Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 12. Порядок осуществления контрольно-ревизионных полномочий
1. Основными видами контрольно-ревизионных мероприятий являются:
Ревизия - система контрольных действий по документальной и фактической проверке законности и обоснованности совершенных в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций объектом контроля, правильности их отражения в учете и отчетности, а также законности, правомерности и эффективности.
Проверка - определенные контрольные действия, или исследование состояния дел по определенному вопросу на объекте контроля.
2. Контрольно-ревизионные мероприятия проводятся по месту нахождения объекта контроля либо по месту нахождения ревизионной комиссии.
3. В зависимости от основания проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые мероприятия проводятся на основании годового плана работы ревизионной комиссии на соответствующий год.
К внеплановым мероприятиям относятся не включенные в утвержденный годовой план работы ревизионной комиссии, основанием для проведения которых являются решения совета депутатов.
4. Вне зависимости от вида контрольного мероприятия, проведение ревизий и проверок оформляется распоряжением руководителя ревизионной комиссии о проведении контрольного мероприятия.
5. С целью предварительного изучения объекта проверки перед составлением программы контрольного мероприятия специалистами ревизионной комиссии делаются запросы о предоставлении необходимой в ходе проведения проверки информации.
Срок представления информации по запросу устанавливается не более 10 календарных дней с момента его направления.
6. Руководитель объекта контроля уведомляется о проведении в отношении него контрольного мероприятия не позднее 10 календарных дней до начала его проведения.
7. Руководители проверяемых объектов контроля обязаны создавать специалистам ревизионной комиссии необходимые условия для работы, осуществления контрольных мероприятий, предоставлять им необходимые помещения и средства связи, обеспечивать техническое обслуживание и выполнение работ по делопроизводству.
8. В случае отказа в допуске специалистов ревизионной комиссии, предъявивших удостоверения и распоряжение руководителя ревизионной комиссии на право проведения контрольного мероприятия, на проверяемый объект или отказа в представлении необходимой информации специалистами ревизионной комиссии оформляется акт об отказе в допуске на объект или акт о непредставлении документов и (или) информации соответственно.
9. Результаты проверки (ревизии) оформляются актом (справкой), которые подписываются специалистами ревизионной комиссии, ответственными за проведение контрольного мероприятия, а также руководителем проверяемого объекта контроля.
10. Один экземпляр акта (справки) подлежит возврату в ревизионную комиссию.
Руководитель объекта контроля обязан в течение 5 рабочих дней со дня его получения подписать акт (справку).
11. По результатам ознакомления с актом руководитель объекта контроля обязан:
- письменно удостоверить факт ознакомления и согласия с актом;
- при наличии возражений и замечаний к акту сделать об этом оговорку перед своим подписанием и приложить к акту свои письменные разногласия (возражения, замечания).
12. Представленные в установленный срок разногласия (возражения, замечания) по акту рассматриваются руководителем ревизионной комиссии на предмет их обоснованности в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления их в ревизионную комиссию.
13. Руководителем ревизионной комиссии по итогам рассмотрения возражений и на основании акта проверки составляется и подписывается представление, направляемое руководителю объекта контроля для принятия мер по устранению выявленных нарушений.
14. Все материалы проверки, включая акт (справку), письменные разногласия (возражения, замечания) руководителя проверяемого объекта контроля, представление и иные документы (информация) по проверке подшиваются в отдельную папку и передаются руководителю ревизионной комиссии для рассмотрения дела и подготовки отчета.
15. Отчет представляет собой обобщение результатов и материалов проведенных в рамках реализации контрольного мероприятия проверок (ревизий), а также сделанных на их основе выводов и предложений.
16. Отчет подписывается руководителем ревизионной комиссии и направляется для сведения в совет депутатов.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.