Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
План мероприятий
Администрации города Нижний Тагил на 2010 год по реализации Программы социально-экономического развития города Нижний Тагил на 2008-2010 годы
(утв. постановлением Администрации города от 20 мая 2010 г. N 1177)
Затраты на реализацию Плана мероприятий на 2010 год, тыс. руб.
Затраты - всего: |
1174080,77 |
в том числе по источникам: |
|
- бюджет города |
564252,37 |
259616,1 |
|
227358,7 |
|
- внебюджетные средства |
122853,6 |
Затраты на повышение качества жизни и среды жизнедеятельности населения |
885966,27 |
- развитие образования |
153705,0 |
- развитие здравоохранения |
112699,3 |
- повышение устойчивости демографического развития |
139809,0 |
- совершенствование социальной поддержки |
3985,0 |
- развитие культуры |
14393,0 |
- развитие физической культуры и спорта |
19290,0 |
- осуществление молодежной политики |
23845,0 |
- развитие жилищно-коммунального хозяйства |
296485,97 |
- обеспечение и развитие транспортного обслуживания |
|
- обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования |
46259,0 |
- создание благоприятных условий труда и занятости населения |
|
- повышение общественной безопасности и обеспечение правопорядка |
75495,0 |
Затраты на совершенствование системы муниципального управления и регулирования |
17984,6 |
- повышение эффективности муниципального управления |
11184,6 |
- оптимизация управления муниципальной собственностью |
6800,0 |
Затраты на развитие экономического потенциала города |
270129,9 |
- развитие градостроительного комплекса и содействие инвестиционной привлекательности города |
59477,0 |
- развитие малого и среднего предпринимательства |
210652,9 |
- развитие потребительского рынка |
|
План
мероприятий на 2010 год по реализации Программы социально-экономического развития города Нижний Тагил на 2008-2010 годы
Целевой показатель в соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2008 N 31 "Об утверждении программы социально-экономического развития города Нижний Тагил на 2008-2010 годы" |
Содержание мероприятия, объект реализации, источники финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Количественное значение мероприятия (единиц, штук, человек, кв.м,_) |
Центры ответственности |
||
Повышение качества жизни и среды жизнедеятельности населения | ||||||
Развитие образования | ||||||
Обеспечение качества, доступности и эффективности образования | ||||||
Достижение доли обучающихся по программам профильного обучения до 25% от общего количества учащихся школы третьей ступени |
1. Внедрение профильного обучения в образовательных учреждениях города: |
|
|
|
||
1) обеспечение учебниками и учебно-методическими пособиями с учетом базового и профильного уровня обучения - областной бюджет |
3000 |
15000 учебников и учебно-методических пособий базового и профильного уровней |
||||
Внедрение инновационных образовательных программ и повышение эффективности управления в системе образования | ||||||
100% обеспечение школ выходом в Интернет и обеспечение работоспособности компьютерного парка в общеобразовательных учреждениях |
Обеспечение образовательных учреждений программными средствами, медиатеками: |
|
|
УО |
||
1) оплата Интернет-трафика |
2970 |
66 школ города |
||||
2) организация обслуживания оргтехники, компьютерного парка, сетей образовательных учреждений - областной бюджет |
680 |
66 школ города |
||||
Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | ||||||
|
1. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях: - бюджет города |
2349 |
|
|||
в том числе: |
|
|
||||
МОУ - бюджет города |
662 |
66 школ города |
||||
ДОУ - бюджет города |
768 |
79 учреждений |
||||
УДО - бюджет города |
249 |
17 учреждений |
||||
прочие учреждения - бюджет города |
670 |
2 учреждения |
||||
|
2. Приобретение непроизводственного оборудования - бюджет города - областной бюджет |
330 18173 |
|
УО |
||
в том числе: |
|
|
||||
МОУ - бюджет города - областной бюджет |
170 18173 |
66 школ города |
||||
прочие учреждения - бюджет города |
160 |
2 учреждения |
||||
Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях | ||||||
Обеспечить общий охват питанием обучающихся общеобразовательных учреждений, включая сельские территории - не менее 99,9 %, в том числе горячим питанием - не менее 87,0% |
1. Улучшение рациона питания: МОУ - областной бюджет
|
126203 |
66 школ города |
|||
|
Итого: |
153705 |
|
|
||
- бюджет города |
2679 |
|
|
|||
- областной бюджет |
151026 |
|
|
|||
Развитие здравоохранения | ||||||
Профессиональное обучение и повышение квалификации врачебного персонала | ||||||
Довести обеспеченность врачами муниципальной системы здравоохранения на 10000 населения до 25,0 |
1) обеспечение профессионального обучения на курсах повышения квалификации врачебного персонала учреждений муниципальной системы здравоохранения - бюджет города |
1200 |
150 врачей |
|||
|
2) обеспечение профессиональной переподготовки врачебного персонала учреждений муниципальной системы здравоохранения - бюджет города |
400 |
15 врачей |
УЗО |
||
|
3) обеспечение профессионального обучения на курсах повышения квалификации среднего медицинского персонала учреждений муниципальной системы здравоохранения - бюджет города |
400 |
160 работников среднего медицинского персонала |
|||
|
4) обеспечение целевой подготовки студентов на базе высших медицинских образовательных учреждений - бюджет города |
1251 |
26 студентов |
УЗО |
||
|
5) обеспечение прохождения интернатуры на базе учреждений муниципальной системы здравоохранения - бюджет города |
408 |
12 интернов |
|||
Развитие оказания специализированной медицинской помощи | ||||||
Улучшение качества диагностики и лечения пациентов, повышение доступности медицинской помощи |
1) развитие медицинских технологий по применению интенсивной экстренной кардиологии на базе муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница N 4 |
27088,2 |
365 ангиохирургических манипуляций, 120 антиаритмических имплантаций. |
УЗО, МУЗ "ЦГБ N 4" |
||
|
2) развитие Центра для лечения больных с нарушением мозгового кровообращения на базе неврологического отделения ММУ "Демидовская ЦГБ" |
|
1292 пациента |
|||
- бюджет города |
8162,2 |
|||||
- внебюджетные средства |
12488,3 |
|||||
Формирование у населения санитарно-гигиенической культуры, повышение мотивации к сохранению и укреплению здоровья, развитие у детей навыков здорового образа жизни | ||||||
Снизить число умерших на 1000 населения до 14,09 промилле |
1) создание и развитие Центра здорового образа жизни на базе поликлиники муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница N 1" - внебюджетные средства (ОМС) |
2268 |
5106 посещений |
УЗО, МУЗ "ЦГБ N 1" |
||
|
2) создание и развитие Центра здорового образа жизни на базе поликлиники муниципального учреждения "Демидовская центральная городская больница" - внебюджетные средства (ОМС) |
2268 |
5106 посещений |
|||
|
3) развитие работы кабинета медицинской профилактики на базе поликлиники муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница N 4" - бюджет города |
854,6 |
|
УЗО, МУЗ "ЦГБ N 4" |
||
|
4) развитие работы кабинета здорового ребенка и кабинета медицинской профилактики на базе поликлиники муниципального медицинского учреждения "Городская детская больница N 2" - бюджет города |
58 |
|
|||
|
5) развитие работы кабинета здорового ребенка на базе поликлиники муниципального учреждения здравоохранения "Детская городская поликлиника N 4" - бюджет города |
140 |
|
|
||
Усиление профилактики и качественной диагностики заболеваний | ||||||
Обеспечение проведения дополнительной диспансеризации в соответствии с плановым заданием Министерства здравоохранения Свердловской области |
1) проведение дополнительной диспансеризации работающего населения города в рамках реализации национального проекта "Здоровье" |
8937 |
8560 работающих |
УЗО, МУЗ |
||
|
2) проведение дополнительной диспансеризации детей-сирот в рамках реализации национального проекта "Здоровье" |
1911 |
812 детей |
|||
С целью профилактики инфекционных заболеваний населения довести показатель обследованных до 100% от числа лиц, отнесенных к группам риска |
3) проведение обследования населения для выявления лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека - бюджет города |
928,6 |
11860 исследований |
УЗО, МУЗ |
||
4) проведение обследования населения для выявления лиц, больных гепатитом "В" и "С" |
|
|
УЗО, МУЗ |
|||
- бюджет города |
354,7 |
2584 исследования |
||||
- внебюджетные средства |
3884,8 |
22708 исследований |
||||
5) проведение вакцинации и ревакцинации против клещевого энцефалита детского населения города в возрасте до 18 лет, а также сотрудников учреждений муниципальной системы здравоохранения - бюджет города |
588 |
3600 доз вакцины
300 доз иммуноглобулина |
УЗО, МУЗ |
|||
|
6) проведение вакцинации против бешенства каждому обратившемуся за такой помощью - бюджет города |
570,6 |
3500 прививок от бешенства |
УЗО, МУЗ |
||
|
7) проведение вакцинации против дизентерии сотрудников пищеблоков учреждений муниципальной системы здравоохранения - бюджет города |
86,4 |
320 сотрудников пищеблоков |
УЗО, МУЗ |
||
|
8) проведение вакцинации против вирусного гепатита "А" детскому населению в возрасте до 7 лет, а также сотрудникам пищеблоков учреждений муниципальной системы здравоохранения - бюджет города |
832 |
1000 детей до 7 лет, 650 сотрудников пищеблоков |
УЗО, МУЗ |
||
|
9) проведение вакцинации против вирусного гепатита "В" медицинских работников учреждений муниципальной системы здравоохранения - бюджет города |
310 |
1550 медицинских работников |
УЗО, МУЗ |
||
Укрепление материально-технической базы | ||||||
|
1) выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту здания Блок "Б", 7 этаж, муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница N 1" - бюджет города |
865 |
|
УЗО, МУЗ "ЦГБ N 1" |
||
|
2) приобретение технологического оборудования для нужд муниципального медицинского учреждения "Демидовская центральная городская больница" - внебюджетные средства |
1500 |
200 единиц оборудования |
УЗО, ММУ "ДЦГБ" |
||
|
3) выполнение строительно-монтажных работ в приемном и пульмонологическом отделениях муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница N 4" - внебюджетные средства |
3945,4 |
|
УЗО, МУЗ "ЦГБ N 4" |
||
|
4) изготовление проектно-сметной документации для реконструкции отделения реанимации муниципального медицинского учреждения "Городская детская больница N 2" - бюджет города |
500 |
|
УЗО, МУЗ "ГДБ N 2" |
||
|
5) приобретение технологического оборудования для нужд муниципального учреждения здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 2" - внебюджетные средства |
413 |
45 единиц оборудования |
УЗО, МУЗ "СП N 2" |
||
|
6) выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту технической лаборатории муниципального учреждения здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 2" - внебюджетные средства |
1300 |
|
УЗО, МУЗ "СП N 2" |
||
|
7) приобретение технологического оборудования для нужд муниципального учреждения здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 3" - внебюджетные средства |
658 |
6 единиц оборудования |
УЗО, МУЗ "СП N 3" |
||
8) выполнение текущего ремонта кабинетов муниципального учреждения здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 3" - внебюджетные средства |
310 |
|
УЗО, МУЗ "СП N 3" |
|||
|
9) приобретение технологического оборудования для нужд муниципального учреждения здравоохранения "Детская городская поликлиника N 5" - внебюджетные средства |
114 |
6 единиц оборудования |
УЗО, МУЗ "ДГП N 5" |
||
|
10) обеспечение выполнения проектно-изыскательских работ по строительству спортивно-оздоровительного комплекса для муниципального учреждения здравоохранения "Детский санаторий N 2" - внебюджетные средства |
980 |
|
УЗО, МУЗ "ДС N 2" |
||
|
11) обеспечение выполнения проектно-изыскательских работ по строительству санитарного пропускника - бюджет города |
2000 |
|
|||
Оснащение медицинским оборудованием | ||||||
|
1) приобретение медицинского оборудования для женской консультации и родильного дома муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница N 1" - внебюджетные средства |
8016 |
|
УЗО, МУЗ "ЦГБ N 1" |
||
|
2) приобретение медицинского оборудования для женской консультации муниципального медицинского учреждения "Демидовская центральная городская больница" - внебюджетные средства |
2248,3 |
|
|||
|
3) приобретение медицинского оборудования для женской консультации и родильного дома муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница N 4" - внебюджетные средства |
4939,4 |
|
УЗО, МУЗ "ЦГБ N 4" |
||
|
4) приобретение стоматологических установок , стерилизационного оборудования для муниципального учреждения здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 2" - внебюджетные средства |
1440 |
8 единиц оборудования |
УЗО, МУЗ "СП N 2" |
||
|
5) приобретение стоматологического оборудования для муниципального учреждения здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 3" - внебюджетные средства |
60 |
9 единиц оборудования |
УЗО, МУЗ "СП N 3" |
||
|
6) приобретение стоматологических установок для муниципального учреждения здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 4" - внебюджетные средства |
1805 |
3 рабочих места стоматолога |
УЗО, МУЗ "СП N 4" |
||
|
7) приобретение стерилизационного и физиотерапевтического оборудования для нужд муниципального учреждения здравоохранения "Детская городская поликлиника N 5" - внебюджетные средства |
180 |
3 единицы оборудования |
УЗО, МУЗ "ДГП N 5" |
||
|
8) приобретение физиотерапевтического оборудования для нужд муниципального учреждения здравоохранения "Детский санаторий N 2" - внебюджетные средства |
130 |
10 единиц оборудования |
УЗО, МУЗ "ДС N 2" |
||
|
9) приобретение реанимационного комплекса для отделения реанимации и интенсивной терапии муниципального медицинского учреждения "Городская детская больница N 2" - бюджет города |
6886 |
|
УЗО, МУЗ "ГДБ N 2" |
||
Оснащение транспортными средствами | ||||||
|
1) приобретение грузопассажирского автотранспорта типа "ГАЗель" для муниципального учреждения здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 4" - внебюджетные средства |
500 |
|
УЗО, МУЗ "СП N 4" |
||
|
2) приобретение санитарного автотранспорта для муниципального учреждения здравоохранения "Детский санаторий N 2" - внебюджетные средства |
380 |
|
УЗО, МУЗ "ДС N 2" |
||
|
Итого: |
234909,6 |
|
|
||
- бюджет города |
86595,1 |
|
|
|||
87088,2 |
|
|
||||
10848,0 |
|
|
||||
- внебюджетные средства |
50378,3 |
|
|
|||
Повышение устойчивости демографического развития | ||||||
Стимулирование рождаемости населения | ||||||
Предоставление мер социальной поддержки молодых семей, содействие в решении вопросов по улучшению жилищных условий | ||||||
Число родившихся на 1000 населения составит 11,39 |
1. Социальная поддержка молодых семей: |
|
|
|
||
1) выплата муниципального единовременного пособия на рождение второго и последующих детей - бюджет города |
|
|
||||
Увеличение количества молодых семей, участвующих в городском конкурсе |
2) организация и проведение городского конкурса "Молодая семья" (отборочные туры на предприятиях, районные конкурсы, 5 этапов городского конкурса) - бюджет города |
340 |
Привлечение к участию не менее 100 молодых семей |
|||
Восстановление и развитие сети детских дошкольных образовательных учреждений | ||||||
|
1. Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство детского сада - бюджет города |
4650 |
|
|||
Увеличение количества молодых семей, получивших субсидии, до 250 семей |
2. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей - муниципальная целевая программа "Предоставление субсидий молодым семьям": - бюджет города |
2959 2959 |
Предоставление социальных выплат не менее 30 молодым семьям |
|||
Развитие службы охраны материнства и детства, центра планирования семьи, перинатальной помощи | ||||||
Обеспечение условий для 4 тысяч родов в год |
1. Реконструкция перинатального центра на базе роддома ММУ "Демидовская центральная городская больница" - бюджет города |
60000 60000 |
Ввод |
|||
Снижение смертности населения | ||||||
Ежегодное сокращение числа дорожно-транспортных происшествий на 2%, транспортного травматизма и гибели людей - на 1-3% |
1. Приведение средств регулирования движения на дорогах в соответствие с правилами дорожного движения - бюджет города |
11860 |
|
|||
|
Итого: |
156850 |
|
|
||
|
- бюджет города |
96850 |
|
|
||
|
60000 |
|
|
|||
Совершенствование социальной помощи | ||||||
Сохранение системы мер муниципальной поддержки отдельных категорий тагильчан | ||||||
Сохранение системы мер дополнительной (к государственной) муниципальной поддержки отдельных категорий жителей города, ежегодно не менее 15500 человек |
1. Выплата ежегодной единовременной материальной помощи в размере 300 рублей пенсионерам из числа работников бюджетной сферы города - к Дню пожилых людей - бюджет города |
1260 |
4200 человек |
|||
2. Выплата ежегодной единовременной материальной помощи в размере 300 рублей участникам ВОВ из числа работников бюджетной сферы города, ветеранам войны, потерявшим связь с предприятиями - ко Дню Победы - бюджет города |
1500 |
5000 человек |
УСП и СП |
|||
|
3. Выплата дополнительной ежемесячной пенсии гражданам, ставшим инвалидами в результате авиакатастрофы, на Театральной площади - бюджет города |
535 |
6 человек |
|||
4. Развитие спорта инвалидов: - участие взрослых спортсменов-инвалидов в городских, областных, всероссийских и международных соревнованиях - бюджет города |
55 |
450 человек |
УСП и СП |
|||
|
- проведение Спартакиады для детей-инвалидов - бюджет города |
33 |
270 человек |
|||
|
5. Организация проведения городского фестиваля "Мы все можем" для детей-инвалидов - бюджет города |
36 |
270 человек |
УСП и СП |
||
|
6. Подписка на "Областную газету" ветеранам Великой Отечественной войны - бюджет города |
140 |
200 человек |
|||
|
7. Реализация проектов: "Социальная карта тагильчанина" "Доброе здоровье" (для инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей) - бюджет города |
30 |
2800 карт (карта выдается на семью) |
УСП и СП |
||
8. Организация бесплатного питания безнадзорных несовершеннолетних - бюджет города |
396 |
430 детей |
||||
|
Итого: |
3985 |
|
|
||
|
- бюджет города |
3985 |
|
|
||
Развитие культуры | ||||||
Выравнивание уровня обеспеченности населения услугами организаций культуры и повышение доступности культурных благ | ||||||
Увеличение количества посещений на 1 тыс. жителей до 410 посещений |
1. Развитие внестационарных форм культурно-информационного обслуживания населения города: |
|
|
|
||
1) социально-значимые праздники: - День защитника отечества - Международный женский день - День Победы - Парад духовых оркестров - бюджет города |
1040 |
17 мероприятий |
||||
2) организация и проведение праздничных мероприятий в День города - бюджет города |
1700 |
16 мероприятий |
УК |
|||
3) новогодние праздничные мероприятия на Театральной площади и открытых площадках города - бюджет города |
220 |
5 мероприятий |
||||
Сохранить количество любителей и мастеров художественного и декоративно-прикладного творчества, участвующих в выставках в 2010 году 400 человек. Сохранить объем выставок и конкурсов в 2010 году в количестве четырех
|
2. Поддержка народного творчества в организации и проведении конкурсов и выставок: |
|
|
|
||
1) Городской конкурс детского литературного творчества "Серая шейка" - бюджет города |
10 |
2 конкурса, 2 выставки |
УК |
|||
2) выставка "Тагильская мастерица" - внебюджетные средства |
|
|
||||
3) Конкурс декоративно-прикладного искусства "Мастер года" - внебюджетные средства |
|
|
УК |
|||
4) 43-я выставка детского художественного и декоративно-прикладного творчества - внебюджетные средства |
|
|
УК |
|||
Увеличение количества экспозиций в выставочных залах города до 7 единиц, выставок - до 75 единиц; сохранение числа посещений муниципальных музеев в количестве 190 тысяч в год |
3. Обеспечение мер поддержки народного художественного промысла и ремесел: |
|
|
|
||
1) проведение выставок в выставочных залах муниципальных музеев - внебюджетные средства |
|
75 выставок |
||||
Строительство 1 памятника, ремонт 1 памятника |
4. Стимулирование создания и сохранения произведений культуры, способствующих укреплению нравственных устоев общества: |
|
|
|
||
1) строительство памятника тагильчанам - героям Великой Отечественной войны - внебюджетные средства |
2272 |
1 памятник |
УК |
|||
2) ремонт памятника первым комсомольцам - бюджет города |
61 |
1 памятник |
||||
Увеличение количества посещений - на 1% |
5. Комплектование фондов библиотек книгами и книгоиздательской продукцией, создание условий для широкого доступа к информационным ресурсам: |
|
|
|
||
|
1) Комплектование библиотек книгами и книгоиздательской продукцией (в т.ч. периодическими изданиями) - бюджет города |
3000 482 |
4060 экземпляров 2410 книг |
УК |
||
Осуществление культурных проектов в рамках выполнения соглашений, проведения международных, всероссийских и межрегиональных культурных мероприятий | ||||||
Развитие партнерских отношений в области культуры с другими городами |
1. Организация и проведение международных, всероссийских и межрегиональных культурных мероприятий в городе Нижний Тагил: |
|
|
|
||
|
1) XXII Всероссийский телевизионный детский эстрадный конкурс - бюджет города |
300 |
100 детей-участников |
|||
|
2) Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Шанс" - внебюджетные средства |
|
18 участников |
УК |
||
|
3) подготовка и проведение выставочного проекта "Империя Демидовых и Шнейдер. Урал и Ле Крезо" - бюджет города |
5000 |
1 выставка |
|||
Накопление кадрового потенциала, повышение конкурентоспособности руководителей и специалистов учреждений культуры и искусства на рынке предоставления культурных услуг | ||||||
Подготовка 4 специалистов необходимых для города специальностей |
1.Подготовка профессиональных кадров работников культуры и искусства: |
|
|
|
||
1) содействие в подготовке специалистов с высшим образованием в Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, Екатеринбургском государственном театральном институте, Уральском государственном институте им. А.М. Горького, Уральской Академии государственной службы - бюджет города |
350 |
4 специалиста |
||||
Проведение аттестации на присвоение квалификационных категорий руководителям и специалистам учреждений культуры и искусства и дополнительного образования детей один раз в 5 лет |
2) проведение аттестации руководителей и специалистов учреждений культуры |
|
180 человек |
УК |
||
Обеспечение повышения квалификации работников учреждений культуры и искусства и дополнительного образования детей |
3) повышение квалификации работников учреждений культуры - внебюджетные средства |
|
20 человек |
|||
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | ||||||
Приведение зданий учреждений дополнительного образования детей и учреждений культуры в соответствие с требованиями, выдвигаемыми контролирующими органами |
1. Строительство, реконструкция и проведение капитальных ремонтов: |
|
|
|
||
1) капитальный ремонт Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка |
1500 |
1 здание |
УК |
|||
Оснащение учреждений культуры специализированным современным оборудованием |
2. Приобретение специализированного оборудования и аппаратуры |
|
|
|
||
1) приобретение специального оборудования в муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей |
730 |
124 предмета |
||||
|
ИТОГО: |
14393 |
|
|
||
- бюджет города |
13181 |
|
|
|||
730 |
|
|
||||
|
482 |
|
|
|||
|
- внебюджетные средства |
|
|
|
||
Развитие физической культуры и спорта | ||||||
Развитие здорового образа жизни, массовых и физкультурно-оздоровительных видов спорта | ||||||
Увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом в 2010 году до 15,5% от общей численности населения |
1. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий: - бюджет города |
795,9 |
Не менее 391 мероприятия |
УФКСиТ, ДЮСШ, СДЮСШОР |
||
Улучшение физического и духовного здоровья детей, создание условий для развития детского спорта | ||||||
Обучение плаванию в течение года не менее 2600 учащихся вторых классов общеобразовательных школ |
1. Обучение плаванию учащихся общеобразовательных учреждений города - бюджет города |
280 |
Не менее 18,5 тысяч человеко/посещений в течение года |
|
||
Количество организованно занимающихся шахматами в городе - 1500 человек |
2. Развитие шахмат - бюджет города |
|
Реализация мероприятий МЦП "Развитие шахмат" (2010-2013), в том числе охват 30 ОУ, 1600 человек |
УФКСиТ, МОУ ДО ШШЦ, городская федерация шахмат, МОУ ДОД СДЮСШОР |
||
Обеспечение активной жизни и организация привлечения к занятиям физической культурой и спортом инвалидов | ||||||
Участие ежегодно не менее 40 инвалидов в каждом спортивно-массовом и физкультурно-оздо-ровительном мероприятии |
1. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья: - бюджет города |
23,1 |
|
|||
1) проведение Спартакиады "Преодолей себя" - бюджет города: |
23,1 |
8 мероприятий |
|
|||
Повышение спортивного мастерства и подготовка спортивного резерва | ||||||
Обеспечение участия в течение года не менее, чем 100 тагильских спортсменов на первенствах, чемпионатах, кубках области, России, Европы, мира, Олимпийских играх по олимпийским видам спорта |
1. Создание условий для устойчивого развития олимпийских видов спорта: - бюджет города |
|
|
УФКСиТ, подведомственные учреждения |
||
|
1) Командирование тагильских спортсменов на учебно-тренировочные сборы по подготовке к всероссийским и международным соревнованиям по олимпийским видам спорта - бюджет города |
|
Участие не менее чем в 4-х УТС |
|||
|
2) Обеспечение участия тагильских спортсменов на первенствах, чемпионатах, кубках области, России, Европы, мира, Олимпийских играх по олимпийским видам спорта - бюджет города |
|
Участие не менее чем в 5 соревнованиях |
|
||
Сохранены условия для подготовки высококвалифицированных спортсменов по олимпийским видам спорта на уровне 54 ставок спортсмена-инструктора |
2. Содействие улучшению социальной защищенности спортсменов, специалистов, работающих в спортивных клубах и образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности: - бюджет города |
|
|
УФКСиТ, подведомственные учреждения |
||
1) Назначение Олимпийских стипендий членам основных и молодежных сборных команд России по олимпийским видам спорта - бюджет города |
|
Не менее 3 стипендиатов |
||||
2) Выплата материального вознаграждения спортсменам-ветеранам, регулярно выступающим на областных, всероссийских и международных соревнованиях по итогам года - бюджет города |
|
Не менее 2 спортсменов-ветеранов |
|
|||
3) Выплата материального вознаграждения спортсменам-призерам первенств, чемпионатов России, Европы, мира, Олимпийских игр и их тренерам-преподавателям - бюджет города |
|
Размер вознаграждения определяется исходя из уровня соревнований и результата. |
||||
4) Внесение изменений в штатные нормативы по обеспеченности учреждений физкультурно-спортивной направленности ставками спортсменов-инструкторов по олимпийским видам спорта, - бюджет города |
|
Введение дополнительно 20 ставок спортсменов-инструкторов по олимпийским видам спорта |
|
|||
Стабильное развитие и функционирование не менее 4 профессиональных команд |
3. Поддержка развития и функционирования профессиональных команд по игровым видам спорта: - бюджет города |
10000 |
4 команды |
|||
1) АНО ПХК "Металлург", - бюджет города |
250 |
|||||
2) ОО СК "Спутник", - бюджет города |
3000 |
|||||
3) МУП БК "Старый соболь", - бюджет города |
5450 |
|||||
4) АНО ПШК "Политехник", - бюджет города |
1300 |
|||||
Совершенствование кадровой политики, обеспечение стимулирования труда, социальной защищенности работников муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности | ||||||
Увеличение числа работников муниципальной системы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих высшее и среднее специальное физкультурное образование, до 65% |
1. Повышение профессионального уровня административно-управленческого, тренерско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала учреждений физкультурно-спортивной направленности: - бюджет города |
848 |
|
|||
1) Обеспечение целевой подготовки в учебных заведениях по специальности "физическая культура и спорт" на договорных условиях, - бюджет города |
848 |
Обеспечение целевой подготовки 19 человек |
|
|||
2) Организация и проведение ежегодной педагогической научно-практической конференции по вопросам развития физической культуры и спорта, - бюджет города |
|
1 мероприятие |
||||
3) Повышение квалификации руководителей, тренеров-преподавателей и специалистов управления по ФКСиТ и подведомственных учреждений, - бюджет города |
|
70 человек |
||||
|
4) Стажировки перспективных тренеров-преподавателей спортивных школ в центрах спортивной подготовки, в передовых Российских клубах, в ведущих спортивных школах, училищах олимпийского резерва и школах высшего спортивного мастерства, - бюджет города |
|
2 человека |
|
||
|
5) Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, - бюджет города |
|
2 мероприятия |
|
||
Показатель текучести кадров среди тренерско-преподавательского состава на уровне 2% |
2. Создание условий для закрепления кадров в системе учреждений физической культуры и спорта: - бюджет города |
|
|
УФКСиТ, подведомственные учреждения |
||
1) Организация выплаты надбавок и компенсационных выплат, - бюджет города |
|
20 учреждений |
||||
2) Организация и проведение торжественных мероприятий по чествованию работников отрасли и ветеранов физической культуры и спорта, - бюджет города |
|
4 мероприятия |
||||
Развитие, обновление и обеспечение материально-технической базы спортивных учреждений | ||||||
Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием 13 детско-юношеских спортивных школ, качественное обеспечение учебно-тренировочного процесса |
1. Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием детско-юношеских спортивных школ: - бюджет города |
|
13 МОУ ДОД ДЮСШ |
УФКСиТ, подведомственные учреждения |
||
Увеличение показателя обеспеченности населения спортивными сооружениями на 10 тыс. человек населения до 7,8 тыс. кв. метров |
2. Проведение капитальных и текущих ремонтов, разработка проектно-сметной документации: - бюджет города |
7343 |
|
УФКСиТ, подведомственные учреждения |
||
|
1) текущий ремонт помещений МУ ЗДОЛ "Золотой луг" (станция Анатольская) - бюджет города |
843 |
Проведение капитального ремонта помещений, согласно локальному сметному расчету |
|||
2) реконструкция спортивных площадок |
6500 |
Согласно локальному сметному расчету |
||||
Наличие пожарной сигнализации во всех учреждениях отрасли |
3. Проектирование и монтаж пожарной сигнализации в помещениях: - бюджет города |
|
|
УФКСиТ, подведомственные учреждения |
||
|
Итого: |
19290 |
|
|
||
- бюджет города |
19290 |
|
|
|||
Осуществление молодежной политики | ||||||
Содействие разностороннему развитию молодых людей, их творческих способностей, навыкам самоорганизации и самореализации личности | ||||||
Поддержка деятельности 26 органов самоуправления в учебных заведениях |
1. Поддержка и развитие форм ученического и студенческого самоуправления, деятельности городских советов учащихся УНПО, студентов ССУЗов и ВУЗов, работающей молодежи - бюджет города |
315 |
6600 |
|||
Представление города Нижний Тагил в области, регионе, РФ |
2. Организация участия представителей талантливой молодежи в городских, областных, региональных, российских и международных конкурсах и форумах - бюджет города |
62,9 |
15 |
УДМ |
||
Обеспечение условий для развития на территории города деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи | ||||||
Сохранение традиций старшего поколения, подготовка к службе в ВС РФ, увековечение памяти погибших тагильчан |
1. Организация и проведение городских и районных мероприятий гражданско-патриотической направленности для подростков и молодежи - бюджет города |
430,0 |
23000 |
|||
|
2. Культурно-просветительская деятельность МУ "Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты" - бюджет города |
995,0 |
Не менее 17000 |
УДМ |
||
Развитие навыков эффективного поведения молодежи на рынке труда, положительной трудовой мотивации, профессиональной ориентации, трудоустройству | ||||||
Трудовая мотивация подростков, содействие временному и постоянному трудоустройству молодежи |
1. Организация временного и постоянного трудоустройства подростков и молодежи, включая летний период |
|
Не менее 8000 |
|||
825,0 |
||||||
- внебюджетные средства |
- |
|||||
- бюджет города |
3716,1 |
|||||
Поддержка общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных и детских общественных объединений | ||||||
Участие молодежных общественных объединений в социально-экономическом развитии города |
1. Организация и проведение городского конкурса социальных проектов детских и молодежных общественных объединений - бюджет города |
150,0 |
Не менее 15 организаций |
УДМ |
||
Поддержка общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных и детских общественных объединений | ||||||
Увеличение количества участников конкурса |
1. Организация и проведение городского конкурса социальных проектов детских и молодежных общественных объединений - бюджет города |
150 |
14 организаций |
|||
|
ИТОГО |
6804 |
|
|
||
|
- бюджет города |
5979 |
|
|
||
|
825 |
|
|
|||
Развитие жилищно-коммунального хозяйства | ||||||
Обеспечение устойчивого электроснабжения, энергобезопасности, развитие систем тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | ||||||
|
1. Ремонт и развитие систем водоснабжения и водоотведения города: |
|
|
|
||
Ежегодное обновление не менее 15 км сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения города бесперебойным и качественным водоснабжением и водоотведением |
1) замена сетей водоснабжения - внебюджетные средства |
39623,9 |
Замена 5,7 км сетей |
КГХ, ООО "Водоканал-НТ" |
||
2) замена сетей водоотведения - внебюджетные средства |
50465,4 |
Замена 4,4 км сетей |
КГХ, ООО "Водоканал-НТ" |
|||
Обеспечение выполнения проектно-изыскательских работ по газификации микрорайонов частной жилой застройки
|
2. Выполнение проектно-изыскательских работ по газификации частного сектора - бюджет города в том числе: |
2508,2 |
|
КГХ, МУП "Тагилгражданпроект" |
||
микрорайон "Голый Камень" - бюджет города |
1099,8 |
|||||
микрорайон "Северный поселок" - бюджет города |
540,7 |
|||||
микрорайон "9 поселок" - бюджет города |
867,7 |
|||||
|
3. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству КНС N 3Б - бюджет города |
3500 |
|
|||
|
4. Проектирование и строительство канализационных насосных станций с сетями канализации (ул. Носова, с. Покровское-1) - бюджет города |
30000 |
|
КГХ, МУ НТ УКС |
||
|
5. Установка приборов учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы - бюджет города |
17872 |
|
|||
Приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан | ||||||
Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Замена 25% лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации
|
1. Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов - бюджет города - областной бюджет - внебюджетные средства в том числе: средства государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ средства собственников помещений в многоквартирных домах |
|
|
|||
2. Проведение капитального ремонта мест общего пользования имущества в многоквартирных жилых домах соразмерно доле муниципальной собственности - бюджет города |
9337 |
Ремонт мест общего пользования в многоквартирных жилых домах |
||||
|
3. Проведение ремонта квартир, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию - бюджет города |
5644,47 |
Разработка сметной документации, проведение конкурсных мероприятий по выбору подрядных организаций для ремонта 128 муниципальных жилых помещений |
УЖКХ |
||
Снос 10,5 тыс. кв.м ветхого и аварийного жилья или 22,3% от имеющегося в городе общего объема ветхого и аварийного жилья |
4. Снос ветхого и аварийного жилищного фонда - бюджет города |
7930 |
Проведение конкурсных мероприятий по выбору подрядной организации и обеспечение сноса 58 аварийных жилых домов |
|||
Организация и проведение строительства, ремонта автодорог, мостов и объектов благоустройства города | ||||||
Приведение в соответствие ГОСТу до 80% автомобильных дорог |
1. Проведение строительства, капитального и текущего ремонта автодорог, мостов и их эксплуатационное содержание - бюджет города в том числе: |
80300 |
|
|
||
1) текущий ремонт и эксплуатационное содержание автодорог - бюджет города |
80300 |
Эксплуатационное содержание автодорог и объектов внешнего благоустройства на площади 7125 тыс. кв.м. Выполнить текущий ремонт автодорог на площади - 60 тыс. кв.м |
КГХ, МУП "Тагилдорстрой" |
|||
Сохранение освещенности улично-дорожной сети на уровне 96% |
2. Организация наружного освещения улиц - бюджет города |
32000 |
|
|
||
в том числе: |
|
|
|
|||
1) текущий ремонт установок наружного освещения и техническое обслуживание - бюджет города |
31336 |
Эксплуатационное содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения в количестве 19494 светоточки |
КГХ, ЗАО "Тагилэнергосети" |
|||
Приведение мест захоронения в соответствие с гигиеническими требованиями к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения СанПиН 2.1.1279-03 |
3. Содержание на территории города мест захоронения - бюджет города |
17305 |
5 кладбищ площадью 181,6 га |
|||
|
Итого: |
296485,97 |
|
|
||
- бюджет города |
206396,67 |
|
|
|||
|
|
|
||||
- внебюджетные средства |
90089,3 |
|
|
|||
Обеспечение и развитие транспортного обслуживания | ||||||
|
1. Предоставление доступности транспортных услуг через выпуск на линию новых автобусов (47 единиц) |
|
Повышение регулярности выхода транспортных средств до 99% |
КГХ, транспортные организации |
||
Обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования | ||||||
Создание комфортной и безопасной окружающей среды проживания на основе снижения негативного техногенного воздействия | ||||||
|
1.Оказание консультативных услуг для организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере охраны окружающей среды и обращения с опасными отходами - бюджет города |
|
Не менее 240 консультаций |
|||
|
2. Разработка проектной документации, проектов нормативов образования отходов, расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду, паспортов отходов для организаций бюджетной сферы - бюджет города |
|
Не менее 35 пакетов |
КГХ, МУ СЭБ |
||
Снижение и предотвращение вредного влияния факторов среды обитания на здоровье населения | ||||||
Ежегодное стопроцентное безопасное размещение отходов от уборки территории общего пользования и неблагоустроенного жилого фонда |
1. Размещение на полигонах твердых бытовых отходов Ленинского и Тагилстроевского районов отходов от уборки территории общего пользования города - бюджет города |
700 |
Утилизировать 17 тыс. куб.м отходов от проведенных субботников на территории города |
КГХ, ООО "Тагилспецтранс" |
||
2. Организация вывоза твердых бытовых отходов (ликвидация несанкционированных свалок) - бюджет города |
5000 |
Вывоз 1,013 тыс. куб.м |
||||
Увеличение на 30% объема переработки ртутьсодержащих ламп на установке по демеркуризации ртутных ламп |
3.Организация сбора, транспортирования, временного накопления и передаче на демеркуризацию отработанных ртутных ламп - бюджет города |
3473 |
Не менее 90 тыс. шт. ламп |
КГХ, МУ СЭБ |
||
Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов | ||||||
Ежегодно высаживать не менее 20 тыс. штук саженцев |
1. Цветочное оформление клумб на территории города - внебюджетные средства |
|
Не менее 15 тыс. шт. корней цветочной рассады |
КГХ, МУ СЭБ |
||
Ежегодно оформлять в городе клумбы общей площадью не менее 800 кв. метров и посадить не менее 32 тыс. шт. корней цветочной рассады. |
2. Эксплуатационное содержание зеленых насаждений (строительство газонов, озеленение разделительных полос, содержание парков и скверов) - бюджет города |
12860 |
Обустроить 12 тыс. кв.м газонов, спилить 370 куб.м деревьев, высадить 700 тыс. корней цветочной рассады |
|||
Обеспечение населения питьевой водой | ||||||
Освоение выделяемых средств в полном объеме |
1. Строительство водоочистных сооружений на Верхне-Выйском водохранилище всего: - бюджет города |
12000 12226 |
Проектная мощность 86,4 куб.м в сутки |
|||
Обустройство не менее 5 дополнительных источников нецентрализованного водоснабжения в год |
2. Проведение мероприятий по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения в рамках областной программы "Родники" - внебюджетные средства |
|
1 источник нецентрализованного водоснабжения |
|||
Осуществление реабилитации здоровья населения, подвергшегося влиянию факторов окружающей среды | ||||||
Ежегодно проводить не менее 880 курсов биопрофилактики для детей из ДОУ города |
1. Организация и проведение биологической профилактики детей из муниципальных дошкольных образовательных учреждений города, расположенных на экологически неблагополучных территориях города, с целью снижения влияния токсичных соединений на организм ребенка - внебюджетные средства |
|
Провести не менее 400 курсов биопрофилактики, и лабораторные исследования у 40 детей |
УЗО, МУЗ |
||
|
2. Организация обследования беременных женщин с высоким риском развития экологически обусловленных заболеваний и проведение биопрофилактики беременных женщин с использованием специальных биопрофилактических комплексов - внебюджетные средства |
|
Провести не менее 50 курсов биопрофилактики для беременных женщин |
УЗО МУЗ |
||
Совершенствование системы экологического образования и просвещения населения | ||||||
Провести не менее 6 экологических конкурсов для населения города. Увеличить на 15% количество жителей, участвующих в экологических проектах (конкурсах). |
1. Организация проведения экологических конкурсов среди населения города для широкого привлечения населения к решению экологических проблем. |
|
Не менее 3-х конкурсов |
|||
|
2. Подготовка и выпуск тематической рубрики по экологическим вопросам в печатных и электронных СМИ (экологические репортажи, видеоролики по обращению с отходами) |
|
В 2-х изданиях |
|||
Организовать не менее 1 семинара |
3. Проведение и участие в экологических семинарах и выставках |
|
3 семинара |
|||
|
4. Организация услуг по экологическому образованию и воспитанию для учащихся образовательных учреждений на базе МОУ ДОД "Городская Станция юных натуралистов" - бюджет города |
|
Не менее 18 мероприятий |
КГХ, УО, МОУ ДОД СЮТур |
||
|
5. Организация услуг по экологическому образованию и воспитанию для учащихся образовательных учреждений на базе МОУ ДОД "Городская Станция юных туристов" |
|
Не менее 10 мероприятий (конкурсов, экспедиций) |
КГХ, УО, МОУ ДОД СЮТур |
||
|
Итого: |
46259 |
|
|
||
- бюджет города |
34033 |
|
|
|||
|
12226 |
|
|
|||
Создание благоприятных условий труда и занятости населения | ||||||
Содействие развитию механизмов социального партнерства | ||||||
Реализация основных направлений государственной политики в области защиты трудовых прав граждан. |
1) содействие заключению территориального Соглашения между Администрацией города Нижний Тагил, Нижнетагильским Филиалом Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и Ассоциацией профсоюзных организаций города |
|
июнь |
|||
|
2) содействие заключению отраслевых территориальных соглашений |
|
заключение соглашения в отрасли здравоохранения |
УЭ и ЦП, ОО АГ |
||
|
3) содействие заключению двусторонних договоров о сотрудничестве между Администрацией города и организациями города |
|
заключение договоров с 70 предприятиями |
УЭ и ЦП, администрации районов |
||
|
4) содействие заключению коллективных договоров в организациях, расположенных на территории города (проведение информационной работы) |
|
|
|||
Организация работы коллегиальных межведомственных органов (Советов, комитетов, комиссий) | ||||||
Расширение практики регулирования социально-трудовых отношений на основе заключения территориального Соглашения, отраслевых соглашений и коллективных договоров в организациях города. |
1. Содействие обеспечению деятельности территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Нижний Тагил: |
|
В соответствии с планом работы |
УЭ и ЦП |
||
1) скоординировать деятельность сторон социального партнерства по разработке и заключению трехстороннего соглашения о социальном партнерстве на 2010-2012 годы |
|
|
||||
|
2) разработать План мероприятий Администрации города по реализации соглашения на 2010-2012 годы между Администрацией города Нижний Тагил, Нижнетагильским филиалом Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) и Ассоциацией профсоюзных организаций города |
|
|
УЭ и ЦП |
||
Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости не менее чем на 1 процент в год |
2. Обеспечение деятельности координационной комиссии по охране труда при Администрации города Нижний Тагил: |
|
В соответствии с планом работы |
|||
1) проведение мониторинга состояния условий и охраны труда в организациях города, в муниципальных учреждениях |
|
По итогам работы за 2009 год, первое полугодие 2010 года |
УЭ и ЦП |
|||
2) проведение анализа состояния производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города |
|
По итогам работы за год |
||||
3) участие в работе комиссий по расследованию групповых несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, тяжелых и смертельных несчастных случаев на производстве |
|
|
||||
Обеспечение соблюдения прав работников на социальное и пенсионное обеспечение. Проведение профилактической работы по повышению заработной платы работникам в соответствии со списками, предоставляемыми налоговой инспекцией |
3. Организация деятельности межведомственной территориальной комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности организаций |
|
Не реже одного раза в месяц |
|||
Обеспечение уровня регистрируемой безработицы в пределах 1 процента
|
4. Обеспечение деятельности координационного комитета содействия занятости населения города Нижний Тагил: |
|
|
|||
Рассмотреть в первоочередном порядке: |
|
|
|
|||
- о ходе работы по организации общественных работ, временных работ для безработных граждан, граждан, ищущих работу и для работников в случае угрозы массового увольнения |
|
По итогам работы за первое полугодие 2010 года |
УЭ и ЦП, ГУ НТ ЦЗ |
|||
- о ходе реализации мероприятий программы содействия занятости населения города Нижний Тагил на 2009-2010 годы |
|
По итогам работы за первое полугодие 2010 года |
||||
- о ходе выполнения "Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году" по городу Нижний Тагил |
|
III квартал 2010 года |
УЭ и ЦП, ГУ НТ ЦЗ |
|||
- ход работы по организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время |
|
Во втором квартале 2010 года |
||||
Повышение общественной безопасности и обеспечение правопорядка | ||||||
Профилактика терроризма и экстремизма и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории города | ||||||
Поддержание на высоком уровне антитеррористической защищенности и безопасности территории города |
1. Реализация мероприятий по профилактике терроризма, этносепаратизма и экстремизма, обеспечение взаимодействия субъектов профилактики терроризма и экстремизма |
|
4 заседания |
|||
2. Реализация мероприятий по снижению количества преступлений, профилактике правонарушений, повышению уровня общественной безопасности |
|
4 заседания |
||||
Организация охраны общественного порядка на территории города | ||||||
Снижение уличной преступности |
1. Укрепление материально-технической базы милиции общественной безопасности УВД по городу Нижний Тагил - бюджет города |
2141 |
Снижение уличной преступности на 10% |
УАО |
||
|
2. Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности при проведении выставки "VI Международная выставка технических средств обороны и защиты "Оборона и защита-2010", 3-й Уральской промышленной выставки-ярмарки "Уралпромэкспо-2010": - обеспечение питанием сотрудников УВД по городу Нижний Тагил, - предоставление автобусов для перевозки сотрудников УВД по городу Нижний Тагил, - обеспечение заправки ГСМ автотранспорта УВД по городу Нижний Тагил. |
|
Недопущение чрезвычайных происшествий на территории ГДВЦ ФКП "НТИИМ" во время проведения выставок |
|||
Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ||||||
Поддержка в состоянии постоянной готовности системы ГО и ЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях |
1. Содержание и дальнейшее развитие системы ГО и ЧС города - бюджет города |
9340 |
|
МУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" |
||
Обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб на территории города | ||||||
Обеспечение готовности аварийно-спасательной службы к действиям в чрезвычайных ситуациях |
1. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб - бюджет города |
13725 |
|
КГХ, МУ "Служба спасения города Нижний Тагил" |
||
|
Итого: |
75495 |
|
|
||
- бюджет города |
75495 |
|
|
|||
Совершенствование системы муниципального управления | ||||||
Повышение эффективности муниципального управления | ||||||
Создание условий для функционирования и развития городского сообщества | ||||||
|
1. Обеспечение доступности открытых муниципальных информационных ресурсов, создание условий для эффективного информационного взаимодействия: |
|
|
|
||
Размещение информации о жизнедеятельности города Нижний Тагил для публичного пользования с целью оценки имеющегося потенциала города и тенденций его развития |
1) обеспечение актуализации функционирования официального сайта города Нижний Тагил - бюджет города |
42 |
|
|||
Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления |
2) организация публичных выступлений в прямом эфире телекомпании "Тагил-ТВ" Главы города, зам. Главы Администрации города, руководителей органов и структурных подразделений Администрации города - бюджет города |
2522 |
Еженедельно - телепередача "Вечер пятницы" (48 передач); раз в месяц "Час с мэром (12 передач)"; еженедельно телепередача "От первого лица" (48 передач); а также интервью, информационные заметки, размещение роликов и социальной рекламы в эфире "Тагил-ТВ" |
Пресс-служба АГ |
||
|
3) освещение деятельности Главы города Информагентствами и СМИ области, а также Российской Федерации - бюджет города |
1000 |
Ежеквартально - "Итар-ТАСС", "Уралолит.ру", газеты "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", книги "Большой Урал. Мир событий" |
Пресс-служба АГ |
||
|
4) размещение социально-значимой информации на территории города (рекламные конструкции, светодиодные экраны) - бюджет города |
2000 |
90 сторон (3X6) рекламных конструкций РА (ежемесячно) и 5 светодиодных экранов (ежемесячно), муниципальные конструкции (620 кв.м.) |
|||
Обеспечить 100% доступ к информационным ресурсам локальной компьютерной сети сотрудникам Администрации города |
5) подключить к единой компьютерной сети Администрации города локальные компьютерные сети структурных подразделений Администрации города, расположенных в следующих зданиях: - Красноармейская, 36; - Красноармейская, 44; - Ленина, 28а; - Первомайская, 15; - Окунева, 22; - Гвардейская, 24. - бюджет города |
35 |
Увеличить число компьютеров, объединенных в единую компьютерную сеть Администрации города, на 87 штук (довести до 320) |
|||
Обеспечить электронную почту 50% сотрудникам Администрации города (центральное здание, Пархоменко ,1а) |
6) обеспечение сотрудников Администрации города электронной почтой - бюджет города |
|
Увеличение на 50 пользователей |
|||
Обеспечить сеть Интернет 40% сотрудникам Администрации города |
7) обеспечение сотрудников Администрации города информационными ресурсами сети Интернет - бюджет города |
141,6 |
Увеличение пользователей на 50 человек |
|||
Разработать и внедрить программу |
8) разработка муниципальной целевой программы "Информатизация Администрации города Нижний Тагил на период 2011-2013 гг." - бюджет города |
|
|
|||
Осуществить переход к выдаче электронных описей пользователям в объеме 100% от имеющихся на бумажном носителе; увеличить долю аудиовизуальной документации в составе архивного фонда до 7,5%, документов личного происхождения до 3,5%; достичь 90% упорядочения архивных документов в муниципальных организациях |
9) развитие историко-культурного и информационного потенциала архивного фонда города и социально-правовых документов, формирование и обеспечение сохранности муниципального архивного фонда и социально-правовых документов, гарантирующих конституционные права жителей, обеспечение доступности и популяризация архивных документов, организация их использования |
|
Прием на постоянное хранение 3300 единиц архивных документов; Включение в состав Архивного фонда РФ 2600 единиц хранения архивных документов, в т.ч. 800 ед. хр. аудиовизуальной документации и 500 документов личного происхождения; упорядочение 4600 единиц хранения по личному составу |
|||
|
2. Привлечение некоммерческих общественных организаций к участию в социально-экономическом развитии города: |
|
|
|
||
Ежегодно не менее 80 консультаций, семинаров |
1) оказание информационного содействия общественным организациям |
|
Не менее 80 консультаций |
|||
Ежегодно не менее 12 грантов |
2) предоставление субсидий общественным объединениям и некоммерческим организациям - бюджет города |
1764 |
Не менее 20 некоммерческих общественных организаций |
ОРГИ |
||
Проведение ежегодно не менее 50 встреч |
3) организация встреч руководителей и актива общественных организаций с представителями органов местного самоуправления |
|
Не менее 50 встреч |
|||
|
4) развитие территориального общественного самоуправления - бюджет города |
2694 |
|
ОРГИ |
||
Развитие системы муниципального управления | ||||||
Обеспечение устойчивого развития муниципального образования, направленного на повышение уровня качества жизни населения города |
1. Обеспечение разработки стратегического плана развития города Нижний Тагил до 2020 года |
|
|
|||
2. Обеспечение системы планирования комплексного социально-экономического развития: |
|
|
|
|||
|
1) разработка среднесрочного прогноза социально-экономического развития города Нижний Тагил на 2011-2013 годы |
|
|
|||
|
2) принятие и мониторинг реализации муниципальных и ведомственных целевых программ |
|
|
|||
Отражение индикативных показателей уровня развития экономики и социальной сферы города на определенном этапе, необходимых для анализа и принятия своевременных управленческих решений по вопросам социально-экономического развития города |
3) актуализация паспорта города Нижний Тагил |
|
Не менее 4 раз в течение года |
ОУ |
||
Повышение эффективности деятельности органов и структурных подразделений Администрации города в решении вопросов местного значения |
2. Совершенствование процессов управления: |
|
|
|
||
Формирование текущих и перспективных планов деятельности Администрации города Нижний Тагил, отчетов о реализации планов структурными подразделениями Администрации города в рамках единой идеологии программно-целевого метода, управления по результатам |
1) обеспечение функционирования унифицированной системы планирования деятельности органов и структурных подразделений Администрации города и осуществления действенного контроля за ее реализацией |
|
1) план деятельности на год, 3 плана - на квартал, 12 ежемесячных планов основных мероприятий, еженедельные планы основных мероприятий; 2) годовые отчеты о реализации плана деятельности каждого структурного подразделения Администрации города, 3 квартальных отчета о реализации плана деятельности каждого структурного подразделения Администрации города |
|||
Внедрение в деятельность Администрации города принципов и процедур управления по результатам. Разработка и внедрение стандартов муниципальных услуг, предоставляемых муниципалитетом гражданам города |
3.Обеспечение условий реализации мероприятий административной реформы |
|
|
|||
|
4. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и городского сообщества: |
|
|
|
||
Развитие системы, обеспечивающей реализацию права граждан на обращения в органы исполнительной власти города Нижний Тагил, своевременное и качественное исполнение обращений граждан |
1) обеспечение эффективного функционирования и совершенствования системы рассмотрения и исполнения обращений граждан в адрес Главы города Нижний Тагил и Администрации города |
|
|
|||
Обеспечение реализации права жителей города на обращение к руководителям органов исполнительной государственной власти |
2) организационное обеспечение работы общественных приемных: - Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Свердловской области, - Губернатора Свердловской области |
|
|
|||
Решение конкретных проблем жителей города |
3) организационное обеспечение проведения приемов населения по личным вопросам Главой города, в том числе выездных |
|
Проведение 40 приемов |
|||
Увеличить количество домов, вошедших в ТСЖ, до 336 единиц |
4) взаимодействие с управляющими организациями, товариществами собственников жилья в целях создания условий для оптимального управления многоквартирными домами на территории города, в том числе в части муниципальной доли собственности |
|
Увеличение количества жилых домов, входящих в ТСЖ |
|||
Обеспечение конституционных избирательных прав граждан |
5) осуществление мероприятий, обеспечивающих реализацию требований избирательного законодательства на территории города Нижний Тагил - бюджет города |
986 |
Обеспечение проведения избирательных компаний |
|||
|
Итого: |
11184,6 |
|
|
||
|
- бюджет города |
11184,6 |
|
|
||
Оптимизация управления муниципальной собственностью | ||||||
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | ||||||
Ежегодное обеспечение роста неналоговых доходов бюджета города не менее чем на 10% |
1. Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот, включая активное вовлечение земель, отнесенных к собственности города Нижний Тагил - бюджет города |
6700 |
Рост неналоговых доходов бюджета города на 13% |
|||
|
2. Мониторинг использования имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям и оперативное управление муниципальным учреждениям |
|
|
КУМИ |
||
|
3. Реестровый учет, инвентаризация и обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности |
|
|
|||
|
4. Совершенствование нормативно-методической базы в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, включая управление земельными ресурсами на территории города |
|
|
КУМИ, ОЗП |
||
Обеспечение роста неналоговых доходов в бюджета города | ||||||
Обеспечение поступлений денежных средств в бюджет города от сдачи имущества в аренду не менее 93,9 млн. рублей |
1. Совершенствование условий сдачи в аренду объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|||
Обеспечение поступлений денежных средств в бюджет города от приватизации муниципального имущества не менее чем 112,1 млн. рублей |
2. Приватизация неиспользуемого недвижимого муниципального имущества, оптимизация доли пакетов акций хозяйствующих субъектов, принадлежащих муниципальному образованию, продажа неликвидных пакетов акций |
|
|
КУМИ |
||
Оптимизация сети муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений | ||||||
Выявление и исключение из состава нерентабельно работающих муниципальных унитарных предприятий, снижение общего количества муниципальных унитарных предприятий до 8 единиц |
1. Ликвидация неэффективно работающих муниципальных предприятий и передача имущества более добросовестным пользователям по договорам аренды либо его приватизация - бюджет города |
100 |
15 предприятий Приостановлена ликвидация социально значимых предприятий на период кризиса |
|||
2. Реструктуризация муниципальных предприятий в рамках требований Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
|
|||||
|
Итого: |
6800 |
|
|
||
|
- бюджет города |
6800 |
|
|
||
Развитие экономического потенциала города | ||||||
Развитие градостроительного комплекса и содействие инвестиционной привлекательности города | ||||||
Определение стратегии развития города Нижний Тагил на период до 2030 года |
1. Разработка генерального плана города и документации по планировке территории, правил землепользования и застройки, нормативов градостроительного проектирования города: |
|
|
|
||
|
1) завершение разработки и утверждение генерального плана города Нижний Тагил - бюджет города |
|
|
|||
Создание единого геоинформационного пространства и обеспечение градостроительной оценки участков территории города площадью до 400 кв.км; структурирование 54% территории города в целях гармонизации функционирования подсистем городского хозяйства и повышения инвестиционной привлекательности городских и прилегающих к городу территорий; автоматизация до 50% технологических процессов по ведению градостроительной деятельности на территории города в соответствии с концепцией "одного окна" |
2. Создание геоинформационной системы города на 2008-2010 годы - бюджет города |
7600 |
|
|||
Создание единого реестра объектов недвижимости и переход на совместное ведение учета земельных участков и объектов капитального строительства и их частей; создание полного и достоверного источника информации для целей налогообложения |
3. Реализация муниципальной целевой программы "Создание системы кадастра недвижимости города Нижний Тагил (2008-2011 годы)": - бюджет города в том числе: |
29750 |
|
|||
|
1) выполнение проектно-изыскательских работ по устранению границ (закрепление на местности и вынос границ в натуру) муниципального образования город Нижний Тагил и населенных пунктов города - бюджет города |
|
|
|||
|
2) формирование и введение в базу данных сведений об объектах капитального строительства и помещений в рамках муниципальной геоинформационной системы города Нижний Тагил - бюджет города |
|
|
УАГ |
||
Площадь земельных участков, предназначенных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, составит 120 га |
4. Создание условий для жилищного строительства с обеспечением комплексной застройки жилых массивов города |
|
|
|
||
1) выделение участков под жилищное строительство путем проведения аукционов - бюджет города |
1000 |
32 участка |
ОЗП, УАГ |
|||
2) постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами - бюджет города |
3000 |
|
ОЗП, УАГ |
|||
3) проектно-изыскательские работы и работы по межеванию земельных участков для бесплатного предоставления в собственность земельных участков льготной категории граждан - бюджет города |
4750 |
|
ОЗП, УАГ |
|||
4) межевание земельных участков под летними кафе - бюджет города |
377 |
|
ОЗП, УАГ |
|||
5) строительство жилья - бюджет города - внебюджетные средства |
13000 |
|
|
|||
Жилые дома: |
кв.м / квартир |
|
|
|||
Ленинградский проспект, секция 1Б |
3197/45 |
|
||||
N 2 в мкр. 1 Гальяно-Горбуновского массива (ГГМ) |
5141 / 71 |
|
ООО "СРСУ" |
|||
Октябрьский проспект ГГМ, секция 1Б |
2465/53 |
|
ООО "Бизнес Индустрия" |
|||
Октябрьский проспект ГГМ, секция 2А |
2465/53 |
|
|
|||
по проспекту Мира - улица Красная Ленинский район |
3995/54 |
|
СК "Тагил" |
|||
|
N 4 по Черноисточинскому шоссе микрорайон Муринские пруды |
4275/65 |
|
|
||
|
N 8 по Уральскому проспекту микрорайон Фотеевский |
3800/54 |
|
ООО "Юпитер-НТ" |
||
|
на пересечении улиц Зари и Ильича в микрорайон N 5 |
5539/81 |
|
ООО "Управляющая компания К7" |
||
|
Всего: |
46877 |
|
|
||
|
ИЖС |
16000 |
|
|
||
|
5. Содействие повышению инвестиционной привлекательности города Нижний Тагил: |
|
|
|
||
Увеличение регионов-участников выставок и предприятий |
1) участие в организации и проведении выставок: - VI Международная выставка технических средств обороны и защиты "Оборона и защита-2010"; - 3-я Уральская промышленная выставка-ярмарка "Уралпромэкспо -2010" |
|
Проведение 2 выставок |
|||
|
Итого: |
59477 |
|
|
||
|
- бюджет города |
59477 |
|
|
||
|
- внебюджетные средства |
|
|
|
||
Развитие малого и среднего предпринимательства | ||||||
Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | ||||||
Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 15-20 процентов к уровню 2007 года. Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах бюджета города до 13% |
1. Проведение анализа состояния, проблем и тенденций развития в сфере малого и среднего предпринимательства в городе |
|
|
|
||
|
1) проведение маркетинговых исследований в сфере малого и среднего предпринимательства, мониторинг и анализ развития малого и среднего бизнеса, внедрение портала "Малое и среднее предпринимательство города Нижний Тагил" на основе портала, разработанного Министерством экономического развития РФ, всего в том числе: - федеральный бюджет - бюджет города |
5264
5000 211 53 |
|
|||
|
2. Организация консультирования предпринимателей, руководителей и специалистов сферы малого и среднего бизнеса по различным направлениям |
|
|
|
||
|
1) обеспечение оказания консультационных услуг субъектам малого и среднего бизнеса по различным вопросам предпринимательской деятельности, всего в том числе: - федеральный бюджет - областной бюджет - бюджет города |
6316
6000 253 63 |
3000 консультаций |
|||
|
2) обеспечение деятельности Центра согласований и консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
3800 консультаций |
совместно с НТМФПП |
||
|
3) обеспечение работы "Телефона доверия" для субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
|
|||
|
3. Оказание содействия деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
||
|
1) организационное обеспечение деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства |
|
в соответствии с планом работы |
|||
|
2) организация и проведение собраний, конференций, "круглых столов" по актуальным вопросам предпринимательской деятельности |
|
по отдельным планам |
УЭ и ЦП |
||
|
4. Осуществление пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности |
|
|
|
||
|
1) выпуск тематических программ и статей о предпринимательстве в СМИ, размещение наружной рекламы о формах и инструментах поддержки развития малого и среднего бизнеса, всего в том числе: - бюджет города |
6316
6000 253 63 |
по отдельным планам |
|||
|
2) организация и проведение общегородских мероприятий, посвященных "Дням малого и среднего бизнеса" |
|
в соответствии с программой проведения |
УЭ и ЦП совместно с НТМФПП |
||
|
3) организация конкурса на "Лучшую организацию малого и среднего бизнеса на территории города Нижний Тагил" |
|
|
|||
Развитие финансово-кредитной, производственно-технологической и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||||
Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства по всем видам экономической деятельности на 45-55% к уровню 2007 года. Развитие муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, включающее создание бизнес-инкубатора |
1. Реализация эффективных механизмов удовлетворения финансово-кредитных потребностей субъектов малого и среднего бизнеса |
|
|
|
||
|
1) реализация программы микрокредитования всего в том числе: - внебюджетные средства |
68421
65000 2737 684 |
70 займов |
|||
|
2) предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и ведение собственного дела, в том числе на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей всего в том числе: - бюджет города |
63158
60000 2526 632 |
100 грантов |
УЭ и ЦП совместно с НТМФПП |
||
|
3) предоставление субсидий на развитие лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства, реализацию мероприятий программ энергоэффективности производства, технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства всего в том числе: - бюджет города |
31579
30000 1263 319 |
30 субсидий |
|||
|
2. Развитие производственной кооперации и контрактации субъектов малого, среднего и крупного бизнеса |
|
|
|
||
|
1) создание бизнес-инкубатора всего в том числе: - бюджет города |
5264
5000 211 53 |
|
УСР, |
||
|
3. Организация и поддержка выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе |
|
|
|
||
|
1) организация "Деловых миссий" в другие регионы, поддержка выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, всего в том числе: - бюджет города |
3158
3000 126 32 |
1 деловая миссия, поддержка 20 субъектам малого и среднего бизнеса |
|||
|
2) реализация плана выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Администрации города |
|
9 выставок-ярмарок |
УРПР, УЭ и ЦП |
||
Поддержка малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, вовлечение в предпринимательскую деятельность временно незанятого трудоспособного населения | ||||||
Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общего числа занятых в экономике до 19-20% |
1. Создание условий для повышения профессиональных знаний руководителей и специалистов сферы малого и среднего бизнеса, совершенствования их деловых качеств |
|
|
|
||
|
1) организация и проведение обучающих семинаров и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
10 семинаров и тренингов |
|||
|
2) организация отбора и обучения по программе профессионального тренинга "Начни свое дело" начинающих предпринимателей и желающих заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе из числа высвобождаемых работников предприятий реального сектора экономики всего в том числе: - бюджет города |
21053
20000 842 211 |
обучение до 1000 человек |
|||
|
2. Обеспечение действия системы консультирования и обучения безработных граждан основам предпринимательства и бизнес-планирования |
|
|
|
||
|
1) проведение профессиональной диагностики безработных граждан с целью определения возможностей для осуществления предпринимательской деятельности |
|
|
УЭ и ЦП совместно с ГУ НЦЗ |
||
|
2) организация консультирования безработных граждан по вопросам организации собственного дела |
|
|
УЭ и ЦП совместно с ГУ НЦЗ |
||
|
3) оказание финансовой помощи безработным гражданам для оплаты свидетельства на право заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью |
123,9 |
|
УЭ и ЦП совместно с ГУ НЦЗ |
||
Регулирование социально-трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства | ||||||
Увеличение количества заключенных коллективных договоров в сфере малого и среднего бизнеса на 40-50% к уровню 2007 года |
1. Развитие механизмов социального партнерства в сфере малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
||
1) содействие заключению коллективных договоров в организациях малого и среднего бизнеса |
|
30 коллективных договоров |
||||
2. Оказание содействия соблюдению трудовых прав и гарантий работников, установленных законодательством о труде и охране труда |
|
|
|
|||
1) обеспечение оказания методических и консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере охраны |
|
400 консультаций |
||||
|
Итого: |
210652,9 |
|
|
||
|
- бюджет города |
2107 |
|
|
||
|
8545,9 |
|
|
|||
|
200000 |
|
|
|||
Развитие потребительского рынка | ||||||
Содействие в развитии оптимальной инфраструктуры потребительского рынка | ||||||
Увеличение обеспеченности населения торговыми площадями на 1000 жителей до 630 кв. метров |
1. Содействие в строительстве и реконструкция предприятий торговли, питания и услуг на территории города: |
|
|
|
||
1) строительство оптово-логистического комплекса по Свердловскому шоссе |
|
Сдача объекта август 2010 года S скл = 11400 кв.м, S общ = 12350 кв.м |
||||
2) строительство оптово розничного комплекса по улице Фестивальная - улице Менделеева |
|
Сдача объекта сентябрь 2010 года (устранение замечаний) S общ = 3800 кв.м |
УАГ, УРПР, ИП Уткин Б.А. |
|||
3) строительство третьей очереди Торгового центра "Тагилстроевский" по улице Металлургов, 58 А |
|
Начало строительства - июнь 2010 года. |
||||
4) строительство автосалона по Восточному шоссе |
|
Проведение экспертного заключения на строительство. Общая площадь 4600 кв.м. |
УАГ, УРПР, ИП Уткин Б.А. |
|||
Обеспечение ежегодной реконструкции не менее 40 магазинов |
5) реконструкция магазинов |
|
Реконструкция 40 магазинов за счет средств хозяйствующих субъектов |
|||
|
2. Содействие в размещении объектов мелкорозничной торговой сети потребительского рынка: |
|
|
|
||
Реконструкция ежегодно не менее 10 объектов мелкой розницы |
1) Реконструкция объектов мелкой розницы, замена на современные модули |
|
Реконструкция 10 объектов мелкой розницы за счет средств хозяйствующих субъектов |
|||
Установка 15 киосков |
2) установка объектов мелкой розницы для обеспечения жителей города питьевой водой |
|
Установка 1 киоска. Обеспечение жителей питьевой водой |
|||
|
3.Содействие в выделении помещений для открытия объектов торговли, питания и бытового обслуживания: |
|
|
|
||
Ежегодное открытие не менее 45 объектов розничной торговли; ежегодное создание не менее 150 дополнительных рабочих мест |
1) открытие предприятий розничной торговли |
|
Открытие 45 предприятий розничной торговли |
|||
Увеличение обеспеченности посадочными местами в общедоступной сети на 1000 жителей до 25 мест; ежегодное создание не менее 85 дополнительных рабочих мест |
2) открытие предприятий общественного питания |
|
Открытие 10 предприятий общественного питания |
|||
|
в том числе: |
|
|
|||
Ежегодное открытие не менее 3 предприятий для семейного, молодежного и детского отдыха |
предприятий общественного питания семейного, молодежного и детского отдыха |
|
3 предприятия семейного, молодежного и детского отдыха |
|||
Ежегодное открытие не менее 20 предприятий, оказывающих платные услуги населению, и ежегодное создание 100 дополнительных рабочих мест |
3) открытие предприятий бытового обслуживания населения |
|
Не менее 20 предприятий |
|||
Содействие внедрению современных стандартов и технологий торгового и бытового обслуживания населения | ||||||
|
1. Содействие расширению безналичных расчетов населения за товары и услуги, предоставляемые предприятиями потребительского рынка: |
|
|
|
||
Увеличение сети предприятий, проводящих безналичные расчеты с использованием банковских карт, до 280 единиц, количества банкоматов - до 190 единиц |
1) содействие внедрению банкоматов и терминалов для расчетов населения с использованием банковских карт |
|
Увеличение сети предприятий, проводящих безналичные расчеты, на 8 единиц, количества банкоматов - на 3 единицы |
Руководители хозяйствующих субъектов, УРПР, банки города |
||
Увеличение сети предприятий, реализующих товары в кредит (рассрочка платежа), до 140 единиц |
2) содействие развитию потребительского кредитования товаров и услуг |
|
Увеличение количества предприятий, реализующих товары в кредит (рассрочка платежа), на 8 единиц |
|
||
Увеличение сети предприятий с применением шрихкодирования, pin-кода до 100 единиц, Интернет-магазинов - до 50 единиц, торгующих по образцам - до 280 единиц, по каталогам - до 50 единиц |
2. Содействие расширению современных технологий продаж предприятий сферы потребительского рынка: - метод самообслуживания, - интернет-магазины, - по образцам, - по каталогам |
|
Увеличение скорости учета товародвижения |
Руководители хозяйствующих субъектов, УРПР, банки города |
||
Содействие формированию социально ориентированной системы торгового и бытового обслуживания | ||||||
Ежегодное увеличение количества социальных магазинов не менее чем на 3 единицы |
1. Содействие расширению сети магазинов социальной направленности |
|
Открытие 3 магазинов |
|||
Ежегодное увеличение количества предприятий потребительского рынка, обслуживающих проект "Социальная карта тагильчанина", на 10 единиц |
2. Содействие увеличению количества предприятий потребительского рынка, реализующих проект "Социальная карта тагильчанина" |
|
Увеличение на 10 предприятий |
|||
Содействие в формировании системы подготовки и повышения квалификации кадров потребительского рынка | ||||||
|
1. Мониторинг потребности в специалистах массовых профессий для сферы потребительского рынка |
|
|
|||
Ежегодная подготовка и переподготовка кадров потребительского рынка будет составлять не менее 2 тысяч человек |
2. Оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для сферы торговли, питания и услуг |
|
Подготовка и переподготовка 2 тысяч человек |
УРПР, руководители хозяйствующих субъектов и образовательных учреждений |
||
Создание дополнительных рабочих мест |
3. Организация работы Координационного Совета по развитию социального партнерства |
|
Проведение Ярмарки вакансий, заседаний Координационного Совета по развитию социального партнерства |
|||
Ежегодное проведение конкурсов профессионального мастерства
|
4. Организация и проведение профессиональных семинаров, конкурсов, фестивалей среди специалистов и организаций сферы торговли, питания и бытового обслуживания - бюджет города в том числе: |
30 |
Повышение профессионального мастерства |
|||
- на лучшую организацию питания детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2009-2010 годах |
|
|
|
|||
- "Лучший школьный обед", "Лучший студенческий обед" в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования города Нижний Тагил в 2009-2010 годах" |
|
|
|
|||
- на лучшее предприятие потребительского рынка |
|
|
|
|||
- на лучшее предприятие торговли по обслуживанию ветеранов ВОВ и тружеников тыла |
|
|
|
|||
- конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший продавец, повар, кондитер" |
|
|
|
|||
- на лучшее летнее кафе |
|
|
|
|||
- 2 открытый Чемпионат парикмахерского искусства "Золотой локон" |
|
|
|
|||
- на лучший новый вид пищевой продукции, выпускаемой предприятиями города - бюджет города |
|
|
|
Список сокращений, используемых в Плане мероприятий
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Города Нижний Тагил Свердловской области от 20 мая 2010 г. N 1177 "О Плане мероприятий Администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.