Постановление Правительства Нижегородской области от 9 сентября 2015 г. N 572
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области"
14 апреля 2016 г.
В целях приведения в соответствие с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2014 года N 184-З "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 298.
2. Утратил силу.
См. текст пункта 2
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор |
В.П. Шанцев |
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 298
(утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 9 сентября 2015 г. N 572)
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы" Программы:
1.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)":
- в позиции "Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 145 391 551,3 тыс. руб., в том числе по годам:":
цифры "145 391 551,3" заменить цифрами "145 238 761,0";
цифры "20 387 563,0" заменить цифрами "20 201 510,7";
цифры "21 655 430,6" заменить цифрами "21 672 061,6";
цифры "21 657 792,1" заменить цифрами "21 674 423,1";
- в позиции "Подпрограмма 1":
цифры "23 000,0" заменить цифрами "20 843,9";
в строке "2015 год" цифры "11 500,0" заменить цифрами "9 343,9";
- в позиции "Подпрограмма 2":
цифры "55 013 011,9" заменить цифрами "54 825 182,8";
цифры "6 160 206,0" заменить цифрами "5 972 376,9";
- в позиции "Подпрограмма 3":
цифры "100 127,0" заменить цифрами "99 130,1";
в строке "2015 год" цифры "15 761,8" заменить цифрами "14 764,9";
- в позиции "Подпрограмма 4":
цифры "86 714 581,5" заменить цифрами "86 715 334,8";
цифры "13 701 363,7" заменить цифрами "13 702 117,0";
- в позиции "Подпрограмма 5":
цифры "2 301 131,2" заменить цифрами "2 299 129,6";
цифры "315 855,9" заменить цифрами "313 854,3";
- в позиции "Подпрограмма 6":
цифры "71 450,4" заменить цифрами "69 989,04";
цифры "7 327,2" заменить цифрами "5 865,84";
- в позиции "Подпрограмма 9":
цифры "1 168 249,3" заменить цифрами "1 209 150,7";
цифры "175 548,4" заменить цифрами "183 187,8";
цифры "185 913,4" заменить цифрами "202 544,4";
цифры "197 004,1" заменить цифрами "213 635,1".
1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
в абзаце четвертом позиции "Индикаторы" цифры "49,42" заменить цифрами "49,12";
в позиции "Непосредственные результаты":
в абзаце двадцать втором цифры "169" заменить цифрами "168";
в абзаце двадцать пятом цифры "1150" заменить цифрами "1120".
2. В разделе "Текстовая часть государственной программы" Программы:
2.1. В подразделе 2.1 "Характеристика текущего состояния":
2.1.1. Позицию "Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" исключить.
2.1.2. Позицию "Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" дополнить абзацем следующего содержания:
"Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2015 года N 688-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в ПВР, по состоянию 31 января 2015 года дополнительно выделены денежные средства в размере 18 788 000,00 руб.".
2.1.3. Дополнить позицией следующего содержания:
"Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
В Подпрограмме 9 "Обеспечение реализации государственной программы" указаны расходы на обеспечение создания условий для реализации Программы министерством социальной политики Нижегородской области.".
2.2. В таблице подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы":
2.2.1. В позиции "Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области":
цифры "20 387 563,0" заменить цифрами "20 201 510,7";
цифры "21 655 430,6" заменить цифрами "21 672 061,6";
цифры "21 657 792,1" заменить цифрами "21 674 423,1";
цифры "145 391 551,3" заменить цифрами "145 238 761,0".
2.2.2. В позиции "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы":
в графе "очередной год 2015" цифры "11 500,0" заменить цифрами "9 343,9";
цифры "23 000,0" заменить цифрами "20 843,9".
2.2.3. В позиции "Основное мероприятие 1.2 Адаптация учреждений с учетом доступности":
в графе "очередной год 2015" цифры "10 700,0" заменить цифрами "8 543,9";
цифры "21 400,0" заменить цифрами "19 243,9".
2.2.4. В позиции "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
цифры "6 160 206,0" заменить цифрами "5 972 376,9";
цифры "55 013 011,9" заменить цифрами "54 825 182,8".
2.2.5. В позиции "Основное мероприятие 2.3 Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения":
в графе "очередной год 2015" цифры "2 115,0" заменить цифрами "1 692,0";
цифры "13 449,7" заменить цифрами "13 026,7".
2.2.6. В позиции "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
цифры "15 761,8" заменить цифрами "14 764,9";
цифры "100 127,0" заменить цифрами "99 130,1".
2.2.7. В позиции "Основное мероприятие 3.1 Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов":
цифры "4 446,7" заменить цифрами "3 649,3";
цифры "10 139,6" заменить цифрами "9 342,20".
2.2.8. В позиции "Основное мероприятие 3.3 Реализация оздоровительных и социокультурных потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых людей":
цифры "160,0" заменить цифрами "60,0";
цифры "1 995,00" заменить цифрами "1 895,00".
2.2.9. В позиции "Основное мероприятие 3.9 Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года N 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области")":
цифры "342,1" заменить цифрами "333,7";
цифры "2 067,9 "заменить цифрами "2059,5".
2.2.10. В позиции "Основное мероприятие 3.10 Изготовление бланков удостоверений, в связи с учреждением звания "Ветеран труда" (постановление Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2004 года N 282 "О порядке реализации Закона Нижегородской области "О мерах социальной поддержки ветеранов"):
в графе "очередной год 2015" цифры "455,5" заменить цифрами "364,4";
цифры "2 897,3" заменить цифрами "2 806,2".
2.2.11. В позиции "Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2015 - 2020 годы":
цифры "13 701 363,7" заменить цифрами "13 701 987,5";
цифры "86 714 581,5" заменить цифрами "86 715 205,3".
2.2.12. Позицию "Основное мероприятие 4.2 Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки" изложить в следующей редакции:
2.2.13. В позиции "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
цифры "315 855,9" заменить цифрами "313 854,3";
цифры "2 301 131,2 "заменить цифрами "2 299 129,6".
2.2.14. В позиции "Основное мероприятие 5.1 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни":
в графе "очередной год 2015" цифры "140,5" заменить цифрами "120,5";
цифры "148,8" заменить цифрами "127,5";
цифры "157,3" заменить цифрами "134,8";
цифры "165,9" заменить цифрами "142,2";
цифры "893,5" заменить цифрами "766,0".
2.2.15. В позиции "Основное мероприятие 5.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия":
цифры "275 964,0" заменить цифрами "275 984,0";
цифры "310 098,6" заменить цифрами "310 118,6";
цифры "310 257,7" заменить цифрами "310 277,7";
цифры "354 690,5" заменить цифрами "354 711,8";
цифры "374 917,5" заменить цифрами "374 939,9";
цифры "395 537,4" заменить цифрами "395 561,1";
цифры "2 021 465,6" заменить цифрами "2 021 593,1".
2.2.16. В позиции "Основное мероприятие 5.3 Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" (постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2004 года N 303 "О порядке реализации Закона Нижегородской области от 28 декабря 2004 года N 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей"):
в графе "очередной год 2015" цифры "52,5 "заменить цифрами "42,0";
цифры "333,9 "заменить цифрами "323,4";
2.2.17. В позиции "Основное мероприятие 5.4 Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" (Закон Нижегородской области от 21 апреля 2003 года N 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"):
в графе "очередной год 2015" цифры "32,8" заменить цифрами "28,5";
цифры "208,0 " заменить цифрами "203,7".
2.2.18. В позиции "Основное мероприятие 5.5 "Расходы по перевозке на территории Нижегородской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений":
в графе "очередной год 2015" цифры "21,5" заменить цифрами "17,2";
цифры "136,8" заменить цифрами "132,5".
2.2.19. В позиции "Основное мероприятие 5.6 "Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав":
цифры "39 644,6" заменить цифрами "37 662,1";
цифры "278 093,4" заменить цифрами "276 110,9".
2.2.20. В позиции "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
цифры "7 327,2" заменить цифрами "5 865,84";
цифры "71 450,4" заменить цифрами "69 989,04".
2.2.21. В позиции "Основное мероприятие 6.1 Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года N 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")":
цифры "3 582,0" заменить цифрами "2 865,6";
цифры "35 005,2" заменить цифрами "34 288,8".
2.2.22. В позиции "Основное мероприятие 6.2 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям государственных грантов Нижегородской области (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года N 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")":
цифры "3 582,0" заменить цифрами "2 865,6";
цифры "35 005,2"заменить цифрами "34 288,8".
2.2.23. В позиции "Основное мероприятие 6.3 Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области":
в графе "очередной год 2015" цифры "163,2" заменить цифрами "134,64";
цифры "1 440,0" заменить цифрами "1 411,44".
2.2.24. В позиции "Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы":
цифры "175 548,4" заменить цифрами "183 187,8";
цифры "185 913,4" заменить цифрами "202 544,4";
цифры "197 004,1" заменить цифрами "213 635,1";
цифры "1 168 249,3" заменить цифрами "1 209 150,7".
2.3. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы":
2.3.1. В разделе "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы":
2.3.1.1. В пункте 3 позиции "Индикаторы":
цифры "45,03" заменить цифрами "44,7";
цифры "49,42" заменить цифрами "49,12".
2.3.1.2. В пункте 1 позиции "непосредственные результаты":
цифры "154" заменить цифрами "153";
цифры "169" заменить цифрами "168".
2.3.2. В разделе "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
2.3.2.1. В пункте 1 позиции "Индикаторы" цифры "58,0" заменить цифрами "62,1", цифры "68,5" заменить цифрами "65,5".
2.3.3. В разделе "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
2.3.3.1. Пункты 5, 7 позиции "Непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:
2.4. В подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
2.4.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета
2.4.2. Таблицу "Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:
3.1. В пункте 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы":
3.1.1. В пункте 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы":
- в позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1":
цифры "23 000,0" заменить цифрами "20 843,9";
слова "в 2015 году - 11 500,0 тыс. рублей;" заменить словами "в 2015 году - 9 343,9 тыс. рублей;";
- в позиции "Индикаторы" позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" цифры "49,42 "заменить цифрами "49,12".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1":
3.1.2.1. Пункт 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
N п/п |
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) в тыс. руб. |
||
очередной год 2015 |
1 год планового периода 2016 |
Всего, тыс. руб. |
|||||
Цель Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |
9 343,9 |
11 500,0 |
20 843,9 |
||||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
прочие расходы |
2015 - 2016 годы |
министерство социальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
прочие расходы |
2015 - 2016 годы |
министерство социальной политики Нижегородской области |
8 543,9 |
10 700,0 |
19 243,9 |
|
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
прочие расходы |
2015 - 2016 годы |
министерство социальной политики Нижегородской области |
800,0 |
800,0 |
1 600,0 |
3.1.2.2. В подпункте 3 пункта 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1":
цифры "45,03" заменить цифрами "44,7";
цифры "49,42" заменить цифрами "49,12".
3.1.2.3. Пункт 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
Финансирование Подпрограммы 1 предполагается осуществлять из средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 планируется с учетом высокой экономической и социально-демографической значимости проблемы, а также возможности ее решения.
Планируемый общий объем финансирования Подпрограммы 1 - 20 843,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 9 343,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 11 500,0 тыс. руб.;
- средств областного бюджета 20 843,9 тыс. руб., из них:
в 2015 году - 9 343,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 11 500,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Статус |
Наименование |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" |
Всего: |
9 343,9 |
11 500,0 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
9 343,9 |
11 500,0 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" |
|
9 343,9 |
11 500,0 |
расходы областного бюджета |
9 343,9 |
11 500,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
Всего, в том числе |
8 543,9 |
10 700,0 |
|
расходы областного бюджета |
8 543,9 |
10 700,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
800,0 |
800,0 |
|
расходы областного бюджета |
800,0 |
800,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
3.2. В пункте 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
3.2.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
цифры "55 013 011,9" заменить цифрами "54 825 182,8";
цифры "6 160 206,0" заменить цифрами "5 972 376,9".
3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2":
3.2.2.1. Пункт 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
N п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб. |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
|||||
Цель Подпрограммы 2 Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы |
5 972 376,9 |
7 411 222,2 |
7 411 222,2 |
11 187 981,0 |
11 390 247,9 |
11 452 132,6 |
54 825 182,8 |
||||
Основное мероприятие 2.1 Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
5 961 323,7 |
7 396 755,5 |
7 396 735,8 |
11 172 639,9 |
11 374 032,3 |
11 435 025,2 |
54 736 512,4 |
|
Основное мероприятие 2.2 Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
9 361,2 |
12 351,7 |
12 371,4 |
13 101,3 |
13 848,2 |
14 609,9 |
75 643,7 |
|
Основное мероприятие 2.3 Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
1 692,0 |
2 115,0 |
2 115,0 |
2 239,8 |
2 367,4 |
2 497,5 |
13 026,7 |
3.2.2.2. В пункте 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2" в позиции "Индикаторы" в пункте 1 цифры "58,0" заменить цифрами "62,1", цифры "68,5" заменить цифрами "65,5".
3.2.2.3. Пункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
Очередной год 2015 |
1 год планового периода 2016 |
2 год планового периода 2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы |
всего |
5 972 376,9 |
7 411 222,2 |
7 411 222,2 |
11 187 981,0 |
11 390 247,9 |
11 452 132,6 |
54 825 182,8 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
5 972 376,9 |
7 411 222,2 |
7 411 222,2 |
11 187 981,0 |
11 390 247,9 |
11 452 132,6 |
54 825 182,8 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||
очередной 2015 |
1-й год планового периода 2016 |
2 год планового периода 2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы |
Всего, в том числе |
5 972 376,9 |
7 411 222,2 |
7 411 222,2 |
11 187 981,0 |
11 390 247,9 |
11 452 132,6 |
расходы областного бюджета |
5 972 376,9 |
7 411 222,2 |
7 411 222,2 |
11 187 981,0 |
11 390 247,9 |
11 452 132,6 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Всего, в том числе |
5 961 323,7 |
7 396 755,5 |
7 396 735,8 |
11 172 639,9 |
11 374 032,3 |
11 435 025,2 |
|
расходы областного бюджета |
5 961 323,7 |
7 396 755,5 |
7 396 735,8 |
11 172 639,9 |
11 374 032,3 |
11 435 025,2 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Всего, в том числе |
9 361,2 |
12 351,7 |
12 371,4 |
13 101,3 |
13 848,2 |
14 609,9 |
|
расходы областного бюджета |
9 361,2 |
12 351,7 |
12 371,4 |
13 101,3 |
13 848,2 |
14 609,9 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Всего, в том числе |
1 692,0 |
2 115,0 |
2 115,0 |
2 239,8 |
2 367,4 |
2 497,5 |
|
расходы областного бюджета |
1 692,0 |
2 115,0 |
2 115,0 |
2 239,8 |
2 367,4 |
2 497,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.3. В пункте 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
3.3.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет областного бюджета (в разбивке по годам)" пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
цифры "100 127,0" заменить цифрами "99 130,1";
слова "2015 год - 15 761,8" заменить словами "2015 год - 14 764,9".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3":
3.3.2.1. Пункт 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (годы) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
||||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы |
14 764,9 |
15 761,8 |
15 761,8 |
16 674,3 |
17 607,7 |
18 559,6 |
99 130,1 |
|||
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
3 649,3 |
1 051,5 |
1 051,5 |
1 113,5 |
1 176,6 |
1 299,8 |
9 342,2 |
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
638,5 |
745,5 |
613,5 |
649,6 |
686,7 |
754,0 |
4 087,8 |
Основное мероприятие 3.3. Реализация оздоровительных и социокультурных потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых людей |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
60,0 |
176,7 |
572,0 |
351,4 |
526,3 |
208,6 |
1 895,0 |
Основное мероприятие 3.4. Реализация регионального проекта "Доступный интернет" по обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
40,0 |
779,0 |
300,0 |
1 217,6 |
671,3 |
0,0 |
3 007,9 |
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
5 212,3 |
10 841,5 |
10 807,2 |
8 812,5 |
9 888,5 |
12 372,5 |
57 934,5 |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
2 430,4 |
670,0 |
670,0 |
1 529,0 |
1 589,2 |
1 556,1 |
8 444,7 |
Основное мероприятие 3.7. Оказание социальной поддержки и расширение спектра услуг инвалидам и ветеранам боевых действий и семьям погибших (умерших) ветеранов боевых действий |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
700,0 |
700,0 |
950,0 |
1 424,1 |
1 696,9 |
937,5 |
6 408,5 |
Основное мероприятие 3.8. Сохранение памяти о погибших ветеранах боевых действий |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
1 336,3 |
0,0 |
0,0 |
749,4 |
514,9 |
543,2 |
3 143,8 |
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года N 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
333,7 |
342,1 |
342,1 |
344,6 |
347,2 |
349,8 |
2 059,5 |
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда" (постановление Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2004 года N 282 "О порядке реализации Закона Нижегородской области "О мерах социальной поддержки ветеранов") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
364,4 |
455,5 |
455,5 |
482,6 |
510,1 |
538,1 |
2 806,2 |
3.3.2.2. Пункт 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
Очередной год 2015 |
1 год планового периода 2016 |
2 год планового периода 2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы |
всего |
14 764,9 |
15 761,8 |
15 761,8 |
16 674,3 |
17 607,7 |
18 559,6 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
14 764,9 |
15 761,8 |
15 761,8 |
16 674,3 |
17 607,7 |
18 559,6 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого: |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы |
Всего, в том числе: |
14 764,9 |
15 761,8 |
15 761,8 |
16 674,3 |
17 607,7 |
18 559,6 |
99 130,1 |
расходы областного бюджета |
14 764,9 |
15 761,8 |
15 761,8 |
16 674,3 |
17 607,7 |
18 559,6 |
99 130,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
Всего, в том числе: |
3 649,3 |
1 051,5 |
1 051,5 |
1 113,5 |
1 176,6 |
1 299,8 |
9 342,2 |
|
расходы областного бюджета |
3 649,3 |
1 051,5 |
1 051,5 |
1 113,5 |
1 176,6 |
1 299,8 |
9 342,2 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Всего, в том числе: |
638,5 |
745,5 |
613,5 |
649,6 |
686,7 |
754 |
4 087,80 |
|
расходы областного бюджета |
638,5 |
745,5 |
613,5 |
649,6 |
686,7 |
754 |
4 087,80 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.3. Реализация оздоровительных и социокультурных потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых людей |
Всего, в том числе: |
60,0 |
176,7 |
572,0 |
351,4 |
526,3 |
208,6 |
1 895,0 |
|
расходы областного бюджета |
60,0 |
176,7 |
572,0 |
351,4 |
526,3 |
208,6 |
1 895,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.4. Реализация регионального проекта "Доступный интернет" по обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности |
Всего, в том числе: |
40,0 |
779,0 |
300,0 |
1 217,6 |
671,3 |
0,0 |
3 007,9 |
|
расходы областного бюджета |
40,0 |
779,0 |
300,0 |
1 217,6 |
671,3 |
0,0 |
3 007,9 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Всего, в том числе: |
5 212,3 |
10 841,5 |
10 807,2 |
8 812,5 |
9 888,5 |
12 372,5 |
57 934,5 |
|
расходы областного бюджета |
5 212,3 |
10 841,5 |
10 807,2 |
8 812,5 |
9 888,5 |
12 372,5 |
57 934,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Всего, в том числе: |
2 430,4 |
670,0 |
670,0 |
1 529,0 |
1 589,2 |
1 556,1 |
8 444,7 |
|
расходы областного бюджета |
2 430,40 |
670,0 |
670,0 |
1 529,0 |
1 589,2 |
1 556,1 |
8 444,7 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.7. Оказание социальной поддержки и расширение спектра услуг инвалидам и ветеранам боевых действий и семьям погибших (умерших) ветеранов боевых действий |
Всего, в том числе: |
700,0 |
700,0 |
950,0 |
1 424,1 |
1 696,9 |
937,5 |
6 408,5 |
|
расходы областного бюджета |
700,0 |
700,0 |
950,0 |
1 424,1 |
1 696,9 |
937,5 |
6 408,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.8. Сохранение памяти о погибших ветеранах боевых действий |
Всего, в том числе: |
1 336,3 |
0,0 |
0,0 |
749,4 |
514,9 |
543,2 |
3 143,8 |
|
расходы областного бюджета |
1 336,3 |
0,0 |
0,0 |
749,4 |
514,9 |
543,2 |
3 143,8 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года N 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области") |
Всего, в том числе: |
333,7 |
342,1 |
342,1 |
344,6 |
347,2 |
349,8 |
2 059,5 |
|
расходы областного бюджета |
333,7 |
342,1 |
342,1 |
344,6 |
347,2 |
349,8 |
2 059,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда" (постановление Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2004 года N 282 "О порядке реализации Закона Нижегородской области "О мерах социальной поддержки ветеранов") |
Всего, в том числе: |
364,4 |
455,5 |
455,5 |
482,6 |
510,1 |
538,1 |
2 806,2 |
|
расходы областного бюджета |
364,4 |
455,5 |
455,5 |
482,6 |
510,1 |
538,1 |
2 806,2 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.4. В пункте 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
3.4.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
цифры "86 714 581,5" заменить цифрами "86 715 334,8";
цифры "13 701 363,7" заменить цифрами "13 702 117,04".
3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":
3.4.2.1. Пункт 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий государственной Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
N п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |
||||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
|||||||||||||
Цель Подпрограммы 4: Развитие мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Подпрограмма 4 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" |
13 702 117,0 |
13 667 229,1 |
13 667 070,0 |
14 463 741,9 |
15 221 875,9 |
15 993 300,9 |
86 715 334,8 |
||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
4 534 357,5 |
5 020 328,8 |
5 198 783,4 |
5 505 511,6 |
5 819 325,8 |
6 139 388,8 |
32 217 695,9 |
|||||||||
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
13 701 640,9 |
13 666 930,8 |
13 666 930,8 |
14 463 741,9 |
15 221 875,3 |
15 993 300,3 |
86 714 419,4 |
|||||||||
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
3,6 |
|||||||||
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 27 января 2014 года N 20 "Об утверждении порядка осуществления выплат возмещения малоимущим гражданам за счет средств областного бюджета процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладений") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
475,5 |
297,7 |
138,6 |
0 |
0 |
0 |
911,8 |
3.4.2.2. Пункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
Очередной год 2015 |
1 год Планового периода 2016 |
2 год Планового периода 2017 |
.2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма 4 |
"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" |
всего |
13 702 117,0 |
13 667 229,1 |
13 667 070,0 |
14 463 741,9 |
15 221 875,9 |
15 993 300,9 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
13 702 117,0 |
13 667 229,1 |
13 667 070,0 |
14 463 741,9 |
15 221 875,9 |
15 993 300,9 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников
3.5. В пункте 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
3.5.1. В пункте 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
3.5.1.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета":
цифры "2 301 131,2" заменить цифрами "2 299 126,6",
цифры "315 855,9" заменить цифрами "313 854,3".
3.5.1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
цифры "1150" заменить цифрами "1120";
слова "численность третьих и последующих детей, рожденных в отчетном году - 8328" заменить словами "численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет - 8265 чел.".
3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":
3.5.2.1. Пункт 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
N п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
|||||
Цели Подпрограммы 5: Формирование семейно-ориентированной государственной политики |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" |
313 854,3 |
352 584,7 |
355 514,6 |
402 617,5 |
425 576,1 |
448 982,4 |
2 299 129,6 |
||||
Основное мероприятие 5.1 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
120,5 |
120,5 |
120,5 |
127,5 |
134,8 |
142,2 |
766,0 |
|
Основное мероприятие 5.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
275 984,0 |
310 118,6 |
310 277,7 |
354 711,8 |
374 939,9 |
395 561,1 |
2 021 593,1 |
|
Основное мероприятие 5.3 Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" (постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2004 года N 303 "О порядке реализации Закона Нижегородской области от 28 декабря 2004 года N 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
42,0 |
52,5 |
52,5 |
55,6 |
58,8 |
62,0 |
323,4 |
|
Основное мероприятие 5.4 Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" (Закон Нижегородской области от 21 апреля 2003 года N 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
28,5 |
32,8 |
32,8 |
34,6 |
36,4 |
38,6 |
203,7 |
|
Основное мероприятие 5.5 Расходы по перевозке на территории Нижегородской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
17,2 |
21,5 |
21,5 |
22,8 |
24,1 |
25,4 |
132,5 |
|
Основное мероприятие 5.6 Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
37 662,1 |
42 238,8 |
45 009,6 |
47 665,2 |
50 382,1 |
53 153,1 |
276 110,9 |
|
Основное мероприятие 5.7 Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.5.2.2. В пункте 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5":
в позиции "Непосредственные результаты" пункты 6, 8 изложить в следующей редакции:
3.5.2.3. Пункт 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
Очередной год 2015 |
1 год Планового периода 2016 |
2 год Планового периода 2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" |
всего |
313 854,3 |
352 584,7 |
355 514,6 |
402 617,5 |
425 576,1 |
448 982,4 |
2 299 129,6 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
313 854,3 |
352 584,7 |
355 514,6 |
402 617,5 |
425 576,1 |
448 982,4 |
2 299 129,6 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5 за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||
очередной 2015 |
1-й год планового периода 2016 |
2 год планового периода 2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" |
Всего, в том числе |
655 761,9 |
372 022,0 |
375 435,5 |
423 713,8 |
447 874,9 |
472 507,7 |
расходы областного бюджета |
313 854,3 |
352 584,7 |
355 514,6 |
402 617,5 |
425 576,1 |
448 982,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
341 907,6 |
19 437,3 |
19 920,9 |
21 096,3 |
22 298,8 |
23 525,3 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
Всего, в том числе |
120,5 |
120,5 |
120,5 |
127,5 |
134,8 |
142,2 |
|
расходы областного бюджета |
120,5 |
120,5 |
120,5 |
127,5 |
134,8 |
142,2 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия |
Всего, в том числе |
600 764,5 |
310 118,6 |
310 277,7 |
354 711,8 |
374 939,9 |
395 561,1 |
|
расходы областного бюджета |
275 984,0 |
310 118,6 |
310 277,7 |
354 711,8 |
374 939,9 |
395 561,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
324 780,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" (постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2004 года N 303 "О порядке реализации Закона Нижегородской области от 28 декабря 2004 года N 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей") |
Всего, в том числе |
42,0 |
52,5 |
52,5 |
55,6 |
58,8 |
62,0 |
|
расходы областного бюджета |
42,0 |
52,5 |
52,5 |
55,6 |
58,8 |
62,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" (Закон Нижегородской области от 21 апреля 2003 года N 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области") |
Всего, в том числе |
28,5 |
32,8 |
32,8 |
34,6 |
36,4 |
38,6 |
|
расходы областного бюджета |
28,5 |
32,8 |
32,8 |
34,6 |
36,4 |
38,6 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.5. Расходы по перевозке на территории Нижегородской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
Всего, в том числе |
422,4 |
499,2 |
527,9 |
559,1 |
591,0 |
623,5 |
|
расходы областного бюджета |
17,2 |
21,5 |
21,5 |
22,8 |
24,1 |
25,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
405,2 |
477,7 |
506,4 |
536,3 |
566,9 |
598,1 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Всего, в том числе |
37 662,1 |
42 238,8 |
45 009,6 |
47 665,2 |
50 382,1 |
53 153,1 |
|
расходы областного бюджета |
37 662,1 |
42 238,8 |
45 009,6 |
47 665,2 |
50 382,1 |
53 153,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Всего, в том числе |
16 721,9 |
18 959,6 |
19 414,5 |
20 560,0 |
21 731,9 |
22 927,2 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
16 721,9 |
18 959,6 |
19 414,5 |
20 560,0 |
21 731,9 |
22 927,2 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.6. В Пункте 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
3.6.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" пункта 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
3.6.2. В текстовой части Подпрограммы 6:
3.6.2.1. Пункт 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6
N п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (годы) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |
||||||
Очередной год - 2015 |
1 год планового периода - 2016 |
2 год планового периода - 2017 |
3 год планового периода - 2018 |
4 год планового периода - 2019 |
5 год планового периода - 2020 |
Всего |
|||||
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" |
5 865,84 |
11 219,4 |
11 219,4 |
12 598,2 |
13 886,3 |
15 199,9 |
69 989,04 |
||||
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациями (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года N 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) |
2 865,6 |
5 528,1 |
5 528,1 |
6 149,3 |
6 784,8 |
7 432,9 |
34 288,8 |
|
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям государственных грантов Нижегородской области (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года N 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) |
2 865,6 |
5 528,1 |
5 528,1 |
6 149,3 |
6 784,8 |
7 432,9 |
34 288,8 |
|
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) |
134,64 |
163,2 |
163,2 |
299,6 |
316,7 |
334,1 |
1 411,44 |
|
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года N 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.6. Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года N 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.6.2.2. Пункт 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма 6 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы |
всего |
5 865,84 |
11 219,4 |
11 219,4 |
12 598,2 |
13 886,3 |
15 199,9 |
министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
управление делами Правительства Нижегородской области |
5 865,84 |
11 219,4 |
11 219,4 |
12 598,2 |
13 886,3 |
15 199,9 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма 6 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы |
Всего, в том числе |
5 865,84 |
11 219,4 |
11 219,4 |
12 598,2 |
13 886,3 |
15 199,9 |
расходы областного бюджета |
5 865,84 |
11 219,4 |
11 219,4 |
12 598,2 |
13 886,3 |
15 199,9 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациями |
Всего, в том числе |
2 865,6 |
5 528,1 |
5 528,1 |
6 149,3 |
6 784,8 |
7 432,9 |
|
расходы областного бюджета |
2 865,6 |
5 528,1 |
5 528,1 |
6 149,3 |
6 784,8 |
7 432,9 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям государственных грантов Нижегородской области |
Всего, в том числе |
2 865,6 |
5 528,1 |
5 528,1 |
6 149,3 |
6 784,8 |
7 432,9 |
|
расходы областного бюджета |
2 865,6 |
5 528,1 |
5 528,1 |
6 149,3 |
6 784,8 |
7 432,9 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Всего, в том числе |
134,64 |
163,2 |
163,2 |
299,6 |
316,7 |
334,1 |
|
расходы областного бюджета |
134,64 |
163,2 |
163,2 |
299,6 |
316,7 |
334,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.7. В пункте 3.8 "Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" внести следующие изменения:
3.7.1. Пункт 3.8.2.1 "Характеристика текущего состояния" пункта 3.8.2 "Текстовая часть Подпрограммы 8" пункта 3.8.2 "Текстовая часть Подпрограммы 8" дополнить абзацем следующего содержания:
"Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2015 года N 688-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в ПВР, по состоянию на 31 января 2015 года дополнительно выделены денежные средства в размере 18788000,00 руб. "
3.7.2. В пункте 3.8.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 8" таблицу "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 8 за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 8 за счет всех источников
Статус |
Подпрограмма Программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Подпрограмма 8 |
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" |
всего |
144 286,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
144 286,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке |
всего |
144 286,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
144 286,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. Таблицу раздела 4 "Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 9 "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам и прочие расходы по министерству социальной политики Нижегородской области
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Коды бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
|
|
|
|
183 187,8 |
202 544,4 |
213 635,1 |
201 591,7 |
203 250,2 |
204 941,5 |
150 |
1006 |
0370019 |
100 |
141 491,1 |
159 465,0 |
170 555,7 |
173 583,0 |
173 645,1 |
173 708,1 |
||
150 |
1006 |
0370019 |
200 |
38 959,4 |
39 808,1 |
39 808,1 |
24 544,5 |
25 943,5 |
27 370,4 |
||
150 |
1006 |
0370019 |
800 |
51,3 |
51,3 |
51,3 |
54,2 |
57,3 |
60,4 |
||
150 |
1003 |
0372528 |
244 |
96,0 |
120,0 |
120,0 |
127,1 |
134,3 |
141,7 |
||
150 |
1003 |
0372528 |
831 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
105,9 |
111,9 |
118,1 |
||
150 |
1003 |
0372528 |
852 |
900,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 059,0 |
1 119,4 |
1 181,0 |
||
150 |
1003 |
0372528 |
200 |
1600,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 118,0 |
2 238,7 |
2 361,9 |
||
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" |
|
|
|
|
24 780,4 |
28 500,3 |
28 558,4 |
26 123,6 |
26 378,8 |
26 639,3 |
150 |
1006 |
0370019 |
100 |
18 040,1 |
21 600,0 |
21 658,1 |
21 826,0 |
21 836,3 |
21 847,0 |
||
150 |
1006 |
0370019 |
200 |
6 662,0 |
6 804,0 |
6 804,0 |
4 195,5 |
4 434,6 |
4 678,5 |
||
150 |
1006 |
0370019 |
800 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,7 |
7,1 |
7,5 |
||
150 |
1003 |
0372528 |
200 |
72,0 |
90,0 |
90,0 |
95,4 |
100,8 |
106,3 |
||
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы |
|
|
|
|
40 600,1 |
44 390,90 |
54 178,7 |
51 381,6 |
51 783,6 |
52 193,4 |
150 |
1006 |
0370019 |
100 |
30 703,6 |
34 107,3 |
43 895,1 |
44 610,8 |
44 626,8 |
44 643,0 |
||
150 |
1006 |
0370019 |
200 |
9 116,5 |
9 311,6 |
9 311,6 |
5 741,5 |
6 068,8 |
6 402,6 |
||
150 |
1006 |
0370019 |
800 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,7 |
13,4 |
14,1 |
||
150 |
1003 |
0372528 |
200 |
768,0 |
960,0 |
960,0 |
1 016,6 |
1 074,6 |
1 133,7 |
||
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы |
|
|
|
|
37 284,0 |
40 714,8 |
40 869,9 |
38 259,9 |
38 582,3 |
38 911,1 |
150 |
1006 |
0370019 |
100 |
29 005,7 |
32 166,4 |
32 321,5 |
32 807,2 |
32 818,9 |
32 830,8 |
||
150 |
1006 |
0370019 |
200 |
7 947,7 |
8 137,8 |
8 137,8 |
5 017,9 |
5 303,9 |
5 595,6 |
||
150 |
1006 |
0370019 |
800 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
11,2 |
11,8 |
12,4 |
||
150 |
1003 |
0372528 |
200 |
320,0 |
400,0 |
400,0 |
423,6 |
447,7 |
472,3 |
||
Подпрограмма 4 |
"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2015 - 2020 годы" |
|
|
|
|
49 332,0 |
54 824,4 |
54 829,0 |
51 823,1 |
52 284,4 |
52 754,7 |
150 |
1006 |
0370019 |
100 |
37 990,3 |
43 095,4 |
43 100,0 |
43 962,0 |
43 975,2 |
43 988,4 |
||
150 |
1006 |
0370019 |
200 |
10 090,5 |
10 305,8 |
10 305,8 |
6 354,0 |
6 716,2 |
7 085,6 |
||
150 |
1006 |
0370019 |
800 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
13,9 |
14,7 |
15,5 |
||
150 |
1003 |
0372528 |
244 |
96,0 |
120,0 |
120,0 |
127,1 |
134,3 |
141,7 |
||
150 |
1003 |
0372528 |
831 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
105,9 |
111,9 |
118,1 |
||
150 |
1003 |
0372528 |
852 |
900,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 059,0 |
1 119,4 |
1 181,0 |
||
150 |
1003 |
0372528 |
200 |
152,0 |
190,0 |
190,0 |
201,2 |
212,7 |
224,4 |
||
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" |
|
|
|
|
31 191,3 |
34 114,0 |
35 199,1 |
34 003,5 |
34 221,1 |
34 443,0 |
150 |
1006 |
0370019 |
100 |
25 751,4 |
28 495,9 |
29 581,0 |
30 377,0 |
30 387,9 |
30 398,9 |
||
150 |
1006 |
0370019 |
200 |
5 142,7 |
5 248,9 |
5 248,9 |
3 235,6 |
3 420,0 |
3 608,1 |
||
150 |
1006 |
0370019 |
800 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,7 |
10,3 |
10,9 |
||
150 |
1003 |
0372528 |
200 |
288,0 |
360,0 |
360,0 |
381,2 |
402,9 |
425,1 |
5. В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности реализации Программы" в разделе "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" третью таблицу изложить в следующей редакции:
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Нижегородской области от 9 сентября 2015 г. N 572 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
Текст постановления получен из эталонного банка данных правовой информации Губернатора и Правительства Нижегородской области
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Нижегородской области от 14 апреля 2016 г. N 214