Рассмотрев проект решения "О внесении изменений в решение Сасовской городской Думы от 04.12.2008 г. N 217 "О бюджете муниципального образования - городской округ город Сасово на 2009 год" (в редакции решения от 30.01.2009 г. N 12, от 26.02.2009 г. N 26, от 26.03.2009 г. N 43), Сасовская городская Дума решила:
1. Внести в решение Сасовской городской Думы от 04.12.2008г. N 217 "О бюджете муниципального образования - городской округ город Сасово на 2009 год" (в редакции решения от 30.01.2009 г. N 12, от 26.02.2009 г. N 26, от 26.03.2009 г. N 43) следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1:
абзац 2 слова "прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 326509,720 тыс. рублей;" заменить словами "прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 328122,414 тыс. рублей;"
абзац 3 слова "общий объем расходов городского бюджета в сумме 333709,22 тыс. рублей" заменить словами "общий объем расходов городского бюджета в сумме 335322,914 тыс. рублей";
абзац 4 слова "прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 7199,5 тыс. рублей" заменить словами "прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 7200,5" тыс. рублей.
2) дополнение в приложение 1 "Поступление доходов бюджета муниципального образования - городской округ город Сасово в 2009 году" изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
136747 |
1 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
-1,0 |
1 19 04000 04 0000 151 |
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
-1,0 |
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
191375,414 |
2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
74269,714 |
2 02 02999 00 0000 151 |
Прочие субсидии |
51654,63 |
2 02 02999 04 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов |
51654,63 |
|
Всего доходов |
328122,414 |
3) изменения в приложение 5 "Распределение расходов городского бюджета на 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета" изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Наименование |
РзПз |
Сумма |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
76 778,481 |
Коммунальное хозяйство |
0502 |
30 586,497 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
0900 |
64 129,894 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
0910 |
11 426,994 |
Всего расходов: |
|
335 322 ,914 |
4) изменения в приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета" изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Наименование |
РзПз |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
|
|
76 778,481 |
Коммунальное хозяйство |
0502 |
|
|
30 586,497 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
0502 |
5200000 |
|
3 756,567 |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
0502 |
5205000 |
|
3 756,567 |
Финансирование расходов за счет субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стабилизацию муниципальных бюджетов в связи с ограничением роста тарифов за оказанные коммунальные услуги |
0502 |
5205002 |
|
3 756,567 |
Субсидии юридическим лицам |
0502 |
5205002 |
006 |
3 756,567 |
Уличное освещение |
0503 |
6000100 |
|
2 776,61360 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000100 |
500 |
2 776,61360 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах округов и поселений в рамках благоустройства |
0503 |
6000200 |
|
3 887,571 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000200 |
500 |
3 887,571 |
Озеленение |
0503 |
6000300 |
|
410,729 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000300 |
500 |
410,729 |
Организация и содержание мест захоронения |
0503 |
6000400 |
|
219,97440 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000400 |
500 |
219,97440 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
0503 |
6000500 |
000 |
1 158,112 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 |
6000500 |
500 |
1 158,112 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
0900 |
|
|
64 129,894 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
0910 |
|
|
11 426,994 |
Региональные целевые программы |
0910 |
5220000 |
|
7 899,994 |
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие населенных пунктов в 2009 году" |
0910 |
5221200 |
|
699,994 |
Бюджетные инвестиции |
0910 |
5221200 |
003 |
699,994 |
Всего расходов: |
|
|
|
335 322,914 |
5) изменения в приложение 7 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета" изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Наименование |
Вед. |
РзПз |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Сасовская центральная районная больница" |
455 |
|
|
|
57 876,894 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
455 |
0910 |
|
|
9 405,994 |
Региональные целевые программы |
455 |
0910 |
5220000 |
|
7 899,994 |
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие населенных пунктов в 2009 году" |
455 |
0910 |
5221200 |
|
699,994 |
Бюджетные инвестиции |
455 |
0910 |
5221200 |
003 |
699,994 |
Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области |
603 |
|
|
|
108 243,381 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
603 |
0500 |
|
|
76 778,481 |
Коммунальное хозяйство |
603 |
0502 |
|
|
30 586,497 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
603 |
0502 |
5200000 |
|
3 756,567 |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
603 |
0502 |
5205000 |
|
3 756,567 |
Финансирование расходов за счет субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стабилизацию муниципальных бюджетов в связи с ограничением роста тарифов за оказанные коммунальные услуги |
603 |
0502 |
5205002 |
|
3 756,567 |
Субсидии юридическим лицам |
603 |
0502 |
5205002 |
006 |
3 756,567 |
Уличное освещение |
603 |
0503 |
6000100 |
|
2 776,6136 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
603 |
0503 |
6000100 |
500 |
2 776,6136 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах округов и поселений в рамках благоустройства |
603 |
0503 |
6000200 |
|
3 887,571 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
603 |
0503 |
6000200 |
500 |
3 887,571 |
Озеленение |
603 |
0503 |
6000300 |
|
410,729 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
603 |
0503 |
6000300 |
500 |
410,729 |
Организация и содержание мест захоронения |
603 |
0503 |
6000400 |
|
219,9744 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
603 |
0503 |
6000400 |
500 |
219,9744 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
603 |
0503 |
6000500 |
|
1 158,112 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
603 |
0503 |
6000500 |
500 |
1 158,112 |
Всего расходов: |
|
|
|
|
335 322,914 |
6) изменения в приложение 8 "Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования - городской округ город Сасово из областного бюджета на 2009 год" изложить в следующей редакции:
Наименование |
Сумма, тыс. руб. |
Всего межбюджетных трансфертов |
191375,414 |
в том числе: |
|
Субсидии из Областного фонда софинансирования расходов - всего |
74269,714 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стабилизацию местных бюджетов в связи с ограничением роста тарифов за оказанные коммунальные услуги |
3 756,567 |
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Социальное развитие населенных пунктов в 2009 году" |
899,994 |
7) изменения в приложение 9 "Источники финансирования дефицита городского бюджета в 2009 году" изложить в следующей редакции:
тыс. рублей
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование |
Сумма |
01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
7200,5 |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
7420,5 |
01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
329902,414 |
01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
329902,414 |
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
329902,414 |
01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
329902,414 |
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
337322,914 |
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
337322,914 |
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
337322,914 |
01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
337322,914 |
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Сасовской городской Думы |
С.В.Дзюба |
Глава города Сасово |
Е.И.Рубцова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Сасовской городской Думы Рязанской области от 9 апреля 2009 г. N 49 "О внесении изменений в Решение Сасовской городской Думы от 04.12.2008 г. N 217 "О бюджете муниципального образования - городской округ город Сасово на 2009 год"
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
Текст решения опубликован в "Информационном бюллетене г. Сасово" от 15 апреля 2009 г. N 6