Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению
Путятинской районной Думы
от 20 октября 2008 г. N 62/9
Муниципальная целевая программа
"Социальное развитие села до 2012 года"
Путятинского муниципального района
Паспорт муниципальной целевой программы
Наименование муниципальной целевой программы |
Муниципальная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" (далее - Программа) |
Срок реализации муниципальной целевой программы |
2008-2012 годы |
Государственный заказчик |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области |
Основной разработчик муниципальной целевой программы |
Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области |
Исполнители муниципальной целевой программы |
Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области, органы муниципальных образований (по согласованию) |
Цели и задачи муниципальной целевой программы |
Цели Программы: - повышение уровня социального и инженерного - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; - привлечение молодых семей и молодых специалистов для работы в секторах сельской экономики и социальной сфере, путем предоставления жилья. |
|
Задачи Программы: - повышение уровня газификации сельских населенных пунктов; - повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой; - повышения уровня и качества электроснабжения сельских населенных пунктов; - обеспечение сельских поселений телефонной и телекоммуникационной связью; - повышение образовательного уровня учащихся общеобразовательных учреждений в сельской местности, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями; - активизации культурно-досуговой деятельности на селе; - обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там; - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе и нуждающихся в улучшении жилищных условий. |
Важнейшие целевые показатели |
протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир; газификация сельских жилых домов и квартир; протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения; общая площадь построенного (приобретенного) жилья для: - молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там; - граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий; количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности. |
Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы |
Программа реализуется в один этап: 2008-2012 годы |
Перечень подпрограмм (мероприятий) |
1. Развитие газификации сельских населенных пунктов. 2. Развитие водоснабжения, электрических сетей сельских населенных пунктов. 3. Развитие телекоммуникационной сети в сельской местности. 4. Развитие образовательных учреждений, культурно-досуговой деятельности в сельской местности. 5. Развитие жилищного строительства в сельской местности. |
Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы, в том числе по годам |
Всего - 822,104 млн. руб. в том числе: Федеральный бюджет - 246,750 млн. руб., из них: 2008 год - 4,158 млн. руб.; 2009 год- 15,059 млн. руб.; 2010 год- 74,132 млн. руб.; 2011 год - 98,709 млн. руб.; 2012 год- 54,692 млн. руб.; Бюджет Рязанской области - 541,003 млн. руб., из них: 2008 год- 8,310 млн. руб.; 2009 год- 30,173 млн. руб.; 2010 год - 163,830 млн. руб.; 2011 год - 219,339 млн. руб.; 2012 год- 119,351 млн. руб.; Бюджеты муниципальных образований - 14,903 млн. руб., из них: 2008 год- 0,052 млн. руб.; 2009год- 0,752 млн. руб.; 2010 год- 4,614 млн. руб.; 2011 год - 6.221 млн. руб.; 2012год- 3,264 млн. руб.; Внебюджетные источники - 19,448 млн. руб., из них: 2008 год- 0,950 млн. руб.; 2009 год- 4,220 млн. руб.; 2010 год- 4,520 млн. руб.; 2011 год - 4,760 млн. руб. 2012 год - 4,998 млн. руб.; |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности |
В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается: - ввести в действие 3180 кв. м общей площади благоустроенного жилья; - газифицировать 1034 домов или квартир в сельской местности, проложить 53,202 км газораспределительных сетей, довести уровень газификации жилых домов в сельской местности до 79 процентов; - проложить 75,8 км водопроводных линий в целях обеспечения сельского населения качественной питьевой водой. |
1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий до альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села.
В результате спада сельскохозяйственного производства, ухудшения финансового положения сельскохозяйственных организаций, изменений в организационно-экономическом механизме развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло значительное отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.
Инженерная инфраструктура села из-за длительных сроков эксплуатации морально и физически устарела и практически не развивается.
Остается низким уровень газификации сельских населенных пунктов. В настоящее время эксплуатируется 186 км газовых сетей. Природный газ подведен к более чем 11 населенным пунктам, что позволило газифицировать 1,8 тысяч квартир. Несмотря на это, уровень газификации на селе остается неудовлетворительным и составляет 70 процентов.
Основными источниками водоснабжения на селе являются подземные воды. Практически во всех населенных пунктах района вода не соответствует требованиям санитарных норм. Отмечается превышение предельно-допустимых концентрации железа, стронция и других вредных веществ. Общая длина сетей водоснабжения составляет 102,5км. Износ систем водоснабжения сельских населенных пунктов по предварительным подсчетам составляет до 90 процентов.
В основной части сельского жилищного фонда отсутствуют элементарные коммунальные удобства.
Неблагоприятная демографическая ситуация, вследствие которой прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том числе и трудоспособного, усугубляет положение с трудовыми кадрами на селе.
Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" планируется принятие комплекса мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита квалифицированных специалистов и рабочих в сельском хозяйстве и социальной сфере, связанной с обслуживанием села.
Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена социально-политической остротой проблем села и широким спектром задач, решаемых агропромышленным комплексом района, необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.
Необходимо развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры агропромышленного комплекса района, создание общественно - нормальных условий жизнедеятельности сельского населения и расширение рынка труда. Это позволит обеспечить эффективность функционирования экономики агропромышленного комплекса района, решить демографические проблемы, активизировать трудовые ресурсы, человеческий фактор.
Особенность размещения сельского населения, удаленность сельских населенных пунктов от центра муниципального района и центральных усадеб предопределяет автономное жизнеобеспечение этих поселений.
В сложившихся условиях сельские муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в удовлетворении жизненных потребностей проживающего на их территории сельского населения без государственной поддержки.
2. Цели и задачи муниципальной целевой программы
Цели Программы:
- повышение уровня социального и инженерного обустройства сельский территорий путем развития газификации и водоснабжения сельских населенны; пунктов, электрических, телекоммуникационных сетей в сельской местности общеобразовательных учреждений и культурно - досуговой деятельности;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельское местности;
- привлечение молодых семей и молодых специалистов для работы в секторах сельской экономики и социальной сфере, путем предоставления жилья;
Задачи Программы:
- повышение уровня газификации сельских населенных пунктов;
- повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой;
- повышения уровня и качества электроснабжения сельских населенных пунктов;
- обеспечение сельских поселений телефонной и телекоммуникационной связью;
- повышение образовательного уровня учащихся общеобразовательных учреждений в сельской местности, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями;
- активизация культурно-досуговой деятельности на селе;
- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе и нуждающихся в улучшении жилищных условий.
3. Перечень мероприятий по реализации
муниципальной целевой программы
(тыс. руб.)
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансирования
всего |
В том числе за счет средств |
Исполнители мероприятий |
Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам) |
||||||||||||||
Федерального бюджета |
Бюджета Рязанской области |
Местных бюджетов |
|||||||||||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2012 г. |
2012 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1. Развитие газификации сельских населенных пунктов |
||||||||||||||||||
Газоснабжение с. Караулово |
2008 |
1650 |
490 |
|
|
|
|
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подрядная организация |
3,8 км |
Газоснабжение с. Песочил (Ул. Комсомольская, Ул. Псрвомайсмы, Ул. Соаетская) |
2008 |
1710 |
513 |
|
|
|
|
1197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,6 км |
Газоснабжение с. Полакн |
200" |
2717 |
815 |
|
|
|
|
1902 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
33 км |
Газоснабжение с. Путятино (ул. Чапаева, Интернациональная, Комсомольская, Кружкой, Телкова, Дзержинского, Ленинский проспект, Тельмана) |
2009 |
3555 |
|
1067 |
|
|
|
|
2417 |
|
|
|
|
71 |
|
|
|
|
5,231км |
С. Екатериновка |
2009 |
246 |
|
73 |
|
|
|
|
168 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
- |
0,803 км |
Газоснабжение С.Отрада |
2009 |
3424 |
|
1027 |
|
|
|
|
2329 |
|
|
|
|
68 |
|
|
|
- |
5,714 км |
Газоснабжение С.Княгиня |
2010 |
2250 |
|
|
675 |
|
|
|
|
1530 |
|
|
|
|
45 |
|
|
- |
2,5км |
Газоснабжение С. Воршеао |
2010 |
1573 |
|
|
472 |
|
|
|
|
1070 |
|
|
|
|
31 |
|
|
- |
2,793км |
Газоснабжение П. Маской |
2011 |
745 |
|
|
|
223 |
|
|
|
|
507 |
|
|
|
|
5 |
|
- |
1322 км |
Газоснабжение С. Черная слобод" |
2011 |
2340 |
|
|
|
702 |
|
|
|
|
1591 |
|
|
|
|
47 |
|
- |
2,6 км |
Газоснабжение С. Прудхн |
2011 |
76S |
|
|
|
230 |
|
|
|
, |
523 |
|
|
|
|
15 |
|
- |
1,239 км |
Газоснабжение С. Ильино |
2010 |
1190 |
|
|
567 |
|
|
|
|
1285 |
|
|
|
|
38 |
|
|
- |
2,1 км |
Газоснабжение С. Глебово |
2010 |
2250 |
|
|
675 |
|
|
|
|
1530 |
|
|
|
|
45 |
|
|
- |
23 км |
Газоснабжение п. Александровские выселки |
2011 |
720 |
|
|
|
216 |
|
|
|
|
490 |
|
|
|
|
14 |
|
- |
0,8 км |
Газоснабжение П. Агрокультура |
2011 |
630 |
|
|
|
|
189 |
|
|
|
|
428 |
|
|
|
|
13 |
- |
0,7 км |
Газоснабжение С. Рассвет |
2011 |
450 |
|
|
|
135 |
|
|
|
|
306 |
|
|
|
|
9 |
|
- |
0,5 км |
Газоснабжение п. Проточный |
2010 |
4140 |
|
|
1242 |
|
|
|
|
2815 |
|
|
|
|
83 |
- |
|
- |
4,6 км |
Газоснабжение C. Строевское, ул. Зеленая, Центральная |
2010 |
1350 |
|
|
405 |
|
|
|
|
918 |
|
|
|
|
27 |
|
|
- |
1,5 км |
Газоснабжение п. Выперга |
2010 |
360 |
|
|
108 |
|
|
|
|
245 |
|
|
|
|
7 |
|
|
- |
0,4 км |
Газоснабжение п. Тырница |
2010 |
1620 |
|
|
486 |
|
|
|
|
1102 |
|
|
|
|
32 |
|
|
- |
1,8 км |
Газоснабжение д. Нмкнтнно |
2012 |
1350 |
|
|
|
|
405 |
|
|
|
|
918 |
|
|
|
|
27 |
- |
1,5 км |
Газоснабжение с. Песочня, ул. Сенная |
2012 |
1080 |
|
|
|
|
324 |
|
|
|
|
734 |
|
|
|
|
22 |
- |
1,2 км |
Газоснабжение с. Романовы Дарки |
2012 |
2250 |
|
|
|
|
675 |
|
|
|
|
1530 |
|
|
|
|
45 |
- |
2,5 км |
Итого |
|
39068 |
1818 |
2167 |
4630 |
1506 |
1593 |
4259 |
4914 |
10495 |
3417 |
3610 |
- |
144 |
308 |
100 |
107 |
- |
33.202км |
(тыс. руб.)
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансирования
всего |
В том числе за счет средств |
Исполнители мероприятий |
Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам) |
||||||||||||||
Федерального бюджета |
Бюджета Рязанской области |
Местных бюджетов |
|||||||||||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
2. Развитие водоснабжения сельских населенных пунктов |
||||||||||||||||||
Реконструкция водопроводной сети С. Пупггнно |
2008 |
3766 |
1114 |
|
|
|
|
2600 |
|
|
|
|
52 |
|
|
|
|
Подрядная организации |
|
С. Путтюо |
2009 |
7109 |
|
2132 |
|
|
|
|
4835 |
|
|
|
|
142 |
|
|
|
- |
6,7 км |
Строительство водопроводной сети с. Большая-Екатернновка |
2009 |
10800 |
|
3240 |
|
|
|
|
7344 |
|
|
|
|
216 |
|
|
|
|
4,0 км |
С. Петровп |
2009 |
3750 |
|
1125 |
|
|
|
|
2550 |
|
|
|
|
75 |
|
|
|
- |
1,5 км |
С. Ептериножа |
2009 |
8750 |
|
2625 |
|
|
|
|
5950 |
|
|
|
|
175 |
|
|
|
- |
3,5 км |
С. Лесочия |
2010 |
24300 |
|
|
7290 |
|
|
|
|
16524 |
|
|
|
|
486 |
|
|
- |
9,0 км |
С. Строеаское |
2010 |
8100 |
|
|
2430 |
|
|
|
|
5508 |
|
|
|
|
162 |
|
|
- |
3,0 км |
С. Екатернновка |
2010 |
5400 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
3672 |
|
|
|
|
108 |
|
|
- |
2,0 км |
С. Пуштино |
2011 |
9450 |
|
|
|
2835 |
|
|
|
|
6426 |
|
|
|
|
189 |
|
- |
3,5 км |
Д. Климовка |
2011 |
5400 |
|
|
|
1620 |
|
|
|
|
3672 |
|
|
|
|
108 |
|
- |
2,0 км |
С. Карвулово |
2012 |
8100 |
|
|
|
|
2430 |
|
|
|
|
5508 |
|
|
|
|
162 |
- |
3,0 км |
П. Ново-Деревенск |
2012 |
15660 |
|
|
|
|
4698 |
|
|
|
|
10649 |
|
|
|
|
313 |
- |
5,8 км |
С. Отрада |
2012 |
10530 |
|
|
|
|
3159 |
|
|
|
|
7160 |
|
|
|
|
211 |
- |
3,9км |
С. Летмики |
2012 |
10800 |
|
|
|
|
3240 |
|
|
|
|
7344 |
|
|
|
|
216 |
- |
4,0 км |
С. Унтор |
2012 |
8100 |
|
|
|
|
2430 |
|
|
|
|
5508 |
|
|
|
|
162 |
- |
3,0 км |
С. Карабухино |
2012 |
14580 |
|
|
|
|
4374 |
|
|
|
|
9914 |
|
|
|
|
292 |
- |
5,4 км |
Строительство водонапорной сети П. Воропаевка |
2011 |
4050 |
|
|
1215 |
|
|
|
|
2754 |
|
|
- |
|
81 |
|
|
|
1,5 км |
С. Берегоева |
2011 |
12150 |
|
|
|
3645 |
|
|
|
|
8262 |
|
|
|
|
243 |
|
- |
4,5 км |
Реконструкция водопроводной сети С. Глебово |
.'2010 |
8100 |
|
|
2430 |
|
|
|
|
5508 |
|
|
|
|
162 |
|
|
|
3 км |
С. Романовы Дарки |
2011 |
8100 |
|
|
|
2430 |
|
|
|
|
5508 |
|
|
|
|
162 |
|
- |
3 км |
С. Воршево |
2011 |
9450 |
|
|
|
2835 |
|
|
|
|
6426 |
|
|
|
|
189 |
|
- |
3,5 км |
С |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
Итого |
|
196445 |
1114 |
9122 |
14985 |
13365 |
20331 |
2600 |
20679 |
33966 |
30294 |
46083 |
52 |
608 |
999 |
891 |
1356 |
|
75,8 км |
(тыс. руб.)
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансирования
всего |
В том числе за счет средств |
Исполнители мероприятий |
Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам) |
||||||||||||||
Федерального бюджета |
Бюджета Рязанской области Местных бюджетов |
||||||||||||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
3. Развитие электрических сетей в сельской местности |
||||||||||||||||||
Реконструкция ВТПП, КТП с. Путятино (ул. Дзержинского, ул. Воровского, ул. Ленинский пр., ул. Энгельса) |
2010 |
2260 |
|
|
678 |
|
|
|
|
1551 |
|
|
|
|
31 |
|
|
Подрядная организация |
4 / 160-400 кВа |
Реконструкция ВТПП, КТП с. Путятино (ул. Калинина, ул. Воровского, ул. Ленинский пр.) |
2011 |
2790 |
|
|
|
838 |
|
|
|
|
1897 |
|
|
|
|
55 |
|
Подрядная организация |
4 / 160-400 кВа |
Реконструкция ВТПП, КТП с. Путятино (ул. Алексухина, ул. Новоселов, ул. Телъмана) |
2012 |
2920 |
|
|
|
|
877 |
|
|
|
|
1984 |
|
|
|
|
59 |
Подрядная организация |
4 / 160-400 кВа |
Реконструкция КТП 6201 с. Песочня |
2010 |
153 |
|
|
46 |
|
|
|
|
104 |
|
|
|
|
3 |
|
|
Подрядная организация |
250 кВа |
Реконструкция ВЛ-04 кв с. Путятино, ул. Телкова, Кирова, Аралова, Тельмана, Напаева, Комсомольская, Крупской, Куйбышева, Пролетарская, Советская. Мичурина, Горького) |
2010 |
20742 |
|
|
6223 |
|
|
|
|
14104 |
|
|
|
|
415 |
|
|
Подрядная организация |
16 км |
Реконструкция ВЛ-04 кв. с. Путятино, (ул. Ворошилова, К. Марка, Дзержинского, Победы, Тихий пер, Ленинский пр., Новая, Зеленый пер.) |
2011 |
24970 |
|
|
|
7491 |
|
|
|
|
16980 |
|
|
|
|
499 |
|
Подрядная организация |
17 км |
Реконструкция (ВЛ-04 кв с. Путятино, ул. Чапаева, Энгельса, Мичурина, Калинина, новоселов, Восточная, Алексухина, Воршилова, 1-е Мая, Вороасхого) |
2012 |
28100 |
|
|
|
|
8430 |
|
|
|
|
19108 |
|
|
|
|
562 |
Подрядная организация |
17 км |
Итого |
|
81935 |
|
|
6947 |
8329 |
9307 |
|
|
15759 |
18877 |
21092 |
|
|
449 |
554 |
621 |
|
|
тыс. руб.
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансирования
всего |
В том числе за счет средств |
Исполнители мероприятий |
Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам) |
|||||||||||||||
Федерального бюджета |
Бюджета Рязанской области |
Местных бюджетов |
||||||||||||||||||
2008 г |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
4. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция аналоговой АТС с. Путятино, Воропаевка, Красный Союз |
2010 |
1153 |
|
|
345 |
|
|
|
|
785 |
|
|
|
|
23 |
' |
|
Подрядная организация |
1000 номеров телефонной связи |
|
Реконструкция аналоговой АТС с. Екатериновка, п. Свободо-Заводской, д. Бычки |
2010 |
2610 |
|
|
153 |
|
630 |
|
|
347 |
|
1449 |
|
|
10 |
|
21 |
|
50 номеров телефонной связи |
|
Реконструкция аналоговой АТС с. Унгор |
2010 |
5910 |
|
|
153 |
1620 |
|
|
|
347 |
3726 |
|
|
|
10 |
54 |
|
|
50 номеров телефонной связи |
|
Реконструкция аналоговой АТС с. Воршево |
2010 |
1910 |
|
|
153 |
420 |
|
|
|
352 |
966 |
|
|
|
5 |
14 |
|
|
50 номеров телефонной связи |
|
Реконструкция аналоговой АТС с. Строевское |
2010 |
2745 |
|
|
823 |
|
|
|
|
1895 |
|
|
|
|
27 |
|
|
|
50 номеров телефонной связи |
|
Реконструкция аналоговой АТС с. Глебово |
2010 |
2110 |
|
|
633 |
|
|
|
|
1456 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
50 номеров телефонной связи |
|
Реконструкция аналоговой АТС с. Песочня, Поляки, с. Черная Слобода |
2011 |
890 |
|
|
|
267 |
|
|
|
|
614 |
|
|
|
|
9 |
|
|
150 номеров телефонной связи |
|
Реконструкция аналоговой АТС с. Береговое, Летники, с. Отрада |
2011 |
6206 |
|
|
|
272 |
1590 |
|
|
|
625 |
3657 |
|
|
|
9 |
53 |
|
100 номеров телефонной связи |
|
Реконструкция аналоговой АТС с. Карабухино, с. Макеево, с. Романовы Дарки |
2012 |
4755 |
|
|
1080 |
|
346 |
|
|
2448 |
|
797 |
|
|
72 |
|
12 |
|
100 номеров телефонной связи |
|
Реконструкция аналоговой АТС п. Новая-Деревня, с. Большая Екатериновка |
2012 |
8870 |
|
|
2250 |
|
411 |
|
|
5100 |
|
945 |
|
|
150 |
|
14 |
|
50 номеров телефонной связи |
|
Итого |
|
37159 |
|
|
5590 |
2579 |
2977 |
|
|
12730 |
5931 |
6848 |
|
|
318 |
86 |
100 |
|
|
(тыс. руб.)
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансирования
всего |
В том числе за счет средств |
Исполнители мероприятий |
Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам) |
|||||||||||||||
Федерального бюджета |
Бюджета Рязанской области |
Местных бюджетов |
||||||||||||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
5. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности |
|||||||||||||||||||
Строительство школы в с. Екатериновка |
2010-2011 |
4S000 |
|
|
3000 |
10500 |
|
|
|
6800 |
23800 |
|
|
|
200 |
700 |
|
Администрация муниципального образования Путятинский муниципальный район |
72 места |
|
Строительство школы п. Новая-Деревня |
2010-2011 |
45000 |
|
|
4500 |
9000 |
|
|
|
10200 |
20400 |
|
|
|
300 |
600 |
|
Администрация муниципального образования Путятинский муниципальный район |
72 места |
|
Строительство детского сада в с. Песочня |
2010-2011 |
31000 |
|
|
3000 |
6300 |
|
|
|
6800 |
14280 |
|
|
|
200 |
420 |
|
Администрация муниципального образования Путятинский муниципальный район |
25 мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
121000 |
|
|
10500 |
25800 |
|
|
|
23800 |
58480 |
|
|
|
700 |
1720 |
|
|
|
(тыс. руб.)
Наименование меропрнятий |
Срок исполнения |
Объем финансирования
всего |
В том числе за счет средств |
Исполнители мероприятий |
Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам) |
|||||||||||||||
Федерального бюджета |
Бюджета Рязанской области |
Местных бюджетов |
||||||||||||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
6. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности |
|||||||||||||||||||
Строительство дома культуры в с. Песочня |
2010-2011 |
40000 |
|
|
3000 |
9000 |
|
|
|
6800 |
20400 |
|
|
|
200 |
600 |
|
Администрация муниципального образования Путятинский муниципальный район |
150 мест |
|
Строительство клуба С. Караулом |
2010-2011 |
27000 |
|
|
3000 |
5100 |
|
|
|
6800 |
11560 |
|
|
|
200 |
340 |
|
Администрация муниципального образования Путятинский муниципальный район |
100 мест |
|
Строительство комбината бытовых услуг с. Путятино |
2011-2012 |
31000 |
|
|
|
3000 |
6300 |
|
|
|
6800 |
14280 |
|
|
|
200 |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
98000 |
|
|
6000 |
17100 |
6300 |
|
|
13600 |
38760 |
14280 |
|
|
400 |
1140 |
420 |
|
|
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансирования
всего |
В том числе за счет средств |
Исполнители мероприятий |
Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам) |
|||||||||||||||
Федерального бюджета |
Бюджета Рязанской области |
Местных бюджетов |
||||||||||||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
7. Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности |
|||||||||||||||||||
Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты (км) 1,5 км. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главное управление автомобильных дорог Раз. области (по согласованию) |
|
|
С. Песочня, с. Летники. 1,3 км |
2010-2011 |
42500 |
|
|
6000 |
6750 |
|
|
|
13600 |
15300 |
|
|
|
400 |
450 |
|
|
Число жителей с. Летники 266 чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
42500 |
|
|
6000 |
6750 |
|
|
|
13600 |
15300 |
|
|
|
400 |
450 |
|
|
|
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансирования
всего |
В том числе за счет средств |
Исполнители мероприятий |
Непосредственные |
||||||||||||||
Федерального бюджета |
Бюджета Рязанской области |
Местных бюджетов |
показатели (с указанием плановых значений по годам) |
||||||||||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
8. Развитие жилищного строительства в сельской местности |
||||||||||||||||||
Всего по программе В том числе |
2008 2012 |
37549 |
1226 |
3770 |
3880 |
4080 |
4284 |
1451 |
4580 |
4520 |
4760 |
4998 |
|
|
|
|
|
Администрация муниципального образования Путятинский муниципальный район |
Жилые дома Квартиры (кв. м общ. пл.) 2008 г.- 468 2009 г.- 672 2010 г.- 680 2011 г.- 610 2012 г.- 680 всего - 3180 |
Жилищное строительство для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий |
|
11152 |
276 |
1080 |
1140 |
1200 |
1260 |
556 |
1440 |
1330 |
1400 |
1470 |
|
|
|
|
|
Администрация муниципального образования Путятинский муниципальный район |
Жилые дома Квартиры (кв.м общ. пл.) 2008 г. - 200 2009 г. - 200 2010 г. - 200 2011 г. - 200 2012 г. - 200 Всего - 1000 |
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на #е, либо изъявших желание переехать на постоянное мес. село |
2008-2012 |
26397 |
950 |
2690 |
2740 |
2880 |
3024 |
895 |
3140 |
3190 |
3360 |
3528 |
|
|
|
|
|
Администрация муниципального образования Путятинский муниципальный район |
Жилые дома Квартиры (кв. м общ. пл.) 2008 г. - 268 2009 г. - 472 2010 г. - 480 2011 г. - 480 2012 г - 480 Всего - 2180 |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансирования
всего |
В том числе за счет средств |
Исполнители мероприятий |
Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам) |
||||||||||||||
Федерального бюджета |
Бюджета Рязанской области |
Местных бюджетов |
|||||||||||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
9. Развитие первой медико-санитарной помощи, физкультуры и спорта. |
||||||||||||||||||
Строительство ФАП с. Унгор |
2010-2011 |
25000 |
|
|
4500 |
3000 |
|
|
|
10200 |
6800 |
|
|
|
300 |
200 |
|
Администрация муниципального образования Путятинский муниципальный район |
Объект |
Строительство ФАП с. Беоеговое |
2011-2012 |
25000 |
|
|
|
4500 |
3000 |
|
|
|
10200 |
6800 |
|
|
|
300 |
200 |
|
объект |
Строительство ФАП с. Глебово |
2011-2012 |
25000 |
|
|
|
4500 |
3000 |
|
|
|
10200 |
6800 |
|
|
|
300 |
200 |
|
объект |
Строительство ФАП с. Макеево |
2011-2012 |
25000 |
|
|
|
4500 |
3000 |
|
|
|
10200 |
6800 |
|
|
|
300 |
200 |
|
объест |
Строитедьство стадиона с. Путятино |
2010 |
20000 |
|
|
6000 |
|
|
|
|
13600 |
|
|
|
|
400 |
|
|
- |
|
Строительство спортивного зала с. Унгор |
2010 |
10000 |
|
|
3000 |
|
|
|
|
6800 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
Реконструкция стадиона с. Песочня |
2010 |
1000 |
|
|
300 |
|
|
|
|
680 |
|
|
|
|
20 |
|
|
- |
|
Строительство многофункциональных спортивных площадок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
П. Новая деревня |
2010 |
3000 |
|
|
900 |
|
|
|
|
2040 |
|
|
|
|
60 |
|
|
- |
|
с. Екатериновка |
2010 |
3000 |
|
|
900 |
|
|
|
|
2040 |
|
|
|
|
60 |
|
|
- |
|
с. Строевское |
2011 |
3000 |
|
|
|
900 |
|
|
|
|
2040 |
|
|
|
|
60 |
|
- |
|
с. Береговое |
2011 |
3000 |
|
|
|
900 |
|
|
|
|
2040 |
|
|
|
|
60 |
|
- |
|
с. Летники |
2011 |
3000 |
|
|
|
900 |
|
|
|
|
2040 |
|
|
|
|
60 |
|
- |
|
с. Карабухино |
2012 |
3000 |
|
|
|
|
900 |
|
|
|
|
2040 |
|
|
|
|
60 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
149000 |
|
|
15600 |
19200 |
9900 |
|
|
35360 |
43520 |
22440 |
|
|
1040 |
1280 |
660 |
|
|
4. Перечень показателей результативности и эффективности
реализации муниципальной целевой программы
Цели и задачи муниципальной целевой программы |
Перечень непосредственных и конечных показателей |
Фактическое значение на момент разработки районной муниципальной программы (базисное значение) |
Изменение значений по годам реализации |
Плановое значение на день окончания действия муниципальной целевой программы |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Цель N 1 "Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий путем развития газификации и водоснабжения сельских населенных пунктов" Задача N 1 - повышение уровня газификации сельских населенных пунктов |
- протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир, км - газификация сельских жилых домов и квартир, един. |
53,202 |
10,9 |
11,748 |
18,193 |
7,161 |
5,2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Задача N 2 - повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой |
- протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения, км |
75,8 |
|
15,7 |
18,5 |
16,5 |
25,1 |
|
Цель N 2 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" Задача N 3 - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе и нуждающихся в улучшении жилищных услови |
Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, кв. м |
1000 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Цель N 3 "Привлечение молодых семей и молодых специалистов для работы в секторах сельской экономики и социальной сферы на селе, путем предоставления жилья" Задача N 4 - обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там |
Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, кв. м Количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности, человек |
268
4 |
472
8 |
480
6 |
480
6 |
480
6 |
Описание используемых базовых показателей муниципальной целевой программы
N п/п |
Наименование и единица измерения базового показателя |
Источник информации |
Метод сбора информации |
Объект и единица наблюдения |
Охват единиц совокупности |
Периодичность формирования значения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир |
км |
Администрация сельских поселений |
Периодическая отчетность |
Подрядные организации |
Сплошное наблюдение |
Годовая |
2. |
Газификация сельских жилых домов и квартир |
ед. |
Администрации сельских поселений |
Периодическая отчетность |
Подрядные организации |
Сплошное наблюдение |
Годовая |
3. |
Протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения |
км |
Администрации сельских поселений |
Периодическая отчетность |
Подрядные организации |
Сплошное наблюдение |
Годовая |
4. |
Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий |
кв. м |
Администрации сельских поселений |
Периодическая отчетность. |
Подрядные организации |
Сплошное наблюдение |
Месячная |
5. |
Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там |
кв. м |
Администрации сельских поселений |
Периодическая отчетность |
Подрядные организации |
Сплошное наблюдение |
Месячная |
6. |
Количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности |
человек |
Администрации сельских поселений |
Периодическая отчетность |
Подрядные организации |
Сплошное наблюдение |
Месячная |
Паспорт показателя "Протяженность газопроводов среднего
и низкого давления, уличных газовых сетей,
проложенных с целью газификации жилых домов и квартир"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) |
Уланова Галина Васильевна - начальник строительного отдела администрации района (4914621815) |
|
1. |
Номер паспорта показателя |
|
2. |
Наименование показателя |
Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир |
3. |
Единица измерения |
км |
4. |
Тип показателя |
непосредственный |
5. |
Порядок формирования показателя |
по итогам года |
6. |
Описание системы мониторинга показателя |
статистическая отчетность по формам 1-СРС (утверждена постановлением Росстата от 28.04.2007 г. N 35) |
Паспорт показателя "Газификация сельских жилых домов и квартир"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) |
Уланова Галина Васильевна -начальник строительного отдела администрации района (8146 21815) |
|
1. |
Номер паспорта показателя |
|
2. |
Наименование показателя |
Газификация сельских жилых домов и квартир |
3. |
Единица измерения |
единицы |
4. |
Тип показателя |
непосредственный |
5. |
Порядок формирования показателя |
по итогам года |
6. |
Описание системы мониторинга показателя |
статистическая отчетность по формам 1-СРС (утверждена постановлением Росстата от 28.04.2007 г. N 35) |
Паспорт показателя "Протяженность реконструированных
и введенных вновь систем водоснабжения"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) |
Уланова Галина Васильевна - начальник строительного отдела администрации района (49146-21815) |
|
1. |
Номер паспорта показателя |
|
2. |
Наименование показателя |
Протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения |
3. |
Единица измерения |
км |
4. |
Тип показателя |
непосредственный |
5. |
Порядок формирования показателя |
по итогам года |
6. |
Описание системы мониторинга показателя |
статистическая отчетность по формам 1-СРС (утверждена постановлением Росстата от 28.04.2007 г. N 35) |
Паспорт показателя "Общая площадь построенного (приобретенного)
жилья для граждан, проживающих в сельской местности
и нуждающихся в улучшении жилищных условий"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) |
Воеводина Галина Александровна -начальник отдела учета и отчетности управления сельского хозяйства |
|
1. |
Номер паспорта показателя |
|
2. |
Наименование показателя |
Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий |
3. |
Единица измерения |
кв. м |
4. |
Тип показателя |
непосредственный |
5. |
Порядок формирования показателя |
по итогам года |
6. |
Описание системы мониторинга показателя |
статистическая отчетность по формам 1-СРС (утверждена постановлением Росстата от 28.04.2007 г. N 35) |
Паспорт показателя "Общая площадь построенного (приобретенного)
жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих
и работающих на селе либо изъявивших желание переехать
на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) |
Воеводина Галина Александровна -начальник отдела учета и отчетности управление сельского хозяйства (491462-1962) Якухина Тамара Сергеевна - директор районного Дома творчества |
|
1. |
Номер паспорта показателя |
5 |
2. |
Наименование показателя |
Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там |
3. |
Единица измерения |
кв. м |
4. |
Тип показателя |
непосредственный |
5. |
Порядок формирования показателя |
по итогам года |
6. |
Описание системы мониторинга показателя |
статистическая отчетность по формам 1-СРС (утверждена постановлением Росстата от 28.04.2007 г. N 35) |
5. Организационно-экономический и финансовый
механизм управления муниципальной целевой программой
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.
Финансовый контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Государственный заказчик, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей.
Основанием для государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов является бюджетная заявка в министерство сельского хозяйства Российской- Федерации на реализацию инвестиционных мероприятий по Программе, заключение министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ежегодного соглашения, предусматривающего взаимные обязательства о финансировании мероприятий Программы.
Финансирование Программы за счет средств бюджета области осуществляется в объеме, принятом в законе Рязанской области о бюджете Рязанской области на соответствующий финансовый год.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность |
|
всего |
в том числе по годам |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
Финансовые ресурсы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год |
млн. руб. |
822.104 |
13,470 50,204 247,096 329,029 182,305 |
Материально-технические ресурсы |
- |
- |
- |
Трудовые ресурсы |
- |
- |
- |
Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов): |
|
|
|
Федеральный бюджет - 2008 год- 4,158 2009 год- 10,121 2010 год- 68,231 2011 год- 104,565 2012 год- 51,974 |
млн. руб. |
246.750 |
4.158 15,059 74,132 98,709 54,692 |
Бюджет Рязанской области 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год |
млн. руб. |
541,003 |
8,310 30,173 163,830 219.339 119,351 |
Бюджеты муниципальных образований 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год |
млн. руб. |
14,903 |
0,052 0,752 4,614 6,221 3,264 |
Внебюджетные источники (средства населения) 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год |
млн. руб. |
19,448 |
0,950 4,220 4,520 4,760 4,998 |
|
- |
- |
- |
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и др.)" зависимости от особенностей районной целевой программы |
Объемы финансирования рассчитаны в ценах 2008 года, могут подвергаться корректировке, исходя из возможностей бюджета района и области, результатов выполнения программных мероприятий в отчетном году и прогноза на следующий год, и увеличиваться на средства, поступающие в доход бюджета района из федерального бюджета на соответствующие цели. Объемы финансирования увеличиваются на средства, поступившие в доход бюджета района из федерального бюджета на соответствующие цели, без внесения изменений в Программу.
7. Социально-экономическая эффективность
муниципальной целевой программы
В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается:
- ввести в действие 3180 кв. м общей площади благоустроенного жилья;
- газифицировать 1034 домов или квартир в сельской местности природным газом, довести уровень газификации жилых домов в сельской местности до 79 процентов;
- обеспечить сельское население качественной питьевой водой, проложить 75,8 км водопроводных линий.
В сельских населенных пунктах области будут улучшены условия для обеспечения жизнедеятельности сельского населения.
В сфере занятости населения - Программа предусматривает более полное использование трудового потенциала сельской местности, сохранение на объектах социальной и инженерной инфраструктуры рабочих мест, расширение рынка труда, получение сельским населением дополнительных доходов.
8. Возможные риски в ходе реализации
муниципальной целевой программы
К обязательствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программ в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся социальные риски:
- усиление социальной непривлекательности жизни в сельской местности;
- увеличение разрыва между уровнем жизни в городе и на селе;
- нехватка трудовых ресурсов.
<< Назад |
||
Содержание Решение Путятинской районной Думы Рязанской области от 20 октября 2008 г. N 62/9 "Об утверждении проекта муниципальной целевой... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.