Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 2
к Стандартуосуществления Департаментом
финансов области полномочий
по внутреннему государственному
финансовому контролю
(форма)
Справка по проведенной проверке
(ревизии)
На основании распоряжения Департамента финансов области ____________
(N , дата, название)
рабочей группой проведена проверка (ревизия) ____________________________
(тема)
в ___________________________________ за _______________________, которой
(объект внутреннего государственного (проверяемый период)
финансового контроля)
установлено следующее.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(информация о выявленных нарушениях)
Акт составлен _____________, подписан рабочей группой ____________ и
(дата) (дата)
руководителем объекта внутреннего государственного финансового контроля
___________ с пояснениями и замечаниями, которые представлены __________.
(дата) (дата)
Согласно пояснений (возражений) ____________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается причина несогласия объекта внутреннего государственного
финансового контроля с выводами (нарушениями), изложенными в акте)
Проанализировав представленные объектом внутреннего государственного
финансового контроля доказательства (документы и объяснения руководителя
объекта внутреннего государственного финансового контроля) считаю
_________________________________________________________________________
(указывается мнение руководителя рабочей группы, уполномоченного на
проведение проверки (ревизии)
В соответствии с пунктом 3.5.3.3. Стандарта осуществления
Департаментом финансов области полномочий по внутреннему государственному
финансовому контролю пояснения и замечания рассматриваются в двадцати
пятидневный срок со дня окончания проверки.
В рассматриваемом случае - не позднее ___________.
(дата)
На основании вышеизложенного, прошу Вас назначить дату и время
заседания Комиссии и подписать соответствующее приглашение на заседание
Комиссии в адрес руководителя ___________________________________________
(объекта внутреннего государственного
финансового контроля)
которое прилагается.
Руководитель рабочей группы,
уполномоченный на проведение проверки
(ревизии, обследования) _______________ __________________
(подпись) (ФИО)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.