Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел 2. Мероприятия программы
Мероприятие |
Ответственный за исполнение, соисполнители |
Срок исполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)* |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
всего |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
1. Приоритетное направление "Развитие первичной медицинской помощи" | ||||||||||
1.1. Повышение квалификации и переподготовка врачей по специальностям "Терапия", "Педиатрия", "Общая врачебная практика (участковых терапевтов, участковых педиатров, врачей ОВП) и медицинских работников других специальностей |
УЗ |
2009- 2012 |
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджет города |
2 000 |
2 130 |
2 260 |
2 260 |
8 650 |
|||||
1.2. Осуществление дополнительных денежных выплат, в том числе: | ||||||||||
1.2.1. участковым терапевтам, педиатрам, врачам общей (семейной) практики |
УЗ |
2009- 2012 |
Федеральный бюджет |
101 881 |
101 881 |
101 831 |
101 881 |
407 524 |
||
1.2.2. медицинским сестрам участковых терапевтов, участковых педиатров, врачей ОВП |
УЗ |
2009- 2012 |
Федеральный бюджет |
51 812 |
51 812 |
51 612 |
51 812 |
207 248 |
||
1.2.3. главному врачу МУ "ССМП" и фельдшерам, замещающим должности участковых терапевтов, участковых педиатров, фельдшерам ОВП |
УЗ |
2009- 2012 |
Областной бюджет |
1 133 |
1 180 |
1 300 |
1 300 |
4 913 |
||
1.2.4. Выплаты врачам, фельдшерам и медсестрам МУ "ССМП" |
УЗ |
2009- 2012 |
Федеральный бюджет |
60 660 |
61 631 |
61 631 |
61 631 |
245 553 |
||
1.3. Улучшение материально-технической базы учреждений первичного звена, в том числе: | ||||||||||
1.3.1. поликлиник в рамках реализации целевой комплексной программы "Совершенствование организации амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению города Екатеринбурга на 2008-2010 годы"** (далее - программа "АПС") |
УЗ |
2009- 2012 |
Бюджет города |
44 310 |
59 880 |
59 880* |
59 880* |
223 950 |
||
Внебюджетные средства |
500 |
500 |
500* |
500* |
2 000 |
|||||
1.3.2. Оснащение автомобилями МУ "ССМП" |
УЗ |
2009- 2012 |
Бюджет города |
10 000 |
10 000 |
16 000 |
- |
36 000 |
||
Итого по приоритетному направлению 1 |
Федеральный бюджет |
214 353 |
315 324 |
215 324 |
215 324 |
860 325 |
||||
Областной бюджет |
1 133 |
1 180 |
1 300 |
1 300 |
4 913 |
|||||
Бюджет города, |
56 310 |
72 010 |
78 140 |
62 140 |
268 600 |
|||||
в том числе по программе "АПС" |
44 310 |
59 880 |
59 880 |
59 880 |
223 950 |
|||||
Внебюджетные средства, |
500 |
500 |
500 |
500 |
2 000 |
|||||
в том числе по программе "АПС" |
500 |
500 |
500 |
500 |
2 000 |
|||||
2. Приоритетное направление "Усиление профилактической направленности здравоохранения" | ||||||||||
2.1. Проведение дополнительной диспансеризации работающего населения |
УЗ |
2009* |
Федеральный бюджет |
4 146 |
4 146 |
|||||
2.2. Проведение углубленных медицинских осмотров работающих с вредными производственными факторами |
УЗ |
2009-2010 |
Федеральный бюджет |
4 320 |
4 726 |
9 046 |
||||
2.3. Реализация стратегического проекта "Профилактика - упреждающий удар" (далее - СП), в том числе: | ||||||||||
2.3.1. Проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря прививок |
УЗ |
2009-2012 |
Федеральный бюджет |
29 500 |
29 500 |
29 500 |
29 500 |
118 000 |
||
Областной бюджет |
6 775 |
6 775 |
6 775 |
6 775 |
27 100 |
|||||
Бюджет города |
15 033 |
16 000 |
17 000 |
17 000 |
65 033 |
|||||
Внебюджетные средства |
24 195 |
24 195 |
24 195 |
24 195 |
96 780 |
|||||
2.4. Скрининг ВИЧ-инфекции среди населения города |
УЗ |
2009-2012 |
Федеральный бюджет |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
8 000 |
||
2.5. Диагностика гепатитов В и С |
УЗ |
2009-2012 |
Бюджет города |
5 658 |
5 658 |
5 658 |
5 658 |
22 632 |
||
Итого по приоритетному направлению 2 |
Федеральный бюджет, |
39 966 |
3d 226 |
31 500 |
31 500 |
139 192 |
||||
в том числе по СП |
29 500 |
29 500 |
29 500 |
29 500 |
118 000 |
|||||
Областной бюджет, |
6 775 |
6 775 |
6 775 |
6 775 |
27 100 |
|||||
в том числе по СП |
6 775 |
6 775 |
6 775 |
6 775 |
27 100 |
|||||
Бюджет города, |
20 691 |
21 658 |
22 658 |
22 658 |
87 665 |
|||||
в том числе по СП |
15 033 |
15 000 |
17 000 |
17 000 |
65 033 |
|||||
Внебюджетные средства, |
24 195 |
24 195 |
24 195 |
24 195 |
96 780 |
|||||
в том числе по СП |
24 195 |
24 195 |
24 195 |
24 195 |
36 780 |
|||||
3. Приоритетное направление "Сохранение и укрепление здоровья матери и ребенка" | ||||||||||
3.1. Реализация целевой комплексной программы "Здоровье маленьких горожан" на 2005-2009 годы" (далее - программа "ЗМГ") |
УЗ |
2009- 2012 |
Областной бюджет |
40 000 |
40 000* |
40 000* |
40 000* |
160 000 |
||
Бюджет города |
300 965 |
300 965* |
300 965* |
300 965* |
1 203 860 |
|||||
Внебюджетные средства |
7 000 |
7 000* |
7 000* |
7 000* |
28 000 |
|||||
3.2. Неонатальный скрининг новорожденных |
УЗ |
2009- 2012 |
Федеральный бюджет |
|||||||
3.3. Дополнительная оплата медицинской помощи за счет родовых сертификатов |
УЗ |
2009-2012 |
Федеральный бюджет |
157 623 |
157 623 |
157 623 |
157 623 |
630 492 |
||
1.4. Реализация областной программы "Мать и дитя" |
УЗ |
2009- 2012 |
Бюджет ТФОМС |
546 322 |
596 105 |
649 840 |
649 840 |
2 442 107 |
||
Итого по приоритетному направлению 3 |
Федеральный бюджет |
157 623 |
157 623 |
157 623 |
157 623 |
630 492 |
||||
Областной бюджет, |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
160 000 |
|||||
в том числе по программе "ЗМГ" |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
160 000 |
|||||
Бюджет ТФОМС |
546 322 |
596 105 |
649 840 |
649 840 |
2 442 107 |
|||||
Бюджет города, |
300 965 |
300 965 |
300 965 |
300 965 |
1 203 860 |
|||||
в том числе по программе "ЗМГ" |
300 965 |
300 965 |
300 965 |
300 965 |
1 203 860 |
|||||
Внебюджетные средства, |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
28 000 |
|||||
в том числе по программе "ЗМГ" |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
28 000 |
|||||
4. Приоритетное направление "Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью" | ||||||||||
4.1. Реализация пилотного проекта по созданию Федерального сосудистого центра на базе ГКБ N 40 |
УЗ |
2009- 2012 |
Федеральный бюджет |
24 750 |
24 750 |
24 750 |
24 750 |
99 000 |
||
Бюджет города |
32 000 |
- |
- |
- |
32 000 |
|||||
Итого по приоритетному направлению 4 |
Федеральный бюджет |
24 750 |
24 750 |
24 750 |
24 750 |
99 000 |
||||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Бюджет города |
32 000 |
- |
- |
- |
32 000 |
|||||
5. Информационное обеспечение национального проекта | ||||||||||
5.1. Организация работы по реализации национального проекта (штабы, совещания и т.п.) |
УЗ |
2009- 2012 |
Бюджет города |
- |
- |
- |
- |
текущее финансирование |
||
5.2. Информирование населения о реализации национального проекта |
УЗ |
2009- 2012 |
Бюджет города |
|
|
|
|
текущее финансирование |
||
Всего, |
1 472 583 |
1 504 311 |
1 560 570 |
1 544 570 |
6 082 034 |
|||||
в том числе: |
Федеральный бюджет, |
436692 |
433923 |
429197 |
429197 |
1729009 |
||||
в том числе по СП |
29 500 |
29 500 |
29 500 |
29 500 |
118 000 |
|||||
Областной бюджет, |
47 908 |
47 955 |
48 075 |
48 075 |
192 013 |
|||||
в том числе по СП |
6 775 |
6 775 |
6 775 |
6 775 |
27 100 |
|||||
по программе "ЗМГ" |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
160 000 |
|||||
Бюджет города, |
409 966 |
394 633 |
401 763 |
385 763 |
1 592 125 |
|||||
в том числе по программе "АПС" |
44 310 |
59 880 |
59 880 |
59 880 |
223 950 |
|||||
по СП |
15 033 |
16 000 |
17 000 |
17 000 |
65 033 |
|||||
по программе "ЗМГ" |
300 965 |
300 965 |
300 965 |
300 965 |
1 203 860 |
|||||
Средства ТФОМС |
546 322 |
596 105 |
649 840 |
649 840 |
2 442 107 |
|||||
Внебюджетные средства, |
31 695 |
31 695 |
31 695 |
31 695 |
126 780 |
|||||
в том числе по программе "АПС" |
500 |
500 |
500 |
500 |
2 000 |
|||||
по СП |
24 195 |
24 195 |
24 195 |
24 195 |
96 780 |
|||||
по программе "ЗМГ" |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
28 000 |
|||||
Примечания: 1. Объемы финансирования мероприятий данной Программы на 2009-2012 годы являются прогнозными и будут корректироваться в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и Екатеринбургской городской Думы о бюджете на соответствующий финансовый год. 2. Целевая комплексная программа "Совершенствование организации амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению города Екатеринбурга" на 2011 и последующие годы предполагается к разработке в 2010 году, объемы финансирования на 2011-2012 годы будут корректироваться в соответствии с программой. 3. Целевая комплексная программа "Здоровье маленьких горожан" на 2010-2013 годы предполагается к разработке в 2009 году, объемы финансирования на 2010-2012 годы будут корректироваться в соответствии с программой. * Финансирование из бюджета УГМА. ** Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 921 регламентирует проведение дополнительной диспансеризации в 2008-2009 годах; объемы и сумма финансирования на 2009 и последующие годы будут уточняться после выхода федеральных нормативных документов и поступления сведений из МЗ СО. *** Постановление Правительства РФ от 06.11.2007 N 760 регламентирует проведение углубленных осмотров в 2008-2010 годах, объемы и сумма финансирования на последующие годы будут уточняться после выхода федеральных и областных нормативных документов. **** Финансирование из федерального бюджета через Областной центр планирования семьи и репродукции (ОЦПС). |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.