Рассмотрев представленную программу социально-экономического развития Муниципального образования город Кушва на 2005-2010 годы, Кушвинская городская Дума решила:
1. Утвердить программу социально-экономического развития Муниципального образования город Кушва на 2005-2010 годы (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Кушвинский рабочий".
Председатель Кушвинской городской Думы |
С.Г. Чуркин |
Глава МО город Кушва |
Г.Д. Никитина |
Программа социально-экономического развития МО город
Кушва на 2005-2010 годы
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Результат от реализации мероприятия |
Ответственный за реализацию мероприятия |
Источник финансирования |
Объем расходов (тыс.руб.) |
||||||||
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||||||
|
Глава 1. Промышленность. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Обеспечение металлургических предприятий высокопрочными центробежно-литыми чугунными и стальными прокатными валками. |
2005 - 2007 |
Техническое перевооружение вальцелитейного производства позволит улучшить качество валков, снизив их себестоимость и поднять конкурентоспособность на российском и мировом рынках. |
|
Всего |
179347 |
158177 |
20420 |
750 |
|
|
|
||
ОАО "КЗПВ" |
Собственные средства предприятия |
69740 |
51970 |
17020 |
750 |
|
|
|
||||||
Заемные средства |
109607 |
106207 |
3400 |
|
|
|
|
|||||||
2. |
Серийное освоение и выпуск комплектных трансформаторных подстанций напряжением 35 и 110 кв, 220 кв. |
2005 - 2010 |
1. увеличение объемов выпускаемой продукции 2. увеличение числа рабочих мест |
ОАО "КуЭМЗ" |
Собственные средства предприятия |
18000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
||
3. |
Внедрение новых технологий на заготовительном участке: - приобретение оборудования по лазерному раскрою листа - приобретение листовых ножниц с ЧПУ - приобретение оборудования по металлообработке с ЧПУ. |
2007 2006 2008 - 2010 |
1. совершенствование выпускаемой продукции 2. увеличение производительности труда |
ОАО "КуЭМЗ" |
Собственные средства предприятия |
21000 |
|
4000 |
10000 |
3000 |
2000 |
2000 |
||
4. |
Приобретение котлов, работающих на газе. |
2007 - 2010 |
1. выполнение плана по замене котлов, отработавших нормат. срок 2. обеспечение бесперебойной работы котельной по выработке тепловой энергии как для населения, так и для нужд предприятия |
ОАО "КуЭМЗ" |
Собственные средства предприятия |
24000 |
|
|
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
||
5. |
План мероприятий по увеличению производственных мощностей и технического перевооружения производства 000 "Кушвахлебпром". |
|
|
ООО "Кушвахлебпром" |
Всего - |
13700 |
5350 |
5350 |
250 |
750 |
1000 |
1000 |
||
Собственные средства предприятия |
2200 |
1850 |
350 |
|
|
|
|
|||||||
Заемные средства |
11500 |
3500 |
5000 |
250 |
750 |
1000 |
1000 |
|||||||
5.1 |
Окончание строительства и ввод в эксплуатацию пристроя к существующему кондитерскому цеху Кушвинского хлебозавода. |
2005 |
Увеличение ассортимента и объема выпуска кондитерских изделий. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Собственные средства предприятия |
800 |
800 |
|
|
|
|
|
||
5.2 |
Проектирование и строительство "нулевого" цикла нового здания кондитерского цеха Кушвинского хлебозавода. |
2005 |
Увеличение ассортимента и объема выпуска кондитерских изделий. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Заемные средства |
1800 |
1800 |
|
|
|
|
|
||
5.3 |
Проектирование и строительство "нулевого" цикла нового здания цеха мелкоштучных изделий Баранчинского хлебозавода. |
2005 |
Увеличение ассортимента и объема выпуска мелкоштучных изделий. |
ООО "Кушвахлебпром" |
средства |
1700 |
1700 |
|
|
|
|
|
||
5.4 |
Реконструкция фасадов и помещений магазина N 39, 48. |
2005 |
Увеличение товарооборота и улучшение качества обслуживания покупателей. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Собственные средства предприятия |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
||
5.5 |
Установка двух торговых павильонов. |
2006 |
Увеличение товарооборота и улучшение качества обслуживания покупателей. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Собственные средства предприятия |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
||
5.6 |
Завершение строительства нового здания кондитерскою цеха Кушвинского хлебозавода. |
2006 |
Увеличение ассортимента и объема выпуска кондитерских изделий. |
ООО "Кушвахлеблром" |
Заемные средства |
2600 |
|
2600 |
|
|
|
|
||
5.7 |
Завершение строительства нового здания цеха мелкоштучных изделий Баранчинского хлебозавода. |
2006 |
Увеличение ассортимента и объема выпуска мелкоштучных изделий. |
ООО "Кушвахлеблром" |
Заемные средства |
2400 |
|
2400 |
|
|
|
|
||
5.8 |
Реконструкция имеющихся помещений под цех фасовки и приобретение специального оборудования и оснастки для упаковки и фасовки продукции. |
2005 - 2006 |
Улучшение качества фасовки изделий с учетом требований ГОСТов, увеличение произвести фасовки. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Собственные средства предприятия |
700 |
350 |
350 |
|
|
|
|
||
5.9 |
Замена оборудования котельной на более производительное с высоким КПД. |
2007 - 2008 |
Экономия энергоресурсов, приведение оборудования в соответствие с требован, правил промышленной безопасности. |
ООО "Кушвахлебпром" |
средства |
500 |
|
|
250 |
250 |
|
|
||
5.10 |
Проектирование технологии производства хлебобулочных изделий с использованием современных роторных печей, приобретение, монтаж и пуск в эксплуатацию двух роторных печей. |
2008 - 2010 |
Увеличение производительности труда, ассортимента и объема выпуска, улучшение качества. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Заемные средства |
2500 |
|
|
|
500 |
1000 |
1000 |
||
6. |
Строительство 2-цепной ЛЭП на центральную насосную от подстанции N 57. |
2006 |
Надежность работы водоснабжения. |
ООО "Энерготехник" |
Заемные средства |
1500 |
|
1500 |
|
|
|
|
||
7. |
Реконструкция мазутного хозяйства 000 "Энерготехник". |
2007 |
Надежность работы теплоснабжения. |
ООО "Энерготехник" |
Заемные средства |
5000 |
|
|
5000 |
|
|
|
||
8. |
Замена парового котла ДКВР-10/13 на котел ДЕ-25 ООО "Энерготехник". |
2008 - 2010 |
Надежность работы теплоснабжения. |
ООО "Энерготехник" |
Заемные средства |
10000 |
|
|
|
6000 |
2000 |
2000 |
||
9. |
Реконструкция шахты с целью повышения производственной мощности да 2 млн. тонн руды в год. |
2005 - 2010 |
Увеличение выпуска промпродукта и щебня, дополнительное обеспечение рабочими местами 87 человек. |
Рудник "Горо-благодатский" ОАО "ВГОК" |
Собственные средства предприятия |
243300 |
18300 |
54000 |
54000 |
51000 |
42000 |
24000 |
||
10. |
Реконструкция дробильно-обогатительной фабрики N 4. |
2006 - 2007 |
Повышение качества промпродукта и получения кубовидного щебня. |
Рудник "Горо-благодатский" ОАО "ВГОК" |
Собственные средства предприятия |
35000 |
|
20000 |
15000 |
|
|
|
||
11. |
Мероприятия по техническому перевооружению ОАО "Кушвинский гормолзавод". |
2005 - 2007 |
|
ОАО "Кушвинский гормолзавод" |
Всего |
19600 |
10600 |
8000 |
1000 |
|
|
|
||
Собст. ср-ва предприятия |
11700 |
2700 |
8000 |
1000 |
|
|
|
|||||||
Заемные средства |
4000 |
4000 |
|
|
|
|
|
|||||||
Лизинг |
3900 |
3900 |
|
|
|
|
|
|||||||
11.1. |
Реконструкция аппаратного цеха |
2005 |
Увеличение производительности на 20%. |
ОАО "Кушвинский гормолзавод" |
Заемные средства |
4000 |
4000 |
|
|
|
|
|
||
11.2. |
Реконструкция сметанного участка. |
2005 |
Улучшение качества продукции. |
ОАО "Кушвинский гормолзавод" |
Собственные средства предприятия |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
||
11.3. |
Реконструкция производственной котельной. |
2005 |
Увеличение производительности на 30 %. |
ОАО "Кушвинский гормолзавод" |
Лизинг |
3900 |
3900 |
|
|
|
|
|
||
11.4. |
Реконструкция маслоцеха. |
2006 |
Увеличение производительности на 15%. |
ОАО "Кушвинский гормолзавод" |
Собственные средства предприятия |
2000 |
|
2000 |
|
|
|
|
||
11.5. |
Запустить новое отделение по приемке молока. |
2006 |
Расширение производственных площадей. |
ОАО "Кушвинский гормолзавод" |
Собственные средства предприятия |
4000 |
|
4000 |
|
|
|
|
||
11.6. |
Реконструкция творожного цеха. |
2007 |
Расширение производственных площадей. |
ОАО "Кушвинский гормолзавод" |
Собственные средства предприятия |
4700 |
1700 |
2000 |
1000 |
|
|
|
||
Всего по главе |
570447 |
195427 |
116270 |
95000 |
69750 |
56000 |
38000 |
|||||||
в том числе: собственные средства предприятий |
424940 |
77820 |
106370 |
89750 |
63000 |
53000 |
35000 |
|||||||
Заемные средства |
141607 |
113707 |
9900 |
5250 |
6750 |
3000 |
3000 |
|||||||
Лизинг |
3900 |
3900 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Глава 2. Торговля. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Разработка плана перспективного развития торговли на 2005 - 2010 гг. |
2005 - 2010 |
Планомерное развитие услуг розничной торговли, услуг общественного питания, бытовых услуг. |
Отдел РТР и ЗПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Формирование, укрепление, создание комфортной обстановки для развития малого предпринимательства. |
2005 - 2010 |
Ежегодное открытие до 10 объектов торговли. |
Отдел РТР и ЗПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Вовлечение трудовых ресурсов и стимулирование создания новых рабочих мест. |
2005 - 2010 |
Ежегодное вовлечение до 500 человек. |
Отдел РТР и ЗПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4. |
Увеличение объемов продаж, выпуска продукции и услуг . (товарооборот). |
2005 - 2010 |
Ежегодный рост до 10 %. |
Отдел РТР и ЗПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5. |
Проведение конкурсов "Лучший по профессии" в торговле, обществ, питании, бытовом обслуживании. |
2005 - 2010 |
Укрепление социального статуса, повышение престижа профессий и этики предпринимательства. |
Отдел РТР и ЗПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6. |
Насыщение потребительского рынка бытовых услуг. |
2005 - 2010 |
Открытие до 5 видов бытовых услуг. |
Отдел РТР и ЗПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7. |
Активизация работы профсоюза Торговое единство". |
2005 - 2010 |
Защита прав наемных работников малого предпринимательства в сфере торговли. |
Отдел РТР и ЗПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Глава 3. Развитие малого предпринимательства. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1. |
Направление деятельности по поддержке развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с целевой программой "0 поддержке развития малого и среднего предпринимательства Муниципального образования город Кушва". |
2005 - 2010 |
Возможность развития приоритетных направлений в предпринимательстве. Развитие предприятий обеспечивающих выпуск продукции, в соответствии с потребностями населения муниципального образования. Развитие предприятий, обеспечивающих создание рабочих мест для безработных граждан в целях смягчения социальной напряженности на рынке труда. |
Отдел РТР и ЗПП, Экономический отдел |
Местный бюджет |
9000 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
||
2. |
Реализация эффективных механизмов удовлетворения финансово-кредитных потребностей малого бизнеса. |
2005 - 2010 |
Увеличение объемов выпуска продукции и услуг, в том числе предприятиями малого и среднего бизнеса. |
Отдел РТР и ЗПП, Экон. отдел, МТ ЦЗН |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Обеспечение подготовки и повышения квалификации граждан и субъектов предпринимательской деятельности. |
2005 - 2010 |
Повышение эффективности деятельности и улучшение качественного уровня оказания услуг в существующих малых предприятиях |
Отдел РТР и ЗПП, Экон. отдел, МТ ЦЗН |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4. |
Работа по заключению коллективных договоров в предприятиях малого предпринимательства в рамках реализации Соглашения между администрацией МО г. Кушва, объединением работодателей и предпринимателей, профсоюзом "Торговое единство". |
2005 - 2010 |
Приведение трудовых, отношений в коллективах е соответствие с трудовым законодательством. |
Отдел РТР и ЗПП, Отдел по труду г. Кушва |
Всего по главе |
9000 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
||
вт. числе: местный бюджет |
9000 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|||||||
|
Глава 4. Транспорт и связь. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Установка телефонов жителям Муниципального образования город Кушва. |
2005 - 2010 |
Увеличение уровня жизни населения. Доведение количества телефонов до 40 на 100 семей. |
Администрация МО г. Кушва, предприятия связи |
Средства предприятия |
3000 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
2. |
Обновление парка для пассажирских автоперевозок. |
2005 - 2010 |
Улучшение качества обслуживания населения. |
ОАО "Кушвинское АТП" |
Средства предприятия |
4900 |
|
600 |
700 |
1200 |
1200 |
1200 |
||
|
|
|
|
|
Всего по главе в том числе: средства предприятия |
7900 |
500 |
1100 |
1200 |
1700 |
1700 |
1700 |
||
7900 |
500 |
1100 |
1200 |
1700 |
1700 |
1700 |
||||||||
|
Глава 5. Дорожное строительство. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1. |
Строительство и реконструкция дорог в Муниципальном образовании город Кушва. |
2005 - 2010 |
Улучшение качества дорожного покрытия. Снижение количества дорожно-транспорт. происшествий. |
ООО "ККХ" |
Местный бюджет |
52500 |
6500 |
8000 |
8000 |
10000 |
10000 |
10000 |
||
Всего по главе |
52500 |
6500 |
6000 |
8000 |
10000 |
10000 |
10000 |
|||||||
в том числе: местный бюджет |
52500 |
6500 |
8000 |
8000 |
10000 |
10000 |
10000 |
|||||||
|
Глава 6. Жилищно-коммунальное хозяйство. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1. |
Реализация мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства МО город Кушва. |
2005 - 2010 |
Повышение эффективности работы предприятий ЖКХ |
ООО "ККХ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Жилищное строительство в Муниципальном образовании город Кушва. |
2005 - 2010 |
|
|
Всего |
169000 |
10000 |
31000 |
31000 |
32000 |
32500 |
32500 |
||
Областной бюджет |
7000 |
|
1000 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|||||||
Местный бюджет |
47600 |
2600 |
13000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
|||||||
Внебюджетные средства |
45400 |
7400 |
7000 |
7000 |
8000 |
8000 |
8000 |
|||||||
Средства граждан |
69000 |
|
10000 |
14500 |
14500 |
15000 |
15000 |
|||||||
2.1. |
Строительство 22-квартирного жилого дома в г. Кушва. |
2005 - 2006 |
Улучшение жилищных условий, снижение социальной напряженности. |
Администрация МО г. Кушва, МУ "ФФПЖС" |
Всего |
89000 |
10000 |
15000 |
15000 |
16000 |
16500 |
16500 |
||
Областной бюджет |
2500 |
|
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||||
Местный бюджет |
17600 |
2600 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|||||||
Внебюджетные средства |
45400 |
7400 |
7000 |
7000 |
8000 |
8000 |
8000 |
|||||||
Средства граждан |
23500 |
|
4500 |
4500 |
4500 |
5000 |
5000 |
|||||||
2.2. |
Строительство 22-квартирного жилого дома в п. Баранчинском. |
2006 - 2007 |
Улучшение жилищных условий, снижение социальной напряженности. |
Администрация МО г. Кушва, МУ "ФФПЖС" |
Всего |
50000 |
|
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
||
Областной бюджет |
2000 |
|
|
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||||
Местный бюджет |
30000 |
|
10000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|||||||
Средства граждан |
18000 |
|
|
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
|||||||
2.3. |
Строительство индивидуального жилья (коттеджей) с привлечением организаций МЖСК. |
2006 - 2010 |
Улучшение жилищных условий, снижение социальной напряженности. |
Администрация МО г. Кушва, МУ "ФФПЖС", Комитет по делам молодежи |
Всего |
30000 |
|
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
||
Областной бюджет |
2500 |
|
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||||
Средства граждан |
27500 |
|
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
|||||||
3. |
Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. |
2005 - 2007 |
Приобретение квартиры для эвакуированного вследствие аварии на ПВО "Маяк". |
Отдел по учету и распределению жилья |
Всего |
220 |
|
|
220 |
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
173 |
|
|
173 |
|
|
|
|||||||
Областной бюджет |
47 |
|
|
47 |
|
|
|
|||||||
4. |
Реализация целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья на 2005 - 2010 годы" |
2005 - 2010 ' |
Улучшение жилищных условий |
МУ "ФФПЖС" |
Федеральный бюджет _ |
20000 |
|
20000 |
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
6000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|||||||
4.1. |
Подготовка проектной документации |
2005 - 2010 |
|
ОКС |
Местный бюджет |
6000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||
5. |
Обеспечение жильем молодых специалистов. |
2005 - 2007 |
Обеспечение жильем молодых специалистов. |
Отдел по учету и распределен. жилья |
Областной бюджет |
6252 |
1042 |
1042 |
1042 |
1042 |
1042 |
1042 |
||
6. |
Реализация программы "Государственные жилищные сертификаты" на 2005-2010 годы на территории МО город Кушва. |
2005 - 2007 |
Обеспечение жильем военнослужащих |
Отдел по учету и распределению жилья |
Федеральный бюджет |
400 |
|
|
400 |
|
|
|
||
7. |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан. |
2005 - 2007 |
Обеспечение жильем участников ВОВ, участников боевых действий в Афганистане, Чечне, детей-сирот. |
Отдел по учету и распределению жилья |
Всего |
10860 |
1800 |
1800 |
1800 |
1820 |
1820 |
1820 |
||
Областной бюджет |
9720 |
1620 |
1620 |
1620 |
1620 |
1620 |
1620 |
|||||||
Местный бюджет |
1140 |
180 |
180 |
180 |
200 |
200 |
200 |
|||||||
|
Мероприятия по улучшению и развитию системы водоснабжения. |
2005 - 2010 |
|
|
Всего |
26145,3 |
5625 |
5624 |
3396,3 |
3600 |
3900 |
4000 |
||
Местный бюджет |
8851,5 |
2831,2 |
2924 |
696,3 |
700 |
800 |
900 |
|||||||
Собственные средства предприятия |
17293,8 |
2793,8 |
2700 |
2700 |
2900 |
3100 |
3100 |
|||||||
8.1. |
Замена ветхих водопроводных сетей. |
2005 |
Снижение аварийности системы водоснабжения. |
ООО "Чистая вода" |
Всего |
6902,6 |
802,6 |
1000 |
1000 |
1200 |
1400 |
1500 |
||
Местный бюджет |
4107,3 |
507,3 |
600 |
600 |
700 |
800 |
900 |
|||||||
Собственные средства предприятия |
2795,3 |
295,3 |
400 |
400 |
500 |
600 |
600 |
|||||||
8.2. |
Ремонт шахтных колодцев. |
2005 - 2007 |
Улучшение благоустройства частного сектора. |
ООО "Чистая вода" |
Местный бюджет |
288,7 |
96,2 |
96,2 |
96,3 |
|
|
|
||
8.3. |
Замена компрессорных установок на глубинные насосы на 7 скважинах. |
2005 |
Энергосбережение. |
ООО "Чистая вода" |
Собственные средства предприятия |
2498,5 |
298,5 |
400 |
400 |
400 |
500 |
500 |
||
8.4. |
Приобретение основного оборудования для создания лаборатории по контролю за качеством питьевой воды. |
2005 |
Снижение затрат на лабораторные исследования, усиление контроля за качеством питьевой воды. |
ООО "Чистая вода" |
бюджет и средства предприятия |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
||
8.5. |
Капитальный ремонт водозаборных сооружений. |
2005 - 2007 |
Совершенствование системы водозабора, обеспечение улучшения качества воды, забираемой из р. Туры. |
ООО "Чистая вода" |
Местный бюджет и средства предприятия |
11700 |
1900 |
1900 |
1900 |
2000 |
2000 |
2000 |
||
8.6. |
Приобретение и монтаж частотных преобразователей. |
2005 - 2006 |
Энергосбережение, увеличение срока службы оборудования за счет ликвидации гидроударов. |
ООО "Чистая вода" |
бюджет |
4213,5 |
2106,7 |
2106,8 |
|
|
|
|
||
8.7. |
Приобретение оборудования III подъема. |
2005 - 2006 |
Обеспечение бесперебойного водоснабжения. |
ООО "Чистая вода" |
Местный бюджет |
242 |
121 |
121 |
|
|
|
|
||
9. |
Мероприятия по улучшению и развитию системы водоотведения. |
2005 - 2010 |
|
|
Всего |
222096,6 |
25236,4 |
23327,3 |
23282,9 |
43750 |
42750 |
63750 |
||
Местный бюджет |
16360 |
3360 |
2500 |
2500 |
3000 |
2000 |
3000 |
|||||||
Средства предприятия |
205736,6 |
21876,4 |
20827,3 |
20782,9 |
40750 |
40750 |
60750 |
|||||||
9.1. |
Замена ветхих канализационных сетей. |
2005 - 2007 |
Снижение аварийности системы водоотведения, улучшение экологической ситуации. |
Администрация МО г. Кушва |
Местный бюджет |
15500 |
2500 |
2500 |
2500 |
3000 |
2000 |
3000 |
||
9.2. |
Приобретение оборудования для перекачивающих станций. |
2005 - 2007 |
Обеспечение бесперебойного функционирования системы отвода сточных вод. |
ООО "Водолей" |
Всего |
531,5 |
191 |
150 |
40,5 |
50 |
50 |
50 |
||
Местный бюджет |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|||||||
Средства предприятия |
431,5 |
91 |
150 |
40,5 |
50 |
50 |
50 |
|||||||
9.3. |
Ремонт объектов очистных сооружений. |
2005 - 2007 |
Обеспечение, надлежащего функционирования очистных сооружений. |
ООО "Водолей" |
Всего |
6005,1 |
2485,4 |
677,3 |
742,4 |
700 |
700 |
700 |
||
Местный бюджет |
700 |
700 |
|
|
|
|
|
|||||||
Средства предприятия |
5305,1 |
1785,4 |
677,3 |
742,4 |
700 |
700 |
700 |
|||||||
9.4. |
Установка пункта учета водоотведения на очистных сооружениях. |
2005 |
Обеспечение контроля за объемами стоков, проходящих через очистные сооружения. |
ООО "Водолей" |
Местный бюджет |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
||
9.5. |
Реконструкция очистных сооружений. |
2005 - 2010 |
Обеспечение бесперебойной и качественной очистки сточных вод. Модернизация очистных сооружений. |
ООО "Водолей" |
Местный бюджет и средства предприятия |
200000 |
20000 |
20000 |
20000 |
40000 |
40000 |
60000 |
||
10. |
Реализация целевой программы "Обеспечение населения Муниципального образования город Кушва питьевой водой стандартного качества на 2002-2007гг." |
2005 - 2007 |
Организация водоснабжения города от подземн. источников, строительство очистных сооружений поверхностных вод с целью улучшения качества воды, ликвидации дефицита водопотребления. |
ОКС, ООО "Чистая вода" |
Всего |
19901 |
6442 |
8233 |
5226 |
|
|
|
||
Местный бюджет |
3668 |
|
2417 |
1251 |
|
|
|
|||||||
Областной бюджет |
16233 |
6442 |
5816 |
3975 |
|
|
|
|||||||
11. |
Ликвидация несанкционированных свалок. |
2005 - 2010 |
Охрана окружающей среды. |
МУП "Экофонд" |
Всего |
2340 |
350 |
350 |
350 |
360 |
460 |
470 |
||
бюджет |
2000 |
300 |
300 |
300 |
300 |
400 |
400 |
|||||||
Средства предприятия |
340 |
50 |
50 |
50 |
60 |
60 |
70 |
|||||||
Всего по главе |
483214,9 |
51495,4 |
92376,3 |
67717,2 |
83572 |
83472 |
104582 |
|||||||
в том числе местный бюджет |
85619,5 |
10271,2 |
22321 |
13927,3 |
13200 |
12400 |
13500 |
|||||||
Областной бюджет |
39252 |
9104 |
9478 |
8184 |
4162 |
4162 |
4162 |
|||||||
Федеральный бюджет |
20573 |
|
20000 |
573 |
|
|
|
|||||||
Внебюджетные средства |
45400 |
7400 |
7000 |
7000 |
8000 |
8000 |
8000 |
|||||||
Средства граждан |
69000 |
|
10000 |
14500 |
14500 |
15000 |
15000 |
|||||||
Средства предприятий |
223370,4 |
24720,2 |
23577,3 |
23532,9 |
43710 |
43910 |
63920 |
|||||||
N п/ |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Результат от реализации мероприятия |
Ответственный за реализацию мероприятия |
Источник финансирования |
Объем расходов (тыс.руб.) |
||||||||
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
||||||||||
|
Глава 7. Энергосбережение. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1. |
Энергосбережение в системе уличного освещения |
2005 - 2009 |
Обеспечение качественного освещения улиц, экономия бюджетных средств до 100 тыс. рублей в год |
|
Местный бюджет |
2322,7 |
|
529,9 |
683,1 |
569,1 |
540,6 |
|||
|
- центральная часть города |
2005 |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
|
- правобережная часть города и п. Азиатская |
2006 |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
529,9 |
|
529,9 |
|
|
|
||||
|
- левобережная часть города |
2007 |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
683,1 |
|
|
683,1 |
|
|
||||
|
- район ЭМЗ, п. Восток, л. Строителей |
2008 |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
569,1 |
|
|
|
569,1 |
|
||||
|
- район ГБРУ, п. Дачный, Степановка, В.Баранча. |
2009 |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
540,6 |
|
|
|
|
540.6 |
||||
2. |
Замена голого провода на вводах в частные дома на изолированный (СИП) провод. |
2005 - 2008 |
Повышение надежности электроснабжения и снижение коммерческих потерь. |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Собственные средства предприятия |
900 |
100 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||
3. |
Проектирование и ввод в эксплуатацию центрального распределительного пункта от ПС Кушва. |
2005 - 2006 |
Повышение надежности электроснабжения. |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Собственные средства предприятия |
340 |
140 |
200 |
|
|
|
|||
4. |
Проектирование и установка комплектной трансформаторной подстанции л. Восток для электроснабжения скважин. |
2005 |
Повышение надежности, качества и снижение технических потерь. |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
5. |
Проектирование и строительство ЛЭП-6 кВ (резервной перемычки) ф. Водокачка 1 ПС ГБД -ф.ГБР-1 ПС Кушва. |
2008 - 2009 |
Повышение надежности электроснабжения. |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Собственные средства предприятия |
650 |
|
|
|
400 |
250 |
|||
6. |
Строительство КЛ - 6 Кв от ПС "Кушва" для выделения части нагрузки от ф. ГБР - 1 на отдельную ячейку. |
2007 - 2008 |
Повышение надежности электроснабжения. |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Собственные средства предприятия |
380 |
|
|
180 |
200 |
|
|||
7. |
Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве Муниципального образования город Кушва. |
2005 - 2009 |
Обеспечение жизнедеятельности населения при снижении затрат на энергоносители. |
ООО "ККХ" |
Всего |
6419 |
579 |
1345 |
1365 |
1535 |
1595 |
|||
Местный бюджет |
3170 |
|
470 |
800 |
1000 |
900 |
||||||||
Прочие источники |
3249 |
579 |
875 |
565 |
535 |
695 |
||||||||
8. |
Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы МО город Кушва. |
2005 - 2009 |
Снижение затрат на энергоносители. |
Комитеты, управления МО г. Кушва |
Местный бюджет |
5287 |
|
1865 |
1412 |
940 |
1070 |
|||
Всего по главе |
16298,7 |
819 |
4139,9 |
3840,1 |
3844,1 |
3655,6 |
||||||||
в том числе: местный бюджет |
10779,7 |
|
2864,9 |
2995,1 |
2509,1 |
2510,6 |
||||||||
средства предприятия |
2270 |
240 |
400 |
380 |
800 |
450 |
||||||||
прочие источники |
3249 |
579 |
875 |
|
535 |
695 |
||||||||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Результат от реализации мероприятия |
Ответственный за реализацию мероприятия |
Источник финансирования |
Объем расходов (тыс.руб.) |
||||||||
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||||||
|
Глава 8. Газификация. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Строительство газовых сетей и газификация жилья в Муниципальном образовании город Кушва. |
2005 - 2009 |
Улучшение условий жизни, устойчивое надежное и экономически выгодное теплоснабжение, ликвидация экономически невыгодного и небезопасного сжиженного газа. |
ОКС, ОАО "Кушва-межрайгаз" |
Всего |
12728,8 |
3053,8 |
2850 |
2850 |
2475 |
1500 |
|
||
Местный бюджет |
6978 |
1853 |
1756,2 |
1756,3 |
1050 |
562,5 |
|
|||||||
Собственные средства предприятия |
3375 |
750 |
506,3 |
506,2 |
1050 |
562,5 |
|
|||||||
Средства кооператива |
2375,8 |
450,8 |
587,5 |
587,5 |
375 |
375 |
|
|||||||
Всего по главе |
12728,8 |
3053,8 |
2850 |
2850 |
2475 |
1500 |
|
|||||||
в том числе: местный бюджет |
6978 |
1853 |
1756,2 |
1756,3 |
1050 |
562,5 |
|
|||||||
собственные средства предприятия |
3375 |
750 |
506,3 |
506,2 |
1050 |
562,5 |
|
|||||||
Средства кооператива |
2375,8 |
450,8 |
587,5 |
587,5 |
375 |
375 |
|
|||||||
|
Глава 9. Общественная безопасность. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1. |
Создание на территориальном уровне технической системы управления гражданской обороной: совершенствование и поддержание в готовности системы основных, запасных и подвижных пунктов управления органов местного самоуправления и организаций. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Создание устойчивого управления мероприятиями ГО (защита населения). |
Глава МО г. Кушва - начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
100 |
25 |
25 |
15 |
15 |
10 |
10 |
||
2. |
Поддержание системы централизованного оповещения населения в постоянной готовности, осуществление ее модернизации на базе технических средств нового поколения, совершенствование систем оповещения. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Создание устойчивого управления мероприятиями ГО (защита населения). |
Глава МО г. Кушва - начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
250 |
|
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
3. |
Создание локальных систем оповещения, сопрягаемых с системой централизованного оповещения населения, на потенциально опасных объектах и в районах их размещения. |
Поэтапное 2005 то 2010 гг. |
Безопасность и защита населения 'при техногенных ЧС. |
Глава МО г. Кушва - начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
80 |
|
20 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
4. |
Восстановление и поддержание в готовности имеющихся защитных сооружений гражданской обороны, обеспечивающих защиту населения от опасностей. |
Поэтапное 2005 по 2010 гг. |
Безопасность и защита. |
Глава МО г. Кушва-начальник ГО МОг.Кушва |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
5. |
Подготовка к строительству в угрожаемый период недостающих защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Безопасность и защита населения. |
Глава МО г. Кушва - начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
6. |
Совершенствование радиационной, химической, медико-биологической и противопожарной защиты населения: создание запасов и своевременное обновление накопленных запасов средств индивидуальной защиты и приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, улучшение условий их хранения и осуществление контроля за их техническим состоянием. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Безопасность и защита населения. |
Глава МО г. Кушва -начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
100 |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||
7. |
Организация накопления, хранения и использования для целей гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и других сведете. |
Поэтапное 2005 по 2010 гг. |
Функционирование служб ГО для обеспечения жизнедеятельности населения. |
Глава МО г. Кушва -начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
8. |
всеобщее обязательное обучение населения муниципального образования способам защиты от опасностей. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Безопасность и защита населения. |
глава ми г. Кушва -начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
226 |
101 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
||
9. |
Организация подготовки и переподготовки руководящего состава в учебных заведениях, учебно-методических центрах, на курсах. |
Поэтапное 2005 по 2010 гг. |
Безопасность и защита населения. |
Глава МО г. Кушва -начальник ГО МОг.Кушва |
Местный бюджет |
85 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
Всего по главе |
841 |
136 |
155 |
140 |
140 |
135 |
135 |
|||||||
в том числе: местный бюджет |
841 |
136 |
155 |
140 |
140 |
135 |
135 |
|||||||
|
Глава 10. Образование. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Создание педагогических условий, обеспечивающих современный результат образования: |
|
Достижение конкурентоспособности, жизненной успешности человека |
ГУО, руководители ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- создание профильных классов на базе ОУ N 1, 6, 10, 20 |
2006 - 2007 г.г. |
ориентация обучающихся на определенную группу профессий |
руководители ОУ |
местный бюджет |
400 |
|
200 |
200 |
|
|
|
||
|
- создание экспериментальных площадок по реализации спец. курсов по ОО "Технология" |
ежегодно |
готовность педагогов к работе в новых условиях |
ГУО |
местный бюджет |
450 |
50 |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
||
|
- обеспечение реализации профильных образовательных программ |
ежегодно |
индивидуализация образования в территории |
ГУО, руководители ОУ |
местный бюджет |
800 |
|
100 |
100 |
200 |
200 |
200 |
||
|
- создание условий для социальной адаптации выпускников УГВ (создание городской службы реабилитации и психологической помощи) |
ежегодно |
развитие системы УГВ в территории |
ГУО, руководители УГВ |
местный бюджет |
2500 |
|
500 |
500 |
500 |
500 . |
500 |
||
2. |
Развитие государственнообщественного характера управления образованием: |
|
Участие всех субъектов образовательного процесса в управлении образованием |
ГУО, руководители ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
реализация муниципальных целевых программ по развитию фестивального движения, форм детского и молодежного самоуправления, деятельности общественных организаций (фестиваль "Юные интеллектуалы Среднего Урала", "Грани таланта", вручение грантов главы, медалей выпускникам школ "За особые успехи в учении" и т.д.) |
ежегодно |
становление общества юных граждан, готовых реализоваться в социально-полезной деятельности |
ГУО. руководители ОУ |
местный бюджет |
970 |
20 |
150 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
внебюджетные средства |
300 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||
|
- обеспечение поддержки социально-значимых проектов гражданско-патриотическсто воспитания, физического развития, здоровьесбережения, экологического образования ("человек в истории. XX век", "Я гражданин", оборонно-спортивный лагерь "Святогор", экологический класс под открытым небом и т.д.) |
ежегодно |
формирование социальной активности, правовой культуры, культуры здоровья детей |
ГУО, руководители ОУ |
местный бюджет |
550 |
|
50 |
50 |
150 |
150 |
150 |
||
внебюджетные средства. |
300 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||
3. |
Развитие содержания образования в условиях модернизации на принципах гуманистической педагогики: |
|
Создание условий для организации образовательного процесса в соответствии с государственными образовательными стандартами |
ГУО, руководители ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
открытие на базе ДОУ: |
|
соответствие содержания |
Руководители |
местный |
750 |
|
50 |
100 |
200 |
200 |
200 |
||
|
- адаптивных групп для 1-классников (ДОУ N 9, 24, 25, 32) |
ежегодно |
образования территории социальному заказу |
ОУ |
бюджет |
|
|
|
' |
|
|
|
||
|
- групп кратковременного пребывания детей (ДОУ N 4, 5, 9, 24, 31, 58, 59, 61) |
ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- социальных групп для детей из малообеспеченных семей (ДОУ N 19, 24, 31, 54) |
ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
создание базовых экспериментальных площадок: |
|
готовность педагогов к работе в новых условиях |
ГУО |
мастный бюджет |
400 |
|
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
||
|
- по внедрению адаптивных педагогических технологий (ДОУ N 9,31 ,59; ОУ N 2, 11 ,20, школа пос. Азиатского) |
ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- по экологическому воспитанию (ДОУ N 4; ОУ N 3,11, 21) |
ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- по реализации курса "Истоки" (ОУ" 1,10,21,42) |
ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- развитие системы приемных семей |
ежегодно |
реабилитация детей группы риска |
ГУО |
местный бюджет |
2897 |
97 |
400 |
600 |
600 |
600 |
600 |
||
|
-организация летней оздоровительной кампании |
ежегодно |
реализация права ребенка на оздоровление и развитие |
ГУО, руководители |
местный бюджет |
6750 |
250 |
1000 |
1000 |
1500 |
1500 |
1500 |
||
4. |
Создание комплекса условий для развития профессиональной деятельности, повышения социального статуса педагогов: - повышение квалификации педагогических и руководящих кадров (ежегодно 120 чел.) |
ежегодно |
Развитие профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников подготовка педагогов в соответствии с современными требованиями |
ОУ ГУО, руководители ОУ ГУО, руководители ОУ |
средства ФСС |
36000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
||
местный бюджет |
400 |
|
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
внебюджетн. |
300 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||
|
- переподготовка учителей на смежные специальности: социальных педагогов, психологов |
ежегодно |
создание условий для психолого-ледагогического сопровождения ребенка |
ГУО, руководители |
местный бюджет |
200 |
|
25 |
25 |
50 |
50 |
50 |
||
ОУ |
внебюджетн. средства |
150 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
||||||
5. |
- развитие методической службы при ГУО Развитие учебно-методических условий повышения качества образования: |
ежегодно |
обеспечение научно-методического сопровождения педагога Развитие содержания общего и дополнительного образования |
ГУО ГУО, руководители ОУ |
местный бюджет |
400 |
|
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
||
|
обеспечение ОУ программными средствами, медиатеками, доступом в Интернет |
ежегодно |
создание условий для развития информационной составляющей образования, обеспечение доступности электронных образовательных ресурсов для учащихся и педагогов |
|
местный бюджет |
1400 |
100 |
200 |
200 |
300 |
300 |
300 |
||
6. |
Развитие материально-технических условий образования: - осуществление мероприятий по совершенствованию оснащенности образовав процесса по направлениям: |
|
Укрепление материально-технической базы обрэзоват. учреждений |
ГУО, руководители ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- школьный автобус |
2005 - 2009 |
|
|
местный бюджет |
1000 |
100 |
500 |
|
300 |
100 |
|
||
областной бюджет |
850 |
450 |
|
|
|
400 |
|
|||||||
|
- информатизация образовательного процесса |
ежегодно |
|
|
местный бюджет |
2925 |
625 |
400 |
400 |
500 |
500 |
500 |
||
областной бюджет |
1125 |
625 |
|
|
|
500 |
|
|||||||
|
- обеспечение спортивным инвентарем |
ежегодно |
|
|
местный бюджет |
500 |
100 |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
||
внебюджетные средства |
120 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||||||
|
- школьная мебель |
2008 - 2010 г.г. |
|
|
местный бюджет |
2500 |
|
|
|
1000 |
500 |
1000 |
||
областной бюджет |
800 |
300 |
|
|
|
500 |
|
|||||||
|
- мягкий инвентарь для детей-сирот |
2005 г., 2008 г., 2010 г. |
|
|
местный бюджет |
356 |
256 |
|
|
50 |
|
50 |
||
областной бюджет |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
- оборудование пищеблоков |
2007 - 2010 |
|
|
местный бюджет |
400 |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
||
областной бюджет |
100 |
|
|
100 |
|
100 |
|
|||||||
|
учебно-наглядные пособия |
ежегодно |
|
|
местный бюджет |
400 |
|
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
||
областной бюджет |
150 |
50 |
|
|
|
100 |
|
|||||||
|
энергосбережение |
ежегодно |
|
|
местный бюджет |
2000 |
|
250 |
250 |
500 |
500 |
500 |
||
|
- осуществление мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в ОУ всех типов и видов |
ежегодно |
|
|
местный бюджет |
10500 |
|
3000 |
3000 |
1500 |
1500 |
1500 |
||
внебюджетн. средства |
120 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||||||
|
|
|
|
|
Всего по главе: |
79863 |
9338 |
13340 |
13240 |
14465 |
15315 |
14165 |
||
в т. ч. местный бюджет областной |
39448 |
1598 |
7125 |
7025 |
8250 |
7500 |
7950 |
|||||||
бюджет |
3125 |
1525 |
|
|
|
1600 |
|
|||||||
средства ФСС |
36000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
|||||||
Внебюджетн. средства |
1290 |
215 |
215 |
215 |
215 |
215 |
215 |
|||||||
|
Глава 11. Здравоохранение. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Выполнение целевых программ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1. |
Профилактика и лечение артериальной гипертонии в МО г. Кушва на 2004 - 2008 годы. |
2004 - 2008 |
Улучшение качества оказания медицинской помощи, снижение числа осложнений артериальной гипертонии. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
531,2 |
30 |
425,9 |
37,8 |
37,5 |
|
|
||
1.2. |
0 мерах по предупреждению распространения заболеваний, передаваемых половым путем, на 2004 - 2008 годы. |
2004 - 2008 |
Стабилизация эпидемиологической ситуации по ЗППП, снижение заболеваемости, уменьшение риска неблагополучных последствий урогенитальных инфекций. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
312,2 |
30 |
132,4 |
74,4 |
75,4 |
|
|
||
1.3. |
Вакцинопрофилакгика. |
2001 - 2005 |
Достижение высокого уровня охвата населения города профилактическими прививками, снижение заболеваемости населения. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
420 |
420 |
|
|
|
|
|
||
1.4. |
Организация борьбы с туберкулезом в МО г. Кушва на 2002 - 2005 годы. |
2002 - 2005 |
Обеспечение наиболее полного выявления больных туберкулезом и их лечение; стабилизация темпов роста заболеваемости и смертности от туберкулеза. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
||
1.5. |
АНТИ-ВИЧ / СПИД |
2001 - 2005 |
Замедление темпов распространения ВИЧ, уменьшение числа больных. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
||
1.6. |
Здоровый ребенок на 2005 - 2007 годы. |
2005 - 2007 |
Снижение младенческой, детской и подростковой смертности; снижение инвалидиэации детского населения. |
МУЗ "ГДБ" |
Местный бюджет |
5720 |
70 |
2225 |
3425 |
|
|
|
||
2. |
Обеспечение сухими адаптированными смесями детей 1-го года жизни. |
2005 - 2010 |
Обеспечение полноценного сбалансированного питания детей 1-го года жизни, находящихся на искусственном вскармливании. Обеспечение социальных гарантий. |
МУЗ "ГДБ" |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Обеспечение жидкими и пастообразными смесями детей до 2-х лет. |
2005 - 2010 |
Обеспечение полноценного сбалансированного питания детей 1-2-го года жизни, находящихся на искусственном вскармливании. Обеспечение социальных гарантий. |
МУЗ "ГДБ" |
Местный бюджет |
700 |
700 |
|
|
|
|
|
||
4. |
Бесплатное протезирование. |
2005 - 2010 |
Обеспечение социальных гарантий ветеранам и инвалидам, согласно закона "О ветеранах" и "Инвалидах". |
МУ "Стоматологическая поликлиника " МЛПУ "ГБ N 4" |
Областной бюджет |
1220 |
1220 |
|
|
|
|
|
||
5. |
Обеспечение лекарственными средствами больных с социально-значимыми заболеваниями (туберкулез, сахарный диабет, психические больные). |
2005 - 2010 |
Жизнеобеспечение больных сахарным диабетом, туберкулезом и психическими заболеваниями, а также обеспечение социальной безопасности населения города от психически больных людей и снижение риска распространения заболеваемости туберкулезом среди населения города. |
МУЗ "ЦГБ" |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
6. |
Капитальный ремонт старого здания по ул. Кузьмина 48, его реконструкция в соответствии с санитарными нормами и правилами для размещения в нем медицинских служб. |
2005 - 2006 |
Рациональное размещение стационарных отделений больницы и их приближенность к реанимационно-анестезиологическому отделению. |
Администрация МО г. Кушва |
Областной бюджет |
34000 |
17000 |
17000 |
|
|
|
|
||
7. |
Достройка пристрой к поликлинике N 1 МУЗ ЦГБ, введение его в эксплуатацию. |
2006 - 2007 |
Концентрация амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе специализированной, в одном здании для обеспечения системы контроля реестров медпомощи и выписывания льготных рецептов через ЭВМ. |
Администрация МО г. Кушва |
Местный бюджет |
10000 |
|
5000 |
5000 |
|
|
|
||
8. |
Капитальный ремонт здания туберкулезно-легочного отделения МУЗ ЦГБ. |
2006 |
Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима отделения инфекционного профиля, предотвращение закрытия туберкулезно-легочного отделения. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
1300 |
|
1300 |
|
|
|
|
||
9. |
Строительство пристрой к детской поликлинике для размещения реабилитационного отделения и кабинетов для работы с беременными женщинами. |
2006 - 2007 |
Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в поликлинике, а также условий для работы с беременными женщинами и детьми 1-года жизни по программе "Сонатал" и "Интоника". |
МУЗ "ДГБ" |
Местный бюджет |
3000 |
|
1500 |
1500 |
|
|
|
||
10. |
Капитальный ремонт помещений для микробиологической лаборатории. |
2006 |
Обеспечение условий диагностики инфекционных заболеваний с определением возбудителя болезни, обеспечение бакконтроля медицинских учреждений. |
МУЗ "ДГБ" |
Местный бюджет |
75 |
|
75 |
|
|
|
|
||
11. |
Переоборудование помещений для сушки белья в МУЗ "Детская городская больница". |
2006 |
Обеспечение санитарно-эпидемиологических условий в медицинском учреждении, имеющем инфекционное отделение и отделение патологии новорожденных. |
МУЗ "ДГБ" |
Местный бюджет |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
||
12. |
Приобретение оборудования для работы микробиологической лаборатории (согласно Перечня). |
2006 |
Обеспечение лицензионных условий микробиологической лаборатории, введение в эксплуатацию микробиологической лаборатории. |
МУЗ "ДГБ" |
Местный бюджет |
880 |
|
880 |
|
|
|
|
||
13. |
Приобретение электрокардиографов переносных для отделений медицинских учреждений. |
2005 - 2010 |
Обеспечение условий для быстрой диагностики патологии со стороны сердца у постели больного и в условиях скорой медицинской помощи. |
МУЗ "ЦГБ", МУЗ "ДГБ", МЛПУ "ГБ N 4" |
Местный бюджет |
280 |
|
95 |
56 |
42 |
45 |
42 |
||
14. |
Приобретение ЭВМ для создания электронной картотеки участков, а также ведения стационарных больных с обеспечением связи внутри сети. |
2005 - 2010 |
Контроль реестров, выписки льготных рецептов, обеспечение диспансеризации населения МО г. Кушва. |
МУЗ "ЦГБ", МУЗ "ДГ6", МЛПУ "ГБ N 4" |
Местный бюджет |
580 |
|
140 |
140 |
100 |
100 |
100 |
||
15. |
Программное обеспечение ведения электронной картотеки с возможностью формирования выписок и статистических данных. |
2005 - 2010 |
Контроль реестров, выписки льготных рецептов, обеспечение диспансеризации населения МО г. Кушва. |
МУЗ "ЦГБ", МУЗ "ДГБ", МЛПУ "ГБ N 4" |
Местный бюджет |
225 |
|
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
||
16. |
Приобретение нового и замена устаревшего оборудования в физкабинеты. |
2005 - 2010 |
Обеспечение лицензионных условий физиотерапевтических кабинетов, оказание лечебной и реабилитационной медицинской помощи больным МО г. Кушва. |
МУЗ "ЦГБ", МУЗ "ДГБ", МЛПУ "ГБ N 4", МУ "Стоматологическая поликлиника " |
Местный бюджет |
511,4 |
|
170 |
105 |
95 |
82 |
59,4 |
||
17. |
Приобретение санитарного автотранспорта. |
2006 - 2008 |
Обеспечение скорой и неотложной медицинской помощи населению МО г. Кушва, обеспечение хозяйственных нужд медицинских учреждений. |
МУЗ "ЦГБ", МУЗ "ДГБ", МЛПУ "ГБ N 4" |
Местный бюджет |
1490 |
|
405 |
405 |
680 |
|
|
||
18. |
Приобретение компьютеров для скорой медицинской помощи и внедрение программного комплекса "АДИС"-автоматизированной системы диспетчерской, справочной и статистической служб ССМП - 2 шт. |
2006 |
Обеспечение системы контроля за работой скорой медицинской помощи, а также формирование базы данных и оперативных сведений, в том числе в условиях ЧС. ' |
МУЗ "ЦГБ", МЛПУ "ГБ N 4" |
Местный бюджет |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
||
19. |
Приобретение энцефалогрэфа. |
2006 |
Обеспечение диагностики больных с черепно-мозговыми травмами, заболеваниями центральной нервной системы, сосудистой системы. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
232,5 |
|
232,5 |
|
|
|
|
||
20. |
Приобретение оборудования для интенсивной терапии. |
2006 - 2007 |
Обеспечение условий оказания медицинской помощи на интенсивном этапе по жизненным показаниям. |
МУЗ "ЦГБ", МУЗ "ДГБ", МЛПУ "ГБ N 4" |
Местный бюджет |
1626 |
|
353 |
1273 |
|
|
|
||
Всего по главе |
63403,3 |
19570 |
30178,8 |
12061,2 |
1074,9 |
272 |
246,4 |
|||||||
в т.ч.: местный бюджет |
28183,3 |
1350 |
13178,8 |
12061,2 |
1074,9 |
272 |
246,4 |
|||||||
областной бюджет |
35220 |
18220 |
17000 |
|
|
|
|
|||||||
|
Глава 12. Молодежная политика. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Содействие трудоустройству и занятости молодежи. |
2005 - 2010 |
Развитие системы занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Снижение уровня социальной напряженности, связанной с безнадзорностью, безработицей. |
КДМ, МБТ, МТ ЦЗН, Руководители учреждений, предприятий, ЖКХ |
Всего |
13809 |
1683 |
2137 |
2396 |
2484 |
2587 |
2522 |
||
Местный бюджет |
4564 |
500 |
743 |
820 |
835 |
836 |
830 |
|||||||
Областной бюджет |
80 |
10 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||||
Федеральный бюджет |
6444 |
822 |
1014 |
1136 |
1159 |
1161 |
,1152 |
|||||||
Служба заказчика |
2281 |
281 |
300 |
350 |
400 |
500 |
450 |
|||||||
Средства предприятий |
440 |
70 |
70 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|||||||
2. |
Государственная поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений: |
|
Формирование гражданской ответственности среди молодежи. |
|
Всего |
8420 |
310 |
2180 |
1330 |
1450 |
1550 |
1600 |
||
Местный бюджет |
4960 |
110 |
1600 |
750 |
750 |
850 |
900 |
|||||||
Областной бюджет |
460 |
|
80 |
80 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
Средства ФСС |
3000 |
200 |
500 |
500 |
600 |
600 |
600 |
|||||||
|
- реализация проекта молодежного самоуправления; |
2005 - 2010 |
Поддержка молодежных инициатив, создание условий для проявления социальной активности молодежи. |
КДМ, ГУО, |
Средства ФСС |
3000 |
200 |
500 |
500 |
600 |
600 |
600 |
||
|
- проведение конкурса проектов (программ) детских и молодежных общественных организаций; |
2006 - 2010 |
Поддержка молодежных инициатив, создание условий для проявления социальной активности молодежи. |
КДМ |
Местный бюджет |
750 |
|
100 |
150 |
150 |
150 |
200 |
||
Областной бюджет |
460 |
|
80 |
80 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
- создание молодежного центра правовой культуры; |
2006 |
Повышение правовой культуры молодежи. |
КДМ |
Местный бюджет |
1000 |
|
1000 |
|
|
|
|
||
|
- проведение акций, мероприятий среди молодежи с целью привлечения к активной жизненной позиции. |
2005 - 2010 |
Содействие подготовке кадров лидеров общественного молодежного движения. |
КДМ, Молодежная мэрия, Молодежный парламент |
Местный бюджет |
3210 |
110 |
500 |
600 |
600 |
700 |
700 |
||
3. |
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи: |
2005 - 2010 |
Подготовка допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Повышение интереса молодежи к изучению знаменательных событий истории своей Родины, воспитание уважения к подвигам защитников Отечества. Создание условий для развития творческого потенциала молодежи, популярной среди молодежи патриотической песни. |
КДМ, руководители учреждений |
Всего |
6626 |
516 |
965 |
1095 |
1200 |
1290 |
560 |
||
Местный бюджет |
3431 |
91 |
530 |
590 |
660 |
710 |
850 |
|||||||
Областной бюджет |
1900 |
250 |
220 |
300 |
330 |
360 |
440 |
|||||||
Федеральный бюджет |
120 |
|
10 |
20 |
20 |
20 |
50 |
|||||||
Спонсорские средства |
155 |
35 |
45 |
15 |
20 |
20 |
20 |
|||||||
Средства ФСС |
730 |
100 |
120 |
120 |
120 |
120 |
150 |
|||||||
|
|
|
|
|
Ср-ва от оказан. платных услуг |
160 |
20 |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
Средства предприятий |
130 |
20 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
|||||||
|
- содействие деятельности оборонно-спортивного оздоровительного лагеря в МО г. Кушва; |
2005 - 2010 |
|
КДМ, руководители учреждений |
Всего |
1800 |
200 |
270 |
290 |
320 |
320 |
400 |
||
Местный бюджет |
410 |
20 |
60 |
70 |
80 |
80 |
100 |
|||||||
Областной бюджет |
660 |
80 |
90 |
100 |
120 |
120 |
150 |
|||||||
Спонсорские средства |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Средства ФСС |
730 |
100 |
120 |
120 |
120 |
120 |
150 |
|||||||
|
- организация мероприятий, посвященных юбилейным и памятным событиям военной истории Отечества. |
2005 - 2010 |
|
КДМ, руководители учреждений |
Всего |
1403 |
113 |
200 |
250 |
280 |
300 |
390 |
||
Местный бюджет |
753 |
13 |
120 |
120 |
150 |
150 |
200 |
|||||||
Областной бюджет |
600 |
80 |
50 |
100 |
100 |
120 |
150 |
|||||||
Спонсорские средства |
50 |
20 |
30 |
|
|
|
|
|||||||
|
- организация мероприятий: марафон военно-патриотической песни "И сердце, словно колокол в груди", фестивали, конкурсы, Дни призывника, военно-спортивные игры; |
2005 - 2010 |
|
КДМ, руководители учреждений |
Всего |
1305 |
45 |
205 |
245 |
260 |
260 |
290 |
||
Местный бюджет |
890 |
|
150 |
180 |
180 |
180 |
200 |
|||||||
Областной бюджет |
150 |
10 |
20 |
20 |
30 |
30 |
40 |
|||||||
Слонсорские средства |
105 |
15 |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
|||||||
Ср-ва от оказан. платных услуг |
160 |
20 |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||||||
|
- укрепление материально-технической базы профильных клубов; |
2005 - 2010 |
|
КДМ, руководители учреждений |
Всего |
1078 |
58 |
140 |
170 |
200 |
210 |
300 |
||
Местный бюджет |
778 |
58 |
100 |
120 |
150 |
150 |
200 |
|||||||
Областной бюджет |
180 |
|
30 |
30 |
30 |
40 |
50 |
|||||||
Федеральный бюджет |
120 |
|
10 |
20 |
20 |
20 |
50 |
|||||||
4. |
- организация военно-мемориальной работы. |
2005 - 2010 |
Формирование личности молодого человека через поисково-исследовательскую работу по военно-исторической тематике. |
КДМ, руководители учреждений |
Всего |
1040 |
100 |
150 |
170 |
170 |
230 |
220 |
||
Местный бюджет |
600 |
|
100 |
100 |
100 |
150 |
150 |
|||||||
Областной бюджет |
310 |
80 |
30 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||
Средства предприятий |
130 |
20 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
|||||||
Поддержка молодых семей: |
2005 - 2010 |
|
КДМ, руководители клубов молодых семей |
Всего |
980 |
20 |
150 |
150 |
190 |
220 |
250 |
|||
- организация работы клубов "Молодая семья"; проведение конкурсов, фестивалей, слетов, спартакиад с участием клубов молодых семей. |
2005 - 2010 |
Пополнение клубов новыми семьями. Поддержка инициатив родителей. Поднятие престижа здоровой семьи. |
КДМ, руководители клубов молодых семей |
Местный бюджет |
635 |
15 |
100 |
100 |
120 |
150 |
150 |
|||
Областной бюджет |
150 |
|
20 |
20 |
30 |
30 |
50 |
|||||||
Средства предприятий |
195 |
5 |
30 |
30 |
40 |
40 |
50 |
|||||||
5. |
Выполнение плана мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях. |
2005 - 2010 |
Повышение уровня безопасности в учреждениях сферы молодежной политики, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, сохранности муниципального имущества. |
Руководите и учреждений |
Всего |
4100 |
100 |
500 |
1000 |
1000 |
1000 |
500 |
||
Местный бюджет |
4100 |
100 |
500 |
1000 |
1000 |
1000 |
500 |
|||||||
6. |
Развитие системы учреждений, работающих с подростками и молодежью по месту жительства. |
2005 - 2010 |
Создание условий для развития творческого потенциала молодежи и ее социализации. Приблизить спектр услуг к месту жительства. |
КДМ |
Всего |
8215 |
15 |
600 |
1000 |
1200 |
2200 |
3200 |
||
Местный бюджет |
7415 |
15 |
600 |
800 |
1000 |
2000 |
3000 |
|||||||
Областной бюджет |
800 |
|
|
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||||
7. |
Ремонт спортивных площадок по месту жительства. |
2005 - 2010 |
Снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет улучшения физкультурно-спортивной и оздоровительной работы по месту жительства. |
КФКС и Т, МУП "Служба заказчика" |
Местный бюджет |
200 |
|
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||
8. |
Капитальный ремонт бассейна спорткомплекса "Синегорец". |
2005 |
Сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы. |
КФКС и Т, Администрация МО г. Кушва |
Всего |
3200 |
3200 |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
2000 |
2000 |
|
|
|
|
|
|||||||
Областной бюджет |
1200 |
1200 |
|
|
|
|
|
|||||||
9. |
Организация физкультурно-спортивных мероприятий, спортивных праздников, спартакиад. |
2005 - 2010 |
Формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом совершенстве. |
КФКС и Т |
Всего |
3280 |
290 |
540 |
550 |
550 |
550 |
800 |
||
Местный бюджет |
3000 |
250 |
500 |
500 |
500 |
500 |
750 |
|||||||
Спонсорск. помощь |
280 |
40 |
40 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||
10. |
Строительство беговой дорожки спорткомплекса "Горняк". |
2005 - 2007 |
Увеличение числа занимающихся спортом. |
КФКС и Т |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
11. |
Замена пола в спортивном зале спорткомплекса "Горняк". |
2007 |
Улучшение условий для занятия физкультурой и спортом. |
КФКС и Т |
Местный бюджет |
560 |
|
|
560 |
|
|
|
||
12. |
Строительство спортивно-массового центра (крытый корт). |
2005 - 2010 |
Увеличение числа детей и подростков, занимающихся спортом и физической культурой. Оздоровление детского и юношеского населения. |
КФКС и Т, Администрация МО г. Кушва |
Всего |
20900 |
200 |
3750 |
7350 |
3750 |
5370 |
480 |
||
бюджет |
10170 |
200 |
1800 |
3600 |
1800 |
2525 |
245 |
|||||||
Областной бюджет |
95 |
|
|
|
|
80 |
15 |
|||||||
Федеральный бюджет |
9945 |
|
1800 |
3600 |
1800 |
2525 |
220 |
|||||||
Другие источники |
690 |
|
150 |
150 |
150 |
240 |
|
|||||||
13. |
Художественное образование. |
2005 - 2010 |
|
Комитет по культуре, директора образовательных учреждений |
Всего |
3555 |
|
935 |
1010 |
565 |
540 |
505 |
||
Местный бюджет |
3215 |
|
680 |
945 |
485 |
470 |
435 |
|||||||
Внебюджетные средства |
340 |
|
55 |
65 |
80 |
70 |
70 |
|||||||
13.1. |
Поддержка молодых дарований: |
ежегодно |
|
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Фестиваль детского художественного творчества |
ежегодно |
Реализация направления будет содействовать динамичному развитию художественного образования и воспитания, активизирует детское художественное творчество. |
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
120 |
|
20 |
20 |
25 |
25 |
30 |
||
|
Фестиваль детского музыкального творчества |
ежегодно |
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
120 |
|
20 |
20 |
25 |
25 |
30 |
|||
|
Премии главы города молодым талантам |
ежегодно |
Реализация направления будет содействовать динамичному развитию художественного образования и воспитания, активизирует детское художественное творчество. |
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
105 |
|
15 |
20 |
20 |
20 |
25 |
||
|
- Премии Комитета по культуре "За лучшую педагогическую работу" |
ежегодно |
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
бюджет |
80 |
|
10 |
15 |
15 |
20 |
20 |
|||
13.2. |
Реализация программы "Духовой оркестр", г. Кушва, |
2005 - 2007 |
|
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
400 |
|
200 |
200 |
|
|
|
||
п. Баранчинский. |
|
400 |
|
200 |
200 |
|
|
|
||||||
13.3. |
Обновление содержания образования на основе введения новых образовательных программ (отделений): |
2006 - 2010 |
|
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- Компьютерные технологии КДМШ |
2006 - 2010 |
|
Комитет по культуре, директора |
Местный бюджет |
400 |
|
125 |
125 |
50 |
50 |
50 |
||
КДШИ N 1 |
образоваучреждений |
400 |
125 |
125 |
50 |
50 |
50 |
тельн. |
||||||
|
- Театральные отделения КДМШ |
2006 - 2010 |
|
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
210 |
|
30 |
30 |
50 |
50 |
50 |
||
КДШИ N 2 |
210 |
|
30 |
30 |
50 |
50 |
50 |
|||||||
|
- Художественная роспись, керамика БДШИ |
2006 - 2010 |
|
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
220 |
|
20 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
|
- Оборудование классов: печатная графика дизайн одежды керамика |
2005 - 2009 |
|
Комитет по культуре, директора образоватепьн. учреждений |
бюджет |
140 |
|
20 |
20 |
50 |
50 |
|
||
13.4. |
Создание и оснащение выставочных залов: художественного отделения КДШИ N 1 художественного отделения БДШИ. |
2005 - 2008 |
|
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
|
|
15 |
20 |
30 |
|
|
||
Внебюджет. средства |
65 |
|
|
15 |
30 |
|
|
|||||||
13.5. |
Создание оркестровой школы русских народных инструментов. |
2005 - 2010 |
|
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
350 |
|
50 |
70 |
70 |
80 |
80 |
||
Внебюджетн жетн. средства |
280 |
|
40 |
50 |
50 |
70 |
70 |
|||||||
14. |
Библиотечное дело. |
|
|
|
Всего |
1186,5 |
|
349,5 |
331 |
352,5 |
153,5 |
|
||
Местный бюджет |
1116,5 |
|
319,5 |
311 |
332,5 |
153,5 |
|
|||||||
Областной бюджет |
70 |
|
30 |
20 |
20 |
|
|
|||||||
14.1. |
Создание на базе Центральной городской библиотеки (МУК КБИЦ) центра "Виртуальная справка". |
2006 - 2008 |
1. Сделать ЦГБ "сердцем" местного сообщества. 2. Оперативная информационная помощь. Реализация права детей и юношества на доступ к информации для осуществления социальных, гуманистических задач. Обеспечение свободного доступа потребителей к информации о проблемах детства и юношества |
Директор МУК КБИЦ |
Местный бюджет |
280 |
|
120 |
80 |
80 |
|
|
||
Областной бюджет |
70 |
|
30 |
20 |
20 |
|
|
|||||||
14.2. |
Реализация программы "Детская библиотека -информационный центр по проблемам детства". |
2006 - 2008 |
Заведующий детской библиотеки |
Местный бюджет |
140 |
|
40 |
40 |
60 |
|
|
|||
14.3. |
Реализация программы "Детская библиотека N 1 - центр семейного чтения". |
2006 - 2009 |
Сотрудничество детей и взрослых через книгу и общение. |
Заведующий библиотекой N 1 |
Местный бюджет |
50 |
|
10 |
10 |
10 |
20 |
|
||
14.4. |
Реализация проекта "Библиотека N 3 -музей" (пос. ст. Азиатская). |
2006 - 2009 |
Воспитание патриотизма, любви к родному краю. |
Заведующий библиотекой N 3 |
Местный бюджет |
45 |
|
25 |
10 |
5 |
5 |
|
||
14.5. |
Реализация проекта "Библиотечно -информационный центр п. Баранчинского" |
2006 - 2008 |
Развитие информационной культуры пользователей п. Баранчинского. |
Заведующий библиотекой п. Баранчинский |
бюджет |
225 |
|
50 |
75 |
100 |
|
|
||
14.6. |
Реализация городской программы "Литературное наследие Кушвы". |
2005 - 2009 |
Воспитание в жителях МО эстетического мироощущения, чувства гордости и патриотизма. Удовлетворение значительно возросшего читательского интереса к литературе местных авторов. Ежегодное издание литературных сборников кушвинских авторов |
|
бюджет |
376,5 |
|
74,5 |
96 |
77,5 |
128,5 |
|
||
15. |
Культурное наследие города. |
2005 - 2010 |
|
|
Всего |
1030 |
|
320 |
325 |
325 |
30 |
30 |
||
Местный бюджет |
1030 |
|
320 |
325 |
325 |
30 |
30 |
|||||||
15.1. |
Создание новой музейной экспозиции. |
2006 - 2009 |
Активизация работы музея, совершенствование экспозиционно-выставочной, научно-просветительской деятельности. |
Комитет по культуре Кушвинский городской музей |
Местный бюджет |
900 |
|
300 |
300 |
300 |
|
|
||
15.2. |
Организация выставок. |
2005 - 2010 |
Местный бюджет |
130 |
|
20 |
25 |
25 |
30 |
30 |
||||
16. |
Культурно досуговая деятельность, народное художественное творчество. |
2005 - 2010 |
|
|
Всего |
2655 |
1400 |
175 |
240 |
265 |
285 |
290 |
||
Местный бюджет |
2330 |
1355 |
135 |
185 |
205 |
225 |
225 |
|||||||
Спонсорская помощь |
325 |
45 |
40 |
55 |
60 |
60 |
65 |
|||||||
16.1. |
Проведение фестивалей. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
- проведение городского фестиваля молодежного творчества "Зеркало века" |
ежегодно |
Выявление и поддержка талантливой молодежи. |
Комитет по культуре, ГЦК и Д, Комитет по делам молодежи, Городское управление образованием |
Местный бюджет |
175 |
10 |
25 |
30 |
30 |
40 |
40 |
|||
Спонсорская помощь |
60 |
5 |
5 |
10 |
10 |
15 |
15 |
|||||||
- региональный турнир по бальным танцам "Грация города" |
ежегодно |
Поддержка одаренных детей в сфере хореографического творчества. |
Комитет по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
110 |
10 |
15 |
20 |
20 |
20 |
25 |
|||
Спонсорская помощь |
30 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||
- Всероссийский фестиваль детских цирковых коллективов "Сиянье маленьких звезд" |
Один раз в 2 года 2005, 2007, 2009 |
|
Комитет по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
85 |
|
|
40 |
|
45 |
|
|||
Спонсорская помощь |
45 |
15 |
|
15 |
|
15 |
|
|||||||
- фестиваль национальных культур "Содружество" |
Один раз в 2 года 2006, 2008, 2010 |
Поддержка и развитие национальных культур. |
Комитет по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
102 |
12 |
20 |
|
30 |
|
40 |
|||
Спонсорская помощь |
50 |
|
10 |
|
20 |
|
20 |
|||||||
|
музыкально-литературный фестиваль "Стихов и песен город мой достоин" |
Один раз в 3 года 2005, 2008 |
|
Комитет по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
30 |
|
|
|
30 |
|
|
||
16.2. |
Городская выставка фотолюбителей. |
ежегодно |
|
Комитет по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
165 |
|
25 |
30 |
30 |
40 |
40 |
||
16.3. |
Конкурсы профессионального мастерства "Город мастеров". |
ежегодно |
|
Комитет по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
210 |
|
30 |
40 |
40 |
50 |
50 |
||
Спонсорская помощь |
140 |
20 |
20 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||||||
16.4. |
Кушвинские театральные сезоны. |
ежегодно |
|
Комитет по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
105 |
|
15 |
20 |
20 |
25 |
25 |
||
16.5. |
Реализация мероприятий по поддержке культурно-досуговой деятельности социально-значимые праздники - День города снежный городок |
ежегодно |
Увеличение охвата населения культурно-досуговой деятельностью, развитие и внедрение современных моделей досуговой деятельности. |
Комитет по культуре |
Местный бюджет |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
||
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
||||||||
300 |
300 |
|
|
|
|
|
||||||||
16.6. |
Поддержка и развитие концертной, выставочной деятельности образовательных учреждений, проведение филармонических концертов. |
2005 - 2010 |
Поддержка одаренных детей в сфере музыки, живописи, возрождение духовности. |
Комитет по культуре, Учреждения художествен. образования детей |
Местный бюджет |
30 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
|
|
|
|
|
Всего по главе |
78716,5 |
7734 |
12641,5 |
17377 |
13371,5 |
15815,5 |
11777 |
||
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
48726,5 |
4636 |
8067,5 |
10526 |
8052,5 |
9489,5 |
7955 |
||
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
4755 |
1460 |
360 |
635 |
695 |
785 |
820 |
||
|
|
|
|
|
Федеральн. бюджет |
16509 |
822 |
2824 |
4756 |
2979 |
3706 |
1422 |
||
|
|
|
|
|
Средства предприятий |
765 |
95 |
120 |
125 |
135 |
145 |
145 |
||
|
|
|
|
|
Средства ФСС |
3730 |
300 |
620 |
620 |
720 |
720 |
750 |
||
|
|
|
|
|
Служба заказчика |
2281 |
281 |
300 |
350 |
400 |
500 |
450 |
||
|
|
|
|
|
Спонсорские средства |
760 |
120 |
125 |
120 |
130 |
130 |
135 |
||
|
|
|
|
|
Средства от оказания платных услуг |
160 |
20 |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
|
|
|
|
|
Внебюджетн. средства. |
340 |
|
|
65 |
80 |
70 |
70 |
||
|
|
|
|
|
Другие источники |
690 |
|
150 |
150 |
150 |
240 |
|
||
|
Глава 13. Социальная защита населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Реализация Федерального закона N 122-ФЗ от 22.08.04 г. |
2005 - 2010 |
Предоставление льгот инвалидам и ветеранам. |
УСЗН г. Кушва, предприятия связи, предприятия ЖКХ, автотранспортные предприятия |
Федеральный бюджет Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Реализация Областных законов: - N 190-ОЗ от 25.11.04 г. "0 социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" - N 191-ОЗ от 25.11.04 г. "О социальной поддержке реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области" |
2005 - 2010 |
Предоставление льгот категориям граждан, обозначенным в законе. Предоставление транспортных льгот. Предоставление компенсаций за санаторно-курортное лечение. Обеспечение санаторно-курортными путевками. |
УСЗН т. Кушва |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Реализация Федерального закона N 1244-1 от 15.05.1991 г. "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". |
2005 - 2010 |
Предоставление льгот гражданам, подвергшимся радиации. Обеспечение санаторно-курортными путевками. Предоставление компенсационных выплат (проезд, питание, санаторно-курортное лечение). |
УСЗН г. Кушва, предприятия связи, предприятия ЖКХ автотранспортные предприятия |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
4. |
Реализация Областного закона N 168-ОЗ от 22.11.04 г. |
2005 - 2010 |
Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам. |
УСЗН г. Кушва |
Областной бюджет |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
||
5. |
Реализация Областных законов: - N 204-ОЗ от 14.12.04 г. "О ежемесячном пособии на ребенка" N 205-ОЗ от 14.12.04 г. "О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание ' ребенка" - N 28-ОЗ от 23.10.95 г. "О защите прав ребенка" |
2005 - 2010 |
Назначение и выплата пособий, предоставление льгот на проезд. Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних Оказание помощи семье. |
УСЗН г. Кушва |
Областной бюджет |
14890 |
14890 |
|
|
|
|
|
||
6. |
Реализация Указа Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей". |
2005 - 2010 |
Предоставление льгот категориям граждан, обозначенным законом. |
УСЗН г. Кушва |
Областной бюджет |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
||
7. |
Реализация программы содействия занятости населения муниципального образования. |
2005 - 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Численность участников профессионального обучения безработных граждан. |
2005 - 2010 |
Выполнение плановых показателей. |
Кушвинский МТ ЦЗН |
Федеральный бюджет |
3306,8 |
448,6 |
515,8 |
577,5 |
589,1 |
590,3 |
585,5 |
|||
Оказание профориентационного содействия и психологической помощи. |
2005 - 2010 |
Выполнение плановых показателей. |
Кушвинский МТ ЦЗН |
Федеральный бюджет |
164,3 |
22,3 |
25,6 |
28,7 |
29,3 |
29,3 |
29,1 |
|||
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет. |
2005 - 2010 |
Выполнение плановых показателей. |
Кушвинский МТ ЦЗН |
Всего |
13284,1 |
1158,5 |
2137,7 |
2395,9 |
2483,2 |
2587,1 |
2521,7 |
||
Местный бюджет |
6564,6 |
500 |
1043,3 |
1170,2 |
1234,7 |
1336,2 |
1280,2 |
|||||||
Областной бюджет |
83,5 |
13,5 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||||
Федеральный бюджет |
6191 |
570 |
1014,4 |
1135,7 |
1158,5 |
1160,9 |
1151,5 |
|||||||
Средства работодателей |
445 |
75 |
70 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|||||||
|
Организация общественных работ. |
2005 - 2010 |
Выполнение плановых показателей. |
Кушвинский МТ ЦЗН |
Всего |
4023,3 |
560,5 |
633,7 |
695,1 |
712 |
713,7 |
708,3 |
||
Местный бюджет |
2141,6 |
305,5 |
339,5 |
366,7 |
377,2 |
377,9 |
374,8 |
|||||||
Федеральный бюджет |
1731,8 |
235 |
270,2 |
302,4 |
308,5 |
309,1 |
306,6 |
|||||||
Средства работодателей |
149,9 |
20 |
24 |
26 |
26,3 |
26,7 |
26,9 |
|||||||
|
Социальная адаптация безработных граждан. |
2005 - 2010 |
Выполнение плановых показателей. |
Кушвинский МТ ЦЗН |
Федеральный бюджет |
144,8 |
19,6 |
22,5 |
25,2 |
25,5 |
25,9 |
26,1 |
||
|
|
|
|
|
Всего по главе |
37013,3 |
18299,5 |
3335,3 |
3722,4 |
3839,1 |
3946,3 |
3870,7 |
||
|
|
|
|
|
в том числе: федеральный бюджет |
11538,7 |
1295,5 |
1848,5 |
2069,5 |
2110,9 |
2115,5 |
2098,8 |
||
|
|
|
|
|
областной бюджет |
16173,5 |
16103,5 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
|
|
|
|
|
местный бюджет |
8706,2 |
805,5 |
1382,8 |
1536,9 |
1611,9 |
1714,1 |
1655 |
||
|
|
|
|
|
средства работодателей |
594,9 |
95 |
94 |
101 |
101,3 |
101,7 |
101,9 |
||
|
Глава 14. Развитие социального партнерства и охрана труда. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1. |
Реализация Соглашения между администрацией МО г. Кушва, городским объединением профсоюзных организаций и Советом директоров МО г. Кушва. |
2005 - 2010 |
Развитие социального партнерства, создание условий для повышения уровня жизни в муниципальном образовании. |
Администрация МО г. Кушва, Совет директоров МО г. Кушва, Объединение проф. организац. МО г. Кушва |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Реализация территориального отраслевого Соглашения между администрацией МО г. Кушва, Городским управлением образования и городским комитетом профсоюза работников народного образования. |
2005 - 2010 |
Защита интересов работников образования. |
Глава МО г. Кушва, Начальник ГУО, Председатель ГК профсоюза |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Реализация Соглашения между администрацией МО г. Кушва, Советом предпринимателей МО г. Кушва и профсоюзом "Торговое единство". |
2005 - 2010 |
Урегулирование социально-трудовых отношений в сфере малого предпринимательства. |
Администрация МО г. Кушва, Совет предпринимателей МО г. Кушва, Профсоюз "Торговое единство" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4. |
Проведение единой переговорной кампании по заключению Соглашений о социальном партнерстве и коллективных договорах в организациях всех форм собственности и отраслей экономики муниципального образования. |
2005 - 2010 |
Защита человека труда, создание условий роста трудовых доходов. |
Администрация МО г. Кушва |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5. |
Контроль за соблюдением трудовых прав работников в момент регистрации коллективных договоров. |
2005 - 2010 |
Защита человека труда, создание условий роста трудовых доходов. |
Администрация МО г. Кушва, Отдел по труду г. Кушва |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6. |
Проведение конкурса на лучший коллективный договор в муниципальном образовании. |
2005 - 2010 |
|
Администрация МО г. Кушва, Отдел по труду г. Кушва |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7. |
Реализация Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Муниципальном образовании город Кушва. |
2005 - 2010 |
Улучшение условий и охраны труда работников. |
Администрация МО г. Кушва, Отдел по труду г. Кушва, Руководители предприятий, организаций и учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Кушвинской городской Думы Свердловской области от 10 марта 2005 г. N 262 "Об утверждении программы социально-экономического развития Муниципального образования город Кушва на 2005-2010 годы"
Текст решения опубликован в газете "Кушвинский рабочий" от 24 марта 2005 г. N 12, приложение "Информационный бюллетень законодательной и исполнительной власти г. Кушвы" стр. 1
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Думы Кушвинского городского округа Свердловской области от 21 декабря 2010 г. N 490
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного Решения
Решение Думы Кушвинского городского округа Свердловской области от 24 декабря 2009 г. N 371
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного Решения
Решение Думы Кушвинского городского округа Свердловской области от 26 декабря 2008 г. N 220
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного решения
Решение Думы Кушвинского городского округа Свердловской области от 24 декабря 2007 г. N 15
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного решения