Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 31 декабря 2014 г. N 970
Изменения,
которые вносятся в таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной Программы за счет всех источников финансирования" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 303
"Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной Программы за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
13574 181,5 |
13975 617,43 |
16345 326,2 |
18526 120,3 |
19220 364,9 |
20179 779,3 |
101821 389,63 |
расходы областного бюджета |
8 693 640,8 |
10164 305,6 |
10527 072,9 |
14744 900,1 |
15401 247,1 |
16056 885,8 |
75 588 052,3 |
||
расходы местных бюджетов |
439 049,3 |
1 060 602,83 |
1 387 141,6 |
1 361 545,2 |
1 439 821,8 |
1 518 099,5 |
7 206 260,23 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
4 440 171,4 |
2 749 389,0 |
4 429 791,7 |
2 418 355,0 |
2 377 976,0 |
2 603 474,0 |
19 019 157,1 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
7 920,0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
3 356 918,5 |
3 038 952,8 |
3 851 615,6 |
4 981 423,6 |
5 265 364,8 |
5 554 959,8 |
26 049 235,1 |
расходы областного бюджета |
3 355 618,5 |
3 038 952,8 |
3 851 615,6 |
4 981 423,6 |
5 265 364,8 |
5 554 959,8 |
26 047 935,1 |
||
расходы местных бюджетов |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 1.1. |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
2 455 657,7 |
2 600 165,0 |
2 755 605,0 |
2 917 613,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
17 064 798,7 |
расходы областного бюджета |
2 455 657,7 |
2 600 165,0 |
2 755 605,0 |
2 917 613,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
17 064 798,7 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 1.2. |
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
639 178,8 |
160 381,8 |
798 911,6 |
1 746 621,6 |
1 843 412,8 |
1 941 029,8 |
7 129 536,4 |
расходы областного бюджета |
639 178,8 |
160 381,8 |
798 911,6 |
1 746 621,6 |
1 843 412,8 |
1 941 029,8 |
7 129 536,4 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 1.3. |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Всего |
257 782,0 |
278 406,0 |
297 099,0 |
317 189,0 |
338 594,0 |
361 530,0 |
1 850 600,0 |
расходы областного бюджета |
257 782,0 |
278 406,0 |
297 099,0 |
317 189,0 |
338 594,0 |
361 530,0 |
1 850 600,0 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 1.4. |
Субсидии муниципальным районам (городским округам) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
4 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 300,0 |
расходы областного бюджета |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
||
расходы местных бюджетов |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
5 501 077,4 |
6 058 656,73 |
6 787 595,0 |
7 445 765,7 |
7 703 917,1 |
7 953 431,2 |
41 450 443,13 |
расходы областного бюджета |
2 361 274,7 |
4 713 331,7 |
4 433 573,2 |
7 255 145,7 |
7 502 431,8 |
7 740 864,2 |
34 006 621,3 |
||
расходы местных бюджетов |
226 649,3 |
210 730,03 |
238 100,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
1 280 151,63 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
2 913 153,4 |
1 134 595,0 |
2 115 921,8 |
|
|
|
6 163 670,2 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 2.1. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Всего |
2 934 095,4 |
3 607 131,2 |
4 817 697,3 |
6 394 433,7 |
6 601 372,5 |
6 799 344,2 |
31 154 074,3 |
расходы областного бюджета |
1 496 904,3 |
3 607 131,2 |
3 726 950,6 |
6 394 433,7 |
6 601 372,5 |
6 799 344,2 |
28 626 136,5 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
1 437 191,1 |
0,0 |
1 090 746,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 527 937,8 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 2.2. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Всего |
423 227,2 |
518 500,5 |
468 522,6 |
670 092,0 |
699 574,0 |
728 953,0 |
3 508 869,3 |
расходы областного бюджета |
423 227,2 |
518 500,5 |
468 522,6 |
670 092,0 |
699 574,0 |
728 953,0 |
3 508 869,3 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 2.3. |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог |
Всего |
1 783 754,8 |
1 573 025,03 |
1 141 375,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 498 154,93 |
расходы областного бюджета |
261 143,2 |
407 700,0 |
58 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
726 943,2 |
||
расходы местных бюджетов |
46 649,3 |
30 730,03 |
58 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135 479,33 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
1 475 962,3 |
1 134 595,0 |
1 025 175,1 |
|
|
|
3 635 732,4 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 2.4. |
Субсидии на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Всего |
360 000,0 |
360 000,0 |
360 000,0 |
381 240,0 |
402 970,6 |
425 134,0 |
2 289 344,6 |
расходы областного бюджета |
180 000,0 |
180 000,0 |
180 000,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
1 144 672,3 |
||
расходы местных бюджетов |
180 000,0 |
180 000,0 |
180 000,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
1 144 672,3 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
253 702,9 |
258 233,9 |
45 872,5 |
217 427,2 |
134 617,5 |
133 950,5 |
1 043 804,5 |
расходы областного бюджета |
214 204,0 |
214 204,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
814 913,0 |
||
расходы местных бюджетов |
4 100,0 |
3 622,8 |
3 874,9 |
3 589,2 |
4 462,5 |
3 795,5 |
23 444,9 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
34 078,9 |
39 087,1 |
40 677,6 |
83 683,0 |
0,0 |
0,0 |
197 526,6 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
7 920,0 |
||
мероприятие 3.1. |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Всего |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
313,2 |
467,5 |
329,5 |
1 906,4 |
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы местных бюджетов |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
313,2 |
467,5 |
329,5 |
1 906,4 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 3.2. |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) |
Всего |
128 835,0 |
128 835,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
644 175,0 |
расходы областного бюджета |
128 835,0 |
128 835,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
644 175,0 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 3.3. |
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Всего |
80 195,0 |
80 195,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160 390,0 |
расходы областного бюджета |
80 195,0 |
80 195,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160 390,0 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 3.4. |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" |
Всего |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 348,0 |
расходы областного бюджета |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 348,0 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 3.5. |
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 3.6. |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку |
Всего |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
7 920,0 |
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
7 920,0 |
||
мероприятие 3.7. |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Всего |
38 015,9 |
42 333,1 |
44 296,6 |
86 959,0 |
3 995,0 |
3 466,0 |
219 065,6 |
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы местных бюджетов |
3 937,0 |
3 246,0 |
3 619,0 |
3 276,0 |
3 995,0 |
3 466,0 |
21 539,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
34 078,9 |
39 087,1 |
40 677,6 |
83 683,0 |
|
|
197 526,6 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
3 330 769,1 |
3 478 866,9 |
4 520 659,0 |
4 669 344,0 |
4 845 724,0 |
5 206 948,0 |
26 052 311,0 |
расходы областного бюджета |
1 630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
7 492 987,0 |
||
расходы местных бюджетов |
207 000,0 |
846 250,0 |
1 145 166, 7 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
5 901 363,7 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
1 492 939,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
2 334 672,0 |
2 377 976,0 |
2 603 474,0 |
12 657 960,3 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 4.1. |
Продление линий метрополитена в городе Нижнем Новгороде |
Всего |
3 330 769,1 |
3 478 866,9 |
4 520 659,0 |
4 669 344,0 |
4 845 724,0 |
5 206 948,0 |
26 052 311,0 |
расходы областного бюджета |
1 630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
7 492 987,0 |
||
расходы местных бюджетов |
207 000,0 |
846 250,0 |
1 145 166, 7 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
5 901 363,7 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
1 492 939,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
2 334 672,0 |
2 377 976,0 |
2 603 474,0 |
12 747 732,3 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 5 |
"Обеспечение реализации государственной Программы" |
Всего |
1 131 713,6 |
1 140 907,1 |
1 139 584,1 |
1 212 159,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
7 225 595,9 |
расходы областного бюджета |
1 131 713,6 |
1 140 907,1 |
1 139 584,1 |
1 212 159,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
7 225 595,9 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по Подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа" Федерального дорожного агентства.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.