Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением администрации Тамбовской области от 11 апреля 2016 г. N 366 настоящее приложение дополнено приложением N 2а
Приложение N 2а
к государственной программе
Тамбовской области "Развитие здравоохранения
Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2016 - 2020 годы
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты: |
Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.: |
|||||||||||||
наименование |
единица измерения |
год реализации |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
бюджет Тамбовской области |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||
1. Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни" | ||||||||||||||||
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |
Управление здравоохранения области |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
Процент |
2016 |
81,0 |
2 525,9 |
2 525,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
82,0 |
2 525,9 |
2 525,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
83,0 |
2 525,9 |
2 525,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
84,0 |
2 525,9 |
2 525,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
85,0 |
2 525,9 |
2 525,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами |
Процент |
2016 |
98 |
40 145,0 |
0,0 |
40 145,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
99 |
40 610,0 |
0,0 |
40 610,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных мероприятий |
Человек |
2016 |
2 711 |
1 931,2 |
0,0 |
1 931,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
2 711 |
1 931,2 |
0,0 |
1 931,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
2 711 |
1 931,2 |
0,0 |
1 931,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
2 711 |
1 931,2 |
0,0 |
1 931,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
2 711 |
1 931,2 |
0,0 |
1 931,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие: "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" | ||||||||||||||||
1.4. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок |
Управление здравоохранения области |
Охват профилактическими прививками |
Процент |
2016 |
96 |
8 704,2 |
0,0 |
8 704,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
96 |
8 704,2 |
0,0 |
8 704,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
96 |
8 704,2 |
0,0 |
8 704,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
96 |
8 704,2 |
0,0 |
8 704,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
96 |
8 704,2 |
0,0 |
8 704,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие: "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C" | ||||||||||||||||
1.5. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |
Управление здравоохранения области |
Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием |
Человек |
2016 |
25 |
133,5 |
0,0 |
133,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
25 |
133,5 |
0,0 |
133,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
25 |
133,5 |
0,0 |
133,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
25 |
133,5 |
0,0 |
133,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
25 |
133,5 |
0,0 |
133,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях" | ||||||||||||||||
1.6. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей |
Процент |
2016 |
95,5 |
242 408,4 |
242 408,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
96 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
96,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
97 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
98 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.7. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
Процент |
2016 |
98 |
3 106,5 |
3 106,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
98 |
3 106,5 |
3 106,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
98 |
3 106,5 |
3 106,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
98 |
3 106,5 |
3 106,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
98 |
3 106,5 |
3 106,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.8.Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей |
Процент |
2016 |
95,5 |
105 454,4 |
105 454,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
96 |
105 454,4 |
105 454,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
96,5 |
105 454,4 |
105 454,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
97 |
105 454,4 |
105 454,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
98 |
105 454,4 |
105 454,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.9. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
Управление здравоохранения области |
Смертность от туберкулеза |
На 100 тыс. населения |
2016 |
6,2 |
15 954,7 |
15 954,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
6,1 |
15 954,7 |
15 954,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
6 |
15 954,7 |
15 954,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
5,9 |
15 954,7 |
15 954,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
5,8 |
15 954,7 |
15 954,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.10. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе |
Управление здравоохранения области |
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" |
Процент |
2016 |
100 |
29 479,2 |
0,0 |
29 479,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100 |
29 479,2 |
0,0 |
29 479,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
29 479,2 |
0,0 |
29 479,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
29 479,2 |
0,0 |
29 479,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
29 479,2 |
0,0 |
29 479,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.11.Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей |
Процент |
2016 |
94,5 |
282 551,1 |
0,0 |
282 551,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
95 |
282 551,1 |
0,0 |
282 551,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
95,5 |
282 551,1 |
0,0 |
282 551,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
96 |
282 551,1 |
0,0 |
282 551,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
96,5 |
282 551,1 |
0,0 |
282 551,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
732 394,1 |
369 449,9 |
362 944,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
|
490 450,7 |
127 041,5 |
363 409,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
|
449 840,7 |
127 041,5 |
322 799,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
|
449 840,7 |
127 041,5 |
322 799,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
|
449 840,7 |
127 041,5 |
322 799,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
2 572 366,9 |
877 615,9 |
1 694 751,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2. Подпрограмма государственной программы "Развитие государственно-частного партнерства" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов "управляемой конкуренции" | ||||||||||||||||
2.1. Реализация инвестиционного проекта "Развитие гемодиализной службы" |
Управление здравоохранения области |
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа |
Человек |
2016 |
182 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
192 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
||||||||||
2018 |
202 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
212 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
222 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.2. Строительство хирургического корпуса ГБУЗ "Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер" |
Управление здравоохранения области |
Снижение смертности от туберкулеза |
На 100 тыс. населения |
2016 |
6,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
6,1 |
387 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
387 000,0 |
||||||||||
2018 |
6 |
224 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 000,0 |
||||||||||
2019 |
5,9 |
224 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 000,0 |
||||||||||
2020 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2016 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
|
457 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
457 000,0 |
||||||||||
2018 |
|
224 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 000,0 |
||||||||||
2019 |
|
224 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 000,0 |
||||||||||
2020 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
905 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
905 000,0 |
||||||
3. Подпрограмма государственной программы "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения" | ||||||||||||||||
3.1. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Материнская смертность |
На 100 тысяч родившихся живыми |
2016 |
9,6 |
40 610,0 |
0,0 |
40 610,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
3.2. Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения* |
Управление строительства и инвестиций области |
Снижение ранней неонатальной смертности |
На 1000 новорожденных |
2016 |
1,3 |
18 068,5 |
0,0 |
18 068,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка" | ||||||||||||||||
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга |
Управление здравоохранения области |
Охват неонатальным скринигом |
Процент |
2016 |
99,9 |
3 667,0 |
0,0 |
3 667,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
99,9 |
3 667,0 |
0,0 |
3 667,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
99,9 |
3 667,0 |
0,0 |
3 667,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
99,9 |
3 667,0 |
0,0 |
3 667,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
99,9 |
3 667,0 |
0,0 |
3 667,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Охват аудиологическим скринингом |
Процент |
2016 |
97,4 |
|
||||||||||||
2017 |
97,4 |
|||||||||||||||
2018 |
97,7 |
|||||||||||||||
2019 |
97,7 |
|||||||||||||||
2020 |
97,9 |
|||||||||||||||
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике |
Управление здравоохранения области |
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместре беременности |
Процент |
2016 |
83 |
7 299,7 |
0,0 |
7 299,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
84 |
7 299,7 |
0,0 |
7 299,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
85 |
7 299,7 |
0,0 |
7 299,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
86 |
7 299,7 |
0,0 |
7 299,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
87 |
7 299,7 |
0,0 |
7 299,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Развитие специализированной медицинской помощи детям" | ||||||||||||||||
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан |
Управление здравоохранения области |
Снижение смертности детей 0 - 17 лет |
100 тысяч населения соответствующего возраста |
2016 |
5,7 |
7 560,0 |
0,0 |
7 560,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
5,6 |
7 560,0 |
0,0 |
7 560,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
5,5 |
7 560,0 |
0,0 |
7 560,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
5,4 |
7 560,0 |
0,0 |
7 560,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
5,3 |
7 560,0 |
0,0 |
7 560,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет |
Управление здравоохранения области |
Снижение смертности детей 0 - 17 лет |
100 тысяч населения соответствующего возраста |
2016 |
5,7 |
10 183,0 |
0,0 |
10 183,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
5,6 |
10 183,0 |
0,0 |
10 183,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
5,5 |
10 183,0 |
0,0 |
10 183,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
5,4 |
10 183,0 |
0,0 |
10 183,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
5,3 |
10 183,0 |
0,0 |
10 183,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
87 388,2 |
0,0 |
87 388,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
|
28 709,7 |
0,0 |
28 709,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
|
28 709,7 |
0,0 |
28 709,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
|
28 709,7 |
0,0 |
28 709,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
|
28 709,7 |
0,0 |
28 709,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
ВСЕГО по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
202 227,0 |
0,0 |
202 227,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
*расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2016 г. - 18 068,5 тыс. руб. | ||||||||||||||||
4. Подпрограмма государственной программы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения" | ||||||||||||||||
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей |
Управление здравоохранения области |
Охват санаторно-курортным лечением детского населения |
Процент |
2016 |
21 |
19 709,0 |
0,0 |
19 709,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
26 |
19 709,0 |
0,0 |
19 709,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
31 |
19 709,0 |
0,0 |
19 709,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
36 |
19 709,0 |
0,0 |
19 709,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
45 |
19 709,0 |
0,0 |
19 709,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации" | ||||||||||||||||
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях |
Управление здравоохранения области |
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся |
Процент |
2016 |
12 |
10 444,3 |
0,0 |
10 444,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
15 |
10 444,3 |
0,0 |
10 444,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
17 |
10 444,3 |
0,0 |
10 444,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
21 |
10 444,3 |
0,0 |
10 444,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
25 |
10 444,3 |
0,0 |
10 444,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения |
Управление здравоохранения области |
Количество пролеченных пациентов |
Человек |
2016 |
80000 |
46 618,7 |
0,0 |
46 618,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
95000 |
46 618,7 |
0,0 |
46 618,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
110000 |
46 618,7 |
0,0 |
46 618,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
125000 |
46 618,7 |
0,0 |
46 618,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
140000 |
46 618,7 |
0,0 |
46 618,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
4.4. Реализация инновационного социального проекта "Семья - формула счастья" |
Управление здравоохранения области |
Количество участников проекта |
Детей/ семей |
2016 |
0,0 |
452,4* |
452,4* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2016 |
|
77 224,4 |
452,4 |
76 772,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
|
76 772,0 |
0,0 |
76 772,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
|
76 772,0 |
0,0 |
76 772,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
|
76 772,0 |
0,0 |
76 772,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
|
76 772,0 |
0,0 |
76 772,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 - 2020 |
|
384 312,4 |
452,4 |
383 860,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
*средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области | ||||||||||||||||
5. Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым" | ||||||||||||||||
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных пациентами койко-дней |
Койко-дни |
2016 |
93070 |
52 342,9 |
0,0 |
52 342,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
93070 |
52 342,9 |
0,0 |
52 342,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
93070 |
52 342,9 |
0,0 |
52 342,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
93070 |
52 342,9 |
0,0 |
52 342,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
93070 |
52 342,9 |
0,0 |
52 342,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
52 342,9 |
0,0 |
52 342,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
|
52 342,9 |
0,0 |
52 342,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
|
52 342,9 |
0,0 |
52 342,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
|
52 342,9 |
0,0 |
52 342,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
|
52 342,9 |
0,0 |
52 342,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
ВСЕГО по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
261 714,5 |
0,0 |
261 714,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||
6. Подпрограмма государственной программы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников" | ||||||||||||||||
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области |
Управление здравоохранения области |
Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области |
Человек |
2016 |
869 |
24 962,2 |
0,0 |
24 962,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
868 |
26 340,5 |
0,0 |
26 340,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
870 |
26 938,6 |
0,0 |
26 938,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
870 |
28 000,5 |
0,0 |
28 000,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
870 |
32 264,8 |
0,0 |
32 264,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования |
Управление здравоохранения области |
Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области |
Человек |
2016 |
869 |
6 951,0 |
0,0 |
6 951,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
868 |
9 468,0 |
0,0 |
9 468,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
870 |
11 132,0 |
0,0 |
11 132,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
870 |
11 132,0 |
0,0 |
11 132,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
870 |
11 132,0 |
0,0 |
11 132,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных конкурсов |
Единиц |
2016 |
8 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
||||||
2017 |
12 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175,0 |
||||||||||
2018 |
16 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175,0 |
||||||||||
2019 |
22 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||||||
2020 |
30 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" | ||||||||||||||||
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Количество врачей, получивших единовременную компенсационную Выплату |
Человек |
2016 |
80 |
100 000,0 |
60 000,0* |
40 000,0 |
0,0 |
0.0 |
||||||
2017 |
80 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
80 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
80 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
80 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках |
Управление здравоохранения области |
Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг |
Человек |
2016 |
3979 |
24 805,3 |
0,0 |
24 805,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
3979 |
24 805,3 |
0,0 |
24 805,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
3979 |
24 805,3 |
0,0 |
24 805,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
3979 |
24 805,3 |
0,0 |
24 805,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
3979 |
24 805,3 |
0,0 |
24 805,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
156 868,5 |
60 000,0* |
96 718,5 |
0,0 |
150,0 |
||||||
2017 |
|
100 788,8 |
0,0 |
100 613,8 |
0,0 |
175,0 |
||||||||||
2018 |
|
103 050,9 |
0,0 |
102 875,9 |
0,0 |
175,0 |
||||||||||
2019 |
|
104 137,8 |
0,0 |
103 937,8 |
0,0 |
200,0 |
||||||||||
2020 |
|
108 402,1 |
0,0 |
108 202,1 |
0,0 |
200,0 |
||||||||||
ВСЕГО по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
573 248,1 |
60 000,0* |
512 348,1 |
0,0 |
900,0 |
||||||
*средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области | ||||||||||||||||
7. Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" | ||||||||||||||||
7.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра |
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области |
Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела |
В соответствии с разделом 11 "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" приложение N 15 к государственной программе |
2016 |
В соответствии с разделом 11 "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" приложение N 15 к государственной программе |
52 186,6* |
0,0 |
52 186,6* |
0,0 |
0,0 |
||||||
7.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру |
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения Области |
Ввод объекта в эксплуатацию |
Объект |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
7.3. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках) |
Управление здравоохранения области |
Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре |
Человек |
2016 |
77 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2016 |
|
52 686,6 |
0,0 |
52 686,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2016 |
|
52 686,6 |
0,0 |
52 686,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||
*расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы | ||||||||||||||||
8. Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | ||||||||||||||||
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия |
Управление здравоохранения области |
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением |
Процент |
2016 |
0 |
9 240,0 |
0,0 |
9 240,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
0 |
9 240,0 |
0,0 |
9 240,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
0 |
9 240,0 |
0,0 |
9 240,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
0 |
9 240,0 |
0,0 |
9 240,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
0 |
9 240,0 |
0,0 |
9 240,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Управление образования и науки области |
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната |
Процент |
2016 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2017 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C" | ||||||||||||||||
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |
Управление здравоохранения области |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
Процент |
2016 |
81,0 |
40 462,1 |
40 462,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
82,0 |
40 462,1 |
40 462,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
83,0 |
40 462,1 |
40 462,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
84,0 |
40 462,1 |
40 462,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
85,0 |
40 462,1 |
40 462,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | ||||||||||||||||
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
Управление здравоохранения области |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
Процент |
2016 |
81,0 |
10 248,7 |
5 298,7 |
4 950,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
82,0 |
4 950,0 |
0,0 |
4 950,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
83,0 |
4 950,0 |
0,0 |
4 950,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
84,0 |
4 950,0 |
0,0 |
4 950,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
85,0 |
4 950,0 |
0,0 |
4 950,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
|
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении |
Процент |
2016 |
38,8 |
|
||||||||||
2017 |
38,9 |
|||||||||||||||
2018 |
39 |
|||||||||||||||
2019 |
39,1 |
|||||||||||||||
2020 |
39,2 |
|||||||||||||||
8.4. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения |
Управление строительства и инвестиций области |
Доля учреждений здравоохранения области, оказывающих специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами от общего количества таких учреждений |
Процент |
2016 |
98 |
72 968,1 |
0,0 |
72 968,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
98 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
98 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
98 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
98 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
8.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь |
Управление здравоохранения области |
Смертность от всех причин |
На 1000 населения |
2016 |
15,8 |
1 531 526,1 |
0,0 |
751 026,1 |
0,0 |
780 500,0 |
||||||
2017 |
15,7 |
1 571 026,1 |
0,0 |
751 026,1 |
0,0 |
820 000,0 |
||||||||||
2018 |
15,6 |
1 612 026,1 |
0,0 |
751 026,1 |
0,0 |
861 000,0 |
||||||||||
2019 |
15,5 |
1 656 026,1 |
0,0 |
751 026,1 |
0,0 |
905 000,0 |
||||||||||
2020 |
15,4 |
1 701 276,1 |
0,0 |
751 026,1 |
0,0 |
950 250,0 |
||||||||||
8.6. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями |
Управление здравоохранения области |
Смертность от всех причин |
На 1000 населения |
2016 |
15,8 |
1 166,0 |
0,0 |
1 166,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
15,7 |
1 166,0 |
0,0 |
1 166,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
15,6 |
1 166,0 |
0,0 |
1 166,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
15,5 |
1 166,0 |
0,0 |
1 166,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
15,4 |
1 166,0 |
0,0 |
1 166,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи" | ||||||||||||||||
8.7. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи |
Управление здравоохранения области |
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь |
Человек |
2016 |
3300 |
12 920,1 |
0,0 |
12 920,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
3400 |
12 920,1 |
0,0 |
12 920,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
3500 |
12 920,1 |
0,0 |
12 920,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
3600 |
12 920,1 |
0,0 |
12 920,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
3700 |
12 920,1 |
0,0 |
12 920,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета области |
Человек |
2016 |
162 |
|
||||||||||||
2017 |
162 |
|||||||||||||||
2018 |
162 |
|||||||||||||||
2019 |
162 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие службы крови" | ||||||||||||||||
8.8. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения "Тамбовская областная станция переливания крови" |
Управление здравоохранения области |
Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения |
Процент |
2016 |
100 |
73 125,3 |
0,0 |
73 125,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100 |
73 125,3 |
0,0 |
73 125,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
73 125,3 |
0,0 |
73 125,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
73 125,3 |
0,0 |
73 125,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
73 125,3 |
0,0 |
73 125,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями" | ||||||||||||||||
8.9. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных тромболизисов |
Единиц |
2016 |
100 |
5 650,5 |
0,0 |
5 650,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100 |
5 650,5 |
0,0 |
5 650,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
5 650,5 |
0,0 |
5 650,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
5 650,5 |
0,0 |
5 650,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
5 650,5 |
0,0 |
5 650,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами" | ||||||||||||||||
8.10.Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология" |
Управление здравоохранения области |
Количество пациентов, получивших медицинскую помощь |
Посещений |
2016 |
57200 |
13 561,1 |
0,0 |
13 561,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
57200 |
13 561,1 |
0,0 |
13 561,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
57200 |
13 561,1 |
0,0 |
13 561,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
57200 |
13 561,1 |
0,0 |
13 561,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
57200 |
13 561,1 |
0,0 |
13 561,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2016 |
|
1 771 568,0 |
45 760,8 |
945 307,2 |
0,0 |
780 500,0 |
||||||
2017 |
|
1 732 801,2 |
40 462,1 |
872 339,1 |
0,0 |
820 000,0 |
||||||||||
2018 |
|
1 773 801,2 |
40 462,1 |
872 339,1 |
0,0 |
861 000,0 |
||||||||||
2019 |
|
1 817 801,2 |
40 462,1 |
872 339,1 |
0,0 |
905 000,0 |
||||||||||
2020 |
|
1 863 051,2 |
40 462,1 |
872 339,1 |
0,0 |
950 250,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
8 959 022,8 |
207 609,2 |
4 434 663,6 |
0,0 |
4 316 750,0 |
||||||
9. Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Контроль качества и безопасности медицинской деятельности" | ||||||||||||||||
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
Управление здравоохранения области |
Выполнение плана проверок |
Процент |
2016 |
100 |
1 875,7 |
1 875,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100 |
1 875,7 |
1 875,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
1 875,7 |
1 875,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
1 875,7 |
1 875,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
1 875,7 |
1 875,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" | ||||||||||||||||
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных исследований |
Единиц |
2016 |
32500 |
59 426,2 |
0,0 |
59 426,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
32500 |
59 426,2 |
0,0 |
59 426,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
32500 |
59 426,2 |
0,0 |
59 426,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
32500 |
59 426,2 |
0,0 |
59 426,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
32500 |
59 426,2 |
0,0 |
59 426,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" | ||||||||||||||||
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации |
Управление здравоохранения области |
Количество обработанных очагов |
Кв м. |
2016 |
100000 |
2 029,5 |
0,0 |
2 029,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100000 |
2 029,5 |
0,0 |
2 029,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100000 |
2 029,5 |
0,0 |
2 029,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100000 |
2 029,5 |
0,0 |
2 029,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100000 |
2 029,5 |
0,0 |
2 029,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2016 |
|
63 331,4 |
1 875,7 |
61 455,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
|
63 331,4 |
1 875,7 |
61 455,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
|
63 331,4 |
1 875,7 |
61 455,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
|
63 331,4 |
1 875,7 |
61 455,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
|
63 331,4 |
1 875,7 |
61 455,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
316 657,0 |
9 378,5 |
307 278,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||
10. Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования" | ||||||||||||||||
10.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)** |
Управление здравоохранения области |
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий |
Процент |
2016 |
5,8 |
550 534,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550 534,3 |
||||||
2017 |
5.7 |
550 534,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550 534,3 |
||||||||||
2018 |
5,6 |
550 534,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550 534,3 |
||||||||||
2019 |
5,6 |
550 534,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550 534,3 |
||||||||||
2020 |
5,6 |
550 534,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550 534,3 |
||||||||||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи |
Процент |
2016 |
36,2 |
3 222 361,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 222 361,5 |
||||||||
2017 |
36,3 |
3 222 361,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 222 361,5 |
||||||||||
2018 |
36,5 |
3 222 361,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 222 361,5 |
||||||||||
2019 |
36,5 |
3 222 361,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 222 361,5 |
||||||||||
2020 |
36,5 |
3 222 361,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 222 361,5 |
||||||||||
|
|
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий |
Процент |
2016 |
7,7 |
715 133,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
715 133,9 |
||||||
2017 |
7,8 |
715 133,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
715 133,9 |
||||||||||
2018 |
7,9 |
715 133,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
715 133,9 |
||||||||||
2019 |
7,9 |
715 133,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
715 133,9 |
||||||||||
2020 |
7,9 |
715 133,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
715 133,9 |
||||||||||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий |
Процент |
2016 |
50,3 |
4 095 606,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 095 606,6 |
||||||||
2017 |
50,2 |
4 095 606,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 095 606,6 |
||||||||||
2018 |
50,0 |
4 095 606,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 095 606,6 |
||||||||||
2019 |
50,0 |
4 095 606,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 095 606,6 |
||||||||||
2020 |
50,0 |
4 095 606,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 095 606,6 |
||||||||||
**в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области | ||||||||||||||||
10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области* |
Управление здравоохранения области |
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством |
Процент |
2016 |
100 |
3 710 023,5 |
0,0 |
3 710 023,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100 |
3 710 023,5 |
0,0 |
3 710 023,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
3 710 023,5 |
0,0 |
3 710 023,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
3 710 023,5 |
0,0 |
3 710 023,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
3 710 023,5 |
0,0 |
3 710 023,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы" | ||||||||||||||||
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию |
Управление здравоохранения области |
Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области |
Единиц |
2016 |
57 |
28 467,4 |
0,0 |
28 467,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
57 |
28 467,4 |
0,0 |
28 467,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
57 |
28 467,4 |
0,0 |
28 467,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
57 |
28 467,4 |
0,0 |
28 467,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
57 |
28 467,4 |
0,0 |
28 467,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
10.4. Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Количество учреждений, в которых реализован функционал компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
Единиц |
2016 |
48 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
48 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
48 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
48 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
48 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения" | ||||||||||||||||
10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов |
Управление здравоохранения области |
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме |
Процент |
2016 |
95 |
25 735,9 |
0,0 |
25 735,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
95 |
25 735,9 |
0,0 |
25 735,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
95 |
25 735,9 |
0,0 |
25 735,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
95 |
25 735,9 |
0,0 |
25 735,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
95 |
25 735,9 |
0,0 |
25 735,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме |
Процент |
2016 |
95 |
7 077,1 |
0,0 |
7 077,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
95 |
7 077,1 |
0,0 |
7 077,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
95 |
7 077,1 |
0,0 |
7 077,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
95 |
7 077,1 |
0,0 |
7 077,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
95 |
7 077,1 |
0,0 |
7 077,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
|
|
2016 |
|
124 086,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124 086,9 |
||||||
2017 |
|
124 086,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124 086,9 |
||||||||||
2018 |
|
124 086,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124 086,9 |
||||||||||
2019 |
|
124 086,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124 086,9 |
||||||||||
2020 |
|
124 086,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124 086,9 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2016 |
|
12 479 027,1 |
0,0 |
3 771 303,9 |
0,0 |
8 707 723,2 |
||||||
2017 |
|
12 479 027,1 |
0,0 |
3 771 303,9 |
0,0 |
8 707 723,2 |
||||||||||
2018 |
|
12 479 027,1 |
0,0 |
3 771 303,9 |
0,0 |
8 707 723,2 |
||||||||||
2019 |
|
12 479 027,1 |
0,0 |
3 771 303,9 |
0,0 |
8 707 723,2 |
||||||||||
2020 |
|
12 476 027,1 |
0,0 |
3 771 303,9 |
0,0 |
8 707 723,2 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
62 395 135,5 |
0,0 |
18 856 519,5 |
0,0 |
43 538 616,0 |
||||||
11. Подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||||||||||||||
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации |
Управление здравоохранения области |
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций |
Процент |
2016 |
100 |
7 035,4 |
0,0 |
7 035,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100 |
7 035,4 |
0,0 |
7 035,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
7 035,4 |
0,0 |
7 035,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
7 035,4 |
0,0 |
7 035,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
7 035,4 |
0,0 |
7 035,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах" | ||||||||||||||||
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи* |
Управление здравоохранения области |
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий |
Процент |
2016 |
5,8 |
3 782,7 |
0,0 |
3 782,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
5,7 |
3 782,7 |
0,0 |
3 782,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
5,6 |
3 782,7 |
0,0 |
3 782,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
5,6 |
3 782,7 |
0,0 |
3 782,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
5,6 |
3 782,7 |
0,0 |
3 782,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области | ||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
10 818,1 |
0,0 |
10 818,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
|
|
2017 |
|
10 818,1 |
0,0 |
10 818,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
2018 |
|
10 818,1 |
0,0 |
10 818,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
2019 |
|
10 818,1 |
0,0 |
10 818,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
2020 |
|
10 818,1 |
0,0 |
10 818,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
ВСЕГО по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
54 090,5 |
0,0 |
54 090,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Итого по Программе |
|
|
|
2016 |
|
15 483 649,3 |
477 538,8 |
5 517 737,3 |
0,0 |
9 488 373,2 |
||||||
2017 |
|
15 492 041,9 |
169 379,3 |
5 337 764,4 |
0,0 |
9 984 898,2 |
||||||||||
2018 |
|
15 261 694,0 |
169 379,3 |
5 299 416,5 |
0,0 |
9 792 898,2 |
||||||||||
2019 |
|
15 306 780,9 |
169 379,3 |
5 300 478,4 |
0,0 |
9 836 923,2 |
||||||||||
2020 |
|
15 132 295,2 |
169 379,3 |
5 304 742,7 |
0,0 |
9 658 173,2 |
||||||||||
Всего по Программе |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
76 676 461,3 |
1155056,0 |
26760139,3 |
0,0 |
48761266,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.