Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
администрации города Рязани
от 1 апреля 2011 г. N 1422
1. Паспорт Программы
1. Наименование Программы |
Ведомственная целевая программа развития "Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)" |
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения |
Приказ начальника управления культуры и искусства администрации города Рязани от 02.07.2010 N 49ав "О разработке ведомственной целевой программы" |
3. Заказчик Программы |
Администрация города Рязани |
4. Цель и задачи Программы |
Цель: обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры. Задачи: - сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия; - создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к информации и знаниям; - создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сферу культуры; - сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани; - укрепление единого культурного пространства России, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство |
5. Целевые индикаторы Программы и их значения |
- увеличение доли учреждений культуры библиотечного и музейного типа, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений (2010 год - 61%); - сохранение книгообеспеченности пользователей библиотек (2010 год - 8,3 ед./чел.); - увеличение количества экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного обслуживания населению (2010 год- 1679тыс. экз.); - увеличение среднего числа посещений музеев на 1000 жителей города (2010 год - 89 ед.); - увеличение количества выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа (2010 год - 5 ед.); - увеличение количества посетителей мероприятий научно- просветительского характера в музеях (2010 год - 10320 чел.); - увеличение доли культурно-досуговых учреждений, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений (2010 год - 80%); - увеличение числа жителей, занятых в клубных формированиях, любительских объединениях по различным направлениям (2010год - 3811 чел.); - увеличение числа посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев, проводимых на базах культурно-досуговых учреждений (2010 год - 231183 чел.); - увеличение числа посетителей массовых культурно-досуговых мероприятий, проводимых на открытых площадках (2010 год - 158733 чел.); - увеличение доли учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений (2010 год - 67%); - сохранение процента охвата детей в возрасте от 4 до 18 лет, пользующихся услугами учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности (2010 год - 15,9%); - увеличение доли одаренных детей - победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок и фестивалей, проведенных в рамках Программы, из общего числа детей участников (2010 год - 2%) |
6. Сроки и этапы реализации Программы |
2011 - 2013 годы. Программа реализуется в один этап |
7. Перечень основных мероприятий |
Мероприятия: - укрепление материально-технической базы музеев и библиотек города; проведение работ по сохранению музейных ценностей, архивных документов, библиотечных фондов; обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальной собственности; содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность указанных ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан; - построение новых экспозиций; - перевод информационных ресурсов музеев, библиотек и архивов в цифровую форму, создание электронных баз данных; - развитие систем обмена информацией с помощью компьютерных сетей; - проведение конкурсов творческих проектов, организация творческих встреч, юбилейных мероприятий; - поддержка фестивалей, конкурсов, выставок; проведение мастер-классов для детей и творческой молодежи; совершенствование системы повышения квалификации преподавателей; - укрепление материально-технической базы, обновление специального оборудования учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности; - поддержка, фестивалей, конкурсов, выставок, традиционных форм народного искусства и самодеятельного художественного творчества; - проведение тематических кинопоказов и кинолекториев; - проведение массовых культурно-досуговых мероприятий на базе учреждений культуры и открытых площадках города; - укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений |
8. Исполнители основных мероприятий |
Управление культуры администрации города Рязани (далее - управление культуры), подведомственные учреждения культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности |
9. Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования по Программе - 47226,2 тыс. рублей, в том числе: бюджет Рязанской области - 1178,2 тыс. рублей; бюджет города Рязани - 40087,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 5961,0 тыс. рублей По годам и источникам: 2011 год - 22529,1 тыс. рублей, из них по источникам: бюджет Рязанской области - 539,1 тыс. рублей; бюджет города Рязани - 20003,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 1987,0 тыс. рублей 2012 год - 12568,1 тыс. рублей, из них по источникам: бюджет Рязанской области - 539,1 тыс. рублей; бюджет города Рязани - 10042,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 1987,0 тыс. рублей 2013 год - 12129,0 тыс. рублей, из них по источникам: бюджет Рязанской области - 100,0 тыс. рублей; бюджет города Рязани - 10042,0 тыс. рублей; внебюджетные средства- 1987,0 тыс. рублей |
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы |
Управление и контроль за реализацией Программы осуществляют администрация города Рязани, управление культуры администрации города Рязани, управление экономики администрации города Рязани, финансово-казначейское управление администрации города Рязани |
11. Ожидаемые результаты реализации Программы |
- увеличение доли учреждений культуры библиотечного и музейного типа, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений до 65%; - сохранение книгообеспеченности пользователей библиотек на уровне 8,3 единиц на одного пользователя; - увеличение количества экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного обслуживания населения ежегодно на 0,5%; - увеличение среднего числа посещений музеев на 1000 жителей города ежегодно на 20 единиц; - увеличение количества выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа, ежегодно на 1 единицу; - увеличение числа посетителей мероприятий научно-просветительского характера в музеях ежегодно на 2%; - увеличение доли культурно-досуговых учреждений, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений до 85%; - увеличение числа жителей, занятых в клубных формированиях, любительских объединениях по различным направлениям ежегодно на 5 человек; - увеличение числа посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев, проводимых на базах культурно-досуговых учреждений, ежегодно на 1%; - увеличение числа посетителей массовых культурно-досуговых мероприятий, проводимых на открытых площадках, ежегодно на 2%; - увеличение доли учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений до 70%; - сохранение процента охвата детей в возрасте от 4 до 18 лет, пользующихся услугами учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, на уровне 15,9%; - увеличение доли одаренных детей - победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей, проведенных в рамках Программы, из общего числа детей участников ежегодно на 1% |
12. Показатели эффективности расходования бюджетных средств |
Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов (показателей), характеризующих: - степень достижения цели, решения поставленных задач; - степень соответствия запланированному уровню затрат. Для оценки эффективности Программы используются показатели, включающие в себя индикаторы по всем направлениям деятельности курируемой сферы. Оценка эффективности Программы производится путем сравнения значений целевых индикаторов в базовом году с установленными значениями на 2011 - 2013 годы. |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 1 апреля 2011 г. N 1422 "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.