Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к решению региональной службы по
тарифам Нижегородской области
от 19 декабря 2014 г. N 60/7
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. 31.12.2015 г.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
Муниципальное предприятие "Навашинские коммунальные системы" ИНН 521901001 |
||||||||||
Местонахождение регулируемой организации |
пр. Корабелов, д. 11, г. Навашино, Нижегородская область, 607101 |
||||||||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||
2. Объем поданной воды | |||||||||||
Наименование услуги |
На 2015 год |
||||||||||
Подано воды всего, тыс. м3 |
999,576 |
||||||||||
- населению, |
- |
||||||||||
- бюджетным потребителям, |
- |
||||||||||
- прочим потребителям, |
999,576 |
||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||
производственные расходы |
|
3 411,352 |
|
3 411,352 |
|||||||
административные расходы |
|
745,831 |
|
745,831 |
|||||||
Сбытовые расходы |
|
- |
|
- |
|||||||
расходы на амортизацию основных средств |
|
155,672 |
|
155,672 |
|||||||
расходы на арендную плату |
|
- |
|
- |
|||||||
расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
|
149,643 |
|
149,643 |
|||||||
Всего за срок реализации программы: |
4 462,498 |
|
4 462,498 |
||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||
Услуги производственного характера |
|
473,063 |
|
473,063 |
|||||||
Всего за срок реализации программы: |
473,063 |
|
473,063 |
||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||
Итого за 2015 год: |
|
|
|
||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||
Итого за 2015 год: |
|
|
|
||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||
Итого за 2015 год: |
|
|
|
||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2015 год |
|||||||||
Показатели качества воды | |||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
|||||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
|||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
|||||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
|||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,52 |
|||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
0 |
|||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||
За 2015 год |
0 |
||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации |
0 |
||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||
|
Всего сумма тыс. руб. |
||||||||||
На 2015 год |
5 113,208 |
||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
5 113,208 |
||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
1020,88 |
||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
5885,644 |
||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
301,149 |
||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб. |
6186,793 |
<< Назад |
||
Содержание Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19 декабря 2014 г. N 60/7 "Об установлении муниципальному... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.