Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением администрации Тамбовской области от 30 декабря 2016 г. N 1605 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 2а
к государственной программе
Тамбовской области "Развитие здравоохранения
Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2016 - 2020 годы
16 июня, 9 сентября, 30 декабря 2016 г.
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты: |
Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.: |
|||||||||||||||||||||
наименование |
единица измерения |
год реализации |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
бюджет Тамбовской области |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||||
1. Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни" | ||||||||||||||||||||||||
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |
Управление здравоохранения области |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
Процент |
2016 |
81,0 |
2 273,3 |
2 273,3 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
82,0 |
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" |
||||||||||||||||||||||
2018 |
83,0 |
|||||||||||||||||||||||
2019 |
84,0 |
|||||||||||||||||||||||
2020 |
85,0 |
|||||||||||||||||||||||
1.2. Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С |
Управление здравоохранения области |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
Процент |
2016 |
81,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
82,0 |
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" |
||||||||||||||||||||||
2018 |
83,0 |
|||||||||||||||||||||||
2019 |
84,0 |
|||||||||||||||||||||||
2020 |
85,0 |
|||||||||||||||||||||||
1.3. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Количество единиц закупленного оборудования |
Единиц |
2016 |
213 |
40 144,9 |
0,0 |
40 144,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
1.4. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска |
Управление здравоохранения области |
Количество человек, участвующих в проводимых мероприятиях |
Человек |
2016 |
2 711 |
1 931,2 |
0,0 |
1 931,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
2 711 |
1 768,6 |
0,0 |
1 768,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
2 711 |
1 738,1 |
0,0 |
1 738,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
2 711 |
1 768,6 |
0,0 |
1 768,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
2 711 |
1 768,6 |
0,0 |
1 768,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
1.5. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема |
Комитет по управлению имуществом области |
Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области |
Объект |
2016 |
1,0 |
8 000,0 |
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" | ||||||||||||||||||||||||
1.6. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок |
Управление здравоохранения области |
Охват профилактическими прививками |
Процент |
2016 |
96 |
22 711,7 |
0,0 |
22 711,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
96 |
15 672,0 |
0,0 |
15 672,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
96 |
11 304,8 |
0,0 |
11 304,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
96 |
15 672,0 |
0,0 |
15 672,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
96 |
15 672,0 |
0,0 |
15 672,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C" | ||||||||||||||||||||||||
1.7. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |
Управление здравоохранения области |
Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием |
Человек |
2016 |
25 |
133,5 |
0,0 |
133,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
25 |
106,8 |
0,0 |
106,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
25 |
96,1 |
0,0 |
96,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
25 |
106,8 |
0,0 |
106,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
25 |
106,8 |
0,0 |
106,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях" | ||||||||||||||||||||||||
1.8. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей |
Процент |
2016 |
95,5 |
259 288,3 |
259 288,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
96,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
97,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
98,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
1.9. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
Процент |
2016 |
98 |
2 795,9 |
2 795,9 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
98 |
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" |
||||||||||||||||||||||
2018 |
98 |
|||||||||||||||||||||||
2019 |
98 |
|||||||||||||||||||||||
2020 |
98 |
|||||||||||||||||||||||
1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей |
Процент |
2016 |
95,5 |
124 697,2 |
124 697,2 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
96 |
91 036,5 |
91 036,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
96,5 |
88 756,6 |
88 756,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
97 |
86 827,2 |
86 827,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
98 |
86 827,2 |
86 827,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
1.11. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
Управление здравоохранения области |
Смертность от туберкулеза |
На 100 тыс. населения |
2016 |
6,2 |
14 359,2 |
14 359,2 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
6,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
1.12. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе |
Управление здравоохранения области |
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" |
Процент |
2016 |
100 |
30 729,2 |
0,0 |
30 729,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
100 |
27 436,8 |
0,0 |
27 436,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
100 |
24 693,1 |
0,0 |
24 693,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
100 |
27 436,8 |
0,0 |
27 436,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
100 |
27 436,8 |
0,0 |
27 436,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
1.13. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей |
Процент |
2016 |
94,5 |
271 515,6 |
0,0 |
271 515,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
95 |
252 499,1 |
0,0 |
252 499,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
95,5 |
201 329,2 |
0,0 |
201 329,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
96 |
223 699,1 |
0,0 |
223 699,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
96,5 |
223 699,1 |
0,0 |
223 699,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
778 580,0 |
403 413,9 |
375 166,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
|
388 519,8 |
91 036,5 |
297 483,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
|
327 917,9 |
88 756,6 |
239 161,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
|
355 510,5 |
86 827,2 |
268 683,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
|
355 510,5 |
86 827,2 |
268 683,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
2 206 038,7 |
756 861,4 |
1 449 177,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2. Подпрограмма государственной программы "Развитие государственно-частного партнерства" | ||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов "управляемой конкуренции" | ||||||||||||||||||||||||
2.1. Реализация инвестиционного проекта "Развитие гемодиализной службы" |
Управление здравоохранения области |
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа |
Человек |
2016 |
182 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
192 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
202 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
212 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
222 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2.2. Строительство хирургического корпуса ГБУЗ "Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер" |
Управление здравоохранения области |
Снижение смертности от туберкулеза |
На 100 тыс. населения |
2016 |
6,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
6,1 |
387 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
387 000,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
6 |
224 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 000,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
5,9 |
224 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 000,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2016 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
|
457 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
457 000,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
|
224 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 000,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
|
224 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 000,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
905 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
905 000,0 |
||||||||||||||
3. Подпрограмма государственной программы "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения" | ||||||||||||||||||||||||
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации* |
Управление здравоохранения области |
Техническая готовность объекта за год |
Процент |
2016 |
100 |
361 326,9 |
280 554,1 |
80 772,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка" | ||||||||||||||||||||||||
3.2. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга |
Управление здравоохранения области |
Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом |
Процент |
2016 |
99,9/97,4 |
3 667,0 |
0,0 |
3 667,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
99,9/97,4 |
2 933,6 |
0,0 |
2 933,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
99,9/97,7 |
2 640,2 |
0,0 |
2 640,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
99,9/97,7 |
2 933,6 |
0,0 |
2 933,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
99,9/97,9 |
2 933,6 |
0,0 |
2 933,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов | ||||||||||||||||||||||||
3.3. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике |
Управление здравоохранения области |
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первом триместре беременности |
Процент |
2016 |
83 |
7 299,7 |
0,0 |
7 299,7 |
|
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
84 |
5 839,8 |
0,0 |
5 839,8 |
|
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
85 |
5 255,8 |
0,0 |
5 255,8 |
|
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
86 |
5 839,8 |
0,0 |
5 839,8 |
|
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
87 |
5 839,8 |
0,0 |
5 839,8 |
|
0,0 |
||||||||||||||||||
3.4. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан |
Управление здравоохранения области |
Снижение смертности детей 0 - 17 лет |
100 тысяч населения соответствующего возраста |
2016 |
5,7 |
7 516,8 |
0,0 |
7 516,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
5,6 |
6 048,0 |
0,0 |
6 048,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
5,5 |
5 443,2 |
0,0 |
5 443,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
5,4 |
6 048,0 |
0,0 |
6 048,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
5,3 |
6 048,0 |
0,0 |
6 048,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
3.5. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет |
Управление здравоохранения области |
Снижение смертности детей 0 - 17 лет |
100 тысяч населения соответствующего возраста |
2016 |
5,7 |
5 583,0 |
0,0 |
5 583,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
5,6 |
4 466,4 |
0,0 |
4 466,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
5,5 |
4 019,8 |
0,0 |
4 019,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
5,4 |
4 466,4 |
0,0 |
4 466,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
5,3 |
4 466,4 |
0,0 |
4 466,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
385 393,4 |
280 554,1 |
104 839,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
|
19 287,8 |
0,0 |
19 287,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
|
17 359,0 |
0,0 |
17 359,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
|
19 287,8 |
0,0 |
19 287,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
|
19 287,8 |
0,0 |
19 287,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
460 615,8 |
280 554,1 |
180 061,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
4. Подпрограмма государственной программы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | ||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения" | ||||||||||||||||||||||||
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей |
Управление здравоохранения области |
Охват санаторно-курортным лечением детского населения |
Процент |
2016 |
21 |
20 197,7 |
0,0 |
20 197,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
2017 |
26 |
20 059,3 |
0,0 |
20 059,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2018 |
31 |
17 738,1 |
0,0 |
17 738,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2019 |
36 |
19 709,0 |
0,0 |
19 709,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2020 |
45 |
19 709,0 |
0,0 |
19 709,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации" |
|
|||||||||||||||||||||||
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях |
Управление здравоохранения области |
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся |
Процент |
2016 |
12 |
6 037,0 |
0,0 |
6 037,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
2017 |
15 |
4 833,0 |
0,0 |
4 833,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2018 |
17 |
4 349,7 |
0,0 |
4 349,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2019 |
21 |
4 833,0 |
0,0 |
4 833,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2020 |
25 |
4 833,0 |
0,0 |
4 833,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения |
Управление здравоохранения области |
Обеспечение деятельности ГКУЗ "Тамбовский областной специализированный дом ребенка" |
Процент |
2016 |
100,0 |
48 038,2 |
0,0 |
48 038,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
2017 |
100,0 |
44 303,4 |
0,0 |
44 303,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2018 |
100,0 |
38 689,2 |
0,0 |
38 689,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2019 |
100,0 |
44 291,0 |
0,0 |
44 291,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2020 |
100,0 |
44 291,0 |
0,0 |
44 291,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
4.4. Реализация инновационного социального проекта "Семья - формула счастья" |
Управление здравоохранения области |
Количество участников проекта |
Детей/ семей |
2016 |
30/15 |
555,9* |
555,9* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2016 |
|
74 828,8 |
555,9* |
74 272,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
2017 |
|
69 195,7 |
0,0 |
69 195,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2018 |
|
60 777,0 |
0,0 |
60 777,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2019 |
|
68 833,0 |
0,0 |
68 833,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2020 |
|
68 833,0 |
0,0 |
68 833,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
342 467,5 |
555,9* |
341 911,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
5. Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям" |
|
|||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым" |
|
|||||||||||||||||||||||
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных пациентами койко-дней |
Койко-дни |
2016 |
93070 |
52 392,9 |
0,0 |
52 392,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
2017 |
93070 |
54 762,1 |
0,0 |
54 762,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2018 |
93070 |
47 108,6 |
0,0 |
47 108,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2019 |
93070 |
52 342,9 |
0,0 |
52 342,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2020 |
93070 |
52 342,9 |
0,0 |
52 342,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2016 |
|
52 392,9 |
0,0 |
52 392,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
2017 |
|
54 762,1 |
0,0 |
54 762,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2018 |
|
47 108,6 |
0,0 |
47 108,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2019 |
|
52 342,9 |
0,0 |
52 342,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
2020 |
|
52 342,9 |
0,0 |
52 342,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
258 949,4 |
0,0 |
258 949,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
* средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области |
|
|||||||||||||||||||||||
6. Подпрограмма государственной программы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | ||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников" | ||||||||||||||||||||||||
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области |
Управление здравоохранения области |
Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области |
Человек |
2016 |
869 |
25 236,3 |
0,0 |
25 236,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
868 |
23 471,3 |
0,0 |
23 471,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
870 |
21 124,2 |
0,0 |
21 124,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
870 |
23 471,3 |
0,0 |
23 471,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
870 |
23 471,3 |
0,0 |
23 471,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования |
Управление здравоохранения области |
Количество получателей ежемесячной социальной выплаты |
Человек |
2016 |
763 |
5 114,0 |
0,0 |
5 114,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
833 |
7 200,0 |
0,0 |
7 200,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
903 |
6 480,0 |
0,0 |
6 480,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
963 |
7 200,0 |
0,0 |
7 200,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
1043 |
7 200,0 |
0,0 |
7 200,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных конкурсов |
Единиц |
2016 |
8 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
||||||||||||||
2017 |
12 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
16 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
22 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
30 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" | ||||||||||||||||||||||||
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату |
Человек |
2016 |
70 |
88 100,0 |
60 000,0* |
28 100,0 |
0,0 |
0.0 |
||||||||||||||
2017 |
80 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
80 |
36 000,0 |
0,0 |
36 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
80 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
80 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках |
Управление здравоохранения области |
Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг |
Человек |
2016 |
3979 |
24 235,6 |
0,0 |
24 235,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
3979 |
25 708,4 |
0,0 |
25 708,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
3979 |
23 137,5 |
0,0 |
23 137,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
3979 |
25 708,4 |
0,0 |
25 708,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
3979 |
25 708,4 |
0,0 |
25 708,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
142 835,9 |
60 000,0* |
82 685,9 |
0,0 |
150,0 |
||||||||||||||
2017 |
|
96 554,7 |
0,0 |
96 379,7 |
0,0 |
175,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
|
86 916,7 |
0,0 |
86 741,7 |
0,0 |
175,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
|
96 579,7 |
0,0 |
96 379,7 |
0,0 |
200,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
|
96 579,7 |
0,0 |
96 379,7 |
0,0 |
200,0 |
||||||||||||||||||
ВСЕГО по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
519 466,7 |
60 000,0* |
458 566,7 |
0,0 |
900,0 |
||||||||||||||
* средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области |
|
|||||||||||||||||||||||
7. Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" | ||||||||||||||||||||||||
7.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра |
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области |
Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела |
В соответствии с разделом 11 "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" приложение N 15 к государственной программе |
2016 |
В соответствии с разделом 11 "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" приложение N 15 к государственной программе |
52 186,6* |
0,0 |
52 186,6* |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
7.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру |
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения Области |
Ввод объекта в эксплуатацию |
Объект |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
7.3. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках) |
Управление здравоохранения области |
Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре |
Человек |
2016 |
77 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2016 |
|
52 686,6 |
0,0 |
52 686,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2016 |
|
52 686,6 |
0,0 |
52 686,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы | ||||||||||||||||||||||||
8. Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | ||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | ||||||||||||||||||||||||
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия |
Управление здравоохранения области |
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением |
Процент |
2016 |
53,5 |
10 240,0 |
0,0 |
10 240,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
54,0 |
17 803,3 |
0,0 |
17 803,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
54,5 |
6 652,8 |
0,0 |
6 652,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
55,0 |
7 392,0 |
0,0 |
7 392,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
55,5 |
7 392,0 |
0,0 |
7 392,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
|
Управление образования и науки области |
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната |
Процент |
2016 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C" | ||||||||||||||||||||||||
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |
Управление здравоохранения области |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
Процент |
2016 |
81,0 |
41 706,1 |
41 706,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
83,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
84,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | ||||||||||||||||||||||||
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
Управление здравоохранения области |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
Процент |
2016 |
81,0 |
9 718,9 |
4 768,9 |
4 950,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
82,0 |
18 173,2 |
14 202,2 |
3 960,0 |
0,0 |
11,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
83,0 |
17 336,2 |
13 755,2 |
3 564,0 |
0,0 |
17,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
84,0 |
17 438,1 |
13 456,1 |
3 960,0 |
0,0 |
22,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
85,0 |
17 444,1 |
13 456,1 |
3 960,0 |
0,0 |
28,0 |
||||||||||||||||||
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении |
Процент |
2016 |
38,8 |
|
||||||||||||||||||||
2017 |
38,9 |
|||||||||||||||||||||||
2018 |
39,0 |
|||||||||||||||||||||||
2019 |
39,1 |
|||||||||||||||||||||||
2020 |
39,2 |
|||||||||||||||||||||||
8.4. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения |
Управление строительства и инвестиций области |
Количество объектов здравоохранения |
Объект |
2016 |
2 |
72 408,6 |
0,0 |
72 408,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
0 |
64 368,6 |
0,0 |
64 368,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
0 |
60 000,0 |
0,0 |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
8.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь |
Управление здравоохранения области |
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания |
Процент |
2016 |
100,0 |
1 568 524,7 |
0,0 |
788 024,7 |
0,0 |
780 500,0 |
||||||||||||||
2017 |
100,0 |
1 530 611,8 |
0,0 |
710 623,8 |
0,0 |
819 988,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
100,0 |
1 471 981,6 |
0,0 |
610 999,6 |
0,0 |
860 982,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
100,0 |
1 584 504,1 |
0,0 |
679 527,1 |
0,0 |
904 977,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
100,0 |
1 629 748,1 |
0,0 |
679 527,1 |
0,0 |
950 221,0 |
||||||||||||||||||
8.6. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями |
Управление здравоохранения области |
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не застрахованным по ОМС лицам |
Процент |
2016 |
100,0 |
96,4 |
0,0 |
96,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
100,0 |
132,8 |
0,0 |
132,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
100,0 |
119,5 |
0,0 |
119,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
100,0 |
132,8 |
0,0 |
132,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
100,0 |
132,8 |
0,0 |
132,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
8.7. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту |
Объект |
2016 |
1,0 |
4 936,4 |
0,0 |
4 936,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
0 |
10 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
8.8. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа |
Управление здравоохранения области |
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа |
Человек |
2016 |
169 |
1 718,6 |
0,0 |
1 718,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
192 |
4 530,0 |
0,0 |
4 530,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
202 |
4 077,0 |
0,0 |
4 077,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
212 |
4 530,0 |
0,0 |
4 530,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
222 |
0,0 |
0,0 |
4 530,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи" | ||||||||||||||||||||||||
8.9. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи |
Управление здравоохранения области |
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета области |
Человек |
2016 |
135 |
16 189,1 |
3 269,0 |
12 920,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
135 |
12 920,1 |
0,0 |
12 920,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
135 |
11 628,1 |
0,0 |
11 628,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
135 |
12 920,1 |
0,0 |
12 920,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
135 |
12 920,1 |
0,0 |
12 920,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие службы крови" | ||||||||||||||||||||||||
8.10. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения "Тамбовская областная станция переливания крови" |
Управление здравоохранения области |
Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения |
Процент |
2016 |
100 |
75 277,7 |
0,0 |
75 277,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
100 |
73 121,3 |
0,0 |
73 121,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
100 |
65 806,7 |
0,0 |
65 806,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
100 |
73 117,3 |
0,0 |
73 117,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
100 |
73 115,3 |
0,0 |
73 117,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
8.11. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов |
Управление здравоохранения области |
Количество привлеченных доноров |
Человек |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
300 |
5,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
1,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
450 |
7,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
1,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
600 |
9,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
1,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
750 |
11,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
1,0 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями" | ||||||||||||||||||||||||
8.12. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
Управление здравоохранения области |
Смертность от болезней системы кровообращения |
На 100 тыс. населения |
2016 |
673,0 |
3 819,6 |
0,0 |
3 819,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
672,5 |
3 897,8 |
0,0 |
3 897,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
672,0 |
3 508,0 |
0,0 |
3 508,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
671,5 |
3 897,8 |
0,0 |
3 897,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
671,0 |
3 897,8 |
0,0 |
3 897,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами" | ||||||||||||||||||||||||
8.13. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология" |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных посещений |
Посещений |
2016 |
57200 |
14 039,3 |
0,0 |
14 039,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
57200 |
13 561,1 |
0,0 |
13 561,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
57200 |
12 205,0 |
0,0 |
12 205,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
57200 |
13 561,1 |
0,0 |
13 561,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
57200 |
13 561,1 |
0,0 |
13 561,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2016 |
|
1 819 375,3 |
49 744,0 |
989 131,3 |
0,0 |
780 500,0 |
||||||||||||||
2017 |
|
1 749 825,0 |
14 202,2 |
915 622,8 |
0,0 |
820 000,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
|
1 654 021,9 |
13 755,2 |
779 266,7 |
0,0 |
861 000,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
|
1 718 202,3 |
13 456,1 |
799 746,2 |
0,0 |
905 000,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
|
1 763 454,3 |
13 456,1 |
799 748,2 |
0,0 |
950 250,0 |
||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
8 704 878,8 |
104 613,6 |
4 283 515,2 |
0,0 |
4 316 750,0 |
||||||||||||||
9. Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции" | ||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Контроль качества и безопасности медицинской деятельности" | ||||||||||||||||||||||||
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
Управление здравоохранения области |
Выполнение плана проверок |
Процент |
2016 |
100 |
1 875,7 |
1 875,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
100 |
1 124,3 |
1 124,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
100 |
1 124,3 |
1 124,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
100 |
1 124,3 |
1 124,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
100 |
1 124,3 |
1 124,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" | ||||||||||||||||||||||||
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных исследований |
Единиц |
2016 |
32500 |
61 022,1 |
0,0 |
61 022,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
32500 |
59 426,2 |
0,0 |
59 426,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
32500 |
53 483,6 |
0,0 |
53 483,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
32500 |
59 426,2 |
0,0 |
59 426,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
32500 |
59 426,2 |
0,0 |
59 426,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" | ||||||||||||||||||||||||
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации |
Управление здравоохранения области |
Количество обработанных очагов |
Кв. м. |
2016 |
100000 |
2 029,5 |
0,0 |
2 029,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
100000 |
2 001,7 |
0,0 |
2 001,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
100000 |
1 826,0 |
0,0 |
1 826,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
100000 |
2 001,7 |
0,0 |
2 001,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
100000 |
2 001,7 |
0,0 |
2 001,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2016 |
|
64 927,3 |
1 875,7 |
63 051,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
|
62 552,2 |
1 124,3 |
61 427,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
|
56 433,9 |
1 124,3 |
55 309,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
|
62 552,2 |
1 124,3 |
61 427,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
|
62 552,2 |
1 124,3 |
61 427,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
309 017,8 |
6 372,9 |
302 644,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
10. Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области" | ||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования" | ||||||||||||||||||||||||
10.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)** |
Управление здравоохранения области |
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий |
Процент |
2016 |
5,8 |
547 665,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
547 665,8 |
||||||||||||||
2017 |
5,8 |
566 347,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
566 347,9 |
||||||||||||||||||
2018 |
5,8 |
645 676,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
645 676,2 |
||||||||||||||||||
2019 |
5,8 |
669 861,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
669 861,4 |
||||||||||||||||||
2020 |
5,6 |
669 861,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
669 861,4 |
||||||||||||||||||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи |
|
2016 |
35,8 |
3 228 284,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 228 284,1 |
||||||||||||||||
2017 |
36,3 |
3 382 026,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 382 026,8 |
||||||||||||||||||
2018 |
36,3 |
3 912 020,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 912 020,5 |
||||||||||||||||||
2019 |
36,3 |
4 092 015,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 092 015,9 |
||||||||||||||||||
2020 |
36,5 |
4 092 015,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 092 015,9 |
||||||||||||||||||
|
|
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий |
|
2016 |
8,2 |
760 653,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
760 653,0 |
||||||||||||||
2017 |
7,7 |
741 260,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
741 260,7 |
||||||||||||||||||
2018 |
7,7 |
845 916,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
845 916,8 |
||||||||||||||||||
2019 |
7,7 |
890 512,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
890 512,9 |
||||||||||||||||||
2020 |
7,9 |
890 512,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
890 512,9 |
||||||||||||||||||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий |
|
2016 |
50,2 |
4 116 606,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 116 606,5 |
||||||||||||||||
2017 |
50,2 |
4 318 343,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 318 343,3 |
||||||||||||||||||
2018 |
50,2 |
5 111 394,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 111 394,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
50,2 |
5 409 342,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 409 342,4 |
||||||||||||||||||
2020 |
50,0 |
5 409 342,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 409 342,4 |
||||||||||||||||||
10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области* |
Управление здравоохранения области |
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством |
Процент |
2016 |
100 |
3 710 023,5 |
0,0 |
3 710 023,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
100 |
3 704 056,6 |
0,0 |
3 704 056,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
100 |
3 704 056,6 |
0,0 |
3 704 056,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
100 |
3 704 056,6 |
0,0 |
3 704 056,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
100 |
3 704 056,6 |
0,0 |
3 704 056,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
** Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области ** в графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области | ||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы" | ||||||||||||||||||||||||
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию |
Управление здравоохранения области |
Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области |
Единиц |
2016 |
57 |
32 423,9 |
0,0 |
32 423,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
57 |
32 826,8 |
0,0 |
32 826,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
57 |
29 544,0 |
0,0 |
29 544,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
57 |
32 826,8 |
0,0 |
32 826,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
57 |
32 826,8 |
0,0 |
32 826,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
10.4. Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Количество учреждений, в которых реализован функционал компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
Единиц |
2016 |
48 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
48 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
48 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
48 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
48 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения" | ||||||||||||||||||||||||
10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов |
Управление здравоохранения |
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме |
Процент |
2016 |
95 |
25 806,7 |
0,0 |
25 806,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
95 |
25 102,7 |
0,0 |
25 102,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
95 |
22 592,3 |
0,0 |
22 592,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
95 |
25 102,7 |
0,0 |
25 102,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
95 |
25 102,7 |
0,0 |
25 102,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения |
Управление здравоохранения |
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме |
|
2016 |
95 |
4 089,5 |
0,0 |
4 089,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
95 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
95 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
95 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
95 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
|
|
2016 |
|
125 221,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125 221,9 |
||||||||||||||
2017 |
|
130 880,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 880,4 |
||||||||||||||||||
2018 |
|
146 268,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
146 268,1 |
||||||||||||||||||
2019 |
|
152 016,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
152 016,1 |
||||||||||||||||||
2020 |
|
152 016,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
152 016,1 |
||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2016 |
|
12 550 774,8 |
0,0 |
3 772 343,5 |
0,0 |
8 778 431,3 |
||||||||||||||
2017 |
|
12 900845,2 |
0,0 |
3 761 986,1 |
0,0 |
9 138 859,1 |
||||||||||||||||||
2018 |
|
14 417 468,5 |
0,0 |
3 756 192,9 |
0,0 |
10 661 275,6 |
||||||||||||||||||
2019 |
|
14 975 734,8 |
0,0 |
3 761 986,1 |
0,0 |
11 213 748,7 |
||||||||||||||||||
2020 |
|
14 975 734,8 |
0,0 |
3 761 986,1 |
0,0 |
11 213 748,7 |
||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
69 820 558,1 |
0,0 |
18 814 494,7 |
0,0 |
51 006 063,4 |
||||||||||||||
11. Подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи" | ||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||||||||||||||||||||||
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации |
Управление здравоохранения |
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций |
Процент |
2016 |
100 |
8 027,4 |
0,0 |
8 027,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
100 |
6 518,0 |
0,0 |
6 518,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
100 |
6 119,5 |
0,0 |
6 119,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
100 |
6 516,9 |
0,0 |
6 516,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
100 |
6 516,9 |
0,0 |
6 516,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи* |
Управление здравоохранения |
Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
|
2016 |
100 |
3 782,7 |
0,0 |
3 782,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
100 |
3 601,0 |
0,0 |
3 601,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
100 |
3 240,9 |
0,0 |
3 240,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
100 |
3 601,0 |
0,0 |
3 601,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
100 |
3 601,0 |
0,0 |
3 601,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области | ||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
11 810,1 |
0,0 |
11 810,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
2017 |
|
10 119,0 |
0,0 |
10 119,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2018 |
|
9 360,4 |
0,0 |
9 360,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2019 |
|
10 117,9 |
0,0 |
10 117,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
2020 |
|
10 117,9 |
0,0 |
10 117,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
51 525,3 |
0,0 |
51 525,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Итого по Программе |
|
|
|
2016 |
|
15 933 605,1 |
796 143,6 |
5 578 380,1 |
0,0 |
9 559 081,3 |
||||||||||||||
2017 |
|
15 808 661,5 |
106 363,0 |
5 286 264,4 |
0,0 |
10 416 034,1 |
||||||||||||||||||
2018 |
|
16 901 363,9 |
103 636,1 |
5 051 277,2 |
0,0 |
11 746 450,6 |
||||||||||||||||||
2019 |
|
17 583 161,1 |
101 407,6 |
5 138 804,8 |
0,0 |
12 342 948,7 |
||||||||||||||||||
2020 |
|
17 404 413,1 |
101 407,6 |
5 138 806,8 |
0,0 |
12 164 198,7 |
||||||||||||||||||
Всего по Программе |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
83 631 204,6 |
1 208 957,9 |
26 193 533,3 |
0,0 |
56 228 713,4 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.