Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 октября 2015 г. N 697
Изменения,
которые вносятся в подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 303
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
10 354 614,6 |
10 168 477,5 |
10 531 320,7 |
14 744 337,6 |
15 400 684,6 |
16 056 323,3 |
15 843 756,3 |
15 843 756,3 |
108 943 270,9 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 723 784,6 |
9 111 567,5 |
9 429 020,7 |
13 577 001,6 |
14 166 810,6 |
14 754 586,3 |
14 542 019,3 |
14 542 019,3 |
99 846 809,9 |
||
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 096 461,0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 053 540,2 |
3 238 390,3 |
3 851 053,1 |
4 889 461,1 |
5 264 802,3 |
5 554 397,3 |
5 554 397,3 |
5 554 397,3 |
37 960 438,9 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4 053 540,2 |
3 238 390,3 |
3 851 053,1 |
4 889 461,1 |
5 264 802,3 |
5 554 397,3 |
5 554 397,3 |
5 554 397,3 |
37 960 438,9 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
4 282 912,6 |
4 513 331,7 |
4 433 573,2 |
7 346 545,7 |
7 502 431,8 |
7 740 864,2 |
7 528 297,2 |
7 528 297,2 |
50 876 253,6 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4 282 912,6 |
4 513 331,7 |
4 433 573,2 |
7 346 545,7 |
7 502 431,8 |
7 740 864,2 |
7 528 297,2 |
7 528 297,2 |
50 876 253,6 |
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
233 664,1 |
214 204,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 092 043,1 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
233 664,1 |
214 204,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 092 043,1 |
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 096 461,0 |
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 096 461,0 |
||
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
1 144 667,7 |
1 145 641,5 |
1 144 394,4 |
1 212 159,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
1 330 489,8 |
1 330 489,8 |
9 909 074,3 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
1 144 667,7 |
1 145 641,5 |
1 144 394,4 |
1 212 159,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
1 330 489,8 |
1 330 489,8 |
9 909 074,3 |
||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: "Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства" |
Всего |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
|
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус |
Наименование |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
17 705 339,5 |
13 566 255,8 |
15 602 535,5 |
16 284 623,7 |
16 841 852,4 |
17 575 768,8 |
17 149 288,8 |
17 149 288,8 |
131 874 953,3 |
расходы областного бюджета |
10 354 614,6 |
10 168 477,5 |
10 531 320,7 |
14 744 337,6 |
15 400 684,6 |
16 056 323,3 |
15 843 756,3 |
15 843 756,3 |
108 943 270,9 |
||
расходы местных бюджетов |
158 880,5 |
571 394,6 |
566 988,6 |
1 452 945,2 |
1 439 821,8 |
1 518 099,5 |
1 305 532,5 |
1 305 532,5 |
8 319 195,2 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
7 176 764,8 |
2 822 368,7 |
4 500 835,7 |
83 683,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 583 652,2 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
15 079,6 |
4 015,0 |
3 390,5 |
3 657,9 |
1 346,0 |
1 346,0 |
|
|
28 835,0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 062 453,2 |
3 238 390,3 |
3 851 053,1 |
4 889 461,1 |
5 264 802,3 |
5 554 397,3 |
5 554 397,3 |
5 554 397,3 |
37 969 351,9 |
расходы областного бюджета |
4 053 540,2 |
3 238 390,3 |
3 851 053,1 |
4 889 461,1 |
5 264 802,3 |
5 554 397,3 |
5 554 397,3 |
5 554 397,3 |
37 960 438,9 |
||
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
8 913,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
2 355 126,1 |
2 456 836,2 |
2 755 605,0 |
2 917 613,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 325 738,3 |
расходы областного бюджета |
2 355 126,1 |
2 456 836,2 |
2 755 605,0 |
2 917 613,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 325 738,3 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
1 423 650,8 |
503 148,1 |
798 349,1 |
1 654 659,1 |
1 842 850,3 |
1 940 467,3 |
1 940 467,3 |
1 940 467,3 |
12 044 059,3 |
расходы областного бюджета |
1 423 650,8 |
503 148,1 |
798 349,1 |
1 654 659,1 |
1 842 850,3 |
1 940 467,3 |
1 940 467,3 |
1 940 467,3 |
12 044 059,3 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Всего |
257 117,7 |
278 406,0 |
297 099,0 |
317 189,0 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 572 995,7 |
расходы областного бюджета |
257 117,7 |
278 406,0 |
297 099,0 |
317 189,0 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 572 995,7 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Предоставление субсидии муниципальным районам (городским округам) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
Всего |
26 558,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 558,6 |
расходы областного бюджета |
17 645,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
17 645,6 |
||
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
8 913,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
9 124 274,6 |
5 858 657,0 |
6 787 595,0 |
7 628 565,7 |
7 703 917,1 |
7 953 431,2 |
7 528 297,2 |
7 528 297,2 |
60 113 035,0 |
расходы областного бюджета |
4 282 912,6 |
4 513 331,7 |
4 433 573,2 |
7 346 545,7 |
7 502 431,8 |
7 740 864,2 |
7 528 297,2 |
7 528 297,2 |
50 876 253,6 |
||
расходы местных бюджетов |
135 516,1 |
210 730,3 |
238 100,0 |
282 020,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
1 280 418,7 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
4 705 845,9 |
1 134 595,0 |
2 115 921,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7 956 362,7 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Всего |
6 520 242,2 |
3 407 131,2 |
4 817 697,3 |
6 394 433,7 |
6 601 372,5 |
6 799 344,2 |
6 799 344,2 |
6 799 344,2 |
48 138 909,5 |
расходы областного бюджета |
3 391 167,3 |
3 407 131,2 |
3 726 950,6 |
6 394 433,7 |
6 601 372,5 |
6 799 344,2 |
6 799 344,2 |
6 799 344,2 |
43 919 087,9 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
3 129 074,9 |
0,0 |
1 090 746,7 |
|
|
|
|
|
4 219 821,6 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Всего |
465 727,2 |
518 500,5 |
468 522,6 |
670 092,0 |
699 574,0 |
728 953,0 |
728 953,0 |
728 953,0 |
5 009 275,3 |
расходы областного бюджета |
364 918,5 |
518 500,5 |
468 522,6 |
670 092,0 |
699 574,0 |
728 953,0 |
728 953,0 |
728 953,0 |
4 908 466,6 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
100 808,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
100 808,7 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
Всего |
2 097 640,1 |
1 573 025,3 |
1 141 375,1 |
182 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 994 840,5 |
расходы областного бюджета |
486 161,7 |
407 700,0 |
58 100,0 |
91 400,0 |
|
|
|
|
1 043 361,7 |
||
расходы местных бюджетов |
135 516,1 |
30 730,3 |
58 100,0 |
91 400,0 |
|
|
|
|
315 746,4 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
1 475 962,3 |
1 134 595,0 |
1 025 175,1 |
|
|
|
|
|
3 635 732,4 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление субсидии муниципальным районам (городским округам) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Всего |
0,0 |
360 000,0 |
360 000,0 |
381 240,0 |
402 970,6 |
425 134,0 |
0,0 |
0,0 |
1 929 344,6 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
180 000,0 |
180 000,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
964 672,3 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
180 000,0 |
180 000,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
964 672,3 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.5. |
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году. |
Всего |
40 665,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 665,1 |
расходы областного бюджета |
40 665,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 665,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
332 514,4 |
331 113,6 |
116 816,5 |
217 427,2 |
134 617,5 |
133 950,5 |
133 950,5 |
133 950,5 |
1 534 340,7 |
расходы областного бюджета |
233 664,1 |
214 204,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 092 043,1 |
||
расходы местных бюджетов |
4 100,5 |
3 622,8 |
3 874,9 |
3 589,2 |
4 462,5 |
3 795,5 |
3 795,5 |
3 795,5 |
31 036,4 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
93 529,8 |
112 066,8 |
111 721,6 |
83 683,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
401 001,2 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
10 260,0 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Всего |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
313,2 |
467,5 |
329,5 |
329,5 |
329,5 |
2 565,4 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
313,2 |
467,5 |
329,5 |
329,5 |
329,5 |
2 565,4 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2. |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) |
Всего |
130 874,2 |
128 835,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
903 884,2 |
расходы областного бюджета |
130 874,2 |
128 835,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
903 884,2 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.3. |
Организация работы передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Всего |
54 823,3 |
80 195,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135 018,3 |
расходы областного бюджета |
54 823,3 |
80 195,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135 018,3 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.4. |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" |
Всего |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 348,0 |
расходы областного бюджета |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 348,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.5. |
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.6. |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку |
Всего |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
10 260,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
10 260,0 |
||
Основное мероприятие 3.7. |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Всего |
97 466,8 |
115 312,8 |
115 340,6 |
86 959,0 |
3 995,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
429 472,2 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
3 937,0 |
3 246,0 |
3 619,0 |
3 276,0 |
3 995,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
28 471,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
93 529,8 |
112 066,8 |
111 721,6 |
83 683,0 |
|
|
|
|
401 001,2 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.8. |
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П) |
Всего |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 530,0 |
расходы областного бюджета |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
29 530,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.9. |
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Всего |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
расходы областного бюджета |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
700,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.10. |
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" |
Всего |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 521,5 |
расходы областного бюджета |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 521,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.11. |
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 118,0 |
расходы областного бюджета |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 118,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.12. |
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 055,1 |
расходы областного бюджета |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 055,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.13. |
Модернизация комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД |
Всего |
2 868,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 868,0 |
расходы областного бюджета |
2 868,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2 868,0 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
3 014 736,6 |
2 989 658,4 |
3 700 506,0 |
2 334 672,0 |
2 467 748,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
22 317 743,0 |
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 096 461,0 |
||
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
357 041,5 |
325 013,7 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
6 994 993,7 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 226 288,3 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород |
Всего |
3 014 736,6 |
2 989 658,4 |
3 700 506,0 |
2 334 672,0 |
2 467 748,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
22 317 743,0 |
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 096 461,0 |
||
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
357 041,5 |
325 013,7 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
6 994 993,7 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 226 288,3 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 5. |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
13 859,6 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
21 215,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
13 859,6 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
21 215,0 |
||
Основное мероприятие 5.1. |
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Всего |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
728,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
728,0 |
||
Основное мероприятие 5.2. |
Строительство объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Всего |
8 818,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 818,7 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
8 818,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 818,7 |
||
Основное мероприятие 5.3. |
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Всего |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 858,2 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 858,2 |
||
Основное мероприятие 5.4. |
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах |
Всего |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 810,1 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 810,1 |
||
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
1 144 667,7 |
1 145 641,5 |
1 144 394,4 |
1 212 159,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
1 330 489,8 |
1 330 489,8 |
9 909 074,3 |
расходы областного бюджета |
1 144 667,7 |
1 145 641,5 |
1 144 394,4 |
1 212 159,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
1 330 489,8 |
1 330 489,8 |
9 909 074,3 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 833,4 |
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
||
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 833,4 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 833,4 |
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
9 000,0 |
||
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 833,4 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.