,003 |
59,891 |
|
1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
214,217 |
216,073 |
216,299 |
217,873 |
218,950 |
218,285 |
218,026 |
218,026 |
217,866 |
|
в т.ч.: от ОАО "ИЭ" |
166,356 |
169,574 |
170,1 |
172,924 |
175,099 |
174,999 |
174,959 |
174,959 |
174,959 |
от КСПУ |
18,407 |
18,054 |
17,884 |
17,454 |
17,003 |
16,993 |
16,988 |
16,988 |
16,988 |
|
от котельных |
25,189 |
24,341 |
24,211 |
23,884 |
23,494 |
23,199 |
23,185 |
23,185 |
23,185 |
|
от котельной ОАО "Мясокомбината" |
4,264 |
4,104 |
4,104 |
3,589 |
3,354 |
3,094 |
2,894 |
2,894 |
2,734 |
|
|
2. Протяженность сетей, км |
361,605 |
361,605 |
361,605 |
361,605 |
362,522 |
362,939 |
363,356 |
363,356 |
363,773 |
|
в т.ч.: от ОАО "ИЭ" |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
289,706 |
от КСПУ |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
28,319 |
|
от котельных |
39,136 |
39,136 |
39,136 |
39,136 |
40,053 |
40,470 |
40,887 |
40,887 |
41,304 |
|
от котельной ОАО "Мясокомбината" |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
4,444 |
|
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | ||||||||||
2.1 |
Уровень загрузки производственных мощностей, % |
97,60 |
98,0 |
98,58 |
95,40 |
98,93 |
99,23 |
99,52 |
99,52 |
99,82 |
|
1. Фактическая производительность оборудования (присоединенная нагрузка), всего, Гкал/ч |
252 |
253,04 |
254,54 |
290,54 |
301,29 |
302,19 |
303,09 |
303,09 |
303,99 |
в т.ч.: КСПУ |
183,50 |
183,5 |
185 |
221 |
231,75 |
232,65 |
233,55 |
233,55 |
234,45 |
|
котельные |
68,5 |
69,54 |
69,54 |
69,54 |
69,54 |
69,54 |
69,54 |
69,54 |
69,54 |
|
|
2. Располагаемая мощность оборудования, всего, Гкал/ч |
258,2 |
258,2 |
258,2 |
304,55 |
304,55 |
304,55 |
304,55 |
304,55 |
304,55 |
в т.ч.: КСПУ |
185,4 |
185,4 |
185,4 |
231,75 |
231,75 |
231,75 |
231,75 |
231,75 |
231,75 |
|
котельные |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
|
3. Эффективность деятельности | ||||||||||
3.1 |
Рентабельность деятельности, % |
6,7 % |
3,7 % |
- 0,4 % |
- 4,1 % |
- 4 % |
-1 % |
-0,16 % |
-0,03 % |
-0,01 % |
|
1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. (валовая прибыль) |
71 339 |
44 026 |
- 8 782 |
- 84 782 |
- 87 942 |
-17 588 |
-3 518 |
-704 |
-141 |
|
2. Выручка организации коммунального комплекса от инвестиционной деятельности, тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2 |
Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Удельный норматив расхода топлива на выработанную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: КСПУ |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
|
котельные |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
|
2. Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал |
871,776 |
894,742 |
1018,909 |
955,258 |
1075,276 |
1075,276 |
1075,276 |
1075,276 |
1075,276 |
|
в т.ч.: КСПУ |
663,431 |
703,071 |
823,397 |
778,337 |
879,817 |
879,817 |
879,817 |
879,817 |
879,817 |
|
котельные |
208,345 |
191,671 |
195,512 |
176,921 |
195,459 |
195,459 |
195,459 |
195,459 |
195,459 |
|
3.3 |
Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: КСПУ |
0,99 |
0,98 |
0,98 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
|
котельные |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
|
|
1. Фактический удельный расход топлива на выработанную тепловую энергию, кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: КСПУ |
160 |
159 |
159 |
160 |
160,5 |
160,5 |
160,5 |
160,5 |
160,5 |
|
котельные |
216 |
216 |
217 |
216 |
216 |
216 |
216 |
216 |
216 |
|
|
2. Удельный норматив расхода топлива на выработанную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: КСПУ |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
|
котельные |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
|
3.4 |
Эффективность использования воды, куб. м./Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Удельный норматив расхода воды на выработанную тепловую энергию, куб.м. на Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: КСПУ |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
|
котельные |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3.5 |
Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: КСПУ |
1,00 |
0,98 |
0,99 |
1,00 |
0,97 |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
|
котельные |
1,00 |
1,02 |
1,02 |
1,00 |
0,96 |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
|
1. Фактический расход воды на выработанную тепловую энергию, куб. м. на Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: КСПУ |
4,1 |
3,9 |
3,7 |
3,6 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
|
котельные |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
|
|
2. Удельный норматив расхода воды на выработанную тепловую энергию, куб.м. на Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: КСПУ |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
|
котельные |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
|
3.6 |
Эффективность использования электрической энергии, кВт*ч/Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Удельный норматив расхода электрической энергии на выработанную тепловую энергию, кВт*ч на Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: КСПУ |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
|
котельные |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
|
3.7 |
Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: КСПУ |
0,74 |
0,73 |
0,71 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
|
котельные |
0,89 |
0,97 |
0,93 |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
|
|
1. Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВт*ч на Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: КСПУ |
42,21 |
40,92 |
37,19 |
40,28 |
38,54 |
38,54 |
38,54 |
38,54 |
38,54 |
|
котельные |
73,16 |
73,25 |
73,5 |
95,55 |
78,24 |
78,24 |
78,24 |
78,24 |
78,24 |
|
|
2. Удельный норматив расхода электрической энергии на выработанную тепловую энергию, кВт*ч на Гкал |
28005,00 |
28770,6 |
30623,5 |
31350 |
33905,77 |
33905,77 |
33905,77 |
33905,77 |
33905,77 |
в т.ч.: КСПУ |
15241,70 |
14039,3 |
14371,1 |
16905,6 |
15292,46 |
15292,46 |
15292,46 |
15292,46 |
15292,46 |
|
|
котельные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8 |
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел/км |
0,105 |
0,091 |
0,091 |
0,091 |
0,083 |
0,077 |
0,077 |
0,077 |
0,077 |
|
1. Численность персонала, обслуживающего сети, чел. |
38 |
33 |
33 |
33 |
30 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
2. Протяженность сетей, км |
361,605 |
361,605 |
361,605 |
361,605 |
361,605 |
362,105 |
362,522 |
363,356 |
363,773 |
3.9 |
Производительность труда, Гкал/чел |
807 |
1 018 |
1 039 |
1 052 |
1 095 |
1 285 |
1 283 |
1 283 |
1 283 |
|
1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал |
582,4 |
740,8 |
768,1 |
777,7 |
809,2 |
949,5 |
949,7 |
949,7 |
949,7 |
|
2. Численность персонала, чел |
780 |
832 |
818 |
830 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
3.10 |
Период сбора платежей, дней |
66,92 |
62,92 |
58,67 |
63,24 |
72,13 |
76,72 |
60,31 |
57,35 |
57,35 |
|
1. Объем выручки от реализации инвестиционной программы, тыс. руб. |
141 780,15 |
198 879,20 |
211 836,94 |
257 226,44 |
298 224,72 |
328 018,94 |
370 822,61 |
420619,33 |
420619,33 |
|
2. Объем дебиторской задолженности, тыс. руб. |
0,105 |
0,091 |
0,091 |
0,091 |
0,083 |
0,077 |
0,077 |
0,077 |
0,077 |
Таблица 5.5.
Основные целевые показатели работы системы теплоснабжения по данным ОАО "Иркутскэнерго"
N п/п |
Наименование индикатора |
Фактические значения |
Расчетное значение индикаторов, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы |
||||||||
|
|
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2020 г. |
2025 г. |
|
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||||||||
1.1. |
Повреждаемость систем коммунальной инфраструктуры, ед./км |
1,343 |
1,293 |
1,188 |
1,107 |
1,091 |
1,068 |
1,048 |
0,959 |
0,912 |
|
|
1. Количество повреждений на системах коммунальной инфраструктуры |
587 |
565 |
519 |
493 |
488 |
483 |
478 |
450 |
428 |
|
|
2. Протяженность сетей, км |
437,204 |
436,939 |
436,939 |
445,379 |
447,51 |
452,45 |
456,34 |
469,46 |
469,46 |
|
1.2. |
Перебои в снабжении потребителей, час/чел |
0,0093 |
0,0089 |
0,0084 |
0,0082 |
0,0075 |
0,0070 |
0,0066 |
0,0061 |
0,0056 |
|
|
1. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов |
400 |
380 |
360 |
350 |
320 |
300 |
280 |
260 |
240 |
|
|
2. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек |
42827 |
42734 |
42742 |
42721 |
42658 |
42567 |
42575 |
42567 |
42527 |
|
|
3. Численность населения муниципального образования, человек |
579,3 |
580,7 |
584,9 |
587,6 |
590,4 |
593,2 |
596 |
600 |
620 |
|
1.3. |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
23,02 |
23,01 |
22,95 |
23,04 |
23,12 |
23,24 |
23,18 |
23,24 |
23,24 |
|
|
1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов |
8404 |
8400 |
8400 |
8410 |
8440 |
8484 |
8484 |
8484 |
8484 |
|
|
2. Количество дней в отчетном периоде, дней |
365 |
365 |
366 |
365 |
365 |
365 |
366 |
365 |
365 |
|
1.4. |
Уровень потерь, % |
17,25 % |
15,66 % |
15,25 % |
13,68 % |
13,48 % |
13,23 % |
13,30 % |
12,53 % |
11,92 % |
|
|
1. Объем потерь, тыс. Гкал |
855,50 |
775,37 |
766,57 |
678,12 |
674,25 |
761,61 |
788,46 |
788,46 |
788,46 |
|
|
2. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал |
4 958,61 |
4 950,16 |
5 027,27 |
4 956,67 |
5 001,33 |
5 755,62 |
5 928,29 |
6 293,00 |
6 614,00 |
|
1.5. |
Коэффициент потерь, Гкал/км |
1,96 |
1,77 |
1,75 |
1,52 |
1,51 |
1,68 |
1,73 |
1,68 |
1,68 |
|
|
1. Объем потерь, тыс. Гкал |
855,50 |
775,37 |
766,57 |
678,12 |
674,25 |
761,61 |
788,46 |
788,46 |
788,46 |
|
|
2. Протяженность сетей, км |
437,20 |
436,94 |
436,94 |
445,38 |
447,51 |
452,45 |
456,34 |
469,46 |
469,46 |
|
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | |||||||||||
2.1. |
Число часов использования установленной мощности |
2 235,20 |
2 231,39 |
2 266,15 |
2 234,33 |
2 340,59 |
2 693,60 |
2 674,16 |
2 838,67 |
2 983,47 |
|
|
ЭК "Байкальская" |
8,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ЭК "Н-Ленино" |
1 294,06 |
671,23 |
102,47 |
121,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ЭК "Бытовая" |
160,11 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
РК "Кировская" |
3 129,22 |
3 246,75 |
3 181,17 |
1 720,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
НИ ТЭЦ |
2 572,52 |
2 615,58 |
2 705,54 |
2 667,00 |
2 825,13 |
3 251,21 |
3 203,79 |
3 400,89 |
3 574,36 |
|
|
1. Отпуск тепла, Гкал |
4 958 611 |
4 950 158 |
5 027 267 |
4 956 673 |
5 001 326 |
5 755 620 |
5 928 289 |
6 292 998 |
6 614 004 |
|
|
ЭК "Байкальская" |
1 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ЭК "Н-Ленино" |
202 547 |
105 061 |
16 038 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ЭК "Бытовая" |
13 219 |
227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
РК "Кировская" |
4 819 |
5 000 |
4 899 |
2 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИ ТЭЦ |
4 760 197 |
4 839 870 |
5 006 330 |
4 935 023 |
5 001 326 |
5 755 620 |
5 928 289 |
6 292 998 |
6 614 004 |
|
|
2. Установленная/располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час |
2 218,42 |
2 218,42 |
2 218,42 |
2 218,42 |
2 136,78 |
2 136,78 |
2 216,88 |
2 216,88 |
2 216,88 |
|
|
1 897,82 |
1 897,82 |
1 858,38 |
1 858,38 |
1 965,94 |
1 965,94 |
1 856,84 |
1 856,84 |
1 856,84 |
||
|
ЭК "Байкальская" |
127,40 |
127,40 |
127,40 |
127,40 |
127,40 |
127,40 |
127,40 |
127,40 |
127,40 |
|
|
51,60 |
51,60 |
51,60 |
51,60 |
51,60 |
51,60 |
51,60 |
51,60 |
51,60 |
||
|
ЭК "Н-Ленино" |
156,52 |
156,52 |
156,52 |
156,52 |
156,52 |
156,52 |
156,52 |
156,52 |
156,52 |
|
|
125,00 |
125,00 |
85,56 |
85,56 |
85,56 |
85,56 |
85,56 |
85,56 |
85,56 |
||
|
ЭК "Бытовая" |
82,56 |
82,56 |
82,56 |
82,56 |
82,56 |
82,56 |
82,56 |
82,56 |
82,56 |
|
|
58,48 |
58,48 |
58,48 |
58,48 |
58,48 |
58,48 |
58,48 |
58,48 |
58,48 |
||
|
РК "Кировская" |
1,54 |
1,54 |
1,54 |
1,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1,54 |
1,54 |
1,54 |
1,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
НИ ТЭЦ |
1 850,40 |
1 850,40 |
1 850,40 |
1 850,40 |
1 770,30 |
1 770,30 |
1 850,40 |
1 850,40 |
1 850,40 |
|
|
1 661,20 |
1 661,20 |
1 661,20 |
1 661,20 |
1 770,30 |
1 770,30 |
1 661,20 |
1 661,20 |
1 661,20 |
||
|
Возможный отпуск тепловой энергии в горячей воде от НИ ТЭЦ, Гкал/ч |
1513,25 |
1558,37 |
1591,01 |
1591,01 |
1591,01 |
1591,01 |
1541 |
1541 |
1541 |
|
3. Доступность товаров и услуг для потребителей | |||||||||||
3.1. |
Индекс нового строительства, ед. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1. Протяженность построенных сетей, км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,13 |
4,94 |
3,89 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.* Протяженность арендованных сетей, км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2. Протяженность сетей, км |
437,20 |
436,94 |
436,94 |
445,38 |
447,51 |
452,45 |
456,34 |
469,46 |
469,46 |
|
|
3. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. Гкал |
4 103 |
4 175 |
4 261 |
4 279 |
4 327 |
4 994 |
5 140 |
5 505 |
5 826 |
|
3.2. |
Удельное теплопотребление, Гкал/чел |
6,36 |
6,88 |
6,55 |
6,67 |
6,80 |
6,96 |
6,98 |
|
|
|
|
1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. Гкал |
4103 |
4175 |
4261 |
4279 |
4327 |
4994 |
5140 |
5505 |
5826 |
|
4. Эффективность деятельности | |||||||||||
4.1. |
Рентабельность деятельности, % |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса |
398 870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. |
9 906 525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Уровень сбора платежей, % |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Объем средств собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. |
1 964 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. |
2 005 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. |
Эффективность использования топлива, кг у.т. /Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал |
126,30 |
123,92 |
125,19 |
125,80 |
124,60 |
126,90 |
126,90 |
126,90 |
126,90 |
|
|
НИ ТЭЦ |
126,30 |
123,92 |
125,19 |
125,80 |
124,60 |
126,90 |
126,90 |
126,90 |
126,90 |
|
4.4. |
Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, ед. |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
НИ ТЭЦ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИ ТЭЦ |
126,30 |
123,86 |
125,05 |
125,80 |
124,60 |
126,90 |
126,90 |
126,90 |
126,90 |
|
|
2. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИ ТЭЦ |
126,30 |
123,92 |
125,19 |
125,80 |
124,60 |
126,90 |
126,90 |
126,90 |
126,90 |
|
4.5. |
Эффективность использования воды, куб.м /Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИ ТЭЦ |
6,463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб.м на Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИ ТЭЦ |
6,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6. |
Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИ ТЭЦ |
0,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб.м. на Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИ ТЭЦ |
5,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7. |
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел/км |
0,79 |
0,80 |
0,78 |
0,74 |
0,74 |
0,73 |
0,72 |
0,70 |
0,70 |
|
|
1. Численность персонала, чел |
344,00 |
351,00 |
340,00 |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
|
|
2. Протяженность сетей, км |
434,90 |
436,94 |
436,94 |
445,38 |
447,51 |
452,45 |
456,34 |
469,46 |
469,46 |
|
4.8. |
Период сбора платежей, дней |
43,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Объем выручки от реализации, тыс. руб. |
2 440 154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Объем дебиторской задолженности, тыс. руб. |
292 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- обоснование финансовой потребности для реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения на 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года
Таблица 5.6.
Финансовая потребность
|
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
Стоимость, млн. руб. | |||
Источник теплоснабжения | |||
Итого по источнику |
835,71 |
2 600,1 |
4 117,51 |
Сети и сооружения, млн. руб. | |||
Итого по сетям и сооружениям |
2 607,49 |
7 339,6 |
6 479,89 |
Итого |
3 443,20 |
9 939,70 |
10 597,4 |
- определение эффекта от реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения на 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, для реализации мероприятий Программы по теплоснабжению, предусмотренных на 2011 - 2015 годы и с перспективой до 2025 года, с учетом налога на прибыль составит:
Таблица 5.7.
Тариф на подключение (технологическое присоединение)
|
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
Объем потребления тепла на вводимое жилье, ГКал/час |
159 |
197,5 |
197,5 |
Финансовые потребности, тыс. рублей |
771 552 |
3 843 200 |
4 012 800 |
Оценка доступности (не более 5 % в стоимости 1 м2 вводимого жилья) |
1,05 % |
5 % |
5 % |
Плата за подключение (технологическое присоединение) из расчета 5 % от себестоимости 1 м2 вводимого жилья, тыс. руб. (см. табл.4.2.) |
3 662 800 |
3 843 200 |
4 012 800 |
Тариф на подключение (технологическое присоединение) с учетом налога на прибыль, рублей за 1ГКал/час (без НДС) |
6 065 660 |
24 324 050 |
25 397 468 |
Тариф на подключение (технологическое присоединение) определяется: <финансовая потребность с учетом налога на прибыль>/<Объем потребления тепла на вводимое жилье>
Таблица 5.8.
Определение инвестиционной составляющей к тарифам по ИЭ
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2020 |
2025 |
Полезный отпуск, тыс. Гкал |
4 649,89 |
4 294,26 |
4 508,16 |
4 653,60 |
4 801,51 |
4 949,41 |
5 688,91 |
6 428,41 |
в т.ч. ИГТСК, тыс. Гкал |
3 233,58 |
2 986,27 |
3 135,02 |
3 236,16 |
3 339,02 |
3 441,87 |
3 956,13 |
4 470,38 |
Итого полезный отпуск, тыс. Гкал |
|
|
|
|
|
23 206,94 |
26 965,55 |
30 663,05 |
Инвестиции за 5 лет, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
2 671 601 |
6 096 500 |
6 584 580 |
надбавка, руб. |
|
|
|
|
|
133,88 |
282,61 |
268,42 |
Таблица 5.9.
Определение инвестиционной составляющей к тарифам по БЭ
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2020 |
2025 |
Всего отпущено, тыс. Гкал |
719,42 |
747,28 |
779,10 |
817,87 |
817,87 |
817,87 |
817,87 |
817,87 |
Потери, тыс. Гкал |
55,85 |
52,87 |
51,33 |
51,13 |
50,90 |
50,67 |
50,44 |
50,20 |
Полезный отпуск, тыс. Гкал |
663,57 |
694,41 |
727,77 |
766,74 |
766,97 |
767,20 |
767,44 |
767,67 |
Итого полезный отпуск, тыс. Гкал |
|
|
|
|
|
3 723,09 |
3 836,71 |
3 837,87 |
Инвестиции за 5 лет, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
надбавка, руб. |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Инвестиционная составляющая в тарифе определена = (<полезный отпуск по ИЭ>*<Инвестиционная составляющая в тарифе ИЭ> + <полезный отпуск по БЭ>*<Инвестиционная составляющая в тарифе надбавка БЭ>) / <общий полезный отпуск>
Инвестиционная составляющая в тарифе за 2011 - 2015 год 131,80 руб.
Инвестиционная составляющая в тарифе за 2016 - 2020 год 256,72 руб.
Инвестиционная составляющая в тарифе за 2021 - 2025 год 241,78 руб.
Инвестиционная составляющая в тарифе на услуги теплоснабжения на период реализации Программы 2011 - 2015 годы и с перспективой до 2025 года:
Таблица 5.10.
Инвестиционная составляющая в тарифе
Формирование надбавки |
2011 - 2015 |
2016 - 2025 |
2021 - 2025 |
Полезный отпуск тепла, ГКал |
17 870 |
20 536,62 |
22 902 |
Финансовые потребности тыс. рублей |
2 671 601,2 |
6 096 500 |
6 584 580 |
Плата по основному тарифу 843,6 руб. за Гкал, тыс. руб. |
15 075 132,00 |
17 324 692,63 |
19 320 127,20 |
Инвестиционная составляющая в тарифе с учетом налога на прибыль, руб. за 1 ГКал (без НДС) |
131,8 |
256,72 |
241,78 |
Средневзвешенная тепловая нагрузка по существующим и вновь вводимым зданиям, Гкал/м2 в мес. |
0,0242 |
0,0221 |
0,0205 |
Средняя жилая площадь на 1 жителя, м2 |
24,32 |
27,5 |
30,86 |
Оплата за теплоснабжение одного жителя в месяц (средняя площадь * удельная тепловая нагрузка * (тариф + надбавка), руб. |
645,9 |
971,01 |
1330,28 |
Средний доход на одного человека, руб. |
13164,98 |
14043,24 |
14980,09 |
Основной тариф средний за 5 лет, с учетом ежегодного прироста в 7 %, руб. |
965,66 |
1341 |
1735 |
Процент оплаты услуг за теплоснабжение от среднего дохода (максимально 8,5 %) |
4,91 |
6,91 |
7,35 |
Инвестиционная составляющая в тарифе в 2011 - 2015 году определяется: <финансовая потребность с учетом налога на прибыль>/<Отпуск тепла>.
Средневзвешенная тепловая нагрузка по существующим и вновь вводимым зданиям определяется: (<площадь жилья, построенного до 2011 года>*<удельная тепловая нагрузка (0,027)>+<площадь вводимого жилья>*<удельная тепловая нагрузка(0,009)>)/<суммарная площадь>.
Таблица 5.11.
Проверка физической доступности для прочих потребителей
Годы |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2020 |
2025 |
Тепло, отпущенное прочим потребителям, тыс. Гкал |
1 771,24 |
1 679,42 |
1 762,41 |
1 827,55 |
1 872,73 |
1 917,90 |
2 143,27 |
2 368,64 |
Мощность источника за вычетом потребления населением |
2 208,92 |
2 208,92 |
2 208,92 |
2 208,92 |
2 208,92 |
2 208,92 |
2 208,92 |
2 208,92 |
Коэффициент физической доступности |
1,25 |
1,32 |
1,25 |
1,21 |
1,18 |
1,15 |
1,03 |
0,93 |
Таблица 5.12.
Стоимость мероприятий
|
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
Для тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, тыс. руб. |
771 552 |
3 843 200 |
4 012 800 |
На инвестиционную составляющую в тарифе на услуги теплоснабжения, тыс. руб. |
2 671 601,2 |
6 096 500 |
6 584 580 |
Бюджет и иные средства, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения города Иркутска позволит улучшить качество услуг по обеспечению потребителей города Иркутска тепловой энергией.
Мероприятия по модернизации теплоисточников города включают в себя замену устаревшего оборудования котельных, проведение различных планово-предупредительных ремонтов на источниках теплоснабжения города Иркутска и другое.
Развитие источников теплоснабжения города Иркутска позволит обеспечить теплом районы перспективной застройки, а также ликвидировать дефицит тепла в некоторых районах города.
Эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию тепломагистралей города Иркутска приведет с 2010 по 2025 год к:
- увеличению пропускной способности магистральных теплопроводов на 554 Гкал/час;
- увеличению протяженности магистральных теплопроводов на 16 %;
- сокращению числа внеплановых отключений на 38 %;
- возможности подключения (технологического присоединения) большего числа новых потребителей;
- уменьшению количества повреждений и аварий на 35 %;
- снижению уровня потерь на 5,67 %.
Социальный эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения предусматривает:
- обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с определенными характеристиками;
- обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии;
- обеспечение соблюдения интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;
- обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) новых потребителей путем увеличения протяженности магистральных тепловых сетей;
- ликвидация дефицита тепловой энергии в районах города Иркутска;
- улучшение экологической обстановки за счет модернизации и замены изношенного оборудования.
Экономический эффект от реализации программных мероприятий:
- ежегодно потери теплоносителя в сети уменьшатся на 151,35 тыс. Гкал в год. При средней стоимости 1 Гкал 1000 руб., ежегодный экономический эффект составит 151 млн. руб.
6. По системе водоснабжения
6.1. Анализ существующей системы водоснабжения
- инженерно-технический анализ системы водоснабжения
В настоящее время водоснабжение г.Иркутска осуществляется от Ершовского водозабора, расположенного в районе одноименного залива Иркутского водохранилища. Водозабор был построен и сдан в постоянную эксплуатацию в 1971 г. На водозаборе установлено две группы насосов.
Водозабор подает воду в резервуары чистой воды 2x10000м3, расположенные на верхних отметках непосредственно рядом с водозабором. Вода обеззараживается жидким хлором.
Из резервуаров насосной станцией второго подъема, мощностью 294000 м3/сутки вода подается по трем водоводам Dy=2x1000, 1200 в сторону города Иркутска. Из района плотины ГЭС двумя водоводами осуществляется водоснабжение правого, берега р. Ангары. Общая протяженность трубопроводов составляет 728,4 км, из них отработавших нормативный срок службы - 376,2 м, или 51,65%.
Материал труб, уложенных до 70-х годов XX столетия - в основном, чугунные трубы, в дальнейшем трубы укладывались, как правило, стальные. В настоящее время для целей водоснабжения, практикуется строительство полиэтиленовых трубопроводов. Аварийность на сетях водопровода возникает, в основном, по следующим причинам:
- в чугунных - выдавливание стыков и перелом труб в результате землетрясений или резкого изменения давления;
- в стальных - почвенная и электрохимическая коррозия металла.
Объем реализации услуг водоснабжения имеет тенденцию к спаду. Снижение объемов реализации вызвано в основном уменьшением поставок воды предприятиям энергетики г.Иркутска.
Основными потребителями услуг по водоснабжению г.Иркутск являются население и предприятия энергетики: объем воды, реализуемой населению, составляет 45,8% от общего объема реализации, предприятиям энергетики - 34,4%. На долю промышленных предприятий приходится 11,9% и 7,9% на коммунально-бытовые организации.
- характеристика системы водоснабжения
По состоянию на 01.01.2014 г. в хозяйственном ведении МУП "Водоканал" г.Иркутска находятся:
- 2 водозабора - Ершовский водозабор и Сооружение N 1 в теле плотины Иркутской ГЭС;
- 23 водопроводные насосные станции подкачки;
- 23 резервуара чистой воды общей емкостью 82,5 тыс.м3;
- 3 артезианские скважины;
- 465 уличных водоразборов - колонок;
- 750,4 км водопроводных сетей, из них 376,2 км отработали срок службы;
- 1581 пожарных гидрантов.
Предприятие осуществляет технический контроль над приборами коммерческого учета у потребителей в количестве 3861 шт.
По состоянию на 01.01.2014 г. списочный состав МУП "Водоканал" г.Иркутска составил 1003 человек.
Водоснабжение левого берега осуществляется по трем водоводам Dy900, 1200 мм от которых производится водоснабжение районов пос.Энергетиков, пос.Южный, Академгородка, м/р Юбилейный, м/р Университетский, м/р Первомайский, Синюшина гора, Студгородок, Глазково Свердловского округа. Перед пересечением водоводами линии железной дороги трасса водовода Dy1200 мм проходит через район Мельниково в сторону Ленинского округа через р. Иркут. В м/р Университетский, Первомайский, Синюшина гора вода подается по водоводам D=400, 500, 700. На верхние отметки данных районов воду подкачивают насосные станции:
- в м/р Первомайский - мощностью 96000 м3/сутки;
- в м/р Синюшина гора - мощностью 58080 м3/сутки; на площадке насосной станции находятся резервуары чистой воды 2x1000 м3, 2x3000 м3;
- в м/р Университетский - мощностью 34200 м3/сутки.
Два водовода Dy900 мм осуществляют водоснабжение района Студгородка, предместья Глазково. Один из них транзитом через р. Иркут переходит в Ленинский округ, где на левом берегу р. Иркут соединяется с водоводом Dy1200 мм. В предместье Глазково в районе улиц Звездинская и Грибоедова установлена насосная станция мощностью 24480 м3/сутки. Резервуары 4x3000 м3 находятся на пересечении ул.Звездинская и Миронова.
Далее по водоводу Dy560 мм по ул.Трактовой и по водоводу Dy1200 мм, вода подается в район Ново-Ленино, затем по водоводам Dy700,500 мм - на резервуары чистой воды 6x3000 м3, расположенные на верхних отметках (9-й Советский переулок).
На территории площадки резервуаров находится насосная станция мощностью 120960 м3/сутки, которая по четырем водоводам Dy500 мм подает воду на многоэтажную застройку Ново-Ленино в северо-западной части района.
От водовода Dy1000 мм в начале района Ново-Ленино подключается (технологически присоединяется) водовод Dy600 мм для водоснабжения Северного промузла и поселка станции Батарейная.
От станции поселка Горького вода подается по водоводам Dy700 мм и Dy600 мм в район Иркутск-2, где установлена насосная станция подкачки для водоснабжения района;
От ул.Трактовая по водоводу Dy500 мм вода подается на мясокомбинат в пос.Жилкино, Кирова, Релка.
Водоснабжение правого берега. По вантовому переходу Dy900 мм и водоводу Dy1000 мм, проложенному по телу плотины Иркутской ГЭС, вода подходит к насосной станции (Сооружение N 5), расположенной на правом берегу р. Ангары. Водоснабжение Кировского района осуществляется по водоводу Dy1000-700 мм, минуя насосную станцию. В месте пересечения ул.Ленина и Красного Восстания от данного водовода проложены водоводы Dy400 мм на бульвар Гагарина и улице Марата.
В месте развилки на ул.Красного Восстания - Ленина подключен (технологически присоединен) водовод Dy700-500 мм по ул.Дзержинского на Куйбышевский район. От данного водовода подключены (технологически присоединены) сети водоснабжения пониженной части рельефа Куйбышевского района. По Лесной водовод идет на резервуары чистой воды 3x6000 м3 в предместье Радищево.
Также минуя Сооружение N 5 проходит водовод Dy1000 мм в сторону аэропорта и далее в Куйбышевский район.
От насосной станции "Сооружение N 5" мощностью 138720 м3/сутки отходят водоводы:
- Dy700 мм - в сторону гормолзавода и в микрорайон Солнечный;
- два водовода Dy700 мм на верхние отметки Октябрьского округа в район ул.Станиславского и Депутатской. Затем по водоводам Dy500 мм по ул.Байкальской вода поступает потребителям Октябрьского района.
Водоводы по ул.Красноярской Dy700 мм и от аэропорта Dy1000 мм подают воду в нижнюю часть Куйбышевского района, откуда Нестеровской насосной станцией мощностью 43920 м3/сутки по водоводам Dy700 и 800 мм вода подается на резервуары м/р Топкинский 2x3000 м3, где установлена насосная станция подкачки мощностью 30720 м3/сутки.
Водоснабжение Ново-Иркутской ТЭЦ осуществляется по двум водоводам Dy800 мм от водозабора "Сооружение N 1", расположенного в теле плотины Иркутской ГЭС мощностью 270000 м3/сутки.
- проблемы эксплуатации систем водоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию);
1. Население г.Иркутска употребляет воду из открытого источника поверхностных вод Иркутского водохранилища. Отсутствие водопроводных очистных сооружений делает источник питьевого водоснабжения не защищенным от антропогенных воздействий, вызванных в том числе и тем, что берега Иркутского водохранилища активно осваиваются дачными и коттеджными поселками.
Решение этой проблемы может заключаться в устройстве водопроводных очистных сооружений периодического действия на паводковый период и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Необходимо применить на водозаборах для обеззараживания питьевой воды технологии, исключающие перевозку и хранение жидкого хлора, позволяющие ликвидировать химически опасные объекты на территории города. Для обеспечения задач энергосбережения и регулирования режимов подачи питьевой воды в города Иркутск и Шелехов необходимо применение современных устройств "частотного привода", автоматического регулирования и учета параметров питьевой воды на выходе водозаборов и ВНС "Ерши.
2. Иркутск относится к сейсмоопасному району. Согласно СНиП 2.04.02-84 для Иркутска должно быть не менее двух водозаборов равнозначных по производительности.
3. Износ сетей превышает 50%, что обуславливает значительную аварийность.
Необходимо разработать комплексную программу замены ветхих сетей. При этом одним из эффективных способов перекладки сетей может быть бестраншейная прокладка ("труба в трубе") с устройством полиэтиленовых труб.
4. Как показали проведенные исследования и гидравлические расчеты водопроводные сети и сооружения имеют большие резервы по пропускной способности. На отдельных участках скорости движения воды очень маленькие, и в зимний период подвергаются опасности замораживания.
С другой стороны несбалансированность по диаметрам трубопроводов затрудняет рациональное зонирование сетей, а главное не позволяет добиться стабилизации давления у потребителей. В итоге система водоснабжения с позиции режимной управляемости сложна и неустойчива. При этом избыток давления приводит к значительным утечкам воды, как из сети, так и у потребителей.
Решение этой проблемы требует дополнительных исследований и разработки мероприятий по интенсификации работы существующих сетей и сооружений. Что касается диаметров трубопроводов и параметров насосных станций, то их надо привести в соответствие с существующими и ожидаемыми в перспективе нагрузками.
5. Проблема расточительности и нерациональности потребления воды.
Эту проблему можно решить установкой поквартирных водосчетчиков. Одновременно с установкой водомеров на жилые здания необходимо установить регуляторы давления.
- прогноз развития системы водоснабжения с учетом строительства объектов жилья и соцкультбыта;
Развитие системы водоснабжения будет осуществляться согласно прогнозу прироста нагрузок на вводимом жилье. Вместе с тем мероприятия по энергосбережению позволят стабилизировать нагрузку на водопроводные сети г.Иркутска (см. рис. 6.1), и не потребует расширения мощности источников водоснабжения. Вместе с тем для строящихся микрорайонов и отдельных жилых комплексов потребуется дополнительная прокладка новых трубопроводов, строительство насосных станций и резервуаров, а также модернизация отдельных существующих насосных станций.
"Рис. 6.1. Прогноз потребления воды в г.Иркутске"
- анализ источников водоснабжения.
По данным ПУ ВКХ г.Иркутска качество воды в месте водозабора на протяжении последних лет характеризуется постоянством состава, отвечает требованиям СаНПиН "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения", относится к I классу, а для получения питьевой воды гигиенически гарантированного качества требуется водоподготовка обеззараживанием.
Таблица 6.1.
Характеристика качества воды
источника водоснабжения в местах водозаборов "Ерши" и "Сооружение N 1"
(данные МУП "Водоканал" г.Иркутска)
Наименование показателя |
Единица измерения |
Ершовский водозабор |
Водозабор "Сооружение N 1" |
|||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||
Мутность |
мг/л |
|
0,25 |
0,39 |
0,26 |
0,52 |
0,4 |
0,32 |
0,29 |
0,43 |
Цветность |
град. |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Запах, при 20 /60 С |
балл |
не более 2 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
Привкус |
Балл |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
рН |
единицы |
6,0-9,0 |
7,6 |
7,82 |
7,74 |
8,13 |
7,44 |
7,84 |
7,23 |
8,08 |
Остаточный хлор |
мг/л |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Хлорпоглащаемость |
мг/л |
|
0,23 |
0,25 |
0,27 |
0,25 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,25 |
Хлориды |
мг/л |
350,0 |
1,03 |
1,07 |
0,96 |
0,91 |
0,98 |
1,13 |
0,98 |
0,96 |
Жесткость общая |
|
7,0 мг-экв/л |
1,0 |
1,35 |
1,02 |
0,92 |
1,09 |
1,12 |
1,1 |
0,93 |
Окисляемость перманганатная |
мг/л |
5,0 |
0,91 |
0,81 |
0,81 |
0,9 |
0,74 |
0,73 |
0,7 |
1,01 |
БПКполн |
мгО2/л |
не более 3,0 |
1,01 |
0,93 |
0,86 |
0,97 |
1,1 |
0,95 |
1,26 |
1,3 |
Взвешенные в-ва |
мг/л |
|
0,31 |
0,28 |
0,28 |
0,15 |
0,27 |
0,26 |
0,34 |
0,2 |
Железо общее |
мг/л |
0,3 |
0,025 |
0,029 |
0,021 |
0,04 |
0,028 |
0,034 |
0,06 |
0,056 |
Марганец |
мг/л |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Фтор |
мг/л |
0,7-1,2-1,5 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,21 |
0,22 |
Сульфаты |
мг/л |
500,0 |
5,29 |
5,33 |
5,29 |
4,6 |
5,28 |
5,1 |
5,3 |
4,92 |
Нитраты |
мг/л |
45,00 |
0,26 |
0,31 |
0,26 |
0,24 |
0,31 |
0,44 |
0,38 |
0,24 |
Аммоний солевой |
мг/л |
1,5 |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
Нитриты |
мг/л |
3,3 |
отс. |
отс. |
отс. |
0,001 |
отс. |
отс. |
отс. |
0,0015 |
Нефтепродукты |
мг/л |
0,1 |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
Фенол |
мг/л |
|
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
0,0008 |
АПАВ |
мг/л |
|
отс. |
отс. |
отс. |
0,014 |
|
|
|
0,012 |
Медь |
мг/л |
1,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Цинк |
мг/л |
1,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Свинец |
мг/л |
0,01 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
Мышьяк |
мг/л |
0,01 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
Сухой остаток |
мг/л |
1000,0 |
62,5 |
68,55 |
62,5 |
61,5 |
64,2 |
68,0 |
64,9 |
65,4 |
Число лактозоположительных бактерий |
в 100 мл |
|
отс. |
26,5 |
21,0 |
|
отс. |
29,5 |
- |
|
Общие колиформные бактерии |
в 100 мл |
|
отс. |
отс. |
11,0 |
27,67 |
отс. |
отс. |
28,0 |
26,57 |
Термотолерантные колиформные бактерии |
в 100 мл |
не более 100 |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
Общее микробное число в 1мм |
не более 100 |
не более 50 |
6,0 |
4,0 |
4,0 |
2,9 |
5,0 |
5,0 |
3,0 |
2,4 |
Колифаги /число бляшкообразующих единиц, БОЕ |
в 100 мл |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
Споры сульфитредуцированных клостридий |
число спор в 20мл |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
отс. |
Вода характеризуется полным отсутствием запаха и привкуса. Качество воды определяется тем, что источником его питания является уникальное озеро Байкал.
В целях обеспечения населения питьевой водой, гигиенически гарантированного качества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в соответствии с требованиями ст.34 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (редакция на 14.07.2008 г.) требуется резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на основе защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов.
6.2. Программа развития системы водоснабжения:
- основные направления модернизации системы водоснабжения
Основные направления модернизации и развития системы водоснабжения необходимо рассматривать с точки зрения надежности подачи воды населению, теплоисточникам, а также на другие общественные и противопожарные нужды.
- весь Ленинский район питается водой по единственному водоводу D-1200 мм, построенному в конце восьмидесятых годов. С точки зрения надежности необходимо строительство второго водовода;
- таким же образом должна быть обеспечена надежность подачи воды в правобережную часть города. Необходимо строительство перехода через Ангару с прокладкой водовода диаметром не менее 1000 мм;
- согласно СНиП 2.04.02-84 п.15.2. необходим защищенный источник (подземные воды) с производительностью не менее потребностей города. Этим требованиям не отвечает ни Ушаковский водозабор (по количеству и качеству воды), ни водозабор на правом берегу водохранилища (открытый водоисточник и большая удаленность от города).
Следует провести геолого-изыскательские работы по выявлению возможного источника (месторождения) подземных вод для целей водоснабжения города.
С точки зрения безопасности водоснабжения важнейшее значение имеет соблюдение законодательно закрепленных зон санитарной охраны и режимных мероприятий в них, а также проектирование и строительство очистных сооружений водопровода.
Если на сегодняшний день из 750,4 км сетей водопровода 376.2 км (51.65%) имеют полный амортизационный износ то, при сложившихся темпах замены сетей (в среднем около 15 км водопроводных сетей в год) к 2025 году практически все водопроводные сети будет иметь 100% амортизационный износ.
Для обеспечения питьевой водой и выполнения требований противопожарной безопасности необходимо обеспечить выполнение мероприятий по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки в части строительства водопроводных сетей с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.
Для снижения фактического нерационального потребления питьевой воды и уменьшения количества сточных вод сбрасываемых в систему канализации (и, соответственно, уменьшения нагрузки на канализационные очистные сооружения) необходимо внедрять установку приборов учета воды у абонентов (потребителей). Эта задача должна решаться в рамках программ энергоресурсосбережения.
Для снижения затрат, обеспечения надежности водоснабжения необходимо выполнение модернизации водопроводных насосных станций с внедрением полного комплекса мероприятий по автоматизации, учету, обеспечению категорийности энергосбережения в соответствии с нормативными требованиями.
Свердловский округ
В связи с уменьшением нагрузки не требуется крупного нового строительства и перекладки водоводов. Требуется перекладка сетей, имеющих, выработавших свой нормативный срок эксплуатации.
В связи с увеличением жилищной застройки, которая планируется на территории между улицами Улан-Баторской, Лермонтова и железно-дорожной магистралью предлагаются следующие мероприятия:
- для организации бесперебойного водоснабжения новых объектов жилищного строительства требуется сооружение двух колец из трубопроводов D300 длиной 1830м. - ввиду перегрузки насосной станции "Университетская" рационально организовывать запитку новых объектов от водовода D700, проходящего через микрорайон.
Октябрьский округ
Требуется реконструкция сетей, имеющих 100% износ. С целью обеспечения объектов нового строительства водой и увеличения надежности водоснабжения необходимо модернизировать ВНС "Первомайская". Рабочий проект на строительство новой насосной станции "Сооружение N 5" производительностью 4700 м3/час был выполнен институтом "Гипрокоммунводоканал".
Также в связи с жилищным строительством в м-не Солнечный требуется закончить строительство повысительной насосной станции, строительство новых сетей и реконструкцию старых.
В Октябрьском районе за период 2015 - 2025 гг. предполагается жилищная застройка в районе улиц Урожайная и Вилюйская, залива Чертугеевский, а также расширение жилого комплекса в м-не Лисиха. Для надежного водообеспечения новых районов жилищной застройки потребуется прокладка и перекладка сетей и реконструкция "Сооружения N 5".
Правобережный округ
Требуется перекладка сетей, имеющих 100% амортизационный износ.
В связи с планируемым вводом значительного объема жилищного строительства в микрорайоне Топкинский, предместье Марата и Рабочее нагрузка по потреблению воды в период с 2015 по 2020 гг. увеличится на 182л/сек.. Для обеспечения подачи воды в м-н Топкинский необходимо увеличение производительности насосной станции "Нестеровская". Необходима реконструкция насосной станции "Топкинская" и резервуаров. Для обеспечения надежности водоподачи в предместье Марата требуется реконструировать водовод с d200 на d500 протяженностью 5,9 км.
Планируется развитие поселков индивидуального жилищного строительства в пади Каштак, Пади Топка и развитие индивидуального жилищного строительства в п.Славный, п. Искра. Нагрузка по воде возрастет на 135 л/с. Для этого потребуется:
- строительство насосной станции для пос.Славный;
- строительство в пос.Славный резервуаров 2х200 м3;
- строительство новых водоводов.
Существующие водопроводные насосные станции и резервуары находятся в хорошем техническом состоянии, однако в связи с планируемым вводом значительного объема жилищного строительства требуется реконструкция, расширение существующих водопроводных сооружений и строительство новых.
Ленинский округ
Для обеспечения надежного водоснабжения района необходимо запроектировать и построить водовод D1200 мм.
Существующие сети Ленинского района закольцовываются проектируемыми водоводами:
- водовод D630 мм по ул.Ярославского от насосной станции на 9-м Советском переулке до ул. Баумана;
- водопровод D300 мм по ул. Главной Кировской, Полярной от ул. Трактовая до ул. Г.Доватора;
- водопровод D300 мм от ул. Полярная до ул. Трактовая, проходящий между п. Релка и ул. О.Кошевого;
- водопровод D500 мм по ул. Г.Доватора от ул. Полярная;
- водопровод D225 мм по ул.Жукова, Авиастроителей, Просвещения от ул.Сибирских Партизан до проектируемого кольцевого водопровода п.Боково;
- кольцевой водопровод 225 мм в пос.Боково;
- водопровод D225 мм по ул.Новаторов от ул.Мира до кольцевого водопровода п.Боково.
Схемой предусмотрена реконструкция существующих сетей путем их перекладки или санации. Санация трубопроводов выполняется путем протягивания внутри существующих сетей полиэтиленовых труб меньшего диаметра.
Существующие водопроводные насосные станции и резервуары находятся в хорошем техническом состоянии, расширения насосных станций по производительности не требуется.
В насосных станциях Иркутска II (насосные станции II и IV водоподъема) требуется замена устаревшего насосного оборудования, установленного в 1939 году.
По итогам расчетов в Иркутске II на территории насосной станции II водоподъема предусматривается установка 2-х регулирующих резервуаров по 1000 м3.
- перечень мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения на 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года
1. Разработка ПСД и СМР по объекту "Строительство очистных сооружений периодического действия на случай техногенных загрязнений на Ершовском водозаборе производительностью 360 тыс.м3/сутки".
2. Строительство новых и перекладка существующих сетей водоснабжения, выработавших срок службы.
3. Зонирование сетей водоснабжения.
4. Строительство и реконструкция водопроводных насосных станций.
5. Строительство дюкеров через р.Ушаковка и р.Иркут.
6. Разработка ПСД и СМР по объекту "Строительство водовода в Ленинском районе от Ершовского водозабора до ВНС 9-й Советский переулок".
7. Обоснование местоположения и параметров подземного источника водоснабжения для г.Иркутска.
8. Кольцевание тупиковых трубопроводов в частном секторе для предотвращения их промерзания.
9. Обеспечение дополнительных резервных источников электроснабжения для водопроводных насосных станций.
10. Строительство перемычки между ул. Крымская и ул. Речная.
11. Строительство водопровода по ул. Красный Путь от ул. Муравьева в сторону ул. М.Новорова.
12. Замена участка водопровода с увеличением диаметра от ул. Авиастроителей до пересечения ул. Новатора и ул. Попова.
13. Строительство водопровода по ул. Делегатская до пересечения ул. З.Космодемьянской до ул. Тропинина.
14. Строительство кольцевого водопровода по пер. Моторный с закольцовкой по ул. Попова и ул. Державина.
15. Строительство кольцевого водопровода по ул. Матросова от ул. Новаторов до завода нерудных материалов с перемычкой по ул. З.Космодемьянской.
Мероприятия, их характеристика, стоимость и этапы строительства и реконструкции трубопроводов приведены в табл. 6.2.
Таблица 6.2.
Проектируемые и реконструируемые водоводы
N |
Наименование |
Диаметр, мм |
Протяженность, м |
Вид работ |
Стоимость работ по годам выполнения, тыс. руб. |
||
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Свердловский округ | |||||||
1 |
Строительство водовода по ул. 2-я Железнодорожная |
700 |
2000 |
прокл |
63 435,67 |
- |
- |
2 |
Строительство водовода от ул. Безбокова до виадука Студгородка |
900 |
5000 |
прокл |
224 369,95 |
- |
- |
3 |
Строительство водопроводных сетей зонирования микрорайона Радужный |
160 - 225 |
1900 |
прокл |
32 100,57 |
- |
- |
4 |
Строительство водопровода по ул. Улан-Баторская от ул. Лермонтова до микрорайона Университетский |
315 |
600 |
прокл |
11 080,75 |
- |
- |
5 |
Водовод от н.ст. I п. до н.ст. Ерши-2 |
2Д1000 |
2х2200 |
перекл |
- |
31 946,53 |
- |
6 |
Водовод от ул. Якоби до пос. Горького |
1200 |
10000 |
перекл |
- |
- |
583 002 |
7 |
Водовод от Студгородка до ВНС "Звездинская" (по ул. 4-я Железнодорожная) |
900 |
2300 |
перекл |
- |
83 763,05 |
- |
8 |
Водовод от ВНС "Звездинская" до дюкера через р. Иркут (по ул. 4-я Железнодорожная) |
700 |
2800 |
перекл |
- |
- |
108 512 |
9 |
Водовод от сооружения N 1 до сооружения N 5 |
1000 |
2100 |
перекл |
- |
88 728,00 |
- |
10 |
Водовод мкр. Юбилейный (закольцовка) |
500 |
700 |
перекл |
- |
- |
21 438 |
11 |
Водовод мкр. Университетский |
1000 |
800 |
перекл |
- |
- |
36 437 |
12 |
Водовод мкр. Университетский |
700 |
1800 |
перекл |
- |
- |
69 758 |
13 |
Водовод мкр. Первомайский (от ВНС "Первомайская" до ВНС "Синюшина Гора" |
700 |
3250 |
перекл |
- |
- |
125 951 |
14 |
Водовод Д900 в теле плотины |
Д1000 |
3000 |
перекл |
- |
391 347,58 |
- |
15 |
Дюкер через р. Иркут |
1200 1200 |
300 400 |
санация |
- |
- |
35 434 47 245 |
16 |
Дюкер через реку Иркут |
2Д720 2Д720 |
287 287 |
санация |
- |
10 323 |
10 323 |
17 |
Водовод - станция 2-го подъем-кольцевой водовод Свердловского района |
700 |
11500 |
прокл. |
200 503,08 |
211 048,24 |
- |
Итого по округу |
531 490,03 |
816 409,85 |
1 038 100 |
||||
Октябрьский округ | |||||||
1 |
Строительство водопровода по ул. Депутатской от ул. Зверева до ул. Пискунова |
400 |
800 |
прокл |
16 857,74 |
- |
- |
2 |
Строительство водопровода по ул. Лыткина от ул. Красноярская до ул. Красноказачьей |
300 |
530 |
прокл |
9 788,00 |
- |
- |
3 |
Строительство кольцевого водопровода по ул. Цимлянской, ул. Зверева от ул. Трудовой до ул. Байкальской и далее по ул. Донской от ул. К. Либкнехта до ул. Зверева. |
300 - 400 |
1250 |
прокл |
26 340,23 |
- |
- |
4 |
Строительство водопровода от ул. Байкальской- ул. Седова до микрорайона Парковый |
400 |
2000 |
прокл |
42 144,36 |
- |
- |
5 |
Строительство водопровода от ул. Байкальской до б. Постышева |
315 |
700 |
прокл |
12 927,54 |
- |
- |
6 |
Строительство водопровода по ул. Сибирской до б. Постышева |
225 |
400 |
прокл |
6 758,02 |
- |
- |
7 |
Строительство водовода от ВНС 5-е Сооружение до микрорайона Солнечный |
700 |
1000 |
прокл |
31 717,84 |
- |
- |
8 |
Строительство водовода от Релейного завода до Гормолзавода |
500 |
2500 |
прокл |
60 081,32 |
- |
- |
9 |
Красноярский водовод (от сооруж. N 5 до ул. Советской) |
700 |
4200 |
перекл |
- |
150 995,77 |
- |
10 |
Станиславский водовод (от сооруж. N 5 до базы ВКХ) |
700 |
2500 |
перекл. |
- |
- |
96 885 |
11 |
Водовод "Гормолзавода" водовод от сооруж. N 5 до мкр. Солнечный) |
700 |
2100 |
перекл. |
- |
75 498,35 |
- |
12 |
Водовод "ИСХИ" (водовод вдоль мкр. Солнечный до мкр. Молодежный) |
500 |
4400 |
перекл. |
- |
124 979,9 |
- |
13 |
Байкальский водовод (по ул. Байкальской от Байкальского кольца до ул. Волжской) |
500 |
240 |
перекл. |
- |
6 817,52 |
- |
14 |
Водовод по ул. Пискунова (от ул. Трудовой до ул. Депутатской) |
400 |
230 |
перекл. |
- |
- |
5 364 |
15 |
Водовод по ул. К-Либкнехта (от ул. 1 Советская до ул. Трилиссера) |
500 |
500 |
перекл. |
- |
- |
15 309 |
16 |
Водовод Восточного промузла (вдоль окружной дороги в аэропорт) |
400 |
2000 |
перекл. |
- |
- |
41 169 |
17 |
Водовод от ул. Ширямова до пос. Светлый |
400 |
1950 |
перекл. |
- |
- |
40 140 |
18 |
Перемычка между водоводами "Новый" и "Гормолзавод" |
400 |
1400 |
перекл. |
- |
- |
28 816 |
19 |
Строительство водовода от сооруж. N 5 до мкр. Солнечный) |
700 |
|
прокл |
- |
71 902,66 |
- |
20 |
Водовод по ул. К-Либкнехта (от ул. 1 Советская до ул. Ямской) |
500 |
|
прокл |
- |
19 882,05 |
- |
21 |
Сооружение водопроводных линий для жилой застройки в районе ул.Вилюйской и ул. Урожайной. |
500 |
|
прокл |
- |
- |
80 523 |
Итого по округу |
206 615,04 |
450 076,25 |
308 206 |
||||
Правобережный округ | |||||||
1 |
Строительство кольцевых водопроводных сетей |
160 - 225 |
2000 |
прокл |
33 790,08 |
- |
- |
2 |
Строительство водовода по ул. Лапина, Дзержинского, Октябрьской революции до дюкера р. Ушаковка |
500 |
1250 |
прокл |
30 040,66 |
- |
- |
3 |
Строительство водопровода по ул. Рабочего Штаба от ул. Шевцова до ул. Марии Цукановой |
315 |
1600 |
прокл |
29 548,67 |
- |
- |
4 |
Строительство кольцевого водопровода |
315 |
2000 |
прокл |
36 935,84 |
- |
- |
5 |
Строительство водопровода по ул. Радищева |
315 |
3000 |
прокл |
55 403,76 |
- |
- |
6 |
Строительство дюкера водопровода через р. Ушаковка |
500 |
200 |
прокл |
4 806,50 |
- |
- |
7 |
Строительство водопровода по ул. Ленская |
315 |
5000 |
прокл |
92 339,60 |
- |
- |
8 |
Строительство водопровода по ул. Баррикад |
315 |
3500 |
прокл |
64 637,72 |
- |
- |
9 |
Строительство водовода от ул. Красноярской до дюкера водопровода через р. Ушаковка |
700 |
2000 |
прокл |
63 435,67 |
- |
- |
10 |
Красноярский водовод (от ул. Советской до ул. Детской) |
500 |
1300 |
перекл. |
- |
46 283,83 |
- |
11 |
Правобережный водовод (вдоль Ушаковки до Нестеровской насосной станции) |
500 |
3400 |
перекл. |
- |
121 048,39 |
- |
12 |
Водовод от дюкера через р. Ушаковку до ул. Баррикад |
500 |
1000 |
перекл. |
- |
35 602,52 |
- |
13 |
Водовод до мкр. "Зеленый" |
2Д300 |
1870 |
перекл. |
- |
- |
70 476 |
14 |
Водовод по ул. Ленская (от ул. Баррикад) |
500 |
2800 |
перекл. |
- |
80 006,88 |
- |
15 |
Топкинский водовод (от Нестеровской н.ст. до резервуаров) |
700 |
4800 |
перекл. |
- |
- |
203 280 |
16 |
Водовод по ул. Марата |
400 |
670 |
перекл. |
- |
29 109,69 |
- |
17 |
Водопровод Д 200 мм в пр. Марата |
500 |
5900 |
перекл. |
- |
145 053,98 |
- |
18 |
Дюкер через р. Ушаковку |
2Д530 |
2х83 |
санация |
- |
1 856,29 |
- |
19 |
Строительство кольцевого водовода в м-не Топкинский |
315 |
|
прокл |
- |
46 117,78 |
- |
20 |
Строительство дюкера через р.Ушаковка |
1000 |
|
прокл |
- |
7 936,31 |
- |
21 |
Строительство дюкера через р.Ушаковка |
1000 |
|
прокл |
- |
13 502,39 |
- |
22 |
Водовод по ул.Баррикад |
500 |
|
прокл |
- |
94 728,24 |
- |
23 |
Строительство водовода в пос. Славный |
200 |
|
прокл |
- |
|
86 946 |
Итого по округу |
410 938,50 |
621 246,28 |
360 702 |
||||
Ленинский округ | |||||||
1 |
Строительство водовода второй очереди от перекрестка ул. Трактовая - ул. Генерала Доватора до ВНС 2-го подъема |
700 |
3000 |
прокл |
95 153,51 |
- |
- |
2 |
Проведение ПИР и разработка ПСД "Строительство водовода в Ленинский район от Ершовского водозабора до ВНС 9-й Советский переулок" |
1200 |
16000 |
прокл |
88 282,38 |
- |
- |
3 |
Строительство водовода от ул. Розы Люксембург до ул. Блюхера |
700 |
5500 |
прокл |
174 448,10 |
- |
- |
4 |
Строительство водопровода от ул. Блюхера до Батарейной и от Батарейной до пос. Вересовка |
315 |
5000 |
прокл |
92 339,60 |
- |
- |
5 |
Строительство водопровода по ул. Образцова от пер. Восточный до пер. Западный |
225 |
1300 |
прокл |
21 963,55 |
- |
- |
6 |
Строительство водопровода по ул. Щербакова от ул. Томсона до ВНС 9-й Советский переулок |
315 |
2000 |
прокл |
36 935,84 |
- |
- |
7 |
Строительство кольцевого водопровода от ул. Томсона до 6-го Советского переулка и по 6-му Советскому переулку до ул. Щербакова |
315 |
1700 |
прокл |
31 395,46 |
- |
- |
8 |
Водовод от дюкера через р. Иркут до площадки на ст. "Горьковская" |
2d700 |
1700 (тр) 400 (дюк) |
Перекладка водоводов, санация дюкеров |
- |
61 110,95 14 842,89 |
- |
9 |
Водовод от КПК 21 до КПК 12 А (ост. "Узловая") |
800 |
1650 |
перекл |
- |
61 379,98 |
- |
10 |
Водовод от КПК 12 А (ост. Узловая) по ул. Мира до камеры ВК4 по ул. Ленинградская до II в/подъема |
600 |
4000 |
перекл |
- |
126 535,62 |
- |
11 |
От ул. Ленинградской до IV в/подъема |
600 |
500 |
перекл |
- |
15 816,95 |
- |
12 |
Магистральные сети I зоны Ново-Ленино по ул. Пржевальского По ул. Щербакова По ул. Тельмана |
300 300 300 |
300 |
перекл |
- |
5 137,49 5 137,49 5 137,49 |
- |
13 |
Магистральные сети в Иркутске-II Водовод от насосной станции II подъема до ул. Авиастроителей |
600 |
400 |
перекл |
- |
12 653,56 |
- |
14 |
Магистральные сети II зоны Ново-Ленино |
300 |
2000 |
перекл |
- |
- |
37 000 |
15 |
Водовод от насосной станции II подъема до II зоны. Водоводы по ул. Баумана |
500 |
2000 |
перекл |
- |
- |
61 200 |
16 |
Магистральные сети III зоны Ново-Ленино |
300 |
1200 |
перекл |
- |
- |
22 200 |
17 |
Устройство нового водовода от ул.Советский 18-ый переулок до новостроек "Иннокентьевской слободы" |
500 |
3000 |
прокл |
- |
85 161,07 |
- |
18 |
Замена водовода от поселка Горького до м-на Ново-Ленино с d700 на d1000 |
1000 |
5780 |
прокл |
- |
375 339,52 |
- |
19 |
Устройство нового водовода (кольцующего) в районе "Иннокентьевской слободы" |
500 |
1250 |
прокл |
- |
- |
38 250 |
20 |
Водовод от сущ. КП-17 до насосной станции "Горьковская" |
1200 |
2900 |
прокл |
- |
150 655,31 |
- |
21 |
Водопровод по улицам Жукова, Авиастроителей, Просвещения до кольцевого водопровода п. Боково |
225 |
1630 |
прокл |
- |
22 681,79 |
- |
22 |
Водопровод от ул. Блюхера до п. Вересовка |
225 |
3240 |
прокл |
- |
45 085,27 |
- |
23 |
Водовод по ул. Ярославского от насосной станции на 9-ом Советском переулке до сущ. водовода по ул. Баумана |
630 |
3600 |
прокл |
- |
- |
129 600 |
24 |
Водопровод по ул. Гл. Кировской и ул. Полярной от существующего трубопровода d 500 по ул. Трактовой до ул. Г. Доватора |
300 |
4530 |
прокл |
- |
- |
83 805 |
25 |
Водопровод от ул. Полярной до существующей камеры по ул. Трактовой (между п. Релка и ул. О.Кошевого) |
300 |
2010 |
прокл |
- |
- |
37 185 |
26 |
Кольцевой водопровод в зоне индивидуальной жилой застройки п. Боково мкр. Иркутск II |
225 |
6780 |
прокл |
- |
- |
101 700 |
27 |
Закольцовка водопроводной линии по ул. Генерала Доватора от школы N 21 до жилого дома N 20 по ул. Шахтерская. |
400 |
2000 |
прокл |
- |
43 790,23 |
- |
Итого по округу |
540 518,43 |
1 030 465,6 |
510 940 |
Таблица 6.3.
Проектируемые и реконструируемые сооружения водопровода
N |
Наименование |
Производительность м3/час |
Напор, м |
Объем м3 |
отметка дна, м |
Стоимость работ по годам выполнения, тыс. руб. |
||
2011-2015 |
2016-2020 |
2021-2025 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
Свердловский округ | ||||||||
1 |
Строительство 2-х резервуаров чистой воды емкостью 10 тыс.м3 |
|
|
10000 |
|
72 627,01 |
- |
- |
2 |
Строительство ВНС "Радужный" |
3500 м3/час |
|
|
|
51 560,98 |
- |
- |
3 |
Реконструкция ВНС "Звездинская" |
850 м3/час |
|
|
|
56 444,77 |
- |
- |
4 |
"Строительство водозабора "Ерши" с очистными сооружениями и реконструкцией насосной станции 2-го подъема". I этап - разработка ПСД "Очистных сооружений периодического действия на случай техногенных загрязнений на Ершовском водозаборе" |
360 тыс.м3/сутки |
|
|
|
14 683,09 |
- |
- |
5 |
Реконструкция сооружения N 1 |
|
|
|
|
- |
21 534,31 |
28 508,36 |
6 |
Техническое перевооружение ВНС Ершовского водозабора |
480 тыс.м3/сутки |
|
|
|
- |
81 252,02 |
107 566,10 |
7 |
Группа насосов ВНС 2-го подъема на Маркова |
993 м3/ час |
|
|
|
- |
5 817,90 |
7 702,07 |
Итого по округу |
195 315,86 |
108 604,23 |
143 776,53 |
|||||
Октябрьский округ | ||||||||
Итого по округу |
- |
- |
- |
|||||
Правобережный округ | ||||||||
1 |
Реконструкция ВНС "Топкинская" |
720 м3/час |
|
|
|
39 771,88 |
- |
- |
2 |
Резервуары для чистой воды в пос. Славный (2 шт) ТП 901.4-58.83 |
|
|
200 |
540 |
- |
3 333,51 |
- |
3 |
ВНС "Нестеровская" (Модернизация - замена насоса) |
|
|
|
|
- |
5 028,26 |
- |
4 |
ВНС "Нестеровская" - установка станции обеззараживания МБЭ |
50 тыс.м3/сутки |
|
|
|
11 356,53 |
- |
- |
5 |
ВНС в п.Славный |
|
|
|
|
|
|
4 501,47 |
Итого по округу |
51 128,41 |
8 361,77 |
4 501,47 |
|||||
Ленинский округ | ||||||||
1 |
ВНС "Горьковская" - установка станции обеззараживания МБЭ |
75 тыс.м3/сутки |
|
|
|
19 868,13 |
- |
- |
Итого по округу |
19 868,13 |
- |
- |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации | ||||||||
1 |
Монтаж системы видеонаблюдения |
|
|
|
|
2 354,83 |
- |
- |
2 |
Строительство теплых боксов для специализированной техники |
|
|
|
|
37 841,22 |
18 333,33 |
26 206,90 |
3 |
Разработка и внедрение программы мониторинга состояния водопроводных сетей и контроля над неучтенными расходами. |
|
|
|
|
7 380,80 |
7 333,33 |
10 482,76 |
4 |
Приобретение установок горизонтального направленного бурения. |
|
|
|
|
2 811,73 |
3 055,56 |
4 367,82 |
5 |
Приобретение специализированной техники |
|
|
|
|
21 087,99 |
24 444,44 |
34 942,53 |
6 |
Проведение геолого-изыскательских работ по выявлению возможного источника (месторождения) подземных вод для цели водоснабжения города |
|
|
|
|
9 372,44 |
- |
- |
7 |
Разработка ПСД для строительства подземного водозабора. |
|
|
|
|
- |
18 333,33 |
- |
|
Итого |
|
|
|
|
80 849,00 |
71 500,00 |
76 000,00 |
- основные целевые показатели работы системы водоснабжения на период реализации программы
Таблица 6.4.
Основные целевые показатели
N п/п |
Наименование индикатора |
Ед. измерения |
Фактические значения |
Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2015 |
2016 |
2020 |
2025 |
|||
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами). | |||||||||
1.1. |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры - отношение количества аварий (повреждений) в системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
Ед./км |
0,57 |
0,55 |
0,52 |
0,51 |
0,51 |
0,5 |
0,5 |
|
Количество аварий (повреждений) на системах коммунальной инфраструктуры |
Ед. |
398 |
388 |
380 |
410 |
411 |
417 |
431 |
|
Протяженность сетей |
км |
696,5 |
711,6 |
728,4 |
804,4 |
810,4 |
834,4 |
861,9 |
1.2 |
Уровень потерь |
% |
12 |
13,3 |
12,5 |
11,6 |
11,3 |
10,1 |
8,8 |
|
Объем потерь (по г.Иркутску) |
тыс.куб.м |
12 863,4 |
14 126 |
13 065 |
12 391 |
12 221 |
11 542 |
10 686 |
|
Объем отпуска в сеть |
тыс.куб.м |
107 098 |
106401 |
104101 |
106029 |
107636 |
114063 |
120935 |
1.3. |
Коэффициент потерь |
куб.м/км |
18,469 |
19,851 |
17,937 |
16,9 |
16,7 |
16,1 |
15,2 |
|
Объем потерь |
тыс.куб.м |
12863,4 |
14126 |
13065,4 |
13594,3 |
13562,1 |
13433 |
13100 |
|
Протяженность сетей |
км |
696,5 |
711,6 |
728,4 |
804,4 |
810,4 |
834,4 |
861,9 |
1.4. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене - отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене к протяженности сетей |
% |
0,54 |
0,55 |
0,52 |
0,47 |
0,46 |
0,42 |
0,37 |
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
378 |
391 |
376 |
378,068 |
372,54 |
350,45 |
318,9 |
|
Протяженность сетей |
км |
696,5 |
711,6 |
728,4 |
804,4 |
810,4 |
834,4 |
861,9 |
|
2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
||||||||
2.1. |
Уровень загрузки производственных мощностей - отношение фактической производительности оборудования к установленной |
% |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Водозабор Ерши |
% |
76 |
79 |
79 |
69 |
68 |
65 |
64 |
|
Фактическая производительность оборудования |
тыс.куб.м. в. сут. |
228,00 |
237,39 |
237,64 |
207,61 |
205,23 |
195,73 |
191,215 |
|
Установленная производительность оборудования |
тыс.куб.м в сут. |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
- обоснование финансовой потребности для реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения на 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года;
Таблица 6.5.
Финансовая потребность
|
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
Стоимость, тыс. руб. | |||
Сети | |||
Октябрьский |
206 615,04 |
450 076,25 |
308 206 |
Свердловский |
531 490,03 |
816 409,85 |
1 038 100 |
Правобережный |
410 938,50 |
621 246,28 |
360 702 |
Ленинский |
540 518,43 |
1 030 465,62 |
510 940 |
Итого по сетям |
1 689 561,991 |
2 918 198 |
2 217 948 |
Сооружения | |||
Октябрьский |
- |
- |
- |
Свердловский |
195 315,86 |
108 604,23 |
143 776,53 |
Правобережный |
51 128,41 |
8 361,77 |
4 501,47 |
Ленинский |
19 868,13 |
- |
- |
Итого по сооружениям |
266 312,403 |
116 966 |
148 278 |
Повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации | |||
|
80 849 |
71 500 |
76 000 |
Итого |
2 036 723,47 |
3 106 664 |
2 442 226 |
Все вышеперечисленные мероприятия (табл. 6.2, 6.3) можно разделить на мероприятия, выполняемые за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и мероприятия, выполняемые за счет надбавок к тарифам.
К первой группе относятся строительство новых и реконструкция существующих трубопроводов и насосных станций, обеспечивающих новых потребителей.
Ко второй группе относятся мероприятия, направленные на улучшение качества услуг, экологической ситуации, повышение надежности.
В результате такого разделения мероприятий получаем данные представленные в таблице 6.6.
- определение эффекта от реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения на 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года.
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, для реализации мероприятий Программы по водоснабжению, предусмотренных на 2011 - 2015 годы и с перспективой до 2025 года, с учетом налога на прибыль составит:
Таблица 6.6.
Тариф на подключение (технологическое присоединение)
|
2011 - 2015 г. |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
Объем потребления холодной воды на вводимое жилье, м3/час |
2 730,13 |
2457,1 |
2285,4 |
Финансовые потребности тыс. рублей |
1 955 874,47 |
3 035 164 |
2 366 226 |
Оценка доступности (не более 4% в стоимости 1 м2 вводимого жилья) |
2,67% |
3,94% |
2,94% |
Плата за подключение (технологическое присоединение) из расчета 4% от себестоимости 1 м2 вводимого жилья, тыс. руб.(см. табл.3.2.) |
2 929 664 |
3 074 560 |
3 210 240 |
Тариф на подключение (технологическое присоединение) с учетом налога на прибыль, рублей за 1 м3/час (без НДС) |
895 504,28 |
1 544 078 |
1 294 207 |
Тариф на подключение (технологическое присоединение) определяется: <финансовая потребность с учетом налога на прибыль>/<Объем потребления холодной воды на вводимое жилье>.
Инвестиционная составляющая в тарифе на услуги водоснабжения на период реализации Программы 2011 - 2015 годы и с перспективой до 2025 года устанавливается из расчета платы за 1 м3 холодной воды:
Таблица 6.7.
Инвестиционная составляющая в тарифе
Формирование надбавки |
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
Реализация воды, тыс. м3 |
497 721,9 |
510 970 |
545 680 |
Финансовые потребности тыс. рублей |
80 849 |
71 500 |
76 000 |
Инвестиционная составляющая в тарифе с учетом налога на прибыль, руб. за 1 м3 (без НДС) |
0,2 |
0,175 |
0,174 |
Инвестиционная составляющая в тарифе определяется: <финансовая потребность с учетом налога на прибыль> / < Реализация воды>.
Из таблицы 6.8. видно, что на перспективу Генерального плана (2020 год) тарифы и инвестиционные составляющие в тарифе будут доступны для населения.
Хотя с 2022 года доля расходов на услуги водоснабжения в совокупном доходе семьи (0,9%) будет превышена. Это связано с тем, что рост тарифа принят максимальный (с 2012 по 2015 год рост основного тарифа составит 7,059% в год, а с 2016 по 2025 год - 10,034%. См. табл. 12.3).
Таблица 6.8.
Оценка доступности
по инвестиционной составляющей в тарифе по системе водоснабжения
Годы |
Доход на 1 человека в месяц, руб. |
Норма, л/сут. на чел |
Тариф, руб.за м3 |
Оплата по тарифу в мес. с одного чел. руб. |
% от дохода |
Надбавка, руб. |
Тариф+ надбавка |
Оплата по тарифу+ надбавка в мес. 1 чел. руб |
% от дохода с учетом надбавки |
2011 |
12827,11 |
250 |
7,38 |
55,35 |
0,432 |
0,06 |
7,44 |
55,80 |
0,435 |
2012 |
12 993,86 |
250 |
7,90 |
59,26 |
0,456 |
0,06 |
7,96 |
59,71 |
0,460 |
2013 |
13 162,78 |
250 |
8,46 |
63,44 |
0,482 |
0,3 |
8,76 |
65,69 |
0,499 |
2014 |
13 333,90 |
250 |
9,06 |
67,92 |
0,509 |
0,3 |
9,36 |
70,17 |
0,526 |
2015 |
13 507,24 |
250 |
9,70 |
72,71 |
0,538 |
0,3 |
10,00 |
74,96 |
0,555 |
2016 |
13 682,83 |
250 |
10,66 |
79,98 |
0,585 |
0,175 |
10,84 |
81,30 |
0,594 |
2017 |
13 860,71 |
250 |
11,73 |
87,98 |
0,635 |
0,175 |
11,91 |
89,29 |
0,644 |
2018 |
14 040,90 |
250 |
12,90 |
96,78 |
0,689 |
0,175 |
13,08 |
98,09 |
0,699 |
2019 |
14 223,43 |
250 |
14,19 |
106,46 |
0,748 |
0,175 |
14,37 |
107,77 |
0,758 |
2020 |
14 408,34 |
250 |
15,61 |
117,10 |
0,813 |
0,175 |
15,79 |
118,42 |
0,822 |
2021 |
14 595,64 |
250 |
17,18 |
128,82 |
0,883 |
0,174 |
17,35 |
130,12 |
0,891 |
2022 |
14 785,39 |
250 |
18,89 |
141,70 |
0,958 |
0,174 |
19,07 |
143,00 |
0,967 |
2023 |
14 977,60 |
250 |
20,78 |
155,87 |
1,041 |
0,174 |
20,96 |
157,17 |
1,049 |
2024 |
15 172,31 |
250 |
22,86 |
171,45 |
1,130 |
0,174 |
23,03 |
172,76 |
1,139 |
2025 |
15 369,55 |
250 |
25,15 |
188,60 |
1,227 |
0,174 |
25,32 |
189,90 |
1,236 |
Таблица 6.9.
Проверка физической доступности для прочих потребителей
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2020 |
2025 |
1,25 |
1,32 |
1,25 |
1,21 |
1,18 |
1,15 |
1,03 |
0,93 |
Таблица 6.10.
Стоимость мероприятий
|
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
Для тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения, тыс. руб. |
1 955 874,47 |
3 035 164 |
2 366 226 |
На инвестиционную составляющую в тарифе ОКК на услуги водоснабжения, тыс. руб. |
80 849 |
71 500 |
76 000 |
Бюджет и иные средства, тыс. руб. |
|
|
|
Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения города Иркутска позволит к 2025 году достигнуть
следующих результатов:
снижение аварийности системы на 5%
снижение уровня потерь на 3,7%
повышение надежности источника водоснабжения на случай техногенных загрязнений.
повышение надежности водоснабжения за счет обоснования подземного резервного источника водоснабжения.
Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения являются:
- обеспечение централизованным водоснабжением всех районов города;
- обеспечение бесперебойного водоснабжения.
К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения относятся:
- рост количества потребителей и объема предоставляемых услуг.
- суммарный объем потерь с 2011 по 2025 год уменьшится на 22880 тыс.м3. Даже при текущем тарифе 7,38 руб.за м3 эффект составит 168,854 млн. руб.
7. По системе водоотведения и очистки сточных вод:
7.1. Анализ существующей системы водоотведения и очистки сточных вод
- инженерно-технический анализ системы водоотведения и очистки сточных вод, определение остаточного ресурса;
Общая протяженность сетей канализации составляет 719,2 км, из них полностью изношенных - 333,11 км. Трубы для самотечного режима диаметром до 400 мм - керамические, чугунные, асбоцементные, более 400 мм - железобетонные. Трубы для напорных режимов в основном стальные. 38 канализационных насосных станций перекачивают сточную жидкость по напорным трубопроводам протяженностью около 140 км на очистные сооружения.
Установленная мощность КОС левого берега, 170 тыс.м3/сут. (поступает 176 тыс.м3/сут.). Установленная мощность КОС правого берега, 130 тыс.м3/сут. (поступает 131,2 тыс.м3/сут.).
Аварийность на сетях канализации возникает в основном по двум причинам:
- засоры в самотечных трубопроводах диаметром до 300 мм;
- почвенная и электрохимическая коррозия на напорных трубопроводах от канализационных насосных станций. Объем услуг по отведению сточных вод от потребителей г.Иркутска на 2013 год приведен в таблице 7.1.
Таблица 7.1.
Объем сточных вод поступающих и пропущенных на КОС г.Иркутска на 2013 год
Показатели |
Ед. изм. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Пропуск сточных вод |
тыс.м3 |
116 490 |
115 705 |
112 416 |
112 926 |
112 170 |
106 870 |
- характеристика системы водоотведения и очистки сточных вод;
По состоянию на 01.01.2014 в хозяйственном ведении МУП "Водоканал" г.Иркутска находятся:
- 36 канализационных насосных станций, 2 КНС - на обслуживании;
- 710,37 км канализационных трубопроводов, из них 333,11 км со 100% амортизационным износом;
- два комплекса очистных сооружений общей производительностью по биологии 300 тыс.м3 в сутки, по механике 330 тыс.м3/ сутки.
Водоотведение левого берега. Схема городской канализации работает в направлении от плотины ГЭС вниз по течению р. Ангары на северо-запад.
КНС-7А мощностью 320 м3/час, расположенная в 1-м пос. ГЭС принимает от поселка стоки и перекачивает их в самотечный коллектор, отводящий стоки на КНС-7. КНС-7 мощностью 2050 м3/час расположена в районе ул. Геологов, она принимает стоки от м/р Юбилейный, Приморский, 3 пос. ГЭС, Южный и подает их по двум напорным трубопроводам 2Dy=500 мм на КНС-23, расположенную по ул. Старокузьмихинской у линии железной дороги.
КНС-23 мощностью 7200 м3/час принимает стоки от м/р Академгородок и по двум напорным трубопроводам D500 мм перекачивает их в самотечный коллектор D900 мм, собирающий стоки от м/р Университетский, откуда они поступают на КНС-24, расположенную в пос. Мельникове по ул. Левый берег Каи у линии железной дороги.
На КНС-24 мощностью 19000 м3/час также поступают стоки по коллекторам:
- D800 мм от м/р Первомайский;
- D400 мм от части м/р Синюшина гора (вдоль берега р. Каи);
- D800 мм от верхней части м/р Синюшина гора (бульвар Рябикова).
В коллектор также поступают стоки от КНС инфекционной больницы.
КНС-24 по двум напорным трубопроводам 2Dy1000 мм подает стоки в сторону канализационных очистных сооружений левого берега (КОС л/б) через р. Иркут.
КНС-5 мощностью 1310 м3/час, расположенная по ул.Колхозной, и КНС-5а мощностью 1010 м3/час, расположенная в роще "Звездочка", принимают стоки от районов Студгородка и Глазково. КНС-5 подает стоки на КНС-5а, которая по двум напорным трубопроводам 2Dy=400 мм подает стоки в самотечный коллектор D800, 1000 мм, откуда они поступают на КНС-4. В данный коллектор также поступают стоки от предместья Глазково.
КНС-4 мощностью 4152 м3/час, расположенная по ул. Джамбула у линии железной дороги, подает стоки на КОС л/б по напорному трубопроводу Dy800 мм. Трубопровод Dy700 мм в настоящее время находится в аварийном состоянии.
КНС-9 мощностью 288 м3/час, расположенная у р. Иркут в районе ул.2-я Железнодорожная, принимает стоки от курорта Ангара и прилегающих жилых домов и подает их по двум напорным трубопроводам 2D200 мм в напорный трубопровод Dy800 мм от КНС-4.
КНС-27 мощностью 288 м3/час, расположенная в пос. Кирова, перекачивает стоки от поселка в напорный трубопровод D700 по ул. Трактовая.
КНС-30 мощностью 432 м3/час, расположенная в пос.Жилкино, перекачивает стоки от поселка в напорный трубопровод D1000 от КНС-24.
КНС в пер. Восточный и КНС-19а мощностью 2400 м3/час, расположенная по ул. Тельмана, принимают стоки от привокзальной части Ленинского района и по напорному трубопроводу перекачивают их в самотечный коллектор по улице Блюхера.
КНС-19 мощностью 2400 м3/час, расположенная по ул. Тельмана - 9-ый Советский переулок, собирает стоки от средней части Ново-Ленино и перекачивает их по напорному трубопроводу Dy500 мм в самотечный коллектор D900, 1000 мм. Данный коллектор собирает стоки от северной части Ново-Ленино и транспортирует их на КНС-18а.
КНС-18а по двум напорным трубопроводам Dy1000 мм подает стоки на КОС л/б.;
ГКНС мощностью 3570 м3/час, расположенная по ул. Гравийная, принимает стоки от района Иркутск-2 и по напорному трубопроводу Dy800 мм подает стоки на КОС л/б.
КОС л/б мощностью 170000 м3/сутки, расположены на ул.Гравийная. В их составе имеются сооружения механической и биологической очистки, иловые карты для утилизации осадка.
Водоотведение правого берега.
КНС-14 мощностью 360 м3/час, расположенная на территории ИСХИ, принимает стоки поселка Молодежный и всего Байкальского тракта, в т.ч. стоки филиала Ивано-Матренинской детской больницы на 21 км Байкальского тракта, дюкера через залив Еловый Д-100 мм и напорных трубопроводов до сетей п. Патроны, и перекачивает их по двум напорным трубопроводам Dу600 мм на КНС-15 мощностью 3352 м3/час, расположенную между м/р Байкальский и Солнечный.
Стоки от части м/р Солнечный собираются на КНС-22 мощностью 2160 м3/час, расположенной в районе лодочной станции, и по напорным трубопроводам 2Dу400 мм подаются в напорный трубопровод 2Dу600 мм от КНС-14.
КНС-15 подает стоки в самотечный коллектор D700, 900 мм, проходящий по ул. Красноярской и далее вдоль левого берега р. Ушаковки до КНС-20а мощностью 8100 м3/час, расположенной в районе улиц Фучика и Баррикад на правом берегу р. Ушаковки.
КНС-20 и КНС-20а напорными трубопроводами Dy1000 мм по ул.Сурнова и далее по ул. Марии Цукановой подают стоки на канализационные очистные сооружения правого берега (КОС п/б).
С района Лисиха стоки собираются в КНС-21 мощностью 4800 м3/час и по напорным трубопроводам 2Dy700 мм подаются в самотечный коллектор Dy500, 700 мм по ул. Партизанской, К.Либкнехта, Ямской и далее в коллектор D900 мм, проходящий вдоль р. Ушаковки на КНС-20а.
КНС-12 мощностью 1350 м3/час, расположенная на бульваре Постышева на берегу р. Ангары, собирает стоки района и по напорному трубопроводу Dy500 мм и подает их в тот же коллектор, что и КНС-21.
Стоки нагорной части Октябрьского округа в районе ул. Седова поступают в коллектор, проходящий по улицам Седова, Тимирязева, С.Перовской, Ф.Энгельса до КНС-20а.
Набережная часть Кировского района канализуется в коллектор D500 мм, проходящий по бульвару Гагарина, до КНС-2 мощностью 1188 м3/час, расположенной напротив гостиницы "Интурист".
КНС-11 перекачивает стоки в самотечный коллектор по улице Седова.
Напорные трубопроводы D500 мм от КНС-2 подают стоки в самотечный коллектор D1000 мм по ул. Нижняя Набережная, который транспортирует их на КНС-20.
Центральная часть Кировского района канализуется в коллектор Dy600, 800 мм, проходящий по улицам К.Маркса, Франк-Каменецкого и далее на КНС-20.
В Куйбышевском районе, в предместье Рабочее, стоки канализуются по коллекторам, проложенным по ул.Напольной D450 мм, ул. Баррикад D900 мм в КНС-20а.
Канализование предместья Марата осуществляется в КНС-3 мощностью 1560 м3/час, расположенную в районе речного порта на берегу р. Ангары, которая подает стоки по напорному трубопроводу Dy600 мм на КОС п/б.
В самотечный коллектор, поступающий на КНС-3, подают стоки КНС таксопарка и КНС автобазы N 1258.
КОС правого берега, мощностью 130000 м3/сут., расположены в предместье Марата по ул. Р. Штаба, 107. В их составе имеются сооружения механической и биологической очистки, иловые карты для утилизации осадка.
- проблемы эксплуатации систем водоотведения и очистки сточных вод (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию);
1. Высокая доля износа канализационных сетей и КНС.
2. Сложность выбора коридоров прокладки новых магистралей в городской черте.
3. Напорные трубопроводы перегружены.
4. Существующие параметры коллекторов не соответствуют сложившимся нагрузкам по водоотведению (отдельные самотечные коллектора работают в режиме заиливающих скоростей, другие - в режиме размывающих скоростей.
5. Недостаточная пропускная способность коллекторов в правобережной части города. Особенно это затрудняет обеспечение отвода стоков с территорий м-на Солнечный и Байкальского тракта.
6. Отсутствие резерва мощностей очистных сооружений правого и левого берегов. Технология очистки сточных вод требует существенной модернизации.
7. В связи с длительным периодом эксплуатации в условиях агрессивных сточных вод значительное количество емкостных железобетонных сооружений, коммуникаций и оборудования находятся в неудовлетворительном состоянии, физически и морально устарели.
8. Не решены вопросы утилизации осадка с иловых карт канализационных очистных сооружений.
9. Состояние технологического оборудования не позволяет проводить очистку сточных вод до показателей, установленных соответствующими природоохранными требованиями. Стоки, сбрасываемые с очистных сооружений в реку Ангара, имеют превышение допустимых норм по таким показателям, как: взвешенные вещества, БПК полное (биохимическое потребление кислорода), аммоний солевой, нитриты, фосфаты, фенолы, алюминий.
10. Существующая технология не приспособлена для удаления биогенных элементов (азота и фосфора), а набор сооружений не может обеспечить столь высокие показатели без наличия доочистки.
11. Отсутствие сливных станций затрудняет транспортировку стоков от частной коттеджной и дачной застройки.
12. Имеет место несанкционированный слив стоков со специализированных автомашин, принадлежащих юридическим и физическим лицам на территориях лесных массивов и в колодцы городской канализации, что увеличивает нагрузку на канализационные сети и очистные сооружения и ухудшает экологическую обстановку.
13. Отсутствует надежное электроснабжение ряда насосных станций.
Обобщая сказанное можно сделать вывод, что сложившееся структура коллекторов не отвечает их требуемой транспортирующей способности. Требуется перегруппировка коллекторов с целью выравнивания их загрузки.
Решение этой проблемы заключается в разработке новой схемы канализования города в отношении, как существующих нагрузок, так и для тех, которые появятся в последующие годы.
- прогноз развития системы водоотведения и очистки сточных вод с учетом строительства объектов жилья и соцкультбыта
Развитие системы водоотведения будет осуществляться согласно прогнозу прироста нагрузок на вводимом жилье и роста численности населения.
До 2015 г. должны быть выполнены мероприятия, указанные в городской программе энергосбережения. Эти мероприятия позволят снизить нагрузку на сети водоотведения примерно по 1 % в год.Затем будет наблюдаться небольшой прирост нагрузки за счет нового строительства и канализования жилых объектов на территории Иркутского района, а также за счет стоков, привозимых из выгребных ям дачных и коттеджных поселков. Однако уже в настоящее время очистные сооружения перегружены и требуют реконструкции и развития (см. рис. 7.1).
Что касается структуры существующих очистных сооружений, то по правому берегу можно выделить две технологические линии: 90 тыс. м3/сут. и 40 тыс. м3/сут. Следовательно, при расширении и реконструкции очистных сооружений возможно строительство новой линии, мощностью не менее 90 тыс. м3/сут. По очистным сооружениям левого берега имеется две технологические линии по 85 тыс. м3/сут. Следовательно, при их расширении и реконструкции возможно строительство новой линии, мощностью не менее 85 тыс. м3/сут. Таким образом, для обеспечения очистки стоков на период до 2025 года требуется увеличить мощности КОС правого берега до 220 тыс. м3/сут., КОС левого берега до 255 тыс. м3/сут.
КОС левого и правого берега, тыс.м3/сут.
КОС правого берега, тыс.м3/сут.
КОС левого берега, тыс.м3/сут.
"Рис.7.1. Прогноз нагрузок по водоотведению в г.Иркутске"
7.2. Программа развития системы водоотведения и очистки сточных вод
- основные направления модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод;
Основные направления модернизации и развития системы водоотведения необходимо рассматривать с точки зрения надежности работы системы водоотведения и очистки сточных вод, а также улучшения экологической обстановки в акватории р. Ангары.
Следует отметить на сегодняшний день из 719,2 км сетей канализации 333,11 км (47,0%) имеют полный амортизационный износ то, при сложившихся темпах замены канализационных сетей к 2025 году практически вся система канализации будет иметь 80% износ.
Как показал проведенный анализ, почти 20% канализационных самотечных коллекторов либо недогружены, либо перегружены. Это приводит к образованию засоров и подтоплению территории.
Существующая ситуация по канализованию правобережной части города, с учетом перспективы развития, вызывают два основных вопроса:
- в связи с тем, что очистные сооружения расположены в черте города, вплотную к жилой застройке в проекте реконструкции необходимо предусмотреть санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений;
- подача сточных вод на очистные сооружения от вновь осваиваемых территорий вдоль Байкальского тракта. Пропускная способность самотечных коллекторов исчерпана, а для прокладки напорных трубопроводов нет свободных коридоров.
Проблема утилизации осадка с иловых карт канализационных очистных сооружений может быть решена за счет частичной переработки и использования земляной смеси, на основе осадка сточных вод, для нужд городского зеленого хозяйства.
Дюкеры через реки Иркут и Ушаковку отработали более двадцати лет и требуют ремонта или замены. Возможным решением проблемы может быть нанесение полимерного покрытия внутри существующих труб одним из предлагаемых на рынке услуг методов.
Канализование промышленно-торговой зоны вдоль улиц Трактовой и Кошевого в настоящее время решается (разрабатывается проект институтом Гипрокоммунводоканал).
Для снижения затрат, обеспечения надежности водоотведения необходимо выполнение модернизации канализационных насосных станций с внедрением полного комплекса мероприятий по автоматизации, учету, обеспечению категорийности энергосбережения в соответствии с нормативными требованиями.
Канализование Свердловского округа предусматривается в основном по существующей схеме с реконструкцией существующих насосных станций КНС-4, КНС-7, КНС-9 и КНС-5 с увеличением их мощностей для обеспечения перекачки увеличивающегося объема сточных вод на Левобережные очистные сооружения, а также реконструкцией существующих сетей и строительством новых.
В связи с возросшими нагрузками на систему водоотведения в м-не Университетский, относящимися к жилищному строительству, расположенному вдалеке от существующих инженерных коммуникаций, требуется строительство новых сетей водоотведения D500 длиной 1358м; D200 длиной 90м.
К 2015 г. появятся новые объекты жилищного строительства в центральной части Свердловского округа, но, как показали проведенные расчеты, существующая система водоотведения пропустит данный расход.
Расчеты также показали, что наиболее загруженными будут КНС-24 и КНС-4. Ввиду больших потерь напора в напорных трубопроводах и их значительного срока службы необходимо реконструировать соответствующие трубопроводы от КНС-4 и КНС-24 до Левобережных КОС.
Также для канализования застройки м-на Юбилейный схемой предусматривается реконструкция части существующих коллекторов, подающих стоки на КНС-7.
Для обеспечения канализования увеличивающейся жилой застройки мкр. Первомайский и Университетский предусматривается строительство коллектора D1000.
Для канализования жилой застройки, прилегающей к ул.Терешковой и жилой застройки в районе ул. 2-я Железнодорожная и 4-я Железнодорожная предусматривается реконструкция и перекладка напорного трубопровода D800 от КНС-4 до Левобережных очистных сооружений.
Канализование Октябрьского округа предусматривается по существующей схеме с реконструкцией насосных станций КНС-21, КНС-12 и строительство КНС-15а с увеличением их мощностей в связи с необходимостью потребности жилищного строительства.
Как показали расчеты, для нормализации функционирования системы водоотведения потребуется увеличить диаметры следующих коллекторов:
- коллектор D100 длиной 200 м на D200.
- коллектор D200 длиной 333 м на D400.
Для канализования жилой застройки мкр. Солнечный, Чертугеевского залива, Байкальского тракта предусматривается реконструкция коллектора к КНС-15. Кроме того, в связи с износом сетей и увеличившимся объемом строительства схемой предусматривается строительство новых самотечных сетей D600 для канализования вышеуказанной жилой застройки. Также схемой предусматривается строительство самотечного коллектора D500 по ул. Зверева от ул. Депутатской до ул. Красноярской, что позволит обеспечить канализование жилой застройки, прилегающей к этим улицам.
Для канализования жилой застройки по ул. Дальневосточная и выполняя требования норм СНиП предусматривается вторая нитка напорного трубопровода D500 от КНС-12 до камеры гашения, расположенной на ул. Партизанской.
Канализование жилой застройки с подземными гаражами и объектами соцкульбыта по ул. Ядринцева обеспечивается строительством нового коллектора D400 по ул. Ядринцева - Лызина и реконструкцией существующего коллектора по ул. Красноярской.
Предусматривается окончание строительства новой канализационной насосной станции КНС-11А в районе ул. 3-го Июля с самотечными и напорными трубопроводами.
Канализование Правобережного округа предусматривается в основном по существующей схеме с реконструкцией насосных станций КНС-2, КНС-3, КНС-20 и КНС-20А перекладкой существующих сетей и строительством новых в связи с увеличением объема жилищного строительства.
Существующие напорные трубопроводы от КНС-20А, идущие вдоль берега р. Ушаковка, а затем по ул. Ангарской и Сурнова до Правобережных КОС, подлежат перекладке. Эти мероприятия предусматриваются схемой для осуществления канализования жилой застройки по ул. Поленова и Красноказачьей и подачи увеличивающегося объема стоков на очистные сооружения.
Для канализования жилого комплекса по ул. Баррикад схемой предусматривается коллектор D800 по ул. Детской, с подачей стоков в существующий коллектор по ул. Баррикад.Также для канализования жилой застройки, прилегающей к ул. Радищева, предусматривается коллектор D500 с подачей стоков в существующий коллектор предместья Рабочее.
Кроме того, схемой предусматривается строительство новой КНС по ул. М.Цукановой для обеспечения канализования жилого комплекса и исключения из схемы канализования КНС-8.
Также схемой предусматривается строительство системы канализования застройки пос. Славный - КНС, самотечного коллектора D400 и напорного трубопровода 2D300, подающего стоки на Правобережные очистные сооружения.
По результатам гидравлического расчета для нормализации функционирования системы водоотведения требуется увеличение диаметров следующих коллекторов:
- коллектор D250 длиной 421 м на D400
- коллектор D300 длиной 938 м на D500
- коллектор D500 длиной 518 м на D800
- коллектор D700 длиной 1777 м на D900.
Для надежного функционирования системы коллектор N 1 к КНС-20А, собирающей стоки со всей прилегающей территории и принимающей стоки от коллекторов Октябрьского района, реконструируется с увеличением диаметра до 1400мм и полностью перекладывается.
В связи с увеличением расхода на водоотведение также требуется перекладка части коллектора D300 на D400, длиной 123 м в м-не Топкинский.
Для водоотведения существующей и перспективной застройки мкр. Лесной, пос. Искра необходимо предусмотреть строительство самотечных трубопроводов, канализационной насосной станции, напорных трубопроводов до КОС правого берега
Канализование Ново-Ленино предусматривается в основном по существующей схеме с реконструкцией насосных станций КНС-19, 19А - строительством новых КНС (КНС "VIII м-на", "Восточная" и т.д.), перекладкой существующих сетей и строительством новых.
Стоки от застройки, ограниченной ул. Академика Образцова, Р.Люксембург, пер. Западный и территорией парка, в настоящее время поступают в коллектор по ул.Новаторов. Необходимо построить разгрузочный коллектор D400 с переключением существующей системы канализации привокзального района, далее через магистральные железнодорожные пути Восточно-Сибирской железной дороги в запроектированный коллектор по ул.Новаторов.
Существующие напорные трубопроводы от КНС-19А по ул. Пржевальского подлежат перекладке.
Сточные воды от перспективной застройки VIII микрорайона поступают на проектируемую КНС "VIII" и перекачиваются в существующий коллектор D800, проходящий от ул. Р. Люксембург до ул. Горка станция.
Конечный участок данного коллектора длиной 950 м подлежит замене на D1000 и подключается (технологически присоединяется) к строящемуся коллектору D1500 к КНС-18А.
Канализование существующей индивидуальной застройки предусматривается проектируемыми внутриквартирными сетями в существующие системы канализации.
Схемой предусмотрено строительство КНС в п. Вересовка и на ст. Батарейная.
В Иркутске II вдоль ул. Авиастроителей предусмотрено строительство разгрузочного коллектора D400 мм.
ГКНС на ул.Гравийная подлежит реконструкции с перекладкой 2-х напорных линий D800 мм по ул.Гравийная до Левобережных КОС.
Проектируемая индивидуальная застройка Иркутска II и существующая индивидуальная застройка пос. Боково, расположенные на левобережной пойме р. Ангары, канализуется посредством каскада КНС с самотечными и напорными трубопроводами с подачей сточных вод в проектируемые напорные трубопроводы 2 D560 мм от проектируемой КНС XVII (в районе ост.Узловая).
Для канализования пос. Кирова, Релка, Жилкино предусмотрена реконструкция КНС-27, 30 и строительство каскада КНС с самотечными и напорными трубопроводами с подачей стоков на КНС XVII и далее на левобережные КГОС, пос. Горького посредством КНС канализуется в проектируемый напорный трубопровод по ул. Трактовая и далее в КНС XVII.
- перечень мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод на 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года;
1. Строительство дюкеров через р.Ушаковка и р.Иркут.
2. Строительство новых и реконструкция существующих канализационных насосных станций, самотечных коллекторов и напорных трубопроводов.
3. Перераспределение стоков по трубопроводам с целью их равномерной загрузки.
4. Автоматизация и диспетчеризация технологического процесса перекачки сточных вод.
5. Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега с увеличением производительности до 220 тыс. м3/ сутки.
6. Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений левого берега до 255 тыс. м3/ сутки.
7. Автоматизация и диспетчеризация технологического процесса очистки сточных вод и контроля их сброса в водоем.
8. Строительство сливных станций по периметру г.Иркутска.
9. Установка на спецавтотранспорте систем спутникового слежения.
10. Обеспечение дополнительных резервных источников электроснабжения для канализационных насосных станций.
11. Реконструкция одной нитки напорного трубопровода по ул. Гравийная.
12. Строительство канализационных сетей по ул. Крымская, пер. Ползунова, ул. Баха, ул. Д.Бедного, ул. М.Ульяновой с устройством КНС.
Таблица 7.2.
Проектируемые и реконструируемые сети
N |
Наименование |
Диаметр, мм |
Протяженность, м |
Вид работ |
Стоимость работ по годам выполнения, тыс. руб. |
||
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Свердловский округ | |||||||
1 |
Строительство напорных трубопроводов от КНС-5А до камеры гашения по ул. Звездинская |
2 х 400 |
400 |
прокл |
16 783,29 |
- |
- |
2 |
Строительство напорного трубопровода от КНС-4 до Иркутного моста |
800 |
1400 |
прокл |
43 033,81 |
- |
- |
3 |
Строительство дюкера напорного трубопровода от КНС-4 через р. Иркут |
800 |
350 |
прокл |
12 965,01 |
- |
- |
4 |
Строительство напорного трубопровода КНС-4 от дюкера через р. Иркут до КОС левого берега |
800 |
11000 |
прокл |
407 471,60 |
- |
- |
5 |
Строительство самотечного коллектора по ул. Сергеева от Мельниковского рынка до ул. Левый берег Каи |
800 |
1000 |
прокл |
30 738,44 |
- |
- |
6 |
Строительство разгрузочного коллектора от мкр.Юбилейный до КНС-7 |
800 |
300 |
прокл |
18 868,07 |
- |
- |
7 |
Строительство разгрузочного коллектора Академгородка |
1200 |
2700 |
прокл |
115 380,05 |
- |
- |
8 |
Участок коллектора N 11до коллектора N 14 |
1000 |
500 |
прокл |
- |
16 610,32 |
- |
9 |
Коллектор от разгрузочного участка коллектора N 14 в районе рынка "Мельниковский" до а/д моста через р. Кая |
1000 |
500 |
перекл |
- |
16 610,32 |
- |
10 |
Трубопровод от КНС-24 до КОС (напорный) |
1000 |
15600 |
перекл |
- |
- |
715 221,79 |
11 |
Дюкер (напорный) |
1000 1000 |
225 300 |
перекл |
- |
37 996,48 |
770 228,95 |
Итого по округу |
645 240,25 |
71 217,13 |
1 485 450,74 |
||||
Октябрьский округ | |||||||
1 |
Строительство перемычки между КНС-11 и КНС-11а |
800 |
900 |
прокл |
27 664,59 |
- |
- |
2 |
Канализационные сети от застройки мкр. Солнечный и Чертугеевского залива |
600 |
2000 |
прокл |
- |
38 377,62 |
- |
3 |
Коллектор по ул. Зверева от ул. Депутатской до ул. Красноярской |
500 |
500 |
прокл |
- |
- |
15 960,84 |
4 |
Коллектор по ул. Ядринцева до ул. 1-й Советской |
400 |
1120 |
прокл |
- |
21 064,35 |
- |
5 |
Коллектор к КНС "Нижний бьеф" |
600 |
600 |
прокл |
- |
11 514,69 |
- |
6 |
Напорные трубопроводы от КНС "Нижний бьеф" до КГН |
2Д600 |
2840 |
прокл |
- |
46 076,88 |
- |
7 |
Коллектор от КГН на ул.Красноярской до ул.Култукской |
500 |
2680 |
прокл |
- |
49 594,64 |
- |
8 |
Коллектор к КНС-15а и строительство КНС-15а |
800 |
400 |
перекл |
- |
9 919,73 |
- |
9 |
Напорные трубопроводы по Байкальскому тракту (напорный) |
2Д500 |
300 |
перекл |
|
7 915,47 |
- |
Итого по округу |
27 664,59 |
184 463,39 |
15 960,84 |
||||
Правобережный округ | |||||||
1 |
Строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Култукской - ул. Поленова до дюкера через р. Ушаковка |
1400 |
2500 |
прокл |
126 064,13 |
- |
- |
2 |
Строительство дюкера канализационного коллектора через р. Ушаковка |
1400 |
250 |
прокл |
12 606,41 |
- |
- |
3 |
Строительство канализационного коллектора по ул. Радищева |
500 |
400 |
прокл |
9 038,33 |
- |
- |
4 |
Строительство канализационной линии до запроектированного коллектора по ул. Баррикад |
300 |
6400 |
прокл |
106 343,69 |
- |
- |
5 |
Строительство канализационного коллектора по ул. Баррикад |
800 - 900 |
1700 |
прокл |
52 255,34 |
- |
- |
6 |
Коллектор по ул. Детской |
400 |
1000 |
прокл |
- |
23 903,30 |
|
7 |
Коллектор пос. Славный |
400 |
1000 |
прокл |
- |
- |
21 544,68 |
8 |
Напорные трубопроводы от КНС пос.Славный |
2Д300 (материал - п/э) |
8500 |
прокл |
- |
- |
95 147,86 |
9 |
Напорные трубопроводы от КНС20А |
1000 |
3800 3800 |
перекл |
- |
122 574,68 |
- |
10 |
Больничный коллектор |
400 500 800 |
340 940 520 |
перекл |
- |
7 438,79 21 314,76 15 029,44 |
- |
11 |
Береговой коллектор |
900 |
1780 |
перекл |
- |
64 128,30 |
- |
12 |
Коллектор мкр. Топкинский |
400 |
130 |
перекл |
- |
2 843,98 |
2 800,32 |
13 |
Напорные трубопроводы от КНС-2 до ул. Нижняя Набережная |
2Д500 |
2500 |
прокл |
- |
18 587,43 |
20 760,98 |
Итого по округу |
306 307,90 |
275 820,68 |
140 253,84 |
||||
Ленинский округ | |||||||
1 |
Строительство напорного трубопровода от ГКНС до КОС левого берега |
800 |
2500 |
прокл |
9 485,53 |
- |
- |
2 |
Строительство напорного трубопровода от КНС-19А до камеры гашения по ул. Тухачевского |
2х800 |
2500 |
прокл |
92 607,18 |
- |
- |
3 |
Строительство напорного трубопровода от КНС-19 до камеры гашения по ул. Тухачевского |
2х800 |
1500 |
прокл |
55 564,31 |
- |
- |
4 |
Самотечный коллектор по ул. Образцова. |
400 |
1300 |
прокл |
- |
26 305,09 |
- |
5 |
Строительство нового коллектора к КНС-18А |
800 |
950 |
прокл |
- |
28 164,24 |
- |
6 |
Строительство самотечного коллектора по ул. Новаторов. |
315 500 800 |
145 400 855 |
прокл |
- |
2 323,76 8 716,98 25 347,81 |
- |
7 |
Строительство разгрузочного коллектора по ул. Авиастроителей |
400 |
1800 |
прокл |
- |
36 422,44 |
- |
8 |
Перекладка двух напорных линий d800 от ГКНС по ул. Гравийной до Левобережных КОС. |
2х800 |
1990 |
перекл |
- |
58 996,67 |
82 099,29 |
9 |
Напорные трубопроводы 2d560 от проектируемой КНС XII |
2х560 |
9150 |
прокл |
- |
423 278,16 |
- |
10 |
Строительство разгрузочного коллектора D300 от жилого дома N 251 по ул. Р Люксембург далее по ул. Тухачевского до коллектора D1000 мм. |
300 |
1500 |
прокл |
- |
24 039,06 |
- |
11 |
Строительство разгрузочного коллектора по ул. Генерала Доватора до КНС-30 |
300 |
850 |
прокл |
- |
- |
18 956,38 |
12 |
Строительство разгрузочного коллектора по ул. Воровского до КНС-30 |
600 |
650 |
прокл |
- |
- |
22 240,91 |
Итого по округу |
157 657,02 |
633 594,20 |
123 296,58 |
Таблица 7.3.
Проектируемые и реконструируемые КНС и КОС
N |
Наименование |
производительность м3/час |
Напор, м |
Вид работ |
Стоимость работ по годам выполнения, тыс. руб. |
||
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Свердловский округ | |||||||
1 |
Строительство КНС-7Б |
2000 |
|
нов |
70 107,28 |
- |
- |
2 |
Реконструкция КНС-4 |
4210 |
38 |
рек |
- |
17 895,08 |
- |
3 |
Реконструкция КНС-5 |
1200 |
37.5 |
рек |
- |
20 648,65 |
- |
4 |
Реконструкция КНС-7а |
1600 |
30 |
рек |
- |
- |
21 788 |
5 |
Реконструкция КНС-9 |
300 |
44 |
рек |
- |
- |
7 445 |
6 |
Реконструкция КНС-23 |
|
|
рек |
19 072,13 |
- |
- |
Итого по округу |
89 179,41 |
38 544 |
29 233 |
||||
Октябрьский округ | |||||||
1 |
Строительство КНС Нижнего бьефа с самотечными и напорными трубопроводами |
720 м3/час |
|
нов |
218 173,04 |
- |
- |
2 |
Строительство КНС-15А с напорными трубопроводами до камеры гашения в районе ул. Депутатская - ул. Ширямова |
5000 м3/час |
|
нов |
378 087,13 |
- |
- |
3 |
КНС "Нижний бьеф" |
1500 |
71 |
проект |
- |
60 469,94 |
- |
4 |
Строительство КНС-15А |
3500 |
40 |
проект |
- |
51 674,86 |
- |
6 |
Реконструкция КНС-12 |
250 |
47.5 |
рек |
- |
7 072,04 |
- |
7 |
Реконструкция КНС-21 |
700 |
51 |
рек |
- |
15 388,55 |
- |
8 |
Реконструкция КНС-14 |
|
|
рек |
59 223,99 |
- |
- |
Итого по округу |
655 484,15 |
134 605,39 |
|
||||
Правобережный округ | |||||||
1 |
Реконструкция КНС-20А с увеличением мощностей |
8000 м3/час |
|
рек |
77 685,41 |
- |
- |
2 |
Строительство КНС с самотечными и напорными трубопроводами до КОС правого берега |
550 м3/час |
|
|
133 095,72 |
- |
- |
3 |
КНС пос. Славный |
265 |
93 |
проект |
- |
- |
24 341 |
4 |
Реконструкция КНС-20А |
4200 |
21 |
рек |
- |
40 668 |
- |
5 |
Реконструкция КНС-3 |
950 |
19.5 |
рек |
- |
13 810 |
- |
Итого по округу |
210 781,13 |
54 478,04 |
24 341 |
||||
Ленинский округ | |||||||
1 |
Реконструкция ГКНС с увеличением мощностей |
3500 м3/час |
|
рек |
108 035,05 |
- |
- |
2 |
Строительство КНС Батарейная с напорными трубопроводами (ул. Центральная) до напорных трубопроводов 2D1000 от КНС-18а |
250 м3/час |
|
нов |
19 570,85 |
- |
- |
3 |
Реконструкция КНС-19А с увеличением мощностей |
1420 м3/час |
|
рек |
13 789,16 |
- |
- |
4 |
Реконструкция КНС-19 переулок 9-й Советский с увеличением мощностей |
1320 м3/час |
|
рек |
12 818,09 |
- |
- |
5 |
КНС "VIII мкр" |
|
|
проект |
- |
16 877 |
- |
6 |
КНС в п. Вересовка |
|
|
проект |
- |
14 735 |
- |
7 |
КНС на ст. Батарейная |
|
|
проект |
- |
23 902 |
- |
8 |
Строительство КНС с напорными трубопроводами D 2х160 протяженностью 760 м станция "Батарейная 2-й городок" |
110 |
|
нов |
- |
58 445 |
- |
9 |
Реконструкция КНС-30 со строительством напорных трубопроводов 2х400 протяженностью 1900м |
191 |
|
рек |
- |
- |
84 099,8 |
10 |
Реконструкция КНС-27 со строительством напорных трубопроводов 2D200 длиной 4000м до напорного трубопровода D1000 (ост. "Узловая") |
172,5 |
|
рек |
- |
- |
125 604 |
Итого по округу |
154 213,16 |
113 959,63 |
209 703,8 |
||||
Повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации (водоотведение) | |||||||
1 |
Приобретение специализированной техники, в том числе комбинированных каналопромывочных машин |
|
|
|
31 398,67 |
27 530,86 |
29 659,09 |
2 |
Строительство теплых боксов для специализированной и строительной техники |
|
|
|
30 844,17 |
16 518,52 |
- |
3 |
Приобретение установок горизонтального направленного бурения УБН-4, УБН-8 |
|
|
|
2 772,51 |
3 303,70 |
3 559,09 |
4 |
Строительство 4-х сливных станций. |
|
|
|
- |
22 024,69 |
- |
5 |
Приобретение оборудования для телеинспекции трубопроводов |
|
|
|
808,65 |
1 651,85 |
1 779,55 |
6 |
Оптимизация работы КНС |
|
|
|
- |
4 955,56 |
5 338,64 |
7 |
Установка приборов учета на КНС |
|
|
|
- |
11 012,35 |
11 863,64 |
8 |
Установка на автотранспорте систем спутникового слежения. |
|
|
|
- |
2 202,47 |
- |
|
Итого |
|
|
|
65 824,00 |
89 200,00 |
52 200,00 |
Очистка сточных вод
Таблица 7.4.
Мероприятия по очистке сточных вод
N |
Наименование |
производительность м3/сут |
Напор, м |
Вид работ |
Стоимость работ по годам выполнения, тыс. руб. |
||
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Разработка ПСД и проведение экспертизы по объекту: "Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега" |
180 000 |
|
проект |
248 680,95 |
|
|
2. |
Разработка ПСД и проведение экспертизы по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений левого берега". |
220 000 |
|
проект |
289 821,719 |
- |
- |
3. |
Увеличение мощности Правобережных КОС до 220 тыс. м3/сут |
|
|
рек |
|
1 049 000 |
- |
4. |
Увеличение мощности Левобережных КОС до 255 тыс. м3/сут |
|
|
рек |
- |
1 574 000 |
- |
|
Итого |
|
|
|
538 502,669 |
2 623 000 |
|
Повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации (очистка сточных вод) | |||||||
|
Реконструкция системы телеметрии технологических параметров канализационных очистных сооружений |
|
|
|
5 000,00 |
4000 |
4000 |
|
Разработка и внедрение программно-вычислительного комплекса для расчета режимов и управления технологическими процессами подачи и распределения воды с автоматическим анализом расчетного режима. |
|
|
|
5 000,00 |
4500 |
4500 |
|
Мероприятия по использованию осадка сточных вод с КОС |
|
|
|
|
5000 |
|
|
Итого |
|
|
|
10 000,00 |
13 500 |
8 500 |
- основные целевые показатели работы системы водоотведения и очистки сточных вод на период реализации программы;
Таблица 7.5.
Целевые показатели
N п/п |
Наименование индикатора |
Ед. измерения |
Фактические значения |
Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры |
|||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2015 |
2016 |
2020 |
2025 |
|||
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами). |
|
||||||||||
1.1 |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - отношение количества часов предоставление услуг к количеству дней в отчетном периоде. |
час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
Количество часов предоставления услуг за отчетный период |
час |
8784 |
8760 |
8760 |
8760 |
8760 |
8760 |
8760 |
8784 |
8760 |
|
Календарное количество дней в отчетном периоде |
дней |
366 |
365 |
365 |
365 |
366 |
365 |
365 |
366 |
365 |
1.2 |
Индекс замены оборудования |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- оборудование системы очистки стоков |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- сетей |
% |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,06 |
0,07 |
0,10 |
0,10 |
|
Количество замененного оборудования |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- оборудование системы очистки стоков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- сетей |
км. |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
7,28 |
7,28 |
7,28 |
7,54 |
8,56 |
9,164 |
|
Общее количество установленного оборудования |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
ед. |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
- оборудование системы очистки стоков |
ед. |
233 |
233 |
233 |
|
|
|
|
|
|
|
- сетей |
км. |
689,1 |
704,3 |
710,4 |
717,7 |
724,9 |
746,8 |
752,4 |
774,9 |
787,1 |
1.3 |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене - отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене к протяженности сетей |
% |
44,4 |
45,2 |
46,9 |
47,2 |
49,5 |
55,5 |
57,5 |
65,5 |
75,5 |
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
306 |
318 |
333 |
337,1 |
356,2 |
401,9 |
419,1 |
488,1 |
579,2 |
|
Протяженность сетей |
км |
689,1 |
704,3 |
710,4 |
714,8 |
719,6 |
724,1 |
728,3 |
745,2 |
767,1 |
|
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |
|
|||||||||
2.1 |
Уровень загрузки производственных мощностей - отношение фактической производительности оборудования к установленной |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОС левого берега |
% |
107,5 |
106,9 |
103,8 |
103,5 |
103,7 |
104,4 |
105,8 |
111,3 |
78 |
|
Фактическая производительность оборудования |
тыс.куб.м. в сутки |
182,8 |
181,8 |
176,5 |
176 |
176,4 |
177,5 |
179,8 |
189,2 |
200,3 |
|
Установленная производительность оборудования |
тыс.куб.м. в сутки |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
255 |
|
КОС правого берега |
% |
104,8 |
104,2 |
101,1 |
100,9 |
101,3 |
103,1 |
104,9 |
111,9 |
70,1 |
|
Фактическая производительность оборудования |
тыс.куб.м. в сутки |
136,3 |
135,5 |
131,5 |
131,2 |
131,8 |
134,1 |
136,4 |
145,5 |
154,3 |
|
Установленная производительность оборудования |
тыс.куб.м. в сутки |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
220 |
- обоснование финансовой потребности для реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод на 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года;
Система водоотведения
Таблица 7.6.
Финансовая потребность по системе водоотведения
|
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
Стоимость, тыс. руб. | |||
Сети | |||
Октябрьский |
27 664,59 |
184 463,39 |
15 960,84 |
Свердловский |
645 240,25 |
71 217,13 |
1 485 450,74 |
Правобережный |
306 307,90 |
275 820,68 |
140 253,84 |
Ленинский |
157 657,02 |
633 594,20 |
123 296,58 |
Итого по сетям |
1 136 869,768 |
1 165 095,4 |
1 764 962 |
Сооружения | |||
Октябрьский |
655 484,15 |
134 605,39 |
|
Свердловский |
89 179,41 |
38 544 |
29 233 |
Правобережный |
210 781,13 |
54 478,04 |
24 341,00 |
Ленинский |
154 213,16 |
113 959,63 |
209 703,80 |
Итого по сооружениям |
1 109 657,854 |
341 586,8 |
263 278 |
Повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации | |||
Водоотведение |
65 824 |
89 200 |
52 200 |
Итого по системе водоотведения |
2 312 351,622 |
1 595 882,2 |
2 080 440 |
Все вышеперечисленные мероприятия (табл. 7.2, 7.3) можно разделить на мероприятия, выполняемые за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и мероприятия, выполняемые за счет надбавок к тарифам.
К первой группе относятся строительство новых и реконструкция существующих трубопроводов и насосных станций, обеспечивающих новых потребителей.
Ко второй группе относятся мероприятия, направленные на улучшение качества услуг, экологической ситуации, повышение надежности.
В результате такого разделения мероприятий получаем данные представленные в таблице 7.7.
Таблица 7.7.
Стоимость мероприятий по водоотведению
|
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
Для тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системам водоотведения |
2 246 527,68 |
1 506 682,2 |
2 028 240 |
На инвестиционную составляющую в тарифе ОКК на услуги водоотведения |
65 824,00 |
89 200 |
52 200 |
Очистка сточных вод
Таблица 7.8.
Финансовая потребность по очистке сточных вод
|
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
|
Стоимость, тыс.руб. |
||
Сооружения | |||
Итого по сооружениям |
538 502,669 |
2 623 000 |
|
Повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации | |||
Очистка сточных вод |
10 000,00 |
13 500 |
8 500 |
Итого по очистке сточных вод |
548 502,669 |
2 636 500 |
8 500 |
Таблица 7.9.
Стоимость мероприятий по очистке сточных вод
|
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
Для тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системам очистки сточных вод |
538 502,669 |
2 623 000 |
- |
На инвестиционную составляющую в тарифе ОКК на услуги очистки сточных вод |
10 000,00 |
13 500 |
8 500 |
- определение эффекта от реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод на 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года.
Водоотведение
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, для реализации мероприятий Программы по водоотведению, предусмотренных на 2011 - 2015 годы и с перспективой до 2025 года, с учетом налога на прибыль представлен в табл. 7.10.
Таблица 7.10.
Тариф на подключение (технологическое присоединение) по системе водоотведения
|
2011 - 2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
2021 - 2025 |
Объем водоотведения на вводимое жилье, м3/час |
2 730,13 |
2457,1 |
2285,4 |
Финансовые потребности, тыс. рублей |
2 246 527,685 |
1 506 682,2 |
2 028 240 |
Тариф на подключение (технологическое присоединение) с учетом налога на прибыль, рублей за 1 м3/час (без НДС) |
1 028 580,91 |
766 494,13 |
1 109 346 |
Тариф на подключение (технологическое присоединение) определяется: <финансовая потребность с учетом налога на прибыль>/<Объем водоотведения на вводимое жилье>.
Инвестиционные составляющие в тарифе устанавливаются из расчета платы за 1 метр3 отводимых и очищенных сточных вод и представлены в табл. 7.11.
Таблица 7.11.
Инвестиционная составляющая в тарифе по системе водоотведения
Формирование надбавки |
2011 - 2015 |
2016 - 2020 гг. |
2021 - 2025 |
Пропуск сточных вод, тыс. м3 |
420 384,59 |
432 820 |
463 550 |
Финансовые потребности тыс. рублей |
65 824 |
89 200 |
52 200 |
Инвестиционная составляющая в тарифе с учетом налога на прибыль, руб. за 1 м3 (без НДС) |
0,196 |
0,257 |
0,141 |
Инвестиционная составляющая в тарифе определяется: <финансовая потребность с учетом налога на прибыль>/<Пропуск сточных вод>. Очистка сточных вод
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системе очистных сооружений города Иркутска, для реализации мероприятий Программы по очистке сточных вод, предусмотренных на 2011 - 2015 годы и с перспективой до 2025 года, с учетом налога на прибыль представлен в табл. 7.12.
Таблица 7.12.
Тариф на подключение (технологическое присоединение) по очистке сточных вод
|
2011 - 2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
2021 - 2025 |
Объем водоотведения на вводимое жилье, м3/час |
2 730,13 |
2457,1 |
2285,4 |
Финансовые потребности, тыс. рублей |
538 502,669 |
2 623 000 |
- |
Тариф на подключение (технологическое присоединение) с учетом налога на прибыль, рублей за 1 м3/час (без НДС) |
246 555,42 |
1 334 398 |
- |
Тариф на подключение (технологическое присоединение) определяется: <финансовая потребность с учетом налога на прибыль>/<Объем водоотведения на вводимое жилье>.
Инвестиционные составляющие в тарифе устанавливаются из расчета платы за 1 метр3 очищенных сточных вод и представлены в табл. 7.13.
Таблица 7.13.
Инвестиционная составляющая в тарифе по очистке сточных вод
Формирование надбавки |
2011 - 2015 |
2016 - 2020 гг. |
2021 - 2025 |
Пропуск сточных вод, тыс. м3 |
420 384,59 |
432 820 |
463 550 |
Финансовые потребности тыс. рублей |
10 000,00 |
13 500 |
8 500 |
Инвестиционная составляющая в тарифе с учетом налога на прибыль, руб. за 1 м3 (без НДС) |
0,03 |
0,039 |
0,023 |
Инвестиционная составляющая в тарифе определяется: <финансовая потребность с учетом налога на прибыль>/<Пропуск сточных вод>.
Таблица 7.14.
Оценка доступности платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения и очистки сточных вод
|
2011 - 2015 г. |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
Пропуск сточных вод, тыс. м3 |
2 730,13 |
2457,1 |
2285,4 |
Финансовые потребности тыс. рублей |
2 785 030,35 |
4 129 682,2 |
2 028 240 |
Оценка доступности (не более 8% в стоимости 1 м2 вводимого жилья) |
3,8% |
5,37% |
2,5% |
Плата за подключение (технологическое присоединение) из расчета 8% от себестоимости 1 м2 вводимого жилья, тыс. руб. (см. табл.4.2.) |
5 859 328 |
6 149 120 |
6 420 480 |
Из таблицы 7.15. видно, что на перспективу Генерального плана (2020 год) тарифы и инвестиционные составляющие в тарифе будут доступны для населения.
Хотя с 2022 года доля расходов на услуги водоотведения и очистку стоков в совокупном доходе семьи (1,6%) будет превышена. Это связано с тем, что рост тарифа принят максимальный (с 2012 по 2015 год рост основного тарифа составит 7,059% в год, а с 2016 по 2025 год - 10,034%. См. табл. 12.3).
Таблица 7.15.
Оценка доступности
по инвестиционным составляющим в тарифе по системе водоотведения и очистки сточных вод
Годы |
Доход на 1 человека в месяц, руб. |
Норма, л/сут на чел |
Тариф, руб. за м3 |
Оплата по тарифу в мес. с одного чел. руб. |
% от дохода |
Надбавка на водоотведение, руб. |
Надбавка на очистку стоков, руб. |
Тариф+ надбавка |
Оплата по тарфу+ надбавка в мес. 1 чел. руб. |
% от дохода с учетом надбавки |
2011 |
12 827,11 |
390 |
8,52 |
99,68 |
0,777 |
0,130 |
0 |
8,65 |
101,21 |
0,789 |
2012 |
12 993,86 |
390 |
9,12 |
106,72 |
0,821 |
0,130 |
0 |
9,25 |
108,24 |
0,833 |
2013 |
13 162,78 |
390 |
9,77 |
114,25 |
0,868 |
0,240 |
0,05 |
10,06 |
117,65 |
0,894 |
2014 |
13 333,90 |
390 |
10,45 |
122,32 |
0,917 |
0,240 |
0,05 |
10,74 |
125,71 |
0,943 |
2015 |
13 507,24 |
390 |
11,19 |
130,95 |
0,970 |
0,240 |
0,05 |
11,48 |
134,35 |
0,995 |
2016 |
13 682,83 |
390 |
12,31 |
144,05 |
1,053 |
0,257 |
0,039 |
12,61 |
147,51 |
1,078 |
2017 |
13 860,71 |
390 |
13,54 |
158,45 |
1,143 |
0,257 |
0,039 |
13,84 |
161,92 |
1,168 |
2018 |
14 040,90 |
390 |
14,90 |
174,30 |
1,241 |
0,257 |
0,039 |
15,19 |
177,76 |
1,266 |
2019 |
14 223,43 |
390 |
16,39 |
191,73 |
1,348 |
0,257 |
0,039 |
16,68 |
195,19 |
1,372 |
2020 |
14 408,34 |
390 |
18,03 |
210,90 |
1,464 |
0,257 |
0,039 |
18,32 |
214,37 |
1,488 |
2021 |
14 595,64 |
390 |
19,83 |
231,99 |
1,589 |
0,141 |
0,023 |
19,99 |
233,91 |
1,603 |
2022 |
14 785,39 |
390 |
21,81 |
255,19 |
1,726 |
0,141 |
0,023 |
21,98 |
257,11 |
1,739 |
2023 |
14 977,60 |
390 |
23,99 |
280,71 |
1,874 |
0,141 |
0,023 |
24,16 |
282,63 |
1,887 |
2024 |
15 172,31 |
390 |
26,39 |
308,78 |
2,035 |
0,141 |
0,023 |
26,56 |
310,70 |
2,048 |
2025 |
15 369,55 |
390 |
29,03 |
339,66 |
2,210 |
0,141 |
0,023 |
29,19 |
341,58 |
2,222 |
Реализация технологических и организационных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов водоотведения, позволит достигнуть следующих результатов:
Канализационные очистные сооружения:
- сброс стоков в р. Ангару будет соответствовать нормативным требованиям;
- приведение коллекторов в технически исправное состояние;
Сети водоотведения:
- прирост протяженности сетей составит 8%
- восстановление эксплуатационных свойств трубопроводов, обеспечение надежного отвода сточных вод;
- восстановление пропускной способности канализационных коллекторов, их эксплуатационных свойств;
- обеспечение централизованным отводом сточных вод застраиваемых районов города многоквартирными домами;
Канализационные насосные станции:
- снижение уровня аварийности;
- обеспечение надежности работы станции;
- устойчивая работа насосных станций с учетом приема сточных вод от объектов перспективной застройки города.
Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения являются:
- обеспечение централизованным водоотведением всех районов города;
- улучшение показателей очистки сточных вод и мощности очистных сооружений, соответственно, снижение уровня загрязнения реки Ангары.
К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения относятся:
- предотвращенный экологический ущерб составит 20 млн. в год (по данным МУП "Водоканал" г.Иркутска);
8. По системе ливневой канализации
- инженерно-технический анализ системы ливневой канализации
В г.Иркутске предусмотрена совмещенная система отвода хозфекальных и промышленных стоков. Отвод ливневого стока осуществляется по раздельной схеме. Общая площадь водостока в г.Иркутске 13 654,18 Га. Из них зарегулированного 9 950,36 Га, что составляет 73 %. С трети площадей городской территории стоки попадают в водоемы через естественные складки местности. Весь поверхностный сток сбрасывается без очистки.
Общая протяженность основных коллекторов ливневой канализации составляет 85,467 км. Трубы в основном бетонные. Основные диаметры 1000 мм. Диапазон диаметров от 100 до 2 400 мм.
Система ливневой канализации полностью децентрализованная. Она представлена отдельными фрагментами и коллекторами. По тальвегам, руслам малых рек и ручьев поверхностный сток сбрасывается в р.Ангару. Всего насчитывается 56 организованных выпусков. Основная часть коллекторов сосредоточена в центральной части города и Октябрьском АО. Существенно меньше охват территорий Свердловского и Куйбышевского АО. Крайне мало в Ленинском АО за исключением территории ВСЖД. По правому берегу р.Ангары насчитывается 17 выпусков, по левому - 22 выпуска. В р.Ушаковку 5 выпусков, в р.Кая - 10 выпусков, в Иркут - 2 выпуска.
Проведенный анализ состояния коллекторов дождевой канализации показал, что их эксплуатации не уделяется должного внимания. В итоге почти 30% коллекторов находится в аварийном состоянии. Некоторые трубопроводы либо полностью заилены песком и другими отложениями, либо разрушены или имеют разрывы и переломы. Как следствие, поверхностные стоки во время снеготаяния и интенсивных дождей перемещаются по проезжей части, оврагам и т.д., разрушая дорожное полотно и размывая грунт, увлекая за собой другие поверхностные загрязнения. В связи с существенно увеличившимся автомобильным парком возросло количество загрязняющих веществ в виде масел, резины от шин, тяжелых металлов и др.
Среднегодовое количество стоков, формирующихся на территории города и попадающих в реку Ангару составляет 20,7 млн. м3/г, из них:
- в виде талых вод 4 млн. м3/год;
- в виде инфильтрационных вод 18 млн. м3/ г.
- проблемы эксплуатации системы ливневой канализации
1. С трети площадей городской территории стоки попадают в водоемы через естественные складки местности.
2. Весь поверхностный сток сбрасывается без очистки.
3. Система ливневой канализации полностью децентрализованная.
4. Аварийное состояние 30% коллекторов (заиленность, разрывы, переломы).
5. Разрушение дорожного полотна и размытие грунта вследствие интенсивных дождей и снеготаяния.
6. Попадание загрязняющих веществ (от автотранспорта) в реки без очистки.
7. Имеется проблема выбора коридоров прокладки новых магистралей в городской черте.
- прогноз развития
За основу проектируемой ливневой канализации принята существующая схема.
1. Перекладка существующих участков сети с увеличением диаметров труб;
2. Строительство новых участков и перекачивающих насосных станций;
3. Строительство локальных очистных сооружений и очистных установок на существующих и новых выпусках.
4. Размещение 66 очистных сооружений ливневых стоков различной производительности, из них:
- очистные сооружения глубокой очистки - 15 шт;
- очистные сооружения камерного типа ("Дамба") - 47шт;
- очистные сооружения глубокой очистки со снегосплавным пунктом - 4шт.
5. Строительство центральных коллекторов и центральных напорных трубопроводов общей протяженностью 64.705км;
6. Строительство дюкеров через р. Ушаковку и р. Иркут;
7. Строительство 6 перекачивающих насосных станций;
8. Строительство очистных сооружений ливневых стоков, предусмотренных как центральные, по правому и левому берегу р. Ангары.
- определение эффекта от реализации мероприятий по развитию системы ливневой канализации на 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года
Таблица 8.1.
|
2011 - 2015 |
2016 - 2025 |
Инвестиции в строительство системы ливневой канализации, млн. руб. |
4 570,4 |
10 000 |
Объемы ливневых стоков, млн. м3/год |
20,7 |
20,7 |
Инвестиции на 1м3/год, руб. |
220,77 |
483,09 |
Инвестиции в строительство системы ливневой канализации приняты согласно "Схеме ливневой канализации г.Иркутска" (разработчик ОАО "Иркутскгипродорнии", 2008 г.) и предлагается осуществлять из бюджета города и иных программ, относящихся к развитию транспортных коммуникаций г.Иркутска.
Реализация программных мероприятий в области водоотведения ливневых сточных вод направлена на:
- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории города;
- обеспечение целевого использования сетей ливневой канализации и открытых водотоков на территории города;
- улучшение экологического состояния реки Ангары и водоемов города Иркутска;
- снижение уровня грунтовых вод;
- исключение или значительное снижение социальных и экономических ущербов от затопления подвалов, погребов;
- предотвращение снижения прочности и надежности оснований и фундаментов зданий и сооружений;
- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
- величина предотвращенного годового экологического ущерба 2389,89 млн. руб.(см. "Схема ливневой канализации г.Иркутска" (разработчик ОАО "Иркутскгипродорнии", 2008 г.))
Подтопление территории
Значительные участки территории города в настоящее время подтоплены грунтовыми водами, в результате чего подвалы зданий, технические подполья, отдельные заглубленные сооружения и подземные коммуникации оказались затопленными.
Для защиты территории от подтопления Генеральным планом города Иркутска предлагается проведение ряда инженерных мероприятий по понижению уровня грунтовых вод на территории мкр. Иркутск-II, включающие в себя:
- отвод грунтовых вод с помощью системы линейного горизонтального самотечного дренажа из полиэтиленовых труб;
- отвод поверхностных вод с помощью открытой осушительной сети (ливневая канализация);
- повышение отметок территорий, где использование самотечных дренажных систем неэффективно (новое строительство).
Естественные лога и сточные понижения в пределах застройки заключаются в дренажные коллекторы, предназначенные как для транзита грунтовых вод с сопредельных территорий, так и понижения их уровня на прилегающих к коллектору участках.
Открытая осушительная сеть используется на участках, не подлежащих освоению, и предназначена для отвода избыточных вод с этой территории. На пересечениях с транспортными коммуникациями предполагается устройство водопропускных сооружений (труба-переезд).
Повышение отметок территорий производится до отметок, обеспечивающих нормальное функционирование зданий и сооружений. Это, как правило, - отметки транспортных коммуникаций, опоясывающих ее, что позволит обеспечить беспрепятственный отвод поверхностных вод.
Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию сетей ливневой канализации является для города Иркутска необходимой мерой.
9. По системе электроснабжения
9.1. Анализ существующей системы электроснабжения
- инженерно-технический анализ системы электроснабжения
Электроснабжение г.Иркутска осуществляется от Иркутской энергосистемы (через подстанцию "Иркутская" в г.Ангарск). Опорными центрами питания города являются Иркутская ГЭС (установленная мощность 662.4 МВт) и Ново-Иркутская ТЭЦ (установленная мощность 655 МВт). Суммарная установленная мощность подстанций составляет 889,5 МВА. Город потребляет 741,2 МВт. Согласно Генплану в 2020 г. электропотребление города составит 1576 МВт. Электроснабжение городских потребителей осуществляется от 5-ти подстанций (ПС) напряжением 220кВ, двадцати семи ПС напряжением 110кВ и двенадцати ПС напряжением 35кв. Основным поставщиком электрической энергией является ОАО "Иркутская электросетевая компания". Эксплуатация электрических сетей осуществляется ООО "Южные электрические сети".
Установленная мощность ТП, МВА:
ПС 220 кВ - 1301,5
ПС 110 кВ - 1380,05
ПС 35 кВ - 212,3
ТП 6/10 кВ - 899,56
Протяженность сетей, км
ВЛ-35-220 кВ - 445,632
ВЛ 6/10 кВ - 429,6
КЛ-110 кВ - 2,03
КЛ 35 кВ - 11,41
КЛ 6/10 кВ - 1072,96
КЛ-0,4 кВ - 760,74
Количество подстанций:
ПС 220 кВ - 5
ПС 110 кВ - 24
ПС 35 кВ - 10
ТП/РП 6/10 кВ - 1266
Износ:
Сети - 60%
Подстанции - 40%
- характеристика системы электроснабжения
Электрические сети напряжением 35-220кВ выполнены, в основном, воздушными линиями. Исключение составляют линии 35кВ от ПС "Кировская" к ПС "Марата", от ПС "Кировская" к ПС "РКК", от ПС "Нагорная" к ПС "Партизанская" и линия 110 кВ от ПС "Кировская" к ПС "Городская", выполненные кабелем с подземной прокладкой.
Все ВЛ-110 кВ выполнены двухцепными, также двухцепными выполнены ВЛ-220кВ ИГЭС - ПС "Байкальская", НИТЭЦ - ПС "Правобережная", отпайка на ПС "Бытовая" и отпайка на ПС "Ново-Ленино".
Большая часть ПС-110 кВ правобережной части города запитана от двухцепной линии напряжением 110 кВ "ИГЭС - ПС "Кировская" - ПС "Правобережная".
Основные данные по существующим подстанциям города на 2010 год приведены в таблице 9.1.
Таблица 9.1
N п.п. |
Наименование ПС |
Система напряжений, кВ |
Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА |
Нагрузка ПС по контрольному замеру 2009 г, МВт |
||
всего по ПС |
на шинах 6-10 кВ |
|||||
на шинах 6 кВ |
на шинах 10 кВ |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. Октябрьский и Правобережный округа |
|||||
1.1. |
Байкальская |
220/110/10 |
2x125 (АТТ) |
296,5 |
5,5 |
35,0 |
110/6 |
10+63 |
|
4,7 |
4,7 |
||
1.2. |
Знаменская |
110/6 |
16 |
17,1 |
17,1 |
|
1.3. |
Искра |
110/6 |
10 + 16 |
3,9 |
3,9 |
|
1.4. |
Кировская |
110/35/6 |
2x40 (Т1 и Т2) питают ПС "Марата" |
68,66 |
- |
|
110/6/6 |
40 (ТЗ) |
33,8 |
33,8 |
- |
||
1.5. |
Лисиха |
35/6 |
6,3 |
3,03 |
3,03 |
- |
1.6. |
Марата |
35/6 |
2x16 |
19,9 |
19,9 |
- |
1.7. |
Нагорная |
110/35/6 |
2x25 |
45,85 |
29,85 |
- |
1.8. |
Октябрьская |
110/6 |
15+16+20 |
48,5 |
48,5 |
|
1.9. |
Партизанская |
35/6 |
16 |
15,0 |
15,0 |
|
1.10. |
Печная (питает "Фортуну") |
110/6 |
10 |
8,8 |
8,8 |
|
1.11. |
Правобережная |
220/110 |
2x125 (АТТ) |
239,6 (в т.ч. 106МВт - Усть-Орда) |
|
|
110/10 |
2x63(AT3) |
34,6 |
|
34,6 |
||
1.12. |
Приморская |
110/10/10 |
2x40 |
33,85 |
|
33,85 |
1.13. |
Рабочая |
110/6 |
2x25 |
38,7 |
38,7 |
|
1.14. |
Релейная |
110/6 |
2x40 |
35,0 |
35,0 |
|
1.15. |
РКК |
35/6 |
31,5+32 |
30,5 |
30,5 |
|
1.16. |
Солнечная |
35/10 |
6.3 |
2,8 |
|
2,8 |
1.17. |
Центральная |
110/10/6 |
2x40 |
31,68 |
28,68 |
3,0 |
1.18. |
Городская |
110/10 |
1x40 |
5,4 |
- |
5,4 |
1.19. |
Знаменская-2 |
110/10 |
2x25 |
- |
- |
- |
1.20. |
Цимлянская |
110/6 |
2x40+40,5 |
14,7 |
14,7 |
- |
|
2. Свердловский округ |
|||||
2.1. |
Академическая |
110/6 |
2x10+16 |
13,7 |
13,7 |
|
2.2. |
ф.Байкал |
35/6 |
10 |
8,8 |
8,8 |
|
2.3. |
Глазково |
110/10/6 |
2x40 |
18,8 |
15,0 |
3,8 |
2.4. |
Ерши |
110/6 |
2x10 |
16,16 |
16,16 |
|
2.5. |
КПД |
35/6 |
2x10 |
9,24 |
9,24 |
|
2.6. |
Кузьмиха |
35/6 |
10 |
7,0 |
7,0 |
|
2.7. |
Мельниково |
110/35/10 |
2x25 (Т1 и Т2) |
21,3 |
10,0 |
16,2 |
2x25 (Т3 и Т4) |
33,1 |
16,5 |
|
|||
2.8. |
Пивзавод |
110/35/10 |
2x40 |
41,0 |
23,3 |
|
2.9. |
Свердлово |
35/6 |
16 |
6,5 |
6,5 |
|
2.10. |
Спутник |
110/6 |
2x15 |
35,6 |
35,6 |
|
25 | ||||||
2.11. |
Студенческая |
110/6/6 |
1x25+1x40 |
23,0 |
23,0 |
|
2.12. |
Южная |
110/35/6 |
2x20 |
33,36 |
11,66 |
|
|
3. Ленинский округ |
|||||
3.1. |
Бытовая |
220/6/6 |
2x63+2x10 |
68,0 |
68,0 |
|
3.2. |
В. Городок |
35/6 |
2x16 |
34,4 |
34,4 |
|
3.3. |
ГПП ИАЗ |
110/10/6 |
25 |
2,0 |
|
2,0 |
110/6/6 |
2x25 |
40,9 |
40,9 |
|
||
3.4. |
Жилкино |
35/6 |
2x10 |
18,62 |
18,62 |
|
3.5. |
Западная |
110/6/6 |
2x25 |
32,6 |
32,6 |
|
3.6. |
ЗКСМ |
110/10 |
2x16 |
2,0 |
|
2,0 |
3.7. |
Ирк. Сортировочный |
110/35/27 |
3x40 |
85,0 |
- |
- |
35/6 |
1x16 |
|
3,8 |
|
||
3.8. |
Ленино |
35/6 |
10+15 |
22,3 |
22,3 |
|
3.9. |
Ново-Ленино |
220/110/6 |
2x125(АТТ) |
230,0 |
80,6 |
|
110/6 |
3x31,5+32 |
|
59,0 |
|
||
3.10 |
Левобережная |
220/35 |
2x63 |
93,0 |
- |
- |
4. |
Итого по ПС (на шинах 6-10 кВ) |
|
|
|
|
1037,69 |
5. |
Итого по ПС с Км=0,95 |
|
|
|
|
985,8 |
N п/п |
Наименование ПС |
Система напряжений, кВ |
Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА |
Совмещенный максимум нагрузки ПС по результатам осеннее-зимнего периода 2009 - 2010 гг, МВА |
||
всего по ПС |
на шинах 6-10 кВ |
|||||
6кВ |
10 кВ |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Октябрьский и Правобережный округа |
873,9 |
316,2 |
96,1 |
|||
1.1. |
Байкальская AT-1, 2, без учета нагрузки Иркутского р-на |
220/110/10 |
2x125 |
102,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Байкальская AT-1, 2, нагрузка Иркут. р-на |
110 |
|
79,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Т-4 |
220/10 |
63 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Т-3 |
110/6 |
10 |
|
6,8 |
0,0 |
1.2. |
Знаменская |
110/6 |
16 |
17,2 |
17,2 |
0,0 |
1.3. |
Искра |
110/6 |
10+16 |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
1.4. |
Кировская Т-1, Т-2 |
110/35/6 |
2x40 |
65,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Т-3 |
110/6/6 |
40 |
38,1 |
38,1 |
0,0 |
1.5. |
Лисиха |
35/6 |
6,3 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
1.6. |
Марата |
35/6 |
2x16 |
23,1 |
23,1 |
0,0 |
1.7. |
Нагорная |
110/35/6 |
2x25 |
36,1 |
18,2 |
0,0 |
1.8. |
Партизанская |
35/6 |
16 |
15,7 |
15,7 |
0,0 |
1.9. |
Октябрьская |
110/6 |
15+16+20 |
46,2 |
46,2 |
0,0 |
1.10. |
Печная (питает "Фортуну") |
110/6 |
10 |
4,2 |
4,2 |
0,0 |
1.11. |
Правобережная, без учета нагрузки ВЭС |
220/110/10 |
2x125/2x63 (10 кВ) |
105,5 |
0,0 |
39,2 |
1.12. |
Правобережная (4), нагрузка ВЭС |
137,4 |
0,0 |
0,0 |
||
1.13. |
Приморская |
110/10/10 |
2x40 |
42,4 |
0,0 |
42,4 |
1.14. |
Рабочая |
110/6 |
2x25 |
44,4 |
44,4 |
0,0 |
1.15. |
Релейная и ПНС Релейная |
110/6 |
2x40 (с расщ.обм.) |
12,5 |
12,4 |
0,0 |
|
|
|
0,1 |
0,0 |
||
1.16. |
РКК |
35/6 |
31,5+32 |
30,6 |
30,6 |
0,0 |
1.17. |
Солнечная |
35/10 |
6,3 |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
1.18. |
Центральная |
110/10/6 |
2x40 |
40,6 |
35,9 |
4,7 |
1.19. |
Городская |
110/10 |
2x40 |
6,4 |
0,0 |
6,4 |
1.20. |
Знаменская-2 |
110/10 |
1x25 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.21. |
Цимлянская и ПНС Лисиха |
110/6 |
2x40+40,5 |
17,8 |
17,0 |
0,0 |
|
|
|
0,8 |
0,0 |
||
1.22. |
Восточная |
220/10/10 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.23. |
Чертугеевская |
220/10/10 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. Свердловский округ |
293,5 |
201,5 |
30,1 |
|||
2.1. |
Академическая |
110/6 |
2x10+16 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
2.2. |
Ф.Байкал |
35/6 |
10 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
2.3. |
Глазково |
110/10/6 |
2x40 (с расщ.обм.) |
15,2 |
11,3 |
3,9 |
2.4. |
Ерши |
110/6 |
2x10 |
13,2 |
13,2 |
0,0 |
2.5. |
КПД |
35/6 |
2x10 |
12,6 |
12,6 |
0,0 |
2.6. |
Кузьмиха |
35/6 |
10 |
6,1 |
6,1 |
0,0 |
2.7. |
Мельниково |
110/35/10/6 |
2x25 (Т-3 и Т-4) |
33,9 |
16,2 |
17,6 |
|
2x25 (Т-1 и Т-2) |
24,4 |
12,9 |
0,0 |
||
2.8. |
Пивзавод |
110/35/10/6 |
2x40 и 2x4 |
39,5 |
17,9 |
2,2 |
2.9. |
Свердлово |
35/6 |
16 |
6,2 |
6,2 |
0,0 |
2.10. |
Спутник |
110/6 |
2x15 +25 (с расщ.обм.) |
35,9 |
35,9 |
0,0 |
2.11. |
Студенческая |
110/6 |
1x25+ 1x40 (с расщ.обм.) |
31,4 |
31,4 |
0,0 |
2.12. |
Южная |
110/35/6 |
2x20 |
33,6 |
13,8 |
0,0 |
2.13. |
Изумрудная |
110/35/6 |
2x4 (замена на 2x25) |
17,5 |
0,0 |
6,4 |
3. Ленинский округ |
513,5 |
282,7 |
3,7 |
|||
3.1. |
Бытовая и ЭК Бытовая |
220/6+ 6/10 |
220кВ 2x63 и 10 кВ 2x10+2x2,5 |
5,9 |
1,1 |
2,4 |
|
|
|
2,4 |
0,0 |
||
3.2. |
В. Городок |
35/6 |
2x16 + строящ. 25 |
33,6 |
33,6 |
0,0 |
3.3. |
ГПП ИАЗ |
110/10/6 |
25 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
110/6/6 |
2x25 |
45,9 |
45,9 |
0,0 |
||
3.4. |
Жилкино |
35/6 |
2x10 |
16,7 |
16,7 |
0,0 |
3.5. |
Западная |
110/6/6 |
2x25 |
34,0 |
34,0 |
0,0 |
3.6. |
ЗКСМ |
110/10 |
2x16 |
1,3 |
0,0 |
1,3 |
3.7. |
Иркутск-Сортировочный |
110/35/27 |
2x40+40,5 |
65,2 |
0,0 |
0,0 |
35/6 |
1x16 |
|
4,8 |
0,0 |
||
3.8. |
Ленино |
35/6 |
10+15 |
20,5 |
20,5 |
0,0 |
3.9. |
Н.-Ленино AT-1, 2 Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Итого ЭК - 64, 7МВА |
220/110/6 |
2x125 (AT) |
223,6 |
36,0 |
0,0 |
110/6 |
2x31,5 |
|
59,0 |
0,0 |
||
110/6 |
31,5+32 |
|
28,7 |
0,0 |
||
3.10. |
Левобережная |
220/35 |
2x63 |
64,8 |
0,0 |
0,0 |
3.11. |
В.Городок-2 (Трактовая) |
220/110/10 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.11. |
Новая (Угольная) |
220/10/10 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.11. |
Новая (Боково) |
35/10 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.11. |
Индустриальная (Мамоны) |
220/10 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ПС на шинах 6-10 кВ, МВА |
|
|
961,4 |
||
|
Итого по ПС с Км=0,95, МВт |
|
|
913,3 |
- проблемы эксплуатации системы электроснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)
1. Выделение земельных участков под размещение объектов электросетевого хозяйства
2. Отсутствие коридоров под строительство кабельных и воздушных линий электропередач в городской черте.
3. Отсутствие возможности проведения строительных работ более высокими темпами, по причине необходимости отключения большого количества потребителей электроэнергии.
4. Высокая интенсивность движения автотранспорта в г.Иркутске, что влечет за собой увеличение времени на восстановление электроснабжения в послеаварийном режиме.
5. Неравномерность распределения нагрузки между трансформаторными подстанциями (одни существенно недогружены, другие перегружены).
6. Отсутствие маневренности перевода нагрузки при повреждении трансформаторов.
7. Высокий процент износа сетей и трансформаторных подстанций.
Из таблицы 9.2 видно, что подстанции "Байкальская", "Кировская", "Марата", "Октябрьская", "Правобережная", "Приморская", "Рабочая", "РКК", "Академическая", "Ерши", "КПД", "Мельниково", "Спутник", "Студенческая", "Южная", "Изумрудная", "В.Городок", "ГПП ИАЗ", "Жилкино", "Западная", "Иркутск-Сортировочный", "Ленино", "Н.Ленино" и линии КЛ-35кВ "Кировская" - "РКК", ВЛ-35 "Левобережная" - "В.Городок" и ВЛ-110 кВ "Правобережная" - "Кировская" - "ИГЭС" при отключении одного из трансформаторов будут перегружены сверх допустимой величины. Однотрансформаторные подстанции "Знаменская", "Свердлово", "Ф.Байкал", "Лисиха", "Солнечная", "Кузьмиха", "Партизанская", "Знаменская-2", "Т-3" ПС "Байкальская", Т-3 ПС "Кировская", Т-3 ПС "Цимлянская" при повреждении трансформаторов не имеют резерва для перевода нагрузки на смежные подстанции по распределительной сети.
Участок от ИГЭС до ПС "Кировская" является наиболее слабым местом в сетях 110 кВ города, т.к. при отключении одной из цепей линий 110 кВ оставшаяся в работе вторая цепь будет нести нагрузку, значительно превышающую предельно допустимую. Необходимо усиление связи ВЛ-110 кВ ИГЭС - ПС "Кировская" - ПС "Правобережная".
Перегруженными в аварийных режимах являются двухцепные ВЛ-35кВ ПС "Левобережная" - ПС "Ленино", КЛ-35 ПС "Кировская" - ПС РКК.
При аварийной ситуации в период максимальных нагрузок потребуется введение ограничений на отпуск электроэнергии с шин 6-10 кВ ПС, подключенных к вышеупомянутым линиям, что приведет к снижению уровня надежности электроснабжения потребителей.
Учитывая сроки и технологию замены трансформаторов, восстановления кабельных и воздушных линий электропередач (в случае их повреждения) можно сделать вывод о несоблюдении требований ПУЭ и ПП РФ от 31.08.2006 N 530 в части минимальной надежности электроснабжения потребителей г.Иркутска по III категории надежности.
Ситуация значительно осложняется из-за наличия ранее заключенных и оплаченных договоров технологического присоединения как от заявителей в черте г.Иркутска, так и от заявителей в Иркутском районе (ПС Пивзавод, ПС Изумрудная, ПС Байкальская, ПС Приморская, ПС Правобережная, ПС Бытовая), Шелеховском районе (ПС Пивзавод), и в восточных районах Иркутской области (ПС Правобережная). Общая потребляемая мощность по договорам технологического присоединения на уровне напряжения 6-10 кВ составляет 299,7МВт, что сопоставимо с максимумом электрических нагрузок г.Иркутска на шинах 6-10 кВ центров питания составляющим 913,3МВт
В связи ростом электрических нагрузок срочно требуется обеспечение надежности электроснабжения существующих электроустановок потребителей г.Иркутска и обеспечение подключения дополнительных электрических нагрузок, что возможно лишь при условии:
- реконструкции и строительства новых линий электропередач,
- замены трансформаторов на существующих подстанциях,
- строительства новых подстанций (центров питания - ЦП),
- перераспределения нагрузок между центрами питания.
- прогноз развития системы электроснабжения с учетом строительства объектов жилья и соцкультбыта
Итоговые данные подсчета электрических нагрузок на текущий год и прогнозируемые данные до 2025 года сведены в таблицу 9.2.
Таблица 9.2
N N п.п. |
Год |
Максимум нагрузок на шинах 6-10 кВ ПС, МВт |
Прирост нагрузок к существующему положению, |
|
МВт |
% |
|||
1. |
2011 |
744,8 |
|
|
2. |
2015 |
998,5 |
253,7 |
34 |
3. |
2020 |
1315,7 |
570,9 |
76,6 |
2. |
2025 |
1633 |
634,5 |
119,2 |
Развитие системы электроснабжения будет осуществляться согласно прогнозу прироста нагрузок на вводимом жилье. Вместе с тем для строящихся микрорайонов и отдельных жилых комплексов потребуется дополнительная прокладка электросетей, строительство новых подстанций и т.д. (см. рис. 9.1).
Потребляемая мощность, МВт
"Рис. 9.1. Прогноз нагрузок по электроэнергии в г.Иркутске"
9.2. Программа развития системы электроснабжения
- основные направления модернизации системы электроснабжения
Снижение потерь и затрат электрической энергии при транспортировке до потребителя обеспечивается реконструкцией электрических сетей. В совокупности эти мероприятия позволят сократить потери в сетях на 20 - 40%. Потребителями значительной части электрической энергии в жилищно-коммунальном комплексе являются системы наружного освещения. Доля затрат, которая приходится на наружное освещение улиц, составляет существенную часть бюджета города Иркутска. Качество и уровень энергоэффективности уличного освещения часто не соответствует современным требованиям. КПД светильников составляет не более 40 - 50%. Вследствие полного износа светильников и использования низкоэффективных электрических ламп накаливания (светоотдача - 15 лм/Вт) или ртутных ламп ДРЛ (50 лм/Вт) затраты на эксплуатацию уличного освещения неоправданно велики. Для снижения затрат на электроэнергию и эксплуатацию необходимо реконструировать систему уличного освещения города с использованием энергоэффективных светильников (КПД более 70%) светодиодными лампами (110 Лм/Вт и более). Данные лампы имеют высокую светоотдачу, существенно превышающую установленную для ртутных ламп ДРЛ, наряду с этим эксплуатационный срок службы значительно больше ртутных и натриевых.
Мощное и современное уличное светодиодное освещение не требовательно в обслуживании, а энергосбережение, обеспечиваемое уличными светодиодными светильниками, позволяет быстро окупить их при активной эксплуатации. Светодиодные лампы являются эффективной заменой традиционным источникам света, например, электрических лампам накаливания, благодаря большому ресурсу, отсутствию затрат на обслуживание и высокой световой отдаче.
Отсутствие эффективных систем управления наружным освещением может свести к минимуму эффект от реализации мероприятий по замене ламп на энергосберегающие. Несоблюдение режимов работы систем уличного освещения приводит к тому, что зачастую светильники работают и в светлое время суток, что является крайне недопустимым. В связи с этим для повышения энергетической эффективности наружного освещения необходимо внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением (АСУ) с применением современных средств телеметрии.
- перечень мероприятий по реконструкции и модернизации системы электроснабжения на 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года
1. Реконструкция и новое строительство линий электропередач.
2. Реконструкция подстанций "Октябрьская", "Центральная", "Спутник", "Ново-Ленино", "Кузьмиха", "Нагорная".
3. Строительство новых подстанций - "Восточная", "РКК", "Трактовая", "Боково", "Угольная".
4. Перераспределение нагрузок между центрами питания.
5. Перевод сетей 6кВ на 10 кВ, перераспределение нагрузки между ЦП.
6. Демонтаж ПС 35/бкВ "Свердлово" с переводом нагрузки на ПС "Глазково", демонтаж ПС-35/бкВ "Лисиха" с переводом нагрузок на ПС "Байкальская".
7. Перевод в разряд распределительных пунктов ПС "ф.Байкал", ПС "Лисиха", ПС "Партизанская".
8. Реконструкция существующих сетей 6-10 кВ со строительством новых РП для обеспечения возможности подключения (технологического присоединения) новых потребителей
Мероприятия в таблице 9.3. приняты согласно Плану капитальных вложений на капитальное строительство за 2011 - 2016 г. ОАО ИЭСК.
Таблица 9.3.
N |
Наименование |
Вид работ |
Стоимость работ по годам выполнения, тыс.руб. |
||
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Программа обеспечения надежности |
|
979 537 |
|
|
Новое строительство |
|
399 926 |
|
|
|
Реконструкция |
|
567 093 |
|
|
|
Техническое перевооружение |
|
12 517 |
|
|
|
2 |
Программа повышения качества эл.энергии |
|
7 870 |
|
|
Реконструкция |
|
7 870 |
|
|
|
3 |
Программа технологическ. присоединения |
|
704 220 |
|
|
Новое строительство |
|
648 004 |
|
|
|
Реконструкция |
|
56 216 |
|
|
|
|
Итого |
|
1 691 627 |
|
|
1 |
Программа обеспечения надежности |
|
|
1 022 359 |
|
Новое строительство |
|
|
97 077 |
|
|
Реконструкция |
|
|
928 282 |
|
|
2 |
Программа повышения качества эл.энергии |
|
|
51 959 |
|
Реконструкция |
|
|
51 959 |
|
|
3 |
Программа технологическ. присоединения |
|
|
744 050 |
|
Новое строительство |
|
|
566 417 |
|
|
Реконструкция |
|
|
177 633 |
|
|
|
Итого |
|
|
1 818 368 |
|
1 |
Программа обеспечения надежности |
|
|
1 017 865 |
|
Новое строительство |
|
|
88 386 |
|
|
Реконструкция |
|
|
929 479 |
|
|
2 |
Программа повышения качества эл. энергии |
|
|
20 927 |
|
Реконструкция |
|
|
20 927 |
|
|
3 |
Программа технологическ. присоединения |
|
|
1 166 780 |
|
Новое строительство |
|
|
889 727 |
|
|
Реконструкция |
|
|
277 053 |
|
|
|
Итого |
|
|
2 205 572 |
|
1 |
Программа обеспечения надежности |
|
|
1 446 106 |
|
Новое строительство |
|
|
230 537 |
|
|
Реконструкция |
|
|
1 215 569 |
|
|
2 |
Программа повышения качества эл. энергии |
|
|
32 264 |
|
Реконструкция |
|
|
32 264 |
|
|
3 |
Программа технологическ. присоединения |
|
|
203 105 |
|
Новое строительство |
|
|
203 105 |
|
|
|
Итого |
|
|
1 681 475 |
|
1 |
Программа обеспечения надежности |
|
|
1 684 929 |
|
Новое строительство |
|
|
302 516 |
|
|
Реконструкция |
|
|
1 382 413 |
|
|
2 |
Программа повышения качества эл.энергии |
|
|
12 264 |
|
Реконструкция |
|
|
12 264 |
|
|
3 |
Программа технологическ. присоединения |
|
|
219 417 |
|
Новое строительство |
|
|
219417 |
|
|
|
Итого |
|
|
1 916 610 |
|
1 |
Программа обеспечения надежности |
|
|
|
1 815 524 |
Новое строительство |
|
|
|
287 333 |
|
Реконструкция |
|
|
|
1 528 191 |
|
2 |
Программа повышения качества эл. энергии |
|
|
|
12 264 |
Реконструкция |
|
|
|
12 264 |
|
3 |
Программа технологическ. присоединения |
|
|
|
236 717 |
Новое строительство |
|
|
|
236 717 |
|
|
Итого |
|
|
|
2 064 505 |
|
Итого |
|
1 691 627 |
7 622 025 |
2 064 505 |
- основные целевые показатели работы системы электроснабжения на период реализации программы
Таблица 9.4.
Аварийные отключения
Показатели |
Годы |
2008 |
2009 |
2010 |
2015 |
2020 |
2025 |
Аварийные отключения, шт. |
0,4кВ |
2647 |
2621 |
1251 |
1200 |
1150 |
1100 |
6-10 кВ |
508 |
437 |
614 |
550 |
500 |
480 |
|
35-110*кВ |
10 |
4 |
7 |
5 |
4 |
3 |
Таблица 9.5.
Общие потери в сетях филиалу ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети"
Наименование показателя |
2008 |
2009 |
2010 |
2015 |
2020 |
2025 |
Общие потери, тыс. кВт*час |
619 230 |
739 568 |
771 212 |
700 000 |
600 000 |
500 000 |
- обоснование финансовой потребности для реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы электроснабжения на 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года;
Таблица 9.6.
|
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
Для тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения |
1 691 627 |
2 305 920 |
2 064 505 |
На инвестиционную составляющую в тарифе ОКК на услуги электроснабжения |
|
5 316 105 |
|
- определение эффекта от реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы электроснабжения на 2011- 2015 гг. и с перспективой до 2025 года.
Таблица 9.7.
Тариф на подключение (технологическое присоединение) по системе электроснабжения
|
2011 - 2015 г. |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
Объем электроэнергии на вводимое жилье, МВт |
253,76 |
253,76 |
253,76 |
Финансовые потребности, тыс. рублей |
1 691 627 |
2 305 920 |
2 064 505 |
Оценка доступности (не более 3% в стоимости 1 м2 вводимого жилья) |
2,31% |
3% |
2,57% |
Плата за подключение (технологическое присоединение) из расчета 3% от себестоимости 1 м2 вводимого жилья, тыс. руб.(см. табл.4.2.) |
2 197 248 |
2 305 920 |
2 407 680 |
Тариф на подключение (технологическое присоединение) с учетом налога на прибыль, рублей за 1 МВт (без НДС) |
8 332 809 |
11 358 764 |
10 169 574 |
Тариф на подключение (технологическое присоединение) определяется: <финансовая потребность с учетом налога на прибыль>/<Объем электроэнергии на вводимое жилье>.
Таблица 9.8.
Инвестиционная составляющая в тарифе по системе электроснабжения
Формирование надбавки |
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
Отпуск электроэнергии МВт |
14 850 000 |
15 944 400 |
17 530 440 |
Финансовые потребности тыс. рублей |
- |
5 316 105 |
|
Инвестиционная составляющая в тарифе с учетом налога на прибыль, руб. за 1 КВт |
- |
0,41 |
|
Инвестиционная составляющая в тарифе определяется: <финансовая потребность с учетом налога на прибыль>/<Отпуск электроэнергии>.
Из таблицы 9.9. видно, что на перспективу Генерального плана (2020 год) тарифы и инвестиционные составляющие в тарифе будут доступны для населения (доля расходов на услуги электроснабжения в совокупном доходе семьи (3,2%) не превышается). Тарифы и инвестиционные составляющие в тарифе будут доступны и на перспективу до 2025 года.
Рост тарифа принят максимальный (с 2012 по 2015 год рост основного тарифа составит 7,059% в год, а с 2016 по 2025 год - 10,034%. См. табл. 12.3).
Таблица 9.9.
Оценка доступности
по инвестиционным составляющим в тарифе по системе электроснабжения
Годы |
Доход на 1 человека в месяц, руб. |
Потребление электроэнергии, кВт*ч на 1 чел. |
Тариф, руб. за кВт*ч |
Оплата по тарифу в мес. 1 чел. руб. |
% от дохода |
Надбавка, руб. |
Тариф + надбавка, руб. |
Оплата по тарифу +надбавка в мес. 1 чел. руб. |
% от дохода |
2011 |
12 827,11 |
120 |
0,68 |
81,60 |
0,636 |
0 |
0,68 |
81,60 |
0,636 |
2012 |
12 993,86 |
120 |
0,73 |
87,36 |
0,672 |
0 |
0,73 |
87,36 |
0,672 |
2013 |
13 162,78 |
120 |
0,78 |
93,53 |
0,711 |
0 |
0,78 |
93,53 |
0,711 |
2014 |
13 333,90 |
120 |
0,83 |
100,13 |
0,751 |
0 |
0,83 |
100,13 |
0,751 |
2015 |
13 507,24 |
120 |
0,89 |
107,20 |
0,794 |
0 |
0,89 |
107,20 |
0,794 |
2016 |
13 682,83 |
120 |
0,98 |
117,92 |
0,862 |
0,41 |
1,39 |
167,12 |
1,221 |
2017 |
13 860,71 |
120 |
1,08 |
129,71 |
0,936 |
0,41 |
1,49 |
178,91 |
1,291 |
2018 |
14 040,90 |
120 |
1,19 |
142,68 |
1,016 |
0,41 |
1,60 |
191,88 |
1,367 |
2019 |
14 223,43 |
120 |
1,31 |
156,95 |
1,103 |
0,41 |
1,72 |
206,15 |
1,449 |
2020 |
14 408,34 |
120 |
1,44 |
172,64 |
1,198 |
0,41 |
1,85 |
221,84 |
1,540 |
2021 |
14 595,64 |
120 |
1,58 |
189,91 |
1,301 |
0 |
1,58 |
189,91 |
1,301 |
2022 |
14 785,39 |
120 |
1,74 |
208,90 |
1,413 |
0 |
1,74 |
208,90 |
1,413 |
2023 |
14 977,60 |
120 |
1,91 |
229,79 |
1,534 |
0 |
1,91 |
229,79 |
1,534 |
2024 |
15 172,31 |
120 |
2,11 |
252,77 |
1,666 |
0 |
2,11 |
252,77 |
1,666 |
2025 |
15 369,55 |
120 |
2,32 |
278,04 |
1,809 |
0 |
2,32 |
278,04 |
1,809 |
Реализация программных мероприятий в области электроснабжения направлена на:
- устранение неравномерности распределения нагрузки между трансформаторными подстанциями;
- появление маневренности перевода нагрузки при повреждении трансформаторов;
- сокращение потерь составит 35%, по линиям 0,4 кВ - 12%, 6-10 кВ - 21%, 35 - 110 кВ - 57%
Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения являются:
- обеспечение бесперебойного электроснабжения;
- уменьшение времени устранения аварий.
К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения относится:
- суммарный объем уменьшения потерь 2 568 180 тыс. кВт*ч или в денежном выражении при стоимости 0,68 руб.за кВт*ч 1,746 млрд. руб.
10. По системе газоснабжения
10.1 Анализ перспективы организации системы газоснабжения
- инженерно-технический анализ перспективы развития и совершенствования системы газоснабжения
На сегодняшний день по уровню газификации Иркутская область, в том числе город Иркутск, существенно отстает от среднероссийского показателя.
Обладая уникальными запасами углеводородов, Иркутская область по уровню использования газа в топливно-энергетическом балансе уступает другим субъектам Российской Федерации. С целью развития систем газоснабжения разработана и утверждена подпрограмма "Газификация Иркутской области" на 2014 - 2018 годы Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 N 446-пп.
Администрацией г.Иркутска в 2012 году разработана и утверждена "Схема газификации и газоснабжения г.Иркутска на период до 2015 года и с перспективой до 2025 года" (разработчик ОАО "Газпром промгаз") (далее - Схема газоснабжения).
Учитывая, что в настоящее время на территории г.Иркутска отсутствует газораспределительная система, Схема газоснабжения призвана подготовить город к подаче газа посредством строительства газораспределительных сетей и создания условий для перевода котельных, промышленных предприятий и жилого фонда на природный газ.
Активизация работы по данному направлению позволит улучшить экологическую ситуацию территории, значительно улучшить качество жизни населения, обеспечить энергетическую безопасность.
При взвешенной тарифной политике газификация объектов жилищно-коммунального, промышленного и жилого назначения будет способствовать снижению себестоимости тепловой энергии, производимой продукции, что позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.
Первыми потребителями природного газа в г.Иркутске станут ЗАО "Байкалэнерго", ОАО "Иркутскэнерго", ФГ КЭУ "52-ая эксплуатационно-техническая комендатура" (войсковая часть 63628) (котельные в мкр. Зеленый), ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут".
Газификация котельных, промышленных предприятий и жилого фонда может способствовать улучшению экологической обстановки в городе.
Предпосылками перевода муниципального автотранспорта для работы на газе послужили следующие факторы:
1. Напряженная экологическая обстановка в г.Иркутске, обусловленная негативным воздействием на окружающую среду выбросов от автотранспортных средств. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания, работающих на газообразных топливах, по наиболее вредным компонентам в 1,5 - 5 раз менее опасны, чем отработавшие газы бензиновых или дизельных двигателей. Применение метана на дизельных автомобилях позволяет сократить дымность отработавших газов более чем в 4 - 5 раз.
2. Рост цен на нефтяные виды моторных топлив.
Перевод муниципального автотранспорта на природный газ позволит снизить затраты на горюче-смазочные материалы, тем самым улучшить экономическое положение муниципальных предприятий и сэкономить средства бюджета г.Иркутска.
- прогноз потребления природного газа.
Таблица 10.1.
Сводный расчет потребляемого природного газа в г.Иркутске на период до 2025 года
Категория потребителя |
Потребитель |
Годовой расход газа, млн.м3/год |
Суммарный годовой расход газа, млн.м3/год |
Теплоэнергетический объект |
НИ ТЭЦ, в том числе котельная мкр. Зеленый |
1 333,0 |
2 039,3 |
ПГ ТЭЦ-1 (пр. Марата) |
339,0 |
||
ГТ ТЭЦ-2 (Ново-Ленино) |
211,9 |
||
ПГ ТЭЦ-3 (Иркутск-II) |
155,4 |
- прогноз развития системы газоснабжения с учетом строительства объектов жилья и соцкультбыта.
Согласно Схеме газоснабжения подача природного газа в газораспределительную сеть г.Иркутска предусмотрена от трех проектируемых газораспределительных станций (ГРС): "Ленинская", "Правобережная" и "Свердловская". Площадки для строительства проектируемых станций выбраны схематично и будут уточняться на последующих стадиях проектирования.
Источником подачи газа в сеть газопроводов высокого давления I категории (Р <= 1,2 МПа) будет являться ГРС "Свердловская".
Газопроводы высокого давления Р <= 1,2 МПа предусмотрены для транспорта газа к НИ ТЭЦ, а также для подачи газа в сети среднего давления Р <= 0,3 Мпа через ГРП "Ново-Иркутская".
Определены оптимальные технические характеристики развития газораспределительной системы высокого давления I категории с условием подачи природного газа перспективным потребителям на период до 2025 г. в требуемых объемах и при давлениях, оптимальных для работы объектов газопотребления.
В таблице 10.2 представлен перечень предлагаемых к проектированию на сетях высокого давления I-ой категории пунктов редуцирования газа (ПРГ), которые будут являться источниками подачи природного газа в сети среднего давления, с указанием их основных технических характеристик.
Таблица 10.2
N п/п |
Наименование |
Рвх МПа |
Рвых МПа |
Расчетная производительность* м3/час |
1 |
ГРП "Ново-Иркутская" |
1,2 |
0,3 |
7370 |
*- расчетная производительность без учета резервирования
В таблице 10.3 представлены основные технические характеристики газопроводов высокого давления I-ой категории.
Таблица 10.3
N п/п |
Условный диаметр, мм |
Материал труб |
Длина, м |
1 |
150 |
сталь |
38 |
2 |
600 |
сталь |
83 |
3 |
700 |
сталь |
2 141 |
Итого |
|
2 262 |
Источником подачи газа в сеть газопроводов высокого давления II категории (Р <= 0,6 МПа) будут являться ГРС "Ленинская" и "Правобережная".
Газопроводы высокого давления Р <= 0,6 МПа предусмотрены для транспорта газа к крупным промышленным предприятиям и теплоэнергетическим объектам, а также для подачи газа в сети среднего давления Р <= 0,3 Мпа и Р <= 0,1 Мпа (рабочее давление Р <= 0,008 МПа) через городские пункты редуцирования газа.
Определены оптимальные технические характеристики развития газораспределительной системы высокого давления II категории с условием подачи природного газа перспективным потребителям на период до 2025 г. в требуемых объемах и при давлениях, оптимальных для работы объектов газопотребления.
В таблице 10.4 представлен перечень предлагаемых к проектированию на сетях высокого давления II-ой категории пунктов редуцирования газа (ПРГ) и шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП), которые будут являться источниками подачи природного газа в сети среднего давления, с указанием их основных технических характеристик.
Таблица 10.4
N п/п |
Наименование |
Рвх МПа |
Рвых МПа |
Расчетная производительность* м3/час |
Примечание |
1 |
ГРП "Предместье Марата" |
0,6 |
0,3 |
7 957 |
|
2 |
ГРП "КСПУ" |
0,6 |
0,3 |
7 779 |
|
3 |
ШРП - 13 |
0,6 |
0,008 |
33 |
Предусмотреть 2 нити редуцирования |
4 |
ШРП - 14 |
0,6 |
0,008 |
593 |
Предусмотреть 2 нити редуцирования |
5 |
ШРП - 17 |
0,6 |
0,008 |
16 |
Предусмотреть 2 нити редуцирования |
*- расчетная производительность без учета резервирования
В таблице 10.5 представлены основные технические характеристики газопроводов высокого давления II-ой категории.
Таблица 10.5
N п/п |
Условный диаметр, мм |
Материал труб |
Длина, м |
1 |
100 |
сталь |
1 106 |
2 |
150 |
сталь |
1 745 |
3 |
200 |
сталь |
518 |
4 |
250 |
сталь |
341 |
5 |
300 |
сталь |
4 796 |
6 |
400 |
сталь |
848 |
7 |
500 |
сталь |
113 |
8 |
700 |
сталь |
21 599 |
Итого |
|
31 066 |
Технико-экономические показатели строительства газораспределительной системы г.Иркутска на период до 2025 года отражены в таблице 10.6.
Таблица 10.6
Объект строительства |
Технические характеристики |
Укрупненные показатели стоимости строительства, млн. руб. (с НДС) |
|
Диаметр, мм |
Длина, м |
||
Газопроводы Р <= 1,2 МПа |
150 |
38 |
0,24 |
600 |
83 |
2,91 |
|
700 |
2 141 |
79,22 |
|
Итого |
2 262 |
82,36 |
|
Газопроводы Р <= 0,6 МПа |
100 |
1 106 |
6,3 |
150 |
1 745 |
43,63 |
|
200 |
518 |
4,2 |
|
250 |
341 |
2,83 |
|
300 |
4 796 |
57,55 |
|
400 |
848 |
16,11 |
|
500 |
113 |
2,83 |
|
700 |
21 599 |
799,16 |
|
Итого |
31 066 |
932,61 |
|
Газопроводы Р <= 0,3 МПа |
63 |
4 867 |
15,57 |
110 |
8 300 |
33,2 |
|
160 |
2 129 |
10,86 |
|
180 |
654 |
3,53 |
|
355 |
33 768 |
388,33 |
|
400 |
8 951 |
152,17 |
|
Итого |
58 669 |
603,66 |
Таблица 10.7
Пункты редуцирования газа | ||
Наименование (тип) |
Количество, шт |
Укрупненные показатели стоимости строительства, млн. руб. (с НДС) |
ШРП с 1по 17 |
17 |
8,85 |
Итого |
17 |
8,85 |
ГРП "КСПУ" |
1 |
3,0 |
ГРП "Ново-Иркутская" |
1 |
3,0 |
ГРП "Предместье Марата" |
1 |
3,0 |
ГРС "Ленинская" |
1 |
250,0 |
ГРС Правобережная" |
1 |
250,0 |
ГРС "Свердловская" |
1 |
470,0 |
Итого |
|
987,90 |
Всего по городу |
|
2 606,53 |
10.2. Развитие системы газоснабжения
- основные направления развития системы газоснабжения
1. Создать условия для перевода объектов жилищно-коммунального, промышленного и жилого назначения г.Иркутска на высокотехнологичный энергоноситель - природный сетевой газ.
2. Синхронизировать подготовку потребителей г.Иркутска к приему природного сетевого газа с вводом в эксплуатацию газораспределительных сетей.
3. Создать на территории г.Иркутска условия для использования компримированного и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива.
- перечень мероприятий по развитию системы газоснабжения на 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года
Реализация Программы предусматривается в течение 2011 - 2015 годов по следующим направлениям:
1-е направление - "Газификация объектов жилищно-коммунального, промышленного и жилого назначения Правобережного и Октябрьского округов г.Иркутска" - 2011 - 2015 годы.
Реализация мероприятий Программы по данному направлению предусматривает:
1. Разработку в составе схемы газификации и газоснабжения г.Иркутска - схемы газификации и газоснабжения Правобережного и Октябрьского округов г.Иркутска.
2. Размещение муниципального заказа на выполнение научно-исследовательских, проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ.
3. Строительство газопроводов, создание внутриквартальной газораспределительной инфраструктуры газифицируемых жилых районов, объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий.
4. Модернизация существующих котельных для использования сетевого природного газа и строительство новых теплоисточников.
2-е направление - "Газификация объектов жилищно-коммунального, промышленного и жилого назначения Ленинского и Свердловского округов г.Иркутска" - 2012 - 2015 годы.
Реализация мероприятий Программы по данному направлению предусматривает:
1. Разработку в составе схемы газификации и газоснабжения г.Иркутска - схемы газификации и газоснабжения Ленинского и Свердловского округов г.Иркутска.
2. Размещение муниципального заказа на выполнение научно-исследовательских, проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ.
3. Строительство газопроводов, создание внутриквартальной газораспределительной инфраструктуры газифицируемых жилых районов, объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий.
4. Модернизация существующих котельных для использования природного сетевого газа и строительство новых теплоисточников.
3-е направление - "Перевод муниципального автотранспорта (муниципального пассажирского автомобильного транспорта, служебного автотранспорта) на газомоторное топливо" - 2014 - 2015 годы.
Основными мероприятиями по данному направлению являются:
1. Создание на базе одного из муниципальных предприятий пункта сервисного обслуживания газобаллонных автомобилей.
2. Перевод муниципального автотранспорта для работы на газе.
- основные целевые показатели работы системы газоснабжения на период реализации программы
Целевые показатели работы системы газоснабжения будут иметь место после строительства системы газоснабжения.
- обоснование финансовой потребности для реализации мероприятий по развитию системы газоснабжения на 2011- 2015 гг. и с перспективой до 2025 года
Перечень мероприятий принят согласно Постановлению о внесении изменения в постановление администрации г.Иркутска от 24.02.2011 N 031-06-423/11.
N |
Наименование |
Стоимость работ по годам выполнения, тыс.руб. |
||
2011 - 2015 |
2016 - 2020 |
2021 - 2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ по объектам строительства |
52 500 |
|
- |
2. |
Строительство газораспределительных сетей |
50 000 |
- |
- |
3. |
Экономически целесообразный перевод котельных всех форм собственности на использование природного газа в качестве основного вида топлива и строительство новых теплоисточников |
22 500 |
|
|
4. |
Перевод муниципального автотранспорта на газомоторное топливо |
5 000 |
|
|
|
Итого: |
130 000 |
|
|
- определение эффекта от реализации мероприятий по развитию системы газоснабжения на 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года
Реализация Программы позволит обеспечить достижение ее главной цели: повышение уровня газификации г.Иркутска за счет формирования системы распределения и потребления высокотехнологичного энергоносителя - природного сетевого газа.
Исходя из поставленной цели, можно определить и выделить основные ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы:
1. Улучшение экологической ситуации в г.Иркутске.
2. Повышение надежности и улучшение качества централизованного теплоснабжения потребителей.
3. Повышение промышленного потенциала территории за счет появления более доступного по своим потребительским свойствам вида топлива - природного сетевого газа.
Оценка влияния выбросов вредных веществ на окружающую среду при замене твердого топлива на природный газ проводилась исходя из существующих объемов сжигаемого твердого топлива и сжигания природного газа, поставляемого на замену используемого топлива.
Уголь Черемховского бассейна, сжигаемый в котельных, заменяется природным газом.
Сопоставление количества вредных выбросов в атмосферу при сжигании твердого топлива и такового после замены его на природный газ выполнялось на основе расчетов по единым методическим документам "Определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час".
Сравнение количества выбросов вредных веществ при замене твердого и жидкого топлив на природный газ приведено в таблице 2.2.
Сравнительная характеристика работы котлов на угле и природном газе показывает снижение:
- оксида углерода на 95 %;
- диоксида азота на 55 %;
- оксида азота на 55 %;
- диоксида серы 99 %;
- при сжигании газа твердые частицы отсутствуют.
11. По системе утилизации и захоронения твердых бытовых отходов
11.1. Анализ существующей системы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов
- инженерно-технический анализ существующей системы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов
Сбор твердых бытовых отходов (ТБО) в основном осуществляется при помощи мусоропроводов, дворовых и уличных мусоросборников-контейнеров. Вывоз ТБО осуществляется по несменяемой системе контейнеров, на планово-регулярной основе, согласно заключенным договорам. Емкости для временного хранения отходов (контейнера), используемые на территории г.Иркутска, изготовлены из листовой стали 3 толщиной 2 мм, снабжены уголками захвата и усилены арматурой по углам контейнера, вместимость 0,75 м3 при полной загрузке. Контейнеры установлены в местах временного размещения ТБО (контейнерных площадках).
В некоторых густонаселенных районах города применяется бесконтейнерная (планово-поквартирная) схема сбора и вывоза ТБО. Спецавтотранспорт прибывает в точно назначенное время, к которому жильцы выносят отходы и погружают в мусоровоз.
Доставка бытовых отходов из домовладений и предприятий-природопользователей осуществляется одноэтапно, без использования мусороперегрузочных станций.
Общее количество объектов временного размещения отходов - 5459, в т.ч. в жилой застройке - 1277. Общее количество контейнеров для сбора мусора = 11000 шт.
В настоящее время на территории г.Иркутска образуется около 2,2 млн. м3/год ТБО и приравненных к ним городских отходов.
Преобладающая часть ТБО складируется на городском полигоне (в пользовании МУП "Спецавтохозяйство"), расположенном на 5-ом км Александровского тракта. Общая площадь полигона - 41,8767 Га (Свидетельство о государственной регистрации). На 16 Га проведен первый этап рекультивации. Земельный участок площадью 6 Га - находится в эксплуатации, его ресурс практически исчерпан.
Незначительная часть ТБО попадает на стихийные свалки, образующиеся в частном секторе жилой застройки города (п.п.Боково, Горького, пр. Марата, Рабочее и др.).
Сбор и доставку отходов на полигон осуществляют предприятия, специализирующиеся на сборе и транспортировке ТБО: МУП "Спецавтохозяйство", ООО "Петр и компания", ООО "Чистый город" и др.
Из общего потока ТБО около 1% поступает в качестве сырья на вторичную переработку.
Сбор и удаление отходов ведется по планово-регулярной системе.
Уборка улично-дорожной сети производится предприятием МУП "Иркутскавтодор" (Правобережная часть города) и МУП "Спецавтотранс" (Левобережная часть города).
Общая площадь улично-дорожной сети, подлежащей уборке составляет 3767 тыс.м2.
Утилизируемый снег вывозится на существующий снегоотвал Правобережного административного округа (территория Маратовских лугов).
Механизированная уборка ТБО ведется большегрузными мусоровозами на базе автомашин КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ИСУДЗУ, ФОРВАРД и др.
По состоянию на 01.01.2011 г. на сборе и вывозе ТБО задействовано 254 ед. специальной уборочной техники, в том числе 140 ед. мусоровозного транспорта.
В г.Иркутске располагаются 273 лечебно-профилактических учреждения государственной, муниципальной и других форм собственности, которые в результате своей деятельности образуют различные по фракционному составу и степени опасности отходы.
Таблица 11.1.
Динамика средних значений компонентного состава ТБО осенних сезонов
(весовые, в %)
Компоненты |
1990 |
1995 |
2000 |
2005 |
2010 |
Стекло |
4,2 |
11,0 |
10,6 |
13,8 |
11,4 |
Полимерные материалы |
3,0 |
4,6 |
6,2 |
12,6 |
13,8 |
Картон, бумага |
24,6 |
12,6 |
16,2 |
21,4 |
23,3 |
Металл |
8,1 |
6,0 |
3,8 |
4,1 |
2,8 |
Текстиль |
5,0 |
3,0 |
3,8 |
5,2 |
6,7 |
Древесина |
3,9 |
1,8 |
0,8 |
0,5 |
0,6 |
Кожа, резина |
0,08 |
1,3 |
0,6 |
0,7 |
2,3 |
Органические отходы |
40,1 |
56,4 |
48,7 |
30,3 |
34 |
Прочее |
0,72 |
3,3 |
9,3 |
11,4 |
11,8 |
Всего |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
По данным управления по охране окружающей среды и экологической безопасности комитета ЖКХ администрации города за десятилетие, с 2000 года, объем мусора, который поступает на полигон ежегодно, увеличился более чем в два раза - с 909,9 тыс. до 2,2 млн. кубометров. В структуре отходов больше всего органики - 34%, 12-13% составляют бумага и картон, 13,8% - пластик, 11,4% - стекло, 2,8% - металл.
Таблица 11.2.
Динамика объемов ТБО от главных источников их образования (в%)
N |
Источники отходов |
Годы |
|||
2000 |
2005 |
2010 |
Среднегодовой показатель |
||
1. |
Торговля |
13,76 |
19,63 |
22,94 |
18,78 |
2. |
Административные здания, учреждения |
20,41 |
24,06 |
26,73 |
23,74 |
3. |
Медицина |
2,76 |
2,41 |
3,19 |
2,79 |
4. |
Образование |
2,99 |
3,82 |
5,08 |
3,96 |
5. |
Бытовое обслуживание населения |
2,69 |
1,71 |
2,03 |
2,14 |
6. |
Культура и спорт |
0,45 |
0,44 |
0,64 |
0,51 |
7. |
Транспорт |
1,26 |
1,03 |
0,9 |
1,06 |
8. |
Жилье благоустроенное |
49,19 |
38,87 |
32,40 |
40,15 |
9. |
Жилье неблагоустроенное |
0,11 |
0,12 |
0,22 |
0,15 |
10. |
Прочие |
6,38 |
7,91 |
5,87 |
6,72 |
|
Всего |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Основными источниками образования муниципальных отходов (твердых бытовых и приравненных к ним отходов, среднегодовые данные 2005 - 2010 гг.), поступающих на городской полигон ТБО, являются:
- административные здания, учреждения, жилой сектор - 64,04%;
- торговые организации - 18,78 %.
Удельный вес их в общем объеме муниципальных отходов составляет 82,82 % или свыше 4/5 общегородского потока образующихся отходов.
Значимыми источниками (по совокупности) выступают учреждения учебно-образовательного комплекса и сферы бытового обслуживания - 6,10%, прочие источники даже несколько превышают предыдущий показатель - 6,72%.
- характеристика системы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов;
Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на городской полигон, который относится к полигонам открытого типа. Захоронение отходов осуществляется с послойной засыпкой грунтом, условия разложения близки к анаэробным. Общая площадь землеотвода - около 42 га (41,8767 га). Полигон может принять 4,8 млн. м3 ТБО, что хватит на 1,5-2 года. На сегодняшний день утилизировано отходов 42,549 млн. м3.
Разработана технологическая схема эксплуатации полигона и график эксплуатации полигона. Согласно технологической схеме ТБО укладываются слоем 2 м. после чего уплотняются и засыпаются изолирующим грунтом, толщина которого составляет 20 см. Прием твердых отходов на полигон производится приемщиком, все данные по массе, объемам отходов заносятся в базу данных компьютера.
На контрольном пункте весовой осуществляется выборочный контроль за составом поступающих отходов. На въезде на "полигон" проводится дозиметрический контроль ввозимых отходов, результаты регистрируются в журнале. На выезде с полигона установлена дезинфицирующая яма. Сортировка бытовых отходов не производится.
Пока лишь незначительная часть учтенных городских ТБО (до 1 %) поступает в качестве сырья на вторичную переработку. По видовому составу собираемые вторичные материальные ресурсы г.Иркутска очень ограничены: макулатура, вторичный текстиль, полимерные отходы и ртутьсодержашие лампы.
- проблемы эксплуатации системы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию);
1. Увеличение объема ТБО (2000 г. - 0,9 млн. м3 за год. 2011 г. - 2,2 млн. м3).
2. Ресурс полигона по Александровскому тракту будет исчерпан к 2013 году.
3. Возгорания на полигоне.
4. Недостаточно отработана система вывоза ТБО с территории частных домовладений.
5. Отсутствует система сортировки мусора.
6. Низкая культура обращения с отходами.
- прогноз развития системы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов с учетом строительства жилья и объектов соцкультбыта.
В связи с проектируемым жилищным строительством, ростом численности населения, расширением и строительством объектов общественного назначения предполагается увеличение объемов ТБО и составит к 2025 году 2527 тыс. м3/год. Система и организация работ по санитарной очистке территории города остается планово-регулярной.
На рис. 11.1 показан прогноз обращения с ТБО. Из рисунка видно, что к 2013 полигон по Александровскому тракту будет полностью заполнен ТБО и потребуется оптимизация площадей полигона (высвобождение площади 6Га, которая на полигоне имеется, но занята другими постройками). В этом случае полигон может действовать до 2018 года. К 2018 году необходимо открытие нового полигона.
Программой предусматривается: 66% - федеральные субсидии 34% - местный и региональный бюджет.
Отправлено письмо - гарантийное в Министерство природных ресурсов и экологии РФ и в Министерство регионального развития РФ о софинансировании данных проектов в размере 5% (200 млн. руб.) из бюджета г.Иркутска. Полигон будет размещен в Иркутском районе между Шелеховым и Ангарском.
Размещение ТБО
"Рис. 11.1. Прогноз развития обращения с ТБО на полигоне по Александровскому тракту."
11.2. Программа развития системы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов
- основные направления модернизации системы утилизации и захоронения бытовых отходов
- повышение качества жизни на территории г.Иркутска, путем экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации, достигаемой за счет сокращения негативного воздействия на окружающую среду отходов потребления;
- модернизация и реконструкция производственных баз автотранспортных предприятий, осуществляющих сбор, транспортировку и захоронение отходов потребления;
- строительство комплексов по сортировке отходов потребления на новом полигоне;
- изменение отношения граждан к проблеме обращения отходов потребления путем организации активной экологической рекламы, постоянной информационной поддержки в средствах массовой информации и организации экологического обучения всех возрастных групп населения.
- оптимизация организационной и технической систем сбора, транспортировки и захоронения отходов потребления;
- повышение эффективности механизма охраны окружающей среды;
- ликвидация угрозы экологической опасности для населения.
Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации системы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов на 2013 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года:
1. Разработка проектной документации по реконструкции полигона ТБО.
2. Работы по оформлению земельного участка для расширения действующего полигона ТБО (в т.ч. изменение категории земель).
3. Обустройство ограждения по периметру всей территории полигона ТБО.
4. Освещение полигона ТБО.
5. Организация наблюдательных и контрольных скважин (бурение дополнительных скважин).
6. Строительство дезинфицирующей ямы при выезде из полигона.
7. Строительство ангара площадью 1000 м2 для рабочей техники.
Для успешного решения проблем муниципальных отходов города в целом на видимую перспективу в плане социально-экономического развития Иркутска до 2025 г рекомендованы следующие стратегические направления (блоки):
- создание полной информационной, организационной и финансово-экономической системы управления потоками отходов в городе;
- развитие новых технологий в области использования (утилизации) отходов;
- создание современной системы селективного сбора отходов, подлежащих переработке.
- основные целевые показатели работы системы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов на период реализации программы;
Норма ТБО на одного человека в год с 2009 по 2015 принята согласно постановлению мэра г.Иркутска от 27 декабря 2004 г. N 031-06-2087/4 (в редакции от 10.09.2008 N 031-06-1968/8).
Норма ТБО на одного человека в год с 2016 по 2025 год принята на основании прогнозных данных отчета "Комплексная схема санитарной очистки г.Иркутска".
Объемы ТБО взяты из генерального плана г.Иркутска на период до 2025 года.
Таблица 11.3.
Индикаторы по ТБО
N п/п |
Наименование индикатора |
Ед. измерения |
Фактические значения |
Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры |
||||||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2020 г. |
2025 г. |
|||
1 |
Объем реализации услуг |
тыс. куб.м. |
2 143 |
2 482 |
2 836 |
2 420 |
2 682 |
2 752 |
3 000 |
3 000 |
2 |
Объем реализации услуг из расчета 200 кг в 1 м3 |
тыс. тонн |
428,6 |
496,4 |
567 |
484 |
536 |
550 |
600 |
600 |
3 |
Объем реализации услуг, уплотненный на полигоне, из расчета 670 кг в 1 м3 |
тыс. куб.м. |
639,70 |
740,9 |
846,27 |
722,39 |
800 |
820,9 |
895,52 |
895,52 |
4 |
Объем реализации услуг населению исходя из нормы ТБО на 1 человека. |
тыс. куб.м. |
1 211 |
1 217 |
1 221 |
1 228 |
1 234 |
1698 |
1754 |
1777 |
5 |
Норма ТБО на одного человека в год |
куб.м. в год |
2,07 |
2,07 |
2,07 |
2,07 |
2,07 |
2,83 |
2,83 |
2,83 |
6 |
Численность населения, получающего услуги организации |
тыс. чел. |
585 |
588 |
590 |
593 |
596 |
600 |
620 |
628 |
7 |
Объемы ТБО, накопленных на полигоне |
тыс. куб.м. |
40 337 |
40 977 |
41 718 |
42 564 |
43 286 |
44 086 |
49 000 |
55 000 |
- обоснование финансовой потребности для реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов на 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года
Таблица 11.4.
Перечень мероприятий
Мероприятие |
Стоимость, тыс. руб. 2013 - 2015 гг. |
Разработка проектной документации по реконструкции полигона ТБО |
30 409,53 |
Работы по оформлению земельного участка для расширения действующего полигона ТБО (в т.ч. изменение категории земель) |
2 090,59 |
Обустройство ограждения по периметру всей территории полигона ТБО |
32 160,00 |
Освещение полигона ТБО |
3 328,13 |
Организация наблюдательных и контрольных скважин (бурение дополнительных скважин) |
3 879,26 |
Строительство дезинфицирующей ямы при выезде из полигона |
44,30 |
Строительство ангара площадью 1000 м2 для рабочей техники |
41 250,00 |
Итого: |
113 161,81 |
Таблица 11.5.
Стоимость мероприятий
|
2013 - 2015 гг. |
На инвестиционную составляющую в тарифе ОКК на услуги ТБО |
113 161,81 |
- определение эффекта от реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов на 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года.
Инвестиционная составляющая в тарифе на услуги вывоза ТБО на период реализации Программы 2011 - 2015 годы и с перспективой до 2025 года
Таблица 11.6.
Инвестиционная составляющая в тарифе на захоронение
Формирование надбавки |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Объем вывозимых ТБО, тыс. куб.м |
1 250 |
2 682 |
2 752 |
Финансовые потребности тыс. рублей |
17 712,50 |
38 003,94 |
57 445,37 |
Инвестиционная составляющая в тарифе с учетом налога на прибыль, руб. за 1 куб.м (без НДС) |
14,17 |
14,17 |
20,87 |
Инвестиционная составляющая в тарифе определяется: <финансовая потребность с учетом налога на прибыль>/<Объем вывозимых ТБО>.
Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации систем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов позволит достигнуть следующих результатов:
- развитие отрасли переработки отходов, создание рабочих мест;
- вовлечение в хозяйственный оборот вторичного сырья;
- улучшение экологического состояния территории города.
Основной экономический эффект Программы будет состоять:
- в предотвращении экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;
- в оптимизации процесса утилизации (захоронения) ТБО;
- в увеличении срока службы объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами;
- в появлении возможности извлечения и дальнейшего использования вторичного сырья и др.
Основной социальный эффект Программы будет состоять в сохранении и улучшении экологических условий проживания на территории города.
Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию объектов, используемых для утилизации ТБО, является для города Иркутска актуальной и необходимой мерой.
12. Рекомендации программы
Для реализации мероприятий направленных на развитие инженерной инфраструктуры города необходимы следующие инвестиции (табл. 12.1):
Таблица 12.1.
Инвестиции в развитие инженерной инфраструктуры г.Иркутска, тыс. руб.
|
2011 - 2015 |
2016 - 2025 |
Всего |
Теплоснабжение в т.ч. |
3 443 153,20 |
20 537 080,00 |
23 980 233,20 |
Плата за подключение (технологическое присоединение) |
771 552,00 |
7 856 000,00 |
8 627 552,00 |
Инвестиционная составляющая в тарифе |
2 671 601,20 |
12 681 080,00 |
15 352 681,20 |
Средства инвесторов |
|
0,00 |
0,00 |
Электроснабжение |
1 691 627,00 |
9 686 530,00 |
11 378 157,00 |
Плата за подключение (технологическое присоединение) |
1 691 627,00 |
4 370 425,00 |
6 062 052,00 |
Инвестиционные составляющие в тарифе |
|
5 316 105,00 |
5 316 105,00 |
Бюджет |
|
|
0 |
Водоснабжение |
2 036 723,50 |
5 548 890,00 |
7 585 613,50 |
Плата за подключение (технологическое присоединение) |
1 955 874,50 |
5 401 390,00 |
7 357 264,50 |
Инвестиционные составляющие в тарифе |
80 849,00 |
147 500,00 |
228 349,00 |
Бюджет |
|
|
0 |
Водоотведение |
2 312 351,70 |
3 676 322,20 |
5 988 673,90 |
Плата за подключение (технологическое присоединение) |
2 246 527,70 |
3 534 922,20 |
5 781 449,90 |
Инвестиционные составляющие в тарифе |
65 824,00 |
141 400,00 |
207 224,00 |
Бюджет |
|
|
0 |
Очистка сточных вод |
548 502,70 |
2 645 000,00 |
3 193 502,70 |
Плата за подключение (технологическое присоединение) |
538 502,70 |
2 623 000,00 |
3 161 502,70 |
Инвестиционные составляющие в тарифе |
10 000,00 |
22 000,00 |
32 000,00 |
Бюджет |
|
|
0 |
Ливневая канализация |
4 570 400,00 |
10 000 000,00 |
14 570 400,00 |
Плата за подключение |
|
|
0 |
Инвестиционные составляющие в тарифе |
|
|
0 |
Средства инвесторов |
4 570 400,00 |
10 000 000,00 |
14 570 400,00 |
Газоснабжение |
130 000,00 |
0 |
130 000,00 |
Плата за подключение |
|
|
0 |
Инвестиционные составляющие в тарифе |
|
|
0 |
Бюджет |
130 000,00 |
|
130 000,00 |
Утилизация ТБО |
113 161,81 |
0,00 |
113 161,81 |
Плата за подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Инвестиционные составляющие в тарифе |
113 161,81 |
0,00 |
113 161,81 |
Бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого плата за подключение (технологическое присоединение) |
7 204 083,90 |
23 785 737,20 |
30 989 821,10 |
Итого инвестиционная составляющая в тарифе |
2 941 436,01 |
18 308 085,00 |
21 249 521,01 |
Итого бюджет и иные средства |
4 700 400,00 |
10 000 000,00 |
14 700 400,00 |
Итого: |
|
|
66 939 742,11 |
Проверка доступности платы граждан за коммунальные услуги.
Анализ и прогноз изменения предельных индексов платы граждан за коммунальные услуги представлен в таблице 12.2.
Таблица 12.2.
Предельные индексы оплаты коммунальных услуг
Наименование системы |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2015 |
2025 |
общий |
118 |
128,2 |
111,2 |
115,2 |
112 |
112 |
112 |
Водоснабжение и водоотведение |
111,2 |
120,1 |
114,2 |
117,5 |
с 01.01.2012 - 100% с 01.07.2012 - 106% с 01.09.2012 - 111,7% |
112 |
112 |
Теплоснабжение |
115 |
118,7 |
111,1 |
113,58 |
с 01.01.2012 - 100% с 01.07.2012 - 106% с 01.09.2012 - 104% |
112 |
112 |
За 2011 год тарифы на коммунальные услуги выросли на 12% при максимальном индексе 15%. Этот показатель принят в качестве прогноза до 2025 года. В таблице 12.3 произведена оценка финансовой реализуемости мероприятий, предлагаемых в настоящей Программе исходя из предельного индекса оплаты коммунальных услуг в размере 12%. Из таблицы видно, что мероприятия за счет инвестиционных составляющих в тарифе могут быть реализованы, если начиная с 2012 по 2015 год рост основного тарифа составит 7,059%, а инвестиционная составляющая в тарифе 4,941%. Начиная с 2016 по 2025 год рост основного тарифа составит 10,034%, а инвестиционная составляющая в тарифе 1,966%.
Таблица 12.3.
Доступность Программы
в отношении надбавок и инвестиционной составляющей в тарифах
годы |
Численность населения, тыс. чел |
Рост размера оплаты коммунальных услуг согласно предельному индексу (12 % в год) |
плата за коммунальные услуги с учетом 12 % в год, млн. руб. |
плата за коммунальные услуги основной тариф + надбавка по тарифу 2011 года, млн. руб. |
Прирост платы по отношению к 2011 году, млн.руб. |
Требуемое финансирование за счет инвестиционные составляющие в тарифе, млн.руб. |
Прирост платы по отношению к 2011 году за счет инвестиционной составляющей в тарифе |
Прирост платы по отношению к 2011 году за счет инвестиционной составляющей в тарифе в размере 1,966 % |
2011 |
587,60 |
715,34 |
5 044,03 |
5 044,03 |
0,00 |
|
0,00 |
|
2012 |
590,40 |
801,19 |
5 676,24 |
5 068,07 |
608,17 |
|
244,76 |
|
2013 |
593,20 |
897,33 |
6 387,54 |
5 092,10 |
1 295,43 |
17,71 |
548,76 |
|
2014 |
596,00 |
1 005,01 |
7 187,81 |
5 116,14 |
2 071,67 |
38,00 |
891,29 |
|
2015 |
600,00 |
1 125,61 |
8 104,37 |
5 150,48 |
2 953,90 |
2 885,73 |
1 256,11 |
|
2016 |
604,00 |
1 260,68 |
9 137,41 |
5 184,81 |
3 952,60 |
|
|
647,57 |
2017 |
608,00 |
1 411,96 |
10 301,68 |
5 219,15 |
5 082,53 |
|
|
832,69 |
2018 |
612,00 |
1 581,40 |
11 613,78 |
5 253,49 |
6 360,30 |
|
|
1 042,03 |
2019 |
616,00 |
1 771,17 |
13 092,45 |
5 287,82 |
7 804,63 |
|
|
1 278,66 |
2020 |
620,00 |
1 983,71 |
14 758,77 |
5 322,16 |
9 436,61 |
|
|
1 546,03 |
2021 |
621,70 |
2 221,75 |
16 575,14 |
5 336,75 |
11 238,39 |
|
|
1 841,22 |
2022 |
623,50 |
2 488,36 |
18 617,91 |
5 352,20 |
13 265,70 |
|
|
2 173,36 |
2023 |
625,20 |
2 786,96 |
20 908,91 |
5 366,80 |
15 542,11 |
|
|
2 546,32 |
2024 |
627,00 |
3 121,40 |
23 485,40 |
5 382,25 |
18 103,15 |
|
|
2 965,90 |
2025 |
628,00 |
3 495,97 |
26 345,60 |
5 390,83 |
20 954,77 |
18 306,87 |
|
3 433,09 |
|
|
|
197 237,06 |
78 567,09 |
118 669,97 |
21 248,31 |
2 940,92 |
18 306,87 |
В развитии инженерных инфраструктур города главным становится экстенсивный путь развития, который предполагает:
- энерго- и ресурсосбережение как в самих инженерных инфраструктурах, так и в промышленности и иной деятельности города Иркутска;
- глубокую автоматизацию и диспетчеризацию систем выработки, транспортировки и потребления коммунальных услуг;
- модернизацию и восстановление оборудования и сооружений, а также обеспечение в кратчайшие сроки реконструкции сетей и станций, отслуживших нормативный срок;
- реализацию мероприятий по повышению надежности, сейсмостойкости, маневренности;
- применение современных материалов, технологий и систем управления.
Предложенные мероприятия по каждой из инженерных систем следует выполнить в те сроки, которые указаны в программе. Вместе с тем по важности и срочности необходимо выделить и ранжировать следующие проблемы.
1. Перейти на закрытую систему теплоснабжения и к температурному графику 150/70оС.
2. Решить проблему обеспечения электрической энергией за счет строительства электрической подстанции и кабельных линий (Ленинский, Правобережный, Октябрьский, Свердловский АО).
3. Разработать ПСД и выполнить СМР по реконструкции и развитию канализационных очистных сооружений левого и правого берега.
4. Разработать ПСД и выполнить СМР по устройству сливных станций по периметру г.Иркутска.
5. Обязать проектировщиков и строителей при реконструкции дорожного полотна устраивать ливневую канализацию, а на выпусках сооружать локальные очистные сооружения.
6. Произвести оценку возможности использования Иркутского месторождения подземных вод в системе водоснабжения Иркутска.
7. Увеличить площадь действующего полигона на 5 га.
Требуемые инвестиции для реализации Программы 66,94 млрд. руб.
Плата за подключение (технологическое присоединение) составит 30,989 млрд. руб.
Плата за инвестиционную составляющую и инвестиционной составляющей в тарифе составит 21,25 млрд. руб.
Система газоснабжения согласно Постановлению о внесении изменения в постановление администрации г.Иркутска от 24.02.2011 N 031-06-423/11 финансируется из средств бюджета г.Иркутска в размере 0,130 млрд. руб.
Инвестиции в развитие системы ливневой канализации в размере 14,57 млрд. руб. предлагается осуществлять из бюджета города или иных программ, относящихся к развитию транспортных коммуникаций г.Иркутска.
Привлечение инвесторов и внебюджетных средств для строительства ливневой канализации может быть осуществлено на основе, концессии, аренды или инвестиционных соглашений.
Таким образом, финансовое обеспечение Программы предлагается осуществить:
За счет инвестиционных программ:
- в виде платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры - 30,990 млрд. руб.;
- надбавки и инвестиционная составляющая в тарифах - 21,25 млрд. руб.
Средства бюджета г.Иркутска в рамках целевой программы "Газификация г.Иркутска" - 0,13 млрд. руб.
Инвестиции в развитие системы ливневой канализации в размере 14,57 млрд. руб. предлагается осуществлять за счет средств инвесторов.
Итого 66,94 млрд. руб.
13. Управление программой
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.Иркутска, комитет по градостроительной политике администрации г.Иркутска от имени заказчика Программы осуществляют организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:
- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;
- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет администрация г.Иркутска.
Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска.
Программа разрабатывается сроком на 15 лет и подлежит корректировке ежегодно.
Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года N 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Приказ от 14 апреля 2008 года N 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:
1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;
2. верификация данных;
3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.
Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.
Целевые индикаторы разрабатываются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются.
Оценка риска. Программа содержит потенциальные риски, при реализации которой возможно невыполнение программных мероприятий и недостижение индикаторов программы.
Превышение стоимости мероприятий Программы возникает по причинам:
- изменения законодательства Российской Федерации;
- роста инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Программы.
Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Программы возникает по причине:
- временных разрывов между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение (технологическое присоединение) и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);
- невыполнения обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение (технологическое присоединение);
- неточности прогнозирования стоимости или объема Программы.
Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Программы возникает по причинам:
- несвоевременного выполнения работ или приостановки строительства со стороны застройщиков в связи с финансовым кризисом;
- значительной корректировки плана социально-экономического развития города на период до 2025 года.
Мероприятиями, позволяющими снизить риски, могут быть;
- привлечение заемных средств;
- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета;
- перераспределение средств ремонтного фонда организаций коммунального комплекса в целях финансирования мероприятий Программы.
Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры города Иркутска, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды.
Развитие системы теплоснабжения:
- повышение надежности и качества теплоснабжения;
- обеспечение подключения (технологического присоединения) дополнительных нагрузок при строительстве новых многоквартирных домов;
- снижение износа тепловых сетей;
- увеличение тепловой мощности;
- улучшение Экологической обстановки в зоне действия котельных.
Развитие системы водоснабжения и водоотведения:
- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;
- повышение экологической безопасности в городе;
- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормам СанПиН;
- снижение уровня потерь воды;
- обеспечение запаса мощности сооружений по очистке сточных вод.
Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в городе и создание благоприятной среды обитания.
Сокращения принятые в Программе
АЗС - автозаправочная станция
АИТП - автоматизированные индивидуальные тепловые пункты
АО - административный округ
АСОИ - автоматизированная система обработки информации
АСУ - автоматизированная система управления
ВЛ - воздушная линия
ВНС - водопроводная насосная станция
ГВС - горячее водоснабжение
ГРП - газораспределительная подстанция
ГРС - газораспределительная станция
ГТ - газотурбинная
ГЭС - гидроэлектростанция
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАО - закрытое акционерное общество
ИГТСК - иркутская теплосбытовая компания
ИЗА - индекс загрязнения атмосферы
КЛ - кабельная линия
КНС - канализационная насосная станция
КОС - канализационные очистные сооружения
КСПУ - котельная Северного промышленного узла
ЛПУ - лечебно-профилактические учреждения
МУП - муниципальное унитарное предприятие
НИ ТЭЦ - Ново-Иркутская ТЭЦ
НПО - научно-производственное объединение
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ПДК - предельно допустимая концентрация
ПНС - повысительная насосная станция
ПС - подстанция
ПСД - проектно-сметная документация
РП - распределительная подстанция
СанПиН - санитарные нормы и правила
СМР - строительно-монтажные работы
СНиП - строительные нормы и правила
ТБО - твердые бытовые отходы
ТМ - тепловая магистраль
ТНС - тепловая насосная станция
ТП - трансформаторная подстанция
ТСЖ - товарищество собственников жилья
ТЭЦ - теплоэлектроцентраль
УТС - управление тепловых сетей
ЭК - электрокотельная
<< Назад |
||
Содержание Решение Думы города Иркутска от 5 декабря 2011 г. N 005-20-280443/1 "Об утверждении Программы комплексного развития систем... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.