Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение N 1
к МП "Развитие муниципальной системы
образования города Саянска
на 2016 - 2018 годы"
Мероприятия муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016 - 2020 годы"
N п/п |
Наименование мероприятий |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
в том числе по годам, тыс. руб. |
Связь с показателями результативности подпрограммы |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" |
|
||||||||
1. |
Цель. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного образования. |
|
||||||||
1.1. |
Задача 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях |
|
||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования |
УО |
Итого: |
1 239 626,9 |
212 643,7 |
211 705,0 |
211 790,5 |
215 031,2 |
214 774,5 |
Подпрограмма 1, таблица 2, показатели 1.1., 1.2. |
МБ |
157 312,9 |
30 917,3 |
29 978,6 |
30 064,1 |
33 304,8 |
33 048,1 |
||||
ОБ |
908 632,0 |
181 726,4 |
181 726,4 |
181 726,4 |
181 726,4 |
181 726,4 |
||||
ВБИ |
173 682,0 |
34 736,4 |
34 736,4 |
34 736,4 |
34 736,4 |
34 736,4 |
||||
1.1.1.1. |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений |
УО |
Итого: |
1 209 465,8 |
240 912,1 |
241 565,0 |
242 262,9 |
242 262,9 |
242 462,9 |
|
МБ |
127 151,8 |
24 449,3 |
25 102,2 |
25 800,1 |
25 800,1 |
26 000,1 |
|
|||
ОБ |
908 632,0 |
181 726,4 |
181 726,4 |
181 726,4 |
181 726,4 |
181 726,4 |
|
|||
ВБИ |
173 682,0 |
34 736,4 |
34 736,4 |
34 736,4 |
34 736,4 |
34 736,4 |
|
|||
1.1.1.2. |
Капитальный ремонт муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений |
УО, ДОУ |
|
27 905,1 |
6468,0 |
4392,4 |
3682,0 |
6924,7 |
6438,0 |
|
1.1.1.3. |
Укрепление материально-технической базы ДОУ |
УО, ДОУ |
МБ |
1 241 882,9 |
0 |
484,0 |
582,0 |
580,0 |
610,0 |
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Итого: |
1 239 626,9 |
247 380,1 |
246 441,4 |
246 526,9 |
249 767,6 |
249 510,9 |
|
МБ |
157 312,9 |
30 917,3 |
29 978,6 |
30 064,1 |
33 304,8 |
33 048,1 |
|
|||
ОБ |
908 632,0 |
181 726,4 |
181 726,4 |
181 726,4 |
181 726,4 |
181 726,4 |
|
|||
ВБИ |
173 682,0 |
34 736,4 |
34 736,4 |
34 736,4 |
34 736,4 |
34 736,4 |
|
|||
1.2. |
Задача 2. Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Основное мероприятие: капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения N 10 |
УО, ДОУ N 10 |
Итого: |
50 500,0 |
50 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 1, таблица 2, показатели 2.1., 2.2. |
МБ |
2 525,0 |
2 525,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ОБ |
47 975,0 |
47 975,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.2.1.1. |
Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |
УО, ДОУ N 10 |
Итого: |
50 500,0 |
50 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
МБ |
2 525,0 |
2 525,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
ОБ |
47 975,0 |
47 975,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
Итого по задаче 2: |
|
Итого: |
50 500,0 |
50 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
МБ |
2 525,0 |
2 525,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
ОБ |
47 975,0 |
47 975,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
Итого по подпрограмме 1: |
|
Итого: |
1 290 126,9 |
297 880,1 |
246 441,4 |
246 526,9 |
249 767,6 |
249 510,9 |
|
МБ |
159 837,9 |
33 442,3 |
29 978,6 |
30 064,1 |
33 304,8 |
33 048,1 |
|
|||
ОБ |
956 607,0 |
229 701,4 |
181 726,4 |
181 726,4 |
181 726,4 |
181 726,4 |
|
|||
ВБИ |
173 682,0 |
34 736,4 |
34 736,4 |
34 736,4 |
34 736,4 |
34 736,4 |
|
|||
|
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" |
|
||||||||
1. |
Цель. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования. |
|
||||||||
1.1. |
Задача 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования |
5 500,0 |
||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования |
УО |
Итого: |
1 811 916,2 |
282 561,6 |
423 354,9 |
291 186,5 |
409 208,1 |
405 605,1 |
Подпрограмма 2, таблица 3, показатели 1.1., 1.2. |
МБ |
246 493,2 |
49 277,0 |
57 070,3 |
57 901,9 |
42 923,5 |
39 320,5 |
||||
ОБ |
1 459 777,5 |
212 155,5 |
345 155,5 |
212 155,5 |
345 155,5 |
345 155,5 |
||||
ВБИ |
105 645,5 |
21 129,1 |
21 129,1 |
21 129,1 |
21 129,1 |
21 129,1 |
||||
1.1.1.1. |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных общеобразовательных учреждений |
УО, СОШ |
Итого: |
1 304 457,4 |
259 180,4 |
260 461,7 |
261 605,1 |
261 605,1 |
261 605,1 |
|
МБ |
138 034,4 |
25 895,8 |
27 177,1 |
28 320,5 |
28 320,5 |
28 320,5 |
|
|||
ОБ |
1 060 777,5 |
212 155,5 |
212 155,5 |
212 155,5 |
212 155,5 |
212 155,5 |
|
|||
ВБИ |
105 645,5 |
21 129,1 |
21 129,1 |
21 129,1 |
21 129,1 |
21 129,1 |
|
|||
1.1.1.2. |
Ремонт муниципальных казенных общеобразовательных учреждений |
УО, СОШ |
Итого: |
80 043,8 |
21 466,2 |
21 893,2 |
28 081,4 |
6 103,0 |
2 500,0 |
|
1.1.1.3. |
Капитальный ремонт МУО "Гимназия им.В.А.Надькина", МОУ СОШ N 2, МОУ СОШ N 3 |
УО, гимназия |
Итого: |
420 000,0 |
0 |
140 000,0 |
0 |
140 000,0 |
140 000,0 |
|
МБ |
21 000,0 |
0 |
7 000,0 |
0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
|
|||
ОБ |
399 000,0 |
0 |
133 000,0 |
0 |
133 000,0 |
133 000,0 |
|
|||
1.1.1.4. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных казенных общеобразовательных учреждений |
УО, СОШ |
МБ |
7 415,0 |
1 915,0 |
1 000,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
Итого по подпрограмме 2: |
|
Итого: |
1 811 916,2 |
282 561,6 |
423 354,9 |
291 186,5 |
409 208,1 |
405 605,1 |
|
|
|
|
МБ |
246 493,2 |
49 277,0 |
57 070,3 |
57 901,9 |
42 923,5 |
39 320,5 |
|
|
|
|
ОБ |
1 459 777,5 |
212 155,5 |
345 155,5 |
212 155,5 |
345 155,5 |
345 155,5 |
|
|
|
|
ВБИ |
105 645,5 |
21 129,1 |
21 129,1 |
21 129,1 |
21 129,1 |
21 129,1 |
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" |
|
||||||||
1. |
Цель: повышение качества предоставления дополнительного образования детей в сфере образования |
|
||||||||
1.1. |
Задача 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей |
|
||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей (реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) |
УО |
Итого: |
153 899,2 |
30 732,8 |
30 396,6 |
30 456,6 |
31 906,6 |
30 406,6 |
|
МБ |
143 723,7 |
28 697,7 |
28 361,5 |
28 421,5 |
29 871,5 |
28 371,5 |
|
|||
ВБИ |
10 175,5 |
2 035,1 |
2 035,1 |
2 035,1 |
2 035,1 |
2 035,1 |
|
|||
1.1.1.1. |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
МБОУ ДОД ДДТ |
Итого: |
151 899,2 |
30 632,8 |
30 346,6 |
30 306,6 |
30 306,6 |
30 306,6 |
|
МБ |
141 723,7 |
28 597,7 |
28 311,5 |
28 271,5 |
28 271,5 |
28 271,5 |
|
|||
ВБИ |
10 175,5 |
2 035,1 |
2 035,1 |
2 035,1 |
2 035,1 |
2 035,1 |
|
|||
1.1.1.2. |
Капитальный ремонт бассейна |
МБОУ ДОД ДДТ |
МБ |
1 500,0 |
0 |
0 |
0 |
1 500,0 |
0 |
|
1.1.1.3. |
Укрепление материально-технической базы УДО |
МБОУ ДОД ДДТ |
МБ |
500,0 |
100,0 |
50,0 |
150,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Итого по подпрограмме 3: |
|
Итого: |
153 899,2 |
30 732,8 |
30 396,6 |
30 456,6 |
31 906,6 |
30 406,6 |
|
|
|
|
МБ |
143 723,7 |
28 697,7 |
28 361,5 |
28 421,5 |
29 871,5 |
28 371,5 |
|
|
|
|
ВБИ |
10 175,5 |
2 035,1 |
2 035,1 |
2 035,1 |
2 035,1 |
2 035,1 |
|
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016 - 2020 годы" |
|
||||||||
1. |
Цель. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016 - 2020 годы" |
|
||||||||
1.1. |
Задача 1. Реализация задач по решению вопросов местного значения в сфере образования. |
|
||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере образования |
УО |
Итого: |
173 189,6 |
35 063,2 |
34 243,2 |
35 184,4 |
34 299,4 |
34 399,4 |
Подпрограмма 4, таблица 5 |
МБ |
169 861,1 |
34 397,5 |
33 577,5 |
34 518,7 |
33 633,7 |
33 733,7 |
||||
ВБИ |
3 328,5 |
665,7 |
665,7 |
665,7 |
665,7 |
665,7 |
||||
1.1.1.1. |
Обеспечение деятельности Управления образования |
УО |
МБ |
16 685,0 |
3 337,0 |
3 337,0 |
3 337,0 |
3 337,0 |
3 337,0 |
|
1.1.1.2. |
Выполнение муниципального задания по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников учреждений муниципальной системы образования |
МБОУ ДПО ЦРО |
Итого: |
37 652,0 |
7 530,4 |
7 530,4 |
7 530,4 |
7 530,4 |
7 530,4 |
|
МБ |
35 152,0 |
7 030,4 |
7 030,4 |
7 030,4 |
7 030,4 |
7 030,4 |
|
|||
ВБИ |
2 500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|||
1.1.1.3. |
Обеспечение деятельности МКУ ЦБ |
МКУ ЦБ |
|
58 069,5 |
11 693,9 |
11 543,9 |
11 643,9 |
11 543,9 |
11 643,9 |
|
1.1.1.4. |
Обеспечение деятельности МКУ ХЭС МУСО |
МКУ ХЭС |
Итого: |
56 933,1 |
11 716,9 |
11 086,9 |
11 923,1 |
11 103,1 |
11 103,1 |
|
МБ |
56 104,6 |
11 551,2 |
10921,2 |
11 757,4 |
10 937,4 |
10 937,4 |
|
|||
ВБИ |
828,5 |
165,7 |
165,7 |
165,7 |
165,7 |
165,7 |
|
|||
1.1.1.5. |
Организация и проведение государственной итоговой аттестации |
УО (МБОУ ДПО ЦРО) |
МБ |
260,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
55,0 |
55,0 |
|
1.1.1.6. |
Обеспечение учреждений муниципальной системы образования педагогическими кадрами |
УО (МБОУ ДПО ЦРО) |
МБ |
1 725,0 |
375,0 |
325,0 |
325,0 |
350,0 |
350,0 |
|
1.1.1.7. |
Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых детей |
УО |
МБ |
1 265,0 |
240,0 |
250,0 |
255,0 |
260,0 |
260,0 |
|
1.1.1.8. |
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся |
УО |
МБ |
600,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|
|
Итого по подпрограмме 4: |
|
Итого: |
173 189,6 |
35 063,2 |
34 243,2 |
35 184,4 |
34 299,4 |
34 399,4 |
|
|
|
|
МБ |
169 861,1 |
34 397,5 |
33 577,5 |
34 518,7 |
33 633,7 |
33 733,7 |
|
|
|
|
ВБИ |
3 328,5 |
665,7 |
665,7 |
665,7 |
665,7 |
665,7 |
|
Всего по муниципальной программе "Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016 - 2020 годы" |
|
Всего: |
3 429 131,9 |
646 237,7 |
734 436,1 |
603 354,4 |
725 181,7 |
719 922,0 |
|
|
|
МБ |
719 915,9 |
145 814,5 |
148 987,9 |
150 906,2 |
139 733,5 |
134 473,8 |
|
||
|
ОБ |
2 416 384,5 |
441 856,9 |
526 881,9 |
393 881,9 |
526 881,9 |
526 881,9 |
|
||
|
ВБИ |
292 831,5 |
58 566,3 |
58 566,3 |
58 566,3 |
58 566,3 |
58 566,3 |
|
Заместитель мэра по социальным вопросам |
А.В.Ермаков |
<< Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 |
||
Содержание Постановление администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 8 октября 2015 г. N 110-37-934-15... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.