Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 27 марта 2015 г. N 163
Изменения,
которые вносятся в подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 303
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
|||
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
9 604 094,8 |
10 164 305,6 |
10 527 072,9 |
14 744 900,1 |
15 401 247,1 |
16 056 885,8 |
76 498 506,3 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
7 973 264,8 |
9 107 395,6 |
9 424 772,9 |
13 577 564,1 |
14 167 373,1 |
14 755 148,8 |
69 005 519,3 |
||
министерство строительства Нижегородской области |
1 630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
7 492 987,0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 056 307,0 |
3 038 952,8 |
3 851 615,6 |
4 890 023,6 |
5 265 364,8 |
5 554 959,8 |
26 657 223,6 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4 056 307,0 |
3 038 952,8 |
3 851 615,6 |
4 890 023,6 |
5 265 364,8 |
5 554 959,8 |
26 657 223,6 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
2 546 274, 7 |
4 713 331,7 |
4 433 573,2 |
7 346 545,7 |
7 502 431,8 |
7 740 864,2 |
34 283 021,3 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
2 546 274,7 |
4 713 331,7 |
4 433 573,2 |
7 346 545,7 |
7 502 431,8 |
7 740 864,2 |
34 283 021,3 |
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
238 969,5 |
214 204,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
839 678,5 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
238 969,5 |
214 204,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
839 678,5 |
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
1 630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
7 492 987,0 |
министерство строительства Нижегородской области |
1 630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
7 492 987,0 |
||
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
1 131 713,6 |
1 140 907,1 |
1 139 584,1 |
1 212 159,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
7 225 595,9 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
1 131 713,6 |
1 140 907,1 |
1 139 584,1 |
1 212 159,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
7 225 595,9 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
15 012 046,5 |
13 489 204,2 |
15 527 343,7 |
18 619 858,2 |
19 220 390,9 |
20 179 805,3 |
102 048 648,8 |
расходы областного бюджета |
9 604 094,8 |
10 164 305,6 |
10 527 072,9 |
14 744 900,1 |
15 401 247,1 |
16 056 885,8 |
76 498 506,3 |
||
расходы местных бюджетов |
68 150,7 |
571 394,6 |
566 988,6 |
1 452 945,2 |
1 439 821,8 |
1 518 099,5 |
5 617 400,4 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
5 324 621,4 |
2 749 389,0 |
4 429 791,7 |
2 418 355,0 |
2 377 976,0 |
2 603 474,0 |
19 903 607,1 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
15 179,6 |
4 115,0 |
3 490,5 |
3 657,9 |
1 346,0 |
1 346,0 |
29 135,0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 062 187,6 |
3 038 952,8 |
3 851 615,6 |
4 890 023,6 |
5 265 364,8 |
5 554 959,8 |
26 663 104,2 |
расходы областного бюджета |
4 056 307,0 |
3 038 952,8 |
3 851 615,6 |
4 890 023,6 |
5 265 364,8 |
5 554 959,8 |
26 657 223,6 |
||
расходы местных бюджетов |
5 880,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 880,6 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 1.1. |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
2 331 501,5 |
2 456 836,2 |
2 755 605,0 |
2 826 213,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
16 705 913,7 |
расходы областного бюджета |
2 331 501,5 |
2 456 836,2 |
2 755 605,0 |
2 826 213,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
16 705 913,7 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 1.2. |
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
1 456 023,5 |
303 710,6 |
798 911,6 |
1 746 621,6 |
1 843 412,8 |
1 941 029,8 |
8 089 709,9 |
расходы областного бюджета |
1 456 023,5 |
303 710,6 |
798 911,6 |
1 746 621,6 |
1 843 412,8 |
1 941 029,8 |
8 089 709,9 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 1.3. |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Всего |
257 782,0 |
278 406,0 |
297 099,0 |
317 189,0 |
338 594,0 |
361 530,0 |
1 850 600,0 |
расходы областного бюджета |
257 782,0 |
278 406,0 |
297 099,0 |
317 189,0 |
338 594,0 |
361 530,0 |
1 850 600,0 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 1.4. |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
Всего |
16 880,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 880,6 |
расходы областного бюджета |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 000,0 |
||
расходы местных бюджетов |
5 880,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 880,6 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
5 511 080,2 |
6 058 657,0 |
6 787 595,0 |
7 628 565,7 |
7 703 917,1 |
7 953 431,2 |
41 643 246,2 |
расходы областного бюджета |
2 546 274,7 |
4 713 331,7 |
4 433 573,2 |
7 346 545,7 |
7 502 431,8 |
7 740 864,2 |
34 283 021,3 |
||
расходы местных бюджетов |
51 652,1 |
210 730,3 |
238 100,0 |
282 020,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
1 196 554,7 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
2 913 153,4 |
1 134 595,0 |
2 115 921,8 |
|
|
|
6 163 670,2 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 2.1. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Всего |
3 169 167,4 |
3 607 131,2 |
4 817 697,3 |
6 394 433,7 |
6 601 372,5 |
6 799 344,2 |
31 389 146,3 |
расходы областного бюджета |
1 731 976,3 |
3 607 131,2 |
3 726 950,6 |
6 394 433,7 |
6 601 372,5 |
6 799 344,2 |
28 861 208,5 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
1 437 191,1 |
0,0 |
1 090 746,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 527 937,8 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 2.2. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Всего |
458 227,2 |
518 500,5 |
468 522,6 |
670 092,0 |
699 574,0 |
728 953,0 |
3 543 869,3 |
расходы областного бюджета |
458 227,2 |
518 500,5 |
468 522,6 |
670 092,0 |
699 574,0 |
728 953,0 |
3 543 869,3 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 2.3. |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
Всего |
1 838 757,6 |
1 573 025,3 |
1 141 375,1 |
182 800,0 |
0,0 |
0,0 |
4 735 958,0 |
расходы областного бюджета |
311 143,2 |
407 700,0 |
58 100,0 |
91 400,0 |
0,0 |
0,0 |
868 343,2 |
||
расходы местных бюджетов |
51 652,1 |
30 730,3 |
58 100,0 |
91 400,0 |
0,0 |
0,0 |
231 882,4 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
1 475 962,3 |
1 134 595,0 |
1 025 175,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 635 732,4 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 2.4. |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Всего |
|
360 000,0 |
360 000,0 |
381 240,0 |
402 970,6 |
425 134,0 |
1 929 344,6 |
расходы областного бюджета |
|
180 000,0 |
180 000,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
964 672,3 |
||
расходы местных бюджетов |
|
180 000,0 |
180 000,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
964 672,3 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 2.5. |
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в городе Нижний Новгород в 2018 году |
Всего |
44 928,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44 928,0 |
расходы областного бюджета |
44 928,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44 928,0 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
278 468,9 |
258 233,9 |
45 872,5 |
217 427,2 |
134 617,5 |
133 950,5 |
1 068 570,5 |
расходы областного бюджета |
238 969,5 |
214 204,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
839 678,5 |
||
расходы местных бюджетов |
4 100,5 |
3 622,8 |
3 874,9 |
3 589,2 |
4 462,5 |
3 795,5 |
23 445,4 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
34 078,9 |
39 087,1 |
40 677,6 |
83 683,0 |
0,0 |
0,0 |
197 526,6 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
7 920,0 |
||
мероприятие 3.1. |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Всего |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
313,2 |
467,5 |
329,5 |
1 906,4 |
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы местных бюджетов |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
313,2 |
467,5 |
329,5 |
1 906,4 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 3.2. |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) |
Всего |
130 874,2 |
128 835,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
646 214,2 |
расходы областного бюджета |
130 874,2 |
128 835,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
646 214,2 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 3.3. |
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Всего |
80 195,0 |
80 195,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160 390,0 |
расходы областного бюджета |
80 195,0 |
80 195,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160 390,0 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 3.4. |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" |
Всего |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 348,0 |
расходы областного бюджета |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 348,0 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 3.5. |
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 3.6. |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку |
Всего |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
7 920,0 |
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
7 920,0 |
||
мероприятие 3.7. |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Всего |
38 015,9 |
42 333,1 |
44 296,6 |
86 959,0 |
3 995,0 |
3 466,0 |
219 065,6 |
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы местных бюджетов |
3 937,0 |
3 246,0 |
3 619,0 |
3 276,0 |
3 995,0 |
3 466,0 |
21 539,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
34 078,9 |
39 087,1 |
40 677,6 |
83 683,0 |
|
|
197 526,6 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 3.8. |
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П) |
Всего |
22 026,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 026,3 |
расходы областного бюджета |
22 026,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 026,3 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 3.9. |
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Всего |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
расходы областного бюджета |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
4 014 736,6 |
2 989 658,4 |
3 700 506,0 |
4 669 344,0 |
4 845 724,0 |
5 206 948,0 |
25 426 917,0 |
расходы областного бюджета |
1 630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
7 492 987,0 |
||
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
357 041,5 |
325 013,7 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
4 391 519,7 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
2 334 672,0 |
2 377 976,0 |
2 603 474,0 |
13 542 410,3 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 4.1. |
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород |
Всего |
4 014 736,6 |
2 989 658,4 |
3 700 506,0 |
4 669 344,0 |
4 845 724,0 |
5 206 948,0 |
25 426 917,0 |
расходы областного бюджета |
1 630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
7 492 987,0 |
||
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
357 041,5 |
325 013,7 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
4 391 519,7 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
2 334 672,0 |
2 377 976,0 |
2 603 474,0 |
13 542 410,3 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
13 859,6 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
26,0 |
26,0 |
21 215,0 |
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
13 859,6 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
26,0 |
26,0 |
21 215,0 |
||
мероприятие 5.1. |
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Всего |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
728,0 |
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
728,0 |
||
мероприятие 5.2. |
Строительство объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Всего |
8 818,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 818,7 |
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
8 818,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 818,7 |
||
мероприятие 5.3. |
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Всего |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
0 |
0 |
6 858,2 |
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
0 |
0 |
6 858,2 |
||
мероприятие 5.4. |
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах |
Всего |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
0 |
0 |
4 810,1 |
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
0 |
0 |
4 810,1 |
||
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
1 131 713,6 |
1 140 907,1 |
1 139 584,1 |
1 212 159,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
7 225 595,9 |
расходы областного бюджета |
1 131 713,6 |
1 140 907,1 |
1 139 584,1 |
1 212 159,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
7 225 595,9 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по Подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа" Федерального дорожного агентства.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.