Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 декабря 2015 г. N 878
Изменения,
которые вносятся в подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 303
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
10 150 558,1 |
10 888 094,0 |
11 333 638,1 |
10 456 688,0 |
15 400 684,6 |
16 056 323,3 |
15 843 756,3 |
15 843 756,3 |
105 973 498,7 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 519 728,1 |
8 945 594,0 |
9 391 138,1 |
10 141 722,0 |
14 166 810,6 |
14 754 586,3 |
14 542 019,3 |
14 542 019,3 |
96 003 617,7 |
||
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 005 632,4 |
3 540 389,7 |
4 182 352,1 |
4 260 578,6 |
5 264 802,3 |
5 554 397,3 |
5 554 397,3 |
5 554 397,3 |
37 916 947,0 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4 005 632,4 |
3 540 389,7 |
4 182 352,1 |
4 260 578,6 |
5 264 802,3 |
5 554 397,3 |
5 554 397,3 |
5 554 397,3 |
37 916 947,0 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
4 102 279,0 |
3 859 299,5 |
4 096 833,2 |
4 769 190,6 |
7 502 431,8 |
7 740 864,2 |
7 528 297,2 |
7 528 297,2 |
47 127 492,7 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4 102 279,0 |
3 859 299,5 |
4 096 833,2 |
4 769 190,6 |
7 502 431,8 |
7 740 864,2 |
7 528 297,2 |
7 528 297,2 |
47 127 492,7 |
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
259 551,1 |
430 646,5 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 205 537,6 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
259 551,1 |
430 646,5 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 205 537,6 |
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
||
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
1 143 265,6 |
1 115 258,3 |
1 111 952,8 |
1 111 952,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
1 330 489,8 |
1 330 489,8 |
9 744 640,4 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
1 143 265,6 |
1 115 258,3 |
1 111 952,8 |
1 111 952,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
1 330 489,8 |
1 330 489,8 |
9 744 640,4 |
||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: "Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства" |
Всего |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
|
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус |
Наименование |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области " |
Всего |
17 513 926,2 |
13 890 734,1 |
15 998 230,2 |
10 783 039,9 |
16 841 752,4 |
17 575 668,8 |
17 149 288,8 |
17 149 288,8 |
126 901 929,2 |
расходы областного бюджета |
10 150 558,1 |
10 888 094,0 |
11 333 638,1 |
10 456 688,0 |
15 400 684,6 |
16 056 323,3 |
15 843 756,3 |
15 843 756,3 |
105 973 498,7 |
||
расходы местных бюджетов |
158 855,8 |
176 256,4 |
160 365,9 |
211 072,4 |
1 439 821,8 |
1 518 099,5 |
1 305 532,5 |
1 305 532,5 |
6 275 536,8 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
7 198 251,4 |
2 822 368,7 |
4 500 835,7 |
111 721,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 633 177,4 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
6 260,9 |
4 015,0 |
3 390,5 |
3 557,9 |
1 246,0 |
1 246,0 |
|
|
19 716,3 |
||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 014 545,4 |
3 602 944,3 |
4 235 495,1 |
4 260 578,6 |
5 264 802,3 |
5 554 397,3 |
5 554 397,3 |
5 554 397,3 |
38 041 557,6 |
расходы областного бюджета |
4 005 632,4 |
3 540 389,7 |
4 182 352,1 |
4 260 578,6 |
5 264 802,3 |
5 554 397,3 |
5 554 397,3 |
5 554 397,3 |
37 916 947,0 |
||
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
62 554,6 |
53 143,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
124 610,6 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
2 308 566,0 |
2 417 846,2 |
2 746 956,0 |
2 900 063,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 213 989,2 |
расходы областного бюджета |
2 308 566,0 |
2 417 846,2 |
2 746 956,0 |
2 900 063,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 213 989,2 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
1 426 642,0 |
619 974,6 |
931 605,3 |
953 853,3 |
1 842 850,3 |
1 940 467,3 |
1 940 467,3 |
1 940 467,3 |
11 596 327,4 |
расходы областного бюджета |
1 426 642,0 |
619 974,6 |
931 605,3 |
953 853,3 |
1 842 850,3 |
1 940 467,3 |
1 940 467,3 |
1 940 467,3 |
11 596 327,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Всего |
252 778,8 |
278 406,0 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 565 204,3 |
расходы областного бюджета |
252 778,8 |
278 406,0 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 565 204,3 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
Всего |
26 558,6 |
210 115,6 |
177 143,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
413 817,2 |
расходы областного бюджета |
17 645,6 |
147 561,0 |
124 000,0 |
0,0 |
|
|
|
|
289 206,6 |
||
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
62 554,6 |
53 143,0 |
0,0 |
|
|
|
|
124 610,6 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
Основное мероприятие 1.5 Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности |
Всего |
0,0 |
76 601,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
252 219,5 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
76 601,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
|
|
|
|
252 219,5 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
8 943 616,3 |
5 001 736,5 |
6 213 866,0 |
4 959 810,6 |
7 703 917,1 |
7 953 431,2 |
7 528 297,2 |
7 528 297,2 |
55 832 972,1 |
расходы областного бюджета |
4 102 279,0 |
3 859 299,5 |
4 096 833,2 |
4 769 190,6 |
7 502 431,8 |
7 740 864,2 |
7 528 297,2 |
7 528 297,2 |
47 127 492,7 |
||
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
7 842,0 |
1 111,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
749 116,7 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
4 705 845,9 |
1 134 595,0 |
2 115 921,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7 956 362,7 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Всего |
6 253 697,7 |
2 616 176,3 |
2 653 803,4 |
2 602 855,6 |
6 601 372,5 |
6 799 344,2 |
6 799 344,2 |
6 799 344,2 |
41 125 933,1 |
расходы областного бюджета |
3 124 617,8 |
2 616 176,3 |
1 563 056,7 |
2 602 855,6 |
6 601 372,5 |
6 799 344,2 |
6 799 344,2 |
6 799 344,2 |
36 906 111,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
3 129 074,9 |
0,0 |
1 090 746,7 |
0,0 |
|
|
|
|
4 219 821,6 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Всего |
555 038,7 |
553 038,4 |
466 590,0 |
504 115,0 |
699 574,0 |
728 953,0 |
728 953,0 |
728 953,0 |
4 965 215,1 |
расходы областного бюджета |
454 230,0 |
553 038,4 |
466 590,0 |
504 115,0 |
699 574,0 |
728 953,0 |
728 953,0 |
728 953,0 |
4 864 406,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
100 808,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
100 808,7 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
Всего |
2 095 169,8 |
561 526,8 |
111 102,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 767 798,6 |
расходы областного бюджета |
483 716,1 |
553 684,8 |
109 991,0 |
0,0 |
|
|
|
|
1 147 391,9 |
||
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
7 842,0 |
1 111,0 |
0,0 |
|
|
|
|
144 444,4 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
1 475 962,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 475 962,3 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
381 240,0 |
402 970,6 |
425 134,0 |
0,0 |
0,0 |
1 209 344,6 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
604 672,3 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
604 672,3 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.5. |
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году. |
Всего |
39 715,1 |
1 270 995,0 |
2 982 370,6 |
1 471 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 764 680,7 |
расходы областного бюджета |
39 715,1 |
136 400,0 |
1 957 195,5 |
1 471 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 604 910,6 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
1 134 595,0 |
1 025 175,1 |
0,0 |
|
|
|
|
2 159 770,1 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
379 888,0 |
547 556,1 |
116 816,5 |
116 816,5 |
134 517,5 |
133 850,5 |
133 850,5 |
133 850,5 |
1 697 146,1 |
расходы областного бюджета |
259 551,1 |
430 646,5 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 205 537,6 |
||
расходы местных бюджетов |
4 100,5 |
3 622,8 |
3 874,9 |
3 874,9 |
4 462,5 |
3 795,5 |
3 795,5 |
3 795,5 |
31 322,1 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
111 721,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450 526,4 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Всего |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
255,9 |
467,5 |
329,5 |
329,5 |
329,5 |
2 508,1 |
расходы областного бюджета |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
255,9 |
467,5 |
329,5 |
329,5 |
329,5 |
2 508,1 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2. |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) |
Всего |
127 446,0 |
74 977,7 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
717 763,7 |
расходы областного бюджета |
127 446,0 |
74 977,7 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
717 763,7 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.3. |
Организация работы передвижных комплексов фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Всего |
54 823,3 |
75 327,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 151,0 |
расходы областного бюджета |
54 823,3 |
75 327,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 151,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.4. |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" |
Всего |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 348,0 |
расходы областного бюджета |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 348,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.5. |
Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Всего |
29 315,2 |
275 167,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
304 482,3 |
расходы областного бюджета |
29 315,2 |
275 167,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
304 482,3 |
||
расходы местных бюджетов |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.6. |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку |
Всего |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
||
Основное мероприятие 3.7. |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Всего |
118 953,4 |
115 312,8 |
115 340,6 |
115 340,6 |
3 995,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
479 340,4 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
3 937,0 |
3 246,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 995,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
28 814,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
111 721,6 |
|
|
|
|
450 526,4 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.8. |
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П) |
Всего |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 530,0 |
расходы областного бюджета |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
29 530,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.9. |
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Всего |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
расходы областного бюджета |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
700,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.10. |
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" |
Всего |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 521,5 |
расходы областного бюджета |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
4 521,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.11. |
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 118,0 |
расходы областного бюджета |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
4 118,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.12. |
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 055,1 |
расходы областного бюджета |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
1 055,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.13. |
Модернизация комплексов фото- видеофиксации нарушений ПДД |
Всего |
2 868,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 868,0 |
расходы областного бюджета |
2 868,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2 868,0 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.14. |
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
3 014 736,6 |
3 620 443,9 |
4 317 929,3 |
331 543,5 |
2 467 748,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
21 562 823,3 |
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
||
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
102 237,0 |
102 237,0 |
16 577,5 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
5 366 654,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 226 288,3 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород |
Всего |
3 014 736,6 |
3 620 443,9 |
4 317 929,3 |
331 543,5 |
2 467 748,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
21 562 823,3 |
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
||
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
102 237,0 |
102 237,0 |
16 577,5 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
5 366 654,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 226 288,3 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
12 396,3 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
12 396,3 |
||
Основное мероприятие 5.1. |
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Всего |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
728,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
728,0 |
||
Основное мероприятие 5.2. |
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Всего |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 858,2 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 858,2 |
||
Основное мероприятие 5.3. |
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах |
Всего |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 810,1 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 810,1 |
||
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
1 143 265,6 |
1 115 258,3 |
1 111 952,8 |
1 111 952,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
1 330 489,8 |
1 330 489,8 |
9 744 640,4 |
расходы областного бюджета |
1 143 265,6 |
1 115 258,3 |
1 111 952,8 |
1 111 952,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
1 330 489,8 |
1 330 489,8 |
9 744 640,4 |
||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 833,4 |
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
||
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 833,4 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 833,4 |
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
9 000,0 |
||
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 833,4 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.