Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1 к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 8 февраля 2005 г. N 70/4
Программа
"Развитие физической культуры, спорта
и туризма в городе Екатеринбурге
на 2005-2008 годы"
1. Паспорт Программы
/-----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Программа "Развитие физической культуры, спорта |
|Программы |и туризма в городе Екатеринбурге на 2005-2008 |
| |годы" |
|----------------+------------------------------------------------|
|Основание для |Федеральный закон от 29.04.99 N 80-ФЗ "О |
|разработки |физической культуре и спорте в Российской |
|Программы |Федерации" (в редакции Федерального закона от |
|(правовое и |20.12.2004 N 167-ФЗ); Решение Екатеринбургской |
|нормативное |городской Думы от 13.04.2004 N 56/3 "Об |
|обеспечение) |утверждении Перечня городских целевых программ, |
| |предлагаемых к разработке в 2004 году"; Решение |
| |Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 N |
| |40/6 "О Стратегическом плане Екатеринбурга" |
|----------------+------------------------------------------------|
|Инициатор |Администрация города Екатеринбурга |
|постановки | |
|проблемы | |
|(Заказчик) | |
|----------------+------------------------------------------------|
|Координатор |Заместитель Главы города Екатеринбурга по |
|Программы |вопросам социальной политики |
|----------------+------------------------------------------------|
|Разработчики |Управление по развитию физической культуры, |
|Программы |спорта и туризма Администрации города |
| |Екатеринбурга; Уральский государственный |
| |технический университет - УПИ |
|----------------+------------------------------------------------|
|Источники |Финансирование Программы осуществляется за счет |
|финансирования |средств федерального бюджета, областного |
|Программы |бюджета, бюджета города и внебюджетных средств. |
| |Общий объем финансирования Программы за период |
| |2005-2008 гг. составит 2403020 тыс.руб. в |
| |ценах по состоянию на 01.07.2004 (прогноз), в |
| |том числе: федеральные средства - 330000 |
| |тыс.руб. (13,73%), областной бюджет - 380020 |
| |тыс.руб. (15,81%), бюджет города - 135000 |
| |тыс.руб. (5,62%), внебюджетные средства - |
| |1494900 тыс.руб. (62,21%), доходы от |
| |использования муниципального имущества 63100 |
| |тыс.руб. (2,63%) |
|----------------+------------------------------------------------|
|Состояние |Острой и требующей срочного решения проблемой |
|проблемы |является низкий уровень физического развития |
| |детей, подростков и юношества. Низкий уровень |
| |физического развития подрастающего поколения |
| |является угрозой жизни и здоровью юных горожан, |
| |следовательно, и национальной безопасности. В |
| |настоящее время физической культурой и спортом |
| |занимается 11,7% от численности населения |
| |города Екатеринбурга. Следует отметить, что в |
| |странах Европы численность населения, |
| |занимающегося физической культурой и спортом, |
| |составляет 40%. Многие спортивные сооружения |
| |города нуждаются в реконструкции, |
| |ремонтно-восстановительных работах. Существуют |
| |недостаточно благоприятные условия для |
| |организации физкультурно-оздоровительной работы |
| |по месту жительства и возможности для проведения|
| |содержательного спортивного досуга в свободное |
| |от учебы или работы время, в том числе для |
| |занятий адаптивной физической культурой 1. |
|----------------+------------------------------------------------|
|Цель |Эффективное использование физической культуры, |
| |спорта и туризма для всестороннего физического и|
| |духовного развития населения, укрепление |
| |здоровья и профилактика заболеваний, |
| |рациональное проведение досуга, адаптация к |
| |условиям современной жизни, формирование |
| |потребности в регулярных занятиях физической |
| |культурой, спортом и туризмом, обеспечение для |
| |этого необходимых условий |
|----------------+------------------------------------------------|
|Задачи |Основными задачами Программы являются: - |
| |создание нормативно-правовых, организационных, |
| |финансовых и материально-технических условий для|
| |перспективного развития физической культуры, |
| |спорта и спортивно-оздоровительного туризма, |
| |физического воспитания населения, подготовки |
| |спортивного резерва для сборных команд России; |
| |- создание условий для развития |
| |детско-юношеского спорта, улучшения работы по |
| |месту жительства; |
| |- реабилитация и адаптация лиц с ограниченными |
| |физическими возможностями, ветеранов средствами |
| |физической культуры; |
| |- создание условий для научных исследований и |
| |разработки системы научного обеспечения в сфере |
| |физической культуры и спорта, повышение |
| |профессиональной компетентности специалистов по |
| |физической культуре и спорту; |
| |- обеспечение взаимодействия учебного и |
| |внеучебного процессов образовательных учреждений|
| |для освоения ценностей физической культуры; |
| |- совершенствование медицинского обеспечения |
| |физкультурных и спортивных мероприятий, |
| |проводимых в соответствии с календарными |
| |планами, а также медицинского контроля состояния|
| |здоровья занимающихся физической культурой и |
| |спортом; |
| |- строительство, восстановление, качественный |
| |ремонт и реконструкция спортивных сооружений, |
| |отвечающих современным требованиям сегодняшнего |
| |дня; |
| |- пропаганда здорового образа жизни через |
| |средства массовой информации |
|----------------+------------------------------------------------|
|Ожидаемые |Реализация мероприятий Программы "Развитие |
|результаты |физической культуры, спорта и туризма в городе |
| |Екатеринбурге на 2005-2008 годы" позволит: |
| |- подготовить спортивные сооружения города к |
| |эксплуатации для проведения занятий физической |
| |культурой и спортом, в том числе адаптивной |
| |физической культурой; |
| |- удовлетворить стойкую потребность жителей |
| |города в занятиях физической культурой и |
| |спортом; |
| |- развивать традиционные виды спорта; |
| |- поддерживать стабильность работы ДЮСШ и |
| |СДЮСШОР; |
| |- активизировать развитие детско-юношеского |
| |спорта, приобщить детей, подростков, учащуюся |
| |молодежь к занятиям физической культурой и |
| |спортом; |
| |- обеспечить стабильность работы туристских |
| |клубов, повысить квалификацию инструкторов по |
| |туризму, обеспечить безопасность походов и |
| |путешествий; |
|----------------+------------------------------------------------|
| |- увеличить численность жителей города, |
| |занимающихся в спортивных секциях и в |
| |физкультурно-оздровительных группах, в том числе|
| |адаптивной физической культуры; |
| |- более качественно готовить спортсменов |
| |высокого класса на спортивных сооружениях |
| |города; |
| |- проводить в городе российские и международные |
| |соревнования, спартакиады, турниры, спортивные |
| |праздники. Итоги реализации Программы развития |
| |физической культуры, спорта и туризма в городе |
| |Екатеринбурге на 2001-2004 годы и прогноз |
| |развития физической культуры, спорта и туризма в|
| |городе Екатеринбурге на 2005-2008 годы |
| |представлены в Приложении 1 к Программе |
| |"Развитие физической культуры, спорта и туризма |
| |в городе Екатеринбурге на 2005-2008 годы" |
\-----------------------------------------------------------------/
1 Адаптивная физическая культура - это различные формы физической культуры, адаптированные к функциональному состоянию органов, систем и опорно-двигательного аппарата инвалидов, используемые с целью повышения физической способности, подготовки к труду и со спортивной направленностью.
2. Мероприятия программы
N/N | Содержание мероприятий | Ответствен- ный исполнитель |
Соисполни- тель |
Сроки исполнения |
Финансовое обеспечение * | |
источник финансирова- ния |
объем финансирова- ния (тыс.руб.) |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2.1. Организационные мероприятия | ||||||
2.1.1 | Проведение информационно-агитационной работы в целях мотивации здорового образа жизни, занятий физической культурой, спортом и туризмом, в том числе: - выпуск информационного материала о проведении физкультурно-массовых мероприятий (постоянно); |
УФКС и Т Комитет по аналитичес- кой работе и связям со средствами массовой информации |
админист- рации районов, спортивные организа- ции (по согласова- нию) |
2005 - 2008 |
Бюджет города (текущее финансирова- ние) |
8400,0 в том числе 2005 г. - 2100,0 2006 г. - 2100,0 2007 г. - 2100,0 2008 г. - 2100,0 |
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в средствах массовой информации (постоянно); - создание и размещение в эфире сюжетов и анонсов о спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях на телеканале ЦТУ (постоянно); - размещение наглядной агитации о здоровом образе жизни на рекламных носителях (постоянно); - обновление на спортивных сооружениях наглядной агитации и информационных стендов о физкультурно-спортивной работе с населением (ежегодно) |
внебюджетные средства |
1500,0 в том числе 2005 г. - 300,0 2006 г. - 400,0 2007 г. - 400,0 2008 г. - 400,0 |
||||
2.1.2 | Компьютеризация отрасли физической культуры и спорта - приобретение 24 компьютеров в Управление ФКС и Т, МУ СПО "Екатеринбургское училище олимпийского резерва N 1", на муниципальные спортивные сооружения, в том числе: 4 ед. - 2005 г., 8 ед. - 2006 г., 7 ед. - 2007 г., 5 ед. - 2008 г. |
УФКС и Т | админист- рации районов, спортивные организа- ции (по согласова- нию), УОР N 1 |
2005 - 2008 |
Бюджет города (капитальные расходы) |
900,0 в том числе 2005 г. - 150,0 2006 г. - 250,0 2007 г. - 250,0 2008 г. - 250,0 |
внебюджетные средства |
100,0 в том числе 2005 г. - 25,0 2006 г. - 25,0 2007 г. - 25,0 2008 г. - 25,0 |
|||||
2.1.3 | Проведение смотров-конкурсов (ежегодно): - "На лучшую организацию физкультурно-массовой и спортивной работы среди районов города Екатеринбурга"; - "На лучшую организацию работы среди спортивных школ города Екатеринбурга"; - "На лучшую организацию физкультурно-массовой и спортивной работы среди коллективов физкультуры производственных предприятий и организаций"; - "На лучшую организацию работы среди лыжных баз"; - "На лучшую организацию работы среди стадионов и катков" |
УФКС и Т | админист- рации районов |
2005 - 2008 |
Бюджет города (текущее финансирова- ние) |
1800,0 в том числе 2005 г. - 350,0 2006 г. - 450,0 2007 г. - 500,0 2008 г. - 500,0 |
Итого по разделу: | 12700,0 | |||||
бюджет города: | 11100,0 | |||||
в том числе на 2005 г.: | 2600,0 | |||||
внебюджетные средства: | 1600,0 | |||||
2.2. Развитие и совершенствование материально-технической базы | ||||||
2.2.1. На спортивных сооружениях и в учреждениях города | ||||||
2.2.1.1 | Капитальный ремонт здания МУ СПО "Екатеринбургское училище олимпийского резерва N 1" по улице Шаумяна, 85 |
УФКС и Т | УОР N 1 | 2005 - 2006 |
Доходы от использова- ния муниципаль- ного имущества |
3000,0 в том числе 2005 г. - 1700,0 2006 г. - 1300,0 |
2.2.1.2 | Содержание спортивных площадок по месту жительства |
УФКС и Т | админист- рации районов |
2005 | Бюджет города (смета УЖКХ) |
2080,0 |
Итого по разделу: | 5080,0 | |||||
бюджет города: | 2080.0 | |||||
в том числе 2005 г.; | 2080,0 | |||||
доходы от использования муниципального имущества: | 3000,0 | |||||
в том числе 2005 г.: | 1700,0 | |||||
2.2.2. Реализация стратегического проекта "Стадион во дворе" | ||||||
2.2.2.1 | Строительство трех универсальных спортивных залов в 2005-2007 гг. |
УКС, УФКС и Т |
админист- рации районов |
2005 - 2007 |
Бюджет города (государст- венные капитальные вложения) |
72000,0 в том числе 2005 г. - 24000,0 2006 г. - 24000,0 2007 г. - 24000,0 |
внебюджетные средства |
90000,0 в том числе 2005 г. - 30000,0 2006 г. - 30000,0 2007 г. - 30000,0 |
|||||
2.2.2.2 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию универсального спортивного зала в Кировском районе |
УКС, УФКС и Т |
админист- рация Кировского района |
2005 | Бюджет города (ГЦМБФ) |
24000,0 |
2.2.2.3 | Создание "Троп здоровья" в лесопарковых зонах: 2006 г. - Кировский и Ленинский районы; 2007 г. - Орджоникидзевский район |
УФКС и Т | админист- рации Орджони- кидзевско- го, Ленин- ского, Кировского районов |
2006 - 2007 |
Бюджет города (текущее финансирова- ние) |
1400,0 в том числе 2006 г. - 900,0 2007 г. - 500,0 |
внебюджетные средства |
600,0 в том числе 2006 г. - 400,0 2007 г. - 200,0 |
|||||
2.2.2.4 | Реконструкция стадиона СДЮСШОР N 19 "Детский стадион" по ул. Кировоградской, 30а в Орджоникидзевском районе |
УФКС и Т | админист- рация Орджоники- дзевского района |
2007 - 2008 |
Доходы от использова- ния муниципаль- ного имущества |
2000,0 в том числе 2007 г. - 1000,0 2008 г. - 1000,0 |
2.2.2.5 | Восстановление и строительство 177 спортивных дворовых площадок, в том числе: 65 ед. - 2005 г., 70 ед. - 2006 г., 21 ед. - 2007 г., 21 ед. - 2008 г. |
УФКС и Т, Комитет благоустрой- ства |
админист- рации районов |
2005 - 2008 |
Бюджет города (средства от взимания земельных платежей) |
1400,0 в том числе 2005 г. - 350,0 2006 г. - 350,0 2007 г. - 350,0 2008 г. - 350,0 |
доходы от использова- ния муниципаль- ного имущества |
13600,0 в том числе 2005 г. - 4900,0 2006 г. - 4900,0 2007 г. - 1900,0 2008 г. - 1900,0 |
|||||
внебюджетные средства |
5000,0 в том числе 2005 г. - 1800,0 2006 г. - 1800,0 2007 г. - 700,0 2008 г. - 700,0 |
|||||
2.2.2.6 | Реконструкция и ввод в эксплуатацию здания МОУ ДОД СДЮСШ "Динамо" Железнодорожного района по улице Восточной, 18 |
УФКС и Т | админист- рация Железнодо- рожного района |
2005 - 2006 |
Внебюджетные средства |
35000,0 в том числе 2005 г. - 17500,0 2006 г. - 17500,0 |
2.2.2.7 | Капитальный ремонт здания МУ ДОД ДЮСШ Верх-Исетского района |
УФКС и Т | админист- рация Верх-Исет- ского района |
2006 | Доходы от использова- ния муниципаль- ного имущества |
1500,0 |
2.2.2.8 | Завершение строительства комплексного спортивного зала "Рингс" для единоборств в Орджоникидзевском районе |
УФКС и Т | админист- рация Орджоники- дзевского района |
2005 | Внебюджетные средства |
30000,0 |
2.2.2.9 | Строительство Дворца игровых видов спорта УГТУ-УПИ в Кировском районе |
УГТУ-УПИ (по согласова- нию), УФКС и Т |
админист- рация Кировского района |
2005 - 2007 |
Внебюджетные средства |
40000,0 в том числе 2005 г. - 10000,0 2006 г. - 20000,0 2007 г. - 10000,0 |
Итого по разделу: | 316500,0 | |||||
бюджет города: | 98800,0 | |||||
в том числе 2005 г.: | 48350,0 | |||||
доходы от использования муниципального имущества: | 17100,0 | |||||
в том числе 2005 г.: | 4900,0 | |||||
внебюджетные средства: | 200600,0 | |||||
2.2.3. Реализация стратегического проекта "Зимние виды спорта - второе дыхание" | ||||||
2.2.3.1 | Строительство Ледового дворца спорта по ул. Щербакова, 4 в Чкаловском районе |
Холдинговая компания "Лидер" (по согласова- нию), УФКС и Т |
админист- рация Чкаловско- го района |
2007 - 2008 |
Внебюджетные средства |
200000,0 в том числе 2007 г. - 100000,0 2008 г. - 100000,0 |
2.2.3.2 | Строительство зимнего крытого стадиона с искусственным льдом в Чкаловском районе |
УФКС и Т, УКС |
админист- рация Чкаловско- го района |
2005 - 2007 |
Федеральный бюджет |
230000,0 в том числе 2005 г. - 30000,0 2006 г. - 100000,0 2007 г. - 100000.0 |
областной бюджет |
230000,0 в том числе 2005 г. - 30000,0 2006 г. - 100000,0 2007 г. - 100000,0 |
|||||
бюджет города (государст- венные капитальные вложения) |
5000,0 в том числе 2005 г. - 5000,0 |
|||||
2.2.3.3 | Реконструкция крытого ледового катка "Снежинка" |
Управление образования |
админист- рация Ленинского района |
2005 | Доходы от использова- ния муниципаль- ного имущества: |
23000,0 |
2.2.3.4 | Реконструкция и ввод в эксплуатацию Ледового дворца спорта по ул, Большакова, 90 в Ленинском районе |
Правительст- во Свердловской области (по согласова- нию) |
УФКС и Т | 2005 - 2006 |
Областной бюджет |
50000,0 в том числе 2005 г. - 25000,0 2006 г. - 25000,0 |
вебюджетные средства |
20000,0 в том числе 2005 г. - 10000,0 2006 г. - 10000,0 |
|||||
2.2.3.5 | Оборудование помещения под лыжехранилище для МОУ ДОД СДЮСШОР "Виктория" Кировского района на базе УГЛТУ |
УГЛТУ (по согласова- нию), УФКС и Т |
админист- рации Октябрьс- кого и Кировского районов |
2006 | Бюджет города (текущее финансирова- ние) |
400,0 |
внебюдж. средства |
600,0 | |||||
2.2.3.6 | Реконструкция лыжного стадиона и расширение лыжных трасс на Уктусских горах в Чкаловском районе |
УФКС и Т, СКА (по согласова- нию) |
админист- рация Чкаловско- го района |
2005 - 2006 |
Бюджет города (текущее финансирова- ние) |
400,0 в том числе 2005 г. - 200,0 2006 г. - 200,0 |
внебюджетные средства |
2900,0 в том числе 2005 г. - 1450,0 2006 г. - 1450,0 |
|||||
2.2.3.7 | Реконструкция стадиона и лыжероллерной трассы учебно-спортивной базы "Динамо" |
УСБ "Динамо" (по согласова- нию), УФКС и Т |
админист- рация Верх-Исет- ского района |
2005 - 2006 |
Бюджет города (текущее финансирова- ние) |
1000,0 в том числе 2005 г. - 500,0 2006 г. - 500,0 |
внебюджетные средства |
17600,0 в том числе 2005 г. - 10000,0 2006 г. - 7600,0 |
|||||
2.2.3.8 | Строительство муниципальной лыжной базы в микрорайоне "Юго-Западный" в Ленинском районе |
УКС, УФКС и Т |
админист- рация Ленинского района |
2006 - 2007 |
Бюджет города (государст- венные капитальные вложения) |
2700,0 в том числе 2006 г. - 1350,0 2007 г. - 1350,0 |
внебюджетные средства |
1000,0 в том числе 2006 г. - 500,0 2007 г. - 500,0 |
|||||
2.2.3.9 | Строительство спортивного центра и горнолыжных трасс на Уктусских горах в Чкаловском районе |
ООО "Уктус" (по согла- сованию), УФКС и Т |
админист- рация Чкаловско- го района |
2005 - 2007 |
Внебюджетные средства |
600000,0 в том числе 2005 г. - 200000,0 2006 г. - 200000,0 2007 г. - 200000,0 |
2.2.3.10 | Восстановление освещения лыжных трасс на лыжных базах МУП СОК "Калининец" и МУП СК "Уралмаш" |
УФКС и Т, спортивные организации (по согла- сованию) |
админист- рация Орджоники- дзевского района |
2007 | Внебюджетные средства |
700,0 |
2.2.3.11 | Обновление и увеличение количества лыжного инвентаря на лыжных базах (640 пар) и пар коньков в пунктах проката (1220 пар) |
УФКС и Т, спортивные организации (по согла- сованию) |
админист- рации районов |
2005 - 2008 |
Бюджет города (текущее финансирова- ние) |
400,0 в том числе 2005 г. - 100,0 2006 г. - 100,0 2007 г. - 100,0 2008 г. - 100,0 |
внебюджетные средства |
3000,0 в том числе 2005 г. - 750,0 2006 г. - 750,0 2007 г. - 750,0 2008 г. - 750,0 |
|||||
2.2.3.12 | Увеличение количества горнолыжного инвентаря в Спортивном горнолыжном центре на Уктусских горах (до 350 комплектов) |
ООО "Уктус" (по согла- сованию), УФКС и Т |
админист- рация Чкаловско- го района |
2006 - 2008 |
Внебюджетные средства |
1200,0 в том числе 2006 г. - 400,0 2007 г. - 400,0 2008 г. - 400,0 |
2.2.3.13 | Строительство конькобежной дорожки на стадионе Университета путей сообщения |
УрГУПС (по согласо- ванию), УФКС и Т |
админист- рация Железнодо- рожного района |
2006 | Внебюджетные средства |
5000,0 |
2.2.3.14 | Реконструкция беговой дорожки на стадионе ФСО "Динамо" по ул. Еремина в Железнодорожном районе |
ФСО "Динамо" (по согла- сованию), УФКС и Т |
админист- рация Железнодо- рожного района |
2005 - 2006 |
Внебюджетные средства |
16100,0 в том числе 2005 г. - 6100,0 2006 г. - 10000,0 |
2.2.3.15 | Строительство Ледового дворца спорта в Верх-Исетском районе |
УКС, УФКС и Т |
админист- рация Верх-Исет- ского района |
2006 - 2007 |
Внебюджетные средства |
200000,0 в том числе 2006 г. - 100000,0 2007 г. - 100000,0 |
2.2.3.16 | Строительство двух крытых тренировочных хоккейных катков с искусственным льдом: 2005-2006 гг. - микрорайон "Ботанический" в Чкаловском районе; 2007-2008 гг. - по ул. Бакинских Комиссаров в Орджоникидзевском районе |
Федерация хоккея (по согласова- нию), УФКС и Т |
админист- рации Орджоники- дзевского и Чкаловско- го районов |
2005 - 2008 |
Внебюджетные средства |
120000,0 в том числе 2005 г. - 30000,0 2006 г. - 30000,0 2007 г. - 30000,0 2008 г. - 30000,0 |
Итого по разделу: | 1731000,0 | |||||
бюджет города: | 9900,0 | |||||
в том числе 2005 г.: | 5800,0 | |||||
доходы от использования муниципального имущества: | 23000,0 | |||||
в том числе 2005 г. | 23000,0 | |||||
внебюджетные средства: | 1188100,0 | |||||
областной бюджет: | 280000,0 | |||||
федеральный бюджет: | 230000,0 | |||||
2.2.4. Реализация стратегического проекта "Стадион "60000" | ||||||
2.2.4.1 | Капитальный ремонт здания МУ СК "Урал" в Кировском районе |
УФКС и Т | админист- рация Кировского района |
2005 - 2006 |
Доходы от использова- ния муниципаль- ного имущества |
12000,0 в том числе 2005 г. - 9200,0 2006 г. - 2800,0 |
2.2.4.2 | Реконструкция стадиона МУП СОК "Калининец" в Орджоникидзевском районе |
УФКС и Т | админист- рация Орджони- кидзевско- го района |
2006 - 2008 |
Доходы от использова- ния муниципаль- ного имущества |
3000,0 в том числе 2006 г. - 1000,0 2007 г. - 1000,0 2008 г. - 1000,0 |
внебюджетные средства |
2000,0 в том числе 2006 г. - 600,0 2007 г. - 700,0 2008 г. - 700,0 |
|||||
2.2.4.3 | Реконструкция стадиона СК "Локомотив-Изумруд" по ул. Стачек, 3 в Орджоникидзевском районе |
Управление Свердловской Железной дороги (по согласова- нию), УФКС и Т |
админист- рация Орджоники- дзевского района |
2006 - 2008 |
Внебюджетные средства |
100000,0 в том числе 2006 г. - 30000,0 2007 г. - 30000,0 2008 г. - 40000,0 |
2.2.4.4 | Строительство второй очереди Дворца игровых видов спорта "Уралочка" в Железнодорожном районе |
Министерство ФКС и Т (по согласова- нию), УФКС и Т |
админист- рация Железнодо- рожного района |
2005 - 2006 |
Федеральный бюджет |
100000,0 в том числе 2005 г. - 50000,0 2006 г. - 50000,0 |
областной бюджет |
100000,0 в том числе 2005 г. - 50000,0 2006 г. - 50000,0 |
|||||
2.2.4.5 | Капитальный ремонт двух конюшен МОУ ДОД СДЮСШОР по конному спорту (п. Исток) в Октябрьском районе |
УФКС и Т | админи- страция Октябрь- ского района |
2006 - 2007 |
Бюджет города (текущее финансирова- ние) |
1000,0 в том числе 2006 г. - 500,0 2007 г. - 500,0 |
2.2.4.6 | Капитальный ремонт здания, бассейна и игрового зала ЕМУП СК "Уралмаш" |
УФКС и Т | админист- рация Орджоники- дзевского района |
2006 | Доходы от использова- ния муниципаль- ного имущества |
5000,0 |
Итого по разделу: | 323000,0 | |||||
бюджет города: | 1000,0 | |||||
доходы от использования муниципального имущества: | 20000,0 | |||||
в том числе 2005 г.: | 9200,0 | |||||
внебюджетные средства: | 102000,0 | |||||
областной бюджет: | 100000,0 | |||||
федеральный бюджет: | 100000,0 | |||||
2.3. Работа с кадрами по физической культуре, спорту и туризму | ||||||
2.3.1 | Проведение Всероссийской научно-практической конференции "Современные проблемы развития физической культуры и спорта: тенденции и перспективы" |
УФКС и Т, Министерство ФКС и Т (по согласова- нию) |
УГТУ-УПИ (по согласова- нию) |
2005 | Бюджет города (текущее финансирова- ние) |
20,0 |
областной бюджет |
20,0 | |||||
2.3.2 | Создание централизованной системы обучения по специальности "Специалист по физической культуре и спорту" на базе УГТУ-УПИ на основе конкурсных целевых наборов на контрактной основе |
УФКС и Т, Управление образования, УГТУ-УПИ (по согласова- нию) |
админист- рации районов |
2005 - 2008 |
Бюджет города (текущее финансирова- ние) |
850,0 в том числе 2005 г. - 250,0 2006 г. - 200,0 2007 г. - 200,0 2008 г. - 200,0 |
Итого по разделу: | 890,0 | |||||
бюджет города: | 870,0 | |||||
в том числе 2005 г:# | 270,0 | |||||
областной бюджет: | 20,0 | |||||
2.4. Работа по физическому воспитанию с населением | ||||||
2.4.1 | Организация и проведение городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках Фестиваля здоровья |
Управление образования, УФКС и Т |
админист- рации районов |
2005 - 2008 |
Бюджет города (текущее финансирова- ние) |
1200,0 в том числе 2005 г. - 300,0 2006 г. - 300,0 2007 г. - 300,0 2008 г. - 300,0 |
2.4.2 | Оказание финансовой помощи в проведении учебно-тренировочных сборов, соревнований, приобретении спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ и спортсооружений с участием оптовых фирм и предприятий-производителей спортивной одежды и инвентаря (ежегодно) |
УФКС и Т, Управление образования |
админист- рации районов |
2005 - 2008 |
Бюджет города (текущее финансирова- ние) |
3600,0 в том числе 2005 г. - 2200,0 2006 г. - 400,0 2007 г. - 500,0 2008 г. - 500,0 |
внебюджетные средства |
2600,0 в том числе 2005 г. - 650,0 2006 г. - 650,0 2007 г. - 650,0 2008 г. - 650,0 |
|||||
2.4.3 | Проведение работы по обучению плаванию учащихся 3-х классов общеобразовательных учреждений - 200 человек в год |
Управление образования, УФКС и Т |
админист- рации районов |
2005 - 2008 |
Бюджет города (текущее финансирова- ние) |
600,0 в том числе 2005 г. - 150,0 2006 г. - 150,0 2007 г. - 150,0 2008 г. - 150,0 |
2.4.4 | Открытие отделений адаптивной физической культуры: 2006 г. - в МДЮСШ Верх-Исетского района; 2007 г. - в МОУ ДОД СДЮСШ "Динамо" Железнодорожного района; 2008 г. - МОУ ДОД МДЮСШ N 2 "Межшкольный стадион" Ленинского района |
УФКС и Т, Управление образования |
админист- рации Верх-Исет- ского, Железнодо- рожного, Ленинского районов |
2006 - 2008 |
Бюджет города (текущее финансирова- ние) |
200,0 в том числе 2006 г. - 60,0 2007 г. - 70,0 2008 г. - 70,0 |
2.4.5 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по месту жительства: праздники дворов, соревнования по общедоступным видам спорта и т.д. |
УФКС и Т, Комитет по связям с общественны- ми организация- ми и молодежной политике |
админист- рации районов |
2005 - 2008 |
Бюджет города (текущее финансирова- ние) |
1200,0 в том числе 2005 г. - 300,0 2006 г. - 300,0 2007 г. - 300,0 2008 г. - 300,0 |
2.4.6 | Создание методического кабинета на базе МУ СПО "Екатеринбургское училище олимпийского резерва N 1", включая электронный каталог изданий по физической культуре и спорту |
УФКС и Т, УОР N 1 |
Совет директоров детско- юношеских спортивных школ (по согласова- нию) |
2005 - 2006 |
Бюджет города (текущее финансирова- ние) |
450,0 в том числе 2005 г. - 200,0 2006 г. - 250,0 |
2.4.7 | Диспансеризация учащихся МДЮСШ и СДЮШОР города - 8009 человек два раза в год |
УФКС и Т, Управление здравоохра- нения |
МУ "ГФВД" | 2005 - 2008 |
Бюджет города (смета Управления здравоохра- нения) |
4000,0 в том числе 2005 г. - 1000,0 2006 г. - 1000,0 2007 г. - 1000,0 2008 г. - 1000,0 |
Итого по разделу: | 13850,0 | |||||
бюджет города: | 11250,0 | |||||
в том числе 2005 г.: | 4150,0 | |||||
внебюджетные средства: | 2600,0 | |||||
Всего по Программе: | 2403020,0 | |||||
Бюджет города Доходы от использования муниципального имущества Внебюджетные средства Областной бюджет Федеральный бюджет |
135000,0 63100,0 1494900,0 380020,0 330000,0 |
|||||
В том числе: | ||||||
2005 г. Бюджет города Доходы от использования муниципального имущества Внебюджетные средства Областной бюджет Федеральный бюджет |
63250,0 38800,0 348575,0 105020,0 80000,0 |
|||||
2006 г. Бюджет города Доходы от использования муниципального имущества Внебюджетные средства Областной бюджет Федеральный бюджет |
33760,0 16500,0 467675,0 175000,0 150000,0 |
|||||
2007 г. Бюджет города Доходы от использования муниципального имущества Внебюджетные средства Областной бюджет Федеральный бюджет |
32170,0 3900,0 505025,0 100000,0 100000,0 |
|||||
2008 г. Бюджет города Доходы от использования муниципального имущества Внебюджетные средства Областной бюджет Федеральный бюджет |
5820,0 3900,0 173625,0 - - |
* Размер бюджетного финансирования мероприятий Программы в 2005-2008 годах является прогнозируемым; величина бюджетных средств, выделяемых из федерального, областного бюджетов и бюджета города Екатеринбурга устанавливается соответствующими нормативными актами Российской Федерации, Свердловской области и решениями городской Думы о бюджете на соответствующий финансовый год.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.