Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 28 декабря 2015 г. N 1195
Изменения
в государственную программу Вологодской области "Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 - 2020 годы"
(далее - изменения 1)
1. в паспорте государственной программы:
в позиции "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета":
цифры "17880792,4" заменить цифрами "18204126,7";
цифры "2951412,6" заменить цифрами "3274746,9";
позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации государственной программы |
за период с 2015 по 2020 год планируется достижение следующих результатов: поэтапное снижение дефицита областного бюджета с 13,1% в 2013 году до 10% начиная с 2015 года от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета; увеличение доли расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета с 34,9% в 2013 году до уровня 90% начиная с 2015 года; поддержание отношения максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами на уровне 2,5 раза ежегодно; поэтапное сокращение доли долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов с 67,7% в 2013 году до уровня 50% начиная с 2017 года; ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на уровне 100%"; |
2. абзацы третий - восьмой раздела III "Целевые показатели (индикаторы) государственной программы и прогноз конечных результатов реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация государственной программы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:
поэтапное снижение дефицита областного бюджета с 13,1% в 2013 году до 10% начиная с 2015 года от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета;
увеличение доли расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета с 34,9% в 2013 году до уровня 90% начиная с 2015 года;
поддержание отношения максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами на уровне 2,5 раза ежегодно;
поэтапное сокращение доли долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов с 67,7% в 2013 году до уровня 50% начиная с 2017 года;
ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на уровне 100%.";
3. в разделе IV "Финансовое обеспечение государственной программы":
в абзаце первом цифры "17880792,4" заменить цифрами "18204126,7";
в абзаце втором цифры "2951412,6" заменить цифрами "3274746,9";
4. приложение 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
5. приложение 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
6. в подпрограмме "Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2015 - 2020 годы" (приложение 4 к государственной программе):
6.1. в паспорте подпрограммы 1:
в позиции "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета":
цифры "1346641,2" заменить цифрами "1349775,7";
цифры "60284,6" заменить цифрами "63419,1";
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |
исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам на уровне 100%; достижение ежегодного роста налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций) к году, предшествующему отчетному, в размере 1%; поддержание уровня исполнения областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета) с 99% в 2013 году до уровня 99% начиная с 2018 года; снижение доли просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета с 0,1% в 2013 году до 0,04% в 2020 году; поддержание доли органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового управления более 75% от максимально возможной оценки, которую может получить орган исполнительной власти, в общем объеме органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, на уровне 59% ежегодно; повышение доли расходов областного бюджета, по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов, в общем объеме расходов областного бюджета с 34,9% в 2013 году до уровня 96% в 2020 году; повышение доли расходов областного бюджета на оказание государственных услуг государственными учреждениями области, сформированных по утвержденным нормативам на оказание государственных услуг, определенных в ведомственных перечнях государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме расходов на оказание государственных услуг государственными учреждениями области с 0% в 2013 году до 100% начиная с 2016 года; повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения на официальном сайте Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об областном бюджете и отчета об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме в актуальном формате"; |
6.2 абзацы восьмой - шестнадцатый раздела II "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:
исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам на уровне 100%,
достижение ежегодного роста налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций) к году, предшествующему отчетному, в размере 1%,
поддержание уровня исполнения областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета) с 99% в 2013 году до уровня 99% начиная с 2018 года,
снижение доли просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета с 0,1% в 2013 году до 0,04% в 2020 году,
поддержание доли органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового управления более 75% от максимально возможной оценки, которую может получить орган исполнительной власти, в общем объеме органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, на уровне 59% ежегодно,
повышение доли расходов областного бюджета, по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов в общем объеме расходов областного бюджета, с 34,9% в 2013 году до уровня 96% в 2020 году,
повышение доли расходов областного бюджета на оказание государственных услуг государственными учреждениями области, сформированных по утвержденным нормативам на оказание государственных услуг, определенных в ведомственных перечнях государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме расходов на оказание государственных услуг государственными учреждениями области с 0% в 2013 году до 100% начиная с 2016 года,
повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения на официальном сайте Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об областном бюджете и отчета об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме в актуальном формате.";
6.3 в разделе IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета":
в абзаце первом цифры "1346641,2" заменить цифрами "1349775,7";
в абзаце втором цифры "60284,6" заменить цифрами "63419,1";
6.4 приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
6.5 приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям;
7 в подпрограмме "Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015 - 2020 годы" (приложение 5 к государственной программе):
7.1 в паспорте подпрограммы 2:
позицию "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 |
дифференциация муниципальных районов (городских округов) области по уровню бюджетной обеспеченности после их выравнивания, %; критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, рублей; критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, рублей; доля расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ; доля жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта "Народный бюджет", %"; |
в позиции "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета":
цифры "8028785,0" заменить цифрами "8112087,8";
цифры "1223376,1" заменить цифрами "1306678,9";
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 |
за период с 2015 по 2020 год планируется достижение следующих результатов: - снижение дифференциации муниципальных районов (городских округов) области по уровню бюджетной обеспеченности после их выравнивания с 27,2% в 2013 году до уровня 20,0% в 2020 году; - увеличение критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения с 83,2 рубля в 2014 году до 136,2 рубля в 2020 году; - достижение критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения к 2020 году до 67,1 рубля; - увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ, с 25% в 2013 году до 90% начиная с 2016 года - увеличение доли жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта "Народный бюджет", с 1,0% в 2015 году до 5,0% в 2020 году"; |
7.2. абзацы седьмой - двенадцатый раздела II "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
- снижение дифференциации муниципальных районов (городских округов) области по уровню бюджетной обеспеченности после их выравнивания с 27,2% в 2013 году до уровня 20,0% в 2020 году;
- увеличение критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения с 83,2 рубля в 2014 году до 136,2 рубля в 2020 году;
- достижение критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения к 2020 году до 67,1 рубля;
- увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ, с 25% в 2013 году до 90% начиная с 2016 года;
увеличение доли жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта "Народный бюджет", с 1,0% в 2015 году до 5,0% в 2020 году.";
7.3. в разделе IV "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в абзаце первом цифры "8028785,0" заменить цифрами "8112087,8";
в абзаце втором цифры "1223376,1" заменить цифрами "1306678,9";
7.4. приложение 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям;
7.5. приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям;
8. в подпрограмме "Управление государственным долгом области на 2015 - 2020 годы" (приложение 6 к государственной программе):
8.1. в паспорте подпрограммы 3:
в позиции "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета":
цифры "7953212,2" заменить цифрами "8190109,2";
цифры "1581296,3" заменить цифрами "1818193,3";
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 |
снижение отношения государственного долга области к общему объему доходов областного бюджета субъекта без учета объема безвозмездных поступлений со 105,6% в 2013 году до 58,0% начиная с 2018 года; снижение доли расходов на обслуживание государственного долга области в общем объеме расходов областного бюджета с 4,3% в 2013 году до 4,1% начиная с 2016 года"; |
8.2. абзацы шестой - восьмой раздела II "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3, сроки реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Основными результатами реализации подпрограммы 3 являются следующие:
- снижение отношения государственного долга области к общему объему доходов областного бюджета субъекта без учета объема безвозмездных поступлений со 105,6% в 2013 году до 58,0% начиная с 2018 года;
- снижение доли расходов на обслуживание государственного долга области в общем объеме расходов областного бюджета с 4,3% в 2013 году до 4,1% начиная с 2016 года.";
8.3. в разделе IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета":
в абзаце первом цифры "7953212,2" заменить цифрами "8190109,2";
в абзаце втором цифры "1581296,3" заменить цифрами "1818193,3";
8.4. приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящим изменениям;
8.5. приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящим изменениям.
<< Назад |
Приложение 1 >> Приложение 1 |
|
Содержание Постановление Правительства Вологодской области от 28 декабря 2015 г. N 1195 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.