Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1 изменено с 1 июля 2022 г. - Приказ Министерства финансов Омской области от 25 марта 2022 г. N 32
Приложение N 1
к Порядку проведения мониторинга
качества финансового менеджмента
в отношении казенного учреждения
Омской области, подведомственного
Министерству финансов
Омской области
Перечень
показателей для проведения оценки качества финансового менеджмента в отношении казенного учреждения Омской области, подведомственного Министерству финансов Омской области
3 сентября 2020 г., 25 марта 2022 г.
N |
Наименование показателя |
Расчет показателя (Р) |
Единица измерения (градация) |
Весовой коэффициент направления/оценка по показателю |
Расчетная величина показателя |
1 |
2 |
|
4 |
5 |
6 |
1. Оценка качества планирования бюджета |
20% |
|
|||
Р1 1 |
Доля изменений, внесенных в бюджетную роспись, к общему объему бюджетных ассигнований казенного учреждения Омской области, подведомственного Министерству финансов Омской области (далее - учреждение) в отчетном финансовом году |
, где: - объем бюджетных ассигнований, перераспределенных за отчетный финансовый год; - общая сумма бюджетных ассигнований учреждения на отчетный финансовый год, предусмотренная законом Омской области об областном бюджете (последняя редакция) |
% |
|
|
Р1 <= 1% |
5 |
||||
1%<Р1 <= 5% |
4 |
||||
5%<Р1 <= 10% |
3 |
||||
10%<Р1 <= 15% |
2 |
||||
15%<Р1 <= 20% |
1 |
||||
Р1 > 20% |
0 |
||||
Р2 1 |
Исполнение требований к формированию и представлению документов, необходимых для планирования бюджета |
Исполнение или неисполнение требований правовых актов Омской области к формированию и представлению документов, в том числе требований к срокам их представления, необходимых для планирования бюджета по расходам на финансовое обеспечение деятельности учреждения |
Документы представлены без замечаний и в срок |
5 |
|
Документы представлены с замечаниями и (или) с нарушением сроков |
0 |
||||
2. Оценка качества исполнения бюджета в части расходов |
10% |
|
|||
РЗ 1 |
Доля исполнения учреждением кассового прогноза за отчетный финансовый год |
, где: - кассовые расходы учреждения за счет средств областного бюджета за отчетный финансовый год; - уточненный план учреждения по кассовому прогнозу на отчетный финансовый год |
% |
|
|
РЗ = 100% |
5 |
||||
95% <=РЗ < 100% |
4 |
||||
90% <= РЗ < 95% |
3 |
||||
85% <= РЗ < 90% |
2 |
||||
80% <= РЗ < 85% |
1 |
||||
РЗ < 80% |
0 |
||||
Р4 1 |
Доля экономии бюджетных средств в результате проведения закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по независящим от учреждения причинам, в общем объеме запланированных закупок |
, где: - экономия в результате проведения закупок (включая контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)); - общая сумма начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) (с учетом закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)) |
% |
|
|
Р4 => 5% |
5 |
||||
3% <= Р4 < 5% |
|
||||
Р4 < 3% |
0 |
||||
|
|
|
|||
3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета |
10% |
|
|||
Р5 |
Наличие просроченной кредиторской задолженности |
Отсутствие или наличие просроченной кредиторской задолженности учреждения по расчетам с кредиторами по данным на отчетную дату |
Отсутствие кредиторской задолженности |
5 |
|
Наличие кредиторской задолженности |
0 |
|
|||
4. Оценка состояния, ведения учета и отчетности |
10% |
|
|||
Р6 |
Соблюдение сроков предоставления бюджетной отчетности учреждением |
, где: - количество дней отклонения даты предоставления отчетности от установленного срока |
Дни |
|
|
Р6 = 0 |
5 |
|
|||
0 < Р6 <= 2 |
3 |
|
|||
Р6 > 2 |
0 |
|
|||
Р7 |
Наличие ошибок в формах бюджетной отчетности, направленной в программном комплексе "Web-консолидация" |
, где: - количество допущенных учреждением ошибок в формах бюджетной отчетности, направленной в программном комплексе "Web-консолидация" |
Штук |
|
|
Р7 = 0 |
5 |
|
|||
0 < Р7 <= 2 |
3 |
|
|||
Р7 > 2 |
0 |
|
|||
5. Оценка качества управления активами |
10% |
|
|||
Р8 |
Проведение инвентаризации активов и обязательств |
Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год сведений о проведении инвентаризации активов и обязательств |
Инвентаризация проводилась |
5 |
|
Инвентаризация не проводилась |
0 |
|
|||
Р9 |
Недостачи и хищения государственной собственности, выявленные в результате проведения контрольных мероприятий |
Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год сведений о недостачах и хищениях государственной собственности |
Отсутствуют |
5 |
|
Присутствуют |
0 |
||||
6. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |
10% |
|
|||
Р10 1 |
Доля закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в общем объеме закупок, осуществленных в пределах лимитов бюджетных обязательств за отчетный финансовый год |
, где: - общая сумма закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - общая сумма закупок (в том числе закупки малого объема) |
% |
|
|
Р10 > 50% |
5 |
||||
30% <= Р10 < 50% |
3 |
||||
Р10 < 30% |
0 |
||||
7. Оценка прозрачности бюджетного процесса |
10% |
|
|||
Р11 |
Опубликование учреждением на сайте bus.gov.ru отчета об исполнении бюджета учреждения |
Оценивается наличие на сайте bus.gov.ru отчета об исполнении бюджета учреждения за отчетный период |
Опубликовано |
5 |
|
Не опубликовано |
0 |
||||
8. Оценка организации системы контроля |
20% |
|
|||
Р12 |
Наличие у учреждения нарушений требований бюджетного законодательства, финансовой дисциплины, а также фактов неэффективного использования материальных и финансовых ресурсов и неправильного ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности |
Оценивается наличие или отсутствие фактов выявленных нарушений (в том числе при проведении внутриведомственных проверок), предусматривающих административную ответственность |
В ходе контрольных мероприятий у учреждения не выявлены нарушения |
5 |
|
В ходе контрольных мероприятий у учреждения выявлены нарушения |
0 |
|
|||
Р13 |
Доля контрольных мероприятий, проведенных органами внешнего и внутреннего государственного финансового контроля по итогам отчетного финансового года, в ходе которых выявлены бюджетные нарушения |
, где: - количество мероприятий, в ходе которых выявлены бюджетные нарушения органами внешнего и внутреннего государственного финансового контроля по итогам отчетного финансового года; - количество контрольных мероприятий, проведенных органами внешнего и внутреннего государственного финансового контроля по итогам отчетного финансового года |
% |
|
|
Р13 = 0 |
5 |
||||
0 < Р13 <= 50% |
|
||||
50% < Р13 <= 100% |
0 |
1 Расчет показателей осуществляется отдельно по каждому разделу и подразделу кодов бюджетной классификации 01.06, 01.13 для обеспечения нужд Министерства финансов Омской области и учреждения.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.