Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к Порядку реализации права собственника имущества
государственных унитарных предприятий
и государственных учреждений Чеченской Республики
УТВЕРЖДЕНА
___________________________________________
(наименование ведомственного акта
___________________________________________
органа исполнительной власти ЧР,
___________________________________________
на который возложены координация
___________________________________________
и регулирование деятельности в
___________________________________________
соответствующей отрасли (сфере) управления)
от "___" _______________ г. N _____________
ПРОГРАММА
деятельности государственного унитарного предприятия
_________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ________________ год
_______________________
населенный пункт
Сведения о предприятии | |
1. Полное наименование предприятия | |
2. Номер карты правообладателя в Реестре государственного имущества Чеченской Республики |
|
3. Адрес местонахождения, телефон (факс), адрес электронной почты, веб-сайт |
|
4. Отрасль и основной вид деятельности (наименование ОКВЭД) |
|
5. Размер уставного фонда, тыс. руб. | |
Сведения о руководителе предприятия | |
6. Ф.И.О., должность руководителя предприятия |
|
7. Телефон, адрес электронной почты | |
8. Сведения о трудовом договоре: | |
дата заключения | |
срок действия | |
начало | |
окончание | |
наименование органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор |
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности
предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года
1.1. ____________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году о
_________________________________________________________________________
ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и
_________________________________________________________________________
ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
1.2. ____________________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
_________________________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. руб.)
N | Меро- прия- тие |
Источ- ник финан- сиро- вания |
Сумма затрат | Ожидаемый результат | ||||||
за год всего |
в том числе | плани- руемый год |
год, следую- щий за плани- руемым |
второй год, следую- щий за плани- руемым |
||||||
I кв. | II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Снабженческо-сбытовая сфера | ||||||||||
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
1.1.1 | ||||||||||
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||
1.2.1 | ||||||||||
1.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
1.3.1 | ||||||||||
Итого по разделу, в том числе за счет: |
||||||||||
чистой прибыли | X | X | X | |||||||
амортизации | X | X | X | |||||||
республиканского бюджета |
X | X | X | |||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||
прочих источников | X | X | X | |||||||
2. Производственная сфера | ||||||||||
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
2.1.1 | ||||||||||
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||
2.2.1 | ||||||||||
2.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
2.3.1 | ||||||||||
Итого по разделу, в том числе за счет: |
||||||||||
чистой прибыли | X | X | X | |||||||
амортизации | X | X | X | |||||||
республиканского бюджета |
X | X | X | |||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||
прочих источников | X | X | X | |||||||
3. Финансово-инвестиционная сфера | ||||||||||
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
3.1.1 | ||||||||||
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||
3.2.1 | ||||||||||
3.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
3.3.1 | ||||||||||
Итого по разделу, в том числе за счет: |
||||||||||
чистой прибыли | X | X | X | |||||||
амортизации | X | X | X | |||||||
республиканского бюджета |
X | X | X | |||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||
прочих источников | X | X | X | |||||||
4. Социальная сфера | ||||||||||
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
4.1.1 | ||||||||||
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||
4.2.1 | ||||||||||
4.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
4.3.1 | ||||||||||
Итого по разделу, в том числе за счет: |
||||||||||
чистой прибыли | X | X | X | |||||||
амортизации | X | X | X | |||||||
республиканского бюджета |
X | X | X | |||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||
прочих источников | X | X | X | |||||||
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет: |
||||||||||
чистой прибыли | X | X | X | |||||||
амортизации | X | X | X | |||||||
республиканского бюджета |
X | X | X | |||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||
прочих источников | X | X | X |
Примечания:
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие
мероприятия: модернизация действующих систем анализа и прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; развитие
деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для
производства продукции (работ, услуг); развитие транспортно-складского
хозяйства; развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; повышение
конкурентоспособности; развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие
мероприятия: техническое оснащение и перевооружение производства
продукции (работ, услуг); совершенствование действующих технологий
производства и внедрение новых; консервация, списание и отчуждение
незадействованных и изношенных производственных мощностей; разработка и
совершенствование производственных программ, внедрение программ
перепрофилирования; снижение материалоемкости, энергоемкости и
фондоемкости производства; обеспечение охраны труда и экологической
безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются
следующие мероприятия: оптимизация структуры активов предприятия и
обеспечение финансовой устойчивости предприятия; совершенствование
механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; обеспечение
инвестиционной привлекательности предприятия; совершенствование
налогового планирования и оптимизация налогообложения; совершенствование
учетной политики; повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных
финансовых вложений предприятия; снижение издержек; повышение
рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие
мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый результат" приводится прогноз увеличения
(уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации
мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во
втором году, следующем за планируемым.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. руб.)
N | Наименование статьи | Сумма | ||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | за год | ||
I. ДОХОДЫ | ||||||
10000 | Доходы государственного унитарного предприятия |
|||||
11000 | Остатки средств на счетах на начало периода |
|||||
12000 | Выручка (стр. 2110, ф. N 2), в том числе |
|||||
12100 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) |
|||||
13000 | Доходы от участия в других организациях (стр. 2310 ф. N 2), в том числе: |
|||||
13100 | ||||||
14000 | Проценты к получению (стр. 2320, ф. N 2), в том числе: |
|||||
14100 | ||||||
15000 | Прочие доходы (стр. 2340 ф. N 2), в том числе: |
|||||
15100 | бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование, в том числе: |
|||||
15101 | за счет средств федерального бюджета |
|||||
15102 | за счет средств республиканского бюджета |
|||||
15103 | за счет средств местного бюджета |
|||||
15200 | ||||||
II. РАСХОДЫ | ||||||
20000 | Расходы государственного унитарного предприятия |
|||||
21000 | Капитальные расходы, в том числе: |
|||||
21100 | Направление расходов | |||||
21110 | Капитальные расходы, в том числе в: |
|||||
21111 | снабженческо-сбытовой сфере | |||||
21112 | производственной сфере | |||||
21113 | финансово-инвестиционной сфере |
|||||
21114 | социальной сфере | |||||
21120 | Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: |
|||||
21121 | снабженческо-сбытовой сфере | |||||
21122 | производственной сфере | |||||
21123 | финансово-инвестиционной сфере |
|||||
21124 | социальной сфере | |||||
21130 | Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: |
|||||
21131 | снабженческо-сбытовой сфере | |||||
21132 | производственной сфере | |||||
21133 | финансово-инвестиционной сфере |
|||||
21134 | социальной сфере | |||||
21140 | Финансовые вложения, в том числе в: |
|||||
21141 | снабженческо-сбытовой сфере | |||||
21142 | производственной сфере | |||||
21143 | финансово-инвестиционной сфере |
|||||
21144 | социальной сфере | |||||
21200 | Источники финансирования капитальных расходов |
|||||
21210 | Капитальные расходы, осуществляемые за счет: |
|||||
21211 | чистой прибыли | |||||
21212 | амортизации | |||||
21213 | бюджета Чеченской Республики | |||||
21214 | займов (кредитов) | |||||
21215 | прочих источников | |||||
22000 | Текущие расходы | |||||
22100 | Себестоимость продаж (стр. 2120 (ф. N 2), в том числе: |
|||||
22101 | ||||||
22200 | Коммерческие расходы (стр. 2210 ф. N 2), в том числе: |
|||||
22201 | ||||||
22300 | Управленческие расходы (стр. 2220 ф. N 2) |
|||||
22301 | ||||||
22400 | Проценты к уплате (стр. 2330 ф. N 2), в том числе: |
|||||
22401 | ||||||
22500 | Прочие расходы (стр. 2350 ф. N 2), в том числе: |
|||||
22501 | ||||||
22600 | Отчисления от прибыли в республиканский бюджет |
|||||
22700 | Выплаты по кредитам и займам | |||||
33000 | Профицит (дефицит) бюджета | |||||
31000 | Остатки средств на счетах на конец периода |
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия на
___________ год (планируемый период)
(тыс. руб.)
Наименование показателя | I кв. | II кв. | III кв. |
IV кв. | за год | |
1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|||||
2 | Чистая прибыль (убыток) | |||||
3 | Чистые активы | |||||
4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Чеченской Республики1 |
2. Дополнительные показатели деятельности предприятия на ________________
год (планируемый период)2
(тыс. рублей)
Наименование показателя | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | за год | |
1 | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|||||
1.1 | ||||||
2 | Среднесписочная численность (человек) |
|||||
3 | Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|||||
4 | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.) |
|||||
5 | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.) |
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности на __ гг.
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. руб.)
Наименование показателя | __________ год, следующий за планируемым |
___________ второй год, следующий за планируемым |
|
1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
||
2 | Чистая прибыль (убыток) | ||
3 | Чистые активы | ||
4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Чеченской Республики3 |
1 Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
бюджет Чеченской Республики в планируемом году по итогам деятельности
предприятия за предшествующий год.
2 Дополнительные показатели деятельности предприятия могут
устанавливаться органом исполнительной власти Чеченской Республики в
отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию
(работы, услуги). Планируемые дополнительные показатели реализации в
натуральном выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам
продукции (работ, услуг). Значения плановых показателей указываются
поквартально нарастающим итогом. Прогноз показателей экономической
эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за
планируемым, определяются исходя из ожидаемого эффекта реализации
мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического
развития региона и страны.
3 Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
бюджет Чеченской Республики в данном году по итогам деятельности
предприятия за предшествующий год.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.