Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к государственной программе
Рязанской области
"Социальная защита и поддержка населения"
на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма 4
"Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, в том числе укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания на 2014 - 2020 годы"
1. Цель и задача реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий, направленных на повышение качества социальных услуг населению.
Задача подпрограммы - улучшение качества предоставления услуг населению и совершенствование системы социальной помощи отдельным категориям граждан.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривает финансирование мероприятий из областного бюджета в объеме 14 837 244,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1 112 014,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 1 356 417,00 тыс. рублей;
в 2016 году - 1 726 157,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 347 231,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 2 762 871,90 тыс. рублей;
в 2019 году - 2 765 089,90 тыс. рублей;
в 2020 году - 2 767 463,90 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер.
4. Механизм реализации подпрограммы
Главный распорядитель:
осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых он является исполнителем;
несет ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, достижение конечных результатов ее реализации, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделенных на выполнение подпрограммы;
ежегодно, не позднее 15 ноября текущего финансового года, подготавливает план реализации подпрограммы на следующий год с указанием исполнителей подпрограммы, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий;
проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями подпрограммы;
подготавливает отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы и оценки ее эффективности;
иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Исполнители подпрограммы:
осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
заключают государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В течение всего срока действия государственного контракта контролируют выполнение работ, осуществляют приемку выполненных работ;
представляют по запросу заказчика Программы информацию, необходимую для отчета о ходе реализации мероприятий подпрограммы, копии актов выполнения работ, оказания услуг и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным контрактам (договорам) в рамках реализации подпрограммы;
осуществляют иные функции в пределах своих полномочий.
Финансирование мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы:
предусмотренных подпунктом 1.1 осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области о финансовом обеспечении выполнения государственного задания";
предусмотренных подпунктами 1.2 - 1.6 осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 07.03.2013 N 38 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели".
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "07.03.2012"
Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль за использованием субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств областного бюджета.
С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанской области.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование денежных средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Наименование целевых индикаторов и показателей |
Единица измерения |
Базовый 2012 год |
По годам |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Выполнение государственного задания ГБСУ РО, в том числе: |
|||||||||
1.1 |
удельный вес обращений потребителей, поступивших в учреждение и/или министерство социальной защиты населения Рязанской области, по которым приняты меры |
% |
95 |
99 |
99 |
99 |
99 |
100 |
100 |
100 |
1.2 |
обеспеченность потребителей по нормативу одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.3 |
выполнение натуральных норм питания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.4 |
охват проживающих комплексным осмотром |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
2. |
Выполнение государственного задания ГБУ РО - комплексными центрами социального обслуживания населения, в том числе: |
|||||||||
2.1 |
выполнение государственного задания |
% |
93,5 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
2.2 |
доля обслуживаемых, удовлетворенных условиями и качеством обслуживания |
% |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
2.3 |
доля граждан, получивших социальные услуги |
% от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг |
99,92 |
100 |
100 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
3. |
Выполнение государственного задания ГБУ РО "Центр социальной реабилитации инвалидов", в том числе: |
|||||||||
3.1 |
Государственное задание на предоставление социальных услуг в условиях дневного пребывания: |
|||||||||
|
доля обслуживаемых, удовлетворенных условиями и качеством обслуживания |
% |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
количество зарегистрированных и обоснованных жалоб на действия сотрудников учреждения |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество зарегистрированных и обоснованных жалоб на объем и качество предоставляемых социальных услуг |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Государственное задание на предоставление консультативной помощи: |
|||||||||
|
доля обслуживаемых, удовлетворенных условиями и качеством обслуживания |
% |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
количество зарегистрированных и обоснованных жалоб на действия сотрудников учреждения |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество зарегистрированных и обоснованных жалоб на объем и качество предоставляемых социальных услуг |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3 |
Государственное задание на предоставление услуг по социальной реабилитации: |
|||||||||
|
доля обслуживаемых, удовлетворенных условиями и качеством обслуживания |
% |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
количество зарегистрированных и обоснованных жалоб на действия сотрудников учреждения |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество зарегистрированных и обоснованных жалоб на объем и качество предоставляемых социальных услуг |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Количество отремонтированной общей площади, |
кв. м |
1123 |
293 |
410 |
318 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
в том числе жилой |
кв. м |
503 |
50 |
50 |
50 |
190 |
190 |
190 |
190 |
|
5. |
Количество объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, подготовленных к работе в отопительный период |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. |
Доля учреждений устранивших незначительные аварийные ситуации и (или) выполнивших ремонтные работы безотлагательного характера, выявленные в процессе эксплуатации зданий и сооружений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7. |
Количество выполненных представлений органов прокуратуры по вопросам антитеррористической защищенности и мероприятий, указанных в предписаниях органов государственного пожарного надзора |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. |
Количество созданных рабочих мест, отвечающих требованиям работы в режиме реального времени по средствам удаленного доступа |
ед. |
100 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.