Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к Программе
(с изменениями от 7 февраля, 5, 23 мая, 24 июня, 21 июля 2014 г.)
Постановлением Администрации города Рязани от 24 июня 2014 г. N 2626 в таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения
Таблица 1
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях
N |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы 2013 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Задача 1 Программы: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг. |
|||||||||
1.1. |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг |
% |
70 |
70 |
70 |
80 |
85 |
90 |
90 |
90 |
1.1.1 |
Подпрограмма: "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы". |
|||||||||
1.1.1.1 |
Задача 1 подпрограммы: расширение сети обслуживания граждан в многофункциональных центрах по месту пребывания. |
|||||||||
1.1.1.1.1 |
Обеспеченность МФЦ окнами для предоставления государственных и муниципальных услуг по отношению к нормативу, установленному правилами организации деятельности МФЦ |
% |
52 |
68,9 |
68,9 |
68,9 |
68,9 |
68,9 |
68,9 |
68,9 |
1.1.1.2 |
Задача 2 подпрограммы : перевод муниципальных услуг в электронный вид. |
|||||||||
1.1.1.2.1 |
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме |
% |
5 |
7 |
15 |
20 |
25 |
35 |
50 |
60 |
1.1.1.3 |
Задача 3 подпрограммы: организация предоставления муниципальных услуг через МФЦ по принципу "одного окна". |
|||||||||
1.1.1.3.1 |
Количество окон для предоставления услуг |
ед. |
55 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
2 |
Задача 2 Программы: совершенствование деятельности органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий. |
|||||||||
2.1 |
Оснащенность структурных подразделений современными информационно-коммуникационными технологиями |
% |
0 |
15 |
37,5 |
50 |
62,5 |
70 |
75 |
80 |
2.1.1 |
Подпрограмма: "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014 - 2020 годы". |
|||||||||
2.1.1.1 |
Задача 1 подпрограммы: развитие единой сети передачи данных в администрации города Рязани, создание локальных вычислительных сетей для структурных подразделений администрации города Рязани. |
|||||||||
2.1.1.1.1 |
Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами с доступом к локальной вычислительной сети администрации города Рязани со скоростью 1 Гбит/сек |
% |
0 |
15 |
45 |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.1.2 |
Задача 2 подпрограммы: обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем. |
|||||||||
2.1.1.2.1 |
Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и специальным программным обеспечением |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.1.3 |
Задача 3 подпрограммы: оснащение структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной, множительной техники, серверами, телекоммуникационным оборудованием. |
|||||||||
2.1.1.3.1 |
Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной техники (со сроком службы менее 5 лет) |
% |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
2.1.1.4 |
Задача 4 подпрограммы: развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани. |
|||||||||
2.1.1.4.1 |
Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота |
% |
8 |
25 |
37,5 |
50 |
62,5 |
75 |
87,5 |
100 |
3 |
Задача 3 Программы: создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления |
|||||||||
3.1 |
Количество объединений ТОС (территориальное общественное самоуправление) и советов территорий |
ед |
61 |
64 |
66 |
68 |
70 |
73 |
76 |
80 |
3.1.1 |
Подпрограмма: "Поддержка общественной инициативы и развитие территорий на 2014 - 2020 годы". |
|||||||||
3.1.1.1 |
Задача 1 подпрограммы: повышение информированности населения о возможностях участия в общественном самоуправлении. |
|||||||||
3.1.1.1.1 |
Количество информационных материалов о деятельности объединений общественного самоуправления по месту жительства, опубликованных в средствах массовой информации |
шт. |
230 |
230 |
250 |
270 |
290 |
310 |
330 |
350 |
3.1.1.1.2 |
Количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) |
тыс. ед. |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
3.1.1.2 |
Задача 2 подпрограммы: Создание условий для участия объединений общественного самоуправления в решении вопросов местного значения |
|||||||||
3.1.1.2.1 |
Количество информационно-методических мероприятий, организованных администрацией города Рязани для объединения общественного самоуправления |
ед. |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
250 |
3.1.1.2.2 |
Количество общественных инициатив по вопросам развития территорий проживания (участие в публичных слушаниях, месячниках по благоустройству, в городском смотре-конкурсе "На лучший комитет (совет) территориального общественного самоуправления", проведение спортивных и досуговых мероприятий, разработка планов социально-экономического развития территорий проживания, а также предложений по расходованию бюджетных средств) |
ед. |
230 |
250 |
270 |
290 |
310 |
330 |
350 |
370 |
4 |
Задача 4 Программы: повышение эффективности управления муниципальными финансами. |
|||||||||
4.1 |
Доля расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов) по средством внедрения модулей автоматизированной системы планирования и исполнения бюджетных ассигнований бюджета города Рязани |
% |
31,3 |
60 |
80 |
80 |
80 |
85 |
85 |
90 |
5 |
Задача 5 Программы: повышение эффективности управления муниципальным имуществом. |
|||||||||
5.1 |
Доля отмежеванных земельных участков по отношению ко всей площади города |
% |
65 |
67 |
69 |
70 |
-** |
- |
- |
- |
5.2 |
Доля распределенного имущества казны |
% |
98,5 |
98,8 |
99 |
99,2 |
- |
- |
- |
- |
6 |
Задача 6 Программы: формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани |
|||||||||
6.1 |
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации |
ед. |
96 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
______________________________
* - показатель будет достигнут при условии софинансирования из бюджета субъекта РФ - Рязанская область.
** - "прочерк" проставлен в графах таблицы по индикаторам задач, решаемых в рамках подпрограмм, срок реализации которых заканчивается ранее срока реализации Программы.
Постановлением Администрации города Рязани от 23 мая 2014 г. N 2074 в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы
N |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Соисполнитель, участник |
Срок начала и окончания реализации, годы |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих |
ОКП УБГДХ УКС УОиМП ФКУ УЭиЖКХ; УФКиМС УК |
2014 - 2020 |
Позволит сохранить количество муниципальных служащих, ежегодно проходящих обучение на курсах повышения квалификации не менее 85 чел. |
Отсутствие возможности реализации данного мероприятия приведет к снижению качества выполнения должностных обязанностей муниципальными служащими и снижению качества оказания муниципальных услуг |
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации |
2 |
Подпрограмма: "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы" |
|||||
2.1 |
Развитие системы предоставления муниципальных услуг на базе МБУ "МФЦ" |
УЭ |
2014 - 2020 |
Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг |
Снижение качества предоставления услуг |
Обеспеченность МФЦ окнами для предоставления государственных и муниципальных услуг по отношению к нормативу, установленному правилами организации деятельности МФЦ. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг; |
2.2 |
Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме |
УЭ ОИТ УОиМП УК |
2014 - 2020 |
Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |
Невозможность доступа граждан к получению муниципальных услуг в электронной форме |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном форме |
2.3 |
Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "МФЦ", предоставление субсидий на увеличение стоимости основных средств |
УЭ |
2014 - 2020 |
Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг |
Снижение качества предоставления услуг |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг; Количество окон для предоставления услуг |
3 |
Подпрограмма: "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014 - 2020 годы" |
|||||
3.1 |
Развитие единой сети передачи данных в администрации города Рязани, создание локальных вычислительных сетей для структурных подразделений администрации города Рязани |
ОИТ |
2014 - 2020 |
Повышение оснащенности структурных подразделений рабочими местами с доступом к локальной вычислительной сети администрации города Рязани со скоростью не менее 1 Гбит/сек |
Снижение эффективности деятельности администрации города Рязани |
Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами с доступом к локальной вычислительной сети администрации города Рязани со скоростью не менее 1 Гбит/сек |
3.2 |
Обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем |
ОИТ |
2014 - 2020 |
Оснащенность подразделений администрации города Рязани лицензионным программным обеспечением |
Снижение эффективности деятельности администрации города Рязани. Снижение уровня защищенности информационных систем |
Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением |
3.3 |
Оснащение структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной, множительной техники, серверами, телекоммуникационным оборудованием |
ОИТ |
2014 - 2020 |
Оснащение структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной, множительной техники, серверами, телекоммуникационным оборудованием |
Снижение эффективности деятельности администрации города Рязани |
Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники |
3.4 |
Развитие системы электронного документооборота администрации города |
ОИТ УД |
2014 - 2020 |
Наличие развитой системы электронного документооборота администрации города |
Отсутствие современной многофункциональной системы электронного документооборота. Снижение качества предоставления услуг |
Оснащенность структурных подразделений рабочими местами системы электронного документооборота |
4 |
Подпрограмма: "Поддержка общественной инициативы и развитие территорий на 2014 - 2020 годы" |
|||||
4.1 |
Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении |
УРНТ ОпоСсоСМИ |
2014 - 2020 |
Выстраивание системы активного взаимодействия со средствами массовой информации для популяризации идей общественного самоуправления с целью повышения активности населения в решении вопросов развития территорий проживания, повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления |
Низкий уровень информирования населения о возможностях участия в общественном самоуправлении и местном самоуправлении в целом, отсутствие обмена опыта по вопросам общественного самоуправления между регионами |
Количество информационных материалов о деятельности объединений общественного самоуправления по месту жительства, опубликованных в средствах массовой информации, количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) |
4.2 |
Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий |
УРНТ УБГДХ УЭиЖКХ УАТК УФКиМС, УК подрядные организации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ |
2014 - 2020 |
Обеспечение постоянной "обратной связи" органов местного самоуправления с населением, выявление общественных инициатив и создание условий для их реализации |
Отсутствие "обратной связи" органов местного самоуправления с населением в решении вопросов местного значения, низкий уровень информационной открытости органов местного самоуправления и влияния общественного мнения на планирование и реализацию городской политики. |
Количество информационно-методических мероприятий, организованных администрацией города Рязани для объединений общественного самоуправления Количество общественных инициатив по вопросам развития территорий проживания |
Таблица 3
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке)
Постановлением Администрации города Рязани от 21 июля 2014 г. N 3143 в таблицу 4 настоящего приложения внесены изменения
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации Программы за счет средств бюджета города Рязани
N п.п. |
Статус |
Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Оценка расходов по годам, тыс. руб. |
|||||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
МП |
Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы. Всего по МП, в том числе |
УЭ Всего, в том числе |
|
|
|
|
90283,2 |
87026 |
86865 |
87867 |
88167 |
87967 |
88667 |
616842,2 |
ГРБС адм. г. Рязани |
444 |
|
|
|
53699 |
63640 |
64834 |
66087 |
66387 |
66187 |
66887 |
447721 |
|||
УБГДХ |
436 |
|
|
|
3055 |
3055 |
3055 |
6226,5 |
6226,5 |
6226,5 |
6226,5 |
34071 |
|||
УКС |
432 |
|
|
|
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
350 |
|||
УОиМП |
474 |
|
|
|
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
7350 |
|||
ФКУ |
492 |
|
|
|
9385 |
1785 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
11595 |
|||
УЭиЖКХ |
433 |
|
|
|
7060 |
7060 |
7060 |
13888,5 |
13888,5 |
13888,5 |
13888,5 |
76734 |
|||
УФКиМС |
467 |
|
|
|
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
245 |
|||
УК |
457 |
|
|
|
1251,7 |
445 |
445 |
445 |
445 |
445 |
445 |
3921,7 |
|||
УЗРИО |
466 |
|
|
|
9471 |
9706 |
10251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29428 |
|||
1.1 |
Основное мероприятие МП |
Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих |
Всего, в том числе |
|
|
2104046 |
|
1390 |
1390 |
1390 |
1390 |
1390 |
1390 |
1390 |
9730 |
ОКП (ГРБС адм. г. Рязани) |
444 |
0113 |
2104046 |
|
1030 |
1030 |
1030 |
1030 |
1030 |
1030 |
1030 |
7210 |
|||
444 |
0113 |
2104046 |
120 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
1750 |
||||
240 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
5460 |
|||||||
УБГДХ |
436 |
0505 |
2104046 |
240 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
385 |
|||
УКС |
432 |
0113 |
2104046 |
240 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
350 |
|||
УО и МП |
474 |
0709 |
2104046 |
240 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
350 |
|||
ФКУ |
492 |
0113 |
2104046 |
240 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
595 |
|||
УЭ и ЖКХ |
433 |
0505 |
2104046 |
|
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
420 |
|||
433 |
0505 |
2104046 |
120 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
133 |
||||
240 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
287 |
|||||||
УФК и МС |
467 |
1105 |
2104046 |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
140 |
|||
467 |
1105 |
2104046 |
120 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
42 |
||||
240 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
98 |
|||||||
УК |
457 |
0804 |
2104046 |
240 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
280 |
|||
1.2 |
Подпрограмма МП |
Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы. Всего по подпрограмме, в том числе: |
УЭ Всего, в том числе |
|
|
2110000 |
|
48210,7 |
57073 |
57983 |
60082 |
60382 |
60182 |
60882 |
404794,7 |
ГРБС адм. г. Рязани |
444 |
0113 |
2110000 |
|
46024 |
55693 |
56603 |
58702 |
59002 |
58802 |
59502 |
394328 |
|||
УОиМП |
474 |
0709 |
2110000 |
240 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
7000 |
|||
УК |
457 |
0801 |
2110000 |
610 |
1186,7 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
3466,7 |
|||
1.2.1 |
Основное мероприятие подпрограммы МП |
Развитие системы предоставления муниципальных услуг на базе МБУ "МФЦ" |
УЭ, МФЦ (ГРБС адм. г. Рязани) |
444 |
0113 |
2110000 |
610 |
7450 |
2043 |
1724 |
1450 |
1750 |
1550 |
2250 |
18217 |
1.2.2 |
Основное мероприятие подпрограммы МП |
Организация представления муниципальных услуг в электронной форме |
Всего, в том числе: |
|
|
2110000 |
|
6206,7 |
2900 |
2000 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
16706,7 |
УЭ (ГРБС адм. г. Рязани) |
444 |
0113 |
2110000 |
240 |
1020 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
1140,0 |
|||
ОИТ (ГРБС адм. г. Рязани) |
444 |
0113 |
2110000 |
240 |
3000 |
1500 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5100,0 |
|||
УО и МП |
474 |
0709 |
2110000 |
240 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
7000 |
|||
УК |
457 |
0801 |
2110000 |
610 |
1186,7 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
3466,7 |
|||
1.2.3 |
Основное мероприятие подпрограммы МП |
Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "МФЦ", представление субсидии на увеличение стоимости основных средств |
УЭ, МФЦ (ГРБС адм. г. Рязани) |
444 |
0113 |
2110000 |
610 |
34554 |
52130 |
54259 |
57232 |
57232 |
57232 |
57232 |
369871 |
1.3 |
Подпрограмма МП |
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014 - 2020 годы. Всего по подпрограмме, в том числе: |
ОИТ |
444 |
0113 |
2120000 |
240 |
6050 |
6322 |
6606 |
5760 |
5760 |
5760 |
5760 |
42018 |
1.3.1 |
Основное мероприятие подпрограммы МП |
Развитие единой сети передачи данных в администрации города Рязани, со здание локальных вычислительных сетей для структурных подразделений администрации города Рязани |
ОИТ (ГРБС адм. г. Рязани) |
444 |
0113 |
2120000 |
240 |
180 |
1443 |
1467 |
500 |
500 |
500 |
500 |
5090 |
1.3.2 |
Основное мероприятие подпрограммы МП |
Обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем |
ОИТ (ГРБС адм. г. Рязани) |
444 |
0113 |
2120000 |
240 |
192 |
1149 |
1879 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
12948 |
1.3.3 |
Основное мероприятие подпрограммы МП |
Оснащение структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной, множительной техники, серверами, телекоммуникационным оборудованием |
ОИТ (ГРБС адм. г. Рязани) |
444 |
0113 |
2120000 |
240 |
1950 |
1730 |
1260 |
1260 |
1260 |
1260 |
1260 |
9980 |
1.3.4 |
Основное мероприятие подпрограммы МП |
Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани |
ОИТ УД (ГРБС адм. г. Рязани) |
444 |
0113 |
2120000 |
240 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
14000 |
1.4 |
Подпрограмма МП |
Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы. Всего по подпрограмме, в том числе: |
УРНТ |
|
|
2130000 |
|
10635 |
10635 |
10635 |
20635 |
20635 |
20635 |
20635 |
114445 |
ГРБС адм. г. Рязани |
444 |
0113 |
2130000 |
|
595 |
595 |
595 |
595 |
595 |
595 |
595 |
4165 |
|||
УФК и МС |
467 |
1101 |
2130000 |
240 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
105 |
|||
УК |
457 |
0801 |
2130000 |
610 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
175 |
|||
УЭ и ЖКХ |
433 |
0501 |
2130000 |
810 |
7000 |
7000 |
7000 |
13828,5 |
13828,5 |
13828,5 |
13828,5 |
76314 |
|||
УБГ и ДХ |
436 |
0503 |
2130000 |
240 |
3000 |
3000 |
3000 |
6171,5 |
6171,5 |
6171,5 |
6171,5 |
33686 |
|||
1.4.1 |
Основное мероприятие подпрограммы МП |
Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении |
УРНТ ОпоСсоСМИ (ГРБС адм. г. Рязани) |
444 |
0113 |
2130000 |
240 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
175 |
1.4.2 |
Основное мероприятие подпрограммы МП |
Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий |
Всего, В том числе: |
|
|
2130000 |
|
10610 |
10610 |
10610 |
20610 |
20610 |
20610 |
20610 |
114270 |
УРНТ (ГРБС адм. г. Рязани |
444 |
0113 |
2130000 |
|
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
3990 |
|||
444 |
0113 |
2130000 |
360 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
3710 |
||||
630 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
280 |
|||||||
УФКиМС |
467 |
1101 |
2130000 |
240 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
105 |
|||
УК |
457 |
0801 |
2130000 |
610 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
175 |
|||
УЭиЖКХ |
433 |
0501 |
2130000 |
810 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
13828,5 |
13828,5 |
13828,5 |
13828,5 |
76314 |
|||
УБГиДХ |
436 |
0503 |
2130000 |
240 |
3000 |
3000 |
3000 |
6171,5 |
6171,5 |
6171,5 |
6171,5 |
33686 |
|||
1.5 |
ВЦП МП |
Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань на 2014 - 2015 годы |
ФКУ |
492 |
0113 |
2106004 |
240 |
14526,5 |
1900 |
- |
- |
- |
- |
- |
16426,5 |
1.6 |
ВЦП МП |
Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014 - 2016 годы |
УЗРИО |
466 |
|
2106003 |
|
9471 |
9706 |
10251 |
- |
- |
- |
- |
29428 |
466 |
0113 |
2106003 |
240 |
6321 |
6953 |
5888 |
|||||||||
466 |
0113 |
2106003 |
830 |
120 |
250 |
250 |
|||||||||
850 |
30 |
30 |
30 |
||||||||||||
466 |
0412 |
2106003 |
240 |
3000 |
2473 |
4083 |
Постановлением Администрации города Рязани от 21 июля 2014 г. N 3143 в таблицу 4.1 настоящего приложения внесены изменения
Таблицей 4.1
Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Рязани и юридических лиц на реализацию Программы
Постановлением Администрации города Рязани от 24 июня 2014 г. N 2626 в таблицу 5 настоящего приложения внесены изменения
Таблица 5
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по Программе
______________________________
(*) - Показатели объема услуги и бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги рассчитаны с учетом работы основного офиса МФЦ (Почтовая, 61), территориального отделения Московского района (ул. Крупской, д. 14 к. 2) в течение всего года, территориального отделения Октябрьского района (ул. Новоселов, д. 33 к. 2) в течение 4 месяцев.
(**) - Показатели объема услуги и бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги рассчитаны с учетом работы основного офиса МФЦ (Почтовая, 61), территориального отделения Московского района (ул. Крупской, д. 14 к. 2), территориального отделения Октябрьского района (ул. Новоселов, д. 33 к. 2).
(***) - Показатели объема услуги и бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги рассчитаны с учетом работы основного офиса МФЦ (Почтовая, 61), территориального отделения Московского района (ул. Крупской, д. 14 к. 2), территориального отделения Октябрьского района (ул. Новоселов, д. 33 к. 2).
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.