Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению региональной службы по
тарифам Нижегородской области
от 19 декабря 2014 г. N 60/8
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал города Навашино" г. Навашино Нижегородской области 5262271617 |
|||||||||
Местонахождение регулируемой организации |
ул. Бориса Панина, д. 7/3, кв. 116, г. Нижний Новгород, 603122 |
|||||||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
|||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||||
Наименование услуги |
на 2015 год |
|||||||||
Принято сточных вод (водоотведение с учетом очистки сточных вод), тыс. м3 |
758,961 |
|||||||||
- население, |
557,497 |
|||||||||
- бюджетные потребители, |
49,903 |
|||||||||
- прочие потребители, |
151,561 |
|||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
На 2015 год | ||||||||||
Производственные расходы |
2015 год |
15 448,932 |
|
15 448,932 |
||||||
Административные расходы |
|
6 130,782 |
|
6 130,782 |
||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
2015 год |
1 800,000 |
|
1 800,000 |
||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
2015 год |
256,692 |
|
256,692 |
||||||
Всего на срок реализации программы: |
23 636,406 |
|
23 636,406 |
|||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
На 2015 год | ||||||||||
1. Услуги производственного характера |
|
249,176 |
|
249,176 |
||||||
2. Текущий ремонт объектов водоотведения |
|
1 783,645 |
|
1 783,645 |
||||||
Всего на срок реализации программы: |
2 032,821 |
|
2 032,821 |
|||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
На 2015 год | ||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
||||||
Всего на срок реализации программы: |
|
|
|
|||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
На 2015 год | ||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
||||||
Всего на срок реализации программы: |
|
|
|
|||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
На 2015 год | ||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
||||||
Всего на срок реализации программы: |
|
|
|
|||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2015 год |
||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
||||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
0 |
||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0 |
||||||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,96 |
||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0 |
||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||
За 2015 год |
0 |
|||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации |
0 |
|||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
На 2015 год |
25 669,23 |
|||||||||
Всего на срок реализации программы: |
25 669,23 |
|||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||
|
2013 год |
|||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
758,961 |
|||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
22 402,512 |
|||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
2 631,400 |
|||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб. |
25 033,912 |
<< Назад |
||
Содержание Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19 декабря 2014 г. N 60/8 "Об установлении обществу с... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.