Решение городской Думы Краснодара от 25 декабря 2012 г. N 39 п. 21
"О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 21.09.2006
N 14 п. 4 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Краснодар
Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы
водоснабжения и водоотведения муниципального образования
город Краснодар на 2007 - 2013 годы"
В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решением городской Думы Краснодара от 23.11.2006 N 16 п. 9 "Об утверждении программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2025 годы", статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 04.10.2011 N 7229 "О пересмотре технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2013 годы" городская Дума Краснодара решила:
1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 21.09.2006 N 14 п. 4 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2013 годы" следующие изменения:
1.1. Таблицу 1 подраздела "Внешние факторы выполнения Программы" раздела 3 инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2013 годы" (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
Таблица 1
| ||||||||
Показатели |
Итого |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Инвестиционные расходы, млн. руб. (с НДС), включая сумму уплаченных с источников финансирования налогов и прочие расходы, в т.ч.: |
3156,97 |
138,14 |
519,28 |
445,99 |
230,82 |
581,02 |
477,04 |
764,68 |
Водоснабжение (включая налоги с поступающих на Программу средств) |
1257,03 |
97,92 |
201,15 |
94,48 |
100,09 |
208,06 |
207,22 |
348,11 |
Водоотведение |
1896,48 |
40,22 |
318,13 |
351,23 |
130,73 |
372,96 |
269,63 |
413,58 |
Налоги с поступающих на ИП средств |
709,71 |
45,75 |
157,33 |
24,39 |
57,02 |
113,64 |
90,47 |
221,11 |
Прочие расходы |
3,46 |
0,00 |
0,00 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
0,19 |
2,99 |
1.2. Абзац пятый подраздела "Внешние факторы выполнения Программы" раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
"Согласно прогнозному приросту нагрузки по водоснабжению и водоотведению в разрезе районов застройки муниципального образования город Краснодар, утверждённому постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.12.2012 N 11347 "О пересмотре технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2013 ", суммарный объём водоснабжения и водоотведения прогнозируется в объёме 50109,73 м3/сут.".
1.3. Таблицу 2 подраздела "Эффективность мероприятий Программы" раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
Таблица 2
| |||||||||
Категория объекта |
Наименование показателя |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Водозаборные сооружения |
подъём воды, т. м3/сут. |
220,5 |
212,7 |
217,5 |
217,5 |
219 |
Х |
Х |
Х |
подъём воды, т. м3/год |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
75118 |
73255 |
72600 |
|
износ, % |
66,70% |
65,30% |
63,90% |
63,00% |
62,20% |
62,10% |
62,0% |
61,8% |
|
энергозатраты, тыс. кВтч/год |
75794 |
72990 |
74606 |
74402 |
74198 |
55762 |
56084 |
56084 |
|
удельный расход хлора, тн./куб. м |
1,86 |
1,67 |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
Х |
Х |
Х |
|
расход хлора, тн. |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
4,2 |
0 |
0 |
|
уровень по отношению к 2006 году,% |
100% |
90% |
81% |
81% |
75% |
10,2% |
0 |
0 |
|
Водопроводные сети |
протяжённость сетей, км |
1142,4 |
1152 |
1162 |
1165 |
1172 |
1206,1 |
1208,4 |
1213,5 |
план капитальных ремонтов <*>, км/год |
6,76 |
31 |
37,9 |
36,8 |
35,3 |
1,1112 |
0,900 |
16,633 |
|
инвестиционная программа, км/год |
1,8 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
2,43 |
3,00 |
3,5 |
|
износ, % |
74,00% |
72,00% |
67,00% |
65,48% |
63,94% |
60,4% |
60,3% |
60,0% |
|
аварийность (повреждения), шт.: |
3980 |
3780 |
3580 |
3490 |
3380 |
3063 |
3050 |
3000 |
|
количество аварий, шт./км |
3,48 |
3,28 |
3,08 |
2,95 |
2,81 |
0,21 |
0,20 |
0,20 |
|
Водопроводные насосные станции |
объём перекачиваемой воды, тыс. куб. м/сут. |
225 |
224 |
227,7 |
228,9 |
229,5 |
241,6 |
235,1 |
232,2 |
энергозатраты, тыс. кВтч/год |
24246 |
21747 |
21750 |
21241 |
20706 |
24654 |
23319 |
22908 |
|
Общие характеристики системы водоснабжения |
неучтённые расходы воды, т. м3 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
28695 |
27981 |
27548 |
внереализационное использование воды, т.м3 |
36696 |
36291 |
33075 |
31255 |
29435 |
Х |
Х |
Х |
|
то же в % от подачи воды в сеть |
40,20% |
39,90% |
35,80% |
33,72% |
31,64% |
32,54% |
32,52% |
32,51% |
|
полезные неучтённые расходы воды, т. м3/сут. |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
13651,28 |
13338,58 |
13873,0 |
|
собственные нужды, т. м3/год |
1736 |
1736 |
1736 |
1736 |
1736 |
1712 |
1735 |
1735 |
|
то же в % от подачи воды в сеть |
1,90% |
1,90% |
1,90% |
1,90% |
1,80% |
1,94% |
2,02% |
2,05% |
|
потери и утечки воды, тыс. куб. м |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
15043,76 |
14642,91 |
13675 |
|
технологические потери воды, тыс. куб. м (являются основной частью полезного неучтённого расхода воды) |
25549 |
25436 |
23162 |
2251 1 |
21862 |
13453,11 |
13140,41 |
13048,76 |
|
то же в % от подачи воды в сеть |
28,00% |
28,00% |
25,10% |
24,30% |
23,50% |
15,26% |
15,27% |
15,40% |
|
коммерческие потери воды, тыс. куб. м |
9411 |
9119 |
8177 |
7009 |
5841 |
Х |
Х |
Х |
|
то же в % от подачи воды |
10,30% |
10,00% |
8,90% |
7,85% |
6,60% |
Х |
Х |
Х |
|
охвачено водоснабжением населения, % |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
90,96% |
91,03% |
92,0% |
|
Сети водоотведения |
объём принимаемых стоков, тыс. куб. м/сут. |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
201,9 |
207,4 |
203,6 |
протяжённость сетей, км |
873,0 |
873,5 |
874,5 |
877,0 |
883,0 |
884,4 |
888,5 |
898,4 |
|
план капитальных ремонтов <*>, км/год |
1,84 |
9,9 |
9,4 |
2,5 |
3,0 |
1,0281 |
0,640 |
3,230 |
|
инвестиционная программа, км/год |
|
0,5 |
1,0 |
2,5 |
6,0 |
8,34 |
8,00 |
1,0 |
|
износ, % |
82,30% |
79,30% |
76,00% |
73,70% |
71,15% |
64,67% |
64,2% |
63,5% |
|
количество аварий, шт./км |
5,11 |
4,97 |
4,82 |
4,73 |
4,65 |
0,001** |
0,001** |
0,001** |
|
охвачено водоотведением населения, % |
83% |
85% |
86% |
87% |
88% |
85,39% |
85,39% |
86,0% |
|
Канализационные насосные станции |
объём перекачиваемых стоков, тыс. куб. м/сут. |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
201,9 |
207,4 |
203,6 |
износ, % |
52,30% |
51,20% |
49,30% |
48,50% |
47,70% |
68,6% |
68,5% |
68,4% |
|
энергозатраты, тыс. кВтч/год |
16535 |
16483 |
16402 |
16255 |
16108 |
15658 |
18266 |
17837 |
|
Очистные сооружения канализации |
объём очищаемых стоков, тыс. куб. м/сут. |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
201,9 |
207,4 |
203,6 |
износ, % |
63,70% |
62,60% |
60,30% |
59,26% |
58,22% |
63,5% |
63,5% |
63,4% |
|
энергозатраты, тыс. кВтч/год |
30503 |
30503 |
30503 |
30503 |
30503 |
38550 |
39706 |
38870 |
|
Общие характеристики системы водоотведения |
дополнительный приток, тыс. м3/сут. |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
49,35 |
49,89 |
48,38 |
то же в % от поступления + собственные нужды |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
34,0% |
33,29% |
32,79% |
|
уровень приёма неучтённых стоков |
26447 |
26447 |
22060 |
19858 |
17656 |
Х |
Х |
Х |
|
то же в % от производства услуги |
32,40% |
32,40% |
27,00% |
24,30% |
21,60% |
Х |
Х |
Х |
|
уровень приёма неучтённых стоков |
17036 |
17329 |
13883 |
12880 |
11877 |
Х |
Х |
Х |
|
то же в % от производства услуги |
20,90% |
21,20% |
17,00% |
15,74% |
14,48% |
Х |
Х |
Х |
|
коммерческие потери (воды) |
9411 |
9119 |
8177 |
7008 |
5839 |
Х |
Х |
Х |
|
то же в % от производства услуги |
11,50% |
11,20% |
10,00% |
8,90% |
7,30% |
Х |
Х |
Х |
|
| |||||||||
<*> - справочно | |||||||||
<**> - в связи с изменением методики |
1.4. В подразделе "Расчёт финансовых потребностей для реализации Программы" раздела 3 Программы:
1.4.1. В абзаце седьмом реквизиты "от 04.10.2011 N 7229" заменить реквизитами "от 17.12.2012 N 11347".
1.4.2. В абзаце восьмом цифры "45442,33" и "52226,57" заменить цифрами "45086,91" и "52538,48" соответственно.
1.4.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Размер планируемых тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения:
I. Водоснабжение
| ||||
N |
Ожидаемые затраты на реализацию Программы, включая уплату налогов (тыс. руб.) <*> |
Прирост мощности по водоснабжению (м3/сут.) |
Планируемый тариф за 1 м3/сут. при подключении, включая НДС (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
861160,0 <**> |
45086,91 |
19,10 |
|
| ||||
Примечание: |
1. Тариф = значение столбца 2: значение столбца 3. <*> Исключая затраты, связанные с разделом "Водоотведение". <**> Указано значение столбца 6 строки "Водоснабжение" и расчётное значение столбца 6 строки "Прочие" (по удельному весу), приходящееся на "Водоснабжение" приложения N 4, исключая затраты, взаимосвязанные с разделом "Водоотведение". |
II. Водоотведение
| ||||
N |
Ожидаемые затраты на реализацию Программы, включая уплату налогов (тыс. руб.) <*> |
Прирост мощности по водоотведению (м3/сут.) |
Планируемый тариф за 1 м3/сут. при подключении, включая НДС (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
2075270,0<**> |
52538,48 |
39,50 |
|
| ||||
Примечание: |
1. Тариф = значение столбца 2: значение столбца 3. <*> Включая связанные затраты по разделу "Водоснабжение". <**> Указано значение графы 6 строки "Водоотведение" и расчётное значение столбца 6 строки "Прочие" (по удельному весу), приходящееся на "Водоотведение" приложения N 4, включая связанные затраты по разделу "Водоснабжение". |
1.4.4. Абзацы десятый - двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Размер планируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей на холодную воду и водоотведение:
I. Водоснабжение
| |||||
N |
Ожидаемые затраты на реализацию Программы, включая уплату налогов (тыс. руб.) |
Объём реализации услуг по водоснабжению (тыс. м3) |
Расчётная надбавка на 1 м3, с НДС (руб.) |
Расчётная надбавка на 1 м3, без НДС (руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
142210,0 <*> |
388764,35 |
0,3658 |
0,31 |
|
| |||||
Примечание: |
1. Тариф = значение столбца 2: значение столбца 3. <*> Указано значение столбца 6 строки "Водоснабжение" + расчётное значение столбца 6 строки "Прочие" (по удельному весу), приходящееся на "Водоснабжение" приложения N 4, исключая затраты, взаимосвязанные с разделом "Водоотведение". |
Для населения предусматривается надбавка на основании расчёта - 0,3658 руб., включая НДС.
II. Водоотведение
| |||||
N |
Ожидаемые затраты на реализацию Программы, включая уплату налогов (тыс. руб.) |
Объём реализации услуг по водоотведению (тыс. м3) |
Расчётная надбавка на 1 м3, с НДС (руб.) |
Расчётная надбавка на 1 м3, без НДС (руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
78330,0 <*> |
368785,31 |
0,2124 |
0,18 |
|
| |||||
Примечание: |
1. Тариф = значение столбца 2: значение столбца 3. <*> Указано значение графы 6 строки "Водоотведение" + расчётное значение столбца 6 строки "Прочие" (по удельному весу), приходящееся на "Водоотведение" приложения N 4, включая связанные затраты по разделу "Водоснабжение". |
Для населения предусматривается надбавка на основании расчёта - 0,2124 руб., включая НДС.
1.5. Дополнить подраздел "Расчёт финансовых потребностей для реализации Программы" раздела 3 Программы абзацем следующего содержания:
"В связи с наличием рисков по возврату авансов, полученных в рамках договоров на подключение застройщиков, ООО "Краснодар Водоканал" вправе создать резерв на возврат авансов на основании разработанного регламента, но в размере, не превышающем 20% от суммы поступивших авансов по состоянию на 1-е число года реализации Программы.".
1.6. Приложение N 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1.
1.7. Приложение N 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2.
1.8. Приложение N 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 3.
1.9. Приложение N 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 4.
1.10. Приложение N 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 5.
1.11. Приложение N 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 6.
2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (Буренок).
Председатель городской |
В.Ф. Галушко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение городской Думы Краснодара от 25 декабря 2012 г. N 39 п. 21 "О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 21.09.2006 N 14 п. 4 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2013 годы"
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст решения опубликован в "Вестнике органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар" от 26 декабря 2012 г. N 22