Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению Думы
Кушвинского городского округа
от 21 декабря 2010 г. N 490
"О внесении изменений в Программу
социально-экономического развития
Муниципального образования
город Кушва на 2005-2010 годы"
Изменения
в "Программу социально-экономического развития Муниципального образования город Кушва на 2005-2010 годы" на 2010 год
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Результат от реализации мероприятия |
Ответственный за реализацию мероприятия |
Источник финансирования |
Объем расходов (тыс. руб.) |
|||
Всего 2005-2010 гг. |
2010 год |
||||||||
|
Глава 1. Промышленность |
||||||||
1. |
Обеспечение металлургических предприятий высокопрочными центробежно-литыми чугунными и стальными прокатными валками. |
2005-2007 |
Техническое перевооружение вальцелитейного производства позволит улучшить качество валков, снизив их себестоимость и поднять конкурентоспособность на российском и мировом рынках. |
ОАО "КЗПВ" |
Всего |
277090 |
0 |
||
Собственные средства предприятия |
167483 |
0 |
|||||||
Заемные средства |
109607 |
0 |
|||||||
2. |
Установка термических печей. |
2009 |
Экономия природного газа, повышение качества продукции. |
ОАО "КЗПВ" |
Всего |
22800 |
0 |
||
Собственные средства предприятия |
22800 |
0 |
|||||||
Заемные средства |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Серийное освоение и выпуск комплектных трансформаторных подстанций напряжением 35 и 110 кв. 220 кв. |
2005-2010 |
1. увеличение объемов выпускаемой продукции 2. увеличение числа рабочих мест |
ОАО "КуЭМЗ" |
Собственные средства предприятия |
75135 |
0 |
||
4. |
Внедрение новых технологий на заготовительном участке: |
2007 |
1. совершенствование выпускаемой продукции 2. увеличение производительности труда |
ОАО "КуЭМЗ" |
Собственные средства предприятия |
16709,5 |
0 |
||
- приобретение оборудования по лазерному раскрою листа |
2006 |
||||||||
- приобретение листовых ножниц с ЧПУ приобретение оборудования по металлообработке с ЧПУ. |
2008-2010 |
||||||||
5. |
Приобретение котлов. работающих на газе. |
2007-2010 |
1. выполнение плана по замене котлов, отработавших нормативный срок 2. обеспечение бесперебойной работы котельной по выработке тепловой энергии как для населения, так и для нужд предприятия |
ОАО "КуЭМЗ" |
Собственные средства предприятия |
12000 |
0 |
||
6. |
План мероприятий по увеличению производственных мощностей и технического перевооружения производства ООО "Кушвахлебпром". |
|
|
ООО "Кушвахлебпром" |
Всего |
12700 |
0 |
||
Собственные средства предприятия |
2200 |
0 |
|||||||
Заемные средства |
10500 |
0 |
|||||||
6.1 |
Окончание строительства и ввод в эксплуатацию пристроя к существующему кондитерскому цеху Кушвинского хлебозавода. |
2005 |
Увеличение ассортимента и объема выпуска кондитерских изделий. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Собственные средства предприятия |
800 |
0 |
||
6.2 |
Проектирование и строительство "нолевого" цикла нового здания кондитерского цеха Кушвинского хлебозавода. |
2005 |
Увеличение ассортимента и объема выпуска кондитерских изделий. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Заемные средства |
1800 |
0 |
||
6.3 |
Проектирование и строительство "нулевого" цикла нового здания цеха мелкоштучных изделий Баранчинского хлебозавода. |
2005 |
Увеличение ассортимента и объема выпуска мелкоштучных изделий. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Заемные средства |
1700 |
0 |
||
6.4 |
Реконструкция фасадов и помещений магазина N 39, 48. |
2005 |
Увеличение товарооборота и улучшение качества обслуживания покупателей. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Собственные средства предприятия |
500 |
0 |
||
6.5 |
Установка двух торговых павильонов. |
2006 |
Увеличение товарооборота и улучшение качества обслуживания покупателей. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Собственные средства предприятия |
200 |
0 |
||
6.6 |
Завершение строительства нового здания кондитерского цеха Кушвинского хлебозавода. |
2006 |
Увеличение ассортимента и объема выпуска кондитерских изделий. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Заемные средства |
2600 |
0 |
||
6.7 |
Завершение строительства нового здания цеха мелкоштучных изделий Баранчинского хлебозавода. |
2006 |
Увеличение ассортимента и объема выпуска мелкоштучных изделий. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Заемные средства |
2400 |
0 |
||
6.8 |
Реконструкция имеющихся помещений под цех фасовки и приобретение специального оборудования и оснастки для упаковки и фасовки продукции. |
2005-2006 |
Улучшение качества фасовки изделий с учетом требований ГОСТов, увеличение производительности фасовки. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Собственные средства предприятия |
700 |
0 |
||
6.9 |
Замена оборудования котельной на более производительное с высоким КПД. |
2007-2008 |
Экономия энергоресурсов, приведение оборудования в соответствие с требованиями правил промышленной безопасности. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Заемные средства |
500 |
0 |
||
6.10 |
Проектирование технологии производства хлебобулочных изделий с использованием современных роторных печей, приобретение, монтаж и пуск в эксплуатацию двух роторных печей. |
2008-2010 |
Увеличение производительности труда, ассортимента и объема выпуска, улучшение качества. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Заемные средства |
1500 |
0 |
||
7. |
Строительство 2-цепной ЛЭП на центральную насосную от подстанции N 57. |
2006 |
Надежность работы водоснабжения. |
ООО "Энерготехник" |
Заемные средства |
1500 |
0 |
||
8. |
Реконструкция мазутного хозяйства ООО "Энерготехник". |
2007 |
Надежность работы теплоснабжения. |
ООО "Энерготехник" |
Заемные средства |
5000 |
0 |
||
9. |
Замена парового котла ДКВР-10/13 на котел ДЕ-25 ООО "Энерготехник". |
2008-2010 |
Надежность работы теплоснабжения. |
ООО "Энерготехник" |
Заемные средства |
0 |
0 |
||
10. |
Реконструкция шахты с целью повышения производственной мощности до 2 млн. тонн руды в год. |
2005-2010 |
Увеличение выпуска промпродукта и щебня, дополнительное обеспечение рабочими местами 87 человек. |
Рудник "Гороблагодатский" ОАО "ВГОК" |
Собственные средства предприятия |
208300 |
0 |
||
11. |
Реконструкция дробильно-обогатительной фабрики N 4. |
2006-2007 |
Повышение качества промпродукта и получения кубовидного щебня. |
Рудник "Гороблагодатский" ОАО "ВГОК" |
Собственные средства предприятия |
35000 |
0 |
||
12. |
Мероприятия по техническому перевооружению ОАО "Молочная Благодать". |
2005-2007 |
|
ОАО "Молочная Благодать" |
Всего |
88395 |
25295 |
||
Собственные средства предприятия |
37995 |
17795 |
|||||||
Заемные средства |
46500 |
7500 |
|||||||
Лизинг |
3900 |
0 |
|||||||
12.1. |
Реконструкция аппаратного цеха |
2005 |
Увеличение производительности на 20%. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Заемные средства |
4000 |
0 |
||
12.2. |
Реконструкция сметанного участка. |
2005 |
Улучшение качества продукции. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
1000 |
0 |
||
12.3. |
Реконструкция производственной котельной. |
2005 |
Увеличение производительности на 30%. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Лизинг |
3900 |
0 |
||
12.4. |
Реконструкция маслоцеха. |
2006 |
Увеличение производительности на 15%. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
2000 |
0 |
||
12.5. |
Запустить новое отделение по приемке молока. |
2006 |
Расширение производственных площадей. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
4000 |
0 |
||
12.6. |
Реконструкция творожного цеха. |
2007 |
Расширение производственных площадей. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
6700 |
0 |
||
12.7. |
Строительство молокоприемного пункта в с. Красная гора. |
2009 |
Снижение транспортных расходов, повышение качества сырья. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
3000 |
0 |
||
12.8. |
Здание для цеха "школьного молока". |
2009 |
|
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
2500 |
0 |
||
12.9. |
Приобретение оборудования для асептического розлива. |
2009 |
Увеличение реализации молока на 30 %. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Заемные средства |
35000 |
0 |
||
12.10. |
Административно-бытовой комбинат. |
2010 |
Улучшение условий труда. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
1000 |
0 |
||
12.11. |
Строительство теплой стоянки и мойки автотранспорта. |
2010 |
Отказ от аренды стоянки и мойки. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
15000 |
15000 |
||
12.12. |
Приобретение и монтаж оборудования Финн Пак - 5000 для фасовки молочных продуктов в полимерную пленку. |
2010 |
Увеличение производства молочной продукции, сокращение времени фасовки продукции. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Заемные средства |
7500 |
7500 |
||
12.13. |
Приобретение дополнительного коагулятора на 6 тонн. |
2010 |
Увеличение производства творога. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
1250 |
1250 |
||
12.14. |
Установка пастеризационных пластин ALFA-LAVAL на пастеризационную установку N 3. |
2010 |
Повышение качества молочной продукции. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
630 |
630 |
||
12.15. |
Приобретение заквасочника ВЗ-1. |
2010 |
Увеличение объема производства заквасок. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
350 |
350 |
||
12.16. |
Ванна для приготовления смеси на 2 тонны. |
2010 |
Повышение качества молочной продукции. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
565 |
565 |
||
|
Всего по главе |
754629,5 |
25295 |
||||||
в том числе: собственные средства предприятий |
577622,5 |
17795 |
|||||||
Заемные средства |
173107 |
7500 |
|||||||
Лизинг |
3900 |
0 |
|||||||
|
Глава 2. Торговля. |
||||||||
1. |
Разработка плана перспективного развития торговли на 2005-2010 гг. |
2005-2010 |
Планомерное развитие услуг розничной торговли, услуг общественного питания, бытовых услуг. |
Отдел РТР и ЗПП |
- |
- |
- |
||
2. |
Формирование, укрепление, создание, комфортной обстановки для развития малого предпринимательства. |
2005-2010 |
Ежегодное открытие до 10 объектов торговли. |
Отдел РТР и ЗПП |
- |
- |
- |
||
3. |
Вовлечение трудовых ресурсов и стимулирование создания новых рабочих мест. |
2005-2010 |
Ежегодное вовлечение до 500 человек. |
Отдел РТР и ЗПП |
- |
- |
- |
||
4. |
Увеличение объемов продаж, выпуска продукции и услуг (товарооборот). |
2005-2010 |
Ежегодный рост до 10%. |
Отдел РТР и ЗПП |
- |
- |
- |
||
5. |
Проведение конкурсов "Лучший по профессии" в торговле, общественном питании, бытовом обслуживании. |
2005-2010 |
Укрепление социального статуса, повышение престижа профессий и этики предпринимательства |
Отдел РТР и ЗПП |
- |
- |
- |
||
6. |
Насыщение потребительского рынка бытовых услуг. |
2005-2010 |
Открытие до 5 видов бытовых услуг. |
Отдел РТР и ЗПП |
- |
- |
- |
||
7. |
Активизация работы профсоюза "Торговое единство". |
2005-2010 |
Защита прав наемных работников малого предпринимательства в сфере торговли. |
Отдел РТР и ЗПП |
- |
- |
- |
||
|
Глава 3. Развитие малого предпринимательства. |
||||||||
1. |
Направление деятельности по поддержке развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с целевой программой "О поддержке развития малого и среднего предпринимательства Муниципального образования город Кушва". |
2005-2010 |
Возможность развития приоритетных направлений в предпринимательстве. Развитие предприятий, обеспечивающих выпуск продукции, в соответствии с потребностями населения муниципального образования. Развитие предприятий, обеспечивающих создание рабочих мест для безработных граждан в целях смягчения социальной напряженности на рынке труда. |
Отдел РТР и ЗПП, Экономический отдел |
Местный бюджет |
3818 |
361 |
||
2. |
Реализация эффективных механизмов удовлетворения финансово-кредитных потребностей малого бизнеса. |
2005-2010 |
Увеличение объемов выпуска продукции и услуг, в том числе предприятиями малого и среднего бизнеса. |
Отдел РТР и ЗПП, Экономический отдел, МТ ЦЗН |
- |
- |
- |
||
3. |
Обеспечение подготовки и повышения квалификации граждан и субъектов предпринимательской деятельности. |
2005-2010 |
Повышение эффективности деятельности и улучшение качественного уровня оказания услуг в существующих малых предприятиях. |
Отдел РТР и ЗПП, Экономический отдел, МТ ЦЗН |
- |
- |
- |
||
4. |
Работа по заключению коллективных договоров в предприятиях малого предпринимательства в рамках реализации Соглашения между администрацией МО г. Кушва, объединением работодателей и предпринимателей, профсоюзом "Торговое единство". |
2005-2010 |
Приведение трудовых отношений в коллективах в соответствие с трудовым законодательством. |
Отдел РТР и ЗПП, Отдел по труду г. Кушва |
- |
- |
- |
||
|
Всего по главе |
3818 |
361 |
||||||
в том числе: местный бюджет |
3818 |
361 |
|||||||
|
Глава 4. Транспорт и связь. |
||||||||
1. |
Установка телефонов жителям Муниципального образования город Кушва. |
2005-2010 |
Увеличение уровня жизни населения. Доведение количества телефонов до 40 на 100 семей. |
Администрация МО г. Кушва, предприятия связи |
Средства предприятия |
2500 |
0 |
||
2. |
Обновление парка для пассажирских автоперевозок. |
2005-2010 |
Улучшение качества обслуживания населения. |
ООО "Кушвинское АТП" |
Средства предприятия |
3564 |
724 |
||
|
Всего по главе |
6064 |
724 |
||||||
в том числе: средства предприятия |
6064 |
724 |
|||||||
|
Глава 5. Дорожное строительство. |
||||||||
1. |
Строительство и реконструкция дорог в Муниципальном образовании город Кушва. |
2005-2010 |
Улучшение качества дорожного покрытия. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. |
МУ "КЖКС" |
Местный бюджет |
57932 |
11264,6 |
||
Областной бюджет |
30816 |
0 |
|||||||
|
Всего по главе |
88748 |
11264,6 |
||||||
в том числе: местный бюджет |
57932 |
11264,6 |
|||||||
Областной бюджет |
30816 |
0 |
|||||||
|
Глава 6. Жилищно-коммунальное хозяйство. |
||||||||
1. |
Реализация мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства Муниципального образования город Кушва. |
2005-2010 |
Повышение эффективности работы предприятий ЖКХ. |
МУ "КЖКС" |
- |
- |
- |
||
2. |
Жилищное строительство в Муниципальном образовании город Кушва. |
2005-2010 |
|
|
Всего |
87695,9 |
985,8 |
||
Областной бюджет |
22081 |
0 |
|||||||
Местный бюджет |
27058,2 |
364,1 |
|||||||
Внебюджетные средства |
22728,7 |
621,7 |
|||||||
Средства граждан |
15828 |
0 |
|||||||
2.1. |
Строительство 22-квартирного жилого дома в г. Кушва. |
2005-2006 |
Улучшение жилищных условий, снижение социальной напряженности. |
Администрация МО г. Кушва, МУ "ФФПЖС" |
Всего |
54563,9 |
0 |
||
Областной бюджет |
12441 |
0 |
|||||||
Местный бюджет |
15175,9 |
0 |
|||||||
Внебюджетные средства |
20631 |
0 |
|||||||
Средства граждан |
6316 |
0 |
|||||||
2.2. |
Строительство 22-квартирного жилого дома в п. Баранчинский. |
2006-2007 |
Улучшение жилищных условий, снижение социальной напряженности. |
Администрация МО г. Кушва, МУ "ФФПЖС" |
Всего |
27132 |
985,8 |
||
Областной бюджет |
9140 |
0 |
|||||||
Местный бюджет |
11882,3 |
364,1 |
|||||||
Средства граждан |
4012 |
0 |
|||||||
Внебюджетные средства |
2097,7 |
621,7 |
|||||||
2.3. |
Строительство индивидуального жилья (коттеджей) с привлечением организаций МЖСК. |
2006-2010 |
Улучшение жилищных условий, снижение социальной напряженности. |
Администрация МО г. Кушва, МУ "ФФПЖС", Комитет по делам молодежи |
Всего |
6000 |
0 |
||
Областной бюджет |
500 |
0 |
|||||||
Средства граждан |
5500 |
0 |
|||||||
3. |
Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. |
2005-2007 |
Приобретение квартиры для эвакуированного вследствие аварии на ПВО "Маяк". |
Отдел по учету и распределению жилья |
Всего |
1087,3 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
1087,3 |
0 |
|||||||
Областной бюджет |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Реализация целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья на 2005-2010 годы" |
2005-2010 |
Улучшение жилищных условий |
МУ "ФФПЖС" |
Федеральный бюджет |
20000 |
0 |
||
Местный бюджет |
5621 |
0 |
|||||||
Областной бюджет |
2414 |
0 |
|||||||
4.1. |
Подготовка проектной документации |
2005-2010 |
|
ОКС |
Местный бюджет |
2000 |
0 |
||
5. |
Обеспечение жильем молодых специалистов. |
2005-2007 |
Обеспечение жильем молодых специалистов. |
Отдел по учету и распределению жилья |
Всего |
27258,6 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
5248 |
0 |
|||||||
Областной бюджет |
22010,6 |
0 |
|||||||
6. |
Реализация программы "Государственные жилищные сертификаты" на 2005-2010 годы на территории Муниципального образования город Кушва. |
2005- 2007 |
Обеспечение жильем военнослужащих |
Отдел по учету и распределению жилья |
Федеральный бюджет |
1645,6 |
0 |
||
7. |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан. |
2005-2007 |
Обеспечение жильем участников ВОВ, участников боевых действий в Афганистане, Чечне, детей-сирот. |
Отдел по учету и распределению жилья |
Всего |
31343 |
0 |
||
Областной бюджет |
30983 |
0 |
|||||||
Местный бюджет |
360 |
0 |
|||||||
8. |
Мероприятия по улучшению и развитию системы водоснабжения. |
2005-2010 |
|
|
Всего |
28100,8 |
2636,8 |
||
Местный бюджет |
16238,9 |
0 |
|||||||
Собственные средства предприятия |
10630,6 |
2636,8 |
|||||||
Областной бюджет |
1231,3 |
0 |
|||||||
8.1. |
Замена ветхих водопроводных сетей. |
2005 |
Снижение аварийности системы водоснабжения. |
МУП "Коммунэнерго" |
Всего |
7495,4 |
2636,8 |
||
Местный бюджет |
1532 |
0 |
|||||||
Собственные средства предприятия |
4732,1 |
2636,8 |
|||||||
Областной бюджет |
1231,3 |
0 |
|||||||
8.2. |
Ремонт шахтных колодцев. |
2005-2007 |
Улучшение благоустройства частного сектора. |
МУП "Коммунэнерго" |
Местный бюджет |
192,4 |
0 |
||
Собственные средства предприятия |
750 |
0 |
|||||||
8.3. |
Замена компрессорных установок на глубинные насосы на 7 скважинах. |
2005 |
Энергосбережение. |
МУП "Коммунэнерго" |
Собственные средства предприятия |
1048,5 |
0 |
||
8.4. |
Приобретение основного оборудования для создания лаборатории по контролю за качеством питьевой воды. |
2005 |
Снижение затрат на лабораторные исследования, усиление контроля за качеством питьевой воды. |
МУП "Коммунэнерго" |
Местный бюджет и средства предприятия |
300 |
0 |
||
8.5. |
Капитальный ремонт водозаборных сооружений. |
2005-2007 |
Совершенствование системы водозабора, обеспечение улучшения качества воды, забираемой из р. Тура. |
МУП "Коммунэнерго" |
Местный бюджет и средства предприятия |
3827 |
0 |
||
8.6. |
Приобретение и монтаж частотных преобразователей. |
2005-2006 |
Энергосбережение, увеличение срока службы оборудования за счет ликвидации гидроударов. |
МУП "Коммунэнерго" |
Местный бюджет |
14245,5 |
0 |
||
8.7. |
Приобретение оборудования III подъема. |
2005-2006 |
Обеспечение бесперебойного водоснабжения. |
МУП "Коммунэнерго" |
Местный бюджет |
242 |
0 |
||
9. |
Мероприятия по улучшению и развитию системы водоотведения. |
2005-2010 |
|
|
Всего |
57671,1 |
6224,6 |
||
Местный бюджет |
6600,8 |
0 |
|||||||
Средства предприятия |
50004,3 |
6224,6 |
|||||||
Областной бюджет |
1066 |
0 |
|||||||
9.1. |
Замена ветхих канализационных сетей. |
2005-2007 |
Снижение аварийности системы водоотведения, улучшение экологической ситуации. |
Администрация МО г. Кушва, МУП "Коммунэнерго" |
Местный бюджет |
5000 |
0 |
||
Областной бюджет |
1050 |
0 |
|||||||
Средства предприятия |
7300,6 |
6224,6 |
|||||||
9.2. |
Приобретение оборудования для перекачивающих станций. |
2005-2007 |
Обеспечение бесперебойного функционирования системы отвода сточных вод. |
МУП "Коммунэнерго" |
Всего |
841 |
0 |
||
Местный бюджет |
600 |
0 |
|||||||
Средства предприятия |
241 |
0 |
|||||||
9.3. |
Ремонт объектов очистных сооружений. |
2005-2007 |
Обеспечение надлежащего функционирования очистных сооружений. |
МУП "Коммунэнерго" |
Всего |
3419,5 |
0 |
||
Местный бюджет |
940,8 |
0 |
|||||||
Средства предприятия |
2462,7 |
0 |
|||||||
Областной бюджет |
16 |
0 |
|||||||
9.4. |
Установка пункта учета водоотведения на очистных сооружениях. |
2005 |
Обеспечение контроля за объемами стоков, проходящих через очистные сооружения. |
МУП "Коммунэнерго" |
Местный бюджет |
60 |
0 |
||
9.5. |
Реконструкция очистных сооружений. |
2005-2010 |
Обеспечение бесперебойной и качественной очистки сточных вод. Модернизация очистных сооружений. |
МУП "Коммунэнерго" |
Местный бюджет и средства предприятия |
40000 |
0 |
||
10. |
Реализация целевой программы "Обеспечение населения Муниципального образования город Кушва питьевой водой стандартного качества на 2002-2007 гг." |
2005-2007 |
Организация водоснабжения города от подземных источников, строительство очистных сооружений поверхностных вод с целью улучшения качества воды, ликвидации дефицита водопотребления. |
ОКС, МУП "Коммунэнерго" |
Всего |
17859 |
0 |
||
Местный бюджет |
5601 |
0 |
|||||||
Областной бюджет |
12258 |
0 |
|||||||
|
|
|
|||||||
11. |
Ликвидация несанкционированных свалок. |
2005-2010 |
Охрана окружающей среды. |
МУ "КЖКС" |
Всего |
2484,5 |
545,7 |
||
Местный бюджет |
2274,5 |
545,7 |
|||||||
Средства предприятия |
210 |
0 |
|||||||
|
Всего по главе |
283180,8 |
10392,9 |
||||||
в том числе местный бюджет |
63754,4 |
909,8 |
|||||||
Областной бюджет |
92043,9 |
0 |
|||||||
Федеральный бюджет |
27980,9 |
0 |
|||||||
Внебюджетные средства |
22728,7 |
621,7 |
|||||||
Средства граждан |
15828 |
0 |
|||||||
Средства предприятий |
60844,9 |
8861,4 |
|||||||
|
Глава 7. Энергосбережение. |
||||||||
1. |
Энергосбережение в системе уличного освещения. |
2005-2009 |
|
|
Местный бюджет |
871,9 |
0 |
||
|
- центральная часть города |
2005 |
Обеспечение качественного освещения улиц, экономия бюджетных средств до 100 тыс. рублей в год. |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
0 |
0 |
||
|
- правобережная часть города и п. Азиатский |
2006 |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
529,9 |
0 |
|||
|
- левобережная часть города |
2007 |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
0 |
0 |
|||
|
- район ЭМЗ, п. Восток, п. Строителей |
2008 |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
342 |
0 |
|||
|
- район ГБРУ, п. Дачный, Степановка, В. Баранча. |
2009 |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
0 |
0 |
|||
2. |
Замена голого провода на вводах в частные дома на изолированный (СИП) провод. |
2005-2008 |
Повышение надежности электроснабжения и снижения коммерческих потерь. |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Собственные средства предприятия |
300 |
0 |
||
3. |
Проектирование и ввод в эксплуатацию центрального распределительного пункта от ПС Кушва. |
2005-2006 |
Повышение надежности электроснабжения. |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Собственные средства предприятия |
340 |
0 |
||
4. |
Проектирование и установка Комплектной трансформаторной подстанции п. Восток для электроснабжения скважин. |
2005 |
Повышение надежности, качества и снижение технических потерь. |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
0 |
0 |
||
5. |
Проектирование и строительство ЛЭП-6 кВ (резервной перемычки) ф. Водокачка 1 ПС ГБД - ф. ГБР - 1 ПС Кушва. |
2008-2009 |
Повышение надежности электроснабжения. |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Собственные средства предприятия |
0 |
0 |
||
6. |
Строительство КЛ-6 Кв от ПС "Кушва" для выделения части нагрузки от ф. ГБР-1 на отдельную ячейку. |
2007-2008 |
Повышение надежности электроснабжения. |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Собственные средства предприятия |
0 |
0 |
||
7. |
Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве Муниципального образования город Кушва. |
2005-2009 |
Обеспечение жизнедеятельности населения при снижении затрат на энергоносители. |
МУ "КЖКС" |
Всего |
16410,3 |
0 |
||
Местный бюджет |
1569,3 |
0 |
|||||||
Прочие источники |
1989 |
0 |
|||||||
Областной бюджет |
12852 |
0 |
|||||||
8. |
Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы Муниципального образования город Кушва. |
2005-2009 |
Снижение затрат на энергоносители. |
Комитеты, управления МО г. Кушва |
Местный бюджет |
1865 |
0 |
||
|
Всего по главе |
19787,2 |
0 |
||||||
в том числе: местный бюджет |
4306,2 |
0 |
|||||||
средства предприятия |
640 |
0 |
|||||||
прочие источники |
1989 |
0 |
|||||||
Областной бюджет |
12852 |
0 |
|||||||
|
Глава 8. Газификация. |
||||||||
1. |
Строительство газовых сетей и газификация жилья в Муниципальном образовании город Кушва. |
2005-2009 |
Улучшение условий жизни, устойчивое надежное и экономически выгодное теплоснабжение, ликвидация экономически невыгодного и небезопасного сжиженного газа. |
ОКС, ОАО "Кушвамежрайгаз" |
Всего |
20244,8 |
0 |
||
Местный бюджет |
9666,2 |
0 |
|||||||
Областной бюджет |
0 |
0 |
|||||||
Собственные средства предприятия |
9082,3 |
0 |
|||||||
Средства кооператива |
1496,3 |
0 |
|||||||
|
Всего по главе |
20244,8 |
0 |
||||||
в том числе: местный бюджет |
9666,2 |
0 |
|||||||
Областной бюджет |
0 |
0 |
|||||||
собственные средства предприятия |
9082,3 |
0 |
|||||||
средства кооператива |
1496,3 |
0 |
|||||||
|
Глава 9. Общественная безопасность. |
||||||||
1. |
Создание на территориальном уровне технической системы управления гражданской обороны: совершенствование и поддержание в готовности системы основных, запасных и подвижных пунктов управления органов местного самоуправления и организаций. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Создание устойчивого управления мероприятиями ГО (защита населения). |
Глава МО г. Кушва - начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
50 |
0 |
||
2. |
Поддержание системы централизованного оповещения населения в постоянной готовности, осуществление ее модернизации на базе технических средств нового поколения, совершенствование систем оповещения. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Создание устойчивого управления мероприятиями ГО (защита населения). |
Глава МО г. Кушва - начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
731,7 |
333 |
||
3. |
Создание локальных систем оповещения, сопрягаемых с системой централизованного оповещения населения, на потенциально опасных объектах и в районах их размещения. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Безопасность и защита населения при техногенных ЧС. |
Глава МО г. Кушва - начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
20 |
0 |
||
4. |
Восстановление и поддержание в готовности имеющихся защитных сооружений гражданской обороны, обеспечивающих защиту населения от опасностей. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Безопасность и защита населения. |
Глава МО г. Кушва - начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
0 |
0 |
||
5. |
Подготовка к строительству в угрожаемый период недостающих защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Безопасность и защита населения. |
Глава МО г. Кушва - начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
0 |
0 |
||
6. |
Совершенствование радиационной, химической, медико-биологической и противопожарной защиты населения: создание запасов и своевременное обновление накопленных запасов средств индивидуальной защиты и приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, улучшение условий их хранения и осуществление контроля за их техническим состоянием. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Безопасность и защита населения. |
Глава МО г. Кушва - начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
40 |
0 |
||
7. |
Организация накопления, хранения и использования для целей гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и других средств. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Функционирование служб ГО для обеспечения жизнедеятельности населения. |
Глава МО г. Кушва - начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
350 |
0 |
||
8. |
Всеобщее обязательное обучение населения муниципального образования способам защиты от опасностей. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Безопасность и защита населения. |
Глава МО г. Кушва - начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
408,6 |
0 |
||
9. |
Организация подготовки и переподготовки руководящего состава в учебных заведениях, учебно-методических центрах, на курсах. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Безопасность и защита населения. |
Глава МО г. Кушва - начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
45 |
0 |
||
|
Всего по главе |
1645,3 |
333 |
||||||
в том числе: местный бюджет |
1645,3 |
333 |
|||||||
|
Глава 10. Образование. |
||||||||
1. |
Создание педагогических условий, обеспечивающих современный результат образования: |
|
Достижение конкурентоспособности, жизненной успешности человека |
ГУО, руководители ОУ |
|
|
|
||
- создание профильных классов на базе ОУ N 1, 6, 10, 20 |
2006-2007 гг. |
ориентация обучающихся на определенную группу профессий |
Руководители ОУ |
местный бюджет |
200 |
0 |
|||
- создание экспериментальных площадок по реализации спец. курсов по ОО "Технология" |
ежегодно |
готовность педагогов к работе в новых условиях |
ГУО |
местный бюджет |
100 |
0 |
|||
- обеспечение реализации профильных образовательных программ |
ежегодно |
индивидуализация образования в территории |
ГУО, руководители ОУ |
местный бюджет |
100 |
0 |
|||
- создание условий для социальной адаптации выпускников УГВ (создание городской службы реабилитации и психологической помощи) |
ежегодно |
развитие системы УГВ в территории |
ГУО, руководители УГВ |
местный бюджет |
500 |
0 |
|||
2. |
Развитие государственно-общественного характера управления образованием: |
|
Участие всех субъектов образовательного процесса в управлении образованием |
ГУО, руководители ОУ |
|
|
|
||
- реализация муниципальных целевых программ по развитию фестивального движения, форм детского и молодежного самоуправления, деятельности общественных организаций (фестиваль "Юные интеллектуалы Среднего Урала", "Грани таланта", вручение грантов главы, медалей выпускникам школ "За особые успехи в учении" и т.д.) |
ежегодно |
становление общества юных граждан, готовых реализоваться в социально-полезной деятельности |
ГУО, руководители ОУ |
местный бюджет |
658,4 |
154,4 |
|||
внебюджетные средства |
140 |
20 |
|||||||
- обеспечение поддержки социально-значимых проектов гражданско-патриотического воспитания, физического развития, здоровье сбережения, экологического образования ("Человек в истории. ХХ век", "Я гражданин", оборонно-спортивный лагерь "Святогор", экологический класс под открытым небом и т.д.) |
ежегодно |
формирование социальной активности, правовой культуры, культуры здоровья детей |
ГУО, руководители ОУ |
местный бюджет |
452,6 |
0 |
|||
внебюджетные средства |
110 |
0 |
|||||||
3. |
Развитие содержания образования в условиях модернизации на принципах гуманистической педагогики: |
|
Создание условий для организации образовательного процесса в соответствии с государственными образовательными стандартами |
ГУО, руководители ОУ |
|
|
|
||
- открытие на базе ДОУ: |
|
соответствие содержания образования территории социальному заказу |
Руководители ОУ |
местный бюджет |
50 |
0 |
|||
- адаптивных групп для 1-классников (ДОУ N 9, 24, 25, 32) |
ежегодно |
||||||||
- групп кратковременного пребывания детей (ДОУ N 4, 5, 9, 24, 31, 58, 59, 61) |
ежегодно |
||||||||
- социальных групп для детей из малообеспеченных семей (ДОУ N 19, 24, 31, 54) |
ежегодно |
||||||||
- создание базовых экспериментальных площадок: |
|
готовность педагогов к работе в новых условиях |
ГУО |
местный бюджет |
50 |
0 |
|||
- по внедрению адаптивных педагогических технологий (ДОУ N 9, 31, 59; ОУ N 2, 11, 20, школа пос. Азиатского) |
ежегодно |
||||||||
- по экологическому воспитанию (ДОУ N 4; ОУ N 3, 11, 21) |
ежегодно |
|
|
|
0 |
0 |
|||
- по реализации курса "Истоки" (ОУ N 1, 10, 21, 42) |
ежегодно |
||||||||
- развитие системы приемных семей |
ежегодно |
реабилитация детей группы риска |
ГУО |
местный бюджет |
1196 |
0 |
|||
- организация летней оздоровительной кампании |
ежегодно |
реализация права ребенка на оздоровление и развитие |
ГУО, руководители ОУ |
местный бюджет |
525,9 |
594,6 |
|||
средства ФСС |
27072,3 |
0 |
|||||||
областной бюджет |
3301,6 |
1877,6 |
|||||||
4. |
Создание комплекса условий для развития профессиональной деятельности, повышения социального статуса педагогов: |
|
Развитие профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников |
ГУО, руководители ОУ |
|
|
|
||
- повышение квалификации педагогических и руководящих кадров (ежегодно 120 чел.) |
ежегодно |
подготовка педагогов в соответствии с современными требованиями |
ГУО, руководители ОУ |
местный бюджет |
50 |
0 |
|||
внебюджетные средства |
350 |
200 |
|||||||
областной бюджет |
373,1 |
0 |
|||||||
- переподготовка учителей на смежные специальности: социальных педагогов, психологов |
ежегодно |
создание условий для психолого-педагогического сопровождения ребенка |
ГУО, руководители ОУ |
местный бюджет |
75 |
50 |
|||
внебюджетные средства |
75 |
25 |
|||||||
- развитие методической службы при ГУО |
ежегодно |
обеспечение научно-методического сопровождения педагога |
ГУО |
местный бюджет |
80 |
0 |
|||
5. |
Развитие учебно-методических условий повышения качества образования: |
|
Развитие содержания общего и дополнительного образования |
ГУО, руководители ОУ |
|
|
|
||
- обеспечение ОУ программными средствами, медиатеками, доступом в Интернет |
ежегодно |
создание условий для развития информационной составляющей образования, обеспечение доступности электронных образовательных ресурсов для учащихся и педагогов |
|
местный бюджет |
300 |
0 |
|||
Областной бюджет |
4135 |
0 |
|||||||
6. |
Развитие материально-технических условий образования: |
|
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |
ГУО, руководители ОУ |
|
|
|
||
- осуществление мероприятий по совершенствованию оснащенности образовательного процесса по направлениям: |
|
|
|
|
|||||
- школьный автобус |
2005-2009 |
местный бюджет |
600 |
0 |
|||||
областной бюджет |
1145 |
0 |
|||||||
федеральный бюджет |
500 |
0 |
|||||||
- информатизация образовательного процесса |
ежегодно |
местный бюджет |
1025 |
0 |
|||||
областной бюджет |
12482,4 |
939,4 |
|||||||
- обеспечение спортивным инвентарем |
ежегодно |
местный бюджет |
692 |
0 |
|||||
внебюджетные средства |
40 |
0 |
|||||||
областной бюджет |
2401,2 |
529,2 |
|||||||
- школьная мебель |
2008-2010 гг. |
местный бюджет |
0 |
0 |
|||||
областной бюджет |
5318,3 |
233,3 |
|||||||
- мягкий инвентарь для детей-сирот |
2005 г., 2008 г., 2010 г. |
местный бюджет |
256 |
0 |
|||||
областной бюджет |
100 |
0 |
|||||||
- оборудование пищеблоков |
2007-2010 |
местный бюджет |
0 |
0 |
|||||
областной бюджет |
2210 |
0 |
|||||||
- учебно-наглядные пособия |
ежегодно |
местный бюджет |
50 |
0 |
|||||
областной бюджет |
15122,6 |
2613,6 |
|||||||
- энергосбережение |
ежегодно |
местный бюджет |
3025 |
2775 |
|||||
- осуществление мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в ОУ всех типов и видов |
ежегодно |
|
|
местный бюджет |
5471,2 |
0 |
|||
внебюджетные средства |
40 |
0 |
|||||||
областной бюджет |
253,5 |
0 |
|||||||
|
Всего по главе: |
95387,1 |
10012,1 |
||||||
в том числе местный бюджет |
20217,1 |
3574 |
|||||||
областной бюджет |
46842,7 |
6193,1 |
|||||||
федеральный бюджет |
500 |
0 |
|||||||
средства ФСС |
27072,3 |
0 |
|||||||
внебюджетные средства |
755 |
245 |
|||||||
|
Глава 11. Здравоохранение. |
||||||||
1. |
Выполнение целевых программ. |
|
|
|
|
|
|
||
1.1. |
Профилактика и лечение артериальной гипертонии в МО г. Кушва на 2004-2008 годы. |
2004-2008 |
Улучшение качества оказания медицинской помощи, снижение числа осложнений артериальной гипертонии. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
458,35 |
0 |
||
1.2. |
О мерах по предупреждению распространения заболеваний, передаваемых половым путем на 2004-2008 годы. |
2004-2008 |
Стабилизация эпидемиологической ситуации по ЗППП, снижение заболеваемости, уменьшение риска неблагополучных последствий урогенитальных инфекций. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
174,9 |
0 |
||
1.3. |
Вакцинопрофилактика. |
2001-2005 |
Достижение высокого уровня охвата населения города профилактическими прививками, снижение заболеваемости населения. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
1610 |
0 |
||
1.4. |
Организация борьбы с туберкулезом в МО г. Кушва на 2002-2005 годы. |
2002-2005 |
Обеспечение наиболее полного выявления больных туберкулезом и их лечения; стабилизация темпов роста заболеваемости и смертности от туберкулеза. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
105,91 |
0 |
||
1.5. |
Анти-ВИЧ/СПИД |
2001-2005 |
Замедление темпов распространения ВИЧ, уменьшение числа больных. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
345,51 |
0 |
||
1.6. |
Здоровый ребенок на 2005-2007 годы. |
2005-2007 |
Снижение младенческой, детской и подростковой смертности; снижение инвалидизации детского населения. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
2295 |
0 |
||
2. |
Обеспечение сухими адаптированными смесями детей 1-го года жизни. |
2005-2010 |
Обеспечение полноценного сбалансированного питания детей 1-го года жизни, находящихся на искусственном вскармливании. Обеспечение социальных гарантий. |
МУЗ "ЦГБ" |
Областной бюджет |
1095 |
0 |
||
3. |
Обеспечение жидкими и пастообразными смесями детей до 2-х лет. |
2005-2010 |
Обеспечение полноценного сбалансированного питания детей 1-2-го года жизни, находящихся на искусственном вскармливании. Обеспечение социальных гарантий. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
700 |
0 |
||
Областной бюджет |
4000 |
0 |
|||||||
4. |
Бесплатное протезирование. |
2005-2010 |
Обеспечение социальных гарантий ветеранам и инвалидам, согласно закона "О ветеранах" и "Инвалидах". |
МУЗ "ЦГБ" |
Областной бюджет |
3728 |
0 |
||
5. |
Обеспечение лекарственными средствами больных с социально-значимыми заболеваниями (туберкулез, сахарный диабет, психические больные). |
2005-2010 |
Жизнеобеспечение больных сахарным диабетом, туберкулезом и психическими заболеваниями, а также обеспечение социальной безопасности населения города от психически больных людей и снижение риска распространения заболеваемости туберкулезом среди населения города. |
МУЗ "ЦГБ" |
Областной бюджет |
2418 |
0 |
||
6. |
Капитальный ремонт старого здания по ул. Кузьмина 48, его реконструкция в соответствии с санитарными нормами и правилами для размещения в нем медицинских служб. |
2005-2006 |
Рациональное размещение стационарных отделений больницы и их приближенность к реанимационно-анестезиологическому отделению. |
Администрация МО г. Кушва |
Областной бюджет |
34000 |
0 |
||
7. |
Достройка пристроя к поликлинике N 1 МУЗ ЦГБ, введение его в эксплуатацию. |
2006-2007 |
Концентрация амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе специализированной в одном здании для обеспечения системы контроля реестров медпомощи и выписывания льготных рецептов через ЭВМ. |
Администрация МО г. Кушва |
Местный бюджет |
5000 |
0 |
||
8. |
Капитальный ремонт здания туберкулезно-легочного отделения МУЗ ЦГБ. |
2006 |
Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима отделения инфекционного профиля, предотвращение закрытия туберкулезно-легочного отделения. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
1300 |
0 |
||
9. |
Строительство пристроя к детской поликлинике для размещения реабилитационного отделения и кабинетов для работы с беременными женщинами. |
2006-2007 |
Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в поликлинике, а также условий для работы с беременными женщинами и детьми 1-года жизни по программе "Сонатал" и "Интоника". |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
1500 |
0 |
||
10. |
Капитальный ремонт помещений для микробиологической лаборатории. |
2006 |
Обеспечение условий диагностики инфекционных заболеваний с определением возбудителя болезни, обеспечение бакконтроля медицинских учреждений. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
75 |
0 |
||
11. |
Переоборудование помещений для сушки белья в МУЗ "Детская городская больница". |
2006 |
Обеспечение санитарно-эпидемиологических условий в медицинском учреждении, имеющем инфекционное отделение и отделение патологии новорожденных. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
100 |
0 |
||
12. |
Приобретение оборудования для работы микробиологической лаборатории (согласно Перечня). |
2006 |
Обеспечение лицензионных условий микробиологической лаборатории, введение в эксплуатацию микробиологической лаборатории. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
2210,3 |
0 |
||
13. |
Приобретение электрокардиографов переносных для отделений медицинских учреждений. |
2005-2010 |
Обеспечение условий для быстрой диагностики патологии со стороны сердца у постели больного и в условиях скорой медицинской помощи. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
357,3 |
99,7 |
||
14. |
Приобретение ЭВМ для создания электронной картотеки участков, а также ведения стационарных больных с обеспечением связи внутри сети. |
2005-2010 |
Контроль реестров, выписки льготных рецептов, обеспечение диспансеризации населения МО г. Кушва. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
140 |
0 |
||
15. |
Программное обеспечение ведения электронной картотеки с возможностью формирования выписок и статистических данных. |
2005-2010 |
Контроль реестров, выписки льготных рецептов, обеспечение диспансеризации населения МО г. Кушва. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
56 |
11 |
||
16. |
Приобретение нового и замена устаревшего оборудования в физкабинеты. |
2005-2010 |
Обеспечение лицензионных условий физиотерапевтических кабинетов, оказание лечебной и реабилитационной медицинской помощи больным МО г. Кушва. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
170 |
0 |
||
17. |
Приобретение санитарного автотранспорта. |
2006-2008 |
Обеспечение скорой и неотложной медицинской помощи населению МО г. Кушва, обеспечение хозяйственных нужд медицинских учреждений. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
405 |
0 |
||
Областной бюджет |
1569 |
0 |
|||||||
18. |
Приобретение компьютеров для скорой медицинской помощи и внедрение программного комплекса "АДИС" - автоматизированной системы диспетчерской, справочной и статистической служб ССМП - 2 шт. |
2006 |
Обеспечение системы контроля за работой скорой медицинской помощи, а также формирование базы данных и оперативных сведений, в том числе в условиях ЧС. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
100 |
0 |
||
19. |
Приобретение энцефалографа. |
2006 |
Обеспечение диагностики больных с черепно-мозговыми травмами, заболеваниями центральной нервной системы, сосудистой системы. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
232,5 |
0 |
||
20. |
Приобретение оборудования для интенсивной терапии. |
2006-2007 |
Обеспечение условий оказания медицинской помощи на интенсивном этапе по жизненным показаниям. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
1626 |
0 |
||
21. |
Развитие первичной медико-санитарной помощи населению Кушвинского городского округа (строительство общих врачебных практик) |
2007-2008 |
Приближение медицинской помощи населению жителям городского округа, улучшение ее качества |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
25456 |
0 |
||
Областной бюджет |
54037,3 |
0 |
|||||||
22. |
Проектирование и реконструкция рентгенкабинета. |
2008 |
Улучшение условий проведения исследований. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
1484,27 |
0 |
||
23. |
Реконструкция поликлиники для узких специалистов. |
2008 |
Концентрация амбулаторно-поликлинической помощи (специализированной) |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
5586,25 |
0 |
||
Областной бюджет |
1185 |
0 |
|||||||
|
Всего по главе |
153520,59 |
110,7 |
||||||
в том числе: местный бюджет |
51488,29 |
110,7 |
|||||||
областной бюджет |
102032,3 |
0 |
|||||||
|
Глава 12. Молодежная политика. |
||||||||
1. |
Содействие трудоустройству и занятости молодежи. |
2005-2010 |
Развитие системы занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Снижение уровня социальной напряженности, связанной с безнадзорностью, безработицей. |
ГУО, ГУ ЦЗН, руководители учреждений, предприятий, ЖКХ |
Всего |
8628,8 |
150 |
||
Местный бюджет |
3755 |
0 |
|||||||
Областной бюджет |
68 |
0 |
|||||||
Федеральный бюджет |
3548,8 |
0 |
|||||||
Служба заказчика |
581 |
0 |
|||||||
Средства предприятий |
676 |
150 |
|||||||
2. |
Государственная поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений: |
|
Формирование гражданской ответственности среди молодежи. |
|
Всего |
3163 |
0 |
||
Местный бюджет |
2105 |
0 |
|||||||
Областной бюджет |
158 |
0 |
|||||||
Средства ФСС |
900 |
0 |
|||||||
|
- реализация проекта молодежного самоуправления; |
2005-2010 |
Поддержка молодежных инициатив, создание условий для проявления социальной активности молодежи. |
ГУО |
Средства ФСС |
900 |
0 |
||
- проведение конкурса проектов (программ) детских и молодежных общественных организаций; |
2006-2010 |
Поддержка молодежных инициатив, создание условий для проявления социальной активности молодежи. |
ГУО |
Местный бюджет |
200 |
0 |
|||
Областной бюджет |
158 |
0 |
|||||||
- создание молодежного центра правовой культуры; |
2006 |
Повышение правовой культуры молодежи. |
ГУО |
Местный бюджет |
1000 |
0 |
|||
- проведение акций, мероприятий среди молодежи с целью привлечения к активной жизненной позиции. |
2005-2010 |
Содействие подготовке кадров лидеров общественного молодежного движения. |
ГУО, Молодежная мэрия, Молодежный парламент |
Местный бюджет |
905 |
0 |
|||
3. |
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи: |
2005-2010 |
Подготовка допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Повышение интереса молодежи к изучению знаменательных событий истории своей Родины, воспитание уважения к подвигам защитников Отечества. Создание условий для развития творческого потенциала молодежи, популярной среди молодежи патриотической песни. |
ГУО, Руководители учреждений |
Всего |
2200,5 |
85 |
||
Местный бюджет |
1290,5 |
60 |
|||||||
Областной бюджет |
470 |
0 |
|||||||
Федеральный бюджет |
10 |
0 |
|||||||
Спонсорские средства |
120 |
25 |
|||||||
Средства ФСС |
220 |
0 |
|||||||
Средства от оказания платных услуг |
50 |
0 |
|||||||
Средства предприятий |
40 |
0 |
|||||||
|
- содействие деятельности оборонно-спортивного оздоровительного лагеря в МО г. Кушва; |
2005-2010 |
ГУО, Руководители учреждений |
Всего |
961,6 |
60 |
|||
Местный бюджет |
561,6 |
50 |
|||||||
Областной бюджет |
170 |
0 |
|||||||
Спонсорские средства |
10 |
10 |
|||||||
Средства ФСС |
220 |
0 |
|||||||
|
- организация мероприятий посвященных юбилейным и памятным событиям военной истории Отечества. |
2005-2010 |
ГУО, руководители учреждений |
Всего |
382,9 |
25 |
|||
Местный бюджет |
177,9 |
0 |
|||||||
Областной бюджет |
130 |
0 |
|||||||
Спонсорские средства |
75 |
25 |
|||||||
|
- организация мероприятий: марафон военно-патриотической песни "И сердце словно колокол в груди", фестивали, конкурсы, Дни призывника, военно-спортивные игры; |
2005-2010 |
ГУО, руководители учреждений |
Всего |
348 |
10 |
|||
Местный бюджет |
223 |
10 |
|||||||
Областной бюджет |
30 |
0 |
|||||||
Спонсорские средства |
45 |
0 |
|||||||
Средства от оказания платных услуг |
50 |
0 |
|||||||
|
- укрепление материально-технической базы профильных клубов; |
2005-2010 |
ГУО, руководители учреждений |
Всего |
258 |
0 |
|||
Местный бюджет |
218 |
0 |
|||||||
Областной бюджет |
30 |
0 |
|||||||
Федеральный бюджет |
10 |
0 |
|||||||
|
- организация военно-мемориальной работы. |
2005-2010 |
Формирование личности молодого человека через поисково-исследовательскую работу по военно-исторической тематике. |
ГУО, руководители учреждений |
Всего |
260 |
0 |
||
Местный бюджет |
110 |
0 |
|||||||
Областной бюджет |
110 |
0 |
|||||||
Средства предприятий |
40 |
0 |
|||||||
4. |
Поддержка молодых семей: |
2005-2010 |
|
ГУО, руководители клубов молодых семей |
|
|
|
||
|
- организация работы клубов "Молодая семья"; проведение конкурсов, фестивалей, слетов, спартакиад с участием клубов молодых семей. |
2005-2010 |
Пополнение клубов новыми семьями. Поддержка инициатив родителей. Поднятие престижа здоровой семьи. |
ГУО, руководители клубов молодых семей |
Всего |
431,6 |
117,6 |
||
Местный бюджет |
300,6 |
67,6 |
|||||||
Областной бюджет |
46 |
0 |
|||||||
Средства предприятий |
85 |
50 |
|||||||
5. |
Выполнение плана мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях. |
2005-2010 |
Повышение уровня безопасности в учреждениях сферы молодежной политики, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, сохранности муниципального имущества. |
Руководители учреждений |
Всего |
859 |
0 |
||
Местный бюджет |
859 |
0 |
|||||||
6. |
Развитие системы учреждений, работающих с подростками и молодежью по месту жительства. |
2005-2010 |
Создание условий для развития творческого потенциала молодежи и ее социализации. Приблизить спектр услуг к месту жительства. |
ГУО |
Всего |
2177 |
0 |
||
Местный бюджет |
1196 |
0 |
|||||||
Областной бюджет |
981 |
0 |
|||||||
7. |
Ремонт спортивных площадок по месту жительства. |
2005-2010 |
Снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет улучшения физкультурно-спортивной и оздоровительной работы по месту жительства. |
КФКС и Т, МУ "КЖКС" |
Местный бюджет |
515 |
0 |
||
Областной бюджет |
256 |
0 |
|||||||
Средства предприятий |
676 |
0 |
|||||||
8. |
Капитальный ремонт бассейна Спорткомплекса "Синегорец". |
2005 |
Сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы. |
КФКС и Т, Администрация МО г. Кушва |
Всего |
6193,5 |
0 |
||
Местный бюджет |
2547,5 |
0 |
|||||||
Областной бюджет |
3646 |
0 |
|||||||
9. |
Организация физкультурно-спортивных мероприятий, спортивных праздников, спартакиад. |
2005-2010 |
Формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом совершенстве. |
КФКС и Т |
Всего |
5573,6 |
1700 |
||
Местный бюджет |
5343,6 |
1650 |
|||||||
Спонсорская помощь |
230 |
50 |
|||||||
10. |
Строительство беговой дорожки Спорткомплекса "Горняк". |
2005-2007 |
Увеличение числа занимающихся спортом. |
КФКС и Т |
Местный бюджет |
150 |
0 |
||
11. |
Замена пола в спортивном зале Спорткомплекса "Горняк". |
2007 |
Улучшение условий для занятия физкультурой и спортом. |
КФКС и Т |
Местный бюджет |
124 |
0 |
||
12. |
Строительство спортивно-массового центра (крытый корт). |
2005-2010 |
Увеличение числа детей и подростков, занимающихся спортом и физической культурой. Оздоровление детского и юношеского населения. |
КФКС и Т, Администрация МО г. Кушва |
Всего |
3997,7 |
47,7 |
||
Местный бюджет |
2025,7 |
25,7 |
|||||||
Областной бюджет |
0 |
0 |
|||||||
Федеральный бюджет |
1800 |
0 |
|||||||
Другие источники |
172 |
22 |
|||||||
13. |
Художественное образование. |
2005-2010 |
|
Отдел по культуре, директора образовательных учреждений |
Всего |
1791,3 |
80 |
||
Местный бюджет |
1682 |
80 |
|||||||
Областной бюджет |
54,3 |
0 |
|||||||
Внебюджетные средства |
55 |
0 |
|||||||
13.1. |
Поддержка молодых дарований: |
ежегодно |
|
Отдел по культуре, директора образовательных учреждений |
|
|
|
||
|
- Фестиваль детского художественного творчества |
ежегодно |
Реализация направления будет содействовать динамичному развитию художественного образования и воспитания, активизирует детское художественное творчество. |
Отдел по культуре, директора образовательных учреждений |
Местный бюджет |
125 |
40 |
||
|
- Фестиваль детского музыкального творчества |
ежегодно |
Отдел по культуре, директора образовательных учреждений |
Местный бюджет |
110 |
40 |
|||
|
- Премии главы города молодым талантам |
ежегодно |
Реализация направления будет содействовать динамичному развитию художественного образования и воспитания, активизирует детское художественное творчество. |
Отдел по культуре, директора образовательных учреждений |
Местный бюджет |
15 |
0 |
||
|
- Премии Комитета по культуре "За лучшую педагогическую работу" |
ежегодно |
Отдел по культуре, директора образовательных учреждений |
Местный бюджет |
10 |
0 |
|||
13.2. |
Реализация программы "Духовой оркестр" г. Кушва, п. Баранчинский. |
2005-2007 |
Отдел по культуре, директора образовательных учреждений |
Местный бюджет |
807 200 |
0 0 |
|||
13.3. |
Обновление содержания образования на основе введения новых образовательных программ (отделений): |
2006-2010 |
Отдел по культуре, директора образовательных учреждений |
Местный бюджет |
0 |
0 |
|||
|
- Компьютерные технологии КДМШ КДШИ N 1 |
2006-2010 |
Отдел по культуре, директора образовательных учреждений |
Местный бюджет |
125 125 |
0 0 |
|||
|
- Театральные отделения КДМШ КДШИ N 2 |
2006-2010 |
Отдел по культуре, директора образовательных учреждений |
Местный бюджет |
30 30 |
0 0 |
|||
|
- Художественная роспись, керамика БДШИ |
2006-2010 |
Отдел по культуре, директора образовательных учреждений |
Местный бюджет |
20 |
0 |
|||
|
- Оборудование классов: печатная графика дизайн одежды керамика |
2005- 2009 |
Отдел по культуре, директора образовательных учреждений |
Местный бюджет |
20 |
0 |
|||
13.4. |
Создание и оснащение выставочных залов: художественного отделения КДШИ N 1 художественного отделения БДШИ. |
2005-2008 |
Отдел по культуре, директора образовательных учреждений |
Местный бюджет |
15 |
0 |
|||
Областной бюджет |
54,3 |
0 |
|||||||
Внебюджетные средства |
15 |
0 |
|||||||
13.5. |
Создание оркестровой школы русских народных инструментов. |
2005-2010 |
Отдел по культуре, директора образовательных учреждений |
Местный бюджет |
50 |
0 |
|||
Внебюджетные средства |
40 |
0 |
|||||||
14. |
Библиотечное дело. |
|
|
|
Всего |
349,5 |
0 |
||
Местный бюджет |
319,5 |
0 |
|||||||
Областной бюджет |
30 |
0 |
|||||||
14.1. |
Создание на базе Центральной городской библиотеки (МУК КБИЦ) центра "Виртуальная справка". |
2006-2008 |
1. Сделать ЦГБ "сердцем" местного сообщества. 2. Оперативная информационная помощь. |
Директор МУК КБИЦ |
Местный бюджет |
120 |
0 |
||
Областной бюджет |
30 |
0 |
|||||||
14.2. |
Реализация программы "Детская библиотека - информационный центр по проблемам детства". |
2006-2008 |
Реализация права детей и юношества на доступ к информации для осуществления социальных, гуманистических задач. Обеспечение свободного доступа потребителей к информации о проблемах детства и юношества. |
Заведующий детской библиотеки |
Местный бюджет |
40 |
0 |
||
14.3. |
Реализация программы "Детская библиотека N 1 - центр семейного чтения". |
2006-2009 |
Сотрудничество детей и взрослых через книгу и общение. |
Заведующий библиотекой N 1 |
Местный бюджет |
10 |
0 |
||
14.4. |
Реализация проекта "Библиотека N 3 - музей (пос. ст. Азиатская). |
2006-2009 |
Воспитание патриотизма, любви к родному краю. |
Заведующий библиотекой N 3 |
Местный бюджет |
25 |
0 |
||
14.5. |
Реализация проекта "Библиотечно-информационный центр п. Баранчинский" |
2006-2008 |
Развитие информационной культуры пользователей п. Баранчинский. |
Заведующий библиотекой п. Баранчинский |
Местный бюджет |
50 |
0 |
||
14.6. |
Реализация городской программы "Литературное наследие Кушвы". |
2005-2009 |
Воспитание в жителях МО эстетического мироощущения, чувства гордости и патриотизма. Удовлетворение значительно возросшего читательского интереса к литературе местных авторов. Ежегодное издание литературных сборников кушвинских авторов. |
|
Местный бюджет |
74,5 |
0 |
||
15. |
Культурное наследие города. |
2005-2010 |
|
|
Всего |
320 |
0 |
||
Местный бюджет |
320 |
0 |
|||||||
15.1. |
Создание новой музейной экспозиции. |
2006-2009 |
Активизация работы музея, совершенствование экспозиционно-выставочной, научно-просветительской деятельности. |
Отдел по культуре Кушвинский городской музей |
Местный бюджет |
300 |
0 |
||
15.2. |
Организация выставок. |
2005-2010 |
Местный бюджет |
20 |
0 |
||||
16. |
Культурно-досуговая деятельность, народное художественное творчество. |
2005-2010 |
|
|
Всего |
5504,3 |
807 |
||
Местный бюджет |
5414,3 |
807 |
|||||||
Спонсорская помощь |
90 |
0 |
|||||||
16.1. |
Проведение фестивалей. |
|
|
|
|
|
|
||
- проведение Городской фестиваль молодежного творчества "Зеркало века" |
ежегодно |
Выявление и поддержка талантливой молодежи. |
Отдел по культуре, ГЦК и Д, Городское управление образованием |
Местный бюджет |
130 |
35 |
|||
Спонсорская помощь |
10 |
0 |
|||||||
- Региональный турнир по бальным танцам "Грация города" |
ежегодно |
Поддержка одаренных детей в сфере хореографического творчества. |
Отдел по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
80 |
20 |
|||
Спонсорская помощь |
15 |
0 |
|||||||
- Всероссийский фестиваль детских цирковых коллективов "Сиянье маленьких звезд" |
Один раз в 2 года 2005, 2007, 2009 |
|
Отдел по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
0 |
0 |
|||
Спонсорская помощь |
15 |
0 |
|||||||
- Фестиваль национальных культур "Содружество" |
Один раз в 2 года 2006, 2008, 2010 |
Поддержка и развитие национальных культур. |
Отдел по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
32 |
0 |
|||
Спонсорская помощь |
10 |
0 |
|||||||
- Музыкально-литературный фестиваль "Стихов и песен город мой достоин" |
Один раз в 3 года 2005, 2008 |
|
Отдел по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
0 |
0 |
|||
16.2. |
Городская выставка фотолюбителей. |
ежегодно |
|
Отдел по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
25 |
0 |
||
16.3. |
Конкурсы профессионального мастерства "Город мастеров". |
ежегодно |
|
Отдел по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
30 |
0 |
||
Спонсорская помощь |
40 |
0 |
|||||||
16.4. |
Кушвинские театральные сезоны. |
ежегодно |
|
Отдел по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
15 |
0 |
||
16.5. |
Реализация мероприятий по поддержке культурно-досуговой деятельности - социально-значимые праздники - День города - Снежный городок |
ежегодно |
Увеличение охвата населения культурно-досуговой деятельностью, развитие и внедрение современных моделей досуговой деятельности. |
Отдел по культуре |
Местный бюджет |
511 |
182 |
||
3843,3 |
420 |
||||||||
738 |
150 |
||||||||
16.6. |
Поддержка и развитие концертной, выставочной деятельности образовательных учреждений, проведение филармонических концертов. |
2005-2010 |
Поддержка одаренных детей в сфере музыки, живописи, возрождение духовности. |
Отдел по культуре, Учреждения художественного образования детей |
Местный бюджет
|
10
|
0
|
||
|
Всего по главе |
42910,8 |
2987,3 |
||||||
Местный бюджет |
27947,7 |
2690,3 |
|||||||
Областной бюджет |
5709,3 |
0 |
|||||||
Федеральный бюджет |
5358,8 |
0 |
|||||||
Средства предприятий |
1477 |
200 |
|||||||
Средства ФСС |
1120 |
0 |
|||||||
Служба заказчика |
581 |
0 |
|||||||
Спонсорские средства |
440 |
75 |
|||||||
Средства от оказания платных услуг |
50 |
0 |
|||||||
Внебюджетные средства |
55 |
0 |
|||||||
Другие источники |
172 |
22 |
|||||||
|
Глава 13. Социальная защита населения. |
||||||||
1. |
Реализация Федерального закона N 122-ФЗ от 22.08.04 г. |
2005-2010 |
Предоставление льгот инвалидам и ветеранам. |
УСЗН г. Кушва, предприятия связи, предприятия ЖКХ, автотранспортные предприятия |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
||
Областной бюджет |
9232,1 |
0 |
|||||||
2. |
Реализация Областных законов: - N 190-ОЗ от 25.11.04 г. "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" - N 191-ОЗ от 25.11.04 г. "О социальной поддержке реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области" |
2005-2010 |
Предоставление льгот категориям граждан, обозначенным в законе. Предоставление транспортных льгот. Предоставление компенсаций за санаторно-курортное лечение. Обеспечение санаторно-курортными путевками. |
УСЗН г. Кушва |
Областной бюджет |
47065,1 |
0 |
||
3. |
Реализация Федерального закона N 1244-1 от 12.05.1991 г. "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". |
2005-2010 |
Предоставление льгот гражданам подвергшимся радиации. Обеспечение санаторно-курортными путевками. Предоставление компенсационных выплат (проезд, питание, санаторно-курортное лечение). |
УСЗН г. Кушва, предприятия связи, предприятия ЖКХ, автотранспортные предприятия |
Федеральный бюджет |
893,4 |
0 |
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать как "15.05.1991 г."
4. |
Реализация Областного закона N 168-ОЗ от 22.11.04 г. |
2005-2010 |
Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам. |
УСЗН г. Кушва |
Областной бюджет |
35285,6 |
0 |
5. |
Реализация Областных законов: - N 204-ОЗ от 14.12.04 г. "О ежемесячном пособии на ребенка" - N 205-ОЗ от 14.12.04 г. "О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание ребенка" - N 28-ОЗ от 23.10.95 г. "О защите прав ребенка" |
2005-2010 |
Назначение и выплата пособий, предоставление льгот на проезд. Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Оказание помощи семье. |
УСЗН г. Кушва |
Областной бюджет |
133945,6 |
0 |
6. |
Реализация Указа Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей". |
2005-2010 |
Предоставление льгот категориям граждан, обозначенным законом. |
УСЗН г. Кушва |
Областной бюджет |
1444,1 |
0 |
7. |
Реализация программы содействия занятости населения муниципального образования. |
2005-2010 |
|
|
|
|
|
|
Численность участников профессионального обучения безработных граждан. |
2005-2010 |
Выполнение плановых показателей. |
ГУ Кушвинский ЦЗН |
Федеральный бюджет |
6432,2 |
3549,6 |
|
Оказание профориентационного содействия и психологической помощи. |
2005-2010 |
Выполнение плановых показателей. |
ГУ Кушвинский ЦЗН |
Федеральный бюджет |
150,5 |
49,5 |
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет. |
2005-2010 |
Выполнение плановых показателей. |
ГУ Кушвинский ЦЗН |
Всего |
8267,6 |
1856,5 |
Местный бюджет |
4138,3 |
939 |
|||||
Областной бюджет |
60,5 |
18,5 |
|||||
Федеральный бюджет |
3622,5 |
807,7 |
|||||
Средства работодателей |
446,3 |
91,3 |
|||||
|
Организация общественных работ. |
2005-2010 |
Выполнение плановых показателей. |
ГУ Кушвинский ЦЗН |
Всего |
3933,3 |
1363,3 |
Местный бюджет |
1356,6 |
89,2 |
|||||
Федеральный бюджет |
1773,5 |
759,8 |
|||||
Средства работодателей |
803,2 |
514,3 |
|||||
|
Социальная адаптация безработных граждан. |
2005-2010 |
Выполнение плановых показателей. |
ГУ Кушвинский ЦЗН |
Федеральный бюджет |
58,9 |
6,1 |
|
Всего по главе |
246708,4 |
6825 |
||||
в том числе: федеральный бюджет |
12931 |
5172,7 |
|||||
областной бюджет |
227033 |
18,5 |
|||||
местный бюджет |
5494,9 |
1028,2 |
|||||
средства работодателей |
1249,5 |
605,6 |
<< Назад |
||
Содержание Решение Думы Кушвинского городского округа Свердловской области от 21 декабря 2010 г. N 490 "О внесении изменений в Программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.