Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением администрации Тамбовской области от 11 апреля 2016 г. N 366 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к государственной программе
Тамбовской области "Развитие здравоохранения
Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы
27 сентября 2013 г., 30 июня, 18 сентября, 31 декабря 2014 г., 30 марта, 14 сентября, 31 декабря 2015 г., 11 апреля 2016 г.
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты: |
Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.: |
|||||||
наименование |
единица измерения |
год реализации |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
бюджет Тамбовской области |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||||
1.1. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных мероприятий |
Единиц |
2013 |
1450 |
2 769,5 |
0,0 |
2 769,5 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
1480 |
2 234,0 |
0,0 |
2 234,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
1480 |
2 012,5 |
0,0 |
2 012,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология" |
Управление здравоохранения области |
Количество пациентов, получивших медицинскую помощь |
Человек |
2013 |
20543 |
10 030,3 |
0,0 |
10 030,3 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
34240 |
12 291,4 |
0,0 |
12 291,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
34240 |
11 950,1 |
0,0 |
11 950,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.3. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
Управление здравоохранения области |
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет |
На 100 наркологических больных среднегодового контингента |
2013 |
6,7 |
4 344,3 |
0,0 |
4 344,3 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
7,7 |
50 136,1 |
36 017,3 |
14 118,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
0.0 |
1,9 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.4. Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным |
Управление здравоохранения области |
Количество обследованных граждан |
Человек |
2013 |
18752 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
18800 |
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
18900 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.5. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок |
Управление здравоохранения области |
Охват профилактическими прививками |
Процент |
2013 |
96 |
8 470,0 |
0,0 |
8 470,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
96 |
7 500,0 |
0,0 |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
96 |
9 780,0 |
0,0 |
9 780,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.6. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации |
Управление здравоохранения области |
Количество обработанных очагов |
Единиц |
2013 |
2000 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
2000 |
2 144,7 |
0,0 |
2 144,7 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
2000 |
2 321,0 |
0,0 |
2 321,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.7. Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека |
Управление здравоохранения области |
Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием |
Человек |
2013 |
25 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
25 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
25 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.8. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами |
Процент |
2013 |
95 |
502,3 |
0,0 |
502,3 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
96 |
8 589,1 |
0,0 |
8 589,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 |
|
28 866,4 |
0,0 |
28 866,4 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
84 245,3 |
36 017,3 |
48 228,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
|
26 215,5 |
1,9 |
26 213,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 - 2015 |
|
139327,2 |
36 019,2 |
103308,0 |
0,0 |
0,0 |
2. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||||||||
2.1. Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека |
Управление здравоохранения области |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
Процент |
2013 |
77,0 |
50 480,3 |
45980,3 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
79,0 |
51 187,5 |
46687,5 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
80,0 |
55 741,6 |
51241,6 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении |
Процент |
2013 |
35,7 |
|
||||||
2014 |
38,6 |
|||||||||
2015 |
38,7 |
|||||||||
2.2. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения |
Управление здравоохранения области, управление строительства и инвестиций области |
Доля учреждений здравоохранения области, оказывающих специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами от общего количества таких учреждений |
Процент |
2013 |
95 |
307583,7 |
193934,6 |
113649,1 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
96 |
60527,8* |
5 237,9* |
55289,9* |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
97 |
106772,9* |
68,8 |
106704,1* |
0,0 |
0,0 |
||||
2.3. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
Управление здравоохранения области |
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
Процент |
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
50,5 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.4. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия |
Управление здравоохранения области |
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением |
Процент |
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
52,0 |
6 571,5 |
471,5 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
53,0 |
8 400,0 |
0,0 |
8 400,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Управление образования и науки области |
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната |
Процент |
2013 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь |
Управление здравоохранения области |
Смертность от всех причин |
На 1000 населения |
2013 |
16,1 |
561929,5 |
0,0 |
561929,5 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
16,0 |
663011,6 |
0,0 |
663011,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
15,9 |
706450,4 |
0,0 |
706450,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных тромболизисов |
Единиц |
2013 |
110 |
12 000,0 |
0,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
100 |
9 950,0 |
0,0 |
9 950,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.7. Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной) |
Управление здравоохранения области |
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий |
Процент |
2013 |
4,4 |
294211,5 |
0,0 |
294211,5 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
4,8 |
306507,2 |
0,0 |
306507,2** |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
6,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.8. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи** |
Управление здравоохранения области |
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий |
Процент |
2013 |
4,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
4,8 |
3 443,5 |
0,0 |
3443,5** |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
5,4 |
2 752,5 |
0,0 |
2752,5** |
0,0 |
0,0 |
||||
2.9. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Управление здравоохранения области |
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий |
Процент |
2013 |
4,4 |
13 062,8 |
0,0 |
13 062,8 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
4,8 |
16 821,5 |
0,0 |
16 821,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
5,4 |
13 019,9 |
0,0 |
13 019,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.9.1. Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи |
Управление здравоохранения области |
Больничная летальность |
Процент |
2013 |
1,47 |
7 135,2 |
0,0 |
7 135,2 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
1,47 |
8 291,2 |
0,0 |
8 291,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
1,46 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.9.2. Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф |
Управление здравоохранения области |
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций |
Процент |
2013 |
100 |
5 927,6 |
0,0 |
5 927,6 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
100 |
8 530,3 |
0,0 |
8 530,3 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
100 |
13 019,9 |
0,0 |
13 019,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.10. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Количество приобретенного санитарного автотранспорта |
Единиц |
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
20 |
40 829,9 |
68,8 |
40 761,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.11. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Управление здравоохранения области |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
На 100 тыс. населения |
2013 |
21,2 |
9 179,0 |
0,0 |
9 179,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
20,0 |
188769,8 |
158724,0 |
30 045,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
19,0 |
80 618,8 |
66994,8 |
13 624,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.12. Развитие службы крови |
Управление здравоохранения области |
Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения |
Процент |
2013 |
100 |
74 493,3 |
0,0 |
74 493,3 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
100 |
75 961,2 |
0,0 |
75 961,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
100 |
77 573,8 |
0,0 |
77 573,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.13. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи |
Управление здравоохранения области |
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь |
Человек |
2013 |
3025 |
17 367,0 |
5 343,2 |
12 023,8 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
3114 |
18 548,1 |
3 369,5 |
15 178,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
3200 |
21 228,9 |
5 040,2 |
16 188,7 |
0,0 |
0,0 |
||||
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области |
Человек |
2013 |
303 |
|
||||||
2014 |
153 |
|||||||||
2015 |
162 |
|||||||||
2.14. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных исследований |
Единиц |
2013 |
272500 |
76 153,8 |
0,0 |
76 153,8 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
270000 |
78 245,0 |
0,0 |
78 245,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
270000 |
61 939,2 |
0,0 |
61 939,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.15. Взнос в уставной фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" с целью приобретения санитарного автотранспорта для отделений скорой медицинской помощи области |
Комитет по управлению имуществом области |
Количество приобретенного санитарного автотранспорта |
Единиц |
2013 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
70 |
50 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 |
|
1 417 160,9 |
245 258,1 |
1 171 902,8 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
1 526 074,6 |
214 559,2 |
1 311 515,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
|
1 185 198,0 |
123 345,4 |
1 061 852,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 - 2015 |
|
4 128 433,5 |
583 162,7 |
3 545 270,8 |
0,0 |
0,0 |
*расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г.- 25 658,9 тыс. руб.; 2015 г. - 80 089,4 тыс. руб.; **межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области | ||||||||||
3. Подпрограмма государственной программы "Развитие государственно-частного партнерства" | ||||||||||
3.1. Реализация инвестиционного проекта "Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области" |
Управление здравоохранения области |
Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
Процент |
2013 |
47,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
47,6 |
200000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200 000,0 |
||||
2015 |
48,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.2. Реализация инвестиционного проекта "Развитие гемодиализной службы" |
Управление здравоохранения области |
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа |
Человек |
2013 |
142 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
156 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
172 |
68 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68000,0 |
||||
3.3. Строительство хирургического корпуса ГБУЗ "Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер" |
Управление здравоохранения области |
Снижение смертности от туберкулеза |
На 100 тыс. населения |
2013 |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.4. Реализация инвестиционного проекта по организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов |
Управление здравоохранения области |
Увеличение доли учреждений, осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов |
Процент |
2013 |
00,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
56,0 |
34 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34300,0 |
||||
3.5. Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области |
Управление здравоохранения области |
Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи |
Процент |
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
30,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12000,0 |
||||
2015 |
40,0 |
36 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36300,0 |
||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2013 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
212000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212000,0 |
||||
2015 |
|
138600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
138600,0 |
||||
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2013 - 2015 |
|
350600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350600,0 |
4. Подпрограмма государственной программы "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||||
4.1. Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения* |
Управление здравоохранения области |
Материнская смертность |
На 100 тысяч родившихся живыми |
2013 |
9,6 |
2683,9 |
0,0 |
2683,9 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
9,6 |
4390,1 |
0,0 |
4390,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4.2. Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела |
Управление здравоохранения области |
Увеличение выживаемости новорождённых детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела |
Промилле |
2013 |
831,2 |
9356,2 |
3433,0 |
5923,2 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
833,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
835,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4.3. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике |
Управление здравоохранения области |
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместр беременности |
Процент |
2013 |
80,9 |
4 769,6 |
3769,6 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
81 |
5 140,5 |
3933,4 |
1 207,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
82 |
8 201,8 |
0,0 |
8 201,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
4.4. Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (хирургический корпус) |
Управление здравоохранения области, управление строительства и инвестиций области |
Снижение ранней неонатальной смертности |
На 1000 новорождённых |
2013 |
1,3 |
147 084,1* |
0,0 |
147 84,1* |
0,0 |
0,0 |
2014 |
1,3 |
163 06,7** |
0,0 |
163106,7** |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
1,3 |
286 80,3** |
0,0 |
286280,3** |
0,0 |
0,0 |
||||
4.5. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Охват неонатальным скринингом |
Процент |
2013 |
99,9 |
3 966,3 |
3 685,3 |
281,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
99,9 |
3 625,0 |
3 443,7 |
181,3 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
99,9 |
4 120,2 |
0,0 |
4 120,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
Охват аудиологическим скринингом |
Процент |
2013 |
97,4 |
|
||||||
2014 |
97,4 |
|||||||||
2015 |
97,4 |
|||||||||
2020 |
97,9 |
|||||||||
4.6. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан |
Управление здравоохранения области |
Снижение смертности детей 0 - 17 лет |
100 тысяч населения соответствующего возраста |
2013 |
5,9 |
3 600,0 |
0,0 |
3 600,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
5,9 |
4 700,0 |
0,0 |
4 700,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
5,8 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4.7. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет |
Управление здравоохранения области |
Снижение смертности детей 0 - 17 лет |
100 тысяч населения соответствующего возраста |
2013 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
5,8 |
1 893,0 |
0,0 |
1 893,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 |
|
171 460,1 |
10 887,9 |
160 572,2 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
180 962,3 |
7 377,1 |
173 585,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
|
306 995,3 |
0,0 |
306 995,3 |
0,0 |
0,0 |
||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 - 2015 |
|
659 417,7 |
18 265,0 |
641 152,7 |
0,0 |
0,0 |
*расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области "Дети Тамбовщины" подпрограмма "Здоровое поколение"; **расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г. - 163 106,7 тыс. руб., 2015 г. - 286 280,3 тыс. руб. | ||||||||||
5. Подпрограмма государственной программы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | ||||||||||
5.1. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации детей |
Управление здравоохранения области |
Количество пролеченных пациентов |
Человек |
2013 |
34477 |
45 050,5 |
0,0 |
45 050,5 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
50000 |
61 901,9 |
0,0 |
61 901,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
60000 |
44 749,5 |
0,0 |
44 749,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных организациях |
Управление здравоохранения области |
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся |
Процент |
2013 |
4,0 |
24 193,0 |
0,0 |
24 193,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
6,0 |
18 776,7 |
0,0 |
18 776,7 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
9,0 |
9 027,1 |
0,0 |
9 027,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по предоставлению санаторного лечения детскому населению области |
Управление здравоохранения области |
Охват санаторно-курортным лечением детского населения |
Процент |
2013 |
9,0 |
28 896,2 |
0,0 |
28 896,2 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
13,0 |
30 598,9 |
0,0 |
30 598,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
17,0 |
21 462,0 |
0,0 |
21 462,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.4. Реализация инновационного социального проекта "Семья - формула счастья" |
Управление здравоохранения области |
Количество участников проекта |
Детей/ семей |
2013 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
65/60 |
565,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
565,5* |
||||
*средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области | ||||||||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2013 |
|
98 139,7 |
0,0 |
98 139,7 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
111277,5 |
0,0 |
111277,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
|
75 804,1 |
0,0 |
75 238,6 |
0,0 |
565,5 |
||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 - 2015 |
|
285221,3 |
0,0 |
284655,8 |
0,0 |
565,5 |
6. Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | ||||||||||
6.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных пациентами койко-дней |
Койко-дни |
2013 |
222428 |
89 308,2 |
0,0 |
89 308,2 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
98127 |
48 013,4 |
0,0 |
48 013,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
118765 |
56 232,0 |
0,0 |
56 232,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 |
|
89 308,2 |
0,0 |
89 308,2 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
48 013,4 |
0,0 |
48 013,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
|
56 232,0 |
0,0 |
56 232,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 - 2015 |
|
193553,6 |
0,0 |
193553,6 |
0,0 |
0,0 |
7. Подпрограмма государственной программы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | ||||||||||
7.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области |
Управление здравоохранения области |
Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области |
Человек |
2013 |
834 |
29 082,7 |
0,0 |
29 082,7 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
865 |
29 594,2 |
0,0 |
29 594,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
866 |
30 029,5 |
0,0 |
30 029,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских специалистов |
Управление здравоохранения области, управление образования и науки области |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного профессионального образования |
Человек |
2013 |
3930 |
1 181,0 |
0,0 |
1 181,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
3970 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
3932 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области |
Управление здравоохранения области |
Количество проведенных конкурсов |
Единиц |
2013 |
2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
2014 |
3 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
||||
2015 |
8 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
||||
7.4. Единовременные выплаты и компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения области |
Управление здравоохранения области |
Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату |
Человек |
2013 |
47 |
47 000,0 |
0,0 |
23 500,0 |
0,0 |
23500,0* |
2014 |
69 |
74 500,0 |
0,0 |
34 500,0 |
0,0 |
40000,0* |
||||
2015 |
73 |
77 000,0 |
0,0 |
37 000,0 |
0,0 |
40000,0* |
||||
7.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках |
Управление здравоохранения области |
Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг |
Человек |
2013 |
4019 |
23 024,1 |
0,0 |
23 024,1 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
4044 |
22 687,6 |
0,0 |
22 687,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
3921 |
23 799,9 |
0,0 |
23 799,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
*средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области | ||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 |
|
100387,8 |
0,0 |
76 787,8 |
0,0 |
23600,0 |
2014 |
|
127031,8 |
0,0 |
86 781,8 |
0,0 |
40250,0 |
||||
2015 |
|
131379,4 |
0,0 |
90 829,4 |
0,0 |
40550,0 |
||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2013 - 2015 |
|
358799,0 |
0,0 |
254399,0 |
0,0 |
104400,0 |
8. Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | ||||||||||
8.1. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей |
Процент |
2013 |
92,0 |
499021,9 |
341819,8 |
157202,1 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
93,0 |
526710,9 |
353731,1 |
172979,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
94,0 |
625372,2 |
443449,0 |
181923,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
8.2. Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
Процент |
2013 |
96,0 |
12 949,8 |
12089,8 |
860,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
96,0 |
6 834,7 |
5 974,7 |
860,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
97,0 |
5 786,7 |
5 786,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
8.3. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
Управление здравоохранения области |
Смертность от туберкулеза |
На 100 тыс. населения |
2013 |
6,5 |
15 900,0 |
15900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
6,4 |
31 654,5 |
31654,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
6,3 |
16 501,1 |
16501,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
8.4. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе |
Управление здравоохранения области |
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" |
Процент |
2013 |
100,0 |
29 690,3 |
0,0 |
29 690,3 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
100,0 |
30 750,7 |
0,0 |
30 750,7 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
100,0 |
29 822,2 |
0,0 |
29 822,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2013 |
|
557562,0 |
369809,6 |
187752,4 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
595950,8 |
391360,3 |
204590,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
|
677482,2 |
465736,8 |
211745,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2013 - 2015 |
|
1830995,0 |
1226906,7 |
604088,3 |
0,0 |
0,0 |
9. Подпрограмма государственной программы "Развитие информатизации в здравоохранении" | ||||||||||
9.1. Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Количество медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе |
Единиц |
2013 |
62 |
23178,7 |
17430,0* |
5748,7* |
0,0 |
0,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию |
Управление здравоохранения области |
Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области |
Единиц |
2013 |
62 |
34 719,5 |
0,0 |
34 719,5 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
61 |
35 536,2 |
0,0 |
35 536,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
57 |
31 241,2 |
0,0 |
31 241,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2013 |
|
57 898,2 |
17 430,0 |
40 468,2 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
35 536,2 |
0,0 |
35 536,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
|
31 241,2 |
0,0 |
31 241,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2013 - 2015 |
|
124675,6 |
17 430,0 |
107245,6 |
0,0 |
0,0 |
*денежные средства, предусмотренные Программой "Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011 - 2013 годы" | ||||||||||
10. Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области" | ||||||||||
10.1. Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи*** |
Управление здравоохранения области |
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий |
Процент |
2013 |
4,4 |
323 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
323800,0 |
2014 |
4,8 |
360 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
360800,0 |
||||
2015 |
6,6 |
573 640,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
573640,2 |
||||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи |
Процент |
2013 |
35,3 |
2681500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 681 500,0 |
||
2014 |
37,4 |
2936900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 936 900,0 |
||||
2015 |
35,9 |
3099524,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 099 524,2 |
||||
|
|
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий |
Процент |
2013 |
5,1 |
336 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
336800,0 |
2014 |
8,3 |
689 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
689700,0 |
||||
2015 |
8,8 |
758 268,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
758713,0 |
||||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий |
Процент |
2013 |
55,2 |
3301300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 301 300,0 |
||
2014 |
49,5 |
3675700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 675 700,0 |
||||
2015 |
48,7 |
4210236,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4210 236,0 |
||||
10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области |
Управление здравоохранения области |
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством |
Процент |
2013 |
100,0 |
2602 200,0 |
0,0 |
2 602 200,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
100,0 |
3196 310,3 |
0,0 |
3 196 310,3 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
100,0 |
3719 456,7 |
0,0 |
3 719 456,7 |
0,0 |
0,0 |
||||
10.3. Управление реализацией государственной программы |
Управление здравоохранения области |
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме |
Процент |
2013 |
95 |
103977,9 |
2 038,7 |
0,0 |
0,0 |
101 939,2 |
2014 |
95 |
110983,0 |
2 084,1 |
0,0 |
0,0 |
108 898,9 |
||||
2015 |
95 |
147280,8 |
1 875,7 |
24 132,0 |
0,0 |
121 273,1 |
||||
10.4. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений |
2013 |
95 |
11 176,0 |
0,0 |
11 176,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2014 |
95 |
11 747,2 |
0,0 |
11 747,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
2015 |
95 |
9 597,6 |
0,0 |
9 597,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
10.5. Направление средств государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению |
Управление здравоохранения области |
Ежегодный прирост объема привлеченных средств |
Процент |
2013 |
|
670350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
670350,0 |
2014 |
5 |
707900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
707900,0 |
||||
2015 |
5 |
743300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
743300,0 |
||||
***в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области | ||||||||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2013 |
|
10031103,9 |
2 038,7 |
2 613 376,0 |
0,0 |
7 415 689,2 |
2014 |
|
11690040,5 |
2 084,1 |
3 208 057,5 |
0,0 |
8 479 898,9 |
||||
2015 |
|
13261748,5 |
1 875,7 |
3753 186,3 |
0,0 |
9506 686,5 |
||||
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2013 - 2015 |
|
34982892,9 |
5 998,5 |
9 574 619,8 |
0,0 |
25 402 274,6 |
11. Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" | ||||||||||
11.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра |
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области |
Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела |
*В соответствии с разделом 11 "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" приложение N 15 к государственной программе |
2014 |
В соответствии с разделом 11 "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" приложение N 15 к государственной про грамме |
2443118,8* (в том числе остаток неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области - 230280,9) |
0,0 |
335654,1* (в том числе кассовый расход - 105373,2, остаток неизрасходованных средств - 230280,9) |
0,0 |
2107464,7 ** (в том числе кассовый расход - 1053732,7, остаток неизрасходованных средств - 1053732,0) |
2015 |
282467,5* |
0,0 |
282467,5* |
0,0 |
0,0 |
|||||
11.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру |
Управление строительства и инвестиций области управление здравоохранения области |
Ввод объекта в эксплуатацию |
Объект |
2014 |
1 |
85838,9* |
0,0 |
85838,9* |
0,0 |
0,0 |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
11.3. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках |
Управление здравоохранения области |
Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре |
Человек |
2014 |
41 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
60 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2013 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
|
2528957,7 |
0,0 |
421493,0*** |
0,0 |
2107464,7** |
||||
2015 |
|
282 967,5 |
0,0 |
282967,5*** |
0,0 |
0,0 |
||||
Всего по Подпрограмме |
|
|
|
2013 - 2020 |
|
2581644,3**** |
0,0 |
474179,6*** |
0,0 |
2107464,7** |
*расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы; **средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области; ***в том числе кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс. руб., остаток иеизрасходованных# средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб. ****без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб. | ||||||||||
Итого по Программе |
|
|
|
2013 |
|
12551887,2 |
645424,3 |
4 467 173,7 |
0,0 |
7 439 289,2 |
2014 |
|
17140090,1 |
651398,0 |
5 649 078,5 |
0,0 |
10 839 613,6 |
||||
2015 |
|
16173863,7 |
590959,8 |
5 896 501,9 |
0,0 |
9 686 402,0 |
||||
Всего по Программе |
|
|
|
2013 - 2015 |
|
45635560,1* |
1887782,1 |
15782473,2* |
0,0 |
27 965 304,8 |
*без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.