Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2а изменено с 4 июля 2018 г. - Постановление администрации Тамбовской области от 29 июня 2018 г. N 664
Приложение N 2а
к государственной программе
Тамбовской области "Развитие здравоохранения
Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2016 - 2020 годы
16 июня, 9 сентября, 30 декабря 2016 г., 7 апреля, 28 августа, 29 декабря 2017 г., 25 апреля, 29 июня 2018 г.
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты: |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.: |
|||||||||||||
наименование |
единица измерения |
год реализации |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
бюджет Тамбовской области |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||
1. Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни" | ||||||||||||||||
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции и гепатитов В и С |
Управление здравоохранения области |
Доля ВИЧ- инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
Процент |
2016 |
81,0 |
2 273,3 |
2 273,3 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
95,0 |
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" |
||||||||||||||
2018 |
95,0 |
|||||||||||||||
2019 |
95,0 |
|||||||||||||||
2020 |
95,0 |
|||||||||||||||
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Количество единиц закупленного оборудования |
Единиц |
2016 |
213 |
40 144,9 |
0,0 |
40 144,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска |
Управление здравоохранения области |
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление |
Процент |
2016 |
83,0 |
1 931,2 |
0,0 |
1 931,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
83,5 |
2 011,9 |
0,0 |
2 011,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
84,0 |
1 768,6 |
0,0 |
1 768,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
84,5 |
1 768,6 |
0,0 |
1 768,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
85,0 |
1 768,6 |
0,0 |
1 768,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема |
Комитет по управлению имуществом области |
Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области |
Объект |
2016 |
1,0 |
8 000,0 |
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов |
Управление здравоохранения области |
Число абортов |
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет |
2018 |
15,9 |
3,6 |
0,0 |
3,3 |
0,0 |
0,3 |
||||||
2019 |
15,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
15,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" | ||||||||||||||||
1.6. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок |
Управление здравоохранения области |
Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки |
Процент |
2016 |
92,6 |
22 711,7 |
0,0 |
22 711,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
93 |
18 115,5 |
0,0 |
18 115,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
94 |
18 454,8 |
0,0 |
18 454,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
95 |
18 454,8 |
0,0 |
18 454,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
95 |
18 454,8 |
0,0 |
18 454,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С" | ||||||||||||||||
1.7. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
Управление здравоохранения области |
Доля ВИЧ- инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
Процент |
2016 |
81,0 |
133,5 |
0,0 |
133,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
95,0 |
106,8 |
0,0 |
106,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
95,0 |
106,8 |
0,0 |
106,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
95,0 |
106,8 |
0,0 |
106,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
95,0 |
106,8 |
0,0 |
106,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях | ||||||||||||||||
1.8. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов) |
Процент |
2016 |
95,5 |
259 288,3 |
259 288,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
97,1 |
255 730,0 |
255 730,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
97,2 |
238 858,5 |
238 858,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
97,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
98,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.9. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и(или) тканей |
Процент |
2016 |
98 |
2 795,9 |
2 795,9 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
99,1 |
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации) подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" |
||||||||||||||
2018 |
99,2 |
|||||||||||||||
2019 |
99,3 |
|||||||||||||||
2020 |
99,4 |
|||||||||||||||
1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и неотказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов) |
Процент |
2016 |
95,5 |
124 697,2 |
124 697,2 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
97,1 |
91 036,5 |
91 036,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
97,2 |
87 402,9 |
87 402,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
97,3 |
88 460,2 |
88 460,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
98,0 |
88 460,2 |
88 460,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.11. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
Управление здравоохранения области |
Смертность от туберкулеза |
На 100 тыс. населения |
2016 |
6,2 |
14 359,2 |
14 359,2 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
3,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.12. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе |
Управление здравоохранения области |
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" |
Процент |
2016 |
100 |
30 729,2 |
0,0 |
30 729,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100 |
27 436,8 |
0,0 |
27 436,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
26 835,0 |
0,0 |
26 835,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
22 133,0 |
0,0 |
22 133,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
24 194,0 |
0,0 |
24 194,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.13. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов) |
Процент |
2016 |
95,5 |
271 515,6 |
0,0 |
271 515,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
97,1 |
260 533,2 |
0,0 |
260 533,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
97,2 |
246 350,9 |
0,0 |
246 350,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
97,3 |
239 496,0 |
0,0 |
239 496,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
98,0 |
235 496,0 |
0,0 |
235 496,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.14. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) |
|
2018 2019 2020 |
97.2 97.3 98,0 |
29 0 83,4 0,0 0,0 |
29 0 83,4 0,0 0,0 |
0,0 0,0 0,0 |
0,0 0,0 0,0 |
0,0 0,0 0,0 |
||||||
Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | ||||||||||||||||
1.15. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения |
Управление градостроительства и архитектуры области |
Количество объектов здравоохранения |
Объект |
2017 |
0 |
13 742,8 |
0,0 |
13 742,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
0 |
18 889,5 |
0,0 |
18 889,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Расширение сети сельских медицинских учреждений" | ||||||||||||||||
1.16. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения ("приоритетный стратегический проект "Создание новых объектов сельского здравоохранения") |
Управление градостроительства и архитектуры области |
Снижение смертности сельского населения ежегодно |
Процент |
2018 |
2,0 |
961,1 |
0,0 |
961,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.17. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации ("Создание новых объектов сельского здравоохранения" (приоритетный стратегический проект) |
Управление градостроительства и архитектуры области |
Снижение смертности сельского населения ежегодно |
Процент |
2018 |
2,0 |
9 717,8 |
9 717,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.18. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации ("Развитие выездных форм медицинского обслуживания населения сельских территорий" (приоритетный стратегический проект) |
Управление здравоохранения области |
Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы |
Процент |
2018 |
15 |
31 821,0 |
31 821,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
778 580,0 |
403 413,9 |
375 166,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
|
668 713,4 |
346 766,5 |
321 946,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
|
710 253,9 |
396 883,6 |
313 370,0 |
0,0 |
0,3 |
||||||||||
2019 |
|
370 419,4 |
88 460,2 |
281 959,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
|
368 480,4 |
88 460,2 |
280 020,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2016- 2020 |
|
2 826 447,1 |
1 323 984, 4 |
1 572 462,4 |
0,0 |
0,3 |
||||||
2. Подпрограмма государственной программы "Развитие государственно-частного партнерства" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции" |
|
|||||||||||||||
2.1. Реализация инвестиционного проекта "Развитие гемодиализной службы" |
Управление здравоохранения области |
Количество больных на процедуру гемодиализа |
Человек |
2016 |
182 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
192 |
110 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 000,0 |
||||||||||
2018 |
202 |
93 180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
93 180,0 |
||||||||||
2019 |
212 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
222 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.2. Строительство хирургического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер" |
Управление здравоохранения области |
Снижение смертности от туберкулеза |
На 100 тыс. человек |
2016 |
6,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
3,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
3,2 |
163 256,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
163 256,0 |
||||||||||
2020 |
3,1 |
228 558,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
228 558,0 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
|
110 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 000,0 |
||||||||||
2018 |
|
93 180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
93 180,0 |
||||||||||
2019 |
|
163 256,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
163 256,0 |
||||||||||
2020 |
|
228 558,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
228 558,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 - 2020 |
|
594 994,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
594 994,0 |
||||||
3. Подпрограмма государственной программы "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения" | ||||||||||||||||
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации* |
Управление здравоохранения области |
Техническая готовность объекта за год |
Процент |
2016 |
100 |
361 326,9 |
280 554,1 |
80 772,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения** |
Управление строительства и инвестиций области |
Количество объектов здравоохранения |
Объект |
2017 |
1 |
10 857,0 |
0,0 |
10 857,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Управление градостроительства и архитектуры области |
2018 |
|
801,3 |
0,0 |
801,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
2019 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов. ** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы. | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка" | ||||||||||||||||
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга |
Управление здравоохранения области |
Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом |
Процент |
2016 |
99,9/97,4 |
3 667,0 |
0,0 |
3 667,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
99,9/100 |
4 433,6 |
0,0 |
4 433,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
99,9/100 |
5 000,4 |
0,0 |
5 000,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
99,9/100 |
5 000,4 |
0,0 |
5 000,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
99,9/100 |
5 000,4 |
0,0 |
5 000,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике |
Управление здравоохранения области |
Младенческая смертность |
Случаев на 1000 родившихся живыми |
2016 |
5,2 |
7 299,0 |
0,0 |
7 299,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
3,9 |
7 776,1 |
0,0 |
7 776,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
3,5 |
8 196,0 |
0,0 |
8 196,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
3,5 |
8 195,9 |
0,0 |
8 195,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
3,5 |
8 195,9 |
0,0 |
8 195,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Развитие специализированной медицинской помощи детям" | ||||||||||||||||
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан |
Управление здравоохранения области |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) |
Процент |
2016 |
95,5 |
7 516,8 |
0,0 |
7 516,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
97,1 |
3 141,5 |
0,0 |
3 141,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
97,2 |
3 148,0 |
0,0 |
3 148,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
97,3 |
3 148,0 |
0,0 |
3 148,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
98,0 |
3 148,0 |
0,0 |
3 148,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет |
Управление здравоохранения области |
Показатель ранней неонатальной смертности |
На 1000 новорожденных |
2016 |
1,3 |
5 583,0 |
0,0 |
5 583,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
1,15 |
5 154,7 |
0,0 |
5 154,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
1,1 |
5 166,4 |
0,0 |
5 166,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
1,1 |
5 166,4 |
0,0 |
5 166,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
1,0 |
5 166,4 |
0,0 |
5 166,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" | ||||||||||||||||
3.7. Ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" |
Управление здравоохранения области |
Доля детских поликлиники и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области, дооснащенных медицинскими изделиями |
Процент |
2018 |
7,0 |
74 168,1 |
64 168,1 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
20,0 |
74 168,1 |
64 168,1 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100,0 |
74 168,1 |
64 168,1 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
385 393,4 |
280 554,1 |
104 839,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
|
31 362,9 |
0,0 |
31 362,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
|
96 480,2 |
64 168,1 |
32 312,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
|
95 678,8 |
64 168,1 |
31 510,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
|
95 678,8 |
64 168,1 |
31 510,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2016- 2020 |
|
704 594,1 |
473 058,4 |
231 535,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||
4. Подпрограмма государственной программы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения" | ||||||||||||||||
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно- курортному лечению и реабилитации, в том числе детей |
Управление здравоохранения области |
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения |
Процент |
2016 |
100 |
20 197,7 |
0,0 |
20 197,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100 |
20 689,3 |
0,0 |
20 689,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
22 699,0 |
0,0 |
22 699,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
16 023,0 |
0,0 |
16 023,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
18 162,0 |
0,0 |
18 162,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации" | ||||||||||||||||
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно- курортных организациях |
Управление здравоохранения области |
Смертность от болезней системы кровообращения |
На 100 тыс. населения |
2016 |
673,0 |
6 037,0 |
0,0 |
6 037,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
655,0 |
4 799,2 |
0,0 |
4 799,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
654,7 |
4 808,0 |
0,0 |
4 808,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
654,4 |
4 808,0 |
0,0 |
4 808,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
654,0 |
4 808,0 |
0,0 |
4 808,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения |
Управление здравоохранения области |
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения здравоохранения "Тамбовский областной специализированный дом ребенка" |
Процент |
2016 |
100 |
48 038,2 |
0,0 |
48 038,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100 |
47 235,4 |
0,0 |
47 235,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
50 825,2 |
0,0 |
50 825,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
45 377,0 |
0,0 |
45 377,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
49 556,0 |
0,0 |
49 556,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
4.4. Реализация инновационного социального проекта "Семья - формула счастья" |
Управление здравоохранения области |
Количество участников проекта |
Детей/ семей |
2016 |
30/15 |
555,9 |
555,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий |
Управление здравоохранения области |
Количество объектов |
Объект |
2017 |
1 |
19 999,8 |
19 999,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
74 828,8 |
555,9 |
74 272,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
|
92 723,7 |
19 999,8 |
72 723,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
|
78 332,2 |
0,0 |
78 332,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
|
66 208,0 |
0,0 |
66 208,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
|
72 526,0 |
0,0 |
72 526,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2016- 2020 |
|
384 618,7 |
20 555,7 |
364 063,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
5. Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым" | ||||||||||||||||
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи |
Управление здравоохранения области |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых |
100 тыс. взрослого населения |
2016 |
6,8 |
52 392,9 |
0,0 |
52 392,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
7,6 |
54 762,1 |
0,0 |
54 762,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
8,4 |
70 710,0 |
0,0 |
70 710,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
9,2 |
56 781,0 |
0,0 |
56 781,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
10,0 |
62010,0 |
0,0 |
62 010,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
52 392,9 |
0,0 |
52 392,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
|
54 762,1 |
0,0 |
54 762,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
|
70 710,0 |
0,0 |
70 710,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
|
56 781,0 |
0,0 |
56 781,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
|
62 010,0 |
0,0 |
62 010,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2016- 2020 |
|
296 656,0 |
0,0 |
296 656,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
6. Подпрограмма государственной программы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников" | ||||||||||||||||
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области |
Управление здравоохранения области |
Обеспеченность врачами |
На 10 тыс. человек |
2016 |
30,3 |
25 236,3 |
0,0 |
25 236,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
31,5 |
25 009,6 |
0,0 |
25 009,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
31,6 |
23 210,8 |
0,0 |
23 210,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
31,7 |
17 820,0 |
0,0 |
17 820,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
31,8 |
3 910,8 |
0,0 |
3 910,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования |
Управление здравоохранения области |
Обеспеченность врачами |
На 10 тыс. человек |
2016 |
30,3 |
6 656,0 |
0,0 |
5 114,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
31,5 |
6 984,0 |
0,0 |
6 656,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
31,6 |
8 478,0 |
0,0 |
8 478,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
31,7 |
6 227,0 |
0,0 |
6 227,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
31,8 |
6 227,0 |
0,0 |
6 227,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области |
Управление здравоохранения области |
Обеспеченность врачами |
На 10 тыс. человек |
2016 |
30,3 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
||||||
2017 |
31,5 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175,0 |
||||||||||
2018 |
31,6 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175,0 |
||||||||||
2019 |
31,7 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||||||
2020 |
31,8 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" | ||||||||||||||||
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Обеспеченность сельского населения врачами |
На 10 тыс. человек |
2016 |
17,68 |
88 100,0 |
60 000,0* |
28 100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
18,10 |
86 000,0 |
60 000,0* |
26 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
18,60 |
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам) подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи". |
||||||||||||||
2019 |
19,15 |
|||||||||||||||
2020 |
19,65 |
|||||||||||||||
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках |
Управление здравоохранения области |
Обеспеченность сельского населения врачами |
На 10 тыс. человек |
2016 |
17,68 |
24 235,6 |
0,0 |
24 235,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
18,10 |
26 000,8 |
0,0 |
26 000,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
18,60 |
27 550,3 |
0,0 |
27 550,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
19,15 |
27 016,5 |
0,0 |
27 016,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
19,65 |
27 016,5 |
0,0 |
27 016,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие до 1 января 2018 года |
Управление здравоохранения области |
Обеспеченность сельского населения врачами |
На 10 тыс. человек |
2018 |
18,60 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
19,15 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
19,65 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
142 835,9 |
60 000,0 |
82 685,9 |
0,0 |
150,0 |
||||||
2017 |
|
143 841,3 |
60 000,0 |
83 666,3 |
0,0 |
175,0 |
||||||||||
2018 |
|
59 814,1 |
0,0 |
59 639,1 |
0,0 |
175,0 |
||||||||||
2019 |
|
51 263,5 |
0,0 |
51 063,5 |
0,0 |
200,0 |
||||||||||
2020 |
|
37 354,3 |
0,0 |
37 154,3 |
0,0 |
200,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2016- 2020 |
|
435 109,1 |
120 000,0 |
314 209,1 |
0,0 |
900,0 |
||||||
* Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области. | ||||||||||||||||
7 Подпрограмма государственной программы "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы" | ||||||||||||||||
7.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра |
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области |
Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела |
В соответствии с разделом 11 "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" приложение N 15 к государственной программе |
2016 2017 |
В соответствии с разделом 11 "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" приложение N 15 к государственной программе |
52 186,6 3 444,8 |
0,0 0,0 |
52 186,6* 3 444,8* |
0,0 0,0 |
0,0 0,0 |
||||||
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы. | ||||||||||||||||
7.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру |
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области |
Ввод объекта в эксплуатацию |
Объект |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
7.3. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках) |
Управление здравоохранения области |
Количество медицинских работников, прошедших обучение в перинатальном центре |
Человек |
2016 |
77 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
52 686,6 |
0,0 |
52 686,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
|
|
|
2017 |
|
3 444,8 |
0,0 |
3 444,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2016- 2017 |
|
56 131,4 |
0,0 |
56 131,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||
8. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | ||||||||||||||||
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия |
Управление здравоохранения области |
Снижение смертности от туберкулеза |
На 100 тыс. населения |
2016 |
6,2 |
10 240,0 |
0,0 |
10 240,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
3,4 |
17 803,1 |
0,0 |
17 803,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
3,3 |
17 803,1 |
0,0 |
17 803,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
3,2 |
17 803,1 |
0,0 |
17 803,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
3,1 |
17 803,1 |
0,0 |
17 803,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Управление образования и науки области |
Охват дополнительным питанием обучающихся школы- интерната |
Процент |
2016 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2017 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С" | ||||||||||||||||
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
Управление здравоохранения области |
Доля ВИЧ- инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
Процент |
2016 |
81,0 |
41 706,1 |
41 706,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | ||||||||||||||||
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
Управление здравоохранения области |
Доля ВИЧ- инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
Процент |
2016 |
81,0 |
9 718,9 |
4 768,9 |
4 950,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
8.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации) |
Управление здравоохранения области |
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении |
Процент |
2017 |
3,0 |
4 512,3 |
3 528,3 |
984,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
3,0 |
4 257,7 |
3 356,8 |
900,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
3,0 |
4 269,7 |
3 350,8 |
918,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
3,0 |
4 269,7 |
3 350,8 |
918,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С) |
Управление здравоохранения области |
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ- инфекцию населения Тамбовской области |
Процент |
2017 |
21,0 |
5 700,5 |
4 457,7 |
1 242,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
22,0 |
7 113,3 |
5 968,1 |
1 145,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
23,0 |
7 117,8 |
5 957,5 |
1 160,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
24,0 |
7 117,8 |
5 957,5 |
1 160,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) |
Управление здравоохранения области |
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ- инфекции |
Процент |
2017 |
84 |
3 346,4 |
2 616,7 |
729,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
87 |
3 014,7 |
2 375,9 |
638,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
90 |
2 981,0 |
2 313,9 |
667,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
93 |
2 916,2 |
2 256,3 |
659,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С |
Управление здравоохранения области |
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ- инфекцию населения Тамбовской области |
Процент |
2017 |
21,0 |
187,1 |
137,7 |
38,4 |
0,0 |
11,0 |
||||||
2018 |
22,0 |
207,4 |
151,7 |
40,8 |
0,0 |
15,0 |
||||||||||
2019 |
23,0 |
284,2 |
209,1 |
50,1 |
0,0 |
25,0 |
||||||||||
2020 |
24,0 |
354,0 |
266,7 |
57,3 |
0,0 |
30,0 |
||||||||||
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) |
Управление здравоохранения области |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
Процент |
2017 |
79,3 |
4 426,9 |
3 461,8 |
965,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
79,5 |
4 741,7 |
3 902,9 |
838,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
79,7 |
4 797,0 |
3 895,9 |
901,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
80,0 |
4 797,0 |
3 895,9 |
901,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам) |
Управление здравоохранения области |
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты |
Процент |
2 018 |
100 |
90 000,0 |
44 630,0 |
45 3 70,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
100 |
90 000,0 |
45 540,9 |
44 459,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
90 000,0 |
45 540,9 |
44 459,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
8.10. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения |
Управление строительства и инвестиций области |
Количество объектов здравоохранения |
Объект |
2016 |
2 |
72 408,6 |
0,0 |
72 408,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
1 |
4 347,8 |
0,0 |
4 347,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Управление градостроительства и архитектуры области |
2018 |
1 |
44 309,8 |
0,0 |
44 309,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
2019 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
8.11. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь |
Управление здравоохранения области |
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания |
Процент |
2016 |
100,0 |
1 568 524,7 |
0,0 |
788 024,7 |
0,0 |
780 500,0 |
||||||
2017 |
100,0 |
1 561 124,7 |
0,0 |
741 136,7 |
0,0 |
819 988,0 |
||||||||||
2018 |
100,0 |
1 732 662,9 |
0,0 |
871 680,9 |
0,0 |
860 982,0 |
||||||||||
2019 |
100,0 |
1 575 036,6 |
0,0 |
670 059,6 |
0,0 |
904 977,0 |
||||||||||
2020 |
100,0 |
1 682 099,9 |
0,0 |
731 878,9 |
0,0 |
950 221,0 |
||||||||||
8.12. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями |
Управление здравоохранения области |
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по ОМС лицам |
Процент |
2016 |
100,0 |
96,4 |
0,0 |
96,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100,0 |
26,4 |
0,0 |
26,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100,0 |
90,8 |
0,0 |
90,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100,0 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100,0 |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
8.13. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения |
Управление здравоохранения области |
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту |
Объект |
2016 |
1 |
4 936,4 |
0,0 |
4 936,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
4 |
47 622,3 |
0,0 |
47 622,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
1 |
15 624,4 |
0,0 |
15 624,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
8.14. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа |
Управление здравоохранения области |
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа |
Человек |
2016 |
182 |
1 718,6 |
0,0 |
1 718,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
192 |
4 530,0 |
0,0 |
4 530,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
202 |
4 530,0 |
0,0 |
4 530,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
212 |
4 530,0 |
0,0 |
4 530,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
222 |
4 530,0 |
0,0 |
4 530,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи" | ||||||||||||||||
8.15. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи |
Управление здравоохранения области |
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета области |
Человек |
2016 |
135 |
16 189,1 |
3 269,0 |
12 920,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
141 |
16 942,6 |
4 022,5 |
12 920,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
141 |
15 520,8 |
2 600,3 |
12 920,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
141 |
15 520,8 |
2 600,3 |
12 920,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
141 |
15 520,8 |
2 600,3 |
12 920,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Развитие службы крови" | ||||||||||||||||
8.16. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения "Тамбовская областная станция переливания крови" |
Управление здравоохранения области |
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови |
Процент |
2016 |
100 |
75 277,7 |
0,0 |
75 277,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100 |
73 121,3 |
0,0 |
73 121,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
72 780,0 |
0,0 |
72 780,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
56 839,0 |
0,0 |
56 839,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
62 073,0 |
0,0 |
62 073,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
8.17. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов |
Управление здравоохранения области |
Количество привлеченных доноров |
Человек |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
300 |
5,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
1,0 |
||||||||||
2018 |
450 |
7,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
1,0 |
||||||||||
2019 |
600 |
9,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
1,0 |
||||||||||
2020 |
750 |
11,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
1,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями" | ||||||||||||||||
8.18. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
Управление здравоохранения области |
Смертность от болезней системы кровообращения |
На 100 тыс. населения |
2016 |
673,0 |
3 819,6 |
0,0 |
3 819,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
655,0 |
2 468,0 |
0,0 |
2 468,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
654,7 |
2 869,0 |
0,0 |
2 869,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
654,4 |
2 869,0 |
0,0 |
2 869,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
654,0 |
2 869,0 |
0,0 |
2 869,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами " | ||||||||||||||||
8.19. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология |
Управление здравоохранения области |
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания |
Процент |
2016 |
100 |
14 039,3 |
0,0 |
14 039,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100 |
13 269,2 |
0,0 |
13 269,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
15 942,0 |
0,0 |
15 942,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
13 243,0 |
0,0 |
13 243,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
14 463,0 |
0,0 |
14 463,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
1 819 375,3 |
49 744,0 |
989 131,3 |
0,0 |
780 500,0 |
||||||
2017 |
|
1 760 133,6 |
18 224,7 |
921 908,9 |
0,0 |
820 000,0 |
||||||||||
2018 |
|
2 032 174,6 |
62 985,6 |
1 108 191,0 |
0,0 |
860 998,0 |
||||||||||
2019 |
|
1 796 075,2 |
63 868,4 |
827 203,8 |
0,0 |
905 003,0 |
||||||||||
2020 |
|
1 909 604,5 |
63 868,4 |
895 484,1 |
0,0 |
950 252,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2016- |
|
9 317 363,2 |
258 691,1 |
4 741 919,1 |
0,0 |
4 316 753,0 |
||||||
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
||||||
9. Подпрограмма государственной программы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Контроль качества и безопасности медицинской деятельности" | ||||||||||||||||
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
Управление здравоохранения области |
Выполнение плана проверок |
Процент |
2016 |
100 |
1 875,7 |
1 875,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100 |
1 124,3 |
1 124,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
1 115,2 |
1 115,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
1 160,2 |
1 160,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
1 178,2 |
1 178,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" | ||||||||||||||||
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно- медицинской экспертизе |
Управление здравоохранения области |
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания |
Процент |
2016 |
100,0 |
61 022,1 |
0,0 |
61 022,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100,0 |
59 426,2 |
0,0 |
59 426,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100,0 |
67 813,2 |
0,0 |
67 813,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100,0 |
54 407,0 |
0,0 |
54 407,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100,0 |
59 417,0 |
0,0 |
59 417,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" | ||||||||||||||||
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации |
Управление здравоохранения области |
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания |
Процент |
2016 |
100,0 |
2 029,5 |
0,0 |
2 029,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100,0 |
2 001,7 |
0,0 |
2 001,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100,0 |
2 238,0 |
0,0 |
2 238,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100,0 |
2 097,0 |
0,0 |
2 097,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100,0 |
2 290,0 |
0,0 |
2 290,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
9.4. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями Тамбовской области |
Управление здравоохранения области |
Количество объектов независимой оценки качества медицинских услуг |
Объект |
2018 |
18 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
16 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
20 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
64 927,3 |
1 875,7 |
63 051,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
|
62 552,2 |
1 124,3 |
61 427,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
|
71 266,4 |
1 115,2 |
70 151,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
|
57 814,2 |
1 160,2 |
56 654,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
|
63 085,2 |
1 178,2 |
61 907,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2016- 2020 |
|
319 645,3 |
6 453,6 |
313 191,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||
10. Подпрограмма государственной программы "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования" | ||||||||||||||||
10.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)* |
Управление здравоохранения области |
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо |
Рублей |
2016 |
8632,8 |
8 653 209,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 653 209,4 |
||||||
2017 |
8901,9 |
9 008 148,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 008 148,7 |
||||||||||
2018 |
10492,3 |
10884250,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 844 250,8 |
||||||||||
2019 |
11129,8 |
11243109,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 243 109,1 |
||||||||||
2020 |
11482,8 |
11694069,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 694 069,6 |
||||||||||
10.1.1. "Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области" (приоритетный стратегический проект) |
Управление здравоохранения области |
Охват профилактическими осмотрами население области |
Процент |
2018 |
40,0 |
273 982,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
273 982,8 |
||||||
2019 |
40,0 |
284 942,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
284 942,1 |
||||||||||
2020 |
40,0 |
296 339,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
296 339,8 |
||||||||||
10.1.2. "Тиражирование результатов пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации "Школьная медицина" на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект) |
Управление здравоохранения области |
Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией |
Процент |
2018 |
100 |
280 129,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
280 129,4 |
||||||
2019 |
100 |
291 334,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
291 334,6 |
||||||||||
2020 |
100 |
302 988,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
302 988,0 |
||||||||||
* В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области. | ||||||||||||||||
10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области** |
Управление здравоохранения области |
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством |
Процент |
2016 |
100 |
3 710 023,5 |
0,0 |
3 710 023,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100 |
3 704 056,6 |
0,0 |
3 704 056,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
3 970 299,9 |
0,0 |
3 970 299,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
4 129 368,5 |
0,0 |
4 129 368,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
4 295 910,9 |
0,0 |
4 295 910,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы" | ||||||||||||||||
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию |
Управление здравоохранения области |
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь |
Процент |
2016 |
100 |
32 423,9 |
0,0 |
32 423,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100 |
31 066,8 |
0,0 |
31 066,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
30 908,8 |
0,0 |
30 908,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
26 659,0 |
0,0 |
26 659,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
29 114,0 |
0,0 |
29 114,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
** Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области. | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения" | ||||||||||||||||
10.4. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов |
Управление здравоохранения |
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме |
Процент |
2016 |
95 |
25 806,7 |
0,0 |
25 806,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
95 |
25 908,4 |
0,0 |
25 908,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
95 |
27 187,1 |
0,0 |
27 187,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
95 |
25 378,3 |
0,0 |
25 378,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
95 |
25 404,3 |
0,0 |
25 404,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
10.5. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения |
Управление здравоохранения |
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме |
Процент |
2016 |
95 |
4 089,5 |
0,0 |
4 089,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
95 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
95 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
95 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
95 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
10.6. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
|
|
2016 |
|
125 221,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125 221,9 |
||||||
2017 |
|
130 880,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 880,4 |
||||||||||
2018 |
|
148 667,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
148 667,1 |
||||||||||
2019 |
|
152 795,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
152 795,3 |
||||||||||
2020 |
|
157 455,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
157 455,3 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
12550774,8 |
0,0 |
3 772 343,5 |
0,0 |
8 778 431,3 |
||||||
2017 |
|
12900060,9 |
0,0 |
3 761 031,8 |
0,0 |
9 139 029,1 |
||||||||||
2018 |
|
15021313,7 |
0,0 |
4 028 395,8 |
0,0 |
10 992 917,9 |
||||||||||
2019 |
|
15577310,2 |
0,0 |
4 181 405,8 |
0,0 |
11 395 904,4 |
||||||||||
2020 |
|
16201954,1 |
0,0 |
4 350 429,2 |
0,0 |
11 851 524,9 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2016- 2020 |
|
72251413,7 |
0,0 |
20 093 606,1 |
0,0 |
52 157 807,6 |
||||||
11. Подпрограмма государственной программы "Развитие скорой медицинской помощи" | ||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||||||||||||||
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации |
Управление здравоохранения |
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций |
Процент |
2016 |
100 |
8 027,4 |
0,0 |
8 027,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100 |
9 098,0 |
0,0 |
9 098,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
9 638,2 |
0,0 |
9 638,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
5 917,0 |
0,0 |
5 917,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
6 461,0 |
0,0 |
6 461,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Основное мероприятие "Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах" | ||||||||||||||||
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи* |
Управление здравоохранения |
Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
Процент |
2016 |
100 |
3 782,7 |
0,0 |
3 782,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
100 |
3 601,0 |
0,0 |
3 601,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2018 |
100 |
3 601,0 |
0,0 |
3 601,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2019 |
100 |
3 601,0 |
0,0 |
3 601,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2020 |
100 |
3 601,0 |
0,0 |
3 601,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области. | ||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2016 |
|
11 810,1 |
0,0 |
11 810,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
|
|
2017 |
|
12 699,0 |
0,0 |
12 699,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
2018 |
|
13 239,2 |
0,0 |
13 239,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
2019 |
|
9 518,0 |
0,0 |
9 518,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
2020 |
|
10 062,0 |
0,0 |
10 062,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
Всего по Подпрограмме: |
|
|
|
2016- 2020 |
|
57 328,3 |
0,0 |
57 328,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Итого по Программе: |
|
|
|
2016 |
|
15 933 605,1 |
796 143,6 |
5 578 380,1 |
0,0 |
9 559 081,3 |
||||||
|
|
|
2017 |
|
15 840 294,0 |
446 115,3 |
5 324 974,6 |
0,0 |
10 069 204,1 |
|||||||
|
|
|
2018 |
|
18 246 764,3 |
525 152,5 |
5 774 340,6 |
0,0 |
11 947 271,2 |
|||||||
|
|
|
2019 |
|
18 244 324,3 |
217 656,9 |
5 562 304,0 |
0,0 |
12 464 363,4 |
|||||||
|
|
|
2020 |
|
19 049 313,3 |
217 674,9 |
5 801 103,5 |
0,0 |
13 030 534,9 |
|||||||
Всего по Программе: |
|
|
|
2016- 2020 |
|
87 314 300,9 |
2202743,2 |
28 041 102,8 |
0,0 |
57 070 454,9 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.