Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 24 ноября 2014 г. N 47/107
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015
Паспорт производственной программы | ||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
Муниципальное предприятие Каменского сельсовета "Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки", ИНН 5245007965 |
|||||
Местонахождение регулируемой организации |
с. Каменки, Богородский район, Нижегородская область, 607610 |
|||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
|||||
Объем сточных вод | ||||||
Наименование услуги |
на 2015 год |
|||||
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе: |
61,054 |
|||||
- населению, |
55,730 |
|||||
- бюджетным потребителям, |
2,144 |
|||||
- прочим потребителям, |
3,180 |
|||||
- собственное потребление |
0 |
|||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||
На 2015 год | ||||||
Производственные расходы |
2015 год |
297,011 |
|
297,011 |
||
Административные расходы |
2015 год |
54,307 |
|
54,307 |
||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
2015 год |
0 |
|
0 |
||
Расходы на амортизацию основных средств |
2015 год |
0 |
|
0 |
||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
2015 год |
0 |
|
0 |
||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
2015 год |
39,554 |
|
39,554 |
||
Всего на срок реализации программы: |
390,872 |
|
380,872 |
|||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||
На 2015 год | ||||||
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
2015 г. |
100,571 |
|
100,571 |
||
|
|
|
|
|
||
Всего на срок реализации программы: |
100,571 |
|
100,571 |
|||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||
На 2015 год | ||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Всего на срок реализации программы: |
|
|
|
|||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||
На 2015 год | ||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Всего на срок реализации программы: |
|
|
|
|||
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||
На 2015 год | ||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Всего на срок реализации программы: |
|
|
|
|||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2015 год |
||||
Показатели очистки сточных вод | ||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
- |
||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0 |
||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
- |
||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,03 |
||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||
За 2015 год |
0 |
|||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации |
0 |
|||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||
На 2015 год |
506,186 |
|||||
Всего на срок реализации программы: |
506,186 |
|||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||
|
2013 год |
|||||
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
61,054 |
|||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
490,846 |
|||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
0 |
|||||
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб. |
490,846 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.