Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к решению Совета депутатов
городского округа Климовск
Московской области
от 25 октября 2012 г. N 11/10
Приложение 3
к решению Совета депутатов
городского округа Климовск
Московской области
от 12 апреля 2012 г. N 7/3
"О бюджете муниципального образования
"Городской округ Климовск"
Московской области на 2012 год"
Расходы бюджета муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Всего, тыс. рублей |
Из них за счет субвенции, тыс. рублей |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
134 039,9 |
7 608,2 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
2 105,7 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
2 105,7 |
0,0 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
002 03 00 |
|
2 105,7 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
002 03 00 |
500 |
2 105,7 |
0,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
7 082,8 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
002 00 00 |
|
7 082,8 |
0,0 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
002 04 00 |
|
4 917,0 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущества |
01 |
03 |
002 04 92 |
|
0,1 |
0,0 |
Прочие расходы |
01 |
03 |
002 04 92 |
013 |
0,1 |
0,0 |
Другие расходы по центральному аппарату |
01 |
03 |
002 04 99 |
|
4 916,9 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 04 99 |
500 |
4 916,9 |
0,0 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
002 11 00 |
|
1 199,4 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 11 00 |
500 |
1 199,4 |
0,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
002 12 00 |
|
966,4 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 12 00 |
500 |
966,4 |
0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
95 486,0 |
7 517,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
95 486,0 |
7 517,2 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
95 486,0 |
7 517,2 |
Расходы за счет субвенции на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
|
|
|
|
3 025,0 |
3 025,0 |
Центральный аппарат (отделы, обеспечивающие предоставление гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и находящихся в составе администрации муниципального образования или в структуре управомоченного учреждения) |
01 |
04 |
002 04 01 |
|
3 025,0 |
3 025,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 01 |
500 |
1 080,5 |
1 080,5 |
Осуществление полномочий органов местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 01 |
120 |
1 944,5 |
1 944,5 |
Расходы за счет субвенции на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов |
|
|
|
|
2 588,0 |
2 588,0 |
Центральный аппарат (обеспечение полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов) |
01 |
04 |
002 04 07 |
|
2 588,0 |
2 588,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 07 |
500 |
1 133,3 |
1 133,3 |
Осуществление полномочий органов местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 07 |
120 |
1 454,7 |
1 454,7 |
Расходы за счет субвенции на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах |
|
|
|
|
1 904,2 |
1 904,2 |
Центральный аппарат (обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах) |
01 |
04 |
002 04 08 |
|
1 904,2 |
1 904,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 08 |
500 |
606,5 |
606,5 |
Осуществление полномочий органов местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 08 |
120 |
1 297,7 |
1 297,7 |
Расходы на страхование имущества |
01 |
04 |
002 04 91 |
|
16,5 |
0,0 |
Прочие расходы |
01 |
04 |
002 04 91 |
013 |
16,5 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущество |
01 |
04 |
002 04 92 |
|
104,5 |
0,0 |
Прочие расходы |
01 |
04 |
002 04 92 |
013 |
104,5 |
0,0 |
Расходы на опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации |
01 |
04 |
002 04 97 |
|
4 424,3 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 97 |
500 |
4 424,3 |
0,0 |
Другие расходы по центральному аппарату |
01 |
04 |
002 04 99 |
|
83 423,5 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 99 |
500 |
83 423,5 |
0,0 |
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
91,0 |
91,0 |
Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета |
|
|
|
|
91,0 |
91,0 |
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
001 40 00 |
|
91,0 |
91,0 |
Осуществление полномочий органов местного самоуправления |
01 |
05 |
001 40 00 |
120 |
91,0 |
91,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
1 886,2 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
06 |
002 00 00 |
|
1 886,2 |
0,0 |
Центральный аппарат |
01 |
06 |
002 04 00 |
|
1 886,2 |
0,0 |
Другие расходы по центральному аппарату |
01 |
06 |
002 04 99 |
|
1 886,2 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
002 04 99 |
500 |
1 886,2 |
0,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
1 424,7 |
0,0 |
Проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
020 00 00 |
|
1 424,7 |
0,0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
01 |
07 |
020 00 02 |
|
1 424,7 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
07 |
020 00 02 |
500 |
1 424,7 |
0,0 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
1 000,0 |
0,0 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
070 00 00 |
|
1 000,0 |
0,0 |
Резервные фонды местных администраций |
01 |
11 |
070 05 00 |
|
1 000,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
01 |
11 |
070 05 00 |
013 |
1 000,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
24 963,5 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
13 |
002 00 00 |
|
10 203,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
01 |
13 |
002 04 00 |
|
10 203,0 |
0,0 |
Расходы на страхование имущества |
01 |
13 |
002 04 91 |
|
2,1 |
0,0 |
Прочие расходы |
01 |
13 |
002 04 91 |
013 |
2,1 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущество |
01 |
13 |
002 04 92 |
|
2,3 |
0,0 |
Прочие расходы |
01 |
13 |
002 04 92 |
013 |
2,3 |
0,0 |
Другие расходы по центральному аппарату |
01 |
13 |
002 04 99 |
|
10 198,6 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
002 04 99 |
500 |
10 198,6 |
0,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
13 |
090 00 00 |
|
214,0 |
0,0 |
Оценка недвижимости, признания прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
090 02 00 |
|
214,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
090 02 00 |
500 |
214,0 |
0,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
13 |
092 00 00 |
|
77,8 |
0,0 |
Выполнение других обязательств государства |
01 |
13 |
092 03 00 |
|
77,8 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
092 03 00 |
500 |
77,8 |
0,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 |
13 |
093 00 00 |
|
12 417,3 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 |
13 |
093 99 00 |
|
12 417,3 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущество |
01 |
13 |
093 99 02 |
|
1,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
01 |
13 |
093 99 02 |
001 |
1,0 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций казенными и бюджетными учреждениями |
01 |
13 |
093 99 99 |
|
12 416,3 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
01 |
13 |
093 99 99 |
001 |
12 416,3 |
0,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры, архивные учреждения |
01 |
13 |
440 00 00 |
|
2 051,4 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 |
13 |
440 99 00 |
|
2 051,4 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущество |
01 |
13 |
440 99 02 |
|
3,9 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
01 |
13 |
440 99 02 |
001 |
3,9 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций казенными и бюджетными учреждениями |
01 |
13 |
440 99 99 |
|
2 047,5 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
01 |
13 |
440 99 99 |
001 |
1 338,2 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 |
13 |
440 99 99 |
610 |
709,3 |
0,0 |
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
3 182,0 |
2 958,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
2 958,0 |
2 958,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
02 |
03 |
001 00 00 |
|
2 958,0 |
2 958,0 |
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета |
|
|
|
|
2 958,0 |
2 958,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
001 36 00 |
|
2 958,0 |
2 958,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
02 |
03 |
001 36 00 |
500 |
1 550,3 |
1 550,3 |
Осуществление полномочий органов местного самоуправления |
02 |
03 |
001 36 00 |
120 |
1 407,7 |
1 407,7 |
Мобилизационная подготовка экономики |
02 |
04 |
|
|
224,0 |
0,0 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
02 |
04 |
209 00 00 |
|
224,0 |
0,0 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
02 |
04 |
209 01 00 |
|
224,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
02 |
04 |
209 01 00 |
500 |
224,0 |
0,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
4 340,5 |
0,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
3 592,5 |
0,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 |
09 |
218 00 00 |
|
89,9 |
0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 |
09 |
218 01 00 |
|
89,9 |
0,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
09 |
218 01 00 |
014 |
89,9 |
0,0 |
Мероприятия по гражданской обороне |
03 |
09 |
219 00 00 |
|
192,0 |
0,0 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
03 |
09 |
219 01 00 |
|
192,0 |
0,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
09 |
219 01 00 |
014 |
192,0 |
0,0 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
09 |
247 00 00 |
|
3 310,6 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 |
09 |
247 99 00 |
|
3 310,6 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций казенными и бюджетными учреждениями |
03 |
09 |
247 99 99 |
|
3 310,6 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
03 |
09 |
247 99 99 |
001 |
3 310,6 |
0,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
748,0 |
0,0 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
247 00 00 |
|
748,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
14 |
247 00 00 |
500 |
748,0 |
0,0 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
43 933,8 |
0,0 |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
1 392,0 |
0,0 |
Автомобильный транспорт |
04 |
08 |
303 00 00 |
|
1 392,0 |
0,0 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
04 |
08 |
303 02 00 |
|
1 392,0 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
303 02 00 |
006 |
1 392,0 |
0,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
34 564,5 |
0,0 |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
315 00 00 |
|
17 372,5 |
0,0 |
Содержание и управление дорожным хозяйством |
04 |
09 |
315 01 00 |
|
17 372,5 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
09 |
315 01 00 |
500 |
17 372,5 |
0,0 |
Расходы за счет субсидии на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов муниципальных образований Московской области в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области "Дороги Подмосковья на период 2012 - 2015 годов" |
|
|
|
|
7 135,0 |
0,0 |
Долгосрочная целевая программа Московской области "Дороги Подмосковья на период 2012 - 2015 годов" |
04 |
09 |
522 17 00 |
|
7 135,0 |
0,0 |
Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов муниципальных образований Московской области |
04 |
09 |
522 17 83 |
|
7 135,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
04 |
09 |
522 17 83 |
200 |
7 135,0 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
04 |
09 |
795 00 00 |
|
10 057,0 |
0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Дороги города Климовска" Московской области на 2012 - 2016 годы |
04 |
09 |
795 00 40 |
|
10 057,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
09 |
795 00 40 |
500 |
10 057,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
7 977,3 |
0,0 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 |
12 |
338 00 00 |
|
1 703,6 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
338 00 00 |
500 |
1 703,6 |
0,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
6 273,7 |
0,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
564,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
340 03 00 |
500 |
564,0 |
0,0 |
Мероприятия в области гражданской промышленности |
04 |
12 |
340 04 00 |
|
5 709,7 |
0,0 |
Расходы по транспортировке в морг с места обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы |
04 |
12 |
340 04 01 |
|
287,6 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
340 04 01 |
500 |
287,6 |
0,0 |
Другие расходы в области гражданской промышленности |
04 |
12 |
340 04 99 |
|
5 422,1 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
340 04 99 |
500 |
5 422,1 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
121 194,3 |
0,0 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
6 103,8 |
0,0 |
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
6 103,8 |
0,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 |
01 |
350 01 00 |
|
33,2 |
0,0 |
Компенсация выпадающих доходов по предоставлению жилищных услуг Климовской городской организации Московской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" |
05 |
01 |
350 01 01 |
|
33,2 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 01 01 |
006 |
33,2 |
0,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
6 070,6 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 03 00 |
006 |
1 185,2 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
350 03 00 |
500 |
4 885,4 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
82 394,6 |
0,0 |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
36 194,6 |
0,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальную услугу электроснабжения в части электроснабжения мест общего пользования, потребленную проживающими в многоквартирных домах, находящихся в их управлении, в период отсутствия введенных в эксплуатацию общедомовых приборов учета |
05 |
02 |
351 01 00 |
|
33 782,3 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 01 00 |
006 |
33 782,3 |
0,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги теплоснабжения |
05 |
02 |
351 02 00 |
|
393,1 |
0,0 |
Компенсация выпадающих доходов по предоставлению услуг теплоснабжения Климовской городской организации Московской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" |
05 |
02 |
351 02 01 |
|
44,4 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 02 01 |
006 |
44,4 |
0,0 |
Компенсация выпадающих доходов по предоставлению услуг теплоснабжения в незаселенных жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду |
05 |
02 |
351 02 03 |
|
348,7 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 02 03 |
006 |
348,7 |
0,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 |
02 |
351 03 00 |
|
0,1 |
0,0 |
Компенсация выпадающих доходов по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения Климовской городской организации Московской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" |
05 |
02 |
351 03 01 |
|
0,1 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 03 01 |
006 |
0,1 |
0,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
2 019,1 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
351 05 00 |
500 |
2 019,1 |
0,0 |
Расходы за счет субсидии на проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры с целью организации теплоснабжения в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области "Жилище" на 2009 - 2012 годы" |
|
|
|
|
42 000,0 |
0,0 |
Долгосрочная целевая программа Московской области "Жилище" на 2009 - 2012 годы" |
05 |
02 |
522 15 00 |
|
42 000,0 |
0,0 |
Мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры с целью организации теплоснабжения |
05 |
02 |
522 15 14 |
|
42 000,0 |
0,0 |
Осуществление полномочий органов местного самоуправления |
05 |
02 |
522 15 14 |
120 |
42 000,0 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
02 |
795 00 00 |
|
4 200,0 |
0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Климовска Московской области на 2010 - 2015 годы" |
05 |
02 |
795 00 30 |
|
4 200,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
795 00 30 |
500 |
4 200,0 |
0,0 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
32 695,9 |
0,0 |
Расходы за счет субсидии на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области "Дороги Подмосковья на период 2012 - 2015 годов" |
|
|
|
|
3 009,0 |
0,0 |
Долгосрочная целевая программа Московской области "Дороги Подмосковья на период 2012 - 2015 годов" |
05 |
03 |
522 17 00 |
|
3 009,0 |
0,0 |
Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
05 |
03 |
522 17 84 |
|
3 009,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
05 |
03 |
522 17 84 |
200 |
3 009,0 |
0,0 |
Благоустройство |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
29 526,9 |
0,0 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
600 01 00 |
|
12 893,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 01 00 |
500 |
12 893,0 |
0,0 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
1 141,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 02 00 |
500 |
1 141,0 |
0,0 |
Озеленение |
05 |
03 |
600 03 00 |
|
3 485,3 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 03 00 |
500 |
3 485,3 |
0,0 |
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
600 04 00 |
|
2 222,6 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 04 00 |
500 |
2 222,6 |
0,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
9 785,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
9 785,0 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
160,0 |
0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Дороги города Климовска" Московской области на 2012 - 2016 годы |
05 |
03 |
795 00 40 |
|
160,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
795 00 40 |
500 |
160,0 |
0,0 |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
1 253,0 |
0,0 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
|
|
1 253,0 |
0,0 |
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 |
03 |
410 00 00 |
|
1 253,0 |
0,0 |
Природоохранные мероприятия |
06 |
03 |
410 01 00 |
|
1 253,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 |
03 |
410 01 00 |
500 |
1 253,0 |
0,0 |
Образование |
07 |
|
|
|
663 300,3 |
230 423,7 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
250 603,8 |
0,0 |
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
198 876,8 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
198 876,8 |
0,0 |
Расходы на страхование имущества |
07 |
01 |
420 99 01 |
|
2,4 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 99 01 |
001 |
2,4 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущество |
07 |
01 |
420 99 02 |
|
1 003,4 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 99 02 |
001 |
1 003,4 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на землю |
07 |
01 |
420 99 03 |
|
441,7 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 99 03 |
001 |
441,7 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 99 99 |
|
197 429,3 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 99 99 |
001 |
113 132,6 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
420 99 99 |
610 |
84 296,7 |
0,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
01 |
520 00 00 |
|
1 800,0 |
0,0 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
07 |
01 |
520 15 00 |
|
1 800,0 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
520 15 00 |
610 |
1 800,0 |
0,0 |
Расходы за счет субсидии на повышение с 1 декабря 2012 года оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области "Развитие образования в Московской области на 2009 - 2012 годы" |
|
|
|
|
2 677,0 |
0,0 |
Долгосрочная целевая программа Московской области "Развитие образования в Московской области на 2009 - 2012 годы" |
07 |
01 |
522 10 00 |
|
2 677,0 |
0,0 |
Повышение с 1 декабря 2012 года оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений |
07 |
01 |
522 10 47 |
|
2 677,0 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
522 10 47 |
610 |
2 677,0 |
0,0 |
Расходы за счет субсидии на капитальные вложения в объекты дошкольного образования в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области "Развитие дошкольного образования в Московской области в 2012 - 2014 годах" |
|
|
|
|
47 250,0 |
0,0 |
Долгосрочная целевая программа Московской области "Развитие дошкольного образования в Московской области в 2012 - 2014 годах" |
07 |
01 |
522 26 00 |
|
47 250,0 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты дошкольного образования |
07 |
01 |
522 26 01 |
|
47 250,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
01 |
522 26 01 |
400 |
47 250,0 |
0,0 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
350 729,8 |
230 054,6 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
245 342,6 |
207 895,2 |
Расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями |
|
|
|
|
197 509,9 |
197 509,9 |
Финансирование расходов на оплату труда работников школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями |
07 |
02 |
421 00 10 |
|
113 719,1 |
113 719,1 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 00 10 |
001 |
113 719,1 |
113 719,1 |
Финансирование расходов на оплату труда работников школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (оказание муниципальных услуг) |
07 |
02 |
421 10 10 |
|
83 790,8 |
83 790,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
02 |
421 10 10 |
100 |
3 483,7 |
3 483,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
07 |
02 |
421 10 10 |
200 |
4 655,3 |
4 655,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
421 10 10 |
610 |
66 740,8 |
66 740,8 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
421 10 10 |
620 |
8 911,0 |
8 911,0 |
Расходы за счет субвенции на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской области в соответствии с Законом Московской области N 7/2005-ОЗ "О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся" |
|
|
|
|
27,0 |
27,0 |
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в школах-детских садах, школах начальных, неполных средних и средних |
07 |
02 |
421 00 12 |
|
14,0 |
14,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 00 12 |
001 |
14,0 |
14,0 |
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в школах-детских садах, школах начальных, неполных средних и средних (оказание муниципальных услуг) |
07 |
02 |
421 10 12 |
|
13,0 |
13,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
421 10 12 |
610 |
13,0 |
13,0 |
Расходы за счет субвенции на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию, в соответствии с Законом Московской области N 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях" |
|
|
|
|
10 358,3 |
10 358,3 |
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в школах-детских садах, школах начальных, неполных средних и средних |
07 |
02 |
421 00 13 |
|
4 503,7 |
4 503,7 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 00 13 |
001 |
4 503,7 |
4 503,7 |
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в школах-детских садах, школах начальных, неполных средних и средних (оказание муниципальных услуг) |
07 |
02 |
421 10 13 |
|
5 854,6 |
5 854,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
421 10 13 |
610 |
5 270,6 |
5 270,6 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
421 10 13 |
620 |
584,0 |
584,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
37 447,4 |
0,0 |
Расходы на страхование имущества |
07 |
02 |
421 99 01 |
|
12,8 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 99 01 |
001 |
12,8 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущество |
07 |
02 |
421 99 02 |
|
574,1 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 99 02 |
001 |
574,1 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на землю |
07 |
02 |
421 99 03 |
|
448,9 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 99 03 |
001 |
448,9 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 99 99 |
|
36 411,6 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 99 99 |
001 |
16 830,2 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
421 99 99 |
610 |
16 514,0 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
421 99 99 |
620 |
3 067,4 |
0,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
66 271,5 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
66 271,5 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущество |
07 |
02 |
423 99 02 |
|
250,2 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 99 02 |
001 |
250,2 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на землю |
07 |
02 |
423 99 03 |
|
31,9 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 99 03 |
001 |
31,9 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 99 99 |
|
65 989,4 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 99 99 |
001 |
38 034,6 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
423 99 99 |
610 |
27 954,8 |
0,0 |
Детские дома |
07 |
02 |
424 00 00 |
|
19 534,7 |
3 778,4 |
Расходы за счет субвенции на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образовательных и негосударственных учреждениях в Московской области в соответствии с Законом Московской области N 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" |
|
|
|
|
3 778,4 |
3 778,4 |
Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в детских домах |
07 |
02 |
424 00 11 |
|
1 117,4 |
1 117,4 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
424 00 11 |
001 |
1 117,4 |
1 117,4 |
Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в детских домах (оказание муниципальных услуг) |
07 |
02 |
424 10 11 |
|
2 661,0 |
2 661,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
424 10 11 |
610 |
2 661,0 |
2 661,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
424 99 00 |
|
15 756,3 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущество |
07 |
02 |
424 99 02 |
|
9,5 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
424 99 02 |
001 |
9,5 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на землю |
07 |
02 |
424 99 03 |
|
17,1 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
424 99 03 |
001 |
17,1 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
424 99 99 |
|
15 729,7 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
424 99 99 |
001 |
8 519,3 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
424 99 99 |
610 |
7 210,4 |
0,0 |
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на модернизацию региональной системы общего образования |
|
|
|
|
15 350,0 |
15 350,0 |
Модернизация региональной системы общего образования |
07 |
02 |
436 21 00 |
|
15 350,0 |
15 350,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
07 |
02 |
436 21 00 |
200 |
15 350,0 |
15 350,0 |
Расходы за счет субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Московской области |
|
|
|
|
3 031,0 |
3 031,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
3 031,0 |
3 031,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
520 09 00 |
001 |
1 291,9 |
1 291,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
02 |
520 09 00 |
100 |
47,7 |
47,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
520 09 00 |
610 |
1 525,3 |
1 525,3 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
520 09 00 |
620 |
166,1 |
166,1 |
Расходы за счет субсидии на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений-победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы в рамках долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие образования в Московской области на 2009 - 2012 годы" |
|
|
|
|
1 000,0 |
0,0 |
Долгосрочная целевая программа Московской области "Развитие образования в Московской области на 2009 - 2012 годы" |
07 |
02 |
522 10 00 |
|
1 000,0 |
0,0 |
Закупка учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений-победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы |
07 |
02 |
522 10 41 |
|
1 000,0 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
522 10 41 |
610 |
1 000,0 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
02 |
795 00 00 |
|
200,0 |
0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования города Климовска Московской области на 2011 - 2013 годы" |
07 |
02 |
795 00 10 |
|
200,0 |
0,0 |
Капитальный и текущий ремонт зданий учреждений образования |
07 |
02 |
795 00 14 |
|
100,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 00 14 |
022 |
100,0 |
0,0 |
Закупка учебного оборудования и мебели для школ, внедряющих инновационные программы |
07 |
02 |
795 00 15 |
|
100,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
795 00 15 |
022 |
100,0 |
0,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
15 608,3 |
0,0 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
12 182,6 |
0,0 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
350,0 |
0,0 |
Расходы на проведение мероприятий по молодежной политике |
07 |
07 |
431 01 04 |
|
350,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
431 01 04 |
001 |
350,0 |
0,0 |
Расходы за счет субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |
|
|
|
|
2 509,0 |
0,0 |
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях Московской области (выполнение функций казенными учреждениями) |
07 |
07 |
431 50 02 |
|
2 509,0 |
0,0 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
07 |
431 50 02 |
100 |
2 509,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
07 |
431 99 00 |
|
9 323,6 |
0,0 |
Расходы на страхование имущества |
07 |
07 |
431 99 01 |
|
5,6 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
431 99 01 |
001 |
5,6 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущество |
07 |
07 |
431 99 02 |
|
71,7 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
431 99 02 |
001 |
71,7 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на землю |
07 |
07 |
431 99 03 |
|
32,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
431 99 03 |
001 |
32,0 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
431 99 99 |
|
9 214,3 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
431 99 99 |
001 |
9 214,3 |
0,0 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
389,7 |
0,0 |
Оздоровление детей |
07 |
07 |
432 02 00 |
|
389,7 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
432 02 00 |
001 |
389,7 |
0,0 |
Расходы за счет субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области в 2012 - 2015 годах" |
|
|
|
|
3 036,0 |
0,0 |
Долгосрочная целевая программа Московской области "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области в 2012 - 2015 годах" |
07 |
07 |
522 32 00 |
|
3 036,0 |
0,0 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
522 32 41 |
|
3 036,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
522 32 41 |
001 |
1 851,1 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
522 32 41 |
610 |
1 174,0 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
522 32 41 |
620 |
10,9 |
0,0 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
46 358,4 |
369,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
07 |
09 |
002 00 00 |
|
5 235,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
07 |
09 |
002 04 00 |
|
5 235,0 |
0,0 |
Другие расходы по центральному аппарату |
07 |
09 |
002 04 99 |
|
5 235,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
002 04 99 |
500 |
5 235,0 |
0,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
07 |
09 |
435 00 00 |
|
2 239,2 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
435 99 00 |
|
2 239,2 |
0,0 |
Расходы на страхование имущества |
07 |
09 |
435 99 01 |
|
2,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
435 99 01 |
001 |
2,0 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущество |
07 |
09 |
435 99 02 |
|
1 518,2 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
435 99 02 |
001 |
1 518,2 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
435 99 99 |
|
719,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
435 99 99 |
001 |
719,0 |
0,0 |
Расходы за счет субсидии на внедрение современных образовательных технологий |
|
|
|
|
158,0 |
0,0 |
Внедрение современных образовательных технологий |
07 |
09 |
436 00 03 |
|
40,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
436 00 03 |
001 |
40,0 |
0,0 |
Внедрение современных образовательных технологий (оказание муниципальных услуг) |
07 |
09 |
436 10 03 |
|
118,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
07 |
09 |
436 10 03 |
200 |
29,4 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
436 10 03 |
610 |
73,8 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
436 10 03 |
620 |
14,8 |
0,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
32 289,2 |
369,1 |
Расходы за счет субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
|
|
|
369,1 |
369,1 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
452 00 02 |
|
175,3 |
175,3 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 00 02 |
001 |
175,3 |
175,3 |
Оплата труда работников централизованных бухгалтерий (оказание муниципальных услуг) |
07 |
09 |
452 10 02 |
|
193,8 |
193,8 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
452 10 02 |
100 |
193,8 |
193,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
31 920,1 |
0,0 |
Расходы на страхование имущества |
07 |
09 |
452 99 01 |
|
58,5 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 99 01 |
001 |
58,5 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущество |
07 |
09 |
452 99 02 |
|
23,2 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 99 02 |
001 |
23,2 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на землю |
07 |
09 |
452 99 03 |
|
57,7 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 99 03 |
001 |
57,7 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 99 99 |
|
31 780,7 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 99 99 |
001 |
31 780,7 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
6 437,0 |
0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования города Климовска Московской области на 2011-2013 годы" |
07 |
09 |
795 00 10 |
|
6 437,0 |
0,0 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
07 |
09 |
795 00 11 |
|
304,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 00 11 |
022 |
304,0 |
0,0 |
Реконструкция зданий, расположенных по адресу: Московская обл., г. Климовск, ул. Школьная, д. 21-а и ул. Заводская, д. 5-а, для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
07 |
09 |
795 00 12 |
|
5 250,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
795 00 12 |
500 |
5 250,0 |
0,0 |
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период времени |
07 |
09 |
795 00 13 |
|
883,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 00 13 |
022 |
883,0 |
0,0 |
Культура, кинематография |
08 |
|
|
|
69 317,1 |
0,0 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
50 592,4 |
0,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры, архивные учреждения |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
30 709,0 |
0,0 |
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования |
|
|
|
|
138,0 |
0,0 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
440 02 00 |
|
138,0 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
08 |
01 |
440 02 00 |
244 |
138,0 |
0,0 |
Расходы за счет субсидии на проведение текущего, капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений культуры и (или) на погашение кредиторской задолженности муниципальных образований Московской области за выполненные в 2011 году работы по проведению текущего, капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений культуры |
|
|
|
|
28,0 |
0,0 |
Проведение текущего, капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений культуры и (или) на погашение кредиторской задолженности муниципальных образований Московской области за выполненные в 2011 году работы по проведению текущего, капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений культуры (прочие расходы) |
08 |
01 |
440 30 12 |
|
28,0 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 |
01 |
440 30 12 |
612 |
28,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
30 543,0 |
0,0 |
Расходы на страхование имущества |
08 |
01 |
440 99 01 |
|
6,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 99 01 |
001 |
6,0 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущество |
08 |
01 |
440 99 02 |
|
269,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 99 02 |
001 |
269,0 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на землю |
08 |
01 |
440 99 03 |
|
91,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 99 03 |
001 |
91,0 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций казенными и бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 99 99 |
|
30 177,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 99 99 |
001 |
19 490,7 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
440 99 99 |
610 |
10 686,3 |
0,0 |
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
2 764,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
441 99 00 |
|
2 764,0 |
0,0 |
Расходы на страхование имущества |
08 |
01 |
441 99 01 |
|
2,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
441 99 01 |
001 |
2,0 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущество |
08 |
01 |
441 99 02 |
|
27,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
441 99 02 |
001 |
27,0 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций казенными и бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
441 99 99 |
|
2 735,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
441 99 99 |
001 |
2 735,0 |
0,0 |
Библиотеки |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
13 141,4 |
0,0 |
Расходы за счет субсидии на установку программного обеспечения и подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|
|
|
|
206,0 |
0,0 |
Установка программного обеспечения и подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (прочие расходы) |
08 |
01 |
442 30 20 |
|
206,0 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
08 |
01 |
442 30 20 |
244 |
206,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
12 935,4 |
0,0 |
Расходы на страхование имущества |
08 |
01 |
442 99 01 |
|
1,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 99 01 |
001 |
1,0 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущество |
08 |
01 |
442 99 02 |
|
30,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 99 02 |
001 |
30,0 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций казенными и бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 99 99 |
|
12 904,4 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 99 99 |
001 |
12 904,4 |
0,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
2 478,0 |
0,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии |
08 |
01 |
450 85 00 |
|
2 478,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
08 |
01 |
450 85 00 |
013 |
2 378,4 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
450 85 00 |
610 |
99,6 |
0,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
08 |
01 |
520 00 00 |
|
1 500,0 |
0,0 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
08 |
01 |
520 15 00 |
|
1 500,0 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
520 15 00 |
610 |
1 500,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
18 724,7 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
08 |
04 |
002 00 00 |
|
5 296,5 |
0,0 |
Центральный аппарат |
08 |
04 |
002 04 00 |
|
5 296,5 |
0,0 |
Расходы на страхование имущества |
08 |
04 |
002 04 91 |
|
0,4 |
0,0 |
Прочие расходы |
08 |
04 |
002 04 91 |
013 |
0,4 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущество |
08 |
04 |
002 04 92 |
|
0,3 |
0,0 |
Прочие расходы |
08 |
04 |
002 04 92 |
013 |
0,3 |
0,0 |
Другие расходы по центральному аппарату |
08 |
04 |
002 04 99 |
|
5 295,8 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
04 |
002 04 99 |
500 |
5 295,8 |
0,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
04 |
452 00 00 |
|
13 428,2 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
04 |
452 99 00 |
|
13 428,2 |
0,0 |
Расходы на страхование имущества |
08 |
04 |
452 99 01 |
|
3,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
452 99 01 |
001 |
3,0 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущество |
08 |
04 |
452 99 02 |
|
13,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
452 99 02 |
001 |
13,0 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций казенными и бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
452 99 99 |
|
13 412,2 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
452 99 99 |
001 |
13 412,2 |
0,0 |
Здравоохранение |
09 |
|
|
|
342 597,6 |
169 591,0 |
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
145 465,9 |
71 893,9 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
140 542,9 |
71 893,9 |
Расходы за счет субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области N 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области" |
|
|
|
|
11 716,0 |
11 716,0 |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
09 |
01 |
470 00 04 |
|
3 760,4 |
3 760,4 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
470 00 04 |
001 |
3 760,4 |
3 760,4 |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг) |
09 |
01 |
470 10 04 |
|
7 955,6 |
7 955,6 |
Осуществление полномочий органов местного самоуправления |
09 |
01 |
470 10 04 |
120 |
7 955,6 |
7 955,6 |
Расходы за счет субвенции на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального образования |
|
|
|
|
58 709,9 |
58 709,9 |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
09 |
01 |
470 00 05 |
|
21 985,1 |
21 985,1 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
470 00 05 |
001 |
21 985,1 |
21 985,1 |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг) |
09 |
01 |
470 10 05 |
|
36 724,8 |
36 724,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
01 |
470 10 05 |
610 |
36 724,8 |
36 724,8 |
Расходы за счет субвенции на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях Московской области |
|
|
|
|
1 468,0 |
1 468,0 |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг) |
09 |
01 |
470 10 06 |
|
1 468,0 |
1 468,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
01 |
470 10 06 |
610 |
1 468,0 |
1 468,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
68 649,0 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
470 99 99 |
|
68 649,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
470 99 99 |
001 |
68 351,1 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
01 |
470 99 99 |
610 |
297,9 |
0,0 |
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений в соответствии с подпрограммой "Модернизация здравоохранения Московской области на 2011 - 2012 годы" долгосрочной целевой программы Московской области "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на 2009 - 2012 годы" |
|
|
|
|
4 923,0 |
0,0 |
Долгосрочная целевая программа Московской области "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на 2009 - 2012 годы" |
09 |
01 |
522 09 00 |
|
4 923,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Московской области на 2011 - 2012 годы" |
09 |
01 |
522 09 14 |
|
4 923,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
522 09 14 |
001 |
4 923,0 |
0,0 |
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
137 687,6 |
47 684,8 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
02 |
470 00 00 |
|
116 743,8 |
47 684,8 |
Расходы за счет субвенции на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального образования |
|
|
|
|
47 684,8 |
47 684,8 |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
09 |
02 |
470 00 05 |
|
19 478,2 |
19 478,2 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
470 00 05 |
001 |
19 478,2 |
19 478,2 |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг) |
09 |
02 |
470 10 05 |
|
28 206,6 |
28 206,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
02 |
470 10 05 |
610 |
28 206,6 |
28 206,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
470 99 00 |
|
69 059,0 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
470 99 99 |
|
69 059,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
470 99 99 |
001 |
68 905,0 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
02 |
470 99 99 |
610 |
154,0 |
0,0 |
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений в соответствии с подпрограммой "Модернизация здравоохранения Московской области на 2011 - 2012 годы" долгосрочной целевой программы Московской области "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на 2009 - 2012 годы" |
|
|
|
|
20 943,8 |
0,0 |
Долгосрочная целевая программа Московской области "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на 2009 - 2012 годы" |
09 |
02 |
522 09 00 |
|
20 943,8 |
0,0 |
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Московской области на 2011 - 2012 годы" |
09 |
02 |
522 09 14 |
|
20 943,8 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
522 09 14 |
001 |
2 508,9 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
02 |
522 09 14 |
610 |
18 434,9 |
0,0 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 |
03 |
|
|
8 787,2 |
1 980,3 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
03 |
470 00 00 |
|
8 787,2 |
1 980,3 |
Расходы за счет субвенции на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального образования |
|
|
|
|
1 980,3 |
1 980,3 |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
09 |
03 |
470 00 05 |
|
932,2 |
932,2 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
09 |
03 |
470 00 05 |
001 |
932,2 |
932,2 |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг) |
09 |
03 |
470 10 05 |
|
1 048,1 |
1 048,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
03 |
470 10 05 |
610 |
1 048,1 |
1 048,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
03 |
470 99 00 |
|
6 806,9 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций бюджетными учреждениями |
09 |
03 |
470 99 99 |
|
6 806,9 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
09 |
03 |
470 99 99 |
001 |
6 806,9 |
0,0 |
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
46 499,1 |
46 399,0 |
Станции скорой и неотложной помощи |
09 |
04 |
477 00 00 |
|
43 632,1 |
43 532,0 |
Расходы за счет субвенции на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального образования |
|
|
|
|
43 532,0 |
43 532,0 |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности станций скорой и неотложной помощи |
09 |
04 |
477 00 05 |
|
23 133,7 |
23 133,7 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
477 00 05 |
001 |
23 133,7 |
23 133,7 |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности станций скорой и неотложной помощи (оказание муниципальных услуг) |
09 |
04 |
477 10 05 |
|
20 398,3 |
20 398,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
04 |
477 10 05 |
610 |
20 398,3 |
20 398,3 |
Другие расходы по выполнению функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
477 99 99 |
|
100,1 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
477 99 99 |
001 |
100,1 |
0,0 |
Расходы за счет субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета |
|
|
|
|
2 867,0 |
2 867,0 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
520 18 00 |
|
2 867,0 |
2 867,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 18 00 |
001 |
998,6 |
998,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
04 |
520 18 00 |
610 |
1 868,4 |
1 868,4 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 |
09 |
|
|
4 157,8 |
1 633,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
09 |
09 |
002 00 00 |
|
3 716,3 |
1 633,0 |
Центральный аппарат |
09 |
09 |
002 04 00 |
|
3 716,3 |
1 633,0 |
Расходы за счет субвенции на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального образования |
|
|
|
|
1 633,0 |
1 633,0 |
Центральный аппарат (обеспечение полномочий в сфере здравоохранения) |
09 |
09 |
002 04 05 |
|
1 633,0 |
1 633,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
09 |
002 04 05 |
500 |
709,5 |
709,5 |
Осуществление полномочий органов местного самоуправления |
09 |
09 |
002 04 05 |
120 |
923,5 |
923,5 |
Другие расходы по центральному аппарату |
09 |
09 |
002 04 99 |
|
2 083,3 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
09 |
002 04 99 |
500 |
2 083,3 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
09 |
795 00 00 |
|
441,5 |
0,0 |
Муниципальная программа "Модернизация здравоохранения городского округа Климовск Московской области на 2012 год" |
09 |
09 |
795 00 50 |
|
425,0 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
09 |
795 00 50 |
067 |
425,0 |
0,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городском округе Климовск Московской области на 2012 - 2015 годы" |
09 |
09 |
795 00 60 |
|
16,5 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения |
09 |
09 |
795 00 60 |
067 |
16,5 |
0,0 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
131 977,5 |
126 556,5 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
2 780,0 |
0,0 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
491 00 00 |
|
2 780,0 |
0,0 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 |
01 |
491 01 00 |
|
2 780,0 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
01 |
491 01 00 |
005 |
2 780,0 |
0,0 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
110 475,1 |
107 906,4 |
Расходы за счет субвенции на реализацию государственных полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" из бюджета Московской области за счет средств, поступающих из федерального бюджета |
|
|
|
|
43 695,0 |
43 695,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы" |
10 |
03 |
100 88 00 |
|
43 695,0 |
43 695,0 |
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц |
10 |
03 |
100 88 11 |
|
43 695,0 |
43 695,0 |
Бюджетные инвестиции |
10 |
03 |
100 88 11 |
400 |
43 695,0 |
43 695,0 |
Социальная помощь |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
66 780,1 |
64 211,4 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
505 33 00 |
|
84,8 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 00 |
005 |
84,8 |
0,0 |
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона Московской области N 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" |
|
|
|
|
15 805,6 |
15 805,6 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
10 |
03 |
505 34 01 |
|
15 805,6 |
15 805,6 |
Бюджетные инвестиции |
10 |
03 |
505 34 01 |
003 |
13 722,5 |
13 722,5 |
Бюджетные инвестиции |
10 |
03 |
505 34 01 |
400 |
2 083,1 |
2 083,1 |
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона Московской области N 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" |
|
|
|
|
9 370,8 |
9 370,8 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами N 5-ФЗ "О ветеранах" и N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
10 |
03 |
505 34 02 |
|
9 370,8 |
9 370,8 |
Бюджетные инвестиции |
10 |
03 |
505 34 02 |
400 |
9 370,8 |
9 370,8 |
Расходы за счет субвенции на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
|
|
|
|
39 035,0 |
39 035,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения |
10 |
03 |
505 48 00 |
|
39 035,0 |
39 035,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 48 00 |
005 |
23 524,0 |
23 524,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
505 48 00 |
310 |
15 395,7 |
15 395,7 |
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан |
10 |
03 |
505 48 00 |
323 |
115,3 |
115,3 |
Оказание других видов социальной помощи |
10 |
03 |
505 86 00 |
|
2 483,9 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 86 00 |
005 |
2 483,9 |
0,0 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
18 722,4 |
18 650,1 |
Социальная помощь |
10 |
04 |
505 00 00 |
|
15 158,5 |
15 086,2 |
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в соответствии с Законом Московской области N 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" |
|
|
|
|
15 086,2 |
15 086,2 |
Федеральный Закон N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
10 |
04 |
505 21 00 |
|
15 086,2 |
15 086,2 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
10 |
04 |
505 21 02 |
|
15 086,2 |
15 086,2 |
Бюджетные инвестиции |
10 |
04 |
505 21 02 |
003 |
7 701,3 |
7 701,3 |
Бюджетные инвестиции |
10 |
04 |
505 21 02 |
400 |
7 384,9 |
7 384,9 |
Оказание других видов социальной помощи |
10 |
04 |
505 86 00 |
|
72,3 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
10 |
04 |
505 86 00 |
003 |
72,3 |
0,0 |
Расходы за счет субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
|
|
|
3 563,9 |
3 563,9 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
520 10 00 |
|
3 007,7 |
3 007,7 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 10 00 |
005 |
3 007,7 |
3 007,7 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (оказание муниципальных услуг) |
10 |
04 |
520 10 10 |
|
556,2 |
556,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
10 |
04 |
520 10 10 |
200 |
128,9 |
128,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
04 |
520 10 10 |
610 |
427,3 |
427,3 |
Физическая культура и спорт |
11 |
|
|
|
63 960,9 |
0,0 |
Физическая культура |
11 |
01 |
|
|
63 960,9 |
0,0 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
11 |
01 |
482 00 00 |
|
60 727,5 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 |
01 |
482 99 00 |
|
60 727,5 |
0,0 |
Расходы на страхование имущества |
11 |
01 |
482 99 01 |
|
15,0 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
11 |
01 |
482 99 01 |
001 |
15,0 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на имущество |
11 |
01 |
482 99 02 |
|
441,1 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
11 |
01 |
482 99 02 |
001 |
441,1 |
0,0 |
Расходы на уплату налога на землю |
11 |
01 |
482 99 03 |
|
296,2 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
11 |
01 |
482 99 03 |
001 |
296,2 |
0,0 |
Другие расходы по выполнению функций казенными и бюджетными учреждениями |
11 |
01 |
482 99 99 |
|
59 975,2 |
0,0 |
Выполнение функций казенными и бюджетными учреждениями |
11 |
01 |
482 99 99 |
001 |
42 959,8 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
482 99 99 |
610 |
17 015,4 |
0,0 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
11 |
01 |
512 00 00 |
|
3 233,4 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
11 |
01 |
512 97 00 |
|
3 233,4 |
0,0 |
Прочие расходы |
11 |
01 |
512 97 00 |
013 |
3 233,4 |
0,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
|
|
1 510,0 |
0,0 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
|
|
1 510,0 |
0,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
13 |
01 |
065 00 00 |
|
1 510,0 |
0,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
13 |
01 |
065 03 00 |
|
1 510,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
13 |
01 |
065 03 00 |
013 |
1 510,0 |
0,0 |
ИТОГО: |
|
|
|
|
1 580 606,9 |
537 137,4 |
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
Содержание Решение Совета депутатов городского округа Климовск Московской области от 25 октября 2012 г. N 11/10 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.