Рассмотрев проект решения "О внесении изменений в решение Сасовской городской Думы от 04.12.2008 г. N 217 "О бюджете муниципального образования - городской округ город Сасово на 2009 год" (в редакции решения от 30.01.2009 г. N 12, от 26.02.2009 г. N 26, от 26.03.2009 г. N 43, от 09.04.2009 г. N 49), Сасовская городская Дума решила:
1. Внести в решение Сасовской городской Думы от 04.12.2008 г. N 217 "О бюджете муниципального образования - городской округ город Сасово на 2009 год" (в редакции решения от 30.01.2009 г. N 12, от 26.02.2009 г. N 26, от 26.03.2009 г. N 43, от 09.04.2009 г. N 49) следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1: абзац 2 слова "прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 328122,414 тыс. рублей" заменить словами "прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 329691,014 тыс. рублей";
абзац 3 слова "общий объем расходов городского бюджета в сумме 335322,914 тыс. рублей" заменить словами "общий объем расходов городского бюджета в сумме 336984,48210 тыс. рублей";
2) дополнение в приложение 1 "Поступление доходов бюджета муниципального образования - городской округ город Сасово в 2009 году" изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма |
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
192944,014 |
2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
75838,314 |
2 02 02999 00 0000 151 |
Прочие субсидии |
53223,23 |
2 02 02999 04 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов |
53223,23 |
|
Всего доходов |
329691,014 |
3) изменения в приложение 5 "Распределение расходов городского бюджета на 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета" изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Наименование |
РзПз |
Сумма |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
77 636,229 |
Коммунальное хозяйство |
0502 |
31 444,245 |
Образование |
0700 |
125 007,039 |
Общее образование |
0702 |
85 492,855 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
327,000 |
Другие вопросы в области образования |
0709 |
9 459,300 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
0900 |
64 473,71410 |
Скорая медицинская помощь |
0904 |
9 174,96810 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
0910 |
11 677,846 |
Всего расходов: |
|
336984,48210 |
4) изменения в приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета" изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Наименование |
РзПз |
Ц.С.Р. |
В.Р. |
Сумма |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
|
|
77 636, 229 |
Коммунальное хозяйство |
0502 |
|
|
31 444,245 |
Поддержка коммунального хозяйства |
0502 |
3510000 |
|
3 044,509 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
0502 |
3510500 |
|
3 044,509 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0502 |
3510500 |
500 |
2 669,509 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
0502 |
5200000 |
|
4 865,167 |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
0502 |
5205000 |
|
4 865,167 |
Финансирование расходов за счет субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стабилизацию муниципальных бюджетов в связи с ограничением роста тарифов за оказанные коммунальные услуги |
0502 |
5205002 |
|
4 865,167 |
Субсидии юридическим лицам |
0502 |
5205002 |
006 |
4 865,167 |
Образование |
0700 |
|
|
125 007,039 |
Общее образование |
0702 |
|
|
85 492,855 |
Региональные целевые программы |
0702 |
5220000 |
|
855,000 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования Рязанской области на 2009 год" |
0702 |
5224900 |
|
460,000 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
0702 |
5224940 |
|
460,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 |
5224940 |
001 |
460,000 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
|
|
327,000 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
0707 |
4310000 |
|
182,000 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
0707 |
4310100 |
|
182,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0707 |
4310100 |
500 |
182,000 |
Другие вопросы в области образования |
0709 |
|
|
9 459,300 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0709 |
4520000 |
|
6 975,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0709 |
4529900 |
|
6 975,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0709 |
4529900 |
001 |
6 975,000 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
0900 |
|
|
64 473,71410 |
Скорая медицинская помощь |
0904 |
|
|
9 174,96810 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
0904 |
5200000 |
|
1 402,96810 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
0904 |
5201800 |
|
1 402,96810 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0904 |
5201800 |
001 |
1 402,96810 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
0910 |
|
|
11 677,846 |
Целевые программы муниципальных образований |
0910 |
7950000 |
|
719,852 |
Муниципальная целевая программа "Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в муниципальном образовании - городской округ город Сасово" на 2009 год |
0910 |
7954700 |
|
413,852 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0910 |
7954700 |
001 |
413,852 |
Всего расходов: |
|
|
|
336 984,48210 |
5) изменения в приложение 7 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета" изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Наименование |
Вед. |
РзПз |
Ц.С.Р |
В.Р. |
Сумма |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Сасовская центральная районная больница" |
455 |
|
|
|
58 220,71410 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
455 |
0900 |
|
|
55 610,746 |
Скорая медицинская помощь |
455 |
0904 |
|
|
9 174,96810 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
455 |
0904 |
5200000 |
|
1 402,96810 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
455 |
0904 |
5201800 |
|
1 402,96810 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
455 |
0904 |
5201800 |
001 |
1 402,96810 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
455 |
0910 |
|
|
9 656,846 |
Целевые программы муниципальных образований |
455 |
0910 |
7950000 |
|
419,852 |
Муниципальная целевая программа "Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в муниципальном образовании - городской округ город Сасово" на 2009 год |
455 |
0910 |
7954700 |
|
413,852 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
455 |
0910 |
7954700 |
001 |
413,852 |
Муниципальное учреждение "Управление образования и молодежной политики города Сасово" |
474 |
|
|
|
124 132,539 |
Образование |
474 |
0700 |
|
|
115 944,039 |
Общее образование |
474 |
0702 |
|
|
76 935,855 |
Региональные целевые программы |
474 |
0702 |
5220000 |
|
855,000 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования Рязанской области на 2009 год" |
474 |
0702 |
5224900 |
|
460,000 |
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
474 |
0702 |
5224940 |
|
460,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
474 |
0702 |
5224940 |
001 |
460,000 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
474 |
0707 |
|
|
327,000 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
474 |
0707 |
4310000 |
|
182,000 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
474 |
0707 |
4310100 |
|
182,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
474 |
0707 |
4310100 |
500 |
182,000 |
Другие вопросы в области образования |
474 |
0709 |
|
|
9 459,300 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
474 |
0709 |
4520000 |
|
6 975,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
474 |
0709 |
4529900 |
|
6 975,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
474 |
0709 |
4529900 |
001 |
6 975,000 |
Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области |
603 |
|
|
|
109 101,129 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
603 |
0500 |
|
|
77 636,229 |
Коммунальное хозяйство |
603 |
0502 |
|
|
31 444,245 |
Поддержка коммунального хозяйства |
603 |
0502 |
3510000 |
|
3 044,509 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
603 |
0502 |
3510500 |
|
3 044,509 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
603 |
0502 |
3510500 |
500 |
2 669,509 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
603 |
0502 |
5200000 |
|
4 865,167 |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
603 |
0502 |
5205000 |
|
4 865,167 |
Финансирование расходов за счет субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стабилизацию муниципальных бюджетов в связи с ограничением роста тарифов за оказанные коммунальные услуги |
603 |
0502 |
5205002 |
|
4 865,167 |
Субсидии юридическим лицам |
603 |
0502 |
5205002 |
006 |
4 865,167 |
Всего расходов: |
|
|
|
|
336 984,48210 |
6) изменения в приложение 8 "Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования - городской округ город Сасово из областного бюджета на 2009 год" изложить в следующей редакции:
Наименование |
Сумма, тыс. руб. |
Всего межбюджетных трансфертов |
192 944,014 |
в том числе: |
|
Субсидии из Областного фонда софинансирования расходов - всего |
75 838,314 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стабилизацию местных бюджетов в связи с ограничением роста тарифов за оказанные коммунальные услуги |
4 865,167 |
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие образования Рязанской области на 2009 год", подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" |
460,0 |
7) изменения в приложение 9 "Источники финансирования дефицита городского бюджета в 2009 году" изложить в следующей редакции:
тыс. рублей
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование |
Сумма |
01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
7293,46810 |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
7513,46810 |
01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
331471,014 |
01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
331471,014 |
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
331471,014 |
01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
331471,014 |
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
338984,48210 |
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
338984,48210 |
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
338984,48210 |
01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
338984,48210 |
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Сасовской городской Думы |
С.В.Дзюба |
Глава города Сасово |
Е.И.Рубцова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Сасовской городской Думы Рязанской области от 11 июня 2009 г. N 79 "О внесении изменений в Решение Сасовской городской Думы от 04.12.2008 N 217 "О бюджете муниципального образования - городской округ город Сасово на 2009 год"
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
Текст решения опубликован в "Информационном бюллетене г. Сасово" от 16 июня 2009 г. N 9