В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Комплексной программой социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 28.09.2007 N 359/г-Д, руководствуясь статьями 28, 59 Устава муниципального образования города Братска, Дума города Братска решила
1. Утвердить прилагаемый Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2010 год.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам Лойчица А.И.
Глава муниципального образования |
С.В.Серебренников |
Годовой план
социально-экономического развития
города Братска на 2010 год
(утв. Решением Думы г.Братска Иркутской области
от 28 декабря 2009 г. N 37/г-Д)
Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2010 год (далее - Годовой план) разработан с целью соблюдения принципов комплексности и непрерывности стратегического планирования в системе показателей, совпадающих с системой показателей Среднесрочного плана социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2012 годы.
Годовой план является инструментом реализации стратегических целей Комплексной программы социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 28.09.2007 N 359/г-Д (далее - Комплексная программа).
Индикативные показатели Годового плана уточняют принятые на этапе утверждения Комплексной программы основные показатели - индикаторы результативности деятельности на 2010 год по итогам мониторинга реализации Годового плана социально-экономического развития города Братска 2009 года, а также оценки возможностей ресурсного обеспечения мероприятий Комплексной программы в 2010 году с учетом консервативного сценария развития экономики города Братска на 2010 год.
Общемуниципальный центр ответственности: администрация муниципального образования города Братска.
Годовой план
социально-экономического развития
города Братска на 2010 год
N п/п |
Основные показатели-индикаторы результативности |
ед. изм. |
2008 факт |
2009 оценка |
2010 план |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
Программа "Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения" (код 100.00.) | |||||||
Программа "Общее повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения" (код 111.00.) | |||||||
1. |
Численность постоянного населения (среднегодовая) |
тыс. чел. |
251,5 |
250,6 |
249,9 |
||
2. |
Среднемесячная заработная плата (номинальная) |
руб. |
17 190 |
18 524 |
19 900 |
||
|
в % к предыдущему периоду |
% |
121,4 |
107,8 |
107,4 |
||
3. |
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |
% |
13,2 |
13,2 |
13,0 |
||
4. |
Уровень безработицы |
% |
0,7 |
1,35 |
1,2 |
||
Подпрограмма "Экологическая безопасность" (код 112.01.) |
|
||||||
5. |
Валовый выброс в атмосферу от стационарных источников |
тыс. тонн |
122,4 |
123,0 |
122,3 |
||
6. |
Валовые сбросы в поверхностные водоемы |
тыс. тонн |
113,7 |
107,4 |
111,6 |
||
7. |
Переработка промышленных отходов (микрокремнизем, автошины, отходы лесопиления) |
тыс. тонн |
2,6 |
1,9 |
1,5 |
||
8. |
Восстановление рыбных запасов |
тонн |
20,0 |
0 |
0 |
||
9. |
Санитарная очистка городских лесов |
га |
56,9 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма "Здравоохранение" (код 112.02.) | |||||||
10. |
Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами |
чел. |
27,7 |
30,0 |
30,5 |
||
11. |
Обеспеченность на 10 тыс. населения средним медицинским персоналом |
чел. |
98,6 |
108,0 |
108,3 |
||
12. |
Обеспеченность услугами здравоохранения в расчете на душу населения |
тыс. руб. |
6,55 |
5,05 |
5,42 |
||
13. |
Доля выявленных больных со злокачественными новообразованиями 1 и 2 стадии |
% |
42,7 |
49,0 |
50,0 |
||
14. |
Охват периодическими профилактическими осмотрами |
% |
95,2 |
96,0 |
96,0 |
||
15. |
Общая смертность в расчете на 1 тыс. населения |
чел. |
13,0 |
13,0 |
12,9 |
||
Подпрограмма "Общее образование" (код 112.03.) | |||||||
16. |
Обеспеченность услугами общего образования в расчете на 1-го учащегося |
тыс. руб. |
31,77 |
28,92 |
28,93 |
||
17. |
Обеспеченность услугами дошкольного образования в расчете на 1-го воспитанника |
тыс. руб. |
51,52 |
45,11 |
45,39 |
||
18. |
Обеспеченность услугами дополнительного образования в расчете на 1-го воспитанника |
тыс. руб. |
11,89 |
10,97 |
10,46 |
||
Подпрограмма "Культура" (код 112.05) | |||||||
19. |
Количество массовых мероприятий на 1 тыс. жителей |
ед. |
17,3 |
16,0 |
16,4 |
||
20. |
Количество мест массового отдыха |
ед. |
6 |
7 |
7 |
||
21. |
Обеспеченность услугами культуры в расчете на душу населения |
тыс. руб. |
0,91 |
0,57 |
0,60 |
||
Подпрограмма "Молодежная политика" (код 112.06.) | |||||||
22. |
Количество проводимых мероприятий для молодежи |
ед. |
232 |
210 |
220 |
||
23. |
Количество участников молодежных клубов |
чел. |
4 467 |
4 470 |
4 470 |
||
Подпрограмма "Физическая культура и спорт" (код 112.07.) | |||||||
24. |
Количество посещений спортсооружений города |
тыс. посещ. |
814,6 |
835,7 |
850,1 |
||
25. |
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
ед. |
525 |
458 |
450 |
||
26. |
Количество участников физкультурно-# |
тыс. |
38,3 |
36,3 |
35,5 |
||
27. |
Количество учащихся спортивных школ |
чел. |
1 873 |
2 065 |
2 125 |
||
28. |
Количество спортсменов, прошедших учебные тренировочные сборы в летний период |
чел. |
367 |
184 |
163 |
||
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство" (код 112.08.) | |||||||
29. |
Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда города |
% |
3,4 |
3,1 |
3,0 |
||
30. |
Количество отработавших предельный срок эксплуатации лифтов в жилищном фонде, планируемых к замене |
ед. |
42 |
40 |
39 |
||
31. |
Доля отремонтированных внутриквартальных проездов в общем объеме внутриквартальных проездов города |
% |
41,9 |
44,6 |
47,5 |
||
32. |
Доля отремонтированных подъездов от общего количества подъездов жилых домов города |
% |
36,2 |
43,4 |
51,9 |
||
33. |
Доля благоустроенных зеленых зон в общем объеме зеленых зон города |
% |
20,6 |
23,5 |
23,5 |
||
34. |
Экономический эффект от установки приборов учета и регулирования тепловой энергии, холодной и горячей воды |
млн. руб. |
11,8 |
2,3 |
0,3 |
||
Подпрограмма "Транспорт и связь" (код 112.09.) | |||||||
35. |
Протяженность маршрутной сети пассажирского транспортного комплекса |
км |
590 |
602,2 |
610 |
||
36. |
Число зарегистрированных домашних телефонов на 1 тыс. населения |
шт. |
308,7 |
310,0 |
311,0 |
||
Подпрограмма "Потребительский рынок" (код 112.10.) |
|
|
|||||
37. |
Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. населения |
кв. м |
453,6 |
461,8 |
471,0 |
||
38. |
Оборот розничной торговли на душу населения |
тыс. руб. |
86,5 |
88,5 |
93,6 |
||
в % к предыдущему периоду |
% |
127,9 |
102,3 |
105,8 |
|||
39. |
Объем платных услуг на душу населения |
тыс. руб. |
25,5 |
27,7 |
29,5 |
||
в % к предыдущему периоду |
% |
125,6 |
108,6 |
106,5 |
|||
Подпрограмма "Общественная безопасность" (код 112.11) | |||||||
40. |
Количество преступлений на 10 тыс. населения |
ед. |
439 |
365 |
360 |
||
41. |
Количество дорожно-транспортных происшествий |
ед. |
353 |
345 |
340 |
||
42. |
Количество лиц, пострадавших на пожаре, на 10 тыс. населения |
ед. |
0,92 |
0,87 |
0,84 |
||
Программа "Развитие экономического потенциала города" (код 120.00.) | |||||||
Программа "Общее развитие экономического потенциала города" (код 121.00) | |||||||
43. |
Выручка от продажи товаров, работ, услуг в расчете на душу населения |
тыс. руб. |
463,3 |
624,3 |
681,6 |
||
в % к предыдущему периоду |
|
120,6 |
134,8 |
109,2 |
|||
44. |
Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на душу населения |
тыс. руб. |
36,3 |
59,3 |
28,4 |
||
в % к предыдущему периоду |
|
180,9 |
163,4 |
47,9 |
|||
45. |
Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении в области социального партнерства |
ед. |
58 |
58 |
60 |
||
Программа "Отраслевое развитие экономического потенциала города" (код 122.00.) | |||||||
Подпрограмма "Малый бизнес" (код 122.01.) | |||||||
46. |
Количество малых предприятий на 1 тыс. жителей |
ед. |
5,5 |
5,5 |
5,6 |
||
47. |
Выручка предприятий малого бизнеса |
млн. руб. |
21 740 |
20 183 |
21 632 |
||
Подпрограмма "Градостроительный комплекс" (код 122.02.) | |||||||
48. |
Ввод жилья |
тыс.кв. м |
29,6 |
25,0 |
21,3 |
||
49. |
Обеспеченность жильем на душу населения |
кв.м |
21,0 |
21,1 |
21,2 |
||
50. |
Наличие автодорог |
км |
457,7 |
554,7 |
554,7 |
||
51. |
Капитальный ремонт автодорог и улиц |
км |
11,4 |
0 |
0 |
||
Программа "Совершенствование системы управления муниципальным образованием" (код 130.00.) | |||||||
Программа "Общее совершенствование системы управления муниципальным образованием" (код 131.00.) | |||||||
52. |
Количество собраний, конференций граждан, опросов граждан, публичных слушаний с участием органов местного самоуправления в расчете на 5 тыс. населения |
ед. |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
||
53. |
Количество совместных рабочих органов с участием общественных организаций, населения и органов местного самоуправления в расчете на 5 тыс. населения |
ед. |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
||
54. |
Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении о работе органов местного самоуправления |
ед. |
585 |
620 |
600 |
||
55. |
Процент телефонизации сотрудников органов местного самоуправления |
% |
95 |
95 |
95 |
||
56. |
Процент подключенных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления к корпоративной сети передачи данных |
% |
100 |
100 |
100 |
||
57. |
Количество видов документов, подаваемых гражданами в электронном виде в органы местного самоуправления |
ед. |
4 |
4 |
4 |
||
Программа "Отраслевое совершенствование системы управления муниципальным образованием" (код 132.00.) | |||||||
Подпрограмма "Бюджет и бюджетный процесс" (код 132.01.) | |||||||
58. |
Поступление дополнительных доходов за счет мероприятий по увеличению доходного потенциала бюджета города |
млн. руб. |
4,5 |
2,0 |
2,0 |
||
59. |
Удельный вес программно-целевых расходов в общих расходах бюджета |
% |
12,3 |
5,4 |
11,3 |
||
60. |
Экономия бюджетных средств в результате конкурсного размещения муниципального заказа |
млн. руб. |
78,2 |
55,0 |
55,0 |
||
61. |
Удельный вес расходов, осуществляемых путем муниципальных закупок, в общих расходах бюджета |
% |
34 |
25 |
31 |
||
62. |
Бюджетная обеспеченность собственными доходами в расчете на одного жителя |
тыс. руб. |
10,6 |
9,9 |
10,2 |
||
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью" (код 132.02.) | |||||||
63. |
Доходы от нежилой муниципальной недвижимости |
млн. руб. |
153,8 |
167,0 |
149,0 |
||
64. |
Доходы от арендных платежей за землю |
млн. руб. |
208,1 |
205,2 |
212,0 |
||
65. |
Доходы от продажи муниципальной собственности |
млн. руб. |
93,8 |
181,4 |
173,2 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утвержден годовой план социально-экономического развития г.Братска на 2010 год.
План разработан с целью соблюдения принципов комплексности и непрерывности стратегического планирования в системе показателей, совпадающих с системой показателей среднесрочного плана социально-экономического развития г.Братска на 2008 - 2012 годы.
Годовой план является инструментом реализации стратегических целей комплексной программы социально-экономического развития города на 2008 - 2017 годы.
Решение Думы города Братска Иркутской области от 28 декабря 2009 г. N 37/г-Д "О Годовом плане социально-экономического развития города Братска на 2010 год"
Текст решения официально опубликован не был