Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к решению Арзамасской
городской Думы
от 24 декабря 2010 г. N 137
Проект
Инвестиционная программа
Общества с ограниченной ответственностью "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" г. Арзамас по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 - 2024 годы
29 апреля, 24 июня, 26 августа 2011 г., 3 мая 2012 г.
Решением Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 3 мая 2012 г. N 45 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения
1. Паспорт Программы
1. |
Наименование Программы |
Инвестиционная программа ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" г. Арзамас по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 - 2024 годы. |
2. |
Основание для разработки |
Федеральный закон от 30.12.2004. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса". Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Арзамаса на 2009 - 2019 г.г. (новая редакция), утвержденная решением Арзамасской городской Думы N 58 от 25.06.2010 г, в редакции решения Арзамасской городской Думы N 130 от 26.11.2010 г. Техническое задание по разработке инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Арзамаса, утвержденное постановлением администрации г. Арзамаса от 05.07.2010 г. N 1299 с изменениями, внесенными постановлением администрации г. Арзамаса от 06.08.2010 г. N 1466. Решение Арзамасской городской Думы от 22.07.2010 г. N 70 "О порядке утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области" |
3. |
Разработчик Программы |
ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" г. Арзамас |
4. |
Заказчик Программы |
Администрация города Арзамаса Нижегородской области |
5. |
Цели и задачи Программы |
Цель Программы - решение проблемы обеспечения устойчивого функционирования и развития системы водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод на территории города Арзамаса Задачи Программы: 1. Реализация комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Арзамаса и других документов территориального планирования. 2. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 3. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 4. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. |
6. |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
1. Технологические результаты: повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города; снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2. Коммерческий результат - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3. Бюджетный результат - развитие предприятия приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг; 5. Экологический результат - выполнение требований природоохранного законодательства. |
7. |
Сроки реализации Программы |
2010 - 2024 годы. |
8. |
План инвестиций |
Объем финансовых потребностей за счет надбавки к тарифу: 875 642, 9 т. руб., в том числе: 2010 год - 7307, 2 т. руб.; 2011 год - 11 087, 3 т. руб.; 2012 год - 45 091, 4 т. руб.; 2013 год - 175 485, 7 т. руб.; 2014 год - 206 017,8 т. руб.; 2015 год - 218 373,4 т. руб.; 2016 год - 74 657, 5 т. руб.; 2017 год - 66 001,0 т. руб.; 2018 год - 37 465,1 т. руб.; 2019 год - 34 156, 4 т. руб. Объем финансовых потребностей за счет тарифа на подключение: 5791, 1 т. руб., в том числе: 2011 год - 629,2 т. руб.; 2012 год - 2 312,9 т. руб.; 2013 год - 2 848,9 т. руб. Объем финансовых потребностей за счет собственных средств: 119 357,1 т. руб., в том числе: 2010 год - 14 890,6 т. руб.; 2011 год - 4 917,0 т. руб.; 2012 год - 11 000,0 т. руб.; 2013 год - 27 643,3 т. руб.; 2014 год - 24 906,3 т. руб.; 2015 год - 14 000, 0 т. руб.; 2016 год - 17 500,0 т. руб.; 2017 год - 4 500,0 т. руб. |
9. |
Источник финансирования |
Надбавка к тарифу за услуги по водоснабжению, водоотведению и очистки сточных вод. Тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. Собственные средства. |
10 |
Основные мероприятия Программы |
1. Приобретение специальной техники 2. Проведение Проектно-изыскательских работ для строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения 3. Строительство и модернизация сетей водопровода 4. Строительство и модернизация сетей канализации 5. Модернизация Комплекса Очистных сооружений канализации и КНС N 1 - N 15 6. Модернизация ВНС N 1 - N 6 7. Строительство третьей нитки водовода Арзамас - Слизнево 8. Модернизация процессов сбора и обработки информации о состоянии систем водоснабжения и водоотведения с формированием ГеоИнформационного банка данных (информационная система ГИС) 9. Модернизация процессов мониторинга работы технологического оборудования с центральной диспетчеризацией. 10. Модернизация химико-бактериологической лаборатории 11. Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда 12. Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности деятельности 13. Создание центра повышения качества оказываемых услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшения обслуживания потребителей |
11 |
Контроль исполнения Программы |
Программа реализуется на территории муниципального образования "город Арзамас". Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией города Арзамас будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль исполнения Программы осуществляют Администрация города Арзамаса в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
Решением Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 3 мая 2012 г. N 45 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения
2. Введение
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" выполнена разработка научно-проектной документации Инвестиционная программа ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 - 2024 годы (далее - Программа).
Программа подготовлена ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" в соответствии с утверждённым техническим заданием.
Программа состоит из следующих разделов:
1. Паспорт программы
2. Введение
3. Правовое обоснование программы
4. Принципы формирования инвестиционной программы
5. Обоснование необходимости проведения мероприятий
6. Целевые индикаторы и мероприятия необходимые для их достижения
7. Объем финансовых затрат.
Программа содержит:
Цели и задачи Программы
1. Сроки и этапы реализации Программы
2. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей
3. Анализ экономической деятельности
4. Общий организационный план реализации инвестиционной программы 2010 - 2019 г
5. План технических мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части систем водоотведения и водоснабжения с разбивкой по годам 2010 - 2012 г
6. Финансовый план реализации инвестиционной программы
7. Показатели эффективности инвестиционной программы.
8. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги для потребителей.
9. Оценку социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" данная Программа представлена на утверждение в Арзамасскую городскую Думу с целью ее дальнейшей реализации.
В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; определен необходимый объем финансовых средств, финансируемые за счет надбавки к тарифу общая сумма которых составляет 875 642,9 т. руб., объем финансовых средств, финансируемые за счет тарифа на подключение 5 791,1 т. руб., объем финансовых средств, финансируемых за счет собственных средств 119 357, 1 т. руб.
3. Правовое обоснование Программы
Правовым обоснованием по разработке Программы являются:
Федеральный Закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Арзамаса на 2009 - 2019 г.г. (новая редакция), утвержденная решением Арзамасской городской Думы N 58 от 25.06.2010 г, в редакции решения Арзамасской городской Думы N 130 от 26.11.2010 г.
Техническое задание по разработке инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Арзамаса, утвержденное постановлением администрации г. Арзамаса с изменениями, внесенными постановлением администрации г. Арзамаса от 06.08.2010 г. N 1466.
Решение Арзамасской городской Думы от 22.07.2010 г. N 70 "О порядке утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области"
4. Принципы формирования Программы
Цель Программы - решение проблемы обеспечения устойчивого функционирования и развития системы водоснабжения и водоотведения на территории города Арзамаса
Задачи Программы:
1. Реализация комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Арзамаса и других документов территориального планирования.
2. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства.
3. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.
4. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.
5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.
Инвестиционная Программа развития системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города.
Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, экономического, социального, экологического:
экономический эффект - развитие предприятий Арзамаса и Арзамасского района на базе совершенствующейся коммунальной инфраструктуры, развитие ООО "Ремондис Арзамас Сервис";
бюджетный эффект - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений;
социальный эффект - создание новых рабочих мест, возможности для увеличения жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.
экологический эффект - соблюдение норм природоохранного законодательства.
Технологическими результатами реализации мероприятий Программы развития предполагается:
повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры;
снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.
Комплексное управление Программой осуществляется путем:
определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;
организации конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;
координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;
обеспечения контроля реализации Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;
внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;
предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации Программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.
В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим требованиям:
однозначность - изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;
измеримость - каждый целевой индикатор количественно измерен;
достижимость - целевые значения индикаторов должны быть достижимы в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой Программой.
5. Обоснование проведения необходимых мероприятий
5.1. Анализ существующей системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения и водоотведения, ООО "Ремондис Арзамас Сервис" использует комплекс сложных инженерно-технических водопроводных и канализационных сооружений, которые арендуются у Комитета Имущественных отношений г. Арзамаса Нижегородской области. Далее рассмотрим основные технические характеристики систем водоснабжения и водоотведения, а также остановимся на их особенностях и современном состоянии.
5.1.1. Организация системы водоснабжения
Принципиальная схема водоснабжения
Принципиальная схема водоснабжения города Арзамас представлена на Рисунке 5.1.1.1.
Рисунок 5.1.1.1. Принципиальная схема водоснабжения г. Арзамас
|
|
D = 920 мм L = 20,5 км Пропускная способность 54 тыс. куб. м/сутки |
|
|
|
Слизневский водозабор Qсут. = 61 тыс. куб. м. |
Городская сеть |
||||
|
|
|
|||
|
|
D = 720 мм L= 20,5 км Пропускная способность 36 тыс. куб. м/сутки |
|
|
|
| |||||
|
|
||||
Пустынский водозабор Qсут. = 24 тыс. куб. м |
|
|
|
Очистные сооружения водопровода ВНС, 2-1 подъем Проектная мощность 24 тыс. куб. м в сутки |
|
|
D = 720 мм L= 31,8 км Пропускная способность 24 тыс. куб. м/сутки |
|
Основные особенности системы водоснабжения:
1. Водозаборы, с которых осуществляется водоснабжение Арзамаса находятся на значительном удалении от города.
2. В технологической схеме задействованы насосные станции I-го, II-го и III-го подъемов (в большинстве водопроводных хозяйств обычно две ступени водоподъема).
3. Вода, поднимаемая из открытого источника озеро Глубокое (Пустынский водозабор) проходит дополнительную очистку на очистных сооружениях водопровода.
Характеристика источников водоснабжения
В настоящее время для водоснабжения города используются два основных источника:
озеро Глубокое, входящее в систему Пустынских озер;
подземные водоносные горизонты.
Озеро Глубокое
Морфологические характеристики озера Глубокое представлены в Таблице 5.1.1.1
Таблица 5.1.1.1.
Морфологические характеристики озера Глубокое
Длина, км |
Максимальная ширина, км |
Площадь мелководной части с глубиной до 2 м, км2 |
Объем, млн. м3 |
Протяженность береговой линии, км |
|
|
|
|
полный |
полезный |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1,7 |
0,8 |
- |
1,510500 |
|
5 |
Длина озера - 1, 5 км., максимальная ширина - 0,8 км., полный объем - 1,5 млн. куб. м., что обеспечивает гарантированные объемы водоснабжения из данного источника.
Основные показатели качества воды в озере представлены в Таблице 5.1.1.2
Таблица 5.1.1.2
Основные показатели качества воды озера Глубокое
N |
Наименование показателей |
Ед. измер. |
Норматив |
Значения |
|
Средние |
Максим. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Запах 20*/60* |
балл |
2 |
0 |
0 |
2. |
Взвешенные вещества |
мг/дм3 |
|
|
|
3. |
Цветность |
град. |
20 (35) |
65 |
90 |
4. |
Мутность |
мг/дм3 |
1.5 |
1,5 |
3,0 |
5. |
Водородный показатель |
рН |
6-9 |
7,16 |
7,34 |
6. |
Углекислота свободная |
мг/дм3 |
|
|
|
7. |
Аммиак |
мг/дм3 |
2.0 |
0,37 |
0,55 |
8. |
Нитриты |
мг/дм3 |
3.0 |
<0,003 |
<0,003 |
9. |
Нитраты |
мг/дм3 |
45 |
0,31 |
0,5 |
10. |
Хлориды |
мг/дм3 |
350 |
5,11 |
6,53 |
11. |
Сульфаты |
мг/дм3 |
500 |
12,5 |
17,3 |
12. |
Сухой остаток |
мг/дм3 |
1000 (1500) |
141,7 |
187 |
13. |
Жесткость общая |
мг-экв/дм3 |
7.0 (10) |
1,93 |
2,49 |
14. |
Железо |
мг/дм3 |
0.3 (1.0) |
1,42 |
2,24 |
15. |
Окисляемость перманганатная |
мгО/дм3 |
5.0 |
10,4 |
17,9 |
16. |
Растворенный кислород |
мг/дм3 |
|
|
|
17. |
БПК5 |
мгО/дм3 |
|
|
|
18. |
Алюминий |
мг/дм3 |
0.5 |
|
|
19. |
Фториды |
мг/дм3 |
1.5 |
0,24 |
0,32 |
20. |
Марганец |
мг/дм3 |
0.1 (0.5) |
<0,01 |
<0,01 |
21. |
СПАВ (анионные) |
мг/дм3 |
0.5 |
0,018 |
0,037 |
22. |
Фенолы |
мг/дм3 |
0.25 |
<0,0005 |
<0,0005 |
23. |
Нефтепродукты |
мг/дм3 |
0.1 |
<0,005 |
<0,005 |
24. |
Кадмий |
мг/дм3 |
0.001 |
<0,0001 |
<0,0001 |
25. |
Кремний |
мг/дм3 |
|
|
|
26. |
ОМЧ |
КОЕ/мл |
не более 50 |
|
|
27. |
ОКБ |
КОЕ/100 мл |
отс. |
5,85 |
10,8 |
28. |
ТКБ |
КОЕ/100 мл |
отс. |
2,2 |
4,5 |
29. |
Колифаги |
БОЕ/100 мл |
отс. |
отс. |
отс. |
30. |
Споры СРК |
КОЕ/20 мл |
отс. |
отс. |
отс. |
В озеро поступает значительное количество органических и взвешенных веществ, минеральных удобрений и ядохимикатов, смываемых с водосборных территорий талыми и дождевыми водами.
По берегам реки Сережа, впадающей в озеро, расположены населенные пункты (Пустынь, Лесуново), имеющие сельскохозяйственные предприятия, в большинстве из которых очистные сооружения канализации отсутствуют, при этом сточные воды сбрасывается без очистки. Населенные пункты, турбазы, скотные дворы на животноводческих фермах, места свалок не благоустроены. Отвод сточных вод осуществляется в выгреба, помойные ямы и жижесборники, которые зачастую строились без проектной документации, с нарушением нормативных и строительных требований, в результате чего такие сооружения дренируют.
В населенных пунктах улицы не имеют твердого покрытия. В индивидуальных усадьбах бытовые отбросы, нечистоты, навоз и гниющие твердые отбросы собираются в ямы и используются в качестве удобрений на приусадебных участках.
Все это ведет к загрязнению подземных, поверхностных вод и прибрежных зон озера и требует обязательной очистки воды перед закачкой ее в водопроводные сети. Вода не соответствует нормативным показателям по цветности, КБ и ТКБ. Кроме того, вода имеет повышенное содержание железа, что требует ее обезжелезивания.
Подземные водоносные горизонты в районе Слизневского водозабора
Вода из подземных водоносных горизонтов имеет отличные характеристики по вкусу. Прочие характеристики представлены в Таблице 5.1.1.3
Таблица 5.1.1.3
Основные показатели качества воды подземных горизонтов в районе Слизневского водозабора
N |
Наименование показателей |
Ед. измер. |
Норматив |
Значения |
|
Средние |
Максим. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Запах 20*/60* |
балл |
2 |
0 |
0 |
2. |
Взвешенные вещества |
мг/дм3 |
|
|
|
3. |
Цветность |
град. |
20 (35) |
5 |
5 |
4. |
Мутность |
мг/дм3 |
1.5 |
0 |
0 |
5. |
Водородный показатель |
рН |
6-9 |
7,61 |
7,78 |
6. |
Углекислота свободная |
мг/дм3 |
|
|
|
7. |
Аммиак |
мг/дм3 |
2,0 |
<0,1 |
<0,1 |
8. |
Нитриты |
мг/дм3 |
3,0 |
<0,003 |
<0,003 |
9. |
Нитраты |
мг/дм3 |
45 |
1,16 |
1,45 |
10. |
Хлориды |
мг/дм3 |
350 |
5,19 |
6,49 |
11. |
Сульфаты |
мг/дм3 |
500 |
40,5 |
51,5 |
12. |
Сухой остаток |
мг/дм3 |
1000 (1500) |
359,7 |
387,3 |
13. |
Жесткость общая |
мг-экв/дм3 |
7,0 (10) |
6,54 |
6,93 |
14. |
Железо |
мг/дм3 |
0,3 (1.0) |
<0,1 |
<0,1 |
15. |
Окисляемость перманганатная |
мгО/дм3 |
5,0 |
|
|
16. |
Растворенный кислород |
мг/дм3 |
|
|
|
17. |
БПК5 |
мгО/дм3 |
|
|
|
18. |
Алюминий |
мг/дм3 |
0,5 |
|
|
19. |
Фториды |
мг/дм3 |
1,5 |
0,99 |
1,1 |
20. |
Марганец |
мг/дм3 |
0,1 (0.5) |
<0,01 |
<0,01 |
21. |
СПАВ (анионные) |
мг/дм3 |
0,5 |
<0,015 |
<0,015 |
22. |
Фенолы |
мг/дм3 |
0,25 |
<0,0005 |
<0,0005 |
23. |
Нефтепродукты |
мг/дм3 |
0,1 |
<0,005 |
<0,005 |
24. |
Кадмий |
мг/дм3 |
0,001 |
<0,0001 |
<0,0001 |
25. |
Кремний |
мг/дм3 |
|
|
|
26. |
ОМЧ |
КОЕ/мл |
не более 50 |
1 |
2 |
27. |
ОКБ |
КОЕ/100 мл |
отс. |
отс. |
отс. |
28. |
ТКБ |
КОЕ/100 мл |
отс. |
отс. |
отс. |
29. |
Колифаги |
БОЕ/100 мл |
отс. |
|
|
30. |
Споры СРК |
КОЕ/20 мл |
отс. |
|
|
В районе водозабора отсутствуют промышленные предприятия и другие объекты, способные загрязнять водоносные пласты. Необходимость в дополнительной обработке воды перед подачей в водопроводные сети отсутствует.
Водозаборные и очистные сооружения, водозаборные скважины. Характеристика технологического процесса. Техническое состояние технологического, механического и электрического оборудования.
Водозабор для снабжения города Арзамаса и части Арзамасского района проводится на двух водозаборных сооружениях - Слизневском и Пустынском водозаборах. По данным бухгалтерского учета средний износ оборудования на данных сооружениях составляет 60%, доля оборудования со сверхнормативным износом составляет 40%.
Слизневский водозабор
Слизневский водозабор находится в западном направлении от города Арзамаса на расстоянии 20 км. Строительство велось по проекту 1974 Год ввода водозабора в эксплуатацию - 1978.
Водоснабжение производится из 16 артезианских скважин. Общая проектная мощность составляет 61 тыс. куб. м. в сутки или 22 265 тыс. куб. м. в год. Рекомендованный дебит одной скважины - 150 - 160 куб. м. в час или 3 600 - 3 840 куб. м. в сутки (16 скважин - 57,6 - 61,4 куб. м. в сутки).
Согласно СНиП 2.04.02-84 централизованная система водоснабжения города Арзамас по степени обеспеченности подачи воды должна быть отнесена к 1-ой категории (население более 50 тыс. человек), что предусматривает из 16 имеющихся скважин 13 рабочих и 3 резервных (20% от рабочих).
При рекомендованном дебите скважин 160 куб. м. в час производительность подземного водозабора составит 160х24х13=49,9 тыс. куб. м. в сутки, что не обеспечивает потребной проектной производительности 61 тыс. куб. м. в сутки.
Таблица 5.1.1.4.
Состояние скважин Слизневского водозабора
N п/п |
Год стр-ва скважины |
N скважины |
Дебит куб. м./ час |
Фактич. произв. 2010 г. куб. м. в час |
Насосное оборудование (тип) |
Наличие учета |
Износ насосов, % |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
1978 |
1 |
158 |
248 |
ЭЦВ12-160-65 |
ИПРЭ-2 |
60 |
2 |
1978 |
2 |
158 |
258 |
ЭЦВ12-210-55 |
ИПРЭ-2 |
40 |
3 |
1978 |
3 |
158 |
167 |
ЭЦВ12-210-55 |
ИПРЭ-2 |
25 |
4 |
1978 |
4 |
158 |
255 |
ЭЦВ12-160-65 |
ИПРЭ-2 |
45 |
5 |
1978 |
5 |
158 |
170 |
ЭЦВ12-160-65 |
ИПРЭ-2 |
85 |
6 |
1978 |
6 |
158 |
260 |
ЭЦВ12-210-55 |
ИПРЭ-2 |
40 |
7 |
1978 |
7 |
158 |
260 |
ЭЦВ12-210-55 |
ИПРЭ-2 |
40 |
8 |
1978 |
8 |
158 |
255 |
ЭЦВ12-210-55 |
ИПРЭ-2 |
35 |
9 |
1978 |
9 |
158 |
90 |
ЭЦВ12-210-55 |
ИПРЭ-2 |
70 |
10 |
1978 |
10 |
158 |
252 |
ЭЦВ12-160-65 |
ИПРЭ-2 |
30 |
11 |
1978 |
11 |
158 |
240 |
ЭЦВ12-160-65 |
ИПРЭ-2 |
60 |
12 |
1978 |
12 |
158 |
226 |
ЭЦВ12-160-65 |
ИПРЭ-2 |
90 |
13 |
1978 |
13 |
158 |
260 |
ЭЦВ12-210-55 |
ИПРЭ-2 |
25 |
14 |
1978 |
14 |
158 |
255 |
ЭЦВ12-210-55 |
ИПРЭ-2 |
25 |
15 |
1978 |
16 |
158 |
260 |
ЭЦВ12-210-55 |
ИПРЭ-2 |
25 |
16 |
1978 |
28 |
158 |
165 |
ЭЦВ12-160-65 |
ИПРЭ-2 |
80 |
Шесть насосов из 16, обеспечивающих подъем воды из скважин, имеют высокий износ (более 50%). Частые ремонты водоподъемного оборудования и связанные с этим простои приводят к повышенной нагрузке на остальные скважины. Из-за этого рекомендованные значения по дебету не соблюдаются.
Защитные зоны санитарной охраны скважин соблюдены. Граница строгого режима 1-го пояса зоны санитарной охраны установлена в радиусе 30 м. от устья скважины, огорожена и озеленена. Пескования скважин не зафиксировано.
Вода, поднятая скважинами по сборному коллектору, поступает в 2-а резервуара по 3000 куб. м. Из резервуаров подача происходит 2-я насосами 1Д1600-90а подается в магистральные водопроводы Д 720 мм и 920 мм
Пустынский водозабор
Пустынский водозабор находится в лесном массиве, в северном направлении от г. Арзамаса на расстоянии 32 км. Водоснабжение производится из открытого источника - озеро Глубокое. В эксплуатацию водозабор пущен в 1962 году.
Общая проектная мощность водозабора - 24 тыс. куб. м. в сутки или 8 760 тыс. куб. м. в год. Максимальная рабочая мощность составляет 12000 куб. м в сутки.
Таблица 5.1.1.5.
Состояние оборудования Пустынского водозабора
N п/п |
Насосное оборудование (тип) |
Год ввода в эксплуатацию |
Установленная производительность, куб. м. в час |
Фактич. произв. 2010 г. куб. м. в час |
Наличие учета |
Износ насосов, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
ЦН 400/105 |
1962 |
400 |
350 |
НЕТ |
85 |
2 |
ЦН 400/105 |
1962 |
400 |
350 |
НЕТ |
85 |
3 |
1Д630-90 |
1988 |
630 |
550 |
НЕТ |
70 |
Экологические обследования Пустынского водозабора для ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" не производились. Установленные ранее пояса для ООО "ГорВодоканал" составляют 1-й пояс =50 м, 2-й пояс = 300 м, 1-й пояс огорожен со стороны суши бетонным забором 3 метра, со стороны озера сигнализирующими буями выставленными в цепочку связанные между собой капроновым шнуром. 2-й пояс со стороны озера одиночные сигнальные буи.
Забор воды производится 2-мя затопленными оголовками (рыбозащитные устройства кассетного типа с керамзитом,) Оголовки удалены от берега на расстояние 38 м. Пропускная способность каждого оголовка составляет 0,069 куб. м. в с при скорости движения воды во входном сечении, равной 0,069 м/с.
После забора воды 2-мя оголовками один насос в зависимости от требуемого объема воды подает воду по трубопроводу длинной 32 км в г. Арзамас, на станцию очистных сооружений водопровода г. Арзамас тер. Очистные сооружения 1А. На входе на очистную станцию установлен узел учета. Далее вода попадает в приемные камеры где первоначально хлорируется и коагулируется (изношенность приемных камер около 65%), далее вода попадет в Контактные Осветлители - далее КО (всего 8 шт из них 5 шт. в рабочем состоянии, из этих 5-ти КО 1-н КО был капитально отремонтирован в 2009 году, остальные более 10 лет назад).
Очищенная вода хлорируется вторично и попадает в накопительные резервуары, далее к потребителю, на всем технологическом процессе идет отбор проб. Изношенность запорной арматуры у Контактных Осветлителей составляет 65%, из-за чего происходит постоянная утечка чистой воды в канализацию около 15%.
Для работы КО необходима промывка КО один раз в сутки, для этого используется промывной насос 1Д2000-21 (изношенность 70 %).
Для подготовки раствора коагулятна, используются воздуходувки для перемешивания коагулянта и насосы для закачки коагулянта в накопительную ёмкость (изношенность около 50%).
Водоводы, водопроводные сети, водопроводные узлы (ВУ) и повысительные насосные станции (ПВНС). Структура по диаметру и материалу труб. Техническое состояние водоводов и сетей. Техническое состояние технологического, механического и электрического оборудования.
Подача воды от Слизневского водозабора осуществляется по двум магистральным водоводам длиной 20,5 км:
D=920 мм, пропускная способность 54 тыс. куб. м. в сутки (19 710 тыс. куб. м. в год), износ - 70%;
D=720 мм, пропускная способность 36 тыс. куб. м. в сутки (13 140 тыс. куб. м. в год), износ - 50%.
Подача воды от Пустынского водозабора осуществляется по магистральному водоводу длиной 31,8 км:
D=620 мм, пропускная способность 24 тыс. куб. м. в сутки (8 760 тыс. куб. м. в год), износ - 90%.
Анализ количества аварий, повлекших ограничение подачи воды в г. Арзамас, на магистральном водоводе Слизнево - Арзамас:
2006 год - 1 авария. Ветка N 1. Средняя продолжительность устранения аварии - 40 часов.
2007 год - 1 авария. Ветка N 1. Средняя продолжительность устранения аварии - 40 часов.
2008 год - 2 аварии. Ветка N 2. Средняя продолжительность устранения аварии - 90 часов.
2009 год - 2 аварии. Ветка N 1, N 2. Средняя продолжительность устранения аварии - 90 часов.
При устранении аварий, связанных с нарушением целостности второй ветки трубопровода, работы по устранению течей производятся под давлением воды в магистрали. По этой причине, земляные, сварочные, монтажные работы ведутся в крайне тяжёлых условиях, особенно зимой. Таким образом, время устранения аварии повышается минимум на 100% и выходит за рамки нормативного.
Водопроводные сети города Арзамас эксплуатируются с 1912 года. Общая протяженность сетей составляет 188 км. Диаметр водопроводов - от 32 до 920 мм. Протяженность сетей со 100% износом составляет 118,4 км., или 63% от общей протяженности водопровода. В среднем износ водопроводных сетей в зависимости от типа составляет от 75 до 90%. Неотложной замене подлежат 94 км. сетей. По материалу 75% сетей выполнены из стали (нормативный износ - 4% в год), 25% из чугуна (нормативный износ - 2% в год). Удельная аварийность на сетях водопровода в 2009 году составила 2,3 аварии на 1 км. и по сравнению с 2005 годом выросла в 1,5 раза.
Динамика аварийности на сетях водопровода представлена на рис. 5.1.1.2.
Рисунок 5.1.1.2. Количество аварий на водопроводных сетях
Данный графический объект в справочной правовой системе не приводится
Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определения размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Они составляют от 75 до 90% общего объема потерь воды в водопроводных сетях. Технического аудита сетей не делалось, поэтому значения показателей реального количества повреждений, и, соответственно, потерь воды в сетях нет. Очевидно, что при сверхнормативном износе более 50% сетей, реальное удельное количество повреждений выше, а сети нуждаются в масштабном капитальном ремонте. Отметим, что в настоящее время в сетях проводятся только аварийно-восстановительные ремонты при открытых повреждениях.
Структура производства, подачи и потребления воды
Подача воды в город Арзамас ведется из поверхностного (озеро Глубокое) и подземного (водоносные пласты Слизневского водозабора). Доля подземных водоисточников в обеспечении воды населению составляет 80% (по итогам 2009 года).
Очистка воды, поступающей из поверхностного источника, проходит очистку на очистных сооружениях водопровода. На стадии транспортировки питьевой воды потребителю происходит ее вторичное загрязнение, а также загрязнение воды, поступающей из артезианских скважин, что объясняется неудовлетворительным состоянием разводящих сетей.
Структурный состав потребителей от сети водоснабжения г. Арзамаса:
Население, в том числе и частный сектор.
Промышленные предприятия и организации.
Социальные и коммунально-бытовые организации.
Водопотребление за 2007 - 2009 г. г., а также прогнозное водопотребление на 2010 г. выглядит следующим образом:
Таблица 5.1.1.6.
Динамика показателей водопотребления
Показатели |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 прогноз |
Поднято воды, тыс. куб. м. - всего: |
16 212 |
15 884 |
15 764 |
13 114 |
в том числе на собственные нужды |
144 |
309 |
144 |
|
Получено воды со стороны, тыс. куб. м. |
|
1 061 |
|
|
Доля воды со стороны в объеме воды, поданном в сеть |
|
6% |
|
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. куб. м. |
1 732 |
2 072 |
2 966 |
|
Подано воды в сеть, тыс. куб. м. |
16 099 |
16 686 |
15 620 |
|
Потери воды, тыс. куб. м. |
915 |
1 351 |
1 201 |
|
Доля потерь в объеме воды, поданном в сеть |
5,69% |
8,14% |
7,69% |
|
Реализовано воды, тыс. куб. м. - всего: |
15 183 |
15 325 |
14 429 |
|
в том числе населению, тыс. куб. м. |
8 472 |
8 230 |
8 200 |
|
прочим потребителям, тыс. куб. м. |
6 711 |
7 098 |
6 220 |
|
Доля реализации воды населению в общей реализации |
55,8% |
53,7% |
56,9% |
|
Отметим, что из-за отсутствия технического аудита водопроводных и приборов учета сетей данные о реальных водопотерях занижены. Средние потери воды по России составляют 18,5%.
Как показывает динамика показателей водоснабжения за последние три года, не смотря на кризис, объемы потребления воды сократились незначительно. Отметим, что более половины в потреблении составляет население, а эта категория отличается стабильным объемом потребления. По прогнозу на 2010 год объем водопотребления по всем категориям составит 13114 тыс. куб. м. (96% от уровня докризисного 2007 года).
В Таблице 5.1.1.7 отражена динамика потребления услуг по водоснабжению и водоотведению (в натуральных показателях) по наиболее крупным потребителям - предприятиям.
Таблица 5.1.1.7.
Предприятия - основные потребители услуг по водоснабжению и водоотведению
Наименование |
Объем 2007 г |
Объем 2008 г |
Объем 2009 г |
|||
вода м3 |
канал м3 |
вода м3 |
канал м3 |
вода м3 |
канал м3 |
|
АМУ "ТЭПП" |
1645356,98 |
31639,00 |
1589155,71 |
31945,00 |
1453244,02 |
28990,00 |
ОАО "Арзамасский Машиностроительный завод" |
1443131,27 |
1082348,45 |
1668931,81 |
1268388,17 |
1335388,06 |
1030919,64 |
ОАО "Арзамасский Приборостроительный завод" |
1152702,48 |
933882,74 |
1143948,87 |
942735,63 |
1018024,84 |
779332,13 |
ОАО "Рикор Электроникс" |
553468,40 |
339693,26 |
598068,00 |
333022,62 |
430976,00 |
154004,80 |
ОАО "Коммаш" |
285380,38 |
216889,10 |
352950,00 |
269258,16 |
234491,60 |
178213,62 |
ООО "Тепловые сети Арзамасского района" |
|
|
73771,04 |
9836,17 |
145882,72 |
9295,45 |
ОАО АНПП ТЕМП АВИА |
106560,60 |
98231,26 |
102913,14 |
84178,36 |
114570,79 |
93293,57 |
ООО "Арзамасский Пищевик" |
6693,55 |
3929,12 |
93323,45 |
47207,57 |
100930,48 |
93803,92 |
ЗАО "Арзамасский хлеб" |
100029,00 |
41697,70 |
97221,53 |
39908,21 |
71993,24 |
30031,49 |
МУП "Комфорт" |
57794,00 |
42678,01 |
42383,00 |
31289,78 |
53650,00 |
39205,54 |
Итого |
5351116,66 |
2790988,64 |
5762666,55 |
3057769,67 |
4959151,75 |
2437090,16 |
В % к 2007 году |
|
|
|
|
93% |
89% |
Как видно из Таблицы 5.1.1.7, уровень потребления воды данной категорией предприятий по итогам 2009 года составил 93% от уровня 2007 года.
Баланс системы водоснабжения
В Таблице 5.1.1.8 приведены данные, характеризующие балансные показатели системы водоснабжения.
Таблица 5.1.1.8.
Значения балансных показателей системы водоснабжения
Элементы системы водоснабжения |
Имеющиеся мощности Тыс. куб. м. в год |
|
||
2007 |
2008 |
2009 |
||
Водозаборы: |
|
|
|
|
Слизнево |
18 213*(1) |
14510/80 |
14924/81,9 |
12798/70,2 |
Пустынь |
8 760 |
1732/19,8 |
1070/12,2 |
2966/33,9 |
Итого |
26 973 |
16242/60 |
15994/57,8 |
15764/58,4 |
Водоводы: |
|
|
|
|
Слизнево |
19 710+13 140= 32 850 |
14 501 |
14913 |
12787 |
Пустынь |
8 760 |
1599 |
1773 |
2 833 |
Итого |
41 610 |
16 100 |
16686 |
15620 |
Очистные: |
|
|
|
|
ОСВ |
8 760 |
1 732 |
2 072 |
2 966 |
*(1) С учетом рекомендованного дебита скважин и потребности в резервировании
Имеющиеся мощности в настоящее время с большим запасом перекрывают потребности водоснабжения. Даже в случае закрытия Пустынского водозабора оставшихся мощностей хватит для обеспечения текущих необходимых объемов подачи воды. Однако, в связи с высоким износом первой нити Слизневского водовода (70%) в таком случае существует риск нарушения гарантированного водоснабжения. Поэтому целесообразно строительство новой ветки магистрального водовода.
Выявление резервов и дефицита мощности водозаборных (поверхностных и подземных), очистных сооружений, ВУ, ПВНС, водоводов и уличных разводящих сетей. Проблемы эксплуатации системы водоснабжения в разрезе: надежность, качество, экономичность.
В настоящее время город Арзамас и часть Арзамасского района снабжается водой, как из подземных водоносных пластов, так и из открытого водоема - озера Глубокое. Большой проблемой открытого водоисточника является его загрязненность. Вода не соответствует нормативным показателям по цветности, КБ и ТКБ, имеет повышенное содержание железа, что требует ее обезжелезивания.
Очистные сооружения, на которые поступает вода с Пустынского водозабора, находятся в плохом состоянии. Изношенность приемных камер около 65%, контактных осветлителей - 65%, из-за чего происходит постоянная утечка чистой воды в канализацию около 15%, изношенность насосов 70 - 85%, магистрального водовода - 90%.. Большой износ оборудования приводит к неоправданным потерям воды и высоким затратам электроэнергии на ее подъем и транспортировку, а также аварийно-восстановительные ремонтные работы. Фактически участок не выполняет свои функции при существенных затратах на поддержание его эксплуатации.
На Слизневском водозаборе шесть насосов из 16, обеспечивающих подъем воды из скважин, имеют высокий износ (более 50%). Частые ремонты водоподъемного оборудования и связанные с этим простои приводят к повышенной нагрузке на остальные скважины. Из-за этого рекомендованные значения по дебету не соблюдаются.
Износ первой ветки магистрального водопровода составляет 70%, что является угрозой гарантированному водоснабжению города и района. Это подтверждается негативной динамикой аварийности на магистральных водоводах, что приводит к ограничению подачи воды в город Арзамас (на срок свыше суток).
Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ в г. Арзамасе является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.
Водопроводные сети города Арзамас эксплуатируются с 1912 года. Безотлагательной замене подлежит половина сетей или 94 км.
Удельная аварийность на сетях водопровода в 2009 году составила 2,3 аварий на 1 км. и по сравнению с 2005 годом выросла в 1,5 раза.
Технического аудита сетей не проводилось, поэтому значения показателей реального количества повреждений, и, соответственно, потерь воды в сетях нет. Очевидно, что при сверхнормативном износе 50% сетей реальное удельное количество повреждений выше, чем регистрируемое, а сети нуждаются в масштабном капитальном ремонте.
5.1.2. Организация системы водоотведения
Принципиальная схема водоотведения и очистки сточных вод
Принципиальная схема системы водоотведения представлена на Рисунке 5.1.2.1.
Рисунок 5.1.2.1. Принципиальная схема водоотведения г. Арзамас
|
|
Промышленные стоки |
|
|
||||||||||
Городская сеть канализации |
|
Промышленные потребители |
||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
|
|
КНС 3 - 14 Q3 - 14 = 20000 куб. м в сутки |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
КНС - 1 Q1 = 32000 куб. м в сутки |
|
КНС - 2 Q2 = 32000 куб. м в сутки |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
КОСК Q = 64000 куб. м в сутки/ 23360000 куб. м в год |
|
Особенности системы водоотведения:
Очистка стоков промышленных предприятий производится преимущественно*(2) в городской системе очистных сооружений;
Отвод промышленных, бытовых и ливневых стоков происходит по совместной схеме;
Главные канализационные коллекторы самотечные, напорные.
*(2) Свои очистные сооружения для очистки стоков с содержанием гальваники имеет Арзамасский приборостроительный завод
Коллекторы канализационной сети и канализационные насосные станции. Структура по диаметру и материалу труб. Техническое состояние коллекторов и сетей. Техническое состояние технологического, механического и электрического оборудования КНС.
Эксплуатация канализационных сетей города Арзамас производится с 1974 года. Общая протяженность сетей составляет 130 км. Общий износ сетей 80%, доля сетей со сверхнормативным износом - 70%. Сети со сверхнормативным износом, требующие замены, занимают 70% от общей протяженности сетей.
Кроме того, в результате допущенных при строительстве сетей нарушений СНиП, в частности несоблюдение нормативных уклонов, наблюдается заиливание сетей, что ведет к образованию многочисленных засоров. Так, в течение 2009 года устранено 826 засоров, 26 аварий на канализационных сетях.
Удельная аварийность с учетом засоров за 2009 год составила 6,4 на 1 км. По сравнению с уровнем 2005 года в 2009 году аварийность возросла в 1,4 раза.
Динамика аварийности на сетях канализации ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" представлена на Рис 5.1.2.2.
Рисунок 5.1.2.2. Динамика аварий на сетях водоотведения
Данный графический объект в справочной правовой системе не приводится
По структуре материала труб железобетонные сети занимают 45%, керамические - 40%, прочие - 15%.
Подробная структура канализационных сетей по диаметру и материалу труб представлена в Таблице 5.1.2.1.
Таблица 5.1.2.1.
Структура канализационных сетей по материалу и диаметру
Диаметр (мм)/материал |
Керамика |
Железобетон |
Прочие |
Итого, п. м |
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
До 100 |
|
|
Чуг-200 м, ст-1636 м, ПЭ-775 м, НПВХ-700 м, а/ц-414 м |
3725 м |
150 |
8795 м |
- |
Чуг-200 м, НПВХ-510 м |
9505 м |
200 |
34280 м |
24542 м |
Ст-4814 м, ПЭ-500 м, НПВХ-125 м |
64261м |
250 |
|
|
|
|
300 |
|
1000 м |
|
1000 м |
350 |
|
|
|
|
400 |
|
1276 м |
|
1276 м |
500 |
|
9253 м |
|
9253 м |
600 |
|
3078 м |
Ст-7942 м |
11020 м |
700 |
|
5596 м |
|
5596 м |
800 |
|
|
|
|
900 |
|
2371 м |
|
2371 м |
1000 |
|
847 м |
|
847 м |
1200 |
|
|
|
|
1300 |
|
|
|
|
1400 |
|
|
|
|
1500 |
|
|
|
|
1600 |
|
|
|
|
2000 |
|
|
|
|
Итого по материалам |
43075 |
47663 |
17816 |
108 554 м |
% |
40 |
45 |
15 |
|
В Таблице 5.1.2.2 указаны участки канализационных сетей в наиболее критическом состоянии.
Таблица 5.1.2.2
Аварийные участки сетей
Местоположение |
Тип |
Протяженность |
ул. Зеленая д. 24 - 28 |
НПВХ -160 мм |
100 п/м |
ул. Зеленая д. 2 - 10, 30/1 |
НПВХ -160 мм |
410 п/м |
ул. Мира д. 3 |
НПВХ -160 мм |
140 п/м |
ул. Мира д. 11 |
НПВХ -160 мм |
90 п/м |
ул. Мира, д. 1 ПЛ-68 |
НПВХ -160 мм |
220 п/м |
Итого |
|
960 п/м |
Протяженность сетей в аварийном состоянии - 0,9 км. Они сконцентрированы на ул. Мира и ул. Зеленая.
70% канализационных сетей (в том числе, коллекторы и напорные трубопроводы от КНС) имеют большой физический износ и перегружены настолько, что в часы максимального водоотведения происходит подтопление частного сектора в районах прохождения основных коллекторов.
Проблему усугубляет низкая эффективность работы локальных очистных сооружений промышленных предприятий города, т.е. не соответствие их нормативным требованиям, вследствие чего сточные воды сбрасываются в городские канализационные сети с большим содержанием токсичных загрязняющих веществ, а канализационные сети выполнены из обычного, не сульфатостойкого железобетона и рассчитаны на хозяйственно-бытовые сточные воды.
Концентрация загрязнений в сточных водах практически всегда превышает величины, допустимые для сброса в городскую канализацию. Накопления осадков и химические процессы в коллекторах ведут к изменению пропускной способности системы водоотведения и разрушению коллекторов в результате наличия коррозии бетона: газовой, кислотной, сульфатной и бактериальной.
Общее количество канализационных насосных станций составляет 15.
ГКНС-1 расположена по адресу г. Арзамас, ул. Складская д. 23. Станция эксплуатируется с 1974 года, здание кирпичное. Проектная производительность станции 32 000 тыс. куб. м. в сутки. Износ оборудования составляет 90%. Оборудование морально и физически устарело. Система автоматического контроля работы станции отсутствует. Износ трубопроводов, насосных агрегатов и запорной аппаратуры приводит к большим энергозатратам.
ГКНС-2 расположена по адресу: г. Арзамас, ул. Урицкого. Станция эксплуатируется с 1980 года, здание кирпичное. Проектная производительность станции 32000 тыс. куб. м. в сутки. Износ оборудования составляет 85%. Оборудование морально и физически устарело. Система автоматического контроля работы станции отсутствует. Износ трубопроводов, насосных агрегатов и запорной аппаратуры приводит к большим энергозатратам.
КНС-3-15 имеют общую проектную мощность 20000 куб. м. в сутки. Станции расположены во временных строениях. Износ оборудования составляет 90%. Оборудование морально и физически устарело. Система автоматического контроля работы станции отсутствует. Износ трубопроводов, насосных агрегатов и запорной аппаратуры приводит к большим энергозатратам.
Канализационные очистные сооружения. Характеристика технологического процесса. Техническое состояние технологического, механического и электрического оборудования
Территория Комплекса очистных сооружений (КОСК) расположена (указать, где). КОСК эксплуатируется с 1975 года.
В настоящее время на КОСК действует трехступенчатая схема очистки сточных вод:
Механическая очистка.
Биологическая очистка
Блок биологических прудов.(4*2)
Показатели сброса в водоём в 2009 г соответствует:
взвешенные вещества - 2,56 мг/л; (НДС - 3,76 мг/л)
БПК -2,2 мг/л.(НДС - 3,0 мг/л)
В настоящее время на КОСК отсутствует автоматическая система контроля и управления технологическими процессами. Общий износ оборудования и сооружений станции составляет 75 - 80%. Отсутствует полигон хранения шламов. Изношенность трубопроводов, запорной аппаратуры насосного оборудования приводит к высоким энергозатратам на перекачку стоков. Нарушено береговое и донное покрытие иловых карт, а также биологических прудов. В капитальном ремонте нуждаются приемные решетки, камеры и лотки. Хлораторная не отвечает требованиям НТД.
Сооружения механической очистки
Приемная камера предназначена для приема сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации по напорным трубопроводам, и их равномерного распределения по каналам здания решеток.
Приемная камера представляет собой монолитное железобетонное сооружение.
Полезный объём камеры -166,0 м3
Напорные трубопроводы, подающие сточные воды в приемную камеру:
от ГКНС-1 - два трубопровода диаметром 600 мм х8 мм;
от ГКНС-2 - два трубопровода диаметром 600 ммх8 мм;
Далее из приемной камеры, по одному железобетонному каналу, сточная вода поступает в здание решеток.
Решетки с шириной прозоров 10 - 12 мм предназначены для задержания крупных отбросов. На каждом канале перед решеткой установлены электрифицированные щитовые затворы.
В здании решеток расположены: рабочий зал, и помещение хранения извести, помещение операторов, бытовые помещения и вентиляционная.
На КОСК используются самодельные решетки, очищаемые вручную граблями.
Песколовки горизонтального типа с удалением песка гидроэливатором, с круговым движением воды. Предназначены для удаления из сточной воды песка и других минеральных примесей. В конструкцию горизонтальной песколовки входят распределительная камера, подводящие каналы, отводящий канал, сборная камера и здание обслуживании песколовки с насосной станцией.
Процесс задержания песка происходит за счет конструктивных особенностей песколовки и поддержания скорости 0,15 - 0,3 м/с. Сбор песка с днища песколовки и передача его в приямок производится гидроэлеватором. Удаление песка из приямка и подача его в песковые бункеры - гидроэлеваторами, установленными в каждом приямке. Из пескобункеров песок вывозится ежедневно на специально отведенные карты иловых площадок.
После песколовок сточные воды поступают на первичные отстойники.
Первичные отстойники предназначены для осветления сточных вод, прошедших предварительную очистку на решетках и песколовках. На КОСК работают четыре первичных отстойников радиального типа из сборного железобетона диаметром 24 м.
Принцип работы первичных отстойников гравитационный: примеси сточных вод с удельным весом большим, чем удельный вес воды, оседают на дно отстойников, легкие примеси - всплывают на их поверхность. Сточная вода подается через распределительное устройство центральной части отстойника, ограниченное стенками железобетонного направляющего цилиндра высотой 3,5 м.
Осадок, выпавший на дно отстойника, сгребается при помощи однокрылого илоскреба в приямок, расположенный в центре отстойника. Удаление осадка из приямка осуществляется насосами насосных станций сырого осадка на иловые карты. Откачка осадка производится 2 раза в смену. Уровень осадка в отстойнике не измеряется
Сброс осветленной воды осуществляется через водослив сборного кольцевого лотка и далее отводится по лоткам на сооружения биологической очистки (аэротенки).
Сооружения биологической очистки
Процесс биологической очистки осуществляет сложное сообщество простейших микроорганизмов - бактерий, ряда высших организмов в условиях аэробиоза. Загрязнения сточных вод являются для микроорганизмов источником питания, при использовании которого они получают все необходимые для их жизни - энергию и материал для конструктивного люмена (восстановление распродающих веществ клетки прироста биомассы). Изымая из воды питательные вещества (загрязнения), микроорганизмы очищают от них сточную воду, но одновременно ни вносят в нее новое вещество - продукты обмена, выделяемые во внешнюю среду.
Аэротенки-вытеснители представляют собой открытые емкости с верхним и каналам осветленной воды и сборным каналом иловой смеси. Аэротенки состоят из четырех секций, каждая из которых имеет по четырем коридорам. Аэротенки оборудованы системой воздуховодов.
Конструкция аэротенка предусматривает работу с 25 и 50% регенераций активного ила. При 25% регенерации осветления вода поступает в начало второго коридора каждой из секций аэротенка, далее, смешиваясь с активным илом и образуя иловую смесь, движется вдоль второго, третьего и четвертого коридоров.
Для аэрации используется сжатый воздух, который подается по магистральному воздуховоду и распространяется по секциям разводящими воздуховодами и стояками. Система аэрации представлена полиэтиленовыми трубчатыми аэраторами НПФ "Экополимер" и используется уже с 1999 года, поэтому к настоящему моменту подвержена значительной кольматации и требует замены.
Возвратный активный ил от вторичных отстойников N N 1 - 4 насосами активного ила блока воздуходувно-насосной станции насосом циркуляционного ила - подается в начало первых коридоров (регенераторов) каждой из четырех секций аэротенка.
Из аэротенка иловая смесь по отводящим лоткам поступает через распределительные чаши во вторичные отстойники.
Вторичные отстойники предназначены для отделения активного ила от биологически очищенной воды, выходящей из аэротенка. На КОСК работают четыре вторичных отстойников радиального типа из сборного железобетона диаметром 24 м.
Распределительное устройство аналогично конструкции первичного отстойника. Отвод осветленной воды осуществляется через зубчатые водосливы в сборный кольцевой лоток и далее в отводящие лотки.
Из отстойников N N 1 - 4 активный ил, осевший на дно, удаляется самотеком под гидростатическим давлением при помощи илососа в иловую камеру, с последующим отводом в резервуар активного ила, откуда насосами активного ила перекачивается в Аэротенки.
Избыточный активный ил (1 - 1,5 % от общего объема воды) через ответвление на напорном трубопроводе циркуляционных насосов активного ила направляется на илоуплотнитель. Часовой расход избыточного ила назначается технологом по результатам совокупности технологических и качественных показателей работы сооружений системы биологической очистки.
Илоуплотнитель предназначен для уменьшения объема избыточного активного ила.
Он представляет собой первичный отстойник радиального типа, оборудованный илоскребом, и имеет круглую форму с внутренним диаметром 6 м. Стены выполнены из сборных железобетонных панелей, днище - из железобетонного монолита. Под днищем проложен подводящий трубопровод диаметром 325х8 мм и трубопровод отвода уплотненного избыточного активного ила, который одновременно служит и трубопроводом опорожнения илоуплотнителя.
Отвод сливной воды осуществляется в сборный лоток, выполненный из железобетонных элементов и распоряжений по периметру на кронштейнах.
Уплотненный избыточный активный ил из илоуплотнителя под гидростатическим давлением поступает в резервуар уплотненного ила, откуда насосами направляется на сооружения по обработке осадка (метантенк, приспособленный под резервуар-смеситель).
Блок насосно-воздуходувной станции (БНВС) представляет собой прямоугольное заглубленное здание. В надземной части находится зал воздуходувок и воздухозаборные камеры, электротехнические и бытовые помещения, в подземной части - машинный зал насосной станции активного ила.
В комплекс БНВС входят два резервуара из монолитного железобетона, которые сблокированы в единое подземное сооружение и перекрыты железобетонными плитами перекрытия:
1) Резервуар активного ила. Размер в плане 13,6х5,7 м. высота полная 5,4 м, полезная - 3,65 м. Объем полный 418,6 м3, полезный - 283 м3.
2) Резервуар уплотненного ила. Размер в плане 2,5х5,7 м.
Высота полная 5,4 м, полезная - 3,35 м. Объем полный 76,9 м3, полезный -48 м3.
Резервуары оборудованы подводящими и отводящими трубопроводами и люками-лазами.
Блок Биологических прудов
После вторичных отстойников биологически очищенные сточные воды по трубопроводам подается в четыре секции биологических прудов, где происходит доочистка естественным способом с использованием биоценоза.
Пройдя все этапы очистки, сточные воды через выпускную трубу сбрасываются в р. Теша Обеззараживание производиться жидким хлором из контейнеров. Здание хлораторной и контактные резервуары на КОСК имеются.
Иловые карты предназначены для обезвоживания осадка в естественных условиях.
Иловые карты расположены на территории КОСК. Сооружения выполнены на естественном основании, без дренажа. Общая занимаемая площадь - 2,8 га, полезный объем - 56 тыс. м3.
Чистка карт обезвоженного осадка при помощи экскаваторов ведется постоянно в течение года. Обезвоженный осадок (влажностью порядка 60%) вывозится на площадку для складирования сухого осадка.
Площадка для складирования осадка площадью 0,72 га предназначена для складирования обезвоженного осадка, вывозимого с иловых карт, после их чистки. Площадка выполнена на естественном основании, без дренажа.
Вспомогательные здания и сооружения.
На территории очистных сооружений канализации расположены следующие вспомогательные здания и сооружения:
- административно-бытовой корпус (АБК), с хим-бак. лабораторией.
- котельная, работающая на газе;
- механический участок, гаражные боксы.
- складские помещения.
- станция дренажных вод.
Хим-бак. лаборатория предназначена для контроля содержания загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах, проведения анализов сточной жидкости при движении на технологических этапах очистки, а также для проведения опытных исследований по внедрению новых технологий в очистку сточных вод.
Станция дренажных вод предназначена для перекачивания собственных стоков в приемную камеру очистных сооружений.
Насосная станция круглая в плане диаметром 8,0 м с глубиной подводящего коллектора 6,0 м. Подземная часть насосной станции разделена глухой водонепроницаемой перегородкой на две части: в одной расположены приемный резервуар и грабельное оборудование, другой - машинное отделение. В надземной части насосной станции размещены: электрощитовая, грузоподъемное и вентиляционное оборудование, монтажные площадки.
Котельная предназначена для выработки пара на нагрев горячей воды для нужд сооружений.
Котельная оборудована тремя паровыми котлами ДКВР-2,5/13. Основное топливо - природный газ. Эксплуатация котельной 35 лет. Основное оборудование (газовое, котловое) периодически требует диагностических обследований. Узел учета не отвечает требованием Правил. Дымовая труба ликвидирована, в связи с аварийным состоянием.
Химическая очистка воды, поступающей в котлы, осуществляется с помощью двух Nа-катионитовых фильтров с загрузкой из сульфоугля. Диаметр водоочистного фильтра 2 м, высота загрузки 1,5 м Для регенерации фильтрующей загрузки используется хлористый натрий.
Механический участок предназначен для проведения мелких ремонтных работ технологического оборудования. В мастерской установлены следующие станки: токарно-винторезные К62 - 3 шт., сверлильные - 1 шт., заточные - 1 шт., фрезерный - 1 шт., строгальный станок - 1 шт. Заточной станок укомплектован пылеуловителем.
В здании мастерской располагается также гаражные боксы.
Очищенные сточные воды с очистных сооружений канализации г. Арзамас сбрасываются в р. Теша.
Из всего объема (данные 2009 года) сброшенных сточных вод являются:
нормативно-очищенные - 0 тыс. м3.
нормативно-чистые - 0 тыс. м3
недостаточно очищенные -15143,7 тыс. м3
без очистки - 0 тыс.м3
Обратим внимание, что весь объем сброшенных вод характеризуется как недостаточно очищенные стоки.
Контроль качества и количества сбрасываемых сточных вод ведут природоохранные органы, ежегодно составляется отчет по мониторингу. Результаты мониторинга отражены в Таблице 5.1.2.3.
Таблица 5.1.2.3.
Результаты мониторинга сбрасываемых сточных вод
N |
Наименование |
Един. измер. |
Поступающая вода |
Доочищенная вода |
Утвержд. норматив |
Степень очистки на КОСК, % |
Нормативная степень очистки, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Приток среднесуточный |
тыс.м3 |
42 |
42 |
42 |
- |
- |
2. |
Осадок по объему |
мг/дм3 |
|
|
|
|
|
3. |
Оседающие вещества |
мг/дм3 |
|
|
|
|
|
4. |
Прозрачность взболтанной |
см |
|
31 |
|
|
|
5. |
Прозрачность отстоянной |
см |
|
31 |
|
|
|
6. |
рН |
|
7,62 |
7,67 |
6,5 - 8,5 |
|
|
7. |
Температура |
|
|
|
|
|
|
8. |
Сухой остаток |
мг/дм3 |
532,09 |
521,71 |
1000 |
1,95 |
|
9. |
Потеря при прокаливании |
мг/дм3 |
|
|
|
|
|
10. |
Взвешенные вещества |
мг/дм3 |
198,37 |
2,56 |
3,76 |
98,7 |
98 |
11. |
Потеря при прокаливании |
мг/дм3 |
|
|
|
|
|
12. |
Кислород растворенный |
мг/дм3 |
|
|
4-6 |
|
|
13. |
БПК |
мг/дм3 |
237,7 |
2,25 |
3,0 |
99,05 |
99 |
14. |
ХПК |
мг/дм3 |
307,84 |
15,31 |
15,0 |
99,03 |
95 |
15. |
Азот аммония |
мг/дм3 |
28,12 |
2,08 |
0,5 |
92,62 |
98 |
16. |
Нитрит-ион |
мг/дм3 |
0,18 |
0,76 |
0,08 |
|
55,6 |
17. |
Нитрат-ион |
мг/дм3 |
0,55 |
60,4 |
11,95 |
|
|
18. |
Азот общий |
мг/дм3 |
- |
|
|
|
|
19. |
Фосфор фосфатов |
мг/дм3 |
2,45 |
2,46 |
0,2 |
|
92 |
20. |
Фосфор общий |
мг/дм3 |
- |
|
|
|
|
21. |
Хлорид-ион |
мг/дм3 |
86,7 |
65,88 |
80,2 |
24,01 |
91 |
22. |
Сульфат-ион |
мг/дм3 |
101,54 |
69,41 |
83,12 |
31,64 |
18 |
23. |
ПАВ анионные |
мг/дм3 |
0,9 |
0,06 |
0,1 |
|
89 |
24. |
Нефтепродукты |
мг/дм3 |
1,59 |
0,35 |
0,05 |
77,99 |
97 |
25. |
Жиры общие |
мг/дм3 |
- |
|
|
|
|
26. |
Фенолы |
мг/дм3 |
- |
|
|
|
|
27. |
Алюминий |
мг/дм3 |
- |
|
|
|
|
28. |
Железо |
мг/дм3 |
1,91 |
0,15 |
0,1 |
92,15 |
95 |
29. |
Кадмий |
мг/дм3 |
- |
|
0,0025 |
|
|
30. |
Медь |
мг/дм3 |
0,02 |
Менее 0,002 |
0,001 |
100 |
95 |
31. |
Никель |
мг/дм3 |
- |
|
0,01 |
|
|
32. |
Свинец |
мг/дм3 |
- |
|
0,003 |
|
|
33. |
Хром+3 |
мг/дм3 |
- |
|
0,01 |
|
|
34. |
Хром+6 |
мг/дм3 |
- |
|
0,01 |
|
|
35. |
Цинк |
мг/дм3 |
0,17 |
Менее 0,05 |
0,01 |
100 |
94 |
36. |
Марганец |
мг/дм3 |
- |
|
|
|
|
37. |
ОКБ |
КОЕ/ 100 мл |
|
Менее 100 |
Не более 100 |
|
|
Обратим внимание, что сточные воды не соответствуют нормативным показателям по целому ряду позиций.
Структура сбора, транспортировки, очистки сточных вод, обработки осадка городских очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации
Сточные воды, образующиеся в г. Арзамас в результате жизнедеятельности человека, сбрасываются в городскую канализационную сеть. Туда поступают стоки от населения и предприятий и организаций города. Стоки самотеком поступают в раздельную систему канализации и с помощью 15-ти канализационных насосных станций, расположенных по всему городу, транспортируются на очистные сооружения канализации (КОСК) проектной производительностью 64 тыс. куб. м. в сутки.
Динамика объемов оказываемых услуг в сфере водоотведения отражена в Таблице 5.1.2.4
Таблица 5.1.2.4.
Динамика объемов водоотведения
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 прогноз |
Пропущено сточных вод, тыс. куб. м. - всего: |
12 913 |
13 041 |
12 237 |
11 671 |
в том числе: |
|
|
|
|
от населения |
8 824 |
8 685 |
8591 |
|
принято от других коммуникаций |
4 089 |
4 356 |
3 646 |
|
Доля населения в объеме пропущенных вод |
65,3% |
66,6% |
70,2% |
|
Доля прочих коммуникация в объеме пропущенных вод |
|
|
|
|
Пропущено через очистные сооружения |
15 268 |
15 222 |
15 144 |
|
Объем несанкционированных стоков |
2 355 |
2 181 |
2 907 |
|
По сравнению с 2007 годом, объем пропуска сточных вод в 2010 году предположительно сократится на 5%. Обращает внимание значительный объем несанкционированных стоков. По итогам 2009 года он составил 2 907 тыс. куб. м. При тарифе 8,7 руб. за 1 куб. м. это привело к недополучению выручки в размере 25 290 тыс. руб.
Баланс системы водоотведения
Баланс системы водоотведения и очистки стоков представлен в Таблице 5.1.2.5.
Таблица 5.1.2.5.
Баланс системы водоотведения и очистки стоков
Элементы системы водоотведения |
Имеющиеся мощности Тыс. куб. м. в сутки |
Объемы потребления, тыс. куб. в сутки |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 прогноз |
||
КНС-1 |
32,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
32,0 |
КНС-2 |
32.0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
18,0 |
КОСК |
64.0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
50,0 |
Обратим внимание, что в 2010 году мощности КНС-1 оказываются загруженными на 100%. С учетом большого износа оборудования возникает угроза выхода из строя элементов КНС-1 и аварий, что приведет к тяжелым экологическим последствиям для города. Необходима срочная модернизация и наращивание мощностей.
Выявление резервов и дефицита производственной мощности сооружений и оборудования системы водоотведения и очистки сточных вод. Проблемы эксплуатации систем водоотведения в разрезе: надежность, качество, экологичность.
В настоящее время система водоотведения и очистки сточных вод испытывает ряд серьезных проблем.
Общий износ сетей 80%, доля сетей со сверхнормативным износом - 70%. Сети со сверхнормативным износом, требующие замены, занимают 70% от общей протяженности сетей.
70% канализационных сетей (в том числе, коллекторы и напорные трубопроводы от КНС) имеют большой физический износ и перегружены настолько, что в часы максимального водоотведения происходит подтопление частного сектора в районах прохождения основных коллекторов. Удельная аварийность с учетом засоров за 2009 год составила 6,4 на 1 км. По сравнению с уровнем 2005 года в 2009 году аварийность возросла в 1,4 раза.
Проблему усугубляет низкая эффективность работы локальных очистных сооружений промышленных предприятий города, т.е. не соответствие их нормативным требованиям, вследствие чего сточные воды сбрасываются в городские канализационные сети с большим содержанием токсичных загрязняющих веществ, а канализационные сети выполнены из обычного, не сульфатостойкого железобетона и рассчитаны на хозяйственно-бытовые сточные воды.
Концентрация загрязнений в сточных водах практически всегда превышает величины, допустимые для сброса в городскую канализацию. Накопления осадков и химические процессы в коллекторах ведут к изменению пропускной способности системы водоотведения и разрушению коллекторов в результате наличия коррозии бетона: газовой, кислотной, сульфатной и бактериальной.
В настоящее время на КОСК отсутствует автоматическая система контроля и управления технологическими процессами. Общий износ оборудования и сооружений станции составляет 75 - 80%. Отсутствует полигон хранения шламов. Изношенность трубопроводов, запорной аппаратуры насосного оборудования приводит к высоким энергозатратам на перекачку стоков. Нарушено береговое и донное покрытие иловых карт, а также биологических прудов. В капитальном ремонте нуждаются приемные решетки, камеры и лотки. Хлораторная не отвечает требованиям НТД.
Система аэрации представлена полиэтиленовыми трубчатыми аэраторами НПФ "Экополимер" и используется уже с 1999 года, поэтому к настоящему моменту подвержена значительной кольматации и требует замены.
Эксплуатация котельной 35 лет. Основное оборудование (газовое, котловое) периодически требует диагностических обследований. Узел учета не отвечает требованием Правил. Дымовая труба ликвидирована, в связи с аварийным состоянием.
Мощности КНС-1 оказываются загруженными на 100%. С учетом большого износа оборудования возникает угроза выхода из строя элементов КНС-1 и аварий, что приведет к тяжелым экологическим последствиям для города. Необходима срочная модернизация и наращивание мощностей.
5.2.Анализ экономической деятельности
В Таблице 5.2.1 отражена динамика основных показателей, отражающих объемы выручки от оказания услуг.
Таблица 5.2.1.
Выручка от оказания услуг
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 1 кв. |
Услуги водоснабжения, тыс. руб., всего |
98 492 |
112 320 |
129 365 |
37 797 |
для населения |
52 490 |
57 148 |
73 417 |
20 474 |
для других потребителей |
46 002 |
55 172 |
55 948 |
17 323 |
Доля населения, % |
53,3% |
50,9% |
56,8% |
54,2% |
Услуги водоотведения, тыс. руб., всего |
70 380 |
79 439 |
92 021 |
25 195 |
для населения |
45 002 |
50 834 |
64 755 |
17 322 |
для других потребителей |
25 378 |
28 635 |
27 266 |
7 873 |
Доля населения, % |
63,9% |
64,0% |
70,4% |
68,8% |
Итого услуг водоснабжения и водоотведения, тыс. руб. |
168 872 |
191 759 |
221 386 |
62 992 |
По сравнению с 2007 годом выручка за 2009 год выросла в 1,31 раза. В выручке от услуг водоснабжения доля населения выросла с 53,3% до 56,8%, в выручке от услуг водоотведения - до 70,4%.
В Таблице 5.2.2. отражены показатели, характеризующие уровень собираемости платежей за предоставленные услуги.
Таблица 5.2.2.
Собираемость платежей за оказанные услуги
Показатели |
2007 г. |
2008 г. |
2009 |
2010 1 кв. |
Начислено, тыс. руб., всего |
199 269 |
226 276 |
261 235 |
74 331 |
начислено населению |
115 041 |
127 419 |
163 043 |
44 600 |
начислено прочим потребителям |
84 288 |
98 857 |
98 192 |
29 731 |
Оплачено, тыс. руб. |
198 244 |
218 996 |
256 086 |
64 533 |
оплачено населением |
111 825 |
126 475 |
154 941 |
38 164 |
оплачено прочими потребителями |
86 419 |
92 421 |
101 145 |
26 369 |
Оплачено, % |
99.5 |
96.7 |
98.0 |
86.8 |
Обратим внимание, что в первом квартале 2010 года собираемость платежей резко снизилась.
В Таблице 5.2.3 отражается структура затрат по всему водоканальному хозяйству.
Таблица 5.2.3.
Себестоимость оказания услуг по водоканальному хозяйству
Статья затрат |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 план. |
Сырье, материалы, комплектующие |
10 015 |
11 578 |
16 854 |
15 240 |
Топливо |
5 473 |
7 214 |
5 519 |
7 280 |
Электроэнергия |
39 718 |
46 209 |
61 015 |
69 388 |
Покупная вода |
- |
5 587 |
- |
- |
Оплата труда |
65 775 |
87 014 |
92 020 |
101 202 |
ЕСН |
15 950 |
18 891 |
21 326 |
26 515 |
Амортизация ОС |
1 922 |
2 876 |
3 167 |
1 656 |
Арендная плата |
610 |
1 730 |
5 957 |
5 083 |
Налоги и сборы |
3 419 |
3 432 |
3 436 |
3 527 |
Аварийно-восст. ремонт |
1 892 |
4 868 |
8 982 |
7 440 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
Прочие затраты |
3 995 |
3 320 |
2 006 |
6 006 |
Итого себестоимость |
148 769 |
192 719 |
220 282 |
243 336 |
По сравнению с 2007 годом в 2009 году затраты по предприятию выросли в 1,48 раза и опережают динамику роста выручки. Для анализа ситуации структура затрат за 2009 год отражена в графическом виде на Рисунке 5.2.1.
Рисунок 5.2.1. Структура затрат по итогам 2009 года
Данный графический объект в справочной правовой системе не приводится
Как видно из Рисунка 5.2.1 наиболее значимыми статьями затрат являются оплата труда, электроэнергия, а также сырье материалы и комплектующие. Важно отметить, что в других водоканалах в эту группу входят затраты на ремонт (капитальный), которые составляют в зависимости от состояния систем от 20 до 30%. По Арзамасскому каналу за последние три года капитального ремонта практически не велось. Осуществлялись только аварийно-восстановительные работы. Такое положение дел неизбежно приведет к быстрому выходу из строя, как систем водоснабжения, так и водоотведения, обладающих, как уже отмечалось, большим сверхнормативным износом. Это создает прямую угрозу в водоснабжении, а также может привести к масштабным экологическим потерям.
В Таблице 5.2.4 отражена динамика удельных затрат на аварийно-восстановительные ремонты.
Таблица 5.2.4.
Удельные затраты на аварийно-восстановительные ремонты
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
Удельные расходы на ремонт систем водоснабжения, руб. на 1 куб. м. |
0.07 |
0.17 |
0.36 |
Удельные расходы на ремонт систем водоотведения, руб. на 1 куб. м. |
0.07 |
0.18 |
0.31 |
По сравнению с уровнем 2007 года в 2009 году затраты по этой статье для систем водоснабжения выросли в 5 раз, а по системе водоотведения - почти в 4,5 раза. Это свидетельствует о лавинообразном нарастании негативных процессов, связанных с износом систем. Причем, как отмечалось ранее, ремонтные работы ведутся только по открытым повреждениям, которые составляют не более 10 - 15% от всего объема.
В Таблице 5.2.5 отражена динамика численности персонала водоканального хозяйства.
Таблица 5.2.5.
Численность персонала и средняя зарплата
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 прогноз |
Численность персонала |
491 |
477 |
490 |
489 |
в том числе АУП |
41 |
46 |
45 |
44 |
Средняя зарплата |
11 163 |
15 210 |
15 650 |
17250 |
Как видно из Таблицы, роста численности персонала не наблюдалось. Соотношение численности АУП ко всему персоналу составляет 9%, что соответствует рекомендациям Института экономики ЖКХ.
Обращает внимание быстрый рост затрат на электроэнергию. В 2009 году к уровню 2007 года они выросли более, чем в 1,5 раза.
В Таблице 5.2.6 отражена динамика удельных расходов электроэнергии на водоснабжение (полезный отпуск) и водоотведение.
Таблица 5.2.6.
Удельные затраты электроэнергии
Показатели |
2007 |
2008 |
2009. |
Электроэнергия на тех. нужды в системе водоснабжения, квт/час |
17105810 |
18414047 |
17765949 |
Электроэнергия на тех. нужды в системе водоотведения, квт/час |
6914792 |
6271972 |
5775259 |
Реализовано воды, куб. м |
15183114 |
15328213 |
14419511 |
Пропущено сточных вод, куб. м. |
12912872 |
13041301 |
12236948 |
Удельный расход электроэнергии на водоснабжение, куб. м/ квт. час |
1.13 |
1.21 |
1.24 |
Удельный расход электроэнергии на водоотвод, куб. м/квт. час |
0.54 |
0.48 |
0.48 |
Обращает внимание высокие удельные затраты электроэнергии на водоснабжение (например, на МУП ВКХ "Исток", г. Дзержинск данный показатель имеет значение около 1). Причем они ощутимо растут. Это вызвано большим износом электрооборудования, отсутствием автоматического управления технологическими процессами. Наряду с ростом тарифов на электроэнергию, это приводит к быстрому росту издержек на электроэнергию.
В 1,6 раза к уровню 2007 года выросли затраты на комплектующие. Это также вызвано большим износом технологического оборудования, а также автопарка. Плохое состояние техники требует частого и экономически неоправданного ремонта.
Существенным источником снижения издержек моет быть закрытие Пустынского водозабора, вода из которого требует дополнительной очистки.
В Таблице 5.2.7 отражена структура себестоимости водоснабжения в разрезе основных технологических процессов.
Таблица 5.2.7.
Структура затрат на водоснабжение
Статья затрат |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 план. |
Показатели |
|
|
|
|
Полная себестоимость отпущенной воды - всего, руб.: |
86 777 |
112 883 |
129 218 |
146 215 |
в том числе: |
|
|
|
|
подъем воды |
33 819 |
39 367 |
50 088 |
55 418 |
очистка воды |
15 083 |
16 994 |
22 798 |
23 851 |
оплата воды, полученной со стороны |
|
5 587 |
|
|
транспортирование |
21 303 |
26 216 |
33 268 |
35 599 |
прочие прямые расходы |
3 309 |
3 294 |
3 237 |
3 513 |
вспомогательное производство |
|
|
|
|
общеэксплуатационные расходы |
13 263 |
21 425 |
19 827 |
27 834 |
внеэксплуатационные расходы |
|
|
|
|
Себестоимость 1 куб. м. отпущенной воды, руб. |
5.72 |
7.36 |
5.96 |
10.06 |
Как видно из Таблицы 5.2.7, по итогам 2007 года затраты на водоочистку составили 22 798 тыс. руб.
Решением Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 3 мая 2012 г. N 45 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения
6. Целевые индикаторы и мероприятия необходимые для их достижения
6.1. Разработка и определение целевых индикаторов, отражающих потребности города в товарах и услугах организаций системы водоснабжения и водоотведения, требуемый уровень качества и надежности в развитии системы водоснабжения и водоотведения на период с 2010 г. до 2024 г.
Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
"Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 - 2024 годы
N п/п |
Наименование показателей |
Значение индикатора |
|
На начало реализации Программы |
На конец реализации программы |
||
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |||
2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||
2.1.1. |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) |
3,47 |
3,07 |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) |
905 |
800 |
|
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |
261 |
261,0 |
|
диаметр от 50 мм до 250 мм, (км) |
|
|
|
диаметр от 250 мм до 500 мм, (км) |
|
|
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км) |
|
|
|
диаметр от 1000 мм, (км) |
|
|
|
2.1.2. |
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) |
10,12 |
8,31 |
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) |
553 |
468 |
|
Сумма произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения |
1 066 050 |
878 520 |
|
Количество потребителей, страдающих от отключений (чел.) |
1 928 |
1 877 |
|
Численность населения, муниципального образования (чел.) |
105 341 |
105 667 |
|
2.1.3. |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час. /день) |
22,48 |
22,72 |
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) |
8 207 |
8 292 |
|
2.1.4. |
Объем потерь (тыс. куб. м) |
10 156 |
4 200 |
Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м) |
24 423 |
16 780 |
|
Уровень потерь(%) |
41,58 |
25,03 |
|
2.1.5. |
Коэффициент потерь (тыс. м3/км) |
38,91 |
16,09 |
2.1.6. |
Индекс замены оборудования (%) |
|
|
- оборудование водозаборов |
0,00 |
30,00 |
|
- оборудование системы очистки воды |
0,00 |
0,00 |
|
- оборудование системы транспортировки воды |
0,00 |
51,35 |
|
- в т.ч. сети (км) |
0,00 |
0,21 |
|
Количество замененного оборудования (единиц) |
|
|
|
- оборудование водозаборов |
0 |
2 |
|
- оборудование системы очистки воды |
0 |
0 |
|
- оборудование системы транспортировки воды |
0 |
12 |
|
- в т.ч. сети (км) |
0 |
30 |
|
Количество установленного нового оборудования (единиц) |
|
|
|
- оборудование водозаборов |
0 |
4 |
|
- оборудование системы очистки воды |
0 |
0 |
|
- оборудование системы транспортировки воды |
0 |
7 |
|
- в т.ч. сети (км) |
0 |
24 |
|
Общее количество установленного оборудования (единиц) |
|
|
|
- оборудование водозаборов |
16 |
20 |
|
- оборудование системы очистки воды |
0 |
0 |
|
- оборудование системы транспортировки воды |
30 |
37 |
|
- в т.ч. сети (км) |
261 |
261 |
|
2.1.7. |
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:* |
|
|
- оборудование водозаборов |
78,57 |
76,19 |
|
- оборудование системы очистки воды |
0 |
0 |
|
- оборудование системы транспортировки воды |
78,26 |
74,47 |
|
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
- оборудование водозаборов |
33 |
32 |
|
- оборудование системы очистки воды |
0 |
0 |
|
- оборудование системы транспортировки воды |
36 |
35 |
|
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
- оборудование водозаборов |
25 |
25 |
|
- оборудование системы очистки воды |
25 |
25 |
|
- оборудование системы транспортировки воды |
25 |
25 |
|
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
- оборудование водозаборов |
9 |
10 |
|
- оборудование системы очистки воды |
6 |
4 |
|
- оборудование системы транспортировки воды |
10 |
12 |
|
2.1.8. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) |
56,32 |
44,83 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): |
147,0 |
117,0 |
|
диаметр от 50 мм до 250 мм, (км) |
111 |
96 |
|
диаметр от 250 мм до 500 мм, (км) |
27 |
21 |
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км) |
9 |
0 |
|
диаметр от 1000 мм, (км) |
0 |
0 |
|
2.2.1. |
Уровень загрузки производственных мощностей (%) |
|
|
-оборудование водозаборов |
82,14 |
83,33 |
|
-оборудование системы очистки воды |
0,00 |
0,00 |
|
-оборудование системы транспортировки воды |
78,38 |
81,33 |
|
Фактическая производительность оборудования (тыс. куб. м/час) |
|
|
|
- оборудование водозаборов |
2,76 |
2,50 |
|
- оборудование системы очистки воды |
0,00 |
0,00 |
|
- оборудование системы транспортировки воды |
12,80 |
12,20 |
|
Установленная производительность оборудования (тыс. куб. м/час) |
|
|
|
- оборудование водозаборов |
3,36 |
3,00 |
|
- оборудование системы очистки воды |
0,00 |
0,00 |
|
- оборудование системы транспортировки воды |
16,33 |
15,00 |
|
2.2.2. |
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) |
|
|
- оборудование водозаборов |
100,00 |
100,00 |
|
- оборудование системы очистки воды |
0 |
0 |
|
- оборудование системы транспортировки воды |
50,07 |
100,00 |
|
Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета (тыс. куб. м) |
|
|
|
- оборудование водозаборов |
24 423 |
16 780 |
|
- оборудование системы очистки воды |
0 |
0 |
|
- оборудование системы транспортировки воды |
5958 |
10487 |
|
Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. куб. м) |
0 |
0 |
|
- оборудование водозаборов |
24 423 |
16 780 |
|
- оборудование системы очистки воды |
0 |
0 |
|
- оборудование системы транспортировки воды |
11900 |
10487 |
|
- процент установки общедомовых приборов учета |
0 |
100 |
|
- процент установки индивидуальных (квартирных) приборов учета |
0 |
0 |
|
2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей | |||
2.3.1. |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%) |
98,41 |
99,37 |
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) |
103662 |
105001 |
|
2.3.2. |
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) |
|
|
Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) |
|
|
|
Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) |
|
|
|
2.3.3. |
Индекс нового строительства (ед.) |
0 |
0,09 |
Протяженность построенных сетей (км.) |
0 |
24 |
|
2.3.4. |
Удельное водопотребление (куб. м/чел) |
70,01 |
51,73 |
Объем воды, отпущенной всем потребителям - населению (тыс. куб. м) |
7257 |
5 432 |
|
2.3.5. |
Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%) |
|
|
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) |
|
|
|
Удельная нагрузка на новое строительство (м3 в сутки на м2) |
|
|
|
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на куб. м в час) |
0 |
18 000 |
|
2.4.Эффективность деятельности | |||
2.4.1. |
Рентабельность деятельности (%) |
3,07 |
10,00 |
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.) |
4 493 |
16 600 |
|
Себестоимость (тыс. руб) |
146 215 |
166 020 |
|
Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) |
150 708 |
182 620 |
|
2.4.2. |
Уровень сбора платежей (%) |
95,70 |
98,97 |
Объем средств, собранных за услуги объектов водоснабжения (тыс. руб.) |
165 350 |
173 624 |
|
Объем начисленных средств за услуги объектов водоснабжения (тыс. руб.) |
172 777 |
175 431 |
|
2.4.3. |
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), (кВтч/куб. м) |
0,56 |
0,51 |
Эффективность использования энергии (транспортировка воды), (кВтч/куб. м) |
0,20 |
0,15 |
|
Расход электрической энергии на производство воды (станции 1-го подъема и очистка), (МВтч) |
13 629 |
8 500 |
|
Расход электрической энергии на подачу потребителям воды (станции 2, 3 и 4 подъемов, регулирующие узлы), (МВтч) |
4 981 |
2 500 |
|
Объем поднятой воды насосными станциями первого подъема (тыс. куб. м) |
24 423 |
16 780 |
|
2.4.4. |
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел. /км сетей) |
0,54 |
0,46 |
Численность персонала (чел.) |
141 |
120 |
|
2.4.5. |
Производительность труда (куб. м/чел.) |
101 186 |
104 833 |
Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м) |
14 267 |
12 580 |
|
2.4.6. |
Период сбора платежей (дней) |
32,34 |
29,74 |
Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.) |
232 780 |
215 492 |
|
Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.) |
20 626 |
17 559 |
|
2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы | |||
2.5.1. |
Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: |
0,00 |
655 703,10 |
кредиты банков (тыс. руб.) |
0,00 |
652 761,00 |
|
из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства других организаций (тыс. руб.) |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства (тыс. руб.) |
|
|
|
из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.) |
|
|
|
бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) |
|
|
|
бюджет муниципального образования (тыс. руб.) |
|
|
|
средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) |
|
|
|
прочие средства (тыс. руб.) |
|
|
|
амортизация (тыс. руб.) |
|
|
|
инвестиционная надбавка к тарифу (тыс. руб.) |
|
|
|
плата за подключение (тыс. руб.) |
0,00 |
2 942,10 |
|
прибыль (тыс. руб.) |
|
|
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | |||
2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||
2.1.1. |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) |
6,34 |
4,62 |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) |
826 |
680 |
|
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |
130,28 |
147,30 |
|
Протяженность напорных сетей (км) |
34,38 |
38,9 |
|
диаметр до 500 мм (км) |
|
|
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) |
|
|
|
диаметр от 1000 мм (км) |
|
|
|
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км): |
95,9 |
108,4 |
|
диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км) |
67,5 |
80 |
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км) |
28,4 |
28,4 |
|
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км) |
0 |
0 |
|
2.1.2. |
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) |
0 |
0 |
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) |
5 |
0 |
|
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) |
0 |
0 |
|
Численность населения, муниципального образования (чел.) |
105 341 |
105 667 |
|
2.1.3. |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час. /день) |
24 |
24 |
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) |
8 755 |
8 760 |
|
2.1.4. |
Индекс замены оборудования (%) |
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
0,00 |
51,35 |
|
- оборудование системы очистки стоков |
0,00 |
19,57 |
|
- самотечных сетей (км) |
0,00 |
11,89 |
|
- напорных сетей (км) |
0,00 |
8,48 |
|
Количество замененного оборудования (единиц) |
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
0 |
15 |
|
- оборудование системы очистки стоков |
0 |
5 |
|
- самотечных сетей (км) |
0 |
7 |
|
- напорных сетей (км) |
0 |
2 |
|
Количество установленного нового оборудования (единиц) |
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
0 |
4 |
|
- оборудование системы очистки стоков |
6 |
4 |
|
- самотечных сетей (км) |
0 |
5 |
|
- напорных сетей (км) |
0 |
1 |
|
Общее количество установленного оборудования (единиц) |
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
33 |
37 |
|
- оборудование системы очистки стоков |
42 |
46 |
|
- самотечных сетей (км) |
95,9 |
100,9 |
|
- напорных сетей (км) |
34,38 |
35,38 |
|
2.1.5. |
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:* |
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
80,00 |
72,00 |
|
- оборудование системы очистки стоков |
66,67 |
65,38 |
|
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
16 |
18 |
|
- оборудование системы очистки стоков |
14 |
17 |
|
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
7 |
7 |
|
- оборудование системы очистки стоков |
12 |
12 |
|
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
4 |
7 |
|
-оборудование системы очистки стоков |
7 |
9 |
|
2.1.6. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) |
26,75 |
17,55 |
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): |
18,35 |
16,35 |
|
диаметр до 500 мм (км) |
6,63 |
6,35 |
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) |
11,72 |
10 |
|
диаметр от 1000 мм (км) |
0 |
0 |
|
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): |
16,50 |
9,50 |
|
диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км) |
16,50 |
9,50 |
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км) |
0 |
0 |
|
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км) |
0 |
0 |
|
2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | |||
2.2.1. |
Уровень загрузки производственных мощностей (%) |
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
34,54 |
36,29 |
|
- оборудование системы очистки стоков |
81,72 |
72,83 |
|
Фактическая производительность оборудования (тыс. куб. м) |
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
79,62 |
72,58 |
|
- оборудование системы очистки стоков |
52,30 |
46,61 |
|
Установленная производительность оборудования (тыс. куб. м) |
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
230,50 |
200 |
|
- оборудование системы очистки стоков |
64,00 |
64,00 |
|
2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей | |||
2.3.1. |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%) |
90,92 |
92,27 |
2.3.2. |
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) |
|
|
Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) |
|
|
|
Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) |
|
|
|
2.3.3. |
Индекс нового строительства (ед.) |
0 |
0 |
Протяженность построенных сетей (км.) |
0 |
0 |
|
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |
130,28 |
147,3 |
|
2.3.4. |
Удельное водоотведение (куб. м/чел) |
84,93 |
64,23 |
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) |
95 780 |
97 500 |
|
Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей - население, ТСЖ, ЖСК и др. (тыс. куб. м) |
8134,94 |
6 262,00 |
|
2.3.5. |
Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%) |
|
|
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) |
|
|
|
Удельная нагрузка на новое строительство (м3 в сутки на м2) |
|
|
|
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на куб. м в час) |
0 |
15000 |
|
2.4.Эффективность деятельности | |||
2.4.1. |
Рентабельность деятельности (%) |
5,21 |
10,00 |
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.) |
5 064 |
10 732,69 |
|
Себестоимость (тыс. руб) |
97121 |
107 280,29 |
|
Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) |
0 |
118 012,98 |
|
2.4.2. |
Уровень сбора платежей (%) |
98,68 |
98,97 |
Объем средств, собранных за услуги объектов водоотведения (тыс. руб.) |
114 233,00 |
128 697,24 |
|
Объем начисленных средств за услуги объектов водоотведения (тыс. руб.) |
115 756,00 |
130 036,41 |
|
2.4.3. |
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), (кВтч/куб. м) |
|
|
Эффективность использования энергии (транспортировка стоков), (кВтч/куб. м) |
0,23 |
0,19 |
|
Эффективность использования энергии (очистка стоков), (кВтч/куб. м) |
0,17 |
0,14 |
|
Расход электрической энергии на транспортировку стоков (МВтч) |
3998 |
1998 |
|
Расход электрической энергии на очистку стоков (МВтч) |
2996 |
2463 |
|
Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей (тыс. куб. м) |
11862 |
10773 |
|
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб. м) |
17325 |
17282 |
|
2.4.4. |
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км сетей) |
1,21 |
0,61 |
Численность персонала (чел.) |
157 |
90 |
|
2.4.5. |
Производительность труда (куб. м/чел.) |
75 558 |
119 700 |
Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей (тыс. куб. м) |
11 863 |
10 773 |
|
2.4.6. |
Период сбора платежей (дней) |
47,95 |
31,52 |
Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.) |
115758 |
139255,31 |
|
Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.) |
15207 |
12 026 |
|
2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы | |||
2.5.1. |
Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: |
0,00 |
345 087,94 |
кредиты банков (тыс. руб.) |
0,00 |
342 239,00 |
|
из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства других организаций (тыс. руб.) |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства (тыс. руб.) |
|
|
|
из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.) |
|
|
|
бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) |
|
|
|
бюджет муниципального образования (тыс. руб.) |
|
|
|
средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) |
|
|
|
прочие средства (тыс. руб.) |
|
|
|
амортизация (тыс. руб.) |
|
|
|
инвестиционная надбавка к тарифу (тыс. руб.) |
|
|
|
плата за подключение (тыс. руб.) |
0,00 |
2 848,94 |
|
прибыль (тыс. руб.) |
|
|
6.2. Управление Программой
Мониторинг проводится по индикаторам, которые предложены в данной Программе в качестве целевых. Индикаторы разработаны на основании требований, заявленных в техническом задании. Значения индикаторов рекомендуется определять ежеквартально в течение срока реализации программы.
Индикаторы формировались таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а именно:
надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;
сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;
доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);
эффективность деятельности организации коммунального комплекса;
обеспечение инженерно-экологических требований.
Для осуществления мониторинга выполнения инвестиционной программы организация коммунального комплекса - ООО "Ремондис Арзамас Сервис" в течение 45 дней после окончания каждого квартала должна представлять в департамент ЖКХ администрации города Арзамаса следующую информацию по итогам очередного квартала, а также нарастающим итогом с начала реализации программы:
о выполнении производственной программы;
о выполнении инвестиционной программы:
о выполнении сметы доходов и расходов;
о полученных ассигнованиях из бюджета города на финансирование деятельности организации в денежной и не денежной форме;
о финансовом состоянии организации (фактическая себестоимость услуг за отчётный период, их рентабельность; фактическая собираемость платежей по группам потребителей, наличие задолженности, в том числе просроченной, потребителей услуг и бюджетополучателей, наличие задолженности, в том числе просроченной, организации перед сторонними кредиторами);
о выполнении программы ресурсосбережения, мероприятий по повышению качества обслуживания потребителей.
Обязательным приложением к представляемой информации является бухгалтерский баланс за отчётный период с приложениями.
Информация о выполнении показателей инвестиционной программы и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры публикуется в газете "Арзамасские новости" и на официальном сайте администрации города Арзамаса.
Комплексное управление Программой будет осуществляться путем:
определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;
конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;
координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;
обеспечения контроля реализации Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;
внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;
предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам Программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.
6.3. Комплекс мероприятий, направленных на достижение значений целевых индикаторов
В процессе реализации Программы в соответствии с утвержденным Городской Думой города Арзамаса Техническим Заданием предусмотрены три вида мероприятий, направленных на достижение значений целевых индикаторов:
строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения;
модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения;
прочие мероприятия, связанные с приобретением специализированной техники, совершенствованием системы управления предприятием и технического контроля систем водоснабжения и водоотведения.
1. Строительство новых объектов.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
1.1. Строительство третьей нитки магистрального водовода Слизнево-Арзамас (диаметр 920 мм, общая протяженность 24 км.)
1.2. Строительство трубопроводов городской водопроводной сети (диаметр от 100 мм до 500 мм, общая протяженность 30 км.).
1.3. Установка отключающих устройств на водопроводных сетях (диаметр от 100 мм до 500 мм, 48 штук).
1.4. Строительство трубопроводов городской сети канализации (общая протяженность 15 км.).
2. Модернизация существующих объектов
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
2.1. Модернизация оборудования Комплекса очистных сооружений канализации
2.2. Модернизация оборудования КНС N 1 - 15
2.3. Модернизация оборудования ВНС N 1 - 6
2.4. Модернизация оборудования химико-бактериологической лаборатории.
2.5. Модернизация (автоматизация) процессов сбора и обработки информации о состоянии систем водоснабжения и водоотведения с формированием ГеоИнформационного банка данных.
2.6. Модернизация (автоматизация) процессов мониторинга технологического оборудования с центральной диспетчеризацией.
3. Прочие мероприятия
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
3.1. Приобретение специальной техники
3.2. Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда.
3.3. Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности управления.
3.4. Создание специализированного Центра для обучения специалистов работы на новом оборудовании и повышения качества обслуживания потребителей.
Источником финансирования данных мероприятий является надбавка к тарифу за услуги по водоснабжению, водоотведению и очистки сточных вод, тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, собственные средства.
Общий план инвестиционных мероприятий на 2010 - 2019 г.г. с перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлен в Таблице "Инвестиционный план 2010 - 2019 г.г."
В Таблицах "Раздел 1. Мероприятия, связанные со строительством объектов", "Раздел 2. Мероприятия, связанные с модернизацией объектов", "Раздел 3. Прочие мероприятия для реализации инвестиционной деятельности" представлены детализированные (с укрупненным перечнем мероприятий и поквартальной разбивкой) планы мероприятий на 2010 - 2012 годы.
Инвестиционный план 2010 - 2019 гг
Раздел I: Мероприятия связанные со строительством новых объектов. 2010 - 2011 г.
N |
Наименование мероприятия |
Цель реализации мероприятия (ожидаемый эффект) |
Объемные показатели |
Срок реализации инвестиций 2010 |
Финансовые потребности, тыс. руб. |
Срок реализации финансовых потребностей 2010 |
Срок реализации инвестиций 2011 |
|||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
|||||
Система водоснабжения: |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Строительство сетей водопровода |
строительство систем коммунальной инфраструктуры, снижение непроизводительных потерь |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Замена участка трубопровода по ул. Короленко д. 4 - Мира д. 35, диаметром 250 мм. |
аварийный участок трубопровода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
2 |
Строительство третьей нитки водовода |
строительство систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение гарантированного водоснабжения, снижение энергетических ресурсов |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Система водоотведения: |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Строительство сетей канализации |
строительство систем коммунальной инфраструктуры, снижение непроизводительных потерь |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Замена участка самотечной канализации, диаметром 500 мм, по адресу: г. Арзамас 11 микрорайон д. 44 - 45 |
аварийный участок трубопровода |
200 м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
3.2. |
Замена участка напорной канализации, диаметром 110 мм, по адресу: г. Арзамас от КНС-7 микрорайон Сосновый до 11 микрорайон д. 42 |
аварийный участок трубопровода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Примечание: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовая потребность по модернизации объектов, в т.ч. |
2010 г. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Система водоснабжения |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Система водоотведения |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 г. |
3 181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Система водоснабжения |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Система водоотведения |
1 181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
3 181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел II: Мероприятия связанные с модернизацией 2010 - 2011 г.
Примечание
финансовая потребность по модернизации объектов, в т.ч.
2010 г. |
0 |
Система водоснабжения |
0 |
Система водоотведения |
0 |
2011 г. |
3 181 |
Система водоснабжения |
2 000 |
Система водоотведения |
1 181 |
ВСЕГО |
3 181 |
Раздел III: Прочие мероприятия для реализации инвестиционной деятельности предприятия 2010 - 2011 г.
N |
Наименование мероприятия |
Цели реализации мероприятия (ожидаемый эффект) |
Объемные показатели |
Срок реализации инвестиций 2010 |
Финансовые потребности, тыс. руб. |
Срок реализации финансовых потребностей 2010 |
Срок реализации инвестиций 2011 |
Финансовые потребности, тыс. руб. |
Срок реализации финансовых потребностей 2011 |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
Система водоснабжения: |
|
|
|
|
|
6 964 |
0 |
0 |
3 488 |
3 476 |
|
|
|
|
2 655 |
|
|
|
|
||
1 |
Техническое оснащение производства с целью повышению безопасности труда |
Выполнение действующего Законодательства |
по списку |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Техническое оснащение производства с целью повышению эффективности деятельности |
Улучшение качества и снижение сроков выполнения работ. Повышения качества выполняемых услуг, предоставляемые предприятием. |
по списку |
|
|
х |
х |
5 927 |
0 |
0 |
3 266 |
2 661 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Вычислительная техника, программное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
604 |
0 |
0 |
604 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Приобретение спецоборудования |
|
|
|
|
|
|
5 323 |
0 |
0 |
2 662 |
2 661 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Создание центра по обслуживанию потребителей и повышению качества услуг, расположенного по адресу: г. Арзамас, ул. Ленина, д. 18 |
Создание комфортных условий для потребителей, повышение профессиональной подготовки кадров, работающих с населением |
1 |
|
|
х |
х |
391 |
0 |
0 |
0 |
391 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
строительно-монтажные работы, покупка оборудования |
|
|
|
|
|
|
391 |
0 |
0 |
0 |
391 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Приобретение спецтехники: |
Повышение производительности труда, обеспечение качества и технологических процессов производства работ, сокращение времени и затрат на доставку персонала к месту производства работ |
3 |
|
|
|
|
646 |
0 |
0 |
222 |
424 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1 |
Модернизация КО-503В |
|
|
|
|
х |
|
222 |
|
|
222 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
4.2 |
Спецавтомобиль |
|
|
|
|
|
х |
424 |
|
|
|
424 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
4.3. |
Покупка Экскаватора HITACHI ZX140W-3 |
Улучшение качества услуг. Снижение аварийности на сетях |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
2 655 |
|
2 655 |
|
|
Система водоотведения: |
|
|
|
|
|
6 124 |
0 |
0 |
2 966 |
3 158 |
|
|
|
|
2 262 |
|
|
|
|
||
1 |
Техническое оснащение производства с целью повышению безопасности труда |
Выполнение действующего Законодательства |
по списку |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
2 |
Техническое оснащение производства с целью повышению эффективности деятельности |
Улучшение качества и снижение сроков выполнения работ. Повышения качества выполняемых услуг, предоставляемые предприятием. |
по списку |
|
|
х |
х |
5 384 |
0 |
0 |
2 966 |
2 418 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Вычислительная техника, программное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
548 |
0 |
0 |
548 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
2.2 |
Приобретение спецоборудования |
|
|
|
|
|
|
4 836 |
0 |
0 |
2 418 |
2 418 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
3 |
Создание центра по обслуживанию потребителей и повышению качества услуг, расположенного по адресу: г. Арзамас, ул. Ленина, д. 18 |
Создание комфортных условий для потребителей, повышение профессиональной подготовки кадров, работающих с населением |
1 |
|
|
|
х |
355 |
0 |
0 |
0 |
355 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
строительно-монтажные работы, покупка оборудования |
|
|
|
|
|
|
355 |
0 |
0 |
0 |
355 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
4 |
Приобретение спецтехники: |
Повышение производительности труда, обеспечение качества и технологических процессов производства работ, сокращение времени и затрат на доставку персонала к месту производства работ |
3 |
|
|
|
|
385 |
0 |
0 |
0 |
385 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Спецавтомобиль |
|
|
|
|
|
х |
385 |
0 |
0 |
0 |
385 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
4.2. |
Покупка Экскаватора HITACHI ZX140W-3 |
Улучшение качества услуг. Снижение аварийности на сетях |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
2 262 |
|
2 262 |
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
13 087 |
0 |
0 |
6 454 |
6 633 |
|
|
|
|
4 917 |
0 |
2 262 |
0 |
0 |
Примечание:
финансовая потребность по модернизации объектов, в т.ч.
2010 г. |
13 087 |
Система водоснабжения |
6 964 |
Система водоотведения |
6 124 |
2011 г. |
4 917 |
Система водоснабжения |
2 655 |
Система водоотведения |
2 262 |
ВСЕГО |
18 004 |
Раздел I: Мероприятия финансируемые за счет надбавки к тарифу
Наименование мероприятия |
Объемные показатели |
Финансовые потребности, руб. |
Срок реализации финансовых потребностей 2012 |
|||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
||||||||
Система водоснабжения: |
|
9 132 911 |
0 |
2 312 883 |
1 998 494 |
|||||
Замена сетей водопровода 1-ая линия, замена запорной арматуры по линии 1 - 22 в микрорайоне Кирилловский. |
500,4 п.м. з/а - 30 шт/St, подключение домов 21 шт |
1 998 494 |
|
|
1 998 494 |
|||||
Установка запорной и регулировочной арматуры на магистральных водопроводных сетях по городу Арзамасу. |
по списку |
4 821 534 |
|
|
|
|||||
Итого по разделу надбавка к тарифу |
|
6 820 028 |
0 |
0 |
1 998 494 |
|||||
Мероприятие, финансируемое за счет тарифа на подключение | ||||||||||
Закольцовка водопровода по ул. Свободы - ул. Пушкина между насосными станциями |
180 п/м |
1 568 228 |
|
1 568 228 |
|
|||||
Замена задвижек диаметром 600 мм на Слизневском водоводе |
2 |
744 655 |
|
744 655 |
|
|||||
Итого по разделу тариф на подключение |
|
2 312 883 |
|
2 312 883 |
|
|||||
Финансовая потребность - Всего 2012 в т.ч. |
9 132 911 |
|
|
|
||||||
Система водоснабжения |
9 132 911 |
|
|
|
||||||
Система водоотведения |
0 |
|
|
|
Раздел II: Мероприятия, финансируемые за счет надбавки к тарифу
Раздел III: Мероприятия, финансируемые за счет собственных средств организации
Наименование мероприятия |
Объемные показатели |
Финансовые потребности, руб. |
Срок реализации финансовых потребностей 2012 |
||
1 |
2 |
3 |
|||
Система водоснабжения: |
|
6 140 520 |
0 |
0 |
6 140 520 |
Экскаватор с навесным оборудованием: |
|
3 428 000 |
0 |
0 |
3 428 000 |
ЭО - JSB 3CX FD |
1 |
2 898 000 |
|
|
2 898 000 |
Прицеп 2,5 т. |
1 |
177 000 |
|
|
177 000 |
Гидромолот HM380 |
1 |
310 000 |
|
|
310 000 |
Траншейный ковш |
1 |
43 000 |
|
|
43 000 |
АМФ-4570 на базе а/м МАЗ 457043-342-010 |
1 |
2 198 520 |
|
|
2 198 520 |
Нива |
1 |
514 000 |
|
|
514 000 |
Система водоотведения: |
|
4 859 480 |
0 |
0 |
4 859 480 |
КО-524 (МАЗ-5337А2-380) |
1 |
3 515 480 |
|
|
3 515 480 |
Автомастерская на базе ГАЗ 3309 |
1 |
830 000 |
|
|
830 000 |
Нива |
1 |
514 000 |
|
|
514 000 |
ИТОГО: |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
|
финансовая потребность - Всего 2012 |
11 000 000 |
|
|
|
|
Система водоснабжения |
6 140 520 |
|
|
|
|
Система водоотведения |
4 859 480 |
|
|
|
6.4 Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учётом изменения тарифов и надбавок к ним в 2012 году.
рублей с НДС
Вид благоустройства |
|
Кол-во потребителей чел. |
Кол-во потребителей |
Норматив водопотребления, мЗ в мес. на чел. |
Тариф 2011 год, |
Прогноз тарифа 2012 года (тариф 2011 года * индекс 15%), руб/мЗ. |
Надбавка |
Увеличение платы в 2012 году семьи из 3-х чел. от увеличения тарифа, руб |
Рост за счёт тарифа, %. |
Увеличение платы в 2012 году семьи из 3-х чел. от Применения надбавки, руб |
Рост за счёт надбавки, %. |
|||
вода |
канал. |
|||||||||||||
4,26 |
3,52 |
|||||||||||||
вода |
канал. |
вода |
канал. |
Тариф с надбавкой |
||||||||||
15,28 |
12,44 |
17,57 |
14,31 |
21,832 |
17,826 |
|||||||||
Плата за холодную воду с 1 чел. в мес, руб. |
Плата за холодную воду семьи из 3 чел. в мес, руб. |
Плата за холодную воду с 1 чел. в мес, руб. |
Плата за холодную воду семьи из 3 чел. в мес, руб. |
Плата за холодную воду с 1 чел. в мес, руб. |
Плата за холодную воду семьи из 3 чел. в мес, руб. |
|||||||||
1. Водоснабжение из уличных водоразборных колонок |
водоснабжение |
4 054 |
0,04 |
1,83 |
27,96 |
83,89 |
32,16 |
96,47 |
39,95 |
119,86 |
12,58 |
|
23,39 |
|
2. Жилые дома с водопроводом, без центральной канализации, без местного выгреба |
водоснабжение |
5 046 |
0,05 |
2,74 |
41,87 |
125,60 |
48,15 |
144,44 |
59,82 |
179,46 |
18,84 |
|
35,02 |
|
3. Жилые дома с водопроводом, канализованные местным выгребом, без ванн |
водоснабжение |
3 621 |
0,03 |
3,65 |
55,77 |
167,32 |
64,14 |
192,41 |
79,69 |
239,06 |
25,10 |
|
46,65 |
|
4. Жилые дома с водопроводом, канализованные местным выгребом, с газоснабжением, без ванн |
водоснабжение |
3 708 |
0,03 |
4,41 |
67,38 |
202,15 |
77,49 |
232,48 |
96,28 |
288,84 |
30,32 |
|
56,36 |
|
5. Жилые дома с водопроводом, канализованные местным выгребом, с газовыми водонагревателями, с ваннами |
водоснабжение |
3 037 |
0,03 |
5,48 |
83,73 |
251,20 |
96,29 |
288,88 |
119,64 |
358,92 |
37,68 |
|
70,03 |
|
6. Жилые дома с водопроводом, подключенные к центральной системе водоотведения, с газоснабжением, без ванн |
водоснабжение |
9 187 |
0,09 |
4,41 |
67,38 |
202,15 |
77,49 |
232,48 |
96,28 |
288,84 |
30,32 |
|
56,36 |
|
канализация |
9 187 |
0,10 |
4,41 |
54,86 |
164,58 |
63,09 |
189,27 |
78,61 |
235,84 |
24,69 |
|
46,57 |
|
|
всего |
|
|
|
122,25 |
366,74 |
140,58 |
421.75 |
174,89 |
524,68 |
55,01 |
|
102,93 |
|
|
7. Жилые дома с водопроводом, подключенные к центральной системе водоотведения, с газоснабжением, с ваннами |
водоснабжение |
1 468 |
0,01 |
5,48 |
83,73 |
251,20 |
96,29 |
288,88 |
119,64 |
358,92 |
37,68 |
|
70,03 |
|
канализация |
1 468 |
0,02 |
5,48 |
68,17 |
204,51 |
78,40 |
235,19 |
97,69 |
293,06 |
30,68 |
|
57,87 |
|
|
всего |
|
|
|
151,91 |
455,72 |
174,69 |
524,07 |
217,33 |
651,98 |
68,36 |
|
127,90 |
|
|
8. Жилые дома с водопроводом, подключенные к центральной системе водоотведения, с ваннами и водонагревателями |
водоснабжение |
30 |
0,00 |
6,54 |
99,93 |
299,79 |
114,92 |
344,76 |
142,78 |
428,34 |
44,97 |
|
83,58 |
|
канализация |
30 |
0,00 |
6,54 |
81,36 |
244,07 |
93,56 |
280,68 |
116,58 |
349,75 |
36,61 |
|
69,06 |
|
|
всего |
|
|
|
181.29 |
543,87 |
208,48 |
625,45 |
259,36 |
778,09 |
81,58 |
|
152,64 |
|
|
9. Жилые дома с водопроводом, подключенные к центральной системе водоотведения, с газовыми нагревателями, с ваннами |
водоснабжение*: |
47 319 |
0,44 |
7,91 |
120,86 |
362.59 |
" 138,39 |
416.98 |
172,69 |
518,07 |
54.39 |
15,00 |
101.09 |
24.24 |
канализация |
47 319 |
0,54 |
7,91 |
98,40 |
295,20 |
113,16 |
339.48 |
141,00 |
423.01 |
44.28 |
15.00 |
83.53 |
24.61 |
|
всего |
|
|
|
219,27 |
657.80 |
252,15 |
756.46 |
313.69 |
941,08 |
98,67 |
" 15,00 |
184.62 |
24.41 |
|
10. Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, подключенные к центральной системе водоотведения |
водоснабжение |
24 331 |
0,23 |
7,15 |
109,25 |
327,76 |
125,64 |
376,92 |
156,10 |
468,30 |
49,16 |
|
91,38 |
|
канализация |
24 331 |
0,28 |
10,80 |
134,35 |
403,06 |
154,50 |
463,51 |
192,52 |
577,56 |
60,46 |
|
114,05 |
|
|
всего |
|
|
|
243,60 |
730,81 |
280,14 |
840,43 |
348,62 |
" 1045,86 |
109,62 |
|
205,43 |
|
|
11. Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с центральной канализацией, оборудованные умывальниками, |
водоснабжение |
0 |
0,00 |
5,78 |
88,32 |
264,96 |
101,57 |
304,70 |
126,19 |
378,57 |
39,74 |
|
73,87 |
|
канализация |
0 |
0,00 |
8,82 |
109,72 |
329,16 |
126,18 |
378,54 |
157,23 |
471,68 |
49,37 |
|
93,14 |
|
|
всего |
|
|
|
198.04 |
' 594,12 |
227,75 |
683,24 |
283,41 |
850,24 |
89,12 |
|
167,01 |
|
|
12. Общежития с общими душами |
водоснабжение |
2 911 |
0,03 |
3,65 |
55,77 |
167,32 |
64,14 |
192,41 |
79,69 |
239,06 |
25,10 |
|
46,65 |
|
канализация |
2 911 |
0,03 |
5,48 |
68,17 |
204,51 |
78,40 |
235,19 |
97,69 |
293,06 |
30,68 |
|
57,87 |
|
|
всего |
|
|
|
123,94 |
371.83 |
142.53 |
427.60 |
177,37 |
532.12 |
55,77 |
|
104,52 |
|
|
13. Общежития без душевых |
водоснабжение |
121 |
0,00 |
2/4 |
41,87 |
125,60 |
48,15 |
144,44 |
59,82 |
179,46 |
18,84 |
|
35,02 |
|
канализация |
121 |
0,00 |
2,74 |
34,09 |
102,26 |
39,20 |
117,60 |
48,84 |
146,53 |
15,34 |
|
28,93 |
|
|
всего |
|
|
|
75.95 |
227,86 |
87,35 |
262,04 |
108,66 |
325,99 |
34,18 |
|
63,95 |
|
|
14. Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этаже при жилых комнатах в каждой секции здания |
водоснабжение |
2 417 |
0,02 |
3,35 |
51,19 |
153,56 |
58,87 |
176,60 |
73,14 |
219,41 |
23,03 |
|
42,81 |
|
канализация |
2417 |
0,03 |
6,09 |
75.76 |
227,28 |
87,12 |
261,37 |
108,56 |
325,68 |
34,09 |
|
64,31 |
|
|
всего |
|
|
|
126,95 |
380,84 |
145,99 |
437,97 |
181,70 |
545,09 |
57.13 |
|
107,12 |
|
6.5.Показатели эффективности инвестиционной программы
Количественные показатели эффективности Программы определяется как разница меду результатом реализации мероприятий, выраженном в экономии расходов на производство, и величиной финансовых потребностей на мероприятие, т.е по формуле
Эф=Э-З,
где Эф эффект от реализации мероприятия;
Э - экономия расходов, полученная от реализации мероприятия;
З - финансовые потребности на реализацию мероприятия.
Расчет экономии может быть произведен по формуле:
Э=(Nн-Nк)хС
где Nн - значение показателя до проведения мероприятия;
N к - значение показателя после проведения мероприятия;
С - стоимость одной единицы ресурса.
Оценка производится в ценах 2010 года. Натуральные показатели потребления услуг условно приняты на уровне 2010 года.
В комплексе предлагаемых мероприятий есть такие, экономический эффект по которым однозначно оценен быть не может. В их числе приобретение специальной техники (будет задействована на строительстве водоводов, водопроводных и канализационных сетей), проектно-изыскательские работы (также под обеспечение строительства водоводов, водопроводных и канализационных сетей), модернизация мониторинга и технического управления. Кроме того, есть мероприятия, которые направлены на выполнение обязательных требований законодательства модернизация химико-бактериологической лаборатории, мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда, часть мероприятий по модернизации системы очистных канализационных сооружений. По ним будут указаны только затраты, а экономия расходов будет рассчитана там, где это можно сделать однозначно.
Строительство и модернизация трубопроводов городской водопроводной сети
Основной экономический эффект достигается за счет снижения водопотерь и расходов на ремонт.
Так как технический аудит не проводился, а приборный учет потерь по сетям отсутствует, существующие показатели потерь не отражают реальную ситуацию. Для оценки примем среднероссийские показатели водопотерь.
Прогнозная полная себестоимость отпущенной воды на 2010 год - 146 215 тыс. руб.
Оценочные потери воды в 2010 году - 18,5%.
Оценочные потери воды после реализации мероприятия - 15,7%. (прогнозное снижение на 20 от уровня 2010)
Непродуктивные затраты в 2010 году - 24 050 тыс. руб. (0,185* 146 215 тыс. руб.)
Непродуктивные затраты после реализации мероприятия - 21 640 тыс. руб. (0,148* 146 215 тыс. руб.)
Годовой экономический эффект от реализации - 2 410 тыс. руб.
Затраты на ремонт системы водоснабжения составили 5 191 тыс. руб.
Число аварий в 2009 году - 603.
Удельные затраты на устранение одной аварии - 8, 6 тыс. руб.
Среднегодовой темп прироста аварийности (по факту за последние пять лет) - 10%
Прогнозируемое число аварий в 2019 году без проведения мероприятий - 1 564
Прогнозируемое число аварий после реализации мероприятия - 511.
Годовой экономический эффект от реализации - (1564-511)*8,6 тыс. руб. =9 055 тыс. руб.
Суммарный годовой эффект - 11 465 тыс. руб.
Строительство и модернизация сетей канализации
Основной экономический эффект достигается за счет снижения затрат на ремонт.
Затраты на ремонт системы водоотведения составили 3 791 тыс. руб.
Число аварий в 2009 году - 826.
Удельные затраты на устранение одной аварии - 4, 6 тыс. руб.
Среднегодовой темп прироста аварийности (по факту за последние пять лет) - 8%
Прогнозируемое число аварий в 2019 году без проведения мероприятий - 1 783
Прогнозируемое число аварий после реализации мероприятия - 743.
Годовой экономический эффект от реализации - (1 783-743)*4,6 тыс. руб. =4 784 тыс. руб.
Модернизация комплекса очистных сооружений канализации и КНС N 1 - 15
Основной экономический эффект достигается за счет снижения удельного электропотребления.
Прогнозируемое снижение удельного электропотребления - 20%.
Затраты на электропотребление в системе очистки стоков и водоотведения в 2009 году - 15 015 тыс. руб.
Прогнозируемые затраты на электропотребление в системе очистки стоков и водоотведения - 12 012 тыс. руб.
Годовой экономический эффект от реализации - 3 003 тыс. руб.
Модернизация ВНС N 1-6
Основной экономический эффект достигается за счет снижения удельного электропотребления.
Прогнозируемое снижение удельного электропотребления - 20%.
Затраты на электропотребление в системе водоснабжения в 2009 году - 46 189 тыс. руб.
Прогнозируемые затраты на электропотребление в системе очистки стоков и водоотведения - 36 951 тыс. руб.
Годовой экономический эффект от реализации - 9 238 тыс. руб.
Строительство третьей нитки магистрального водовода Слизнево-Арзамас (диаметр 920 мм, общая протяженность 24 км., диаметр 920 мм).
Позволяет отказаться от эксплуатации Пустынского водозабора с магистральным водоводом (протяженность 32 км., диаметр 620 мм, пропуск воды 8 760 тыс. куб. м. в год), и очистными сооружениями. Общий экономический эффект от мероприятия складывается из эффекта, связанного с отказом от водоочистки*(3), а также снижением потерь при транспортировке и сокращением расстояния транспортировки. В связи с тем, что при существующей системе учета отдельно водопотери и затраты на транспортировку по отдельному водоводу выделить нельзя, при оценке экономической эффективности учитывается только эффект, связанный с отказом от водоочистки.
*(3) Как уже отмечалось, артезианская вода не требует водоочистки, в отличие от воды с Пустынского водозабора.
Прогнозные затраты на очистку воды на 2010 год - 23 861 тыс. руб.
Прогнозные затраты на очистку воды после реализации мероприятия - 0 тыс. руб.
Годовой экономический эффект от реализации - 23 861 тыс. руб.
Отметим, что при оценке эффекта от мероприятия не учитывалось то обстоятельство, что износ оборудования и водоводов Пустынского водозабора близок к критическому уровню, и они в любом случае требуют как минимум капитального ремонта, что требует значительных затрат, сопоставимых по порядку с затратами на прокладку нового водовода.
Модернизация системы сбора и обработки информации о состоянии системы водоснабжения и водоотведения с формированием Геоинформационного банка данных (система ГИС)
Основной экономический эффект достигается за счет исключения несанкционированных сбросов в канализационную систему.
Объем несанкционированных сбросов по итогам 2009 года - 2 907 тыс. куб. м.
Тариф за оказание услуг 8 700 руб. за 1 000 куб. м.
Прогнозные несанкционированные сбросы после реализации мероприятия - 0 куб. м.
Годовой экономический эффект от реализации - 2 907 * 8 700= 25 291 тыс. руб.
Создание центра повышения качества услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшении качества обслуживания потребителей
Начислено платы в 2009 году. - 261 235 тыс. руб.
Уровень собираемости платежей факт 1 кв. 2010 - 86,8%.
Выпадающие доходы из-за несвоевременного сбора - 34 483 тыс. руб.
Коммерческая ставка кредита - 15% годовых.
Проценты по кредиту, связанные с компенсацией выпадающих из-за несвоевременного сбора доходов - 5 172 тыс. руб.
Уровень собираемости платежей после реализации мероприятий - 97%.
Проценты по кредиту, связанные с компенсацией выпадающих из-за несвоевременного сбора доходов - 1 175 тыс. руб.
Годовой экономический эффект от реализации - 3 997 тыс. руб.
Таблица 6.5.1.
Экономический эффект от реализации мероприятий и Программы в целом
N п/п |
Мероприятие |
Экономический эффект. Тыс. руб. |
|
Годовой |
От реализации мероприятия |
||
1. |
Приобретение специальной техники |
|
Затраты на мероприятие - 89 000 |
2. |
Проведение проектно-изыскательских работ для обеспечения строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения |
|
Затраты на мероприятие - 72 300 |
3. |
Строительство и модернизация сетей водопровода |
11 465 |
Затраты на мероприятие -133 500 Ожидаемый срок эксплуатации объекта - не менее 50 лет Эффект за срок эксплуатации - 11 465 х50= 573 250 Эффект от реализации мероприятия 573 250 - 133 500=439 750 |
4. |
Строительство и модернизация сетей канализации |
4 784 |
Затраты на мероприятие - 80 000 Ожидаемый срок эксплуатации объекта - не менее 50 лет Эффект за срок эксплуатации - 4 784 х50= 239 200 Эффект от реализации мероприятия 239 200 - 80 000=159 200 |
5. |
Модернизация комплекса очистных сооружений канализации и КНС N 1 - 15 |
3 003 |
Затраты на мероприятие - 161 200 Ожидаемый срок эксплуатации оборудования - не менее 10 лет Эффект за срок эксплуатации - 3 003 х10= 30 030 Эффект от реализации мероприятия 30 030 - 161 200= - 131 170*(4) |
6. |
Модернизация ВНС N 1 - 6 |
9 238 |
Затраты на мероприятие - 80 000 Ожидаемый срок эксплуатации оборудования - не менее 10 лет Эффект за срок эксплуатации - 9 238 х10= 92 380 Эффект от реализации мероприятия 92 380 - 80 000= 12 380 |
7. |
Строительство третьей нитки магистрального водовода Слизнево - Арзамас (диаметр 920 мм, общая протяженность 24 км.) |
23 861 |
Затраты на мероприятие - 333 000 Ожидаемый срок эксплуатации объекта - не менее 25 лет Эффект за срок эксплуатации 23 861х25=596 525 Эффект от реализации мероприятия 596 525 - 333 000=263 525 |
8. |
Модернизация системы сбора и обработки информации о состоянии системы водоснабжения и водоотведения с формированием Геоинформационного банка данных (система ГИС) |
25 291 |
Затраты на мероприятие - 11 000 Ожидаемый срок эксплуатации объекта - не менее 5 лет. Эффект за срок эксплуатации - 25 291х5=126 455. Эффект от реализации мероприятия 126 455 - 11 000=115 455 |
9. |
Модернизация процессов мониторинга работы технологического оборудования с центральной диспетчеризацией |
|
Затраты на мероприятие - 5 000 |
10. |
Модернизация химико-бактериологической лаборатории |
|
Затраты на мероприятие - 3 000 |
11. |
Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда |
|
Затраты на мероприятие - 3 000 |
12. |
Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности управления |
|
Затраты на мероприятие - 14 000 |
13. |
Создание центра повышения качества услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшении качества обслуживания потребителей |
3 997 |
Затраты на мероприятие - 10 000 Ожидаемый срок эксплуатации объекта - не менее 8 лет (с 2012 до 2019 года) Эффект за срок реализации - 31 976 Эффект от реализации мероприятия - 31 976 - 10 000=21 976 |
|
Итого |
|
Суммарные затраты на мероприятия - 995 000 Суммарный эффект за срок реализации - 1 689 816 Суммарный экономический эффект от Программы - 694 816 |
(4) Отрицательный эффект связан с тем, что часть мероприятий вызвана необходимостью исполнения требований природоохранного законодательства
7. Объем финансовых затрат
Решением Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 3 мая 2012 г. N 45 пункт 7.1 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного решения
7.1. Финансовым планом реализации инвестиционной программы предусмотрено вложение в систему водоканализационного хозяйства города Арзамаса 995 миллионов рублей в течении 10 лет.
В том числе:
875 642,9 т. руб. на мероприятия, стоимость которых будет включена в расчёт инвестиционной надбавки.
119 357,1 т. руб. на мероприятия, стоимость которых не будет включена в расчёт инвестиционной надбавки (собственные средства ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" таблица "Инвестиционный план 2010 - 2019 гг").
Основным источником финансирования мероприятий инвестиционной программы будут заёмные средства, которые возвращаются в том числе, за счет собственных средств организации.
На сегодняшний день партнёрами ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" по привлечению заёмных средств являются: группа компаний REMONDIS и ОАО "АКБ "САРОВБИЗНЕСБАНК".
Величина процентной ставки за пользование привлечёнными средствами определена на основании соглашений достигнутых на предварительных переговорах с кредитными организациями, величина финансовых затрат для реализации Программы включена в расчёт на основании коммерческих предложений.
Фактическое исполнение заключённых предварительных соглашений может отличаться от достигнутых договорённостей вследствие изменения рыночной конъюнктуры, уточнения спецификаций, появления новых технологий или информации.
В зависимости от изменения внешних условий, возможны изменения значений величин, участвующих в расчётах финансовой части инвестиционной программы.
Корректировка расчётов в связи с применением фактических величин будет проводиться по итогам отчётного года или по инициативе сторон инвестиционного соглашения.
Займ у группы компаний REMONDIS взят в 2010 году под 18% годовых в рублях. Из суммы займа на цели финансирования инвестиций направлены 22 197 т. руб.
Каких либо обеспечительных требований по данному займу не предусмотрено. Срок займа - 15 лет.
В целях расчёта величины инвестиционной надбавки, мы предполагаем, что вся остальная сумма заёмных средств будет взята в качестве кредита в ОАО "АКБ "САРОВБИЗНЕСБАНК" под 12% годовых в рублях. Срок кредита - 5 лет.
Для целей расчёта принято, что погашение суммы основного дога по привлечённым средствам осуществляется не реже 2-х раз в год.
С целью снижения стоимости заимствований, любые привлечённые в рамках реализации настоящей инвестиционной программы займы и кредиты, в том числе ранее взятые под более высокую процентную ставку займы и кредиты могут быть замещены (рефинансированы) займами или кредитами с меньшей процентной ставкой.
В финансовую потребность для расчёта надбавки к тарифам включёны платежи за инжиниринговые услуги, которые оказаны в 2010 году, в сумме 6 667 т. руб. (без НДС).
План инвестиций на 2012 год составляет 58 404,3 т. руб. в том числе:
- за счет надбавки к тарифу - 45 091,4 т. руб.;
-за счет собственных средств - 11 000,0 т. руб.
- за счет тарифа на подключение - 2 312,9 т. руб.
7.1.1 Финансовый план реализации инвестиционной программы
Все данные приведены в рублях в ценах 2010 года без учёта изменения стоимости ресурсов по периодам реализации программы.
7.1.2 Распределение сумм инвестиций по видам услуг пропорционально плановым объёмам реализации услуг.
Распределение сумм инвестиций по видам услуг пропорционально плановым объёмам реализации услуг
Распределение инвестиций по видам услуг, % 0,580 0,420
Распределение объемов реализации по видам услуг, % 0,53 0,47
Планируемый объем реализации, тыс. куб. м/год 11662 10239 21901
Распределение сумм инвестиций по видам услуг пропорционально плановым объемам реализации услуг
В рублях |
2013 |
2014 |
||||||||||||
мероприятия по видам услуг |
по видам услуг вода/канализация |
|
мероприятия по видам услуг |
по видам услуг вода/ канализация |
||||||||||
N п/п |
План |
Сметная стоимость мероприятий, руб., в т.ч. НДС |
2013 год |
общие |
вода |
канализац. |
вода |
канализац. |
2014 год |
общие |
вода |
канализац. |
вода |
канализац. |
1. |
Приобретение специальной техники |
88163361 |
5720000 |
5720000 |
|
|
3040645 |
2679355 |
14000000 |
14000000 |
|
|
7427551 |
6572449 |
2. |
Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения |
73116831 |
11718000 |
11718000 |
|
|
6229069 |
5488931 |
10723000 |
10723000 |
|
|
5688974 |
5034026 |
3. |
Строительство и модернизация сетей водопровода |
133688951 |
10000000 |
|
10000000 |
|
10000000 |
|
8555000 |
|
8555000 |
|
8555000 |
|
4. |
Строительство и модернизация сетей канализации |
80000000 |
2000000 |
|
|
2000000 |
|
2000000 |
18500000 |
|
|
18500000 |
|
18500000 |
5. |
Модернизация Комплекса очистных сооружений канализации и КНС N 1 - N 14 |
170825422 |
5000000 |
|
|
5000000 |
0 |
5000000 |
34277000 |
|
|
34277000 |
|
34277000 |
6. |
Модернизация ВНС N 1 - N 6 |
80411819 |
8889000 |
|
8889000 |
|
8889000 |
|
8889000 |
|
8889000 |
|
8889000 |
|
7. |
Строительство третьей нитки водовода Арзамас - Слизнево |
333000000 |
90000000 |
|
90000000 |
|
90000000 |
|
100000000 |
|
100000000 |
|
100000000 |
0 |
8. |
Модернизация процессов сбора и обработки информации с формированием ГеоИнформационного банка данных (информационная система ГИС) |
3558458 |
700000 |
700000 |
|
|
372107 |
327893 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
9. |
Модернизация процессов мониторинга работы технологического оборудования с центральной диспетчеризацией |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
10. |
Модернизация химико-бактериологической лаборатории |
5236044 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
11. |
Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда |
3000000 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
12. |
Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности деятельности |
13999581 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
13. |
Создание центра повышения качества оказываемых услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшения обслуживания потребителей |
9999533 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
995000000 |
134027000 |
18138000 |
108889000 |
7000000 |
118530821 |
15496179 |
194944000 |
24723000 |
117444000 |
52777000 |
130560525 |
64383475 |
Распределение сумм инвестиций по видам услуг пропорционально плановым объемам реализации услуг
В рублях |
2015 |
2016 |
||||||||||||
|
мероприятия по видам услуг |
по видам услуг вода/ канализация |
|
мероприятия по видам услуг |
по видам услуг вода/ канализация |
|||||||||
N п/п |
План |
Сметная стоимость мероприятий, руб., в т.ч. НДС |
2015 год |
общие |
вода |
канализац. |
вода |
канализац. |
2016 год |
общие |
вода |
канализац. |
вода |
канализац. |
1. |
Приобретение специальной техники |
88163361 |
14000000 |
14000000 |
|
|
7410596 |
6589404 |
17500000 |
17500000 |
|
|
9238304 |
6261696 |
2. |
Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения |
73116831 |
10723000 |
10723000 |
|
|
5675987 |
5047013 |
9343000 |
9343000 |
|
|
4932199 |
4410801 |
3. |
Строительство и модернизация сетей водопровода |
133688951 |
В 555 000 |
|
8555000 |
|
8555000 |
|
18556000 |
|
18556000 |
|
18556000 |
|
4. |
Строительство и модернизация сетей канализации |
80000000 |
18500000 |
|
|
18500000 |
|
18500000 |
18500000 |
|
|
18500000 |
|
18500000 |
5. |
Модернизация Комплекса очистных сооружений канализации и КНС N 1 - N 14 |
170825422 |
26552000 |
|
|
26552000 |
|
26552000 |
26867000 |
|
|
26867000 |
|
26867000 |
6. |
Модернизация ВНС N 1 - N 6 |
80411819 |
8889000 |
|
8889000 |
|
8889000 |
|
8889000 |
|
8889000 |
|
8889000 |
|
7. |
Строительство третьей нитки водовода Арзамас - Слизнево |
333000000 |
143000000 |
|
143000000 |
|
143000000 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
8. |
Модернизация процессов сбора и обработки информации с формированием ГеоИнформационного банка данных (информационная система ГИС) |
3558458 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
9. |
Модернизация процессов мониторинга работы технологического оборудования с центральной диспетчеризацией |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
0 |
10. |
Модернизация химико-бактериологической лаборатории |
5236044 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
.0 |
11. |
Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда |
3000000 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
12. |
Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности деятельности |
13999581 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
13. |
Создание центра повышения качества оказываемых услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшения обслуживания потребителей |
9999533 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
995000000 |
230219000 |
24723000 |
160444000 |
45052000 |
173530583 |
56688417 |
99655000 |
26843000 |
27445000 |
45367000 |
41615503 |
58039497 |
Распределение сумм инвестиций по видам услуг пропорционально плановым объемам реализации услуг
В рублях |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||||||||||||
|
мероприятия по видам услуг |
по видам услуг вода/ канализация |
|
мероприятия по видам услуг |
по видам услуг вода/ канализация |
|
мероприятия по видам услуг |
по видам услуг вода/ канализация |
||||||||||||
N п/п |
План |
Сметная стоимость мероприятий, руб., в т.ч. НДС |
2017 год |
общие |
вода |
канализац. |
вода |
канализац. |
2018 год |
общие |
вода |
канализац. |
вода |
канализац. |
2019 год |
общие |
вода |
канализац. |
вода |
канализац. |
1. |
Приобретение специальной техники |
88163361 |
4500000 |
4500000 |
|
|
2375564 |
2124436 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
2. |
Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения |
73116831 |
7342000 |
7342000 |
|
|
3875865 |
3466135 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
3. |
Строительство и модернизация сетей водопровода |
133688951 |
14278000 |
|
14278000 |
|
14278000 |
|
14278000 |
|
14278000 |
|
14278000 |
|
14278000 |
|
14278000 |
|
14278000 |
|
4. |
Строительство и модернизация сетей канализации |
80000000 |
18500000 |
|
|
18500000 |
|
18504000 |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
5. |
Модернизация Комплекса очистных сооружений канализации и КНС N 1 - N 14 |
170825422 |
21867000 |
|
|
21867000 |
|
21867000 |
11867000 |
|
|
11867000 |
|
11867000 |
9865000 |
|
|
9865000 |
|
9865000 |
6. |
Модернизация ВНС N 1 - N 6 |
80411819 |
8889000 |
|
8889000 |
|
8889000 |
|
8889000 |
|
8889000 |
|
8889000 |
|
8888000 |
|
8888000 |
|
8888000 |
|
7. |
Строительство третьей нитки водовода Арзамас - Слизнево |
333000000 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
8. |
Модернизация процессов сбора и обработки информации с формированием ГеоИнформационного банка данных (информационная система ГИС) |
3558458 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
9. |
Модернизация процессов мониторинга работы технологического оборудования с центральной диспетчеризацией |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
10. |
Модернизация химико-бактериологической лаборатории |
5236044 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
11. |
Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда |
3000000 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
12. |
Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышении эффективности деятельности |
13999581 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
13. |
Создание центра повышения качества оказываемых услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшения обслуживания потребителей |
9999533 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
995000000 |
75376000 |
11842000 |
23167000 |
40367000 |
29418428 |
45957572 |
35034000 |
0 |
23167000 |
11867000 |
23167000 |
11867000 |
33031000 |
0 |
23166000 |
9865000 |
23166000 |
9865000 |
7.2. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги для потребителей
7.2.1 Расчёт финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы. План привлечения и возврата заёмных средств.
План привлечения и возврата заемных средств. Расчет инвестиционной надбавки
в т. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||||||||||
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ 2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
|||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 18% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 18% |
0 0 0 0
0 |
17432 17492 1050 0 17492 3149 94 |
17492 1574 0 17492
0 |
17492 1574 0 17492
0 |
17492 1574 0 17492
0 |
17492 1574 0 17492
0 |
17492 1574 0 17492
0 |
17492 1574 0 17492
0 |
17492 1574 0 17492
0 |
17492 1574 0 17492
0 |
17492 1574 875 16618
0 |
16618 1496 875 15743
0 |
15743 1417 875 14869
0 |
14869 1338 875 13994
0 |
13994 1259 875 13119
0 |
13119 1181 875 12245
0 |
12245 1102 875 11370
0 |
11370 1023 875 10495
0 |
10495 945 875 9621
0 |
9621 866 875 8746
0 |
8746 787 875 7872
0 |
7872 708 875 6997
0 |
6997 630 875 6122
0 |
6122 551 875 5248
0 |
5248 472 875 4373
0 |
4373 394 875 3498
0 |
3498 315 875 2624
0 |
2624 236 875 1749
0 |
1749 157 875 875
0 |
875 79 875 0
0 |
|
2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12% |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
20676 20676 1241 2068 18609 3722 112 |
0 18609 1117 2068 16541 112 |
16541 992 2068 14474
0 |
14474 868 2068 12406
0 |
12406 744 2068 10338
0 |
10338 620 2068 8271
0 |
8271 496 2068 6203
0 |
6203 372 2068 4135
0 |
4135 248 2068 2068
0 |
2068 124 2068 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
|
2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12% |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
120063 120063 7204 12006 108057 21611 648 |
108057 6483 12006 96051
648 |
96051 5763 12006 84044
0 |
84044 5043 12006 72038
0 |
72038 4322 12006 60032
0 |
60032 3602 12006 48025
0 |
48025 2882 12006 36019
0 |
36019 2161 12006 24013
0 |
24013 1441 12006 12006
0 |
12006 720 12006 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
|
2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12% |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
113582 113582 6815 11358 102224 20445 613 |
102224 6133 11358 90866
613 |
90866 5452 11358 79508
0 |
79508 4770 11358 68149
0 |
68149 4089 11358 56791
0 |
56791 3407 11358 45433
0 |
45433 2726 11358 34075
0 |
34075 2044 11358 22716
0 |
22716 1363 11358 11358
0 |
11358 681 11358 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
|
2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12% |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
165207 165207 9912 16521 148686 29737 892 |
148686 8921 16521 132165
892 |
132165 7930 16521 115645
0 |
115645 6939 16521 99124
0 |
99124 5947 16521 82603
0 |
82603 4956 16521 66083
0 |
66083 3965 16521 49562
0 |
49562 2974 16521 33041
0 |
33041 1982 16521 16521
0 |
16521 991 16521 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
|
2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12% |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
195101 195101 11706 19510 175591 35118 1054 |
175591 10535 19510 156081
1054 |
156081 9365 19510 136571
0 |
136571 8194 19510 117061
0 |
7024 19510 97550
0 |
5853 19510 78040
0 |
4682 19510 58530
0 |
3512 19510 39020
0 |
2341 19510 19510
0 |
1171 19510 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
План привлечения и возврата заемных средств. Расчет инвестиционной надбавки
в т. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||||||||||
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ 2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
1ПГ |
2ПГ |
||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12% |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
84453 64453 5067 8446 76008 15202 456 |
76008 4560 8445 67563
456 |
67563 4054 8445 59117
0 |
59117 3547 8445 50672
0 |
50672 3040 8445 42227
0 |
42227 2534 8445 33781
0 |
33781 2027 8445 25336
0 |
25336 1520 8445 16891
0 |
16891 1013 8445 8445
0 |
8445 507 8445
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12% |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
63878 63878 3833 6388 57490 11498 345 |
57490 3449 6388 51102
345 |
51102 3066 6388 44715
0 |
44715 2683 6388 38327
0 |
38327 2300 6388 31939
0 |
31939 1916 6388 25551
0 |
25551 1533 6388 19163
0 |
19163 1150 6388 12776
0 |
12776 767 6388 6388
0 |
6388 383 6388
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12% |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
29690 26960 1781 2969 26721 5344 160 |
26721 1603 2969 23752
160 |
23752 1425 2969 20783
0 |
20783 1247 2969 17814
0 |
17814 1069 2969 14845
0 |
14845 891 2969 11876
0 |
11876 713 2969 8907
0 |
8907 534 2969 5938
0 |
5938 356 2969 2969
0 |
2969 178 2969 2969
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12% |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
27992 27992 1680 2799 25193 5039 151 |
25193 1512 2799 22394
151 |
22394 1344 2799 19595
0 |
19595 1176 2799 16795
0 |
16795 1008 2799 13996
0 |
13996 840 2799 11197
0 |
11197 672 2799 8396
0 |
8398 504 2799 5598
0 |
5598 336 2799 2799
0 |
2799 168 2799 2799
0 |
0 0 0 0
0 |
0 0 0 0
0 |
Проценты за пользование Возврат основного долга Налог на прибыль на сумму процентов Налог на прибыль на сумму основного долга Инжиниринг 2010 года Сумма для расчета инвестиционной надбавки Для надбавки по водоснабжению Для надбавки по водоотведению Прогноз реализации водоснабжение (т. куб. м) Прогноз реализации водоотведение (т. куб. м) Надбавка к тарифу, руб./куб. м, без НДС Надбавка к тарифу, руб./куб. м, без НДС Надбавка к тарифу, руб./куб. м, в т.ч. НДС Надбавка к тарифу, руб./куб. м, в т.ч. НДС |
|
|
0 0
0 0 0 12442 10889 0,00 0,00 0,00 0,00 |
58% 42%
|
26866 32283 429 6457 6667 72702 42151 30551 11662 10239 3,61 2,98 4,26 3,52 |
70% 30% |
29494 50864 1857 10173
92389 65108 27280 10882 9589 5,98 2,84 7,06 3,36 |
69% 31% |
42781 83906 2627 16781
146095 101047 45049 10102 8939 10,00 5,04 11,80 5,95 |
71% 29% |
55198 124675 3335 24935
208143 147921 60223 9322 8289 15,87 7,27 18,72 8,57 |
68% 32% |
48689 137431 2913 27486
216519 146447 70072 8642 7639 17,14 9,17 20,23 10,82 |
67% 33% |
39873 126193 2358 25239
193663 130210 63463 8542 7639 15,24 8,31 17,99 9,80 |
63% 37% |
28322 109415 1644 21883
161264 101113 60150 8542 7639 11,84 7,87 13,97 9,29 |
61% 39% |
19251 81972 1074 16394
118691 72947 45744 8542 7639 8,54 5,99 10,08 7,07 |
48% 52% |
10177 42952 519 8590
62238 30049 32190 8542 7639 3,52 4,21 4,15 4,97 |
53% 47% |
5425 26061 258 5212
36957 19517 17440 8542 7639 2,28 2,28 2,70 2,69 |
68% 32% |
2576 13286 108 2657
18627 12680 5947 8542 7639 1,48 0,78 1,75 0,92 |
70% 30% |
1055 7348 35 1470
9907 6948 2959 8542 7639 0,81 0,39 0,96 0,46 |
58% 42%
|
236 1749 2 350
2338 1355 982 8542 7639 0,16 0,13 0,19 0,15 |
7.2.2. Расчёт надбавок к тарифам по годам реализации инвестиционной программы.
в т. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||||||||
Проценты за пользование Возврат основного долга Налог на прибыль на сумму процентов Налог на прибыль на сумму основного долга Инжиниринг по водоснабжению Сумма для расчета инвестиционной надбавки Для надбавки по водоснабжению Инвестиции в водоснабжение Для надбавки по водоотведению Инвестиции в водоотведение Прогноз реализации водоснабжения (т. куб. м) Прогноз реализации водоотведения (т. куб. м) Надбавка к тарифу, руб./куб. м, без НДС Надбавка к тарифу, руб./куб. м, без НДС Надбавка к тарифу, руб./куб. м, в т.ч. НДС Надбавка к тарифу, руб./куб. м, в т.ч. НДС |
|
0 0
0
12442 10889 0,00 0,00 0,00 0,00 |
58% 42% |
26886 32283 429 6457 6667 72702
42151 30551
11662 10239 3,61 2,98 4,26 3,52 |
70% 30% |
29494 50864 1857 10173
92389
65108 27280
10882 9589 5,98 2,84 7,06 3,36 |
69% 31% |
42781 83906 2627 16781
146095
101047 45049
10102 8939 10,00 5,04 11,80 5,95 |
71% 29% |
55198 124675 3335 24935
209143
147921 60223
9322 8289 15,87 7,27 18,72 8,57 |
68% 32% |
48689 137431 2913 27486
216519
146447 70072
8542 7639 17,14 9,17 20,23 10,82 |
67% 33% |
39873 126193 2358 25239
193663
130210 63453
8542 7639 15,24 8,31 17,99 9,80 |
63% 37% |
28322 109415 1644 21883
161264
101113 60150
8542 7639 11,84 7,87 13,97 9,29 |
61% 39% |
19251 81972 1074 16394
118691
72947 45744
8542 7639 8,54 5,99 10,08 7,07 |
48% 52% |
10177 42952 519 8590
62238
30049 32190
8542 7639 3,52 4,21 4,15 4,97 |
53% 47% |
5425 26061 258 5212
36957
19517 17440
8542 7639 2,28 2,28 2,70 2,69 |
68% 32% |
2576 13286 108 2657
18627
12680 5947
8542 7639 1,48 0,78 1,75 0,92 |
70% 30% |
1055 7348 35 1470
9907
6948 2959
8542 7639 0,81 0,39 0,96 0,46 |
58% 42% |
236 1749 2 350
2338
1355 982
8542 7639 0,16 0,13 0,19 0,15 |
Для расчёта инвестиционной надбавки на 2012 год учитывается:
1. сумма процентов за пользование займом и кредитом за 2010 - 2012 годы - 26 866 т.р.
2. сумма на возврат основного долга по займу и кредиту за 2010 - 2012 годы - 32 283 т.р.
3. сумма на компенсацию налога на прибыль - на сумму процентов - 429 т.р.
- на сумму основного долга - 6 457 т.р.
4. сумма на оплату инжиниринговых услуг по осуществлению инвестиций 2010 г - 6 667 т.р.
Всего сумма финансовой потребности для расчёта инвестиционной надбавки на 2012 год составляет - 72 702 т.р.
Эта сумма 72 702 т.р. распределена на сферу водоснабжения и сферу водоотведения в пропорции 58% (42 151 т.р.) и 42% (30 551 т.р.). Расчёт распределения приведён в пункте 7.1.2 Инвестиционной программы.
Исходя из прогноза реализации услуг абонентам города Арзамаса на 2012 год в объёмах: 11 662 т. куб. м. - водоснабжение; 10 239 т. куб. м. - водоотведение, рассчитаны инвестиционные надбавки к тарифам на 2012 год.
1) 42 151 т.р./ 11 662 т. куб. м = 3,61 р./куб. м. - надбавка к тарифу на водоснабжение (без НДС); 4,26 р./куб. м. - в том числе НДС.
2) 30 551 т.р./ 10 239 т. куб. м = 2,98 р./куб. м. - надбавка к тарифу на водоотведение (без НДС); 3,52 р./куб. м. - в том числе НДС.
На все годы инвестиционной программы, надбавки рассчитаны аналогичным образом (См. пункт 7.2. Инвестиционной программы).
7.3. Предложения по тарифам на подключение
Система водоснабжения
Расходы на выполнение мероприятий, выполняемых за счет получения платы за подключение новых мощностей, составляют 1 994 658 рублей (в том числе НДС).
Финансирование этих расходов предприятие будет осуществлять, получая с вновь подключаемых абонентов плату за подключение, что вызовет увеличение выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.
Расходы на выполнение мероприятий, не войдут в состав затрат предприятия, так как созданное в результате реализации инвестиционной программы имущество, ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" обязано безвозмездно передать в муниципальную собственность.
Таким образом, вся сумма, полученная от взимания платы за подключение, будет прибылью предприятия, с которой предприятие заплатит налог на прибыль (20%).
Размер средств, необходимых для выплаты дополнительных налоговых платежей (налога на прибыль) и включаемых в финансовую потребность для расчёта тарифа на подключение к водопроводной сети (п. 24 приказа N 99 от 10.10.2007. МинРегионРазвития РФ) составит:
1 994 658 руб. - 80 х 20 = 498 665 руб.
Так как по условиям Договора о реализации инвестиционной программы, ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" обязано передать в муниципальную собственность созданное имущество безвозмездно, то предприятие теряет право на возмещение НДС, ранее уплаченного поставщикам. Таким образом, сумма финансовой потребности на сумму "входящего" НДС не уменьшается.
Итоговая величина финансовой потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы по модернизации водопроводной системы составляет:
1 994 658 руб. сметная стоимость мероприятий
498 665 руб. сумма на компенсацию налога на прибыль
2 493 324 руб. всего сумма финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы по модернизации водопроводной системы.
Аналогичные расчеты выполнены для мероприятий, связанных с системой водоотведения.
Система водоотведения
Расходы на выполнение мероприятий, выполняемых за счет получения платы за подключение новых мощностей, составляют 1 931 488 рублей (в том числе НДС).
Финансирование этих расходов предприятие будет осуществлять, получая с вновь подключаемых абонентов плату за подключение, что вызовет увеличение выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.
Расходы на выполнение мероприятий, не войдут в состав затрат предприятия, так как созданное в результате реализации инвестиционной программы имущество, ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" обязано безвозмездно передать в муниципальную собственность.
Таким образом, вся сумма, полученная от взимания платы за подключение, будет прибылью предприятия, с которой предприятие заплатит налог на прибыль (20%).
Размер средств, необходимых для выплаты дополнительных налоговых платежей (налога на прибыль) и включаемых в финансовую потребность для расчёта тарифа на подключение к водопроводной сети (п. 24 приказа N 99 от 10.10.2007. МинРегионРазвития РФ) составит:
1 931 488 руб. - 80 х 20 = 482 872 руб.
Так как по условиям Договора о реализации инвестиционной программы, ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" обязано передать в муниципальную собственность созданное имущество безвозмездно, то предприятие теряет право на возмещение НДС, ранее уплаченного поставщикам. Таким образом, сумма финансовой потребности на сумму "входящего" НДС не уменьшается.
Итоговая величина финансовой потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы по модернизации водопроводной системы составляет:
1 931 488 руб. сметная стоимость мероприятий
482 872 руб. сумма на компенсацию налога на прибыль
2 414 359 руб. всего сумма финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы по модернизации системы Водоотведения.
Расчёт тарифов на подключение
Финансовая потребность на реализацию мероприятий инвестиционной программы по разделу Водоснабжение: 2 493 323 руб.
Нагрузка, планируемая к подключению в 2011 - 2013 г.г.: 243,88 куб. м./час
Тариф на подключение к системе водоснабжения:
= 10 224 руб./куб. м./час (без НДС).
10 224 руб./куб. м./час +18% (НДС) = 12 064 руб./куб. м./час (в т.ч. НДС).
Финансовая потребность на реализацию мероприятий инвестиционной программы по разделу Водоотведение: 2 414 359 руб.
Нагрузка, планируемая к подключению в 2011 - 2013 г.г.: 243,88 куб. м./час
Тариф на подключение к системе водоотведения:
= 9 900 руб./куб. м./час (без НДС).
9 900 руб./куб. м./час +18% (НДС) = 11 682 руб./куб. м./час (в т.ч. НДС).
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.